ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 TASEKIRJA
Transcription
ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 TASEKIRJA
ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 TASEKIRJA Kaupunginhallitus 30.3.2015 Kaupunginvaltuusto 8.6.2015 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginhallinto ja henkilöstö Sisäinen valvonta Kansantalouden ja kunnallistalouden kehitys Kaupungin talous tilinpäätösvuonna Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema Kokonaistulot ja –menot Omistajaohjaus Kaupunkikonserni 4 11 22 26 33 34 36 38 40 41 Talousarvion toteutuminen Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen - palvelukeskuksia koskevat yhteiset tavoitteet - kaupunginhallitus, hallintopalvelukeskus - perusturvalautakunta - sivistyspalvelukeskus - tekninen palvelukeskus, tekninen lautakunta - tekninen palvelukeskus, vesilaitos - tekninen palvelukeskus, ympäristölautakunta 49 55 63 73 79 85 89 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottaminen 94 Talousarvion toteutuminen - käyttötalous - talousarvion muutokset - tuloslaskelma - investoinnit - talousarvion muutokset - rahoitusosan toteutuminen - maksuosuudet - Hennan kustannusseuranta 95 99 101 102 105 106 107 108 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - tuloslaskelma - rahoituslaskelma - tase - konsernin tuloslaskelma - konsernin rahoituslaskelma - konsernin tase 111 112 113 114 116 117 118 Liitetiedot Tositelajit ja kirjanpitokirjat 119 141 Allekirjoitukset ja merkinnät 2 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUODELTA 2014 Vuoden 2014 talousarvion lähtökohta oli haastava. Kaupungin tulopohjan pienennyttyä 1,3 miljoonaa euroa saatiin talousarvio hyväksymisvaiheessaan vain niukasti ylijäämäiseksi 9 660 euroa. Alkuvuonna päädyttiin lisäksi sopeutustoimiin kun valtionosuudet olivatkin 0,5 miljoonaa euroa ennakoitua pienemmät. Lopputulos talouden osalta muodostui 1,65 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Tilinpäätös antaa liian hyvän kuvan taloudesta koska kalliin hoidon tasauksessa ollut virhe jouduttiin korjaamaan vuoden 2013 tilinpäätökseen. Vuoden 2013 tilinpäätös muuttui 886 000 euroa alijäämäiseksi. Yhteenlaskettuna vuosien 2013 ja 2014 tilinpäätös on ylijäämäinen 765 000 euroa. Tehtyjen oikaisujen jälkeen kaupungin menojen kasvu vuodesta 2013 vuoteen 2014 on vain 0,15 %. Ilahduttavaa vuodessa 2014 oli, että kaupunki ei velkaantunut lisää vaan lainamäärä pysyi kutakuinkin samana. Käytännössä lainamäärä väheni 100 000 eurolla. Nettoinvestoinnit olivat kuitenkin n. 4,7 miljoonaa euroa. Kaupungin väkiluku laski 37 hengellä vuoden 2014 aikana. Väkiluvun muutos koostuu kolmesta eri tekijästä: luonnollinen väestönlisäys (syntyneiden ja kuolleiden erotus), kuntien välinen nettomuutto sekä nettomaahanmuutto. Tarkasteltaessa väestönmuutosta vuodesta 2010 lähtien eniten asukasluvun muutosta selittää muuttoliike. Nettomaahanmuutto on tasaisesti tuolla tarkasteluvälillä positiivinen 10-20 henkilöä ja vastaavasti luonnollinen väestönlisäys on 20-40 henkilöä negatiivinen. Tämä korostaa houkuttelevien asumisvaihtoehtojen tarjoamista ja aktiivista elinkeinopolitiikkaa. Tämän vuoksi yhteisesti sovittuihin elinkeinopoliittisiin tavoitteisiin sitoutuminen on ensiarvoisen tärkeää. Orimattilassa riittää kehitettävää niin keskustassa, Pennalassa kuin Hennassa. Lisäksi tällä hetkellä yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä on 9,2 % ja sen ennakoidaan nousevan 13,6 %:iin vuoteen 2025 mennessä. Tämä on kokonaisuus, joka on hallittava ja pyrittävä luomaan ne eväät, joilla kaupunki tulevaisuudessa pärjää. Näitä eväitä Orimattilalle tarjoaa erityisesti hyvä sijainti moottoritien ja oikoradan varrella. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vei paljon voimavaroja lausuntojen antamisen muodossa. Mitään konkreettista ei kuitenkaan valtakunnallisesti saatu aikaiseksi. Maakunnallisesti uudistustyötä kuitenkin tehdään ja on tärkeää, että nämä toiminnalliset uudistukset etenevät huolimatta hallinnollisen uudistuksen takkuilusta. Orimattilan kannalta on tärkeää myös, että tavoitteet perusterveydenhuollon vahvistamisesta ja vastaanottopalveluiden ulkoistuksen purkamisesta etenevät. Haluan kiittää lopuksi kaikkia vuodesta 2014! Osmo Pieski kaupunginjohtaja 3 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 KAUPUNGINHALLINTO JA HENKILÖSTÖ KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginvaltuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin, jonka kuntalaiset valitsevat joka neljäs vuosi toimitettavilla kuntavaaleilla. Valtuustokaudella 2013 – 2016 Orimattilan valtuustoon kuuluu 43 jäsentä. Valtuuston paikkajakauma toimintakertomusvuonna oli puolueittain seuraava: Puolue Paikkajakauma Keskusta Kokoomus ja Kristillisdemokraatit Sosialidemokraatit Perussuomalaiset Vihreät Vasemmistoliitto 14 12 + 1, 8.12. valtuusto: 13 + 1 8 6, 8.12. valtuusto 5 1 1 Yht 43 Kaupunginvaltuustoon kuuluivat toimintakertomusvuonna seuraavat valtuutetut: Puheenjohtajisto: Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Tapio Malmiharju, Keskusta Jarmo Keskevaari, Kokoomus Kirsti Laatunen, SDP Valtuustoryhmät: Keskusta Sinikka Lindgrén, pj. Pekka Auvinen, vpj. Jukka Mölsä, siht. Ari Anttila Juha Hirvonen Päivi Koskimaa Riitta Lonka, sit. Tapio Malmiharju Tero Nieminen Jorma Niklander Antero Nuuttila Sirkka-Liisa Papinaho Tero Rönkkö Siru Taavila Kokoomus ja kristillisdemokraatit Jarmo Keskevaari, pj. Anssi Huhtala, vpj. Markku Viljanen, siht. Janne Berg Kalle Jokinen Tuomo Jussila Pia Jäämaa 4 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Jussi Karinen Riitta Karjalainen Kimmo Koivisto, 8.12. alk. Sanna Käyhkö Pertti Laaksonen, KD Aimo Ryynänen Timo Salo SDP Tuula Koivunen, pj. Kirsti Laatunen, vpj. Jarkko Jokinen, siht. Veini Holopainen Olli Jokinen Keijo Kirjavainen Niina Saarinen Mirva Welling Perussuomalaiset Seppo Venesjärvi, pj. Kimmo Koivisto, vpj., 8.12. asti Janne Blomerus, siht. Ville-Petteri Erola Jani Markkanen Paavo Päivä, 7.9.2014 Heimo Laakso, 13.10. alk. Vihreät Saara Paajanen Vasemmistoliitto Harri Saarinen Toimintakertomusvuonna kaupunginvaltuusto kokoontui 8 kertaa ja käsitteli 94 asiaa. Tärkeimpinä päätöksinä voidaan mainita: pvm 17.2. 17.2. 17.2. § 4 5 8 17.2. 10.3. 10.3. 10.3. 7.4. 7.4. 12 17 20 21 26 27 Maanhankinta, Hennan keskustan alue Hennan Etelärinteen tonttien hinnoittelu Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n perustaminen, osakassopimuksen hyväksyntä, pääomasijoituksen tekeminen, osakkeiden merkintä ja apporttiomaisuuden luovuttaminen Järvikunnan koulu- ja päiväkotihanke Orimattilan turvallisuussuunnitelma Orimattilan kaupungin elinkeino-ohjelma Kaavoituskatsaus 2013 ja kaavoitusohjelma 2014 – 2018 Ehdotus maa-alueen liittämisestä Nastolan kuntaan Maanhankinta, Pennala, Lähteenmäki 5 ORIMATTILAN KAUPUNKI 7.4. 9.6. 9.6. 9.6. 13.10. 31 39 40 47 68 13.10. 10.11. 10.11. 8.12. 8.12. 8.12. 70 78 79 86 88 91 8.12. 8.12. 92 94 Tilinpäätös 2014 Heinämaan koulun lakkauttaminen Orimattilan kaupungin vuoden 2013 tilinpäätös ja tuloksen käsittely Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 Talouden hoidon keskeiset periaatteet Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Hallintosäännön tarkistaminen ja hyväksyminen Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2015 Hennan 1. vaiheen asemakaava Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma 2015 – 2017 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali kaudelle 2015 – 2016 Kaupunginhallituksen vaali kaudelle 2015 - 2016 Maanhankinta, Hennan länsirinteen alue KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa, valmistella kaupunginvaltuuston käsittelemät asiat ja huolehtia valtuuston päätösten toimeenpanosta. Hallituksen tehtävänä on lisäksi valvoa kaupungin etua ja tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, jollei ohje- ja johtosäännöissä ole toisin määrätty. Kaupunginhallitukseen kuuluu 12 jäsentä. Lisäksi kokouksissa ovat läsnä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja ja sihteerinä talousjohtaja. Kaupunginhallituksen kokoonpano toimintakertomusvuonna oli seuraava: Puheenjohtaja: I varapuheenjohtaja: II varapuheenjohtaja: Muut jäsenet: Aimo Ryynänen, Kokoomus Tuula Koivunen, SDP Sirkka-Liisa Papinaho, Keskusta Keskusta Juha Hirvonen Sinikka Lindgrén Jukka Mölsä Kok. + KD Riitta Karjalainen Pertti Laaksonen, KD Markku Viljanen SDP Mirva Welling Perussuomalaiset Ville Erola Seppo Venesjärvi Kaupunginhallitus kokoontui kertomusvuonna 23 kertaa ja käsitteli 441 asiaa. Tärkeimpinä hallituksen päätöksinä edellä lueteltujen kaupunginvaltuuston käsittelyyn menneiden asioiden ohella voidaan mainita: Pvm 13.1. § 7 Myllylän koulun laajennuksen tarveselvitys 6 ORIMATTILAN KAUPUNKI 27.1. 3.3. 3.3. 3.3. 24 68 69 70 3.3. 17.3. 17.3. 31.3. 74 100 101 120 14.4. 14.4. 134 136 12.5. 16.6. 25.8. 25.8. 25.8. 25.8. 25.8. 8.9. 174 239 271 273 281 283 285 293 8.9. 8.9. 6.10. 27.10. 3.11. 1.12. 15.12. 296 301 332 344 369 414 432 Tilinpäätös 2014 Työttömien Orimattila-lisä 2014 Yhteiskoulun julkisivusaneerauksen hankesuunnitelma Kulttuuritalon vanhan osan hankesuunnitelma Tönnön koulun valmistuskeittiön muutos palvelukeittiöksi, tarveselvitys ja hankesuunnitelma Lausunto Paras-lain velvoitteiden jatkamisesta Yhdistymisselvitys Myrskylän ja Pukkilan kuntien kanssa Europarlamenttivaalien 2014 järjestäminen Lausuntopyyntö selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi Hennan rakentamisen vaiheistus Peltolan päiväkodin laajennushankkeen lopullisten luonnosten ja kustannusarvion hyväksyminen Seutulipun asiakashinnan korottaminen Orimattilan kaupungin ja Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n kumppanuussopimus Päijät-Hämeen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman kärkihankkeet Lausunto kuntalain hallituksen esityslistaluonnoksesta Järvikunnan koulun tarveselvitys Lausuntopyyntö kunnallisvaalien ajankohdan muuttamisesta Oikeusministeriön lausuntopyyntö nettiäänestyksestä Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2015 – 2018 Orimattilan kaupungin ja sen tytäryhtiöiden vakuutusten kilpailuttaminen Esitys Myrskylän ja Pukkilan kunnille kuntarakenneselvityksen tekemisestä Orimattilan OTE-hankkeen jatko 2015 Tarpeettomien kiinteistöjen myynti Orimattilan kaupungin lausunto ensihoidon palvelutasopäätökseen Maanhankinta, Järvikunnan koulun tontti Orimattilan kaupungin hankintaohjeen päivittäminen ja pienhankintaohje YHTEISTOIMINTAELIN Yhteistoimintaelin koostuu paikallisten henkilöstöjärjestöjen edustajista sekä työnantajaa edustavista kaupunginhallituksen jäsenistä. Yhteistoimintaelin kokoontui vuonna 2014 yhden kerran. TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA Työsuojelutoimikunta kokoontui kertomusvuonna 4 kertaa. KYLÄJOHTOKUNNAT Toimivia kyläjohtokuntia oli kertomusvuonna 12 + 1 ja niiden toiminta-alueet muodostuvat pääosin oppilaaksiottoalueista. Niinikosken kyläjohtokunnan tehtäviä toimintakertomusvuo nna hoiti Niinikosken kyläyhdistys valtuuston erillisellä päätöksellä. HENKILÖSTÖ Henkilöstöä 31.12.2014 oli 517,38, joista opetuspalveluissa oli 209 ja päivähoidossa 154. Henkilöstömenot vuonna 2014 olivat 25,27 milj. euroa, mikä on 27,2 toimintakuluista. Toimintakertomusvuodelta on tehty erillinen henkilöstötilinpäätös. 7 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 TILINPÄÄTÖKSEN 2014 VASTUUHENKILÖT TULOSALUEITTAIN Tulosalue Vastuuhenkilö 1 Käyttötalous Virkanimike Viranhaltija 10100 Valtuusto Kaupunginjohtaja Osmo Pieski 13110 Hallitus " " 13120 Elinkeinotoimi ja projektit Elinkeino- ja kehittämisjohtaja Kimmo Kuparinen 13130 Yleishallinto Talousjohtaja Päivi Suikkanen 13140 Asuntotoimi Asuntosihteeri Erkki Kivinen / Päivi Suikkanen 13160 Ruoka- ja siivouspalvelut Ruokapalvelupäällikkö Elina Lempiäinen, 1.5. alk. 13170 Maaseututoimi Maaseututoimen johtaja Minna Elosuo 30210 PERUSTURVALAUTAKUNTA 30250 Hallinto- ja sote-yhtymän tulosryhmät Tilaajajohtaja Päivi Pitkänen 40320 Lasten päivähoito Varhaiskasvatusjohtaja Merja Hytönen 40410 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo 40420 Opetuspalvelut " " 40440 Aikuiskoulutus “ “ 40450 Kulttuuritoimi Kulttuuritoimenjohtaja Henrika Suna 40460 Kirjastotoimi Kirjastonjohtaja Kirsi Lähde 40470 Liikunta- ja nuorisotoimitoimi Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Teemu Mäkipaakkanen 51500 Vesilaitos Vesilaitoksen johtaja Mikko Paajanen 51510 Hallintopalvelut Tekninen johtaja Tuukka Tuomala / Jorma Hämäläinen 51540 Tilapalvelu Toimitilajohtaja Jarmo Koskinen 51530 Yhdyskuntatekniikka Tekninen johtaja Tuukka Tuomala / Jorma Hämäläinen 51520 Maankäytön palvelut Tekninen johtaja Tuukka Tuomala / Jorma Hämäläinen 52550 Rakennustarkastuksen palvelut 52570 Ympäristönsuojelun palvelut Johtava rakennustarkastaja Jorma Hämäläinen Ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen 52580 Pelastustoimi Kaupunginjohtaja Osmo Pieski HALLINTOPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUS TEKNINEN PALVELUKESKUS 8 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 2 Investoinnit Virkanimike Viranhaltija 13 KAUPUNGINHALLITUS 13910 Maa- ja vesialueet 13912 Rakennukset 13914 Koneet ja kalusto Kaupunginjohtaja Toimitilajohtaja Kaupunginjohtaja Osmo Pieski Jarmo Koskinen Osmo Pieski 40 SIVISTYSLAUTAKUNTA 40942 Rakennukset 40944 Koneet ja kalusto Toimitilajohtaja Sivistystoimenjohtaja Jarmo Koskinen Timo Ahvo 51 TEKNINEN LAUTAKUNTA 51952 Rakennukset 51955 Kiinteät rakenteet ja laitteet 51957 Koneet ja kalusto - Erillishankkeet Toimitilajohtaja Tekninen johtaja Tekninen johtaja Tekninen johtaja Jarmo Koskinen Tuukka Tuomala Tuukka Tuomala Tuukka Tuomala 3 Tulos- ja rahoituslaskelman me- Virkanimike no- ja tulolajit Viranhaltija TULOSLASKELMA Verotulot Valtionosuudet Korkotulot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Suunnitelmapoistot Satunnaiset tuotot ja kulut Poistoeron lisäys / vähennys Investointivarausten lisäys / vähennys Pakollisten varausten lisäys / vähennys Rahastojen lisäys / vähennys RAHOITUSLASKELMA Satunnaiset tuotot ja kulut Pakollisten varausten lisäys / vähennys Antolainojen lisäys / vähennys Pitkäaik. saamisten lisäys / vähennys Pitkäaikaisten lainojen lisäys / vähennys Lyhytaikaisten lainojen lisäys / vähennys Talousjohtaja Päivi Suikkanen Talousjohtaja Päivi Suikkanen 9 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 ORIMATTILAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ PALVELUKESKUKSITTAIN JA TALOUSARVIOTULOSALUEITTAIN VUOSINA 2011 – 2014 PALVELUKESKUS HALLINTOPALVELUKESKUS Hallitus Elinkeinotoimi ja projektit Yleishallinto Asuntotoimi Maaseututoimi Ruoka- ja siivouspalvelut Hallintopalvelukeskus yhteensä PERUSTURVALAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUKESKUS Hallinto Peruskoulutus ja lukio Kulttuuritoimi Kirjasto Liikunta Nuoriso Päivähoito Sivistyspalvelukeskus yhteensä TEKNINEN PALVELUKESKUS Hallinto ja maankäyttö Tilapalvelu Yhdyskuntatekniikka Vesilaitos Rakennustark. ja ymp. suojelu Tekninen palvelukeskus yhteensä KAUPUNKI YHTEENSÄ 2011 2013 TP 2014 TA 2014 TP 2013 TP 2012 TP 2011 1 4,95 1 5,7 1 4,9 1 1 1 1 11,8 0,4 3,6 57,63 79,38 1 12,3 0,6 3,6 60,4 83,6 1 12 0,6 3,6 62 84,1 1 12 0,6 2 61,5 78,1 1 11 0,6 2 58 73,6 1 7 209 1,5 9 5,5 5,5 154,5 392 7 211 1,5 10 6 5 154,5 395 7 212 1,5 10 6,5 6 154,5 397,5 5 217 1,5 10 6,5 5 152,5 397,5 5 209 1,5 10 6,5 3,5 150,5 386 9,6 17 1 12,4 5 45 517,38 10,1 17,5+0,5 1 12,4 4,9 46,4 526 10,6 17 1,4 12 5 46 528,6 10 17,9 + 0,5 0,5 12,7 4 45,6 522,2 12,1 16,8 1 13 4 46,9 507,5 - Artjärven henkilöstö Orimattilaan - siivoojat tilapalvelusta hallintopalvelukeskukseen - maaseututoimen yhteistoiminta-alue 10 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN TOIMINTAKERTOMUKSEEN ANNETTAVAT RISKIENHALLINTAA JA SISÄISTÄ VALVONTAA KOSKEVAT TIEDOT Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeessa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ohjeistetaan, että kaupunginhallituksen tulee antaa selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä, havaituista puutteista sekä siitä, miten havaittuja puutteita on tarkoitus korjata. Kaupunginhallituksen alaiset toimielimet ja johtavat viranhaltijat vastaavat omalla tehtäväalueellaan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä. Toimielinten on sisällytettävä vuosittain toimintakertomukseensa arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta. Sisäisen valvonnan kohdealueita ovat säännökset, määräysten ja päätösten noudattaminen, tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys/luotettavuus, riskien hallinnan järjestäminen, omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta, sopimustoiminta sekä arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä. Kuntalakiin on lisätty 1.7.2012 säännökset kunnan ja kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamisjärjestelmää. Kaupunginhallitus on käsitellyt sisäisen valvonnan ohjeet 9.2.2015 ja kaupunginvaltuusto 9.3.2015. Hallintosääntömuutokset sisäisen valvonnan vastuuttamisen osalta on tehty vuoden 2014 aikana. Seuraavassa sisäistä valvontaa on ensin arvioitu yleisesti koko kaupungin kannalta. Toimielimet ovat käsitelleet sisäistä valvontaa omasta näkökulmastaan. Toimiala: Kaupunginhallitus Vastuuhenkilöt: Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, Talousjohtaja Päivi Suikkanen, Elinkeino- ja kehittämisjohtaja Kimmo Kuparinen, Maaseututoimenjohtaja Minna Elosuo, Ruokapalvelupäällikkö Elina Lempiäinen ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITYKSEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA Toiminnalliset riskit Yleisenä toiminnallisena riskinä on, että toimintaympäristön/toimialan muutosta ei havaita riittävän nopeasti, jotta siihen ehditään reagoida ja sopeuttaa toiminta ja resurssit sen mukaisesti. Kaupungilla tulee olla riittävät valmiudet sekä kykyä ja nopeutta reagoida uudessa toimintaympäristössä. Kaupungin toiminnan tulee olla suunnitelmallista ja työskentelyssä tulee noudattaa varovaisia toimintatapoja. Strategian ja tehtyjen linjausten sisäistäminen ja niihin sitoutuminen kaikilla organisaation tasoilla on tärkeää. Tiedottamisen ja kahdensuuntaisen vuorovaikutuksen toteutuminen on keskeinen keino yleisessä riskien hallinnassa samoin selkeä vastuiden määrittely. Osaavan, ammattitaitoisen henkilöstön saaminen on jollain toimialoilla toiminnan kannalta olennainen riski. Henkilöstön ikääntymisen ja sitä kautta eläköitymisen kautta organisaatiosta poistuu tietoa ja asiantuntemusta. Tätä riskiä on tarpeen hallita osaamiskartoituksilla, tiimityöskentelyllä, ajantasaisilla tehtävänkuvilla, sisäisillä sijaistusjärjestelyillä sekä koulutussuunnitelman avulla. Hallintosäännössä määritellään vastuut ja valtuudet. Esimiesten tehtävänä on määritellä tehtäväkuvaukset siten, että jokaisella on tiedossa omat vastuunsa. Toiminnan suunnitelmallisuuden ja riittävän selkeiden ja konkreettisten tavoitteiden puuttuminen voi muodostua riskiksi. Ulkoistetun palvelutuotannon ohjauksen puuttuminen tai vaikutusmahdollisuuksien puuttuminen voi myös olla selkeä riskitekijä. Lainsäädännön muutokset voivat muodostaa riskin silloin, kun riittävän ajoissa ei ehditä lisätä resursseja uuteen velvoitteeseen. Ajantasaisen tiedon hankkiminen ja asioiden seuraaminen auttaa hallitsemaan tätä riskitekijää. Päätöksentekoprosessin tulee täyttää sille asetetut laadulliset vaatimukset (valmistelun huolellisuus). Päätöksenteossa on otettava huomioon kokonaisvaltaisesti kaupungin etu, esteellisyystilanteet sekä toimivalta- 11 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 ja päätössuhteet. Asioiden valmisteluun tulee varata riittävästi aikaa. Johtosäännöt tulee määräajoin tarkistaa ja selvittää puutteellisuudet ja ristiriitaisuudet toimivaltuuksien määrittelyssä. Riskien tunnistamiseen ja riskinkantokykyyn perustuvaa riskitason tietämystä on lisättävä. Tunnistamattomien riskien realisoituessa kaupungin talous voi heikentyä oleellisesti ja toimintaedellytykset huonontua. Riskejä on varsinkin elinkeinopolitiikan osalta arvioitava säännöllisesti ja määriteltävä kattotaso, mihin riskinottoon kaupunki on valmis sitoutumaan tietoisesti. Vireillä olevien hankkeiden ja linjausten tiedottamiseen kaikilla organisaation tasoilla on kiinnitettävä huomiota. Tehtäväalueilla toiminnalliset riskit liittyvät henkilöstöriskeihin sekä toimitiloihin liittyviin järjestelyihin. Poikkeustilanteiden sijaistukseen, ajantasaisen ohjeistuksen saatavuuteen ja toiminnallisten varasuunnitelmien tekoon on kiinnitettävä huomiota. Kaupungilla on keskeisiä toimintoja ja järjestelmiä, joissa kaupunki on riippuvainen ulkoisista toimijoista. Kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa näitä ovat mm. elinkeinoyhtiö Ladec, matkailu- ja tapahtumamarkkinointia tuottava Lahti Region sekä maakunnallinen talouspalveluita tuottava Calpro Oy. Ulkoistetun toiminnan osalta palvelusopimusten tulee olla ajantasaisia, palvelujen laatu/hintasuhdetta tulee tarkkailla ja arvioida vaihtoehtoisia toimintatapoja. Rahoitusriskit Rahoitusriskejä muodostuu, ellei kassanhallinta ole ajantasaista tai rahaa ei saada nopealla aikavälillä. Tätä riskiä hallitaan siten, että lyhytaikaisen rahoituksen määrä ei ole suhteettoman suuri. Mikäli huomattava osa vieraasta pääomasta on vaihtuvakorkoista, korkotason muutos voi aiheuttaa mittavia kustannuksia. Vaihtuvakorkoisten lainojen korkoriskejä voidaan eliminoida sitomalla rahoitusta kiinteisiin korkoihin tai käyttämällä johdannaisia; esim. koronvaihtosopimuksia. Käteisen rahan käsittely on merkittävä riski, jota tulee hallita riittävillä varmistuksilla ja ohjeistuksella. Vahinkoriskit Vahinkoriskejä voi tapahtua toiminnan seurauksena sekä ulkopuoliselle henkilölle tai omaisuudelle että kaupungin omalle henkilöstölle tai omaisuudelle. Kaupungin henkilöstöön ja toiminnassa mukana oleviin kohdistuvia riskejä kartoittavat mm. työsuojelu, työterveyshuolto ja sisäilmatyöryhmä. Vakuutukset ovat olleet vuonna 2014 Vakuutusyhtiö If:ssä. Vakuutusturva on kartoitettu vuoden 2014 aikana vakuutusten kilpailuttamisen yhteydessä. Vuoden aikana ei ole tapahtunut poikkeuksellisen suuria vahinkoja. SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kaupungin toiminnan päälinjaukset – toiminta-ajatus, visio, arvot – on määritelty kaupungin strategiassa. Strategian päivittäminen tehtiin vuoden 2011 aikana, ja kaupunginvaltuusto hyväksyi Orimattilan kaupunkistrategian 2020 vuonna 2012. Uuden valtuustokauden alussa tehtiin strategiaan päivitys, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.6.2013. Hallintosääntöä on päivitetty tarpeen mukaan; viimeisimmät muutokset on tehty 8.12.2014. Organisaatiorakenne on määritelty hallintosäännössä. Talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä määritellään tilivelvolliset. Sisäisen valvonta on osa johtamista, ja sen tulee toteutua organisaation joka tasolla. Tiedottamiseen vastuista ja valtuuksista tulee erityisesti kiinnittää huomiota. Kaksi kertaa vuodessa pidettävissä esimiesinfoissa tiedotetaan esimiestyön kannalta ajankohtaisista asioista sekä asioista, joiden hoitamisen kohdalla on havaittu puutteita ja yhteydenottoja tahoihin, joilla ei ole ko. asiassa toimivaltaa. Kaupungin johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa. Palvelukeskuksissa on tämän lisäksi omat johtoryhmät ja osastopalaverit, joissa tiedotetaan ja keskustellaan ajankohtaisista asioista. Tiedottamiseen on edelleen kiinnitettävä huomiota varmistamalla, että oikea informaatio tavoittaa organisaation kaikki tasot ja tulee ymmärretyksi oikein. Jokainen viranhaltija, jolle on delegoitu päätösvaltaa, on oheistettu Dynasty-asianhallintajärjestelmään juoksevasti numeroidut päätökset, jotka viedään ao. toimielimeen tiedoksi otto-oikeuden mahdollista käyttöä var- 12 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 ten. Dynastyn sopimushallintaosioon on ohjeistettu viemään kaikki tehdyt sopimukset, sekä laittamaan asiaan hoitavalle viran-/toimenhaltijalle hälytys sähköpostiin, kun sopimusaika on päättymässä. Sopimuksen tulee käydä tämän lisäksi vuosittain läpi – esim. henkilövaihdokset tulee päivittää sopimushallinnan hälytyksiin. Vakuutusturva on kilpailutettu vuoden 2014 aikana, ja uudet sopimukset tulivat voimaan vuoden 2015 alusta. Kilpailuttamisen valmistelun yhteydessä tarkistettiin vakuutusturva, ja siihen tehtiin tarkennuksia, mm. ryhmähenkivakuutus siirtyi Kevan hoidettavaksi. Selonteko on jaettu seuraaviin osa-alueisiin, joista tulee kaikista kuvata toimialan tilanne. 1. Kuvaus säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Kaupunginvaltuuston Heinämaan koulun lakkauttamista koskevasta päätöksestä jätettiin kunnallisvalitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus antoi vastineen valitukseen 16.6.2014. Asia on tilivuoden vaihtuessa kesken. Heinämaan koulun lakkauttamista koskevasta päätöksestä jätettiin myös kyläjohtokunnan toimesta kunnallisasiaa koskeva valitus. Hämeenlinnan hallinto-oikeus jätti valituksen tutkimatta. Asiasta valitettiin Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka antoi 7.10.2014 päätöksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja totesi, että Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta. Kaupunginhallituksen päätöksestä Peltolan päiväkodin pääurakoitsijan valinnasta käynnistyi uusi valitusprosessi vuoden 2014 aikana. Kaupunginhallitus antoi vastineen Markkinaoikeudelle 27.10.2014. Päätös laitettiin täytäntöön valituksesta huolimatta. Vuoden 2012 lopussa Päijät-Hämeen poliisille talousrikosyksikköön tehty tutkintapyyntö käsiteltiin käräjäoikeudessa vuonna 2013. Vastaaja valitti päätöksestä, josta saatiin Itä-Suomen hovioikeuden päätös keväällä 2014. Päätökseen perustuvan saatavan kohdalla käynnistettiin perintätoimet. Vuonna 2013 tehtiin Päijät-Hämeen poliisille tutkintapyyntö palvelubussiliikenteen käteismaksujen ilmoittamisesta ja dokumentoinnista. Asia on tulossa käräjäoikeuden käsittelyyn vuonna 2015. Käteismaksujen käsittelyyn on vuoden aikana kiinnitetty huomiota ja annettu ohjeistusta. Informaatiota ja vuorovaikutusta eli hallinnonalojen kesken on edelleen lisättävä sekä valvontaa kehitettävä. Yleisen tietoisuuden lisäämiseen säännöksistä, määräyksistä ja päätöksistä on kiinnitettävä huomioita erityisesti uusien työntekijöiden perehdyttämisessä, mutta myös koko henkilöstön osalta. Vastuun ja velvoitteiden laiminlyönnin seuraukset on tuotava tietoisuuteen. Viestintää on edelleen kehitettävä. 2. Kuvaus asetettujen tavoitteiden toteutumisesta ja sitovien taloustavoitteiden puitteissa Talousarviomäärärahojen noudattaminen toteutui hyvin koko organisaation laajuudella – ylityksiä tuli vähän, ja ne johtuivat pääosin joko volyymin kasvusta, jolloin tulotkin ylittyivät tai edellisiltä tilikausilta aiheutuvista kustannuksista. Vuoden 2014 aikana tehtiin yksi talouden 0,5 milj. euron sopeuttaminen, joka aiheutui valtionosuuksien arvioitua heikommasta toteutumasta. Ulkopuolista rahoitusta saavien hankkeiden kohdalla talouden suunnittelua ja arviointia tulee kehittää konkreettisempaan suuntaan jo hankkeen hakuvaiheessa. Talouskatsauksia on tehty kolme. Määrärahaseurannan lisäksi niissä on lyhyesti otettu kantaa toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen. Kaikilta osin toiminnallisia tavoitteita ei saavutettu. Toiminnallisten tavoitteiden asettamisesta järjestettiin koulutusta, jolla tavoiteltiin tavoitteen asettamisen tarkoituksen tiedostamista kuntalain näkökulmasta. Talouskatsauksiin on lisätty lyhyet katsaukset tytäryhtiöiden talouden ja tavoitteiden kehityksestä. Kaupunginhallitusta on informoitu tytäryhtiöiden hankkeista ja merkittävistä toiminnallista linjauksista konserniohjeen mukaisesti. 3. Kuvaus riskien hallinnan järjestäminen 13 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Hallintosääntöön on lisätty vastuut sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta. Kaupunginvaltuusto käsitteli Sisäisen valvonnan ohjeet maaliskuussa 2015. Vuonna 2013 - 2014 riskien hallintaa on dokumentoitu tilinpäätöksen yhteydessä. Kun sisäisen valvonnan ohje on käsitelty valtuustossa vuonna 2015, annetaan ohjeet riskienhallintalomakkeiden käytöstä ja niiden ajan tasalla pitämisestä. Riskien ennakointi on onnistunut kertomusvuoden osalta kohtuullisesti niin ajallisesti kuin euromääräisestikin. Yhdyskuntatekniikan tulosalueella oleva Kaakonsuon kaatopaikka on muodostunut riskiksi. Toimenpiteet riskin hallintaan ovat kuitenkin käynnissä ja kaupunginhallitus päätti 9.2.2015 vuoden 2014 tilinpäätökseen pakollisen varauksien lisäämisestä, että kaatopaikan jälkityöt saataisiin päätökseen ympäristölupaehtojen mukaisesti. Ympäristöriskin muodosti Kromipinta Oy:n toiminnan päättyminen, jossa kaupunki aktiivisesti seurasi kiinteistön tilanteen kehittymistä. Haitalliset aineet hoidettiin valtion toimesta pois. Henkilöstön vaihtumisesta aiheutuvista riskeistä on selviydytty sisäisin järjestelyin. 4. Kuvaus omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonnasta sekä hankintamenettelystä Hankintaohjeet on käsitelty kaupunginhallituksessa joulukuussa 2014. Samassa yhteydessä käsiteltiin myös pienhankintaohjeet. Vuoden 2015 alusta lukien otettiin käyttöön HankintaSampo –järjestelmä, jonka koulutus ajoittui vuoden 2014 joulukuuhun. HankintaSampo –järjestelmän avulla alle kansallisen kynnysarvon olevien hankintojen kilpailuttamisosaamista ja dokumentointia parannetaan. Lahden kaupungin kanssa tehtävää sopimukseen perustuvaa hankintayhteistyötä on hyödynnetty. Yksittäisissä hankinnoissa on käytetty myös KL-Kuntahankinnat Oy:n palveluja. Omaisuuden hankinnassa ja luovutuksessa ei ole tapahtunut menetyksiä vuoden 2014 aikana. Vuoden 2013 aikana on läpikäyty aktivoitavan käyttöomaisuuden arvot ja tehty tarpeelliset kertapoistot ja tarkistukset. Vuoden 2014 käyttöomaisuuteen aktivoitavat hankinnat on läpikäyty, joten taseella oleva käyttöomaisuuden arvostus on ajantasainen. Hankintojen kilpailuttamisesta on edelleen kehitettävää. Kaikilta osin hankintaohjetta ei ole noudatettu. Tiedottamiseen ja kouluttamiseen tältä osin on kiinnitettävä edelleen huomiota. 5. Kuvaus sopimustoiminnasta toimialalla Kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa on suhteellisen paljon sopimuksiin perustuvaa toimintaa. Elinkeinotoimessa on sopimukset seudullisen elinkeinoyhtiö Ladec Oy:n sekä tapahtuma- ja matkailumarkkinointia toteuttavan Lahti Region Oy:n kanssa. Yleishallinnossa on sopimukset Calpro Oy:n kanssa taloushallinnon ja palkkalaskennan palveluista, hankintayhteistyöstä Lahden hankintarenkaan kanssa ja velkaneuvontapalveluista Mäntsälän kunnan kanssa. Lisäksi on sopimuksia yksityisten toimijoiden kanssa mm. atk- ja tietoliikennepalveluista sekä joitakin sopimuksia myös kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Maaseututoimessa on sopimus yhteistoiminta-alueen kuntien kanssa. Sopimukset on pääosin viety sopimuksenhallintajärjestelmään ja siellä olevan aineiston tarkastaminen aloitettu vuoden lopussa. Toiminnallisesti järjestelmä on hyvä, mutta tietojen oikeellisuuteen on syytä kiinnittää huomiota. Samoin siihen, että sopimuksen päättyminen viedään sopimuksenhallintajärjestelmään. Vastuiden muuttuessa, tulee asia huomioida myös sopimuksenhallintajärjestelmässä. 6. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä 14 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Orimattilan kaupungilla ei ole sisäistä tarkastusta erillisenä organisoitu, vaan sisäinen tarkastus hoidetaan ensisijaisesti esimiesten valvontavelvollisuuteen kuuluvana tarkkailuna. Sisäinen tarkkailu on operatiivisen johtamisen osa, ja sen tehokkuus perustuu valvontaan ja valvonnan reaaliaikaisuuteen sekä myös tiedon raportointiin organisaatiossa ylöspäin. Sisäisen tarkastuksen toteuttamiseen tarvitaan edelleen ohjeistusta ja koulutusta, mutta se on mahdollista toteuttaa riittävällä tasolla omana toimintana ilman erillistä organisointia. Riskien hallinta- ja kehittämisehdotukset Organisaatiorakenteen selkeyteen tulee kiinnittää edelleen huomiota sekä prosessien kehittämiseen yli palvelukeskusrajojen. Sisäisten sijaisuusjärjestelyjen tulee toimia. Vastuut, velvollisuudet ja toimivalta tulee olla koko henkilöstön osalta selvää läpi koko organisaation. Tavoitteena on henkilöstön selkeät tehtäväkuvaukset, joista selviää määritellyt sijaiset ja sijaistamiset. Säännöllisesti pidettävissä kehityskeskusteluissa käydään tehtäväkuvaus läpi sekä tehdään osaamiskartoitus. Toimintavarmuutta lisätään osaamiskartoituksessa tulleiden puutteiden korjaamisella koulutuksen ja perehdytyksen kautta. Kehityskeskustelut auttavat myös hallitsemaan henkilöstöriskejä. Tiedottamista ja viestintää kehitetään edelleen. Koulutuksen oikeaan kohdentamiseen kiinnitetään huomiota. Asioiden valmistelun laaja-alaisuus ja resurssointi pyritään ottamaan huomioon pienenevistä henkilöstöresursseista huolimatta. Viestintää ja ohjausta organisaation eri toimijoiden välillä on lisättävä. Perusturvalautakunta Vastuuhenkilö/vastuuhenkilöt: perusturvan tilaajajohtaja Päivi Pitkänen Toiminnalliset riskit Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä tuottaa Orimattilan kaupungille sosiaali- ja terveyspalvelut. Hoito- ja palvelutakuun lainsäädäntö antaa määräaikoja palveluiden saatavuudelle ja vuosittain palvelujen kysyntä vaihtelee kunnittain paljon. Palvelujen tuottajan on osattava mitoittaa palvelutarjontansa sekä kysynnän että lainsäädännön mukaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön uudistukset ovat tuoneet lisävelvoitteita kunnille, mikä lisää jo ennestään korkeita sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia ( esim. oppilas- ja opiskelijahuoltolain asetus 2014). Vahinkoriskit Sosiaali- ja terveysyhtymällä on asianmukaiset vakuutukset ja potilasvahinkovakuutukset sekä oman toiminnan että ostopalveluiden osalta. SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Kuvaus säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat pääsääntöisesti lakisääteisiä ja kuntayhtymä tiedottaa osavuosikatsauksissaan hoito- ja palvelutakuun toteutumisesta ja raportoi jäsenkunnille mahdollisista poikkeamista. Kuntayhtymä tuottaa palveluita Aluehallintoviraston, Valviran ja muiden viranomaistahojen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Mikäli esim. hoito- ja palvelutakuun toteutumisessa on ollut poikkeamaa, on kuntayhtymä raportoinut myös poikkeamaan johtaneista syistä. 2. Kuvaus asetettujen tavoitteiden toteutumisesta ja sitovien taloustavoitteiden puitteissa Kuntayhtymä on osavuosikatsauksissaan tiedottanut tavoitteiden ja talouden toteumasta sekä esim. uhkaavista ylityspaineista. Vuonna 2014 kuntayhtymän talousjohtaja on myös säännöllisesti kutsuttu alu- 15 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 een tilaajien kokoukseen ja näin on saatu ajantasaista tietoa talouden toteumasta. Kuntayhtymä tiedotti syksyllä 2014 jäsenkunnilleen potilasvahinkovakuutusmaksun korotuspaineista. Sairaanhoitopiirit ja Potilasvakuutuskeskus neuvottelivat maksujen kohtuullistamisesta ja jaksottamisesta ja lopullinen menojen lisäys kuntayhtymän tilinpäätöksessä oli ennakoitua pienempi. Vuoden 2014 tilinpäätöksen yhteydessä kuntayhtymä tiedotti jäsenkunnilleen vuoden 2013 tilinpäätöksen virheestä kalliin hoidon tasauksen laskuissa. Oikaisun myötä Orimattilan kaupungille tuli lisämaksua kalliin hoidon tasauksesta 870 630 euroa vuodelle 2013. Kuntayhtymä toimitti jäsenkunnilleen selvityksen kalliin hoidon tasauslaskelmasta, laskennan yksityiskohdista ja laadun parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Keskeisenä nähtiin tietojen ja taulukoiden tarkastamisen kehittäminen, missä käydään kriittisesti läpi työohjeet sekä hyödynnetään säännöllisesti työparia tarkastuksissa. Kuntayhtymässä selvitetään myös, että voidaanko kalliin hoidon tasauslaskelma integroida johonkin olemassa olevaan tietojärjestelmään. 3. Kuvaus riskien hallinnan järjestäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon tulosalueilla suoritemääräarviot perustuvat aikaisempien vuosien toteumaan ja ennakoimattoman suureen lisäykseen palvelujen käytössä ei talousarviossa ole aina pystytty varautumaan. Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö vaihtelee ja erityisesti kalliiden hoitojen määrää on vaikea arvioida vuositasolla. 4. Kuvaus omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonnasta sekä hankintamenettelystä Kuntayhtymä palvelujen tuottajana tekee palvelutuotantoon liittyvät hankinnat ja hankintapäätöksiä käsitellään mm. kuntayhtymän hallituksessa ja Aava-liikelaitoksen johtokunnassa. Kuntayhtymä vuokraa toimitiloja kaupungilta, Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokrataloilta ja Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymältä. Eri toimijoiden välinen yhteistyö ja suunnittelu ovat keskeisiä. 5. Kuvaus sopimustoiminnasta toimialalla Järjestämissuunnitelmassa kuvataan palvelujärjestelmä, tavoitteet, toimenpiteet ja arviointimittarit. Vuosittaisessa palvelusopimuksessa sovitaan suoritearviot, maksuosuudet ja mahdolliset kuntakohtaiset muutokset. Sopimustoiminnan perustana on Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän perussopimus. Kuntayhtymä käyttää oman toimintansa lisäksi ostopalveluita mm. erikoissairaanhoidossa, asumispalveluissa, sosiaalipalveluissa ja ostopalveluiden osalta sopimustoiminta tapahtuu kuntayhtymän ja ostopalvelun tuottajan välillä. 6. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Kuntayhtymässä on tehty sisäistä tarkastusta ja selvityksiä liittyen mm. tukipalveluiden laskutukseen, kalliin hoidon tasauslaskutukseen ja näistä selvityksistä on raportoitu kuntiin. Riskien hallinta- ja kehittämisehdotukset Taloudellista kantokykyä tulee vahvistaa jatkamalla sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutosta, jolloin avopainotteisuutta ja perustasoa vahvistetaan. Taloudelliset riskit liittyvät mm. paljon palveluja käyttäviin asiakkaisiin, kalliisiin korjaaviin toimenpiteisiin sekä erikoissairaanhoidon menojen kasvuun. Uuden lainsäädännön valmistelussa tulee arvioida uusien rakenteiden ja velvoitteiden tuomat kustannukset kunnille. Kaupungin sopimusohjausta voidaan edelleen vahvistaa yhteistyössä muiden jäsenkuntien kanssa esim. seudullinen tilaajayhteistyö. Uusien toimintamallien myötä, esim. vastaanottopalveluiden kumppanuustyöryhmä ja asiakasraadit, voidaan toimintaa kehittää palautteen pohjalta. Perusturvan tilaajajohtaja ja perusturvalautakunta tutustuvat mahdollisuuksien mukaan eri tulosalueiden toimintaan Orimattilassa. Näin saadaan lisää päätöksentekoon tarvittavaa tietoa ja voidaan edelleen vahvistaa kaupungin ja palveluntuottajien välistä yhteistyötä sekä sopimusohjausta. 16 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Vastuuhenkilö/vastuuhenkilöt: sivistystoimenjohtajaTimo Ahvo, varhaiskasvatuksen johtaja Merja Hytönen, kulttuuritoimen johtaja Henrika Suna, kirjaston johtaja Kirsi Lähde, liikunta- ja nuorisotoimenjohtajaTeemu Mäkipaakkanen Toiminnalliset riskit Päivähoitopaikkojen tarjoaminen lain edellyttämässä määräajassa kysynnän kasvaessa ja vaihdellessa on haasteellista. Päiväkotihoidon kysyntä on lisääntynyt ja vuoropäivähoidon tarvetta on vaikea ennakoida. Myllylän päiväkodin 21 paikan laajennuksen käyttöönotto elokuussa 2013 on helpottanut päivähoidon järjestämistä. Perusopetuksen järjestäminen maahanmuuttajataustaisille oppilaille on edellyttänyt kieliavustajien palkkaamista ja tulkkipalvelujen käyttöä. Suomenkieltä taitamattomat maahanmuuttajaoppilaat on otettu valmistavaan opetukseen. Uinninvalvojan sijaisten saaminen on epävarmuustekijä uimahallin toiminnalle. Kiinteistöissä ilmenneet sisäilmaongelmat voivat muodostua riskiksi. Tämä voi johtaa väistötilojen käyttöön. Vahinkoriskit Päiväkodeissa lapset voivat poistua pihalta, jos aitaus ei ole kunnossa, lumipenkkoja ei ole poistettu aitauksen vierestä ja / tai valvonta ei ole huolellista. Tämän vuoksi päiväkotien aitauksia on rakennettu ja uusittu. Kouluissa erityisesti teknisessä työssä ja liikuntatunneilla on tapaturmariski. Agressiiviset oppilaat voivat aiheuttaa kouluyhteisössä työturvallisuusriskin henkilökunnalle ja oppilaille sekä vahinkoa koulutiloille ja kalustolle. Uimahallissa on riski liukastumiseen ja sairauskohtaiset ovat riski uima-altaassa ja uimarannoilla. SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Kuvaus säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle tehtiin vuonna 2014 kaksi oikaisuvaatimusta. Oikaisuvaatimuksesta, joka koski sivistystoimenjohtajan päätöstä opettajan virkasuhteen purkamista koeajalla, lautakunta teki hylkäävän päätöksen. Asianosainen teki lautakunnan päätöksestä kunnallisvalituksen. ItäSuomen hallinto-oikeus kumosi päätökset, koska perusteluista ei ilmennyt riittävästi virkasuhteen purkamisen syyt. Sivistystoimenjohtaja teki asiasta uuden tarkennetun päätöksen. Tähän virkasuhteen purkamiseen liittyy riski kaupungin vahingonkorvaus- vastuusta menetettyjen ansiotulojen osalta. Näiden osalta on tehty varovaisuuden periaatteen mukaisesti siirtovelkakirjaus. Toinen oikaisuvaatimus koski lautakunnan päätöstä, jossa lautakunta ei hyväksynyt vahingonkorvausvaatimusta uimahallissa sattuneesta kaatumisesta. Lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen. Päätöksestä ei tehty kunnallisvalitusta. Kouvolan hovioikeus ei muuttanut Päijät-Hämeen käräjäoikeuden päätöstä käteismaksujen tilitystä koskevassa asiassa. 2. Kuvaus asetettujen tavoitteiden toteutumisesta ja sitovien taloustavoitteiden puitteissa Sivistyspalvelukeskuksessa on laadittu osavuosikatsaukset kaupunginhallitukselle talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti ja ne on käsitelty sivistystoimen johtoryhmässä. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin. Lokakuussa 2014 lautakunta esitti 45 000 euron määrärahasiirrot opetuspalveluiden, hallintopalvelujen ja kirjaston tulosalueiden välillä. 3. Kuvaus riskien hallinnan järjestäminen 17 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Sivistystoimen yksiköissä on lain edellyttämät turvallisuussuunnitelmat, joista tulosyksiköiden esimiehet vastaavat. Kassanhallinnasta on annettu tulosalueille ja toimintayksiköille ohjeistusta. Uinninvalvonnan sijaistamisesta on tehty sopimus yksityisen yrityksen kanssa. 4. Kuvaus omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonnasta sekä hankintamenettelystä Hankinnat tehdään Lahden hankintakeskuksen kautta. Jos hankintalain edellyttämän kynnysarvon ylittäviä tarvike- tai palveluhankintoja ei ole siellä kilpailutettu, niin kilpailutus suoritetaan HILMAjärjestelmässä - 2014 kuntosalilaitteet ja Virenojan koulun kalustoinvestoinnit. Hankinnat ovat vastanneet tarjouksia eikä niissä ole ilmennyt ongelmia. Rehtorikokouksissa ja päivähoitotyöryhmässä on ohjeistettu hankintojen suorittamista. 5. Kuvaus sopimustoiminnasta toimialalla Päivähoito osallistui Hollolan kunnan suorittamaan päivähoito-ohjelman kilpailutukseen. Aikuiskoulutus ostetaan Lahden kaupungin hallinnoimalta Wellamo-opistolta ja musiikinopetus Lahden Konservatoriolta. Taidemuseon toiminnasta on sopimus Taidesäätiön kanssa. Perusopetuslain mukainen aamuja iltapäivätoiminta ostetaan pääosin kahdelta järjestöltä. Päivähoitopalveluja ostetaan kahdelta yksityiseltä palveluntuottajalta. Uimahallin kahviotoiminta ja lipunmyynti ostetaan yksityiseltä yritykseltä. Uimavalvonnan sijaistaminen, Artjärven liikuntaryhmien ohjaus sekä kylien talviliikuntapaikkojen hoito hankitaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Ostopalveluja valvotaan saadun asiakaspalautteen perusteella ja omana valvontana. Sopimusehdot ovat pääsääntöisesti toteutuneet. Sopimusrikkomuksista käydään tarvittaessa neuvottelu toimittajan kanssa ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. 6. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Sisäisen tarkastus perustuu kaupungin sisäisen tarkastuksen ja valvonnan ohjeeseen sekä palvelukeskuksen ohjeiden ja yhteisten menettelytapojen seurantaan. Riskien hallinta ja kehittämisehdotukset Riskien hallinnasta tulee järjestää kaupunkitason keskitettyä koulutusta. Tekninen lautakunta ja vesilaitos Vastuuhenkilö/vastuuhenkilöt: Teknisen palvelukeskuksen johtaja Tuukka Tuomala / Jorma Hämäläinen, tekninen johtaja Tuukka Tuomala, vesilaitoksen johtaja Mikko Paajanen, toimitilajohtaja Jarmo Koskinen Toiminnalliset riskit Teknisessä palvelukeskuksessa toiminnallisena riskinä nähdään hankintaosaaminen sekä riittävät resurssit kilpailutukseen. Riskinä nähdään myös se, ettei teknisellä ole riittävää tietoutta jo kilpailutetuista hyödykkeistä. Henkilöstön vähyys aiheuttaa haastavia tilanteita erityisesti erityisammattitaitoa vaativissa tilanteissa. Tämä on havaittavissa esimerkiksi sijaistamistilanteissa. Kunnallistekniikan kannalta toiminnallisena riskinä on kaavoitettujen alueiden hajautuminen. Taloudellisesti ja toiminnan kannalta tehokkainta olisi keskittää kunnan asuinalueet, jolloin infrastruktuurirakenteet tulisi hyödynnettyä paremmin. Riskinä nähdään myös tiedon kasautuminen tietoteknisiin välineisiin, jolloin mahdollisissa sähkökatkoksissa tiedottamista ja palvelua ei pystytä juurikaan antamaan. Vahinkoriskit Teknisen rakennuksiin kohdistui vesivahinkoja ja savuvahinkoja (Artjärven kunnanviraston vesivahinko, Yhteiskoulun musiikkiluokan vesivahinko, savuvahingot) 18 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Lisäksi oli pienempiä vahingontekoja ilkivallan muodossa. Ilkivalta vahinkojen korvauksissa käytettiin osin sovittelumenettelyä. (Myllylän koulu, Kuivannon koulu, kaupungintalo). Myös ulkopuoliset urakoitsijat ovat aiheuttaneet jotain vahinkoja (mm. valaisinpylvään rikkoutuminen). Omaisuuden käyttöiän vähentyessä lisääntyy myös riski vahingoille. Vesilaitoksen putkivuodot aiheuttivat haittaa ympäröivälle omaisuudelle. Ostopalvelusopimuksia ja niihin liittyvää rahaliikennettä tulee seurata tarkasti. Lisäksi hulevesikäsittelystä on mahdollista aiheutua vahingonkorvausvaateita. Riskin todennäköisyys lisääntyy tulvien yhteydessä. Saapuneiden asiakirjojen käsittely on tehtävä keskitetysti ja huolellisesti siten, että asiakkaiden oikeusturva säilyy. Huomioitavaa on myös, että henkilöstön toiminnan virheellisyys voi johtaa korvausvaateisiin. SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Kuvaus säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Erityisiä sääntörikkomuksia ei ole tiedossa teknisen lautakunnan alaisuudessa. Vuonna 2013 ilmeni palveluliikenteen hoidossa taloudellisia epäselvyyksiä. Asia saatetiin poliisitutkintaan ja asia on menossa Käräjäoikeuden käsittelyyn v. 2015. Myös muiden palvelujen osalta erityisesti palvelun laatua tulee seurata suhteessa sopimukseen. 2. Kuvaus asetettujen tavoitteiden toteutumisesta ja sitovien taloustavoitteiden puitteissa Teknisen lautakunnan ja yhdyskuntatekniikan tulosalueen osalta ylittyminen tapahtui Kaakonsuon kaatopaikan varauksen osalta. Lisäksi vesilaitoksen osalta ylitys tapahtui koskien Herrala-Salpakangas linjasta maksettavaa vuokraa Vesi Oy:lle. Määrärahojen ylittymisen osalta ei tekninen lautakunta olisi voinut toimia toisin. Tavoitteiden osalta tekninen lautakunta ei kaikilta osin päässyt tavoitteeseen. Tavoitteisiin pääsemisen osalta ratkaisevaa oli henkilöstöresurssit. Tekninen palvelukeskus on reagoinut ylitysuhkiin tasapuolisesti eri tulosalueilla. Talousarviota tarkkaillaan säännöllisesti koko vuoden aikana, jolloin ylitysuhkista raportoidaan hallitusta ja tarvittaessa esitetään lisämäärärahan myöntämistä. Investointihankkeita tarkkaillaan tehostetusti. Infrainvestointihankkeiden haasteena on se, että investoinnin perustamisvaiheessa ei välttämättä ole tietoa hankkeen laajuudesta ja tarkasta määrärahasta, vaan hanke määräytyy vasta määrärahojen hyväksymisen jälkeen. 3. Kuvaus riskien hallinnan järjestäminen Riskikartoituksia tehdään liian vähän. Tilapalvelu teettää joitain riskisuunnitelmia mm. sisäilmaselvitysten yhteydessä. Yhdyskuntatekniikan päähankkeena olevan Hennan osalta ei riskikartoitusta ole tehty. Riskienhallintaan tarvitaan koulutusta. Vedenhankinnan riskikartoitus on tehty vuoden 2013 aikana ja viemärilaitoksen riskikartoitus valmistui joulukuussa 2014. 4. Kuvaus omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonnasta sekä hankintamenettelystä Vuonna 2014 maanmyynneissä ei tullut tappiota, vain voittoa. Vesi Oy:lle myytiin Artjärven kaukolämpöverkosto, josta syntyi myös voittoa. 19 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Hankintapäätösten osalta valituskynnys on pienentynyt. Tämä on otettava huomioon hankkeiden suunnittelussa. Tilivuonna Peltolan päiväkodin hankintapäätös johti valitukseen markkinaoikeuteen. Asia on edelleen vireillä. Hanke ei ole viivästynyt valituksen johdosta. 5. Kuvaus sopimustoiminnasta toimialalla Palveluliikenteen osalta toiminta vaadittiin laitettavaksi sopimuksen mukaiseksi. Tekninen johtaja on huomannut asiakastulojen radikaalin vähentymisen, jonka seurauksena ML-Charterin toimista on pyydetty poliisitutkintaa vuonna 2013. Sopimusseurantaa tulisi vastuuttaa. Erityisesti puitesopimuksien osalta tulisi pitää ajantasaista kirjaa. 6. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Esimiehet ja tulosalueen johtajat ovat tarkastelleet alaistensa toimintatapoja ja puuttuneet mahdollisiin epäkohtiin. Riskien hallinta- ja kehittämisehdotukset Riskien hallitsemiseksi teknisen lautakunnan tulisi laatia nykyistä enemmän riskiselvityksiä. Teknisen palvelukeskuksen keskeisenä riskinä on omaisuusmassan hoitaminen riittävän hyvin olemassa olevilla resursseilla. Nykyinen taloustilanne ohjaa omaisuuden hoitoa siihen suuntaan, että vanhan omaisuuden kunnossapitoon ei pystytä panostamaan siinä määriin, kun olisi tarvetta. Tämä vähentää paitsi omaisuuden arvoa myös heikentää omaisuuden käyttökuntoa ja kasvattaa kunnossapitotarvetta tulevaisuutta ajatellen. Ympäristölautakunta Vastuuhenkilö/vastuuhenkilöt: Johtava rakennustarkastaja Jorma Hämäläinen, ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen Toiminnalliset riskit Lainsäädännön jatkuvat muutokset erityisesti viranomaispalvelua antavien tahojen osalta lisäävät epävarmuutta tehtävien lisääntymisestä ja niistä selviytymisestä. Rikollinen toiminta näkyy entistä enemmän lupa- ja valvontatyössä. Lisäksi suhdannevaihtelut aiheuttavat epävarmuustekijöitä rakennusvalvonnan lupien / rakennuslupatulojenmäärään. Toiminnallisena riskinä nähdään myös pohjavesialueiden pilaantumisen riski kaupungin sijaitessa pohjavesialueen päällä. Riskinä on myös, että pilaantuneiden maa-alueiden puhdistuskäsittely voi jäädä kaupungin maksettavaksi, mikäli muuta maksajaa ei ole tiedossa. Käsittely on kallista. Liian paljon tietoa on tietokoneissa ja ohjelmistoissa. Mahdollisissa sähkökatkos-, vesivahinko-, ilkivalta- tai tulipalotilanteissa ei pystytä toimistopalvelua juurikaan antamaan. Kuntalaisten tiedottamiseen ei ole myöskään vaihtoehtoisia välineitä, jotka toimisivat ilman sähköä. Tiedon ja osaamisen osalta on riskinä hiljaisen tiedon määrä, joka vähenee henkilöstön vaihtuessa. Vahinkoriskit Yhteiskunta on muuttumassa entistä valitusherkemmäksi. Saapuneet asiakirjat tulisi käsitellä keskitetysti ja huolellisesti siten, että asiakkaiden oikeusturva säilyy. Huomioitava on myös, että asioiden käsittelyn nopeus suhteessa asiakasodotuksien realistisuuteen on osa palveluriskin hallitsemista. Riskinä on myös, että luvan taustaksi hankituissa tiedoissa on virheellisyyksiä. Luvan käsittelyn taustaksi henkilö- ja kiinteistötiedot tuleekin olla oikeita ja niihin on voitava luottaa 20 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Kuvaus säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Rakennusvalvonnassa ja ympäristönsuojelussa suuri osa tehtävistä on lakisääteisiä ja delegoitu hallintosäännön kautta eri viranomaisille. Hallintosääntöä uudistettiin syksyllä 2014. Hallintosääntöjen yms. muiden sääntöjen noudattamista seurataan sisäisesti. 2. Kuvaus asetettujen tavoitteiden toteutumisesta ja sitovien taloustavoitteiden puitteissa Talousseuranta on helpompaa pienessä yksikössä kuin suuressa. Tavoitteiden osalta ympäristölautakunta ei kaikilta osin päässyt tavoitteisiin. Tavoitteisiin pääsemisen osalta ratkaisevaa olivat henkilöstöresurssit. Tekninen palvelukeskus on reagoinut ylitysuhkiin tasapuolisesti eri tulosalueilla. Talousarviota tarkkaillaan säännöllisesti koko vuoden aikana, jolloin ylitysuhkista raportoidaan hallitusta ja tarvittaessa esitetään lisämäärärahan myöntämistä.. 3. Kuvaus riskien hallinnan järjestäminen Riskikartoituksia ja niihin liittyviä taustaselvityksiä tehdään liian vähän. Pohjavesien suojelun osalta riskejä on joiltain osin kartoitettu. Riskienhallintaan tarvitaan koulutusta. Vuonna 2014 havaittiin eri viranomaisten riskien yhteensovittamisen haaste. 4. Kuvaus omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonnasta sekä hankintamenettelystä Ympäristölautakunnan alainen omaisuus on vähäistä. Merkittävin omaisuus on koekalastus ja hoitokalastusvälineistö ympäristönsuojelun tulosalueella. Irtaimistosta pidetään luetteloa, joka päivitetään kerran vuodessa. Luetteloon merkitään hankinnat ja luovutukset ja mahdolliset käytöstä poistot. 5. Kuvaus sopimustoiminnasta toimialalla Sopimuksia on vain vähän ympäristölautakunnan alaisuudessa. 6. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Esimiehet ja tulosalueen johtajat ovat tarkastelleet alaistensa toimintatapoja ja puuttuneet mahdollisiin epäkohtiin. Asioiden käsittelyn luottamuksellisuus on ollut puutteellista. Viranhaltijoiden oikeusturva on kärsinyt. Riskien hallinta- ja kehittämisehdotukset Riskien hallitsemiseen on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomioita koko kaupungin osalta. 21 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kansantalouden ja kunnallistalouden kehitys Kansantalous Maailmantalouden kehitys on ollut viime aikoina kaksijakoista. Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian taloudet ovat hyvässä kasvuvauhdissa. Kasvuennuste vuonna 2015 on molempien osalta kolmen prosentin luokkaa. Euroalueella kasvu oli vuonna 2014 noin yksi prosentti, ja vuosi 2014 näyttää vain hieman paremmalta. Ruotsissa kasvu jatkuu euroaluetta nopeampana, mutta Saksan talouden kasvunäkymät ovat heikentyneet. Saksan tulevien vuosien kasvun arvioidaan olevan 1,5 prosenttia. Venäjän ja Ukrainan tilanne sekä Lähi-Idän tilanne varjostavat teollisuusmaiden kasvunäkymiä. Valtiovarainministeriön arvion mukaan Suomen BKT:n kasvu vuonna 2014 on 0,1 prosenttia. Nettovienti on aikaansaanut vaimeaa kasvua. Yksityinen kulutus ei ole lisääntynyt vuoden aikana ja yksityiset investoinnit ovat laskeneet. Kokonaiskysynnän muutos on ollut -0,3 prosenttia ja kotimaisen kysynnän muutos -1,1 prosenttia. Kokonaiskysynnän muutos on ollut negatiivinen vuodesta 2012 lukien, ja sama kehitys on nähtävissä myös kotimaisen kysynnän kohdalla. Tavaroiden ja palveluiden tuonnissa ei ole muutosta vuosien 2013 ja 2014 välillä. Vienti sen sijaan on noussut 1,7 prosenttia edellisvuodesta. Työn tuottavuuden kehitys työntekijää kohden jää 0,1 prosenttiin. Vuonna 2015 sen odotetaan hieman nousevan. Tuottavuus työntekijää kohden on kasvanut Suomessa rahaliiton aikana keskimäärin euroaluetta nopeammin. Vuonna 2012 tuottavuus laski Suomessa 2,3 prosenttia, kun koko euroalueen kehitys oli paremmalla tasolla. Vuoden 2013 kasvu oli 0,3 sekä Suomessa että koko euroalueella. Suomen kehityksen arvioidaan vuosina 2015 – 2016 jäävän koko euroalueen kehitystä heikommaksi. Tähän vaikuttaa sekä heikko suhdannetilanne että teollisuuden rakennemuutos. Elektroniikkateollisuus, joka on ollut ripeän kasvun toimiala, on vähentänyt tuotantoaan tuntuvasti Suomessa viime vuosina. Sähkö- ja elektroniikkateollisuudella on ollut huomattava merkitys Suomen kilpailukyvyn paranemisessa 1990-luvun puolivälistä lähtien. Tilalle ei ole tullut yhtä voimakkaasti kasvavaa toimialaa eikä muiden alojen kasvu ole pystynyt kompensoimaan tätä vähennystä. Palveluiden määrän muutos on vuonna 2014 ollut 0,7 prosenttia, kun vastaava luku vuoden 2013 osalta oli 1,1 prosenttia. Siltä osin kasvua on siis ollut. Asuntoinvestointien odotetaan lähtevän maltilliseen kasvuun jo vuonna 2015. Uustuotantoa kuitenkin supistaa myymättömien asuntojen määrän kasvu vuonna 2014, jonka on ollut aikaisempia vuosia suurempaa. Korjaamisen kasvuvauhdin ennakoidaan hidastuvan. Maa- ja vesirakennus- sekä maanparannusinvestoinnit ovat vähentyneet vuonna 2014 ja jatkavat vähenemistään vielä vuonna 2015. Myönteistä kehitystä on kuljetusvälineiden ensirekisteröinneissä, minkä on aiheuttanut siirtyminen jättirekkoihin. Kuluttajahintojen keskimääräinen vuosimuutos (inflaatio) on vuonna 2014 ollut kansallisella indeksillä mitattuna 1,1 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 1,5 prosenttia. Inflaatio hidastui kesään mennessä alle prosentin tasolle, mutta nousi syksyllä jälleen yli prosentin tasolle. Energiahyödykkeissä on ollut hinnan laskua ja raakaöljyn halpeneminen näkyy vielä loppuvuonnakin. Tuore-elintarvikkeiden hinnat laskivat alkuvuodesta. Palveluiden hinnassa ei sen sijaan ole ollut havaittavissa laskua. Vuokrat ovat jatkaneet nousuaan, terveyspalveluissa on ollut hinnankorotuksia ja matkaviestinpalveluiden hinnat ovat kääntyneet nousuun kilpailutilanteen hellitettyä. Vuoden alussa tehdyt välillisten verojen korotusten arvioidaan kohottaneen inflaatiota 0,4 prosentin verran. Suomen inflaatiovauhti oli selkeästi euroalueen keskimääräistä vauhtia nopeampi – euroalueen keskimääräinen inflaatio jää 0,5 prosenttiin. Suomessa tähän on syynä välillisen verotuksen kiristykset sekä vuokratason nousu. Vuonna 2015 inflaation arvioidaan olevan 0,8 prosenttia. Inflaatiotasoon vaikuttavat edelleen raakaöljyn hintataso samoin kuin maltillinen palkkaratkaisu. Myös korkotaso on pysynyt ennätyksellisen matalalla. Sen sijaan välillisiä veroja on jälleen vuoden 2015 alussa korotettu ja korotetaan edelleen vuoden 2016 alussa. 22 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Vuoden 2015 talouskasvuksi Valtiovarainministeriö arvioi 0,9 prosenttia. Kasvu muuttuu laajapohjaisemmaksi; yksityiset investoinnit lisääntyvät vuoden 2014 vähenemisen jälkeen kone- ja laiteinvestointien osalta ja yksityisen kulutuksen odotetaan lisääntyvän 0,3 prosentilla. Kotimarkkinoiden vaimea kysyntä hidastaa tuonnin kasvua. Viennin kasvu on vieläkin maailmankaupan kasvua heikompaa, josta seuraa edelleen markkinaosuuksien menettämistä. Kotitalouksien reaalitulot eivät kasva, mutta velkaantumisaste taittuu. Vuodelle 2016 ennustetaan jo kasvua 1,3 prosenttia. Yksityisen kulutuksen kasvun odotetaan tuolloin nopeutuvani työllisyystilanteen ja kotitalouksien luottamuksen kohenemisen myötä. Yksityisten investointien arvioidaan kasvavan noin neljän prosenttia. Työllisyyskehitys on ollut heikkoa koko vuoden 2014. Työttömyysaste vuoden lopussa oli 8,6 prosenttia. Työllisten määrä ei enää vuoden jälkimmäisellä puoliskolla supistunut yhtä voimakkaasti kuin aiemmin; esim. syyskuussa 2014 työllisiä oli enemmän kuin syyskuussa 2013. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut, ja rakenteellinen työttömyys kasvaa edelleen. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan välillä oleva yhteensopivuusongelma ylläpitää pitkäaikaistyöttömyyttä. Yhteensopivuus ei kohdistu pelkästään ammattialoihin, vaan sitä esiintyy myös alueellisesti. Talouden rakennemuutoksen vaikutuksesta uudet työpaikat eivät synny samoille aloille ja alueille, kuin mihin työpaikkojen menetykset ovat kohdistuneet. Finanssikriisin jälkeen Suomen talous on palveluvaltaistunut ja teollisuudesta on hävinnyt mittava määrä työpaikkoja. Työllisyyden kehitystä heikentää vielä alkavan talouskasvun tilanteessakin se, että yritykset todennäköisesti pyrkivät parantamaan kannattavuuttaan ennen rekrytointeja. Julkisen velan määrä on vuodesta 2008 lähtien lähes kaksinkertaistunut, eikä velkasuhteen nousu ole lyhyellä aikavälillä taittumassa. Velkaantumisen hillitsemiseksi ja valtiontalouden rahoitusaseman vahvistamiseksi vuoden 2014 alussa kiristettiin useita välillisiä veroja ja sama kehitys jatkuu ainakin vuosina 2015 ja 2016. Suurin osa ansiotuloista maksetuista veroista on kunnallisveroja. Kuntien heikon taloudellisen tilanteen takia keskimääräinen kunnallisveroaste on jatkuvasti noussut. Keskimääräinen kunnallisvero aste oli 19,74 prosenttia vuonna 2014 ja 19,84 prosenttia vuonna 2015. Euroopan komission mukaan Suomen kansantalouden suurimmat ongelmat ovat heikko kilpailukyky ja vaatimaton kasvupotentiaali. Kilpailukyvyn vahvistaminen edellyttää edelleen työvoimakustannusten nousun hillitsemistä. Korot pysyivät edelleen poikkeuksellisen alhaisella tasolla. Tammikuussa lainojen viitekorkona yleisesti käytetty 12 kuukauden euribor oli keskimäärin 0,562 prosenttia ja joulukuussa 0,329 prosenttia. 3 kuukauden euribor oli tammikuussa 0,292 prosenttia ja joulukuussa 0,081 prosenttia. Kuukauden euribor oli tammikuussa 0,224 prosenttia ja joulukuussa 0,023 prosenttia. Korot laskivat siis 1-12 kuukauden korkosidonnaisuuksissa 0,201 - 0,233 prosenttiyksikköä. Lähteet: Valtiovarainministeriö, Taoudellinen katsaus, talvi 2014 Valtiovarainministeriö: Talousnäkymät ja palkanmuodotus 13.1.2015 Suomen Pankki: Euribor-korot kuukausittain Kuntatalous Tilastokeskuksen helmikuussa julkistaman kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2014 –tilaston mukaan Manner-Suomen kuntien lainakanta oli vuoden lopussa 14,9 miljardia euroa. Kasvu oli 7,9 prosenttia, mutta se oli edellisvuotta hitaampaa. Valtionosuuksien pieneneminen 1,3 prosentilla vaikutti siihen, että vuosikatteet heikkenivät 1,6 prosenttia. Toimintakulut kasvoivat hyvin maltillisesti, vain 1 prosentin verran. Toimintakatteet heikentyivät edellisvuodesta 1,5 prosenttia. Verorahoituksen kasvu hidastui 1,4 prosenttiin. Heikko talouskehitys ja kasvava työttömyys johtivat tähän, vaikka 156 kuntaa nosti veroprosenttiaan vuodelle 2014. Valtionosuudet pienenivät 105 milj. eurolla edellisvuodesta. Verotulojen kasvu oli 516 milj., mikä on kuitenkin huomattavasti edellisvuotta pienempää (1,3 miljardia euroa vuonna 2013). Kuntien lainakanta oli vuoden lopussa 14,9 miljardia euroa. Kasvua oli edellisvuoteen verrattuna 1,1 miljardia euroa. Lainakanta asukasta kohden on 2 733 euroa, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 2 542 euroa. 23 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Yhteensä 14 kuntaa arvioi vuosikatteen jäävän negatiiviseksi. Vastaava luku vuotta aiemmin oli 28. Vuosikatteet eivät kattaneet investointeja, jos syystä velkaantuminen kasvoi. Nettoinvestoinnit kasvoivat edellisvuodesta 1 prosentin. Manner-Suomen kuntien valtionosuudet, verotulot, vuosikate ja lainakanta 2003–2014*) tilinpäätösarvioiden mukaan Vuosikate kunnissa asukasta kohti oli 373 euroa ja laski näin ollen edellisvuoden tasosta 7 euroa. Kunnat toteuttivat omalta osaltaan julkisen kestävyysvajeen supistamista. Veroprosenttien korotukset lisäsivät verotuloja noin 390 miljoonalla eurolla. Henkilöstökuluja vähennettiin noin 400 miljoonalla eurolla. Toimintojen tehostaminen ja tuottavuuden lisääminen parantaa tulosta, mutta väestön ikääntyminen kasvattaa palvelujen kysyntää. Lisäksi lisääntynyt vastuu pitkäaikaistyöttömistä lisää kuntien kustannuksia. Talouskasvun ennustetaan olevan hyvin hidasta, jolloin myös kuntien veropohja kehittyy vaatimattomasti. Kuntien toimintamenot kasvavat kuitenkin tasaisesti väestön ikääntymisen ja lisävelvoitteiden takia. Valtion toimet kuntien tehtävien keventämisestä eivät ole vastanneet rakennepoliittisen ohjelman tavoitteita, vaan ne ovat jäämässä alle kolmannekseen asetetusta yhden miljardin tavoitteesta. Kunnat ovat ylittäneet niille asetetun yhden miljardin tavoitteen. Kuntatalouden haasteet jatkuvat; toimintaa on edelleen tehostettava ja rakenteellisia muutoksia etsittävä. Kuntatalouden kestävän pohjan saavuttaminen vaatii tehtävien ja velvoitteiden vähentämistä sekä tulopohjan laajentamista. Päijät-Häme Päijät-Hämeen väkiluku väheni 258 henkilöllä vuonna 2014. Väheneminen johtui syntyneiden määrän negatiivisuudesta, jota muuttovoitto ei kattanut. Maassamuutto oli negatiivista, mutta maahanmuutto positiivista. Väestömäärän kasvukunnat olivat Lahti (447 asukasta) ja Hämeenkoski. Muissa Päijät-Hämeen kunnissa asukasluku pieneni. Suurin negatiivinen muutos oli Heinolassa (271 asukasta) ja Padasjoella (81 asukasta). Joulukuussa 2014 työttömyys paheni merkittävästi. Joulukuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus koko maassa oli kasvanut edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 1,3 prosenttia. Päijät-Hämeen työttömyysaste oli 17,2 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 15,1 prosenttia. Koko maan työttömyysaste oli 13,9 prosenttia joulukuussa 2014. Päijät-Häme on edelleen keskimääräistä vaikeampi työttömyysalue. Työttömyys kasvoi kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa. Korkein työttömyysaste oli Lahdessa (19,3 %) ja matalin Hämeenkoskella 24 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 (12,1 %). Orimattilan työttömyysaste oli 15,5 prosenttia, jossa on 3,1 prosentin nousu edellisvuoden vastaavaan lukuun. Orimattilassa työttömiä oli 1 190 (vuotta aikaisemmin 949), joista alle 25-vuotiaita oli 147 (vuotta aikaisemmin 110). Tämä on 12,35 prosenttia kaikista työttömistä. Työttömyys on lisääntymässä erityisesti ikääntyneiden ja vähän koulutettujen keskuudessa, Työllistymistä heikentää alhainen koulutustaso, kapea-alainen osaaminen sekä heikentyvä terveydentila. Työttömyyden kestot ovat myös pitkittymässä. Pitkäaikaistyöttömien määrä on Hämeen TE-toimiston alueella kasvanut vuodessa 18,5 prosenttia. Alle 25-vuotiaiden työttömyys on kasvanut 12,5 prosenttia. Työttömät työnhakijat ovat lisääntyneet määrällisesti eniten Päijät-Hämeen kunnissa palvelu- ja myyntityöntekijöiden sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ryhmissä. Teollisuusammateista irtisanotun ikääntyvän työväestön tilanne on vaikein, koska osaaminen ei enää vastaa työmarkkinoiden vaatimuksia. Hämeen TE-keskuksen alueella avoimien työpaikkojen määrä kasvoi edellisvuodesta asiantuntijoiden ja erityisasiatuntijoiden, toimisto- ja asiantuntijapalvelujen, palvelu- ja myyntityöntekijöiden, maa- ja metsätyöntekijöiden sekä hieman myös rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ryhmässä. Avoimien työpaikkojen määrä väheni eniten ammatteihin luokittelemattomien ryhmässä. TE-keskuksen Alueelliset kehitysnäkymät –tilannekatsauksen mukaan Päijät-Hämeen vahvuutena on poikkeuksellisen suuri vientitoimintaa harjoittavien pk-yritysten määrä. Perinteisen teollisuuden rakennemuutos jatkuu Päijät-Hämeessä. Vahvasta teollisuusalueesta kaupan ja palvelualan yritystoiminnan alueeksi siirtyminen on edellytys elinvoimaisuudelle. Hyvinvointisektorin kasvuun uskotaan ja yrityksillä arvioidaan olevan 25 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 osaamista, joka mahdollistaa hyvinvointialan palvelukentän uudistumisen. Innovaatioiden ja uuden teknologian hyödyntäminen tulevat avaamaan uusia mahdollisuuksia. Kehittämiskohteita olisi löydettävissä mm. palveluasumisen, kuntoutuksen ja ennaltaehkäisevän toiminnan alueilla. Suunnitteilla olevat rakennushankkeet tukevat erityisesti rakennusalan yritystoimintaa ja työllisyyttä alueelle, mutta luovat samalla edellytyksiä yrittäjyydelle ja alueen väestökasvulle. Puurakentamisen määrä on kasvussa Lahden seudulla. Heinolaan on tullut uusia puurakentamisen yrittäjiä, jotka ovat verkottuneet muun teollisuuden kanssa. Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan näkymien ennakoidaan vuoden sisällä pysyvän edelleen negatiivisina. Lahden seudulla toteutettujen yrityshaastattelujen pohjalta voidaan todeta, että yritysten vuoden 2014 alkuvuoden tilauskannan kasvu tasoittui vuoden loppua kohti mentäessä. Näkymät ovat kuitenkin epäyhtenäisiä; muutamien suurempien kansainvälisten metalli- ja koneenrakennusalalla toimivien yritysten tilauksissa on ollut kasvua. Maaseudun tilanne on kohtuullinen ja vastaa seutukuntien yleistä kehitystä. Ruuantuotanto on osa biotaloutta. Päijät-Häme on biotalouden suhteen merkittävässä osassa, koska alueella on jo ennestään maan suurin vilja-alan ja -teollisuuden keskittymä. Venäjän- kaupan negatiiviset vaikutukset näkyvät eniten kone- ja laiteteollisuudessa, elintarviketeollisuudessa ja matkailussa. Telakka-alan järjestelyt vaikuttavat Päijät-Hämeessä positiivisesti alan kalusteteollisuuteen. Myös linja-autokorien valmistus näyttää jatkuvan Lahden seudulla osin uudistuneella rakenteella. Kaupan alan kasvunäkymät eivät ole lyhyellä aikavälillä valoisat, joskaan ala ei ole kovin suhdanneherkkä. Isot kauppaketjut ovat työllistäneet kohtalaisen hyvin nuoria. Osuuskauppa Hämeenmaa ja Kesko ovat tukeneet nuorten työllistämistä ja palkanneet nuoria kesä- ja kausitehtäviin. Lahden seudulla on käynnissä tai suunnitteilla useita uudisrakennus- ja saneerauskohteita. Suunnitteilla on mm. seitsemän puukerrostalon rakentaminen, joista ensimmäisten rakentaminen alkaa Lahdessa mahdollisesti jo keväällä 2015. Lahden eteläisen kehätien (vt 12) tiesuunnittelu on käynnistynyt. Viljaklusteritoimialalla on tehty suuria investointeja vähittäiskaupan haasteista huolimatta, mikä on merkki alueen vetovoimaisuudesta. Hennalan varuskunnan lakkautuksen takia Lahden kaupunkiseudun kehittämiseen varattu valtion rakennemuutosrahoitus vauhdittanee osaltaan alueelle suunnittelu- ja rakennusinvestointeja. Vuonna 2014 Päijät-Hämeeseen perustettiin 867 uutta yritystä. Samaan aikaan 551 yritystä lopetti toimintansa, joten nettomuutos oli 292 uutta yritystä. Orimattilaan uusia yrityksiä perustettiin 80 ja toimintansa lopetti 43. Nettomuutos oli 37 yritystä. Päijät-Hämeen kuntien lainakanta per asukas on 4 216 €. Arvo on edelleen noussut vuoden 2013 vastaavasta arvosta, joka oli 3 863 euroa. Koko maassa on lainaa asukasta kohti 2 733 euroa. Verotulot asukasta kohti ovat 3 617 euroa, mikä on koko maan arvoa (3 869 euroa) matalampi. Valtionosuuksia PäijätHämeessä saadaan 1 631 euroa asukasta kohti, mikä on taas koko maan keskiarvoa (1 496 €/as) enemmän. Vuosikate asukasta kohti on Päijät-Hämeessä 373 euroa/as. Koko maan arvo on täsmälleen sama. Vuosikate prosenttia poistoista on Päijät-Hämeessä 124, kun se koko maassa on vain 101. Päijät-Hämeessä tehtiin poistonalaisia investointihankkeita 600 euroa/asukasta kohti, kun koko maan vastaava arvo oli vain 553 euroa. Kaupungin talous 2014 Vuoden 2014 talousarvio laadittiin 9 660 euroa ylijäämäiseksi, ja vuosikate (2,5 milj. euroa) kattoi poistot 99,6 prosenttisesti. Poistoeron muutoksen tilikauden tulos jäi ylijäämäiseksi. Vuoden 2013 tilinpäätöksen tulos oli 886 teur alijäämäinen. Orimattilan kaupungin taseessa oleva ylijäämä oli 5,2 milj. euroa. Vuoden 2013 tilinpäätöksen luvut muuttuivat, kun vuonna 2014 kirjattiin vuoteen 2013 kohdistuva erikoissairaanhoidon kalliin hoidon tasauserä edellisen tilikauden ylijäämästä. Vuoden 2014 talousarvioon tehtiin muutoksia, jotka vähensivät käyttötalousosan menomäärärahoja 365 560 euroa ja tuloarvioita yhteensä 57 307 euroa. Pääosa muutoksista tehtiin, kun kaupunginhallitus päätti 0,5 milj. euron sopeuttamisesta valtionosuuksien jäätyä 0,5 milj. euroa arviota pienemmäksi. Määrärahavähen- 26 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 nykset koskivat kaikkia toimialoja. Tulomäärärahalisäystä oli muiden toimintatuottojen ryhmässä. Muita tuloryhmiä on pienennetty tilikauden aikana. Verotuloarvioita on muutettu tilikauden aikana 1,057 milj. euroa. Kuitenkin verotulot ylittyivät vielä tarkistetusta arviostakin 376 teur. Kunnallisveron osalta ylitystä tuli 165 teur. ja kiinteistöveron osalta 55 teur tarkistettuun talousarvioon nähden. Yhteisöveron tuotto ylittyi 156 teur tarkistetusta talousarviosta. Valtionosuustuloarviota vähennettiin 451 580 euroa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 9.6.2014 talouden hoidon keskeiset periaatteet, joita päivitetään vuosittain keväällä ennen talousarviovalmistelun alkamista. Talouden hoidon keskeisten periaatteiden tarkoitus on linjata toimenpiteitä, joilla talous saadaan pysymään tasapainossa. Talous ja konsernityöryhmä, jonka tehtävänä on talouden keskeisten linjausesitysten valmistelu, konserni- ja omistajaohjauksen linjausten valmistelu sekä investointitason suhteuttaminen taloudellisiin toteuttamismahdollisuuksiin, jatkoi työtään vuonna 2014. Toimintamenojen kasvun maltillisena pitäminen on ollut keskeinen tavoite. Vuoden aikana nousi myös menojen suhteuttaminen tulopohjaan tärkeäksi linjaukseksi, kun budjettiriihien kuntiin kohdentamat valtionosuusleikkaukset konkretisoituivat. Lisäksi vuoden 2014 aikana valmisteltiin valtionosuuden laskentaperusteiden muutos, joka tuli voimaan 1.1.2015. Valtionosuusuudistuksen myötä Orimattilan kaupunki menettää 1,5 milj. euroa valtionosuuksia. Vähennyksistä puolet toteutuu vuonna 2015 ja toinen puoli vuonna 2016. Tulevilla vuosilla on investointipaineita, ja lisäksi Hennan alueen etenemistahti vaikuttaa investointitasoon. Uuden alueen rakentamisen menot tulevat ennen tontin myyntituloja ja asukkaiden tuomia verotuloja. Muutetun talousarvion käyttötalouden bruttomenot toteutuivat 99,7 prosenttisesti ja bruttotulot 100,7 prosenttisesti. Nettona käyttötalous toteutui 99,6 prosenttisesti; menomäärärahat alittuivat 289 748 euroa ja tulomäärärahat ylittyivät 67 947 euroa muutetun talousarvion arviot. Menojen ylitystä oli sivistys- ja vapaaaikalautakunnalla (88 967 euroa) ja teknisellä lautakunnalla (161 117 euroa). Tulot ylittyivät kaupunginvaltuustolla (4 658 euroa), kaupunginhallituksella (26 720 euroa) ja sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalla (192 884 euroa). Muutetun talousarvion tulojen alituksia kertyi käyttötaloudessa 262 965 euroa, jotka olivat perusturvalautakunnalla (150 283 euroa), teknisellä lautakunnalla (62 902 euroa) ja ympäristölautakunnalla (49 780 euroa). Suurin yksittäinen tulojen alitus oli perusturvalautakunnan perustoimeentulotuen valtionosuudessa (144 040 euroa). Tämä erä perustuu toteutuneeseen menokertymään, joten myöskään menoja ei kertynyt kaupungin talousarviossa arvioitua määrää. Sitovien menojen ylitykset ja tulojen alitukset on käsitelty kaupunginhallituksessa 9.3.2015 ja kaupunginvaltuustossa 16.3.2015. Vuonna 2014 kertyi käyttöomaisuuden myynnistä saatuja myyntivoittoja 46 163 euroa. Verotulot ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon nähden 1 433 654 euroa. Valtionosuudet alittuivat alkuperäiseen talousarvioon nähden 483 482 euroa ja muutettuun 31 902 euroa. Verotuloissa ennakoitua parempi kertymä oli kaikissa verolajeissa. Veroprosenttia korotettiin 0,75 prosenttia vuoden 2014 alusta. Kiinteistöveroprosentteihin tehtiin myös korotuksia. Lisäksi kiinteistöjen verotusarvoihin tehtiin valtakunnallisesti tarkistusta, joka vaikutti kiinteistöverotuksen arvioitua suurempaan kertymään. Yhteisöveron jako-osuudessa on väliaikainen kuntaryhmän jako-osuuden 5 prosentin korotus. Korkotuotot jäivät 214 379 euroa alle alkuperäisen talousarvion, mutta myös korkokulut alittuivat 610 992 euroa alkuperäiseen talousarvioon nähden. Vaihtuvakorkoisten lainojen korkotaso on pysynyt edelleen vuoden 2014 varsin maltillisena. Korkokuluihin vaikuttaa myös se, että pitkäaikaista lainaa nostettiin arvioitua vähemmän vuonna 2014, mutta vanhoja lainoja lyhennettiin suunnitellusti. Rahoituksessa käytettiin aikaisempia vuosia enemmän lyhytaikaisia lainoja, joiden korkotaso on ollut matalalla. Muut rahoitustuotot ylittyivät 101 967 euroa. Vuosikatteen toteuma 4 600 951 euroa on 2,1 milj. euroa parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa, ja 757 318 euroa parempi kuin korjatussa talousarviossa. Poistoja tehtiin 441 687 euroa arvioitua enemmän. Poistojen jälkeen tulos oli 1 623 265,51 euroa ylijäämäinen, ja poistoeron muutoksella korjatuksi tilikauden ylijäämäksi muodostui 1 651 008,57 euroa. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ilmoitti, että vuoden 2013 tilinpäätöksessä on tapahtunut erikoissairaanhoidon kalliin hoidon tasauksessa virhe, jonka korjaaminen aiheuttaa Orimattilan kaupungille 870 teur lisälaskutuksen. Koska kysymyksessä on edelliseen tilikauteen kohdistuva kulu ja se on olennainen, ko. erä on kirjattu edellisten tilikausien ylijäämästä. Näin ollen vuoden 2013 lopun korjattu taseen ylijäämä on 5,2 milj, euroa ja vuoden 2014 päättyessä 6,8 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja nostettiin vuoden 2014 aikana 8 milj. euroa. Päätös 2 milj. euron nostamisesta tehtiin joulukuussa 2013, mutta laina saatiin nostettua vasta tammikuussa 2014. Orimattilan Vesi Oy:lle välitettiin konsernilainana 144 000 euroa. Tytäryhtiöt lyhensivät lainojaan kaupungille 777 teur ja kaupunki lyhensi 27 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 omia lainojaan 5,1 milj. euroa, Lainakanta väheni 100 teur ja oli vuoden lopussa 34,3 milj. euroa. Asukasta kohti lainaa oli 2 104 euroa; tytäryhtiöille välitetyt lainat eliminoituna 958 € asukasta kohti. Ulkoiset toimintakulut lisääntyivät edellisvuodesta 0,15 prosenttia eli 140 817 euroa. Konsernituloslaskelman mukainen tilikauden tulos on 2,3 milj. euroa. Vastaava luku vuosien 2012/2013 välillä oli 2,3 milj. euroa (2,59 %), vuosien 2011/2012 välillä 5,8 milj. euroa (6,92 %) ja vuosien 2010/2011 välillä oli 8,65 milj. euroa (13,23 %) eli kasvu on taittunut viimeisen kahden vuoden aikana voimakkaasti. Menojen kasvuun vaikuttaa maltillinen työmarkkinasopimus sekä talouden määrätietoiset sopeuttamistoimet, joihin kunnat ovat joutuneet valtionosuuksien leikkausten myötä. Myös rakenteellisten muutosten vaikutus alentaa menojen kasvua. Hallinnon (kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus) voimakas nettomenojen kasvu johtuu kuntaliitoksen yhdistymisavustuksen päättymisestä vuonna 2013. 28 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Investointimenot olivat alkuperäisessä talousarviossa 9 975 000 euroa ja tarkistetussa talousarviossa 6 845 000 euroa. Investoinnit toteutuivat 5 572 431 euron määräisinä eli 81 prosenttisesti. Rahoitusosuuksia investointeihin oli budjetoitu yhteensä 858 000 euroa ja ne toteutuivat 893 968 euron määräisinä. Ylitys johtuu osakkeiden (Artjärven Teollisuushallit, Porlammin Taitotalo) myynnistä, jota ei ollut budjetoitu. Tontinmyynti toteutui huomattavasti arvioitua vähäisempänä. Käyttöomaisuutta luovutettiin 388 787 eurolla, josta osakkeiden osuus oli 248 teur (Artjärven Teollisuushallit, Porlammin Taitotalo). Pysyvien vastaavien myynnin 388 787 eurosta käyttötalouteen kirjattavan myyntivoiton osuutta oli 46 163 euroa. Osakkeiden myynnistä ei tullut myyntivoittoa eikä myyntitappiota vuodelle 2014. Käyttöomaisuuden myyntitappioita vuonna 2014 tuli 2418 euroa. Tontinmyyntituotot jäivät selkeästi alle arvioidun, joka osin johtuu tonttien vuokrauksesta ja osin siitä, että tonttikauppa ei ollut läheskään niin vilkasta kuin budjetin laadintavaiheessa odotettiin. Alkuperäisessä talousarviossa on arvioitu myös Hennan alueelle ensimmäisiä tonttikauppoja – alueen rakentaminen ei kuitenkaan käynnistynyt vielä vuonna 2014. Euromääräisesti suurimmat investoinnit olivat vuonna 2014 valmistunut Pennalan kevyen liikenteen väylä (1 093 954 euroa, hanke yhteensä 1,6 milj. euroa, josta puolet saatiin rahoitusosuuksina ELY.stä), vuonna 2014 kokonaan toteutunut vanhan terveyskeskuskiinteistön peruskorjaus (966 123 euroa), vuonna 2014 valmistunut Virenojan koulun laajennus (503 321 euroa, hanke yhteensä 1,3 milj. euroa) ja Peltolan päiväkodin laajennuksen aloittaminen (418 082 euroa). Yhdyskuntatekniikan maa- ja vesirakentamista tehtiin erillisen työohjelman mukaisesti 366 093 eurolla ja tilapalvelun kiinteistöjen teknistä tasoa ylläpitävänä rakentamisena työohjelman mukaan (427 576 euroa). Maan hankintoja toteutui 679 910 eurolla. Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2015 talousarvioon Arvio tulevasta kehityksestä Vuoden 2015 talousarvio on laadittu liikkumavaraltaan hyvin tiukaksi. Syksyllä 2014 vuoden 2015 talousarvion tasapainotusvaiheessa tavoitteeksi asetettiin ylijäämäinen tulos. Tähän tavoitteeseen päästiin, mutta neuvoteltavaksi jäivät sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdennetut 250 teur sopeutukset ja henkilöstömenoihin kohdentuvat 250 teur sopeutukset. Vuoden 2015 talousarvio on 12 080 euroa ylijäämäinen. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän menomäärärahat ovat vuonna 2015 1,058 milj. euroa vuoden 2014 toteutumaa suuremmat. Työmarkkinatuki-uudistuksen vaikutuksesta Kelalle maksettavan työttömien peruspäiväraha-osuuden on arvioitu kasvavan 474 teur. Tämä erä on peruspalvelukeskus Aavan budjetissa. Vuonna 2015 varsinkin erikoissairaanhoidon osalta on ylityspaineita edelleen olemassa. Menojen kasvun tasaaminen omistajaohjauksen keinoin on tärkeä ja haasteellinen tehtävä. Järkeviin kokonaistaloudellisia ratkaisuja ja rakenteita on edelleen etsittävä. Valmisteilla olevalla sote-ratkaisulla tulee tulevina vuosina olemaan merkittävä vaikutus niin palvelujen tuottamisen kuin kustannusten rahoittamisenkin kannalta. Valtionosuudet tulevat päätösten mukaan toteutumaan 252 teur arvioitua suurempina. Oppilasmäärien kehityksellä on tähän vielä vaikutusta. Kaupungin talouden hoidon periaatteiden yhtenä keskeisenä ja myös realistisena tavoitteena on menojen ja tulojen kehityksen pitäminen samalla kasvu-uralla. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä käyttötalousosan ulkoiset bruttomenot kasvoivat 0,15 prosenttia ja tulot (verotulot, valtionosuudet ja toimintatuotot ilman myyntivoittoja) 3,16 prosenttia. On kuitenkin huomattava, että vaikka valtionosuudet vähenivät budjettiriihen leikkausten vaikutuksesta, vuoden 2014 verotuloja nostivat sekä prosenttien muutos että kiinteistöverotuksessa valtakunnallisesti toteutettu verotusarvojen tarkistus. Vuoden 2015 veroprosentit ovat samalla tasolla kuin vuonna 2014, joten kasvua ei sitä kautta tule. Lisäksi työttömyys kasvaa ja työmarkkinaratkaisut ovat olleet maltillisia. Nämä tekijät eivät tuo verotulopohjaan kasvua. Työttömyyden vähentämiseksi jatkettiin jo vuonna 2011 aloitettuja toimenpiteitä. Orimattila-lisän käyttöä on jatkettu, samoin yritysten ja yhdistysten kesätyötukea nuorten työllistämiseen. 1.5.2012 käynnistyi vuoteen 2015 ulottuva ESR -rahoitteinen työllistämishanke, OTE-projekti, jonka kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät ja alle 25-vuotiaat olevat nuoret. Orimattilan työttömyysaste on kasvanut 3,1 prosenttia vuoden 2013 29 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 joulukuun lopun tasosta. Kasvua on tapahtunut kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa. Yli vuoden työttömänä olleiden määrä kasvoi Orimattilassa 34 prosenttia ja nuorten (alle 25 v.) työttömien määrä kasvoi 6,2 prosenttia Väestön vanheneminen aiheuttaa lisääntyvää palvelukysyntää. Lakisääteiset velvoitteet on pysyttävä hoitamaan. Väestönkasvu on vuoden 2013 maltillisen kasvun jälkeen kääntynyt laskuun ja sama kehitys on jatkunut vuoden 2015 ensimmäisinä kuukausina. Vuoden 2014 talousarvion käyttötalouden nettomenot ovat 83,34 milj. euroa. Vuoden 2013 korjatussa tilinpäätöksessä menot ylittivät tulot, mutta vuoden 2014 tilinpäätöksessä tulot ylittivät menot, joten vuoden 2013 notkahdus on kompensoitunut vuonna 2014. Kaupungin tulorahoituksen riittävyys investointien rahoitukseen lähivuosina tulee olemaan suuri haaste. Investointiohjelma on seuraavat vuodet n. 10 miljoonan euron vuositasolla. Valtion rahoituksen saaminen investointeihin on epätodennäköistä, kun rahoitusta on leikattu valtion talouden tasapainottamiseksi. Lainamäärän kehitykseen vaikuttavat myös merkittävästi tytäryhtiöiden lähivuosien investointihankkeet. Tytäryhtiöiden lainan ottotarve ei toteutunut vuonna 2014 niin suurena kuin oli arvioitu. Lainaa myönnettiin ainoastaan Orimattilan Vesi Oy:lle 144 teur. Hennan alueen rakentamisen edistymisellä on vaikutusta myös tytäryhtiöiden lainatarpeeseen. Ohjauskorot ovat edelleen olleet poikkeuksellisen alhaisella tasolla, mutta nousua ennakoidaan, mikäli euroalueen talous lähtee elpymään. Myös rahalaitosten marginaalit ovat kohonneet. 30 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Vuoden 2014 aikana tapahtui joitakin palvelurakenteen muutoksia. Artjärven kunnantalon alueen kaavamuutos saatiin käsiteltyä, jonka jälkeen rakennus laitettiin myyntiin. Kiinteistöstä ei saatu ostotarjouksia vuoden aikana. Kiinteistö Oy Artjärven Teollisuushallien osakkeiden vuonna 2013 päätetty ja valmisteltu osakekauppa toteutui vuoden 2014 alussa, kun päätös kaupasta tuli lainvoimaiseksi. Porlammin Taitotalon osakkeet myytiin Lapinjärven kunnalle kirjanpitoarvon mukaisella kauppahinnalla. Kouluverkko supistui, kun Heinämaan koulu lakkautettiin, ja oppilaat siirtyivät pääosin Virenojan kouluun. Mallusjoen ja Karkkulan koulut yhdistettiin, ja opetus keskittyi Karkkulan kouluun. Aluekeittiöratkaisua on edelleen kehitetty. Lintulan päiväkoti muutettiin palvelukeittiöksi, mutta sinne palautettin ruoanvalmistus kustannussyistä vuoden 2014 lopussa. Artjärven palveluasumisyksikkö aloitti toimintansa helmikuussa. Artjärven alueen ruoanvalmistusta ja siivousta on kehitetty palvelun toimivuuden ja työn tuottavuuden näkökulmasta. Valmistuskeittiöitä on seitsemän (Käkelä, Jokivarsi, Vuorenmäki, Luhtikylä, Pennala, Kuivanto ja Lintula). Artjärven vanhainkodin toiminnan päättyminen uuden yksikön rakennustyön alkaessa aiheutti vanhustenhuollon ostopalvelupaikkojen käytön lisääntymistä vuoden 2012 loppupuolella. Uuden yksikön valmistuminen helmikuussa 2014 vähensi tarvetta ostopalvelupaikkojen käyttöön. Artjärven palveluasumisyksikköön sijoittui keväällä myös myrskyläläisiä asukkaita, kun Myrskylän vanhainkoti purettiin ja uuden asumispalveluyksikön rakentaminen sinne aloitettiin. Osa näistä asukkaista palaa Myrskylään vuoden 2015 syksyllä. Maakunnallinen henkilöstö- ja talouspalvelukeskus Calpro Oy perustettiin vuoden 2012 lopulla, ja fuusio Päijät Tili Oy:n kanssa toteutui 1.11.2014 lukien, jolloin Päijät-Tili Oy:n toiminta päättyi. Varsinaista palvelurakenteen muutosta tästäkään ei aiheutunut, koska kyseiset palvelut ovat jo olleet ulkoistettuja vuodesta 2004 lukien. Hanke tähtää kustannustehokkuuteen ja palvelujen laatutason nostamiseen. Omistajaohjausnäkökulma ja palvelujen kustannustehokkuuden arviointi kuitenkin tässäkin tulee korostumaan. Vaikutusmahdollisuudet uudessa yhtiössä ovat huomattavasti suppeammat kuin määrällisesti pienemmällä omistuspohjalla toimineessa Päijät-Tili Oy:ssä. Vuosi 2014 oli elinkeinoyhtiö Ladec Oy:n toinen toimintavuosi. Orimattilan kaupungilla on neljän vuoden sopimus Ladec Oy:n kanssa, josta oli mahdollisuus irtautua kahden vuoden jälkeen, ellei toiminta ole vastannut odotuksia. Väliarviointi tehtiin ja päätettiin jatkaa Ladec Oy:ssä sopimuskauden loppuun asti. 31 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n 2011 allekirjoitettua puitesopimusta käsiteltiin joulukuussa 2014, jolloin vielä päätettiin käydä omistajien keskeisiä neuvotteluja LSKT Oy:n palvelusopimuksista. Sopimus on tehty vuosille 2013 – 2015, jonka jälkeen on mahdollisuus kolmen vuoden optioon vuosina 2016 – 2018. Option käytöstä päätettiin vuoden 2015 alkupuolella. Taksoja ja maksuja tarkistetaan vuosittain vastaamaan seudullista tasoa, tuottavuutta lisätään ja omistajaohjaukseen on panostettava. Seudullista yhteistyötä hyödynnetään siltä osin kuin se koetaan toiminnallisesti järkeväksi ja kustannustehokkaaksi ratkaisuksi. Aktiivinen elinkeinopolitiikka sekä kaavoitus- ja tonttipolitiikka onnistuessaan tuo lisää työpaikkoja ja asukkaita ja vaikuttaa positiivisesti kaupungin tulokertymään. 32 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 TILIKAUDEN TULOS TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT TP 2014 TP 2013 Ulkoiset tuotot ja kulut 1000 Eur 1000 Eur Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet 9395,20 -92738,00 -83342,80 54078,70 32397,10 9 545,70 -92 597,20 -83 051,50 50 665,70 32 782,40 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 423,60 1619,10 -591,90 -12,80 429,30 2 163,40 -559,40 -88,30 4571,00 2 341,50 -2947,70 -3 201,40 1623,30 -910,30 27,70 24,30 1651,00 -886,00 10,1 10,3 155,1 72,0 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut % Vuosikate/Poistot, % Vuosikate €/asukas Asukasmäärä 280 143 16301 16 338 Toimintatuottojen prosenttiosuus toimintakuluista osoittaa, paljonko kaupungin varsinaisen toiminnan kuluista saadaan katetuksi maksu-, myynti- ja vuokratuloilla. Prosenttiosuus on pieni, koska suuri osa näistä tuotoista menee kaupungin omistamille tytäryhteisöille ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle. Vuosikatetta tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Tuloslaskelmassa vuosikatteen on katettava poistot, että talous olisi tasapainossa. Rahoituslaskelmassa vuosikatetta arvioidaan ensisijaisesti investointien ja lainanlyhennysten suhteen. Mikäli vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Tällöin tulee ottaa huomioon myös kunnan keskimääräinen vuotuinen investointitaso. Vuosikatteen suhteessa poistoihin tulisi olla vähintään 100 prosenttia. Vuoden 2013 korjatussa tilinpäätöksessä Orimattilan kaupungin vuosikate on 72 prosenttia poistoista. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä vuosikate on 155 prosenttia poistoista. Vuonna 2013 tehtiin poistosuunnitelman muutos, jonka vaikutuksesta poistoja kirjattiin enemmän. Vuoden 2014 poistotaso on normaalivuoden tasolla. Poistojen tasoa nostaa esim. ensikertaiset kalustoinvestoinnit, joiden poistoaika on 3 vuotta. Vuosikate asukasta kohti on 280 euroa, kun se vuonna 2013 oli 143 €. Vuoden 2013 korjattuun tulokseen vaikutti erikoissairaanhoidon kalliiden hoitojen poikkeuksellisen suuri määrä. 33 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 TOIMINNAN RAHOITUS RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT TP 2014 TP 2013 4570,95 158,55 2341,54 -123,10 -5572,43 548,93 388,79 94,79 -5761,87 261,00 395,28 -2887,15 -151,51 777,32 -3812,50 668,52 8000,0 -5119,40 -3000,00 -1387,29 7883,57 -3998,92 4000,00 1706,58 Rahoituksen rahavirta -880,88 6447,25 Rahavarojen muutos -786,09 3560,10 4624,45 -6281,18 -1656,72 6281,18 -2721,08 3560,10 1704084,04 91,0 0,9 16 16 301 1465930,67 42,6 0,6 22 16 338 1000 euroa Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Kassavarat 31.12. Kassavarat 1.1. RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, eur Investointien tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassan riittävyys pv Asukasmäärä 34 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Investointien tulorahoitusprosentti kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Mikäli prosentti on alle 100, on investointeja rahoitettu myös lainalla, kassavaroja vähentämällä tai käyttöomaisuutta myymällä. Orimattilassa tulorahoituksella pystyttiin kattamaan 91 prosenttia investoinneista vuonna 2014. Tästä syystä lainamäärä ei kasvanut, vaan loput investointien rahoituksesta pysyttiin hoitamaan kassavaroja vähentämällä. Lainanhoitokate kertoo kaupungin tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvio on yli 2 ja tyydyttävä, kun tunnusluku on 1 – 2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Orimattilan lainanhoitokate on 0,9 on heikko, mutta tilanne on parantunut huomattavasti vuodesta 2013. Vuonna 2014 vaihtuvakorkoisten lainojen korot pysyivät edelleen alhaalla. Pitkäaikaista lainaa nostettiin 8 milj. euroa. Vanhoja lainoja lyhennettiin suunnitelmien mukaisesti. Kassasta maksut on koottu seuraavista tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä: Tuloslaskelmasta Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoituslaskelmasta Käyttöomaisuusinvestoinnit Antolainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset) Kassan riittävyys on laskettu kaavalla: 365 pv*kassavarat 31.12./kassasta maksut tilikaudella. 35 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET Tase ja sen tunnusluvut 2014 2013 2014 1000 € 1000 € A PYSYVÄT VASTAAVAT 85438,62 84333,65 I Aineettomat hyödykkeet 78,29 167,59 Aineettomat oikeudet 78,29 121,69 0,00 45,90 II Aineelliset hyödykkeet 52184,53 50 150,38 Maa- ja vesialueet 8481,01 7 100,84 31472,89 30 457,22 9518,32 8 650,76 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET 944,46 1 034,89 86,25 86,25 1681,60 2 820,42 VASTAAVAA Muut pitkavaikutteiset menot Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset han III Sijoitukset 1000 € 1000 € A OMA PÄÄOMA 48215,94 46564,93 I Peruspääoma 41342,26 41 342,26 V Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 5222,67 6 108,68 VI Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1651,01 -886,00 VARAUKSET 264,66 292,40 Poistoero 264,66 292,40 250,01 47,71 250,01 47,71 1852,23 1 871,77 VASTATTAVAA 33175,80 34 015,68 Osakkeet ja osuudet 13983,72 14 197,78 Muut lainasaamiset 18846,29 19 479,61 345,80 338,28 978,65 1 023,94 Valtion toimeksiannot 683,91 696,57 Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 294,74 327,37 Lahjoitusrahastojen pääomat 6520,24 8468,81 Muut saamiset 2013 C PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset ARVOSTUSERÄT B TOIMEKSIANTOJEN VARAT C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 660,01 668,67 1192,22 1 203,10 E VIERAS PÄÄOMA 42354,67 45049,59 I Pitkäaikainen 24624,95 22 062,38 23444,87 20 794,01 133,99 132,99 Aineet ja tarvikkeet 81,51 72,16 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Valmiit tuotteet 52,48 60,83 Lainat julkisyhteisöiltä 600,00 900,00 Siirtovelat 580,08 368,37 17729,72 22987,20 9849,14 12 319,40 300,00 300,00 100,0 II Saamiset 1761,79 2 054,64 Pitkäaikaiset saamiset 32,16 32,16 Myyntisaamiset 0,00 0,00 Muut saamiset 32,16 32,16 Lyhytaikaiset saamiset 1729,63 2 022,48 Myyntisaamiset 809,32 766,57 II Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat Lainasaamiset 8,81 53,41 Muut saamiset 346,58 679,84 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Siirtosaamiset 564,92 522,65 Lainat muilta luotonantajilta 100,0 Saadut ennakot 73,68 7,10 3822,83 5 655,55 Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat IV Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ 4624,45 6 281,18 92937,51 93826,40 TASEEN TUNNUSLUVUT VASTATTAVAA YHTEENSÄ 530,24 4 074,91 92937,51 93826,40 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 52,2 Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus-% 44,1 Suhteellinen velkaantuneisuus-% Lainat, €/asukas 530,95 3053,11 2 104 Lainat, €/asukas 49,9 48,4 2 106 Lainakanta 31.12. Milj. € 34,3 Lainakanta 31.12. Milj. € 34,4 Lainasaamiset 31.12. Milj. € 18,8 Lainasaamiset 31.12. Milj. € 19,5 Kertynyt yli-/alijäämä milj.€ 6,9 Kertynyt yli-/alijäämä milj.€ 5,2 Kertynyt yli-/alijäämä 1000 €/asukas 0,4 Kertynyt yli-/alijäämä 1000 €/asukas Asukasmäärä 16 301 Asukasmäärä 36 0,3 16 338 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. 50 prosentin tai sitä almepi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Orimattilan kaupungin omavaraisuusaste on 52,2 prosenttia, jossa on nousua edellisvuoden korjattuun tilinpäätökseen 2,3 prosenttia. Jos konsernilainojen osuus 18,8 milj. eliminioidaan, on omavaraisuusaste 65,5 prosenttia. Rahoitusvarallisuu osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Negatiivinen erotus osoittaa määrän, joka vieraasta pääomasta jää rahoitusvarallisuudella kattamatta. Suhteellisen velkaantuneisuuden tunnusluku kertoo, kuinka paljon kaupungin käyttötuloista (toimintatuotot, verotulot ja käyttötalouden valtionosuudet) tarvittaisiin koko vieraan pääoman takaisinmaksuun. Lainakantaan on laskettu koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto - ja muilla veloilla. 37 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 KOKONAISTULOT JA -MENOT Eur TULOT Toiminta Toimintatuotot Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot Muut rahoitustuotot Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Oman pääoman lisäykset KOKONAISTULOT YHTEENSÄ 2014 1000000 Eur MENOT Toiminta Toimintakulut -Valmistus omaan kähyttöön Korkokulut Muut rahoituskulut Satunnaiset kulut Tulorahoituksen korjauserät Pakollisten varausten lisäys Pysyvien vast. luovutustappiot Investoinnit Investointimenot Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset Pitkäaikaisten lainojen vähennykset Lyhytaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman vähennykset 9,40 54,08 32,40 0,42 1,62 -0,05 0,55 0,39 0,78 8,00 -3,00 0,00 104,58 KOKONAISMENOT YHTEENÄ Kokonaistulot-kokonaismenot -0,27 Muut maksuvalmiuden muutoksetRahavarojen muutos -1,387 -1,657 0,27 38 1000000 -92,74 0,00 -0,59 -0,01 0,20 0,00 -5,57 -0,15 -5,12 0,00 -0,87 -104,85 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 39 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 OMISTAJAOHJAUKSEEN LIITTYVÄT TAVOITTEET TYTÄRYHTIÖT Yleiset tavoitteet: - - konsernipankin käyttö lainoituksessa ja konsernitiliin siirtyminen o konsernipankin käyttö lainoituksessa on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. vakuutukset ja tilintarkastuspalvelut kaupungin kanssa yhtenevästi o tilintarkastuspalvelut on hoidettu kaupungin kanssa yhtenevästi kaikkien tytäryhtiöiden osalta, vakuutukset Orimattilan Lämpö Oy:n ja Orimattilan Vesi Oy:n osalta olennaisten investointien ja linjausten tuominen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi o olennaiset investoinnit on hyväksytetty kaupunginhallituksella yhtiökokouskutsut kaupungin edustajien lisäksi myös kaupunginhallitukselle o yhtiökokouskutsut on toimitettu edustajien lisäksi myös kaupunginhallitukselle hallitusten kokouskutsut oikea-aikaisesti kaupunginjohtajalle o hallituksen kokouskutsut on toimitettu kaupunginjohtajalle yhtiöjärjestyksen määräaikojen mukaisesti samalla kun kutsut on lähetetty hallituksen jäsenille KIINTEISTÖ OY ORIMATTILAN VUOKRATALOT - monipuolinen vuokra-asuntotarjonta asuntojen täyttöaste 98 % vuokra-asuminen turvallista ja kohtuuhintaista asunnot energiatehokkaita o asuntojen täyttöaste oli 97 %. Tyhjillään oli kolme prosenttia koko asuntokannasta (18 asuntoa). ORIMATTILAN YRITYSKIINTEISTÖT OY - taseen vahvistaminen vuokratason määrittäminen alueellisesti käyvälle tasolle o tase on vahvistunut ja vuokrataso on alueellisesti käyvällä tasolla ORIMATTILAN LÄMPÖ OY - osinko kaupungille 80 000 euroa o osinko on maksettu pääomistajan vaatimuksen mukaisesti ORIMATTILAN VESI OY - riittävä ja oikea-aikainen yhteistyö kaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa o vesiyhtiö on tehnyt tiivistä yhteistyötä kaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa. 40 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 SELONTEKO KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Toimivallan ja –vastuunjako konserniohjauksessa Konserniohjauksesta vastaa kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajalla on läsnäolooikeus tytäryhtiöiden kokouksissa. Ohjeiden anto kunnan edustajille tytäryhteisöissä Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajat. Konsernitavoitteiden asettamista ja toteutumista koskeva arviointi Orimattilan Lämpö Oy:lle asetetaan tuottotavoite talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Toiminnallisia linjauksia tehdään suurempien investointihankkeiden osalta. Lämpö ja Vesi –yhtiöiden toimintaa ohjataan kaavoituksen ja kunnallisteknisten ratkaisujen kautta, jolloin asunto- ja yhdyskunta-alueet saadaan yhteistyössä käyttöönottovalmiuteen. Orimattilan Yrityskiinteistöjen ja Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalojen osalta linjataan investointien suuntaa omistajapoliittisesti esim. Kiinteistö Oy Vuokratalojen osalta vanhusten palveluasuntojen rakentaminen. Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi Tytäryhtiöt antavat kaupungin osavuosikatsauksiin lyhyet selonteot taloudellisesta tilanteestaan. Tytäryhtiöiden isoista investointihankkeista informoidaan kaupunginhallitusta sekä talous- ja konserniohjaustyöryhmää. Keskitettyjen konsernitoimintojen käyttö Tytäryhtiöiden lainat välitetään sisäisen pankin kautta. Sisäisen pankin toiminnan laajentamista myös kassanhallinnan alueelle tulee kehittää. Vakuutukset on kilpailutettu koskemaan myös tytäryhtiöitä (toteutunut Orimattilan Vesi Oy:n ja Orimattilan Lämpö Oy:n osalta). Kaupungilla ja tytäryhtiöillä on sama tilintarkastusyhteisö. 41 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 KIINTEISTÖ OY ORIMATTILAN VUOKRATALOT TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 OSAKKAAT JA SIJOITETTU PÄÄOMA Orimattilan kaupunki Pääoma 100 % 453 390,52 € TOIMINTA-AJATUS Toiminta-ajatuksena on omistaa ja hallita asuinkiinteistöjä ja asuntoja sekä vuokrata niitä tarvitseville kaupungin hyväksymien asukasvalintaperusteiden mukaisesti. HENKILÖKUNTA Henkilökunnan lukumäärä on 10. TOIMINTA Yhtiön asuntojen käyttöaste on ollut korkea. Asukkaat hoitavat vuokravelvoitteet hyvin. Luottotappioita kirjattiin v. 2014 yhteensä 5.097,78 €. INVESTOINNIT Tilikauden lopulla valmistuivat Artjärven palvelutalo ja Oriontie 2 peruskorjaus. TILINPÄÄTÖS 2012 2013 2014 4 065 011 4 398 185 4 732 148 1,4 8,2 7,6 39 395 32 472 91 082 -26,3 -17,6 180,5 1 809 074 1 966 432 2 034 919 44,5 44,7 43,0 744 932 895 944 1 021 779 3 -10 332 -10 333 28 974 663 32 713 388 31 560 555 muutos % 17,2 12,9 -3,5 Omavaraisuusaste % 19,1 18,6 20,6 Liikevaihto € muutos % Muut tuotot € muutos % Käyttökate € % liikevaihdosta Poistot € Tulos € Tase € 42 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 ORIMATTILAN YRITYSKIINTEISTÖT OY TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 OSAKKAAT JA SIJOITETTU PÄÄOMA Orimattilan kaupunki Pääoma 100 % 356 222,03 € TOIMINTA-AJATUS Yhtiön toiminnan tarkoituksena on edistää yritysten sijoittumista Orimattilaan ja edistää jo toimivien yritysten tuotantotilojen laajennus- ja kehittymistarpeita. TOIMINTA Toiminta keskittyi vuokrattujen tilojen ylläpitoon ja pienehköihin korjauksiin. Vaakatie 9:ssä sijaitseva halli myytiin kesällä. INVESTOINNIT Investointeja ei tehty. TILINPÄÄTÖS 2012 2013 2014 461 240 512 784 467 536 1,2 11,8 -8,2 0 94 456 75 918 395 533 545 317 486 883 85,8 106,3 104,1 Poistot € 234 230 234 230 205 564 muutos % 0,0 0,0 -12,2 -28 093 158 415 132 174 5 648 122 5 507 073 4 740 182 -5,2 -2,5 -13,9 1,3 4,2 7,7 Liikevaihto € muutos % Liiketoim. muut tuotot € Käyttökate € % liikevaihdosta Tulos € Tase € muutos % Omavaraisuusaste % 43 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Yhtiö Orimattilan Lämpö Oy 32. toimintavuosi Osakkaat ja sijoitettu pääoma Orimattilan kaupunki 55 % Kymenlaakson Sähkö Oy 45 % Toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksena on tuottaa Orimattilan keskustaajaman alueelle hyvälaatuista ja edullista lämpöenergiaa ympäristöystävällisesti. Uusiutuvan energian osuutta lämmöntuotannossa pyritään kasvattamaan jatkuvalla kehityksellä. Uusiutuvan energian osuus kaukolämmöntuotannossa oli toimintavuoden aikana 88 %. Henkilökunta Henkilökunnan lukumäärä on 4,5 henkilöä. 27 751,01 € 22 705,37 € 50 456,38 € Energian myynti Toimintavuosi oli Suomen mittaushistorian toiseksi lämpimin.Kaukolämpöä myytiin 34,7 GWh myynnin laskiessa 2,3 %. Uusia kaukolämpöasiakkaita liittyi vuoden aikana 2 kpl. Asiakkaita oli vuoden lopussa 198 kpl. Maakaasun myynti laski 9,3 %. Kokonaismyynti oli 23,4 GWh. Uusia maakaasuasiakkaita ei liittynyt verkostoon. Asiakkaita oli vuoden lopussa 152 kpl. Investoinnit Uutta kaukolämpö- tai maakaasuverkostoa ei toimintavuoden aikana rakennettu. Kokonaisinvestoinnit toimintavuonna olivat yhteensä 29 461 €. Tilinpäätös Taloudellinen tulos 2012 2013 2014 Liikevaihto € 3 891 520 3 800 303 3 597 838 Muutos % 8,9 -2,3 -5,3 Käyttökate € 619 391 849 508 858 245 % liikevaihdosta 15,9 22,4 23,9 Tulos € 37 820 209 540 256 622 % liikevaihdosta 0,99 5,5 7,1 Tase € 7 532 924 7 390 382 7 207 776 Muutos % 102,5 -1,9 -2,5 Omavaraisuusaste % 31,2 32,7 32,7 Liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna 5,3 %, mutta tästä huolimatta taloudellinen tulos pysyi talousarvion tasoa korkeammalla. Hyvään tulokseen vaikutti osaltaan kiinteän polttoaineen sopimuskumppanin vaihtuminen ja yhtiön omistuksessa olleiden energiapuuvarastojen alasajo. Uuden sopimuskumppanin kanssa puupolttoaineet laskutetaan kuukausittain jälkikäteen ilman ennakkovarausmaksuja. Toimintavuoden aikana laiterikkoja ja käyttöongelmia oli selvästi keskimääräistä vähemmän. 44 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Orimattilan Vesi Oy 22. toimintavuosi Osakkaat ja sijoitettu pääoma 600 000 € 600 000 € Orimattilan kaupunki 100 % Oma pääoma Yleistä Vesiyhtiö toimii omistajana ja rakennuttajana. Yhtiö perii verkoston ja kiinteistöjen käytöstä vuokraa kaupungin vesilaitoksen taseyksiköltä. Kaupungin vesilaitos huolehtii käytöstä, kunnossapidosta ja liiketoiminnasta. Yks. 2012 2013 2014 Liikevaihto € 611 065 849 702 961 100 muutos % % 1,84 39,05 13,11 Investoinnit € 2 604 337 657 464 1 049 070 Käyttökate € 538 375 782 390 882 343 % liikevaihdosta % 88,1 92,1 91,8 Tulos € -43 709 31 025 109 743 % liikevaihdosta % -7,15 3,65 11,42 Tase € 11 127 963 11 058 399 11 254 409 muutos % % 16,8 -0,63 1,77 Omavaraisuusaste % % 73,7 77,1 78,7 Henkilökunta Vesiyhtiön palveluksessa on ainoastaan toimitusjohtaja. Toimisto- ja rakennuttajapalvelut ostetaan pääasiassa kaupungin vesilaitokselta. Rakentaminen Vuoden 2014 aikana rakentaminen suuntautui pääosin asemakaava-alueiden ulkopuolisiin vesi- ja viemäriverkostoihin. Vesijohtoverkostoon liittyi 41 uutta asiakasta. Viemäriverkostoon liittyi 46 uutta asiakasta. Saneeraus Vesijohtoverkkoa saneerattiin 1 104 metriä. Viemäriverkostoa saneerattiin 1 050 metriä. Saneeraukset kohdistettiin keskustan alueen vesi- ja viemäriverkostoihin. Taloudellinen tulos Taloudellinen tulos on 109 743,10 euroa voitollinen. Hyvään tulokseen vaikutti investoinneista seurannut yhtiön käyttöomaisuuden tasearvon kasvu ja sen perusteella määritetyn, vesilaitokselta perittävän, vuosivuokran nousu. Yhtiön käyttötalouden muutokset ovat nykyisessä organisaatiomallissa pieniä ja taloudellisen tuloksen voidaan katsoa olevan suoraan verrannollinen vesilaitokselta perittävän vuokran kehitykseen. 45 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 2014 2013 Milj.€ Milj.€ Toimintakulut 57,79 0,00 0,02 -134,41 57,69 0,02 0,02 -133,37 Toimintakate -76,60 -75,64 Verotulot 54,08 32,40 50,67 32,78 0,03 1,45 -1,18 -0,04 0,03 1,99 -1,25 -0,04 KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate 10,13 8,54 Suunnitelman mukaiset poistot -7,43 0,00 0,00 0,04 -7,65 0,00 -0,01 0,02 2,74 0,90 Varausten ja rahastojen muutos -0,35 -0,12 0,03 -0,36 -0,10 0,02 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2,30 0,47 Tilikauden yli- ja alipariarvot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut % Vuosikate/Poistot, % Vuosikate €/asukas Asukasmäärä 46 43,0 43,3 136,3 111,5 621 523 16 301 16 338 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Kassavarat 31.12. Kassavarat 1.1. RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, eur Investointien tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassan riittävyys pv Asukasmäärä 47 TP 2014 Milj. € TP 2013 Milj. € 10,13 0,04 0,32 8,54 0,02 -0,13 -8,64 0,70 1,07 3,62 -12,87 0,29 0,60 -3,55 -0,01 0,01 -0,01 0,00 8,2 -7,06 -2,86 -0,35 -0,42 -2,44 1,18 8,34 -5,82 4,83 -0,07 0,94 13,86 -12,68 1,18 12,68 -8,01 4,67 -7 362 805 -8 641 648 127,6 1,4 33 16 301 67,9 1,4 30 16338 8,22 4,67 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 KONSERNITASE 31.12.2014 VASTAAVAA 2014 2013 VASTATTAVAA 2014 2013 PYSYVÄT VASTAAVAT 119,65 120,27 OMA PÄÄOMA 55,21 54,08 Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkavaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0,50 0,37 0,13 0,00 115,16 10,79 75,18 20,65 5,48 0,46 2,60 0,69 0,49 0,19 0,01 115,46 9,45 76,54 19,40 5,49 0,32 4,25 Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä 41,34 3,75 2,37 5,44 2,30 41,34 3,85 2,37 6,05 0,47 VÄHEMMISTÖOSUUS 0,50 0,45 Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet Muut osakkeet ja osuudet Muut ssaamiset 3,99 0,81 2,96 0,22 4,13 1,00 2,90 0,23 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Investointivaraukset PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset 4,11 0,81 3,31 0,00 0,98 0,98 3,79 0,89 2,90 0,00 0,56 0,56 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat 1,39 1,04 0,35 0,00 1,85 1,47 0,38 0,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat 2,46 1,10 1,29 0,06 2,90 1,54 1,25 0,11 VIERAS PÄÄOMA 78,10 81,17 20,33 20,83 0,78 0,93 Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 50,48 43,49 49,57 42,67 0,56 0,13 0,06 0,03 0,72 0,09 0,07 0,05 0,61 5,85 0,53 0,92 5,63 0,35 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset 5,69 0,61 0,58 0,03 0,00 7,22 0,40 0,37 0,03 0,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Siirtosaamiset Muut saamiset 5,08 3,33 0,01 0,94 0,80 6,82 4,19 0,05 1,45 1,11 27,62 11,20 0,43 0,10 0,10 5,83 2,43 7,54 0,00 0,00 31,60 13,65 0,31 0,04 0,10 8,18 1,91 7,41 0,00 0,00 141,37 142,95 Rahoitusomaisuusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkina instrumentteihin Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut arvopaperit 0,67 0,03 0,55 0,09 0,01 2,57 0,03 0,98 0,06 1,50 13,18 141,37 10,10 142,95 42,3 54,0 7,7 475 3425 55,8 0,0 16 301 40,8 57,5 6,5 399 3528 57,6 0,1 16 338 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Ennakkomaksut Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ 48 Lainat julkisyhteisöiltä Ostovelat Siirtovelat Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Lainat muilta luotonantajilta Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat Siirtyvät korot Lomapalkkajaksotus VASTATTAVAA YHTEENSÄ ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 PALVELUKESKUKSIA KOSKEVAT YLEISET TAVOITTEET: 1. Terveyden edistäminen Tavoite: Kaupungin tehtävänä on huolehtia kaupunkilaisten terveyttä edistävästä, terveyttä suojelevasta tai sairauksia ehkäisevästä toiminnasta. Terveyden edistämisessä on tarkoitus parantaa ihmisten mahdollisuuksia huolehtia omasta ja ympäristönsä terveydestä. Terveyden edistäminen merkitsee sitä, että terveysnäkökohdat otetaan huomioon kaikissa kunnan toiminnoissa ja kaikilla toimialoilla. Toteutuma hallintopalvelukeskus: Vuonna 2013 alkanut henkilöstön terveysliikuntahanke päättyi 28.4.2014 ja uusi hanke Terveysliikunnalla työhyvinvointia alkoi 1.5.2014 ja päättyy 31.3.2015. Hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut liikuntaluotsitoiminnan vakiinnuttaminen. Toteutuma perusturvalautakunta: Kaupungin hyvinvointikertomuksen hyvinvointia kuvaavien tilastojen pohjalta on asetettu tavoitteita terveyden ja hyvinvoinnin edistämiselle. Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta oli 6/2014 esittely laajennetulle johtoryhmälle Lihavuus laskuun- hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta ohjelmasta. Pienempi työryhmä on tämän jälkeen pohtinut toimenpiteitä hallintokunnittain. Terveyskioski tuotti matalan kynnyksen neuvonta- ja terveyspalveluja (3160 asiakaskäyntiä). Ikääntyvien ennaltaehkäisevät kotikäynnit toteutuivat hyvin. Peruspalvelukeskus Aavassa on lisätty elintapaohjaus- ja muuta ryhmätoimintaa eri tulosalueilla. Erityisliikunnan kehittämishankkeen suunnittelussa oli mukana mm. kaupungin liikuntatoimen, Wellamon, Aavan sekä vanhus- ja vammaisneuvoston edustajia. Toteutuma sivistyspalvelukeskus: Varhaiskasvatuksessa on 2014 painotettu lasten liikunnan merkitystä. Pennalan päiväkoti oli pilottina mukana valtakunnallisessa varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelmassa. Opetuspalveluissa on Pennalan ja Vuorenmäen kouluissa Joustava koulupäivä –pilottiprojekti, jossa on yhdistelty välitunteja, liikuntaa ja kerhotoimintaa. Koulujen kerhotoiminnassa on paljon liikunnallista toimintaa. Liikuntapalveluissa on toteutettu liikuntaneuvontaa, terveysliikuntaryhmiä ja kuntosalilaitteet uudistettiin syksyllä 2014. Palvelutoiminta tapahtuu asianmukaisissa turvallisissa toimitiloissa ja poikkeamat tästä, esimerkkinä eräiden kiinteistöjen sisäilmaongelmat, johtavat tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin. Toteutuma tekninen palvelukeskus: Tekninen on kuntalaisten terveyden edistämiseksi osallistunut bioindikaattoriselvityksen laadintaan ilman laadun selvittämiseksi. Lisäksi on laadittu pohjavesien suojelusuunnitelma ja pintavesien tilan selvittämiseksi on tehty sinilevätarkkailua ja muuta pintavesitarkkailua. Kaupungin sisäilmatyöryhmä on käsitellyt kaupungin työntekijöiden lähettämiä sisäilmahaittailmoituksia (36 kpl) koskien kaupungin rakennuksien sisäilmanlaatua ja tehnyt toimenpiteitä sisäilmalaadun parantamiseksi. Katujen osalta Orimattila on ollut mukana liikenneturvallisuustyöryhmässä. Lisäksi kaikessa kaavoituksessa huomioidaan terveellisyys ja turvallisuus 2. Kuntalaisten osallistuminen Tavoite: Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien esiintuominen, viestinnän kehittäminen, kyläjohtokuntien roolin kehittäminen ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen Toteutuma hallintopalvelukeskus: Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajiston kaupunkilaisille avoin iltapäiväkahvitilaisuus toteutettiin 25.8.2014. 49 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupungin facebook –sivujen kautta kaupungin tiedottaminen sekä kaupunkilaisten osallistumismahdollisuudet on lisääntyneet. Vuoden 2013 lopussa käyttöön otettu sähköinen aloitekanava on lisännyt osaltaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia asioiden vireille saamisessa. Sähköinen palaute – kanava on ollut aktiivisessa käytössä ollut ajankohtaisten kannanottojen ja kysymysten välittämisessä kaupunkilaisilta kaupungin organisaatioon. Kaupungin 150-vuotistapahtumien järjestelyt on aloitettu yhteistyössä kylien, yhdistysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kyläjohtokunnilla on ollut kaksi yhteiskokousta, joissa on tiedotettu mm. hanketoiminnasta. Nuorisovaltuuston edustajat ovat osallistuneet kaupunginvaltuuston kokouksiin. Toteutuma perusturvalautakunta: Vanhus- ja vammaisneuvosto on kokoontunut säännöllisesti nostaen esiin ikääntyvien näkökulmaa palveluiden järjestämisessä ja kehittämisessä. Kuntalaisille järjestettiin avoin keskustelutilaisuus, missä oli mahdollisuus kertoa palautetta ja kehittämistarpeita perusturvalautakunnan jäsenille. Tilaisuudessa Sosiaalipalveluissa on toiminut kokemusasiantuntijoita ja esim. vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet ovat osallistuneet kaupungin työryhmiin. Toteutuma sivistyspalvelukeskus: Kuntalaisia kuultiin alkuvuodesta 2014 Heinämaan koulun lakkauttamisesta ja opetuksen siirtämisestä Virenojan kouluun. Sivistystoimenjohtaja ja tulosalue-esimiehet ovat osallistuneet erilaisiin keskustelutilaisuuksiin mm. palveluverkon kehittämisestä ja palvelujen tarjonnasta kaupungin eri osissa. Orimattilan 150-vuotisjuhlavuotta 2015 suunniteltiin useassa eri yhdistystoimijoiden ja kaupunkilaisten tapaamisessa. Toteutuma tekninen palvelukeskus: Teknisessä toimessa kuntalaisten osallistuminen on ollut paitsi lakisääteisten tehtävien mukaista kuten ympäristölupien ja ympäristönsuojelumääräysten valmistelun yhteydessä kuuleminen sekä vapaamuotoista kuten haja-jätevesien infotilaisuus syyskuussa 2014. 3. Asioiden viivytyksetön hoitaminen ja hyvä asiakaspalvelu Tavoite: kaupunkilaisten asiat hoidetaan viivytyksettä ja hyvin palvellen Toteutuma hallintopalvelukeskus: Hyvään asiakaspalveluun ja asioiden viivytyksettömään hoitamiseen on kiinnitetty huomiota. Sisäisen viestinnän keinoja tulee edelleen kehittää ja tietämystä lisätä asiakaspalvelun parantamiseksi. Kesäaikana kolmen viikon ajan, jolloin kaupungintalo on suljettu, puhelinvaihde on palvellut. Toteutuma perusturvalautakunta: Hoito- ja palvelutakuu on toteutunut lainsäädännön mukaisesti. Terveysaseman vastaanottopalveluissa Orimattilassa alkoi asiakasraadin toiminta vuonna 2014. Kuntalaisten palautetta on viety tiedoksi sosiaali- ja terveysyhtymälle. Toteutuma sivistyspalvelukeskus: 50 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Työstä tai opiskelusta johtuvaan päivähoidon kysyntään on pystytty vastaamaan lain edellyttämällä tavalla. Avoin päiväkoti Kimpan tarjoama toiminta on tarjonnut kotihoidossa oleville lapsille kerhotoimintaa sekä tehnyt merkittävää yhteistyötä eri tahojen kanssa lapsiperheiden tukemiseksi. Opetuspalveluissa otettiin käyttöön sähköinen kouluun ilmoittautuminen, jonka avulla ilmoitettiin runsaat 80% koulutulokkaista. Sivistystoimessa laadittiin viestintäohje, jolla pyritään lisäämään tiedotusta eri palveluista. Toteutuma tekninen palvelukeskus: Tekninen on pyrkinyt lupa- ja valvonta-asioissa mahdollisimman viivytyksettömään palveluun. Ympäristölupien osalta on päästy jopa alle 4 kuukauden käsittelyaikaan kuulutuspäivästä lukien. Rakennustarkastajan myöntämien rakennuslupien osalta keskimääräinen lupien käsittelyaika on 3-4 viikkoa. Lisäksi tilapalvelu on kiinnittänyt huomioita palvelun saatavuuden tavoitettavuuden parantamiseen Haahtelan RES-ohjelmalla. 4. Tavoitteellinen toiminta ja johtaminen Tavoite: jokainen kaupungin työntekijä tietää mitä häneltä odotetaan, palvelukeskukset kytkevät toimintansa kaupungin yleisiin tavoitteisiin Toteutuma hallintopalvelukeskus: Johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa. Esimiesinfossa, ay-palavereissa ja osastopalavereissa tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Kehityskeskusteluissa asetetaan työyksikkökohtaisia ja henkilökohtaisia tavoitteita. Toteutuma perusturvalautakunta: Perusturvalautakunnan tavoitteet ovat kytkeytyneet kaupungin strategiaan ja keskeisinä tavoitteina ovat olleet terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Palvelurakenteen ja toimintamallien muutoksilla on haettu säästöjä sosiaali- ja terveysmenoihin. Kaupungin perusturvan ja palveluntuottajan välinen tiivis yhteistyö varmistaa myös, että kaupungin ja palvelun tuottajan strategiat ja tavoitteet ovat yhdensuuntaiset. Toteutuma sivistyspalvelukeskus: Sivistystoimessa saatiin jakoon kaupungin henkilöstön perehdyttämisopas sivistystoimen lisäyksillä päivitettynä sekä viestintäohje. Kehityskeskusteluja käytiin kaikilla tulosalueilla. Opetuspalveluissa otettiin käyttöön työsuoritusten arviointijärjestelmä (TSA) ja sivistystoimenjohtaja on suorittanut kouluvierailuja syyslukukaudella 2014. Toimintayksikköjen laajennuksissa ja saneerauksissa henkilöstö otettiin mukaan suunniteluun. Sivistystoimen johtoryhmän toiminta on tiivistynyt. Palvelukeskuksen työyhteistapahtumassa 8. ja 9.5. tutustuttiin Artjärvellä oleviin sivistystoimen palveluihin. Lautakunta on tutustunut palveluyksiköihin ja niiden toimintaan. Toteutuma tekninen palvelukeskus: Teknisen palvelukeskus on pitänyt kehityskeskustelut keskimääräisesti 40- 50 prosenttisesti. Teknisen palvelukeskuksen kehittämisohjelmaa on noudatettu mahdollisuuksien mukaan. 5. Kuntayhteistyö Tavoite: uusia yhteistyökohteita ja –muotoja seudullisesti. Palvelukeskusten henkilökunta osallistuu aktiivisesti kuntayhteistyöhön. Toteutuma hallintopalvelukeskus: 51 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kuntayhteistyötä tehdään aktiivisesti joka toimialalla. Seudullisesti hoidetaan mm. elinkeinotointa (Ladec) sekä matkailu- ja tapahtumamarkkinointia (Lahti Region), hankintatointa (Lahden hankintarengas) sekä palkkalaskennan ja kirjanpidon palveluita (Päijät-Tili/Calpro). Työllisyyden hoidossa on seudullista yhteistoimintaa ja perustettavan TYP-toiminnan osalta yhteistyötä on tehty koko maakunnan laajuisesti. Tietotekniikan osalta seurataan seudullisia ratkaisuja. Toteutuma perusturvalautakunta: Seudullinen tilaajien yhteistyö on tiivistynyt ja ollut säännöllistä vuonna 2014. Aavan jäsenkunnat ovat kokoontuneet säännöllisesti käsitellen ja valmistellen yhteisiä asioita. Peruspalvelukeskus Aavan ja jäsenkuntien yhteistyönä valmisteltiin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa sekä ikääntyvien hyvinvointisuunnitelmaa. Toteutuma sivistyspalvelukeskus: Orimattila on mukana Päijät-Hämeen sivistystoimen ohjausryhmässä. Sivistystoimen tulosalueilla on seudullisia esimiestapaamisia. Kulttuuritoimi on ollut aktiivisesti mukana Päijät-Hämeen Efekti lastenkulttuurikeskuksen toiminnassa. Toimintaa on kehitetty ja laajennettu vuonna 2014 aloittamalla alueelliset kulttuurikasvatusohjelman konserttikäynnit. Kulttuuritoimenjohtaja on osallistunut Hämeen aluetaidemuseotoiminnan yhteispalaveriin sekä Päijät-Hämeen maakuntamuseon järjestämiin suunnittelupalalavereihin. Varhaiskasvatuksessa siirryttiin elokuussa 2014 yhteiseen seudulliseen Effica-tietojärjestelmään. Toteutuma tekninen palvelukeskus: Teknisen palvelukeskuksen kuntayhteistyö on keskittynyt ilmansuojelun bioindikaattoritutkimukseen, vesienhoidon yhteistyöryhmätyöhön sekä Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksessä mukana toimimiseen. Lisäksi on tehty kuntayhteistyö jätehuollon osalta. Vesihuollon osalta on tehty yhteistyötä Herrala-Salpakangas jatkorakentamisen osalta sekä vesihuollon asiakastietojärjestelmän osalta. Myös Seutupati –yhteistyö on jatkunut. 6. Kumppanuus muiden toimijoiden kanssa Tavoite: Palvelukeskukset neuvottelevat yhteistyökumppaneiden (järjestöt, seurakunta ym.) kanssa yhteistyön mahdollisuuksista säännöllisesti. Toteutuma hallintopalvelukeskus: Yhteistyötä tehdään kolmannen sektorin kanssa veteraanijärjestöjen kanssa sotiemme veteraanien liikuntaryhmien toteuttamisessa. Irtoeläinten hoidosta on sopimus Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistyksen kanssa. Työttömyyden hoidossa on tehty yhteistyötä Orimattilan Työttömät r.y:n sekä Lahden Manna r.y:n kanssa. Orimattilan 150-vuotisjuhlien tapahtumia ja niiden markkinointia on suunniteltu yhdessä kylien ja järjestöjen kanssa. Toteutuma perusturvalautakunta: Vuoden 2014 valmisteltiin Etevan työtoiminnan siirtymistä Aavan omaksi toiminnaksi sekä Artjärven Tuomaskodin toiminnan siirtymistä Aavan toiminnaksi. Perusturvan tilaajajohtaja osallistui muutosten valmistelutyöhön. Yhteistyökumppanit ovat osallistuneet verkostotyöhön ja yhteisten asioiden valmisteluun. 52 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Toteutuma sivistyspalvelukeskus: Varhaiskasvatuksella on jatkunut säännöllinen yhteistyö lapsiperheiden parissa toimivien yhteistyöryhmän kanssa, jossa mukana ovat neuvola, lastensuojelu, MLL, seurakunta, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu. Kaikki päiväkodit toimivat oppilaitosten työssäoppimispaikkoina. Opetuspalveluissa iltapäivätoimintaa järjestävät MLL ja Ampun4H yhdistykset. Lisäksi seurakunta on järjestänyt kouluilla kerhoja. Orimattilan yrittäjät ovat olleet mukana TET-jaksojen toteutuksessa ja yrittäjäkasvatuksen toteuttamisessa. Palveluverkon kehittämisen rakennushankkeissa tehdään tiivistä yhteistyötä kapupungin Tilapalvelun kanssa mm. hankesuunnitelman laadinnassa. Ilmenneitä sisäilmaongelmia on myös selvitetty Tilapalvelun kanssa. Kulttuuritoimi on suunnitellut Orimattilan 150-vuotisjuhlavuoden 2015 tapahtumia yhteistyössä mm. Orimattilan Taideyhdistyksen, Orimattilaseuran ja UKK-arkiston kanssa. Toteutuma tekninen palvelukeskus: Tekninen palvelukeskus on laatinut sopimuksen Ampun 4H-yhdistyksen kanssa koskien palstaviljelyn järjestämisestä Orimattilan keskusta-alueella 53 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 . 54 ORIMATTILAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto, -hallitus ja hallintopalvelukeskus Aimo Ryynänen, pj Tuula Koivunen, I vpj Sirkka-Liisa Papinaho, II vpj Ville-Petteri Erola, jäsen Juha Hirvonen, jäsen Riitta Karjalainen, jäsen Tilinpäätös 2014 Pertti Laaksonen, jäsen Sinikka Lindgren, jäsen Jukka Mölsä, jäsen Seppo Venesjärvi, jäsen Mirva Welling, jäsen Markku Viljanen, jäsen KOKONAISARVIO KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISESTA TOIMINNASTA Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen suhteessa kaupungin strategioihin Orimattilan kaupunki ei osallistunut kuntarakenneselvityksiin vuoden aikana. Salpausselän kuntaselvitys eteni siten, että Hollolan ja Hämeenkosken valtuustot sekä Lahden ja Nastolan valtuustot päättivät vuoden 2015 alkupuolella kuntaliitoksista. Orimattilan kaupunki ilmoitti valmiutensa kuntarakenneselvitykseen Myrskylän ja Pukkilan kuntien kanssa, mutta Pukkilan kunta ei ollut valmis selvityksen aloittamiseen. Kaupungin talouden tasapaino –tavoite toteutui vuoden 2014 osalta hallitusti. Valtionosuuspäätökset jäivät lähes 0,5 milj. alle arvioidun, joka johdosta kaupunginhallitus päätti vuoden 2014 menojen sopeuttamistoimista. Sosiaali- ja terveydenhuollon menot toteutuivat arvioidusti. Budjetoimattomana menona tuli PäijätHämeen Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle maksettava investointiavustus. Lisäksi erikoissairaanhoidon kalliin hoidon laskutukseen vuodelta 2013 tuli 870 teur oikaisu, joka kirjattiin edellisen vuoden yli- ja alijäämistä. Valtionosuuslainsäädännön uudistuksen käsittely saatiin päätökseen. Vuoden 2015 voimaan tulleen lain perusteella Orimattilan valtionosuudet vähenevät 1,5 milj. vuositasolla. Tähän tulevat lisäksi budjettiriihien perusteella tulevat leikkaukset. Sote-lakiluonnoksesta ja kuntalakiluonnoksesta annettiin lausunnot. Kokonaisuutena investointeja tehtiin 5,57 miljoonalla. Alkuperäisessä talousarviossa oli arvioitu investointeihin lähes 10 milj. euroa. Hennan alueen toteuttamiseen varattu 3,2 milj. euron määräraha jäi pääosin toteutumatta, mikä oli suurin syy investointien alkuperäistä arviota pienempään toteutumaan. Kaupungin elinkeinotoiminnan osalta kaupunginvaltuusto hyväksyi elinkeinopoliittisen ohjelman. Kaupunginhallitus nimesi elinkeinotyöryhmän, jossa on mukana yrittäjäjärjestöjen edustajia. Kaupungin keskustan kehittämistä jatkettiin Erkontien kunnostuksella Palojoen sillalle asti. Syksyllä tehtiin kuntien yhteisen elinkeinoyhtiön Ladecin puolivälitarkastelu, minkä perusteella kaupunginvaltuusto päätti jatkaa yhtiön rahoittajakuntana seuraavat kaksi vuotta. Pennalan teollisuusalueelta hankittiin maata 27 hehtaaria tuleviin elinkeinopoliittisiin tarpeisiin. Lisäksi kaupungin edustajat tapasivat aktiivisesti yrittäjiä yrittäjien aamukahvitilaisuuksissa sekä yritysvierailukierroksilla. Hennan keskeiselle alueella laadittiin asemakaava, ja kaupunginvaltuusto hyväksyi sen joulukuussa. Kaavatyön ohella suunniteltiin kunnallistekniikan verkostoa ja katuja. Hennan alueen halkaisevan sähkölinjan peruskorjaus tuli ajankohtaiseksi, ja yhteistyössä Fingridin ja maanomistajien kanssa saatiin suunnitteluprosessiin mukaan Hennan alueen kiertävä vaihtoehto. Hennan masterplan-suunnitelmaa täydennettiin suunnittelemalla lähialueen maankäyttöä. Hennan markkinoinnin edistämiseksi ja tulevan toiminnan työvälineeksi valmisteltiin konsulttityönä Hennan verkkoportaalia ja virtuaalimallia hankerahoituksen avulla. Hennan länsirinteen alueelta ostettiin 8,6 hehtaarin maa-alueen käytettäväksi pientalovaltaiseen asuntorakentamiseen. Ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen eteni ja Orimattilan kaupunki merkitsi Lahden Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeita. Myös Tuoterenkaan toiminta erkani Päijät-Hämeen koulutuskonsernista osakeyhtiömuotoiseksi. Tähän yhtiöön ei lähdetty osakkaaksi. Maaseututoimen yhteistoiminta-alueen toiminta on edelleen sujunut kustannustehokkaasti ja lain määräämissä aikarajoissa on pysytty. 55 ORIMATTILAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto, -hallitus ja hallintopalvelukeskus Tilinpäätös 2014 Arvio tilinpäätöksen vaikutuksista vuoden 2015 talousarvion toiminnallisiin tavoitteisiin sekä tulo- ja menoarvioihin Vuosi 2014 toteutui talouden osalta hallitusti. Myös toiminnalliset tavoitteet toteutuivat kohtuullisen hyvin. Vuosi 2015 on hyvin haasteellinen yleisen taloudellisen tilanteen takia. Valtionvelan kasvua ei ole saatu taittumaan, eikä kuntien tulopohja kasva yleisen taloudellisen tilanteen takia. Työttömyyden aiheuttamat kustannukset ovat kasvussa. Vuoden 2015 talousarvion tasapainottaminen oli haasteellista ja osin perusturvalautakunnan alaiseen toimintaan sekä henkilöstömenoihin kohdistuvia säästöjä haetaan vielä vuonna 2015. Määrärahaseuranta sekä poikkeamiin oikea-aikaisesti reagoiminen on tärkeää. On todettava, että vuoden 2014 hyvään tulokseen osaltaan vaikutti verotulojen kasvu, joka aiheutui veroprosenttien nostosta ja verotusarvojen tarkistuksesta. Vuonna 2015 veroprosentit ovat entisellään, mutta valtionosuudet jäävät edellisvuotta selvästi pienemmiksi. Menojen kasvua on saatava hillityksi talouden tasapainon säilyttämiseksi. TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2014 Toiminnallinen tavoite 1: Kaupungin talouden tasapainon säilyttäminen Mittari/Arviointitapa 1: Vuosikatteen suhde käyttötalouden poistoihin. Tavoitetaso 2014: Vuosikate kattaa poistot ja alijäämiä ei synny. Toteutuma: Vuosikate kattoi poistot 155 prosenttisesti. Mittari/Arviointitapa 2: Lainakanta euroa/asukas Tavoitetaso 2014: Velkamäärä asukasta kohti alle kuntien keskiarvon. Toteutuma: Orimattilan kaupungin velkamäärä asukasta kohti on 2 104 €. Kuntien keskiarvo on 2 733 €/as vuonna 2014. Ilman tytäryhtiöille välitettyjä konsernilainoja lainaa on asukasta kohti 958 €. Mittari/Arviointitapa 3: Toimintamenojen suhde verorahoitukseen. Tavoitetaso 2014: Toimintamenojen kasvuprosentti on pienempi kuin verorahoituksen kasvuprosentti. Toteutuma: Toimintamenojen kasvu oli 0,15 prosenttia ja verorahoituksen kasvu 3,63 prosenttia. Verorahoituksen kasvu muodostui pelkästään verotulojen kasvusta – valtionosuudet vähenivät edellisvuodesta 1,18 prosenttia. Veroprosentin nosto (2013: 19,75 ja 2014: 20,5), kiinteistöveroprosenttien korotus sekä valtakunnallisesti tehty verotusarvojen tarkistus ovat olennaisesti vaikuttaneet tähän kehitykseen. Toiminnallinen tavoite 2: Henkilöstön ja organisaation kehittäminen hyväksytyn henkilöstön kehittämisohjelman ja muiden suunnitelmien ja ohjeiden mukaisesti Mittari/Arviointitapa 1: 56 ORIMATTILAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto, -hallitus ja hallintopalvelukeskus Tilinpäätös 2014 Säännölliset esimiespalaverit ja tapaamiset ammattiyhdistysten kanssa, joiden avulla pidetään yllä yhtenäistä toimintatapaa ja kehittämisohjelman toteutusta. Tavoitetaso 2014: Vähintään 2 esimiesinfoa vuoden aikana Vähintään 6 informatiivista tapaamista ammattiyhdistysten kanssa vuoden aikana Toteutuma: Esimiesinfot on pidetty 30.9. (liikuntaprojekti, työllisyysasiat, ajankohtaiset asiat) ja 9.12. (henkilövakuutusten esittely, varhaisen puuttumisen malli, ajankohtaiset asiat). Ammattiyhdistysten kanssa pidettiin 7 informatiivista tapaamista. Mittari /Arviointitapa 2: Kehityskeskustelujen pitäminen Tavoitetaso 2014: Kehityskeskustelut pidetty vuosittain Toteutuma: Kehityskeskustelut on pidetty 95 prosenttisesti. Mittari/Arviointitapa3: Yhtenäinen esimiehen ohjeistus palkkatyöryhmän valmistelemana Tavoitetaso 2014: Valmis ohjeistus vuoden loppuun mennessä Toteutuma: Esimiehen ohjeistuksen valmistelu on aloitettu, mutta sen valmistuminen siirtyi vuodelle 2015. Toiminnallinen tavoite 3: Kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen vuonna 2014 valmistuvan elinkeino-ohjelman sekä muiden sektoreiden kehittämisohjelmien avulla. Strategian mukaisia päämääriä ovat kaupungin aseman vahvistaminen asuin- ja yrityskaupunkina sekä kaupungin vetovoimaisen imagon lisääminen. Näiden tavoitteiden toteuttamisessa keskeisinä yhteistyökumppaneina alueella ovat Lahden seudun elinkeinoyhtiö Ladec Oy, matkailuyhtiö Lahti Region Oy sekä kaupungin yrittäjät. Vuonna 2014 selvitetään Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy:n asema organisaatiossa ja suoritetaan Ladec Oy:n väliarviointi. Mittari/arviointitapa: - asukasmäärän muutos - yritysten määrän muutos - työttömyysaste - työpaikkojen määrän kasvu - luovutetut asuin- ja yritystontit - kaupungin ja yrittäjien yhteiset tilaisuudet Tavoitetaso 2014: - asukasmäärän muutos positiivinen - yritysten määrän nettomuutos 25 / v - työttömyysaste enintään 10,5 % - työpaikkojen määrän kasvu - riittävä määrä asuin- ja yritystontteja - yrityskierrokset 4, yhteiset tilaisuudet 4 Toteutuma: Elinkeinotyöryhmä määritteli 16.10.2014 kaupungin strategian perusteella elinkeino-ohjelman keskeisiksi 57 ORIMATTILAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto, -hallitus ja hallintopalvelukeskus Tilinpäätös 2014 painopisteiksi yritysten toimintaedellytysten kehittämisen ja houkuttelevat yritys- ja logistiikka-alueet (Hennan Tuuliharja, Pennalan, Sampolan ja Orivillen alueet) tavoitteineen. Asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi kaupunki on tehnyt aktiivista yhteistyötä myös Ladec Oy:n, Lahti Region Oy:n, kaupungin yrittäjäjärjestöjen sekä yrittäjien kanssa. Kaupunginvaltuusto päätti 10.11.2014, että Ladecin rahoittajasopimusta jatketaan seuraavat kaksi vuotta. Lahti Region Oy:n sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun saakka. Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy:n osalta on linjattu, että teollisuustilojen omistusta ei lisätä. - - asukasmäärä vuoden 2013 lopussa 16 338 ja vuoden 2014 lopussa 16 301, muutos -37 asukasta yritysten nettolisäys 37, (perustettu 80, lakkautettu 43) työttömyysaste vuoden lopussa 15,1 %, vuoden 2014 keskiarvo 13,1 % työpaikkojen määrä: avoimia työpaikkoja vuoden lopussa 41 riittävä määrä asuin- ja yritystontteja: keskustassa vapaana 17 omakotitonttia ja 4 rivitalotonttia, Pennalassa vapaana 5 omakotitonttia, joista 4 on varattu. Alueelle on tulossa 10 uutta tonttia. Artjärvellä on vapaana 10 omakotitonttia. Hennaan on kaavoitettu asuntokortteleita 1000 asukkaalle ja vuonna 2015 kaavoitetaan Länsirinteen alueelle n. 750 asukkaalle omakoti- ja rivitalotontteja. Pennalassa on vapaana 2 ha asemakaavoitettua yritysaluetta. Pennalasta on hankittu lisämaata vuonna 2014, johon tullaan kaavoittamaan yritystontteja sekä laatimaan tarvittavat tieliittymäsuunnitelmat. Sampolaan tullaan kaavoittamaan yleis- ja asemakaavan myötä uusia yritystontteja. yrityskierroksia toteutettiin 7 (20 yritystä), yrittäjien aamukahvitilaisuuksia 6, uita yhteistoimintatilaisuuksia 9 Toiminnallinen tavoite 4: Sähköisten järjestelmien kehittäminen Mittari/Arviointitapa 1: Extranetin käyttöönotto Tavoitetaso 2014: Extranet käytössä vuoden loppuun mennessä Toteutuma: Seudullinen intra/extranet ei toteutunut suunnitellulla tavalla. Mittari/arvioititapa 2: Työasemien vakiointi Tavoitetaso 2014: Hallintoverkon koneet vakioitu vuoden loppuun mennessä Toteutuma: 90 prosenttia hallintoverkon koneista on vakioitu, joten tavoitteeseen ei täysin päästy. Toiminnallinen tavoite 5: Ruoka- ja siivouspalveluiden henkilöstön kehittämismahdollisuuksien lisääminen sekä ruoka- ja siivouspalveluiden yhteistyön tiivistäminen Mittari/arvioititapa 1: Omaa työtään kehittävien työryhmien kokoontumiskäytäntöjen vakiinnuttaminen Tavoitetaso 2014: Työntekijät kuuluvat 2 – 3 vuodessa kokoontuviin omaa työtään kehittäviin työryhmiin. Työryhmien kokoontumisista tehdään muistiot. Tiedotetaan koko ruoka- ja siivouspalveluiden organisaatiota. Toteutuma: Työryhmät on perustettu ja säännölliset tapaamiset on merkitty vuosikalenteriin 2015. Käsitellyistä asioista tiedotetaan muita työryhmiä sekä keskustellaan laajemminkin esille tulleista asioista. 58 ORIMATTILAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto, -hallitus ja hallintopalvelukeskus Tilinpäätös 2014 Mittari/arvioititapa 2: Siivouspalveluiden ammattitaidon hyödyntäminen ruokapalveluissa Tavoitetaso 2014: Keittiön siivousvälineet, toimintatavat ja perehdytys on läpikäyty toimipisteittäin, siivoushenkilöstö tukee ruokapalvelun siivoustyötä Toteutuma: Siivouspalveluissa on aloitettu keittiöiden siivousmitoituksen tekeminen. Välineet ja menetelmät tarkastetaan keittiöittäin ennen työn opastusta. Toiminnallinen tavoite 6: Hyvin toimivat maataloushallinnon palvelut Mittari/Arviointitapa: Tukihakemusten käsittelyaika ja määräajat Tavoitetaso 2014: Tukihakemusten käsittelyaika ja määräajat ovat toteutuneet maksajavirastosopimuksen mukaisesti. Toteutuma: Tukihakemusten käsittelyaika ja määräajat toteutuvat maksajavirastosopimuksen mukaisesti. Toiminnallinen tavoite 7: Maaseutuhallinnon sähköisen asioinnin edistäminen Mittari/Arviointitapa: Sähköisten hakemusten lukumäärä Tavoitetaso 2014: 50 % jätetyistä hakemuksista sähköisinä Toteutuma: Yhteistoiminta-alueen maataloustukihakemuksista 48 prosenttia palautettiin sähköisesti. Toiminnallinen tavoite 8: Strategian mukaiset kehittämisohjelmat päivitetty asuntotoimessa Mittari/Arviointitapa: Asunto-ohjelman laatiminen Tavoitetaso 2014: Asunto-ohjelma tehty elokuun loppuun mennessä Toteutuma: Asunto-ohjelman päivityksen valmistelu aloitettiin, mutta asuntosihteerin eläkkeelle siirtymisen johdosta päivitystä ei saatu valmiiksi vuoden loppuun mennessä. SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2014 ULKOISET KAUPUNGINVALTUUSTO TP 2014 TA 2014 MENOT 139 840 162 880 muutos % -1,18 TULOT 25 378 20 720 muutos % +100 NETTO 114 462 142 160 59 TP 2013 141 511 TP 2012 161 904 0 48 144 141 511 113 760 ORIMATTILAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto, -hallitus ja hallintopalvelukeskus muutos % Tilinpäätös 2014 -19,1 SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2014 SISÄISET KAUPUNGINVALTUUSTO TP 2014 TA 2014 MENOT 0 muutos % 1 210,9 2 530 TULOT 0 0 NETTO muutos % 1 210,9 TP 2013 193 TP 2012 75 0 193 75 TP 2012 2 530 KAUPUNGINHALLITUS ULKOISET MENOT muutos % +4,92 TULOT muutos % -19,95 NETTO muutos % +18,74 TP 2014 TA 2014 TP 2013 7 038 757 7 522 150 6 708 429 6 422 330 1 917 831 1 891 110 2 395 809 2 466 388 5 120 926 5 631 040 4 312 620 3 955 942 TP 2014 TA 2014 TP 2013 TP 2012 636 045 660 860 603 688 576 230 2 670 139 2 684 170 2 593 422 2 364 280 -2 034 094 2 023 310 -1 989 734 1 788 050 KAUPUNGINHALLITUS SISÄISET MENOT muutos % 5,4 TULOT muutos % 3,0 NETTO muutos % 2,2 SELVITYS OLEELLISISTA POIKKEAMISTA TILINPÄÄTÖS/TALOUSARVIO Talousarvio toteutui hallitusti. Kaupunginhallituksen tulosalueella ylitys johtui Artjärven kehittämisrahan arvioitua suuremmasta käytöstä. Liikuntapuiston toteuttaminen oli talousarviossa, mutta nuorisotilan toteuttaminen ja kesäteatterikatsomo eivät olleet. Elinkeinotoimen alaiset hankkeet (OTE-hanke ja Hennan markkinointihanke) toteutuivat sekä menojen että tulojen osalta arvioitua pienempinä. Molemmat hankkeet jatkuvat vielä vuodelle 2015. 60 ORIMATTILAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto, -hallitus ja hallintopalvelukeskus Tilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN (vakinaiset ja määräaikaiset, ei työllistämistuella palkattuja) Tulosalue TP2014 TA2014 TP2013 TP2012 Hallitus - kaupunginjohtaja 1 1 1 1 Elinkeinotoimi ja projektit 4,9 - hankeasiamies 1 1 1 1 - elinkeino- ja kehittämisjohtaja 0,7 0,7 0,7 - projektipäällikkö (m.a.) 1 1 - yksilövalmentaja (m.a.) 1,25 2 0,6 - ryhmävalmentaja (m.a.) 1 0,2 1,2 - projektityöntekijä 4 Yleishallinto 12 11 - elinkeino- ja kehittämisjohtaja 0,3 0,3 0,3 1 - talousjohtaja 1 1 1 1 - laskentasihteeri 1 1 1 1 - arkistosihteeri 1 1 1 1 - toimistosihteeri (1 m.a.) 4,5 5 5 5 - projektipäällikkö, liikuntahanke 1 0,7 - atk-päällikkö 1 1 1 1 - järjestelmäasiantuntija 2 2 2 2 - projektityöntekijä 1 Asuntotoimi (asuntosihteeri 0,3 ja toimistosihteeri 0,4 0,6 0,6 0,6 0,3) Ruokapalvelut 36,54 37,3 37,6 37,5 Siivouspalvelut 21,09 23,1 24,4 23 Maatalouselinkeinohallinto - maaseututoimenjohtaja 1 1 1 - maaseutusihteeri 2,6 2,6 2,6 - maataloussihteeri 1 - toimistoagrologi 1 SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Suorite, tunnusluku Kaupunginhallitus - kokousten lukumäärä - käsiteltyjen asioiden lukumäärä Ruokapalveluiden ateriamäärä Maatilojen lukumäärä (aktiivitilat) Maksetut tuet, milj. euroa Atk-työasemien lukumäärä - hallinto - opetus - muut TP2014 TA2014 TP2013 TP2012 23 441 829 185 892 33 22 400 910 000 900 33 22 430 834 900 910 33 22 412 795 000** 490 17,3 250 620 35 240 550 35 240 550 35 228 520 36 *Yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa 1.1.2013. ** Suoritekertoimet muutettu vastaamaan valtakunnallisia kertoimia, ruokailijamäärä ei ole vähentynyt. Vertailusuoritemäärä talousarvioon 795 000 + 42 000 = 837 000 61 ORIMATTILAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto, -hallitus ja hallintopalvelukeskus 62 Tilinpäätös 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Veini Holopainen, pj. Janne Blomerus Päivi Koskimaa Pertti Laaksonen Tilinpäätös 2014 Pia Jäämaa, vpj. Sanna Heikkinen Janne Kyröläinen / Jarmo Syrjäläinen Seija Jantunen KOKONAISARVIO LAUTAKUNNAN ALAISESTA TOIMINNASTA Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen suhteessa kaupungin strategiaan Perusturvalautakunnan tavoitteet kytkeytyivät kaupungin strategiaan ja painopisteinä olivat mm. terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, ns. Ikälain toimeenpanoon liittyvä arviointi ja kehittäminen, palvelurakenteen muutos ja eri toimijoiden välisen yhteistyön syventäminen. Artjärven tehostetun palveluasumisen yksikkö aloitti toimintansa alkuvuodesta 2014. Palvelutalon kokonaiskustannukset olivat vuonna 2014 Orimattilalle pienemmät, kun osa paikoista oli Myrskylän vanhainkodin asukkaiden käytössä. Myrskylän vanhainkoti peruskorjataan sekä laajennetaan ja se valmistuu 8/2015. Vuoden 2014 aikana peruspalvelukeskus Aava valmisteli Artjärvellä Tuomaskodin toiminnan siirtoa Aavan omaksi toiminnaksi vuoden 2015 alusta. Samoin Aava valmisteli yhteistyössä Etevan kanssa Orimattilan toimintakeskuksen siirtoa Aavan toiminnaksi vuoden 2015 alusta. Perusturvan tilaajajohtaja osallistui näihin valmistelupalavereihin. Aavassa valmisteltiin myös ns. Ikälain mukaisen palveluohjauksen aloittamista ikääntyneille vuoden 2015 alusta. Vastaanottopalveluiden kilpailutus toteutui ja Aavan johtokunta valitsi palveluiden tuottajaksi Attendo Oy:n 1.5.2015 alkaen. Vastaanottopalveluiden kumppanuustyöryhmään Orimattilan seudun kunnat nimesivät edustajansa ja työryhmän tarkoituksena on viedä kuntalaispalautetta ja palvelujen kehittämistarpeita palvelun tuottajalle. Attendo Oy:n toimesta on vuonna 2014 käynnistynyt myös vastaanottopalveluiden asiakasraadin toiminta Orimattilassa. Orimattilassa järjestettiin Orimattilan seudun luottamushenkilöille tiedotustilaisuus vastaanottopalveluiden ulkoistuksen sopimuksen sisällöstä sekä palveluiden käytännön toteutuksesta 10 / 2014. Perusturvalautakunta kokoontui 10 kertaa käsitellen mm. talousarviota, talouden sopeuttamistoimia, tilinpäätöstä, sosiaaliasiamiehen raporttia, osavuosikatsauksia ja muita perusturvalautakunnan käsittelyyn tulleita asioita. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä pyysi jäsenkunniltaan lausunnot ensihoidon palvelutasoesitykseen syksyllä 2014. Sosiaali - ja terveysministeriölle sekä Kuntaliitolle annettiin pyydetyt lausunnot valmisteilla olleesta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista. Perusturvalautakunta tutustui Orimattilan terveysaseman yksiköihin ja niiden toimintaan. Lisäksi perusturvalautakunnassa oli aikuissosiaalityön ja lastensuojelun esittelyä Aavan viranhaltijoiden toimesta. Kaupungin OTEtyöllistämishankeen toimintaa ja tuloksia esitteli hankkeen työllisyyskoordinaattori syksyllä 2014. Arvio tilinpäätöksen vaikutuksista vuoden 2015 talousarvion toiminnallisiin tavoitteisiin sekä tulo- ja menoarvioihin Perusturvan toteuma oli 51 088 850,54 euroa vuonna 2014. Kuntayhtymä ilmoitti vuoden 2014 tilinpäätöksen yhteydessä virheestä kalliin hoidon tasausmaksussa vuodelta 2013. Kalliin hoidon tasauksen laskuissa on tehty virhe vuoden 2013 tilinpäätöksessä ja tämä vaatii oikaisua. Orimattilan kaupungille tulee lisämaksua vuoteen 2013 liittyen 870 630 euroa. Tämä ei vaikuta vuoden 2014 tilinpäätöslukuihin. Vuoden 2015 perusturvan talousarvio on kokonaisuudessaan 51 988 130 euroa ja siinä on kasvua vuoden 63 ORIMATTILAN KAUPUNKI Perusturvalautakunta Tilinpäätös 2014 2014 tilinpäätökseen nähden 1,8 prosenttia. Kaupungin talousarvioon on varattu kuntayhtymän maksuosuusarvioita pienemmät määrärahat erikoissairaanhoidon ja peruspalvelukeskuksen tulosalueille. Tähän liittyen peruspalvelukeskus Aavan kanssa on käynnistetty talouden sopeuttamistoimet vuodelle 2015. Toiminnallisten tavoitteiden osalta syrjäytymisen ehkäiseminen ja ennaltaehkäisevien palvelujen kehittäminen nousee keskiöön myös vuonna 2015. Orimattilassa on kasvua lastensuojelun sijoituksissa kodin ulkopuolelle ja sekä nuoriso- että pitkäaikaistyöttömyys ovat kasvaneet voimakkaasti edellisvuodesta. Perusturvalautakunnan vuoden 2015 toiminnallisissa tavoitteissa on mm. perhetyöntekijäresurssien lisäys, Aavan ja sivistyspalveluiden yhteistyön vahvistaminen esim. nuorten työpajatoiminta sekä palvelurakennemuutokset esim. ikääntyvien palveluissa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2014 Toiminnallinen tavoite 1: Kuntalaiset saavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut palvelu- ja hoitotakuun edellyttämässä ajassa. Mittari/Arviointitapa: Tuottajan tilastot hoidon ja palvelujen saatavuudesta neljännesvuosittain Tavoitetaso 2014: Palvelu- ja hoitotakuu toteutuu lain mukaisesti. Toteutuma: Sosiaali- ja perusterveydenhuollossa palvelu- ja hoitotakuu toteutuivat pääsääntöisesti lainsäädännön mukaisesti. Kiireettömän hoidon odotusaika lääkärille oli 11 vrk ja sairaanhoitajalle 5 vrk. Kiireettömän hoidon odotusaika hammaslääkärille oli 31 vrk ja suuhygienistille 16 vrk. Lastensuojelutarpeen selvitys 3 kk:n kuluessa toteutui 90 %. Toimeentulotuen käsittely 7 vrk:n kuluessa toteutui 96 %. Sosiaalityöntekijän / sosiaaliohjaajan toteuttama palvelutarpeen arviointi 7 vrk:n kuluessa toteutui 100 %. Siirtoviivepäiviä potilassiirroissa erikoissairaanhoidosta perustasolle ei ollut. Koti- ja asumispalveluissa tehostettuun palveluasumiseen jonottavia oli 16 henkilöä. Erikoissairaanhoidossa väestön tarvitsemat palvelut pystyttiin tuottamaan lain edellyttämällä tavalla. Toiminnallinen tavoite 2: Sosiaali- ja terveydenhuollon taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä tuloksellisuus- ja vaikuttavuusohjelma toteutuvat suunnitelman mukaisesti ja tuottaja raportoi oikea- aikaisesti uhkaavista ylityspaineista tai toiminnallisista muutoksista. Mittari/Arviointitapa: Tuottajan toimittamat raportit taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta neljännesvuosittain tai erikseen raportoituna. 64 ORIMATTILAN KAUPUNKI Perusturvalautakunta Tilinpäätös 2014 Toteutuma: Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä toteutti suunnitellusti talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Erikoissairaanhoidossa henkilöstön lomautuksilla saatiin noin 2 miljoonan euron säästöt. Lisäksi keskussairaalassa vähennettiin sairaansijoja ja esim. leikkauspotilaiden sairaalaan tulotapaa uudistettiin. Erikoissairaanhoidon painotusta on siirretty päiväosastohoitoon ja päiväkirurgisiin toimenpiteisiin. Asiakaspalvelujen ostot yliopistosairaaloista pysyivät edellisvuoden tasolla, sillä erittäin kalliita toimenpiteitä vaatineita potilaita oli edellisvuotta vähemmän. Erikoissairaanhoidon sopeuttamistoimien myötä vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna jäsenkuntien maksuosuudet laskivat kokonaisuudessaan 2,4 prosenttia. Kuntayhtymä tiedotti syksyllä 2014 jäsenkunnilleen potilasvahinkovakuutusmaksun korotuspaineista. Potilasvakuutuskeskus ilmoitti sairaanhoitopiireille vakuutusmaksujen korotuspaineesta ja tämä oli PäijätHämeen sosiaali- ja terveysyhtymän osalta 10,2 miljoonaa euroa. Vastuulisäyksen korotuspaineet johtuvat suurelta osin siitä, että kunnat perivät potilasvakuutusjärjestelmästä niille aiheutuneita kuluja vaikeasti vammaisten potilaiden palveluasumisesta ja henkilökohtaisesta avustamisesta. Potilasvakuutuskeskuksen maksu kattaa laskennallisesti vuosikymmenien päähän toteutuvia vammautuneiden potilaiden kustannuksia. Sairaanhoitopiirit ja Potilasvakuutuskeskus neuvottelivat maksujen kohtuullistamisesta ja jaksottamisesta. Vuoden 2014 ennusteissa oli jo varauduttu 2,5 miljoonan menoerään ja lopulta potilasvakuutusmaksu ylitti ennusteet 1,9 miljoonalla eurolla. Peruspalvelukeskus Aavassa talouden sopeuttaminen tapahtui mm. palvelurakenteen muutoksilla, uusilla toimintamalleilla sekä kotihoidon optimointiohjelman käyttöönotolla. Kokonaisuutena Aavan talousarvio alittui 1,6 miljoonalla eurolla verrattuna alkuperäisiin maksuosuusarvioihin. Palvelusopimusneuvottelujen jälkeen useat Aavakunnat edellyttivät Aavalta sopeuttamistoimia vuoden 2014 aikana. Vuoden 2014 aikana Aavassa lisättiin työttömien terveystarkastuksia 17 %, työpajatoiminta kasvoi ja vanhusten ennaltaehkäisevissä kotikäynneissä ylitettiin tavoitetaso. Etevan työtoiminnan siirtymistä Aavan omaksi toiminnaksi valmisteltiin vuoden 2014 aikana ja toiminnot siirtyivät Aavalle 1.1.2015. Tulevaisuuden terveyskeskusmalli on käytössä Nastolassa sekä osittain Sysmässä ja Hartolassa ja Orimattilan seudulla. Iitissä toimintamallin aloittamiseen ei päästy vuoden 2014 aikana. Aavassa on laadittu työhyvinvointikyselyn pohjalta työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma. Kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveyspalvelujen rakennemuutos jatkui yhteistyössä kuntien kanssa. Ympäristöterveydenhuollon talousarvio kokonaisuudessaan hieman alittui ( 61 000 €) ja tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Terveydensuojelun toimintatuotot ylittivät talousarvion merkittävästi (toteuma 127,7%) ja asiakasmaksutuotot lisääntyivät 12.5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Terveydensuojelussa toimintakulut alittuivat (toteuma 97,3 %) ja eläinlääkintähuollossa ylittyivät (toteuma 104,3 %). Palvelujen käyttö vaihteli kunnittain molemmilla tulosalueilla vaikuttaen lopullisten kuntaosuuksien toteutumiseen. Tarkastusten kokonaismäärä oli edellisvuotta suurempi ja neuvonta- ja konsultaatiokäyntien tavoitteet ylitettiin. Eläinlääkintähuollossa tilakäyntien ja pieneläinkäyntien määrät ylittivät talousarviossa suunnitellut määrät. Kuntayhtymä raportoi osavuosikatsauksissaan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteumasta. Aavakuntien kuntaseiskan kokouksessa Aavan viranhaltijat esittelivät myös toteumaa säännöllisesti. Kuntayhtymän talousjohtaja oli seudullisessa tilaajien kokouksessa säännöllisesti esittelemässä talouden toteumaa ja muita ajankohtaisia asioita. Kaikkien toimialojen osalta oli kuntakohtaista vaihtelua talousarvion ja suoritemäärien toteutumisen suhteen. Tavoitetaso 2014: Talousarvion mukaiset taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuvat suunnitellusti. 65 ORIMATTILAN KAUPUNKI Perusturvalautakunta Tilinpäätös 2014 Toteutuma: Kuntayhtymän maksuosuusarvioon nähden varsinainen erikoissairaanhoito ylittyi tilinpäätöksessä 188 261 eurolla. Maksuosuusarvioon nähden Akuutti24 :n maksuosuusarvio alittui 37 711 eurolla ja ensihoito ylittyi 71 129 eurolla. Sosiaali- ja perusterveydenhuollon maksuosuusarvio alittui 345 235 eurolla. Ympäristöterveydenhuollon maksuosuusarvio alittui 28 329 eurolla. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän hallituksen päätöksen ( 17.11.2015) mukaisesti jäsenkunnille tuli maksettavaksi rakentamiseen liittyvä investointiavustus, joka Orimattilan osalta oli 122 091 euroa. Palvelusopimuksen kuntakohtaisena toimenpiteenä oli suunnitelma Artjärven palvelutalon käyttöönotosta niin, että Myrskylän käyttöön tulee 10 paikkaa oman vanhainkodin rakentamisen ajaksi. Tämä toteutui ja 10 asukaspaikan kustannukset maksoi Myrskylän kunta. Näin voitiin sopeuttaa vuoden 2014 talousarviota. Toiminnallinen tavoite 3: Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen eri toimijoiden yhteistyönä sekä tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen toimintojen kehittämisessä. Mittari/Arviointitapa Hyvinvointikertomuksen päivittäminen vuonna 2014. Hyvinvointityöryhmän laajentaminen ja yhteistyön vahvistaminen eri toimijoiden välillä. Terveyskioski tuottaa ja kehittää matalan kynnyksen neuvonta- ja terveyspalveluja kuntalaisille yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Keski-ikäisille ja ikääntyville kuntalaisille suunnataan perusturvan ja muiden hallintokuntien yhteistyönä liikuntaan ja pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisyyn liittyviä teematapahtumia. Vuonna 2014 järjestetään yksi kuntalaisille avoin perusturvalautakunnan kokous. Vuonna 2014 järjestetään perusturvalautakunnan ja kuntalaisten yhteinen keskustelutilaisuus. Kouluterveyskyselyn ja koulujen hyvinvointiprofiili- kyselyn tulosten analysointi. Tavoitetaso 2014: Hyvinvointikertomus on päivitetty kevään 2014 aikana. Laajennettu hyvinvointityöryhmä aloittaa työskentelyn vuoden 2014 alussa. Terveyskioski ja kaupungin hallintokunnat järjestävät yhteisiä neuvonta- ja teemapäiviä/tapahtumia. Vuonna 2014 järjestetään kolme teematapahtumaa eri toimijoiden yhteistyönä. Avoin kokous toteutuu keväällä 2014. Keskustelutilaisuus toteutuu keväällä 2014 ja siinä saadaan kuntalaisilta palautetta palveluista ja kehittämisideoita. Perusturva, sivistystoimi ja muut yhteistyötahot kehittävät yhdessä uusia toimintamalleja / yhteistyömuotoja analyysitietojen pohjalta. 66 ORIMATTILAN KAUPUNKI Perusturvalautakunta Tilinpäätös 2014 Toteutuma: Hyvinvointikertomus päivitettiin suunnitellusti ja käsiteltiin kaupungin luottamuselimissä. Laajennettu hyvinvointityöryhmä aloitti kesällä 2014 toimintansa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta oli Lihavuus laskuun – ohjelman esittelyä 6 /2014 laajennetulle johtoryhmälle ja sen pohjalta hallintokunnittain pohdittiin mahdollisia toimenpiteitä. Terveyskioski ja kaupungin hallintokunnat tekivät yhteistyötä ja järjestivät tapahtumia/teemapäiviä. Terveyskioskissa oli vuonna 2014 3160 asiakaskäyntiä. Perusturvalautakunta järjesti kokouksensa yhteyteen kuntalaistilaisuuden, missä saatiin palautetta ja kehittämisideoita. Tilaisuuteen osallistui kaksi kuntalaista. Sivistyspalveluilla ja peruspalvelukeskus Aavalla on lisätty yhteistyötä esim. työryhmät, koulutukset. Kouluterveyskyselyn tuloksia analysoitiin esim. hyvinvointikertomukseen. Toiminnallinen tavoite 4: Ikääntyvien palveluita suunnitellaan ja toteutetaan ns. ikälain ja laatusuositusten mukaisesti. Mittari/Arviointitapa: Laaditaan kunnan ja Aavan yhteistyönä ikääntyvien hyvinvointisuunnitelma. Tuottajan toimittamat tilastot neljännesvuosittain palveluiden saatavuudesta. Tuottajan toimittamat raportit ns. ikälain toimeenpanosta. Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu säännöllisesti tuoden palautetta palveluista. Laatusuosituksiin liittyvien tilastotietojen seuranta ja arviointi x1 / vuosi. Asumispalvelujen palvelurakennemuutos etenee suunnitelmien mukaan. Tavoitetaso 2014: Hyvinvointisuunnitelma valmistuu alkuvuodesta 2014. Palveluiden saatavuus toteutuu lain mukaisesti. Ns. ikälain toimeenpano etenee lain sisällön ja aikataulujen suhteen suunnitellusti. Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu vähintään 4 x / vuosi ja palautetta viedään eri toimijoille. Kotiin annettavien palveluiden määrä kasvaa, laitoshoidossa olevien määrä vähenee ja kotona asuvien ikääntyvien määrä kasvaa. Artjärven asumisyksikkö otetaan käyttöön vuoden 2014 alussa. Toteutuma: Ikääntyvien hyvinvointisuunnitelman valmistelu toteutui suunniteltua hitaammin ja varsinainen yhteinen tekstiosio valmistui 12 / 2014. Kuntakohtaiset suunnitelmataulukot valmistellaan erikseen kunnittain. Nastolassa järjestettiin Aavakuntien yhteinen Ikäseminaari 5/2014 liittyen ikääntyvien hyvinvointisuunnitelman valmisteluun. Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontui säännöllisesti ja osallistui lisäksi alueelliseen vanhus- ja vammaisneuvostojen tapaamiseen. Vanhus- ja vammaisneuvosto teki aloitteita ja antoi palautetta palveluista ja kehittämisehdotuksia eri toimijoille Ikääntyvien palveluiden saatavuutta on seurattu osavuosikatsauksissa ja siitä on tiedotettu vanhus- ja vammaisneuvostolle sekä kaupungin luottamuselimille. Artjärven palvelutalon käyttöönoton myötä jonotilanne asumispalveluihin on parantunut ja siirtoviivepäiviä ei ole ollut. Omaishoidon tuen saajia oli 62 ( yli 65 v. ) ja omaishoidon tukea jonottavia ei ollut. Vanhusten ennaltaehkäisevät kotikäynnit aloitettiin ja vuonna 2014 valmisteltiin uutta ikääntyvien palveluohjausyksikköä. Aavan koti- ja asumispalveluissa suorite-ennuste ei toteutunut suunnitellusti kotihoidossa. Kuntayhtymän sopeuttamistoimiin liittyen henkilöstökuluja pystyttiin alentamaan merkittävästi talousarvioon nähden mm. optimoinnin avulla. Orimattilassa kotihoidon tehostaminen etenkin vaativaa kotihoitoa tarvitsevien osalta on edelleen tavoitteena vuodelle 2015. Artjärven asumisyksikkö otettiin käyttöön suunnitellusti. 67 ORIMATTILAN KAUPUNKI Perusturvalautakunta Tilinpäätös 2014 Toiminnallinen tavoite 5: Peruspalvelukeskus Aavan vastaanottopalveluiden kilpailutuksessa toteutuvat kuntien toivomat kriteerit, kilpailuprosessi onnistuu ja toiminta alkaa 1.5.2014. Mittari/Arviointitapa: Kilpailuprosessin onnistuminen. Arvio kuntien toivomien kriteereiden toteutumisesta. Tavoitetaso 2014: Toiminta alkaa suunnitellusti 1.5.2014 ja palveluiden tuottamisen kriteereissä on otettu huomioon kuntien toiveet. Toteutuma: Peruspalvelukeskus Aavan johtokunta päätti valita Attendo Oy:n vastaanottopalveluiden tuottajaksi 1.5.2014 alkaen. Kilpailutuksen kriteereissä otettiin huomioon valmistelutyöryhmän kuntakohtaisia toiveita. Vuonna 2014 aloitti toimintansa kumppanuustyöryhmä, jossa on kunnista luottamushenkilöedustajat. Lisäksi Attendo Oy käynnisti Orimattilassa vastaanottopalveluiden asiakasraadin vuonna 2014. Vastaanottopalveluiden sopimuksesta ja palvelujen käytännön toteutuksesta järjestettiin tiedotustilaisuus kuntien luottamushenkilöille syksyllä 2014. Toiminnallinen tavoite 6: Syrjäytymisen ehkäiseminen eri hallinnonalojen ja toimijoiden välisenä yhteistyönä. Mittari/Arviointitapa: Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24 –vuotiaat. Kaupungin työllisyysaste ja alle 25 –vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien määrä. Toimeentulotukimenot Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 – 17 –vuotiaat. Mielenterveys- ja päihdetilastot Sairastavuusindeksi Arvio yhteistyöstä eri toimijoiden välillä. (työryhmät, muu yhteistyö) Tavoitetaso 2014: Mittareina toimivat syrjäytymiseen ja hyvinvointiin kytkeytyvät valtakunnalliset tilastot. Kokonaistavoitteena on, että syrjäytymiseen liittyvissä indikaattoreissa suunta on positiivinen verrattuna aiempaan vuoteen / kyselyyn. Eri toimijoiden välillä on toimivia yhteistyön muotoja syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä, mutta toimenpiteet eivät vielä ole riittäviä eivätkä tarpeeksi vaikuttavia. 68 ORIMATTILAN KAUPUNKI Perusturvalautakunta Tilinpäätös 2014 Toteutuma: Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17 – 24- vuotiaiden osuus on hieman laskenut ( v. 2012 14,3 % ja v. 2013 12,3%). Työttömien osuus työvoimasta on kasvanut edellisvuodesta ( v. 2013 12,4 % ja v. 2014 15,5 %). Alle 25- vuotiaiden työttömien osuus on kasvanut (v. 2013 18,4 % ja v. 2014 24,6 %). Yli vuoden työttömänä olleiden määrä kasvoi edellisvuodesta 34 % ( v. 2013 280 ja v. 2014 374). Toimeentulotukimenot ovat kasvaneet ( v. 2013 1 941 406€ ja v. 2014 2 140 776€) ja toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä kasvanut ( v. 2013 654 ja v. 2014 714). Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0 – 17 – vuotiaiden määrä kasvanut ( v. 2013 47 ja v. 2014 52). Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden määrä asumispalveluissa ja päihdehuollon katkaisu- tai laitoshoidossa ( ei sisällä A-klinikan asiakkaita) on laskenut edellisvuodesta. Kelan sairastavuusindeksi: pientä nousua vuosittain ( v. 2011 100,8; v. 2012 101,1 ja v. 2013 101,4). Yhteistyötä on lisätty eri toimijoiden välillä esim. Aava, sivistyspalvelut, Startti-Center, OTE-hanke, Salpaus ja TE-toimisto. Yhteistyö on kohdistunut mm. yhteiseen suunnitteluun hankkeissa, keskinäiseen työnjakoon ja yhteisiin toimintamalleihin. Näiden indikaattorien perusteella voidaan todeta, että syrjäytymisen ehkäiseminen vaatii edelleen pitkäjänteistä työtä eri toimijoiden yhteistyönä. Perusturvan vuoden 2015 toiminnallisissa tavoitteissa on mm. perhetyön vahvistaminen 2 työntekijällä, kuntouttavan työtoiminnan lisäys, sivistystoimessa nuorten työpajatoiminnan aloitus hankkeena sekä hallintopalveluissa aloittaa kaupungin oma työllisyysyksikkö OTEhankkeen jälkeen. Sairastavuusindeksin noustessa on tärkeää varmistaa myös terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkien hallinalojen ja toimijoiden yhteistyönä. SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2014 Ulkoiset TP 2014 TA 2014 TP 2013 TP 2012 MENOT Muutos % 0,59 51 964 566 52 078 210 51 657 478 50 248 131 TULOT Muutos % 0,52 875 716 1 026 000 880 289 964 139 NETTO Muutos % 0,61 51 088 850 51 052 210 50 777 189 49 283 992 TP 2013 TP 2012 114 93 114 93 SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2014 (SISÄISET) TP 2014 MENOT Muutos % 413,2 TULOT Muutos % NETTO Muutos % 413,2 TA 2014 585 0 0 585 69 ORIMATTILAN KAUPUNKI Perusturvalautakunta Tilinpäätös 2014 SELVITYS OLEELLISISTA POIKKEAMISTA TILINPÄÄTÖS/TALOUSARVIO Perusturvalautakunnan talousarvion toteuma kokonaisuudessaan oli 51 088 850,54 euroa. Perusturvalautakunta esitti 19.11.2014 kaupunginhallitukselle tulosaluekohtaisten määrärahojen tarkistusta 30.9.2014 osavuosikatsauksen pohjalta. Ympäristöterveydenhuollon ja peruspalvelukeskuksen tulosalueilta siirrettiin määrärahoja erikoissairaanhoidon tulosalueelle, jossa oli tilinpäätösennusteen mukaan ylityspainetta. Talousarviomuutoksen jälkeen erikoissairaanhoidossa oli 17 195 600 euron määräraha ja muutostalousarvio ylittyi 38 718,91 euroa. Ympäristöterveydenhuollossa muutostalousarvio ( 323 600€) alittui 8 729 eurolla. Peruspalvelukeskuksen muutostalousarvio ( 32 300 000€) ylittyi 64 319,73 eurolla. Peruspalvelukeskuksen menoihin on kirjattu jaksotusoikaisua 113 000 euroa aikaisemmilta tilikausilta. Perusturvalautakunnan hallinto alittui 42 669,10 eurolla. Perustoimeentulon valtionosuuden toteuma oli 855 907 euroa. Perustoimeentulon valtionosuus on kauttakulkuerä, joka toteutuu maksettujen toimeentulotukien määrän mukaan. Erikoissairaanhoidon menot olisivat pysyneet talousarviossa, ellei niihin olisi tullut kirjattavaksi 122 000 euroa investointiavustusta kuntayhtymälle. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän hallitus hyväksyi 17.11.2014 1,5 miljoonan euron muutoksen yhtymän vuoden 2014 talousarvion rahoitusosaan ja investointiosaan. Lahden kaupungin yhtymälle asettama 1,5 miljoonan euron suuruinen kunnallistekninen korvaus aiheutti tarpeen muuttaa yhtymän vuoden 2014 talousarviota. Tämä investointiavustus jaettiin jäsenkuntien kesken. SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA Suorite, tunnusluku TP2014 TA2014 TP2013 TP2012 Erikoissairaanhoito / ky:n oma toiminta Somaattisen erikoissairaanhoidon DRG-jaksot Psykiatrian hoitopäivät 2 287 2 184 2 546 1 939 2 438 2 182 2 548 2 233 Avohoitokäynnit 23 845 26 343 26 021 25 190 161 590 156 786 171 804 183 524 3 152 3 014 3 369 3 003 3 611 3 015 582 680 Erikoissairaanhoito / ostopalvelut Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitojaksot Psykiatrian hoitopäivät Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit Akuutti24 (perusterveydenhuollonpäivystys) YLE-päivystyskäynti Päivystysosaston hoitopäivä (POS) Suun terveydenhuollon käynti 350 70 ORIMATTILAN KAUPUNKI Perusturvalautakunta Tilinpäätös 2014 TP2014 TA2014 TP2013 TP2012 Hyvinvoinnin- ja terveyden edistäminen Käynnit 15 251 16 450 15 265 17 689 Käynnit (ostettu) 1 559 1 700 1 837 1 211 Käynnit 17 597 13 965 15 709 13 247 Hoito- ja asumispäivät (ostettu) 39 430 48 643 50 580 48 284 Hoitopäivät 25 321 31 990 33 229 36 682 Palveluasumispäivät 41 461 39 920 31 403 32 667 Käynnit 69 962 82 490 76 806 80 008 Palveluasumispäivät (ostettu) 16 811 15 520 17 680 16 004 Terveyden- ja sairaan-hoidon vastaanottopalvelut: Käynnit 57 475 57 775 55 708 54 274 Ympäristöterveyskeskus / terveydensuojelu Tarkastus 229 265 215 Päätös 13 12 9 Puhelin- ja sähköpostikontakti 461 590 577 Neuvonta- tai konsultaatiokäynti 157 120 109 Lausunto 32 23 34 Ympäristöterveyskeskus / eläinlääkintähuolto Eläinlääkärin tilakäynti 913 950 987 Asiakkaan käynti vastaanotolla 2 444 2 200 2 246 Tarkastus 67 56 87 Suorite, tunnusluku Sosiaali- ja perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Koti- ja asumispalvelut 71 ORIMATTILAN KAUPUNKI Perusturvalautakunta Tilinpäätös 2014 72 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Sivistyspalvelukeskus Riitta Karjalainen, pj. Tero Rönkkö, vpj Tuomo Jussila, jäsen Kirsti Laatunen, jäsen Jorma Niklander, jäsen Jari Pirinen, jäsen. Saara Paajanen, jäsen Sanna Saarenkoski, jäsen Anni Niemelä osallistui nuorisovaltuutettuna lautakunnan kokouksiin puheoikeudella KOKONAISARVIO LAUTAKUNNAN ALAISESTA TOIMINNASTA Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen suhteessa kaupungin strategioihin Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta on vuoden 2014 palvelutuotannollaan edistänyt Orimattilan kaupunkistrategiassa 2020 keskeisenä päämääränä olevaa lasten, nuorten ja perheiden elämän laadun parantamista ja syrjäytymisen ehkäisemistä varhaisen tukemisen ja ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Toiminnassa on painotettu ihmisen kasvun ja elinikäisen oppimisen tukemista varhaiskasvatuksesta esiopetukseen, perusopetukseen ja toisen asteen opintoihin jatkuvalla yhteisellä koulupolulla, jota sivistystoimen vapaa-ajanpalvelut tukevat. Arvio tilinpäätöksen vaikutuksista vuoden 2015 talousarvion toiminnallisiin tavoitteisiin sekä tulo- ja menoarvioihin Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2014 talousarvio, josta jouduttiin vielä karsimaan 150 t€ kaupungin talousarvion tasapainottamiseksi, mahdollisti sivistystoimen palvelujen tuottamisen suunnitelulla tavalla. Opetuspalveluissa toteutettiin Virenojan koulun laajennus rakentamalla kuusi uutta perusopetustilaa ja muuttamalla olemassa olevia tiloja. Näin kouluun saatiin 6-perusopetustrymän opetustilat 135 oppilaalle ja esiopetustila 20 oppilaalle. Laajennus otettiin käyttöön elokuussa, jolloin Heinämaan koulu lakkautettiin ja 31 oppilaan opetus siirrettiin Virenojan kouluun. Järjestelyllä saatiin ajanmukaiset opetustilat sekä luovuttiin yhdestä koulukiinteistöstä sekä kahdesta määräaikaisesta opettajasta. Järvikunnan oppilasmäärän lasku mahdollisti Mallusjoen koulun toiminnan siirtämisen Karkkulan koulun kiinteistöön elokuusta alkaen. Järjestelyllä luovuttiin koulukiinteistöstä ja yhdestä määräaikaisesta opettajasta ja mahdollistettiin opettajien yhteistoiminta samassa koulukiinteistössä. Näistä palveluverkkomuutoksista saadaan täydet säästövaikutukset vuonna 2015. Myrskylän kunnan kanssa tehty sopimus perusopetuksen järjestämisestä Orimattilan yhteiskoulun 79- luokilla toi elokuussa 45 uutta oppilasta. Opetuksen ja kuljetusten lisäkustannukset katetaan kotikuntakorvauksin (n. 450 t€). Lautakunnan menojen toteutuma oli 100,4% (89 t€) ja tulojen 109,5% (193 t€) , jolloin nettomenojen toteutumaksi muodostui 99,5 % jossa alitusta 104 t€. Palkkojen toteutuma on 97,9% Edellä todetut sivistystoimen kehittämissuunnitelmaa 2013-2017 perustuvat muutokset palveluverkkoon edesauttavat palvelujen tuottamista 2015 talousarvion keskimäärin 1,9 % pienentyneillä resursseilla palvelujen laadusta tinkimättä. TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2014 Toiminnallinen tavoite 1: Henkilöstön uudelleen organisointi -> resurssien oikea kohdentaminen. Mittari/Arviointitapa: Suunnitelma lautakunnassa syksyllä 2014. Tavoitetaso 2014: Kehittämistyöryhmä laatii suunnitelman huomioiden varhaiskasvatuksessa käynnissä olevat rakennemuutokset – perhepäivä- ja päiväkotihoito, avoin varhaiskasvatus. 73 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Sivistyspalvelukeskus Toteutuma: Suunnitelman mukaisesti koko varhaiskasvatus – päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus – siirtyivät yhteiseen Effica-tietojärjestelmään elokuussa 2014. Kehittämistyöryhmä jatkoi toimintaansa pienemmällä ns. projektiryhmällä. Vuoden aikana laadittiin suunnitelma uudenlaisesta organisaatiomallista Peltolan päiväkodin alueelle, jossa päiväkodin laajennuksen valmistuttua elokuussa 2015 luovutaan sektorikohtaisesta johtajuudesta. Johtaminen organisoidaan nykyisiä henkilöstöresursseja käyttäen mutta tehtävät järjestetään ja jaetaan uudella tavalla. Tällä toimintamallilla on mahdollisuus kehittää perhepäivähoidon ja päiväkotihoidon yhteistä kenttää tavoitteena parantaa laatua ja sujuvuutta lapsiperheiden palveluihin sekä toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta. Toiminnallinen tavoite 2: Peruskoulun kolmiportaisen tuen suunnitelma ja toteutus. Mittari/Arviointitapa: Toimintamallin hyväksyminen lautakunnassa. Tavoitetaso 2014: Kolmiportaisen tuen toimintamalli huhtikuussa ja kolmiportaisen tuen resurssin suuntaaminen syksyllä 2014. Toteutuma: Orimattilan kaupunkikohtaisen opetussuunnitelman luku 5.4.5 Oppilashuollon toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat hyväksyttiin Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa kesäkuussa ja OPS tuli voimaan elokuussa 2014. Oppilashuollon opetussuunnitelma sisältää muutoksia toimintatavoissa, joilla kolmiportaista tukea toteutetaan kaupungin opetusjärjestelyissä. Uudessa lainsäädännössä oppilashuoltotyö on jaettu selkeästi yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Tehostettua ja erityistä tukea käsitellään uuden lainsäädännön mukaisesti moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattilaisten kanssa, ei enää oppilashuoltoryhmässä. Toimintavuoden aikana otettiin käyttöön oppilashuoltolain vaatimat uudet paikalliset toimintatavat kolmiportaisen tuen ohjautumisessa ja toteutumisessa. Koulut ovat tehneet lukuvuosisuunnitelmien osana oppilashuollon toimintasuunnitelman, henkilöstöä on perehdytetty uusiin käytäntöihin ja opetuspäällikkö on koulukierroksellaan ohjeistanut henkilöstöä uuden opetussuunnitelman käyttöönottoon. Koulukierroksella on kokonaisvaltaisesti tarkasteltu kolmiportaisen tuen toteutustapoja kouluilla ja ohjattu henkilöstöä tuen toteuttamiseen liittyvässä käytännön työssä. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kolmiportaisen tuen yhteisten käytäntöjen suunnittelu ja jalkauttaminen alkoi. Varhaiskasvatuksen johtajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä opetuspäällikön yhteistyönä laadittiin suunnitelma kolmiportaisen tuen yhteisestä rakennemallista ja lomakkeista. Toimintakauden aikana käynnistyi myös suunnitelma kolmiportaisen tuen nivelvaihetyön kehittämisestä. Lokakuussa toteutettiin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteinen Venny-menetelmäkoulutus. Kehittämissuunnitelman kolmiportaiseen tukeen liittyvä osatavoite yhteistyömallin laatimisesta sairaalaopetukseen etenee seudullisesti. Opetuspäällikkö osallistui Orimattilan edustajana Päijät-Hämeen sivistysjohtajien nimittämän seudulliseen työryhmään, jonka tavoitteena on selkiyttää sairaalaopetuksen, seudullisten Etappi-luokkien ja peruskuntien opetuksenjärjestäjien yhteistyötä. Oppilaan tuen monimuotoisuuteen liittyy myös syyslukukaudella 2014 käynnistynyt joustava perusopetus. Tavoitteena on tarjota yläkouluikäiselle oppilaalle mahdollisuus toiminnalliseen koulutyöhön, joka sisältää työpaikkajaksoja. Jopo-luokassa usean oppilaan koulumotivaatio on löytynyt uudestaan, poissaolot ovat vähentyneet radikaalisti ja peruskoulun päättötodistuksen saaminen on varmistunut. 74 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Sivistyspalvelukeskus Toiminnallinen tavoite 3: Kotiseutuarkiston järjestyksen ylläpitotyöt. Mittari/Arviointitapa: Kotiseutuarkisto on saatu järjestettyä. Tavoitetaso 2014: Kesän 2011 jälkeen saatu aineisto järjestetään kevättalven aikana. Toteutuma: Kotiseutuarkiston järjestämiseen ei ollut riittävästi työaikaa, jolloin ylläpitotyöt siirtyivät vuodelle 2015. Toiminnallinen tavoite 4: Seudullisen verkkokirjaston käyttöönotto. Mittari/Arviointitapa: Ohjelman käyttövalmius. Tavoitetaso 2014: Seudullinen verkkokirjastopalvelu kuntalaisten käytössä joulukuussa. Toteutuma: Verkkokirjaston käyttöönotto siirtyi tammikuulle 2015, koska järjestelmän tuottaja ei ehtinyt toimittaa sitä vuoden 2014 aikana. Toiminnallinen tavoite 5: Keskustan lähiliikuntapaikka. Mittari/arviointitapa: Tarveselvitys lautakunnassa viimeistään kesäkuussa. Tavoitetaso 2014: Tarveselvitystä voidaan hyödyntää 2015 – 2017 taloussuunnitelman laadinnassa. Toteutuma: Keskustan lähiliikuntapaikan tarveselvitys siirtyi Artjärven lähiliikuntapuiston takia ja talousarviossa ei ollut rahoitusta keskustan lähiliikuntapaikalle. Orimattilan lähiliikuntaolosuhteiden nykytilasta tulisi tehdä eri palvelukeskusten toteuttama isompi kartoitus, josta saadaan tausta-aineistoa alueen lähiliikuntaolosuhteiden kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun. Toiminnallinen tavoite 6: Etsivän nuorisotyön laajentaminen työparitoiminnaksi. Mittari/arviointitapa: Työparitoiminnan käynnistyminen, nuorten tavoittaminen ja toteutuneet toimenpiteet koulutukseen tai työllistymiseen. Tavoitetaso 2014: Etsivä nuorisotyö toimii työparitoimintana tavoitteena auttaa nuoria elämänhallintaan, koulutukseen ja työllistymään. 75 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Sivistyspalvelukeskus Toteutuma: Työparitoiminta on käynnistynyt ja etsivä nuorisotyö on vakiintunut nuorisopalveluiden toiminnaksi. Tehtävissä työskentelee kaksi etsivää nuorisotyöntekijää hankerahoituksella. Toiminta on perustunut malliin, jossa aluksi keskityttiin nuorten arjen eheyttämiseen ja auttamaan hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Tavoitteena on saada kontakti sellaisiin nuoriin, jotka jäävät kaupungin nuorisotyön, sosiaalipalvelujen, työmarkkinoiden tai koulutuksen ulkopuolelle. Kohderyhmää toiminta-alueella on arviolta 195 henkilöä, joista Etsivä nuorisotyö on tavoittanut 118, joista uusia asiakkaista on 86. Asiakkaita on ohjattu opintoihin (95) ja työhön (60) liittyviin toimenpiteisiin. Asiakkaiden ikäjakauma on 14 – 25 vuotta. Paikallisesta etsivästä nuorisotyöstä raportoidaan vuosittain ministeriölle. Toiminnallinen tavoite 7: Hallinnon prosessien kuvaaminen ja kehittäminen. Mittari/arviointitapa: Sähköisen ilmoittautumisen osuus ja järjestelmän toimivuus. Tavoitetaso 2014: Esiopetukseen ja 1. luokalle ilmoittaudutaan sähköisesti helmikuussa. Toteutuma: Elokuussa 2014 koulunsa aloittavasta n. 190 oppivelvollisesti kouluun ilmoitettiin sähköisesti tammihelmikuussa Wilma-järjestelmän runsaat 80% ja loput ilmoittautuivat 5. helmikuuta lähikouluilla. Järjestelmä toimi varsin hyvin eikä aiheuttanut kuin muutamia kyselyjä. Kouluun ilmoittautumista ohjattiin ”Kouluun ilmoittautumisoppaalla”, joka lähetettiin 1. luokan aloittavien oppilaiden koteihin 2 viikkoa ennen sähköisen ilmoittautumisen alkamista. Esiopetukseen on ilmoittauduttu pääsääntöisesti sähköisesti jo vuodesta 2013 alkaen. SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2014 Ulkoiset TP 2014 TA 2014 TP 2013 TP 2012 MENOT muutos % 0,60 24 189 747 24 100 780 24 045 111 23 611 415 TULOT muutos % 10,80 2 222 085 2 029 200 2 005 424 2 090 209 NETTO muutos % -0,33 21 967 662 22 071 580 22 039 687 21 521 206 Muutosprosentti edelliseen vuoteen nähden (TP 2014 verrattuna TP 2013) 76 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Sivistyspalvelukeskus Sisäiset TP 2014 TA 2014 MENOT muutos % 0,05 7 117 774 7 093 960 7 114 078 7 071 920 9 142 6 650 7 690 3 449 7 108 633 7 087 310 7 106 388 7 068 472 TULOT muutos % 18,88 NETTO muutos % 0,03 TP 2013 TP 2012 SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA TULOSALUEITTAIN TP2014 TA2014 TP2013 TP2012 683 680 680 699 8 524 8 750 8 530 8 266 8 988 2,0 8 370 1,8 9 618 1,8 7 990 1,5 42 548 43 000 40 664 43 359 Nuokun kävijät 2 200 5 000 3 400 2 772 Kimpan kävijät 300 290 310 280 Taidemuseon kävijät 1 339 2 000 1 594 2 531 Liikuntaryhmien kävijät Kuntosalin kävijät 9 060 6 200 8 818 7 550 28 194 23 000 19 653 19 200 1 900 2 000 2 365 2 000 Suorite, tunnusluku Lapsia varhaiskasvatuspalvelujen ja esiopetuksen piirissä lkm Perusopetuksen kustannukset € / opp Lukiokoulutuksen kustannukset € / opp Kirjastolainan hinta € Uimahallin kävijät Nuorisopalvelun tapahtumat 77 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Sivistyspalvelukeskus HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN (vakinaiset ja määräaikaiset ; ei työllistämistuella palkattuja) Tulosalue Hallinto TP 2014 7 TA 2014 7 TP 2013 7 TP 2012 5 Opetuspalvelut 209 211 212 213 Kulttuuripalvelut 1,5 1,5 1,5 Kirjastopalvelut 9 10 Liikuntapalvelut 5,5 6 6,5 6,5 Nuorisopalvelut 5,5 5 6 5 Päivähoitopalvelut 154,5 154,5 154,5 152,5 Palvelukeskus yht. 392 395 397,5 393,5 10 78 1,5 10 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus - tekninen lautakunta Pekka Auvinen, pj Janne Berg, vpj Liisa Kuoppamäki, jäsen Sanna Käyhkö, jäsen Tilinpäätös 2014 Harri Saarinen, jäsen Siru Taavila, jäsen Mirva Welling, jäsen Seppo Venesjärvi, jäsen KOKONAISARVIO LAUTAKUNNAN ALAISESTA TOIMINNASTA VUONNA 2014 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen suhteessa kaupungin strategiaan ja teknisen toimen kehittämisohjelmaan Tekninen pyrkii kaavoituksella sekä maankäyttöratkaisuilla kohdentamaan asukasmäärän kasvua strategisesti oikeille alueille. Pennalan asuin- ja teollisuustonttivarantoa kasvatettiin kysynnän sekä palvelutuotannon antaman jouston mukaisesti. Lisäksi tuettiin yritystoiminnan tarpeita. Pennalan teollisuusalueen uusia tie- ja katujärjestelyitä suunniteltiin jo vuonna 2014, toteutuksen jäädessä vuosille 2015 - 2016. Keskustan kehittämishanke on useampi vuotinen hanke, joka on edennyt viime vuosina harppauksittain eteenpäin. Hanke tukee keskustan elävyyttä ja viihtyisyyttä. Aikaisemmin toteutettiin Puistotien kiertoliittymä. Tämän jälkeen toteutettiin pyöräilytie ja pysäköintimuutokset. Erkontie ja Artjärventie osuus on tarkoitus toteuttaa 2016. Keskustan kehittämiseen liittyi osaltaan myös Palojoen hyödyntäminen sekä sen rantaa koskevat suunnitteluratkaisut keskustan alueella. Hennan kaavoitussuunnitelmat muuttuivat alkuvuodesta, mikä kumuloitui siten, että Hennan katujen rakentamista ei saatu sovitettua enää vuoden 2014 toteutusohjelmaan ja rakentaminen siirtyi kokonaisuudessaan vuodelle 2015. Katurakentamisen toteuttaminen aiotussa laajuudessa ja aikataulussa sisältää merkittäviä riskejä niin alueen -, talouden - ja teknisen toteutuksen kuin hankkeen johtamisenkin/edellyttämän ammattitaidon osalta. Teknisen palvelukeskuksen toiminta nojaa pitkälti kaupungin omaisuuden hoitoon ja kunnossapitoon (maaomaisuus, kadut ja yleiset alueet sekä rakennukset). Teknisen tavoitteena oli rakennusten osalta energiasäästötavoitteet, jotka ylitettiin. Katujen osalta oli tarkoitus jatkaa katukartoituksesta korjausvelkaa ja korjaussuunnitelman laatimista. Tavoite jäi kuitenkin toteutumatta. Rakennusten korjausvelan kasvun hillitsemiseksi on kohdennettu investointien korjaus- ja uudisrakentamista uusrakentamiseen ja poistettu heikkokuntoisia rakennuksia käytöstä. Arvio tilinpäätöksen vaikutuksista vuoden 2015 talousarvion toiminnallisiin tavoitteisiin sekä tulo- ja menoarvioihin Hennan toteutusaikataulu on infrastruktuurin rakentamisen osalta kiireinen. Rakentamisen aikataulun toteutuminen investointiohjelmassa todetulla tavalla ja vuodelle 2015 asetetuissa tavoitetasossa on pitkälti riippuvainen kaupunginhallituksen aloituspäätöksen ratkaisusta ja ajoittumisesta. Tulojen toteutumatta jääminen monella tulosalueella edellyttää tulotason uudelleen tarkastelua. Maapoliittisen ohjelman ratkaisut vaikuttavat osaltaan tulotasoon. TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2014 Toiminnallinen tavoite 1: Hennan kehittäminen / vaihe 1 toteutusvaihe 2014 (Etelärinne ja länsirinne) 79 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus - tekninen lautakunta Tilinpäätös 2014 Mittari/Arviointitapa: 1. maanhankinnat 2. asemakaavan valmiusaste 3. tieyhteyksien valmiusaste Tavoitetaso 2014: 1. vaiheistuksen mukaisesti 2. asemakaavan hyväksyminen valtuustossa 3. tieyhteydet suunnitelman mukaisesti Toteutuma: 1. Tarpeelliset maanhankinnat on tehty. 2. Hennan 1.vaiheen asemakaava hyväksyttiin valtuustossa 8.12.2014. 3. Asemakaavan viivästymisestä johtuen, katu- ja tieyhteyksien rakentaminen siirtyi vuodelle 2015. Toiminnallinen tavoite 2: Asuntotonttivarannon turvaaminen ja työpaikkatonttien kaavoittaminen (ei sisällä Hennaa) Mittari/Arviointitapa: tonttien lukumäärä (asuintontit) pinta-ala (työpaikkatontit) Tavoitetaso 2014: keskusta 15-20 tonttia Pennala 10-15 tonttia Artjärvi 5-10 tonttia työpaikkatontteja 3-5 hehtaaria Toteutuma: Keskusta 17 kpl rivitalotontit 4 kpl Pennala 1 kpl (jos tonttivaraukset huomioidaan myös) Artjärvi 10 kpl Työpaikkatontit n. 2 ha Toiminnallinen tavoite 3: Lämmitysenergiakulutuksen vähentäminen, tavoitetta jatketaan 1 prosentilla, ts. viiden prosentin säästö vuoden 2009 tasosta. Mittari/Arviointitapa: Lämmitystarveluvulla korjatun lämmitysenergian kulutus (MWh/hum 2) Tavoitetaso 2014: Lämmitystarveluvulla korjatun lämmitysenergian kulutuksen vähentäminen viidellä prosentilla 2009 vuoden alusta. Toteutuma: Tavoite 5 % on ylitetty. Saavutettu säästö on ollut 7,4 %. Toiminnallinen tavoite 4: Käyttöveden vuosittainen myyntimäärä Mittari/Arviointitapa: Myydyt käyttövesikuutiot / vuosi 80 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus - tekninen lautakunta Tilinpäätös 2014 Tavoitetaso 2014: 535 000 m3 Toteutuma: 528 709 m³ Toiminnallinen tavoite 5: Katukartoituksesta saatujen tietojen pohjalta korjausvelan tarkempi määrittäminen ja korjaussuunnitelman tekeminen. Mittari/Arviointitapa: Korjaussuunnitelman aikatauluttaminen Tavoitetaso 2014: Valmis 2014 Toteutuma: Tavoite jäi toteutumatta. Korjaussuunnitelma on tarkoitus laatia vuoden 2015 aikana. Toiminnallinen tavoite 6: Palojoen kunnostustyö Mittari/Arviointitapa: Kunnostustyön toteuttaminen Tavoitetaso 2014: Suunnitelman tekeminen ja ensimmäisen vaiheen toteutus Toteutuma: Palojoen osalta hanketta on viety eteenpäin määrärahojen mukaisesti. Suunnitelma on valmis ja jatkotoimenpiteistä päätetään erikseen. SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2014 Ulkoiset TP 2014 TA 2014 + LTA TP 2013 TP 2012 MENOT 7 409 646 Muutos % 2,29 7 282 890 7 244 028 7 088 064 TULOT 4 193 425 Muutos % 2,98 4 255 383 4 073 121 4 267 949 NETTO 3 216 221 Muutos % 1,43 3 027 507 3 170 907 2 820 115 (sisältää vesilaitoksen) 81 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus - tekninen lautakunta Tilinpäätös 2014 SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2014 Sisäiset TP 2014 TA 2014+ LTA TP 2013 TP 2012 MENOT 602 334 muutos % 12,5 558 010 535 381 TULOT 5 675 590 muutos % 1,54 5 655 350 5 589 566 5 881 382 NETTO % 0,38 5 097 340 5 054 185 5 313 379 5 073 256 568 002 SELVITYS OLEELLISISTA POIKKEAMISTA TILINPÄÄTÖS/TALOUSARVIO Kaakonsuon kaatopaikkaan tehtiin loppuvuonna 202 300 euron lisävaraus, mikä aiheutti sen, että teknisen lautakunnan menot ylittyivät 126 000 eurolla. Tuloissa ei päästy aivan talousarvioon. HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN (vakinaiset ja määräaikaiset, ei työllistämistuella palkattuja) Tulosalue Hallintopalvelut Maankäytön palvelut TP 2014 4,1 5,5 TP 2013 5,6 5 TP 2012 4,5 5,5 1 TA 2014 4,1 6 (0,5 paikkatietoinsinööri) 1 Yhdyskuntatekniikan palvelut Tilapalvelu Vesilaitos Yhteensä 1,4 0,5 17 12,4 40 17,5 + 0,5 12,4 42 17 12 41 17,9 + 0,5 12,7 41,6 82 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus - tekninen lautakunta Tilinpäätös 2014 MAANKÄYTÖN SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA Suorite, tunnusluku TP 2014 TA 2014 TP 2013 TP 2012 myydyt omakotitontit 1 myyty 6 vuokrattua 28 15 1 myyty 7 vuokrattua 37 3 myytyä 8 vuokrattua 45 kaavoitetut uudet asuintontit 0 10 3 (yksityisom.) hyväksytyt kaavat 2 5 0 (Sarvelan alue jäi teke-mättä pehmeän maapohjan takia) 2 5 kk 2 kk 2 v 4 kk ka 7 kk 0 hyväksyttyä 5 kk – 12 v 11 kk 0 12 vapaat omakotitontit vähämerkityk-sellisen asema-kaavan kiertonopeus asemakaavan 13 kk kiertonopeus poikkeamisluvat/ 8 suunnittelutarveratkaisut 15 8 8 kk 15 kk 20 15 (13 ak + 2 oyk) YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA Suorite, tunnusluku TP 2014 TA 2014 TP 2013 TP 2012 kunnossapidettävät kaavatiet ja kevytväylä, km seutuliput käytössä 131 134 126 125 1880 1650 1913 1 786 seutulipuilla tehtyjä matkoja 64023 70 000 67 449 64 833 palvelubussiliikente ellä tehdyt matkat - 12 000 5 699 12 152 TILAPALVELUN SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA Suorite, tunnusluku TP 2014 TA2014 TP 2013 TP 2012 rakennetut toimitilakiinteistöt lukumäärä rakennusten yhteenlaskettu 42 41 42 43 66 954 hum2 67 133 hum2 66 929 hum2 67 972 hum2 83 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus - tekninen lautakunta huoneala lämmitysenergian kulutus / normitettu keskikulutus sähkön kulutus x) kiinteistön-hoito- ja kunnossapito-kulut x) Kiinteistön ylläpitokulut käyttäjäpalvelut Tilinpäätös 2014 8305 MWh 133,76 kWh/hum2 9 474 MWh 141,13 kWh/hum2 8 089 MWh 131,94 1) kWh/hum2 9 428 MWh 137,58 1) kWh/hum2 4322 MWh 64,54 kWh/hum2 2 027 952 €/v 30,28 €/hum²/v 2 480 584 37,04€/v €/hum²/v 117 599 €/v 4 703 MWh 70,05 kWh/hum2 4 233 MWh 63,25 kWh/hum2 4 429 MWh 65,15 kWh/hum2 2 437 599 €/v 36,31 €/hum2/v 2 812 872 €/v 41,90 €/hum2/v 2 172 863 €/v 32,47 €/hum2/v 2 564 567 €/v 38,32 €/hum2/v 2 353 497 €/v 34,62 €/hum2/v 2 701 792 €/v 39,74 €/hum2/v 140 600 €/v 134 611 €/v 139 336 €/v Kiinteistön ylläpitokuluihin ei sisälly käyttäjäpalvelut. x) Sisältää myydyn lämmitysenergian menot (Tietävälän- Kuivannon asuntolat) 1) normeeraus muuttunut 84 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus - tekninen lautakunta, vesilaitoksen taseyksikkö Tilinpäätös 2014 KOKONAISARVIO TASEYKSIKÖN TOIMINNASTA 2014 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen suhteessa kaupungin strategioihin Teknisen kehittämisohjelma hyväksyttiin syyskuussa 2013. Kehittämisohjelma ohjaa osaltaan myös vesilaitoksen toimintaa vuosien 2014- 2017 aikana. Vesi Oy /vesilaitos ovat toiminnallaan tukeneet kaupungin strategisia päämääriä ja rakentaneet vesi- ja viemäriputkistoja yritysten ja asumisen edellytysten turvaamiseksi. Vesi Oy on muuttamassa painopistettään uusinvestoinneista saneerausinvestointiin, mikä vaikuttaa vastaavalla tavalla myös vesilaitokseen. Vesilaitoksen ja Vesi Oy:n tavoitteena on turvata Hennan ja Pennalan alueiden kehittyminen vesihuollon osalta. Vesilaitos on toimittanut puhdasta vettä häiriöttömästi asiakkailleen. Viiskivenharjun pohjavesialueen koepumppaukset on tehty vuoden 2014 aikana. Vedenottolupa on edelleen Aluehallintoviraston käsittelyssä. Päätös odotetaan saatavan vuoden 2015 kesään mennessä. Viiskivenharjun pohjavesivarannoilla voidaan turvata kaupungin kasvuennusteen mukainen vedenhankinnan tarve. Vääräkosken jätevedenpuhdistamon toimintaa on saatu tehostettua jatkuvalla kehittämisellä. Sekä puhdistustuloksessa, että energian kulutuksessa on saatu aikaan selvästi näkyviä tuloksia. Puhdistamon ympäristöluvan käsittely valmistui kesän 2014 aikana ja uudet raja-arvot otettiin käyttöön vuoden viimeisellä neljänneksellä. Arvio tilinpäätöksen vaikutuksista vuoden 2015 talousarvion toiminnallisiin tavoitteisiin sekä tulo- ja menoarvioihin Puhtaan veden myytyjen käyttövesikuutioiden määrä oli hiukan suunniteltua vähäisempi, mikä vaikutti vesilaitoksen tulokertymään heikentävästi. Asia on huomioitu vuoden 2015 talousarvion valmistelussa. Tilinpäätöksellä ei ole vaikutusta vesilaitoksen vuoden 2015 tavoiteasetantaan. TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2014 Toiminnallinen tavoite 1: Toimittaa asiakkaille korkealaatuista pohjavettä mm. tarkkailemalla säännöllisesti veden laatua. Mittari/Arviointitapa: Mikrobiologiset laatuhäiriöt / vuosi Tavoitetaso 2014: Ei yhtään häiriötä vuodessa Toteutuma: Ei yhtään mikrobiologista laatuhäiriötä kuluneen toimintavuo-den aikana Toiminnallinen tavoite 2: Käyttöveden vuosittainen myyntimäärä 85 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus - tekninen lautakunta, vesilaitoksen taseyksikkö Tilinpäätös 2014 Mittari/Arviointitapa: Myydyt käyttövesikuutiot / vuosi Tavoitetaso 2014: 535 000 m3 Toteutuma: Toteuma: 528 709 m3 Toiminnallinen tavoite 3: Vesivuotojen määrän vähentäminen Mittari/Arviointitapa: Vuotojen määrä vuodessa Tavoitetaso 2014: alle 10 kpl Toteutuma: 8 kpl Toiminnallinen tavoite 4: Alittaa jätevedenkäsittelyä koskevien lupaehtojen vaatimukset. Mittari/Arviointitapa: Kokonaistypen sekä ammoniumtypen pitoisuudet Tavoitetaso 2014: kokonaistyppi <20 mg/l (70 %) ammoniumtyppi <4 mg/l (90 %) Toteutuma: Typen osalta pitoisuusvaatimus ei täyttynyt mutta typen poistotehon vaatimus tavoitettiin. Ammoniumtypen pitoisuuden ja puhdistustehon osalta lupavaatimuk-set täyttyivät. Typpi Tavoite: näytekohtaisesti pitoisuus alle 20 mg/l, vuositasolle käsittely-teho yli 70 %. Toteutuma: näytekohtaisia ylityksiä 21- 32 mg/l, vuositasolle käsittely-teho 74 %. Ammoniumtyppi Tavoite: vuosikeskiarvo pitoisuudelle alle 4 mg/l, vuositasolle käsitte-lyteho yli 90 % Toteuma: pitoisuus vuosikeskiarvona 3,1 mg/l, käsittelyteho vuosikes-kiarvona 94 %. Toiminnallinen tavoite 5: Puhdistamokemikaalien käytön optimointi Mittari/arviointitapa: Alumiinisulfaatin kulutus Tavoitetaso 2014: Säilyttää vuoden 2013 taso hyvästä puhdistustuloksesta tinkimättä 86 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus - tekninen lautakunta, vesilaitoksen taseyksikkö Tilinpäätös 2014 Toteutuma: Alumiinisulfaatin käyttö onnistuttiin pitämään hyvin lähellä vuoden 2013 määrää, kemikaalin kulutuksen noustessa ainoastaan 3,3 %. SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2014 MENOT muutos % 1,85 TULOT muutos % 4,68 NETTO muutos % -44,1 2 381 557 2 264 660 2 338 202 2 197 893 2 305 948 2 326 290 2 202 942 2 104 180 -75 609 61 630 -135 260 -93 714 Muutosprosentti edelliseen vuoteen nähden (TP 2014 verrattuna TP 2013) Sisäiset TP 2014 TA 2014 TP 2013 TP 2012 19 621 14 760 9 845 35 564 TULOT muutos % 0 103 831 102 000 103 830 142 659 NETTO muutos % -10,4 84 210 87 240 93 985 107 005 MENOT muutos % 99,3 SELVITYS OLEELLISISTA POIKKEAMISTA TILINPÄÄTÖS/TALOUSARVIO Merkittävin poikkeama oli menopuolella Vesi Oy:lle maksettavissa vuokrissa. Vuokran ylitys koski HerralaSalpakangas linjan vuokran osuutta. Tulot alittuivat arvioidusta. Tulojen kertymä on riippuvainen myydystä käyttövedestä. SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA TULOSALUEITTAIN Suorite, tunnusluku Haja-asutusalueen liittymismäärä Myyty vesimäärä Myyty jätevesimäärä TP2014 jäteliittyjät 46 kpl vesiliittyjät 41 kpl ulk.525 140 m3 yht.555 834 m³ 541 283 m3 TA2014 jäteliittyjät 30 kpl vesiliittyjät 25 kpl 535 000 m3 525 000 m3 87 TP2013 TP2012 38 kpl jäteliittyjät 31 kpl vesiliittyjät 23 kpl 37 kpl ulk.525 156 m3 yht.556 232 m³ 535 138 m3 ulk.520 189 m3 yht.553 106 m³ 529 393 m3 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus - tekninen lautakunta, vesilaitoksen taseyksikkö 88 Tilinpäätös 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus - ympäristölautakunta Anssi Huhtala, pj Tero Nieminen, vpj Jenni Hanhela, jäsen Jarkko Jokinen, jäsen Tilinpäätös 2014 Johanna Kyrö, jäsen Jani Markkanen, jäsen Niina Saarinen, jäsen Ville Saarinen, jäsen KOKONAISARVIO LAUTAKUNNAN ALAISESTA TOIMINNASTA Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen suhteessa kaupungin strategioihin Ympäristönsuojelun toiminnalliset tavoitteet edesauttoivat kuntalain mukaisen kaupungin strategian edellyttämän kestävän kehityksen edistämistä erityisesti ilman-, vesien- ja luonnonsuojelun saralla. Samalla lisättiin kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja ympäristötietoisuutta oman alueen erityispiirteet huomioiden. Ympäristölupiin liittyvät tavoitteet mahdollistivat kustannustehokkaan ja toiminnallisesti tuottavan toiminnan, jossa elinkeinoelämä oli vahvasti mukana ja lupakäytäntö suunniteltua ja nopeaa alati niukkenevat henkilöstöresurssit huomioiden. Kolmas sektori aktivoitiin erityisesti siivoustalkoiden aikana. Alueellisen yhteistyön merkitys korostui jätehuollon valvonnassa, ilmansuojelussa sekä pinta- ja pohjavesien suojelua koskevassa suunnittelussa ja tarkkailussa. Kaupungin sisäisen toiminnan osalta todettakoon, että ympäristölautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsiteltyjen pykälien määrä oli 181. Vähennettäessä näistä pykälistä kokoustekniset vakiopykälät, viranhaltijapäätökset, ilmoitusasiat ja muut mahdolliset asiat, varsinaisia asioita oli 115 pykälää. Näistä ympäristönsuojeluyksikön valmistelemia oli 93 kpl (81 %) ja rakennusvalvonnan 22 kpl (19%). Ympäristönsuojelun käsiteltävät asiat jakaantuivat seuraavasti: vapautushakemuspykäliä 53 kpl, lausuntoja 20 kpl, ympäristölupia 12 kpl, valvonta-asioita 4 kpl, sovintoja 3 kpl ja yksi muu asia. Kaupungin sisäisen johtamisen edistämistä tukevaan DeepLead -koulutukseen osallistuivat johtava rakennustarkastaja ja ympäristönsuojelusihteeri. Ympäristönsuojelussa toteutettiin alueellista yhteistyötä mm. ilmanlaadun bioindikaattoriselvityksen laatimisessa ja vesienhoidon/jätehuollon/maakuntakaavoituksen yhteistyöelimien ryhmätyöskentelyssä. Valtakunnallisella tasolla ympäristönsuojelun yhteistyö näkyi Mallusjärven ja Villikkalanjärven sinilevätarkkailuna, siivoustalkoisiin osallistumisena (3. sektori) sekä uuden ympäristölainsäädännön kehittelyyn liittyvänä lausunnonantona. Vuoden 2014 aikana rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu ovat kehittäneet lupapalvelutoimintaansa ja seuranneet lupien käsittelyaikoja. Ympäristönsuojelu jopa alitti molemmat käsittelyaikatavoitteensa ympäristölupien ja vapautushakemusten osalta. Lupapalvelujen tehostamisen lisäksi on kiinnitetty huomioita energiatehokuuden parantamiseen neuvomalla asiakkaita rakennuslupakäsittelyn yhteydessä. Rakennustarkastuksen toiminta on riippuvainen suhdanteista. Rakentaminen väheni kertomusvuonna. Omakotitaloille myönnettiin 26 rakennuslupaa (edellisvuonna 33). Yksi kerrostalo ja 4 rivitaloa saivat rakennusluvan, joka lisäsi uusien asuntojen määrän 85:en (edellisvuonna 43). Kerrosala pieneni n. 20 prosenttia, mikä näkyi rakennuslupamaksukertymässä. Jätevesilupien hakeminen väheni loppuvuonna, kun keskustelu lain muuttamisesta ja jatkoajan myöntämisestä virisi. Arvio tilinpäätöksen vaikutuksista vuoden 2015 talousarvion toiminnallisiin tavoitteisiin sekä tulo- ja menoarvioihin Ympäristölautakunnan tulojen kertymä on riippuvainen haettavien rakennus- ja ympäristölupien määrästä. Vuoden 2014 rakennuslupien määrä antoi viitettä siihen suuntaan, että taantuma olisi alkamassa ja vuoden 2015 lupatulojen täyttymisestä ei ole varmuutta. Jatkossa tulotilannetta hieman parantaa, vuonna 2015 käyttöönotettavat ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman mukaiset maksut. Myös hanketuloa saattaa tulla enemmän kuin on budjetoitu. 89 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus - ympäristölautakunta Tilinpäätös 2014 Menojen osalta tilinpäätöksen toteumalla ei ole merkittävää vaikutusta tulevan vuoden tavoitteisiin tai menomäärärahoihin. Johtavan rakennustarkastajan työajan jakautuminen osin teknisen palvelukeskuksen johtajan tehtäviin, aiheuttaa myös henkilöstömäärärahojen vajausta ympäristölautakunnan osalta. TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2014 Toiminnallinen tavoite 1: Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen neuvonnalla Mittari/Arviointitapa: Neuvonta/käytetty aika Tavoitetaso 2014: Uudet energiamääräykset rakentajien tiedossa Toteutuma: Rakennusvalvonta on lupakäsittelyjen yhteydessä antanut neuvontaa uusista energiamääräyksistä. Toiminnallinen tavoite 2: Haja-asutusaluetta koskevien jätevesijärjestelmämuutosten johdosta menettelytapatietoisuuden lisääminen. Mittari/Arviointitapa: Tiedotus / tiedotustilaisuuksien määrä jätevesiluvat Tavoitetaso 2014: 50-60 jätevesiluvan osalta tietoisuuden lisääminen 2 tiedotustilaisuutta 2 tiedotetta Toteutuma: Tavoitteen mukaisia toimenpiteitä toteutetaan syksyllä. 16.9 on järjestetty yleisötilaisuus koskien vesihuoltoa. Jätevesilupien hakeminen väheni loppuvuonna, kun keskustelu lain muuttamisesta ja jatkoajan myöntämisestä virisi. Toiminnallinen tavoite 3: Ympäristölupien valvonnan tehostaminen Mittari/Arviointitapa: Valvontakäyntien lukumäärä Tavoitetaso 2014: Yksi valvontakäynti / ympäristölautakunnan luvittama kohde 90 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus - ympäristölautakunta Tilinpäätös 2014 Toteutuma Uusi ympäristönsuojelulaki tuli voimaan viiveellä 1.9.2014. Alustava ohjeistus valvontasuunnitelman laatimiseksi saatiin lokakuussa, mutta ympäristöministeriön ympäristövalvonta-ohjetta valmistelevan työryhmän esitys annettiin ympäristöministeriölle vasta 14.1.2015 ja kuntiin se jaettiin 4.2.2015. Orimattilan valvontasuunnitelman laatiminen ohjeen mukaisesti on menossa eteenpäin. Toiminnallinen tavoite 4: Ympäristölupien ja vesihuollon vapautushakemusten käsittelyaikojen kohtuullistaminen Mittari/Arviointitapa: Hakemusten käsittelyyn kulunut aika Tavoitetaso 2014: Ympäristölupapäätös 4 kk kuulutuksesta, vesihuollon vapautushakemuspäätös 4 kk maastokäynnistä Toteutuma: Sekä vesihuollon vapautushakemusten että ympäristölupahakemusten käsittely on toteutunut jopa alle tavoitearvon. Toiminnallinen tavoite 5: Ekolan päivittäminen Mittari/Arviointitapa: Ekolan päivityksen valmistumispäivämäärä Tavoitetaso 2014: Ekolan päivittäminen 31.12.2014 mennessä Toteutuma: Alustava päivittämistarvekartoitus on tehty. Ilmansuojelua koskeva osuus päivitettiin ilmanlaadun bioindikaattoriselvityksen yhteydessä. Toiminnallinen tavoite 6: Viranomaisyhteistyön kehittäminen Mittari/Arviointitapa: - päivitetään Orimattilan pohjavesiensuojelusuunnitelma - laaditaan Orimattilan järvikohtainen vesienhoitosuunnitelma - esitetään luonnonsuojelualueille kiinteistökohtaiset hoito- ja käyttösuunnitelmat (2014 – 2015) Tavoitetaso 2014: - suunnitelmien valmistumispäivämäärä 31.12.2014 91 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus - ympäristölautakunta Tilinpäätös 2014 Toteutuma Pohjavesien suojelusuunnitelman päivityksen laati erikseen palkattu työntekijä. Palkkaukseen saatiin vesihuoltoavustusta. Suunnitelmaa päivitettiin vielä myöhemmin vaarallisten aineiden kuljetusriskiselvityksellä Orimattilan keskustan pohjavesialueilla. Selvityksen teki Lahden ammattikorkeakoulun opiskelija Johanna Penttilä. Tarkastelun kohteina oli Tönnön, Ämmäntöyrään ja Sikosuon pohjavesialueet. Oppilaitos hyväksyi opinnäytetyön alkuvuodesta 2015. Järvikohtaisen vesienhoitosuunnitelman osalta on selvitetty kunnan ja valtion vastuulle kuuluvat kohteet. Piloteista Mallusjärven valuma-alueen vesienhoitohankkeessa saatiin laadittua neljä kosteikkosuunnitelmaa. Palojoen valuma-alueen osalta hanke on vasta aloitettu ottamalla ensimmäiset vesinäytteet Palojokeen laskevista joista, puroista ja ojista. Luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat: Tekemäjärvi on olemassa, samoin Orimattilan kahdelle virkistyspainotteiselle Natura-alueille on olemassa omat suunni-telmansa. Luontoselvityksiä on täydennetty maakuntakaavatyön yhteydessä. SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2014 Ulkoiset TP 2014 TA 2014+ LTA TP 2013 TP 2012 MENOT muutos % -2,78 279 014 316 240 286 981 251 288 TULOT muutos % 0,48 161 720 211 500 160 955 215 289 NETTO muutos % -6,9 117 294 104 740 126 026 35 999 Sitova perustelu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen maksuosuus TP 2014 TA 2014 TP 2013 TP 2012 MENOT muutos % 2,14 1 678 240 1 696 200 1 642 992 1 625 306 TULOT muutos % 0 0 30 073 21 015 NETTO muutos % -4,05 1 678 240 1 696 200 1 612 919 1 604 291 Muutosprosentti edelliseen vuoteen nähden (TP 2014 verrattuna TP 2013) 92 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus - ympäristölautakunta Tilinpäätös 2014 Sisäiset TP 2014 TA 2014 TP 2013 TP 2012 MENOT muutos % 3,0 37 755 35 340 36 657 37 065 TULOT muutos % 0 2 000 5 449 1 594 NETTO muutos % 20,9 37 755 33 340 31 208 35 471 SELVITYS OLEELLISISTA POIKKEAMISTA TILINPÄÄTÖS/TALOUSARVIO Rakennustarkastuksen lupamaksut jäivät arvioituva pienemmäksi, koska rakentamisen määrä putosi n. 20 prosenttia edellisvuodesta. Toimintamenot puolestaan jäivät n. 10 prosenttia pienemmäksi johtuen johtajan rakennustarkastajan tehtävien muutoksesta loppuvuonna ja vastaavasti palkkamenojen jakautumisesta kahden eri tulosalueen välillä. Ympäristönsuojelun osalta tuloissa oli vajausta, mikä johtui hanketuloista ja menoista, joita ei kertynyt arvioitua määrää. HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN (vakinaiset ja määräaikaiset, ei työllistämistuella palkattuja) Tulosalue Rakennustarkastus Ympäristönsuojelu Pelastustoimi TP 2014 2+1 2+0 (1 määräaik. harjoittelija) 0 TA 2014 2+1 2,5+0,4 TP 2013 2 3 TP 2012 2+1 2 + 0,25 - 0 (0,5) SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA TULOSALUEITTAIN Suorite, tunnusluku TP 2014 TA 2014 TP 2013 TP 2012 Ympäristölupien määrä vuodessa 12 3+13 9 kpl Rakennusluvat 12 (lautakunnan hyväksymät ymp.luvat) 165 200 183 251 Uudet asunnot luvilla 85 60 43 88 Kerrosala 17 100 30 000 21 000 30994 93 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Tilikauden tuloksen käsittely Tilikaudella on tehty uusi 202 300 euron pakollinen varaus Kaakonsuon kaatopaikan viranomaismääräysten mukaiseen tasoon saattamiseksi. Aikaisemmin tehdystä 65 000 euron pakollisesta varauksesta purettiin vuonna 2013 jo 17 591,12 euroa, mutta kuluneella tilikaudella esiin tulleiden asioiden perusteella kaatopaikan jälkihoitotöihin tarvitaan vähintään 250 000 euroa. Tuloslaskelman osoittama tulos on 1 623 265,51 euroa ylijäämäinen. Poistoeron vähennyksen, 27 743,06 euroa, jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu 1 651 008,57 euroa. Ylijäämä kirjataan tilikauden ylijäämä/alijäämä –tilille. Talouden tasapainottaminen Kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2014 kaupungin talouden hoidon keskeiset periaatteet, jotka päivitetään vuosittain. Periaatteet antavat viitekehyksen vuosittaiseen talousarvion ja – suunnitelman valmisteluun. Orimattilan kaupungin taseen 31.12.2013 kumulatiivinen ylijäämä oli 5,2 milj. euroa Päijät-Hämeen sosiaalija terveydenhuollon kuntayhtymän ilmoittaman vuoteen 2013 kohdistuvan erikoissairaanhoidon kalliin hoidon tasauksen (870 teur) oikaisun jälkeen. Vuoden 2014 tilinpäätöksen vuosikate kattoi sataprosenttisesti poistot. Vuonna 2014 käyttötalouden menojen kasvu oli 1,19 prosenttia ja tulojen (toimintatuotot + verorahoitus) 3,16 prosenttia. Tulos oli alkuperäistä talousarviota 1,64 milj. parempi, ja muutettua talousarviota 292 676 euroa parempi. Tulokseen vaikutti veroprosenttien korotus sekä kiinteistöverotuksen verotusarvojen tarkistus. Tulevien vuosien haasteellisena tavoitteena tulee olemaan menojen kasvun pitäminen tulojen kasvua vastaavalla tasolla; vuoden 2014 osalta tämä onnistui hyvin. Vuosittaisten investointien määrä on myös sopeutettava tulorahoitukseen niin, että velkamäärä ei kasva yli lainanhoitokyvyn. 94 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Käyttötalousosaston toteutuminen toimielimittäin ja tulosalueittain 2014 ulkoiset menot ja tulot Talousarvio 10 Kaupunginvaltuusto Tulot Menot Netto 13 Kaupunginhallitus Muutokset Ta+muutokset Toteutuma Toteutuma Poikkeama % Ylitys-/alitus+ 20 720 162 880 -142 160 0 0 0 20 720 162 880 -142 160 25 378 139 840 -114 462 85,9 80,5 4 658 -23 040 -27 698 184 960 1 602 830 -1 417 870 0 -17 000 17 000 184 960 1 585 830 -1 400 870 244 701 1 623 480 -1 378 778 132,3 102,4 98,4 -59 741 -37 650 -22 092 120 Elinkeinotoimi ja projektit Tulot Menot Netto 296 200 1 130 080 -833 880 0 -4 000 4 000 296 200 1 126 080 -829 880 217 203 956 316 -739 113 73,3 84,9 89,1 78 997 169 764 -90 767 130 Yleishallinto Tulot Menot Netto 4 400 1 004 010 -999 610 0 0 0 4 400 1 004 010 -999 610 11 463 907 893 -896 430 260,5 90,4 89,7 -7 063 96 117 -103 180 140 Asuntotoimi Tulot Menot Netto 97 900 167 890 -69 990 0 -3 000 3 000 97 900 164 890 -66 990 9 946 38 812 -28 866 10,2 23,5 43,1 87 954 126 078 -38 124 1 179 300 3 362 910 -2 183 610 0 -15 000 15 000 1 179 300 3 347 910 -2 168 610 1 307 372 3 264 198 -1 956 826 110,9 97,5 90,2 -128 072 83 712 -211 784 128 350 254 430 -126 080 0 -1 000 1 000 128 350 253 430 -125 080 127 145 248 058 -120 913 99,1 97,9 96,7 1 205 5 372 -4 167 13 Kaupunginhallitus Tulot Menot Netto 1 891 110 7 522 150 -5 631 040 0 -40 000 40 000 1 891 110 7 482 150 -5 591 040 1 917 831 7 038 757 -5 120 926 101,4 94,1 91,6 -26 721 443 393 -470 114 Hallintopalvelukeskus Tulot Menot Netto 1 911 830 7 685 030 -5 773 200 0 -40 000 40 000 1 911 830 7 645 030 -5 733 200 1 943 209 7 178 597 -5 235 389 101,6 93,9 91,3 -31 379 466 433 -497 811 110 Hallitus Tulot Menot Netto 160 Ruokapalvelut ja siivouspalvelut Tulot Menot Netto 170 Maaseutuelinkeinotoimi Tulot Menot Netto 95 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Talousarvio Muutokset Ta+muutokset Toteutuma Toteutuma Poikkeama % Ylitys-/alitus+ 30 Perusturvalautakunta 210 Hallinto Tulot Menot Netto 230 Ympäristöterv. huolto Tulot Menot Netto 240 Peruspalvelukeskus Tulot Menot Netto 26 000 1 244 010 -1 218 010 0 0 0 26 000 1 244 010 -1 218 010 19 809 1 195 150 -1 175 341 76,2 96,1 96,5 6 191 48 860 -42 669 0 343 200 -343 200 0 -19 600 19 600 0 323 600 -323 600 0 314 871 -314 871 97,3 97,3 0 8 729 -8 729 0 32 602 000 -32 602 000 0 -302 000 302 000 0 32 300 000 -32 300 000 0 32 364 320 -32 364 320 0,0 100,2 100,2 0 -64 320 64 320 250 Perustoim. tulotuen vos Tulot Menot Netto 200 Erikoissairaanhoito Tulot Menot Netto 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 0 855 907 855 907 0 85,6 85,6 0,0 144 093 144 093 0 0 16 889 000 -16 889 000 0 306 600 -306 600 0 17 195 600 -17 195 600 0 17 234 319 -17 234 319 0,0 100,2 100,2 0 -38 719 38 719 30 Perusturvalautakunta Tulot Menot Netto 1 026 000 52 078 210 -51 052 210 0 -15 000 15 000 1 026 000 52 063 210 -51 037 210 875 716 51 964 566 -51 088 850 85,4 99,8 100,1 150 284 98 644 51 640 0 443 540 -443 540 0 25 000 -25 000 0 468 540 -468 540 193 484 153 -483 961 0,0 103,3 103,3 -193 -15 613 15 421 420 Opetuspalvelut Tulot Menot Netto 779 700 14 693 680 -13 913 980 0 -88 000 88 000 779 700 14 605 680 -13 825 980 1 004 342 14 783 568 -13 779 226 128,8 101,2 99,7 -224 642 -177 888 -46 754 440 Aikuiskoulutus Tulot Menot Netto 0 107 520 -107 520 0 0 0 0 107 520 -107 520 0 99 174 -99 174 0,0 92,2 92,2 0 8 346 -8 346 450 Kulttuuritoimi Tulot Menot Netto 3 500 118 190 -114 690 0 0 0 3 500 118 190 -114 690 7 005 116 116 -109 110 200,2 98,2 95,1 -3 505 2 074 -5 580 460 Kirjastotoimi Tulot Menot Netto 56 000 633 440 -577 440 0 20 000 -20 000 56 000 653 440 -597 440 50 295 644 363 -594 068 89,8 98,6 99,4 5 705 9 077 -3 372 470 Liikunta- ja nuorisotoimi Tulot Menot Netto 206 500 837 760 -631 260 0 0 0 206 500 837 760 -631 260 252 237 812 492 -560 255 122,1 97,0 88,8 -45 737 25 268 -71 005 40 Sivistyslautakunta 410 Sivistystoimen hallinto Tulot Menot Netto 96 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Talousarvio 320 Lasten päivähoitopalvelu Tulot Menot Netto Muutokset Ta+muutokset Toteutuma Toteutuma Poikkeama % Ylitys-/alitus+ 983 500 7 416 650 -6 433 150 0 -107 000 107 000 983 500 7 309 650 -6 326 150 908 013 7 249 907 -6 341 895 92,3 99,2 100,2 75 487 59 743 15 745 2 029 200 24 250 780 -22 221 580 0 -150 000 150 000 2 029 200 24 100 780 -22 071 580 2 222 085 24 189 773 -21 967 689 109,5 100,4 99,5 -192 885 -88 993 -103 891 510 Hallintopalvelut Tulot Menot Netto 114 000 467 880 -353 880 -28 307 -14 560 -13 747 85 693 453 320 -367 627 76 415 452 864 -376 448 89,2 99,9 102,4 9 278 456 8 821 520 Maankäyttöpalvelut Tulot Menot Netto 76 000 426 770 -350 770 -30 000 -56 000 26 000 46 000 370 770 -324 770 21 481 327 825 -306 344 46,7 88,4 94,3 24 519 42 945 -18 426 406 000 1 410 990 -1 004 990 25 000 -57 000 82 000 431 000 1 353 990 -922 990 415 453 1 650 489 -1 235 036 96,4 121,9 133,8 15 547 -296 499 312 046 1 359 400 2 840 150 -1 480 750 7 000 0 7 000 1 366 400 2 840 150 -1 473 750 1 373 183 2 623 767 -1 250 584 100,5 92,4 84,9 -6 783 216 383 -223 166 2 326 290 2 297 660 28 630 0 -33 000 33 000 2 326 290 2 264 660 61 630 2 305 948 2 389 062 -83 114 99,1 105,5 -134,9 20 342 -124 402 144 744 4 281 690 7 443 450 -3 161 760 -26 307 -160 560 134 253 4 255 383 7 282 890 -3 027 507 4 192 481 7 444 007 -3 251 527 98,5 102,2 107,4 62 902 -161 117 224 020 40 Sivistyslautakunta ja Sivistyspalvelukeskus Tulot Menot Netto 51 Tekninen lautakunta 530 Yhdyskuntatekniikan palvelut Tulot Menot Netto 540 Tilapalvelut Tulot Menot Netto 500 Vesihuoltolaitos Tulot Menot Netto 51 Tekninen lautakunta Tulot Menot Netto 97 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Talousarvio Muutokset Ta+muutokset Toteutuma Toteutuma Poikkeama % Ylitys-/alitus+ 52 Ympäristölautakunta 550 Rakennustarkastuksen palvelut Tulot Menot Netto 570 Ympäristönsuojelun palvelut Tulot Menot Netto 580 Pelastustoimi Tulot Menot Netto 52 Ympäristölautakunta Tulot Menot Netto Käyttötalous Yhteensä Tulot Menot Netto 210 500 142 120 68 380 -51 000 0 -51 000 159 500 142 120 17 380 134 248 128 296 5 952 84,2 90,3 34,2 25 252 13 824 11 428 32 000 174 120 -142 120 20 000 0 20 000 52 000 174 120 -122 120 27 471 151 009 -123 538 52,8 86,7 101,2 24 529 23 111 1 418 0 1 696 200 -1 696 200 0 0 0 0 1 696 200 -1 696 200 0 1 681 728 -1 681 728 #JAKO/0! 99,1 99,1 0 14 472 -14 472 242 500 2 012 440 -1 769 940 -31 000 0 -31 000 211 500 2 012 440 -1 800 940 161 720 1 961 033 -1 799 313 76,5 97,4 99,9 49 780 51 407 -1 627 9 491 220 93 469 910 -83 978 690 -57 307 -365 560 308 253 9 433 913 93 104 350 -83 670 437 9 395 210 92 737 978 -83 342 767 99,6 99,6 99,6 38 703 366 372 -327 670 98 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMÄT MUUTOKSET VUODEN 2014 TALOUSARVIOON Päätös:. toimielin, päivämäärä ja pykälä Tulosalue Määrärahamuutoksen peruste Toimielin Lisäys (+) tai vähennys (-) euroa Menot Tulot Toimielimen kokonaismääräraha muutoksen jälkeen Menot Tulot KÄYTTÖTALOUS Kaupunginvaltuusto: alkuperäinen TA OK Kaupunginvaltuusto 0 0 -10000 -1 300 -2 700 -1 000 -2 000 -3 000 -15 000 -1 000 -4 000 - 40 000 0 0 162 880 20 720 162 880 20 720 7 522 150 1 891 110 7 482 150 1 891 110 1 026 000 OK Kaupunginhallitus: alkuperäinen TA Kaupunginhallitus (kp 1111) Kylärahat (kp 1114) Muut henkilöstöpalvelut (kp 1117) Muu toiminta ja yhteistoiminta (kp 1121) Kansainvälinen toiminta (klp 1122) Asuntotoimi (kp 1411) Ruoka- ja siivouspalvelut (kp 1611) Maaseututoimen hallinto (kp 1711) Työllisyyden hoito (kp 1216) Kaupunginhallitus Kv 1.9. § 59 Kv 8.12. § 89 OK Perusturva:alkuperäinen TA Sosiaali- ja perusterveydenhuolto (kp 2411) Erikoissairaanhoito (kp 2022) Perusturvalautakunta - 150 000 135 000 -15 000 52 078 210 0 0 0 52 063 210 OK Sivistyslautakunta: alkuperäinen TA Sivistystoimen hallinto (kp 4110) Jokivarren koulu (kp 4214) Koulujen yhteiset menot (kp 4240) Kirjasto (kp 4610) Perhepäivähoito (kp 3222) Lintulan päiväkoti (kp 3251) Sivistyslautakunta 25 000 -22 000 -66 000 20 000 -53 500 -53 500 -150 000 24 250 780 0 0 0 0 0 0 0 24 100 780 kv 1.9. § 59 99 0 0 1 026 000 2 029 200 2 029 200 ORIMATTILAN KAUPUNKI Päätös:. toimielin, Tulosalue Määrärahamuutoksen päivämäärä ja pykälä Kv 1.9. § 59 Kv 13.10. § 66 Kv 8.12. § 87 Kv 1.9. § 59 Tilinpäätös 2014 peruste Toimielin Lisäys (+) tai vähennys (-) Toimielimen kokonaismääräraha euroa muutoksen jälkeen Menot Tulot Menot Tekninen lautakunta: alkuperäinen TA Kiinteistönhoito (kp 6413) Kiinteistöjen kunnossapito (kp 6414) Toimitilojen saneeraus (kp 6417) Kaavoitus (kp 6211) Mittaus- ja karttapalvelut (kp 6212) Maaomaisuuden hallinta (kp 6213) Liikennealueet (kp 6311) Katuvalaistus (kp 6313) Maa- ja metsäalueet (kp 6321) Seutuliikenne (kp 6324) Konekeskus (kp 6327) Tilapalvelun hallinto (kp 6411) Vesilaitos, viemäriverkosto (kp 6051) Vesilaitos, jv-puhdistamo (kp 6055) Vesilaitos, Vääräkosken voimala (kp 6059) Tekninen hallinto (kp 6111) Hennan koordinaatiohanke (kp 6115) Tekninen hallinto (kp 6111) Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta: alkuperäinen TA Rakennustarkastus (kp 6510) Ympäristönsuojelu (kp 6610) Ympäristölautakunta Käyttötalous yhteensä netto Tulot -55 000 -19 000 74 000 -42 000 -5 000 -9 000 -46 000 -7 000 7 443 450 4 281 690 7 282 890 4 255 383 2 012 440 242 500 2 012 440 211 500 - 57 307 93 104 350 9 433 913 83 670 437 1 207 000 87 680 650 707 000 88 221 070 -30 000 10 000 -4 000 15 000 7 000 -13 000 -15 000 -5 000 -3 000 -36 560 25 000 -160 560 -26 307 0 -51000 20000 -31000 - 365 560 -28 307 RAHOITUS Kv 1.9. § 59 Kv 8.12. § 90 Rahoitus: alkuperäinen TA Valtionosuudet vähennys Korkokulut vähennys Korkokulut ja -tuotot, vähennys Verotulot lisäys -451 580 -40 000 -460 000 -65 000 1 057 000 Rahoitus -500 000 540 420 Rahoitus yhteensä -500 000 540 420 netto 87 514 070 100 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN 2014 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut Tulot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palveluiden ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys / Vähennys Varausten lisäys / Vähennys Rahastojen lisäys / Vähennys Tilikauden yli-/alijäämä + - + + + + +/- -/+ -/+ -/+ +/- Talousarvio Ta+muutokset toteutuma Tot-% 9 491 220 9 433 913 9 395 210 99,6 4 655 660 4 635 660 4 853 816 104,7 1 381 900 1 330 900 1 250 901 94,0 1 831 160 1 802 853 1 721 106 95,5 1 622 500 1 664 500 1 569 387 94,3 0 0 0 93 469 910 93 104 350 92 737 978 99,6 26 149 790 25 950 290 25 250 793 97,3 60 424 410 60 349 150 60 746 487 100,7 3 488 370 3 405 870 3 344 594 98,2 1 978 640 1 969 340 1 969 039 100,0 1 428 700 1 429 700 1 427 065 99,8 -83 978 690 -83 670 437 -83 342 768 99,6 52 645 000 53 702 000 54 078 654 100,7 32 880 550 32 428 970 32 397 068 99,9 948 100 1 383 100 1 437 999 104,0 638 000 573 000 423 621 73,9 1 517 100 1 517 100 1 619 069 106,7 1 202 900 702 900 591 907 84,2 4 100 4 100 12 784 311,8 2 494 960 3 843 633 4 570 953 118,9 2 506 000 2 506 000 2 947 687 117,6 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 -11 040 1 337 633 1 623 266 121,4 20 700 20 700 27 743 134,0 0 0 0,0 0 0 0,0 9 660 1 358 333 1 651 009 121,5 Verotulojen erittely Yhteensä Tilitetty kunnallisvero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero 52 645 000 46 452 000 2 110 000 4 083 000 53 702 000 47 192 000 2 210 000 4 300 000 54 078 654 47 356 875 2 365 973 4 355 806 100,70 100,3 107,1 101,3 32 880 550 32 880 550 0 0 32 428 970 32 428 970 0 0 32 397 068 28 924 952 6 628 810 -3 156 694 99,9 89,2 0,0 0,0 Valtionosuuksien erittely Yhteensä Kunnan ja peruspalv. Vos Verotulojen vos -tasaus Opetus- ja kulttuuritoimi 101 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN 2014 TOIMIELIMITTÄIN JA HANKKEITTAIN INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN 2014 TOIMIELIMITTÄIN JA HANKKEITTAIN Talousarvio Kaupunginhallitus Aineeton käyttöomaisuus Tulot Menot Netto Muutokset Toteuma % Poikkeama Ylitys-/alitus+ 0 0 0 0 0 0 0 248 155 34 091 214 064 Kiinteä omaisuus Kiinteistöjen osto ja myynti Tulot Menot Netto 300 000 900 000 -600 000 0 0 0 300 000 900 000 -600 000 96 887 679 910 -583 023 32,3 75,5 97,2 203 113 220 090 16 977 Rakennukset Keittiön muutostyöt, Tönnö Tulot Menot Netto 0 100 000 -100 000 0 29 500 -29 500 0 129 500 -129 500 0 125 062 -125 062 0,0 96,6 96,6 0 4 438 4 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 30 000 -30 000 0 0 0 0 30 000 -30 000 0 23 904 -23 904 0,0 79,7 79,7 0 6 096 6 096 300 000 1 030 000 -730 000 0 29 500 -29 500 300 000 1 059 500 -759 500 345 042 862 967 -517 925 115,0 81,5 68,2 -45 042 196 533 151 491 0 60 000 60 000 0 0 0 0 60 000 60 000 0 23 550 -23 550 0,0 39,3 39,3 0 36 450 36 450 Rakennukset Peltolan päiväkoti II Tulot Menot Netto 0 660 000 -660 000 0 0 0 0 660 000 -660 000 0 418 082 -418 082 0,0 63,3 63,3 0 241 918 241 918 Järvikunnan koulun rakentaminen Tulot Menot Netto 0 200 000 -200 000 0 0 0 0 200 000 -200 000 0 3 619 -3 619 0,0 1,8 1,8 0 196 381 196 381 Virenojan koulun laajennus Tulot Menot Netto 0 800 000 -800 000 0 -194 400 194 400 0 605 600 -605 600 0 503 321 -503 321 0,0 83,1 83,1 0 102 279 102 279 0 31 000 -31 000 0 0 0 0 31 000 -31 000 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 31 000 31 000 Koneet ja kalusto Tulot Menot Netto Tietoliikenne hankinnat Atk-hankinnat (seudulliset) Tulot Menot Netto Kaupunginhallitus Tulot Menot Netto Sivistyslautakunta Aineeton käyttöomaisuus Päivähoito -ohjelma Tulot Menot Netto Irtain omaisuus Kirjaston investoinnit Tulot Menot Netto 0 Ta+Muutokset Toteutuma 102 -248 155 -34 091 -214 064 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN 2014 TOIMIELIMITTÄIN JA HANKKEITTAIN Talousarvio Muutokset Ta+Muutokset Toteutuma Toteuma % Poikkeama Ylitys-/alitus+ Liikuntatoimi/kuntosalilaitteet, uimahallin toim. Tulot Menot Netto 0 80 000 -80 000 0 0 0 0 80 000 -80 000 0 70 156 -70 156 0,0 87,7 87,7 0 9 844 9 844 Virenojan koulun irtaimisto Tulot Menot Netto 0 80 000 -80 000 0 0 0 0 80 000 -80 000 0 66 118 -66 118 0,0 82,6 82,6 0 13 882 13 882 Yhteiskoulun tekn. työn kalusto ja laitteet Tulot Menot Netto 0 90 000 -90 000 0 0 0 0 90 000 -90 000 0 88 662 -88 662 0,0 98,5 98,5 0 1 338 1 338 Kiinteät rakenteet ja laitteet Lukion tietoliikennevarmuus (valokaapeli) Tulot Menot Netto 0 60 000 -60 000 0 0 0 0 60 000 -60 000 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 60 000 60 000 0 100 000 -100 000 0 0 0 0 100 000 -100 000 0 79 399 -79 399 0,0 79,4 79,4 0 20 601 20 601 0 2 161 000 -2 161 000 0 -194 400 194 400 0 1 966 600 -1 966 600 0 1 252 907 -1 252 907 0,0 63,7 63,7 0 714 093 714 093 Tekninenlautakunta Rakennukset Vanhan terveyskeskuskiinteistön peruskorjaus Tulot Menot Netto 0 800 000 -800 000 0 164 900 -164 900 0 964 900 -964 900 0 966 122 -966 122 0,0 100,1 100,1 0 -1 222 -1 222 Tilapalvelujen työohjelma Tulot Menot Netto 0 440 000 -440 000 0 0 0 0 440 000 -440 000 10 000 427 576 -417 576 0,0 97,2 94,9 -10 000 12 424 2 424 Lukion sis.tietoliikenneverkko ja sähkövarm. Tulot Menot Netto Sivistyslautakunta Tulot Menot Netto Tönnön koulun vesikattoremontti Tulot 0 0 0 0 0,0 0 Menot 30 000 -30 000 0 0 0,0 0 Netto -30 000 30 000 0 0 0 0 Kulttuuritalon saneeraus Tulot 0 0 0 0 0,0 0 Menot 100 000 0 100 000 94 533 94,5 5 467 Netto -100 000 0 -100 000 -94 533 0,0 5 467 103 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN 2014 TOIMIELIMITTÄIN JA HANKKEITTAIN Talousarvio Kiinteät rakenteet ja laitteet Yhdyskuntatekniikan maa- ja vesirakentaminen Tulot Menot Netto Muutokset Ta+Muutokset Toteutuma Toteuma % Poikkeama Ylitys-/alitus+ 0 368 000 -368 000 0 0 0 0 368 000 -368 000 0 366 093 -366 093 0,0 99,5 99,5 0 1 907 1 907 558 000 1 115 000 -557 000 0 0 0 558 000 1 115 000 -557 000 538 926 1 093 954 -555 028 96,6 98,1 99,6 19 074 21 046 1 972 0 400 000 -400 000 0 0 0 0 400 000 -400 000 0 305 174 -305 174 0,0 76,3 76,3 0 94 826 94 826 0 50 000 -50 000 0 0 0 0 50 000 -50 000 0 35 908 -35 908 0,0 71,8 71,8 0 14 092 14 092 0 200 000 -200 000 0 -100 000 100 000 0 100 000 -100 000 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 100 000 100 000 0 3 204 000 -3 204 000 0 -3 000 000 3 000 000 0 204 000 -204 000 0 89 217 -89 217 0,0 43,7 43,7 0 114 783 114 783 0 77 000 -77 000 0 0 0 0 77 000 -77 000 0 77 980 -77 980 0,0 101,3 101,3 0 -980 980 Tekninen lautakunta Tulot Menot Netto 558 000 6 784 000 -6 226 000 0 -2 965 100 2 965 100 558 000 3 818 900 -3 260 900 548 926 3 456 557 -2 907 631 98,4 90,5 89,2 9 074 362 343 371 417 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Tulot Menot Netto 858 000 9 975 000 -9 117 000 0 -3 130 000 3 130 000 858 000 6 845 000 -5 987 000 893 968 5 572 431 -4 678 463 104,2 81,4 78,1 -35 968 1 272 569 1 308 537 Pennala kevyen liikenteen väylä Tulot Menot Netto Keskustan kehittäminen Tulot Menot Netto Katuvalojen saneeraus Tulot Menot Netto Pennalan teoll.alueen liikennejärjestelyt Tulot Menot Netto Hennan maa- ja vesirakentaminen Tulot Menot Netto Irtain omaisuus Teknisen huollon konehankinnat Tulot Menot Netto 104 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMÄT MUUTOKSET VUODEN 2014 TALOUSARVIOON Päätös:. toimielin, päivämäärä ja pykälä Toimielin Hanke Määrärahamuutoksen peruste Hankkeen alkup. määräraha euroa Menot Tulot Lisäys (+) tai vähennys (-) euroa Menot Tulot Hankkeen kokonaismääräraha muutoksen jälkeen Menot Tulot INVESTOINNIT Kaupunginhallitus Kv 9.6. § 44 Tönnö koulukeittiön saneer.(kp 9509) Kaupunginhallitus yhteensä 100 000 100 000 0 0 29 500 29 500 0 0 129 500 129 500 0 0 800 000 0 -29 500 0 -164 900 -194 400 0 770 500 0 0 0 -164 900 605 600 0 0 -3 000 000 0 204 000 0 0 0 164 900 -30 000 0 0 964 900 0 0 0 0 -100 000 0 -2 965 100 0 0 100 000 1 268 900 0 0 9 975 000 858 000 -3 130 000 0 6 845 000 Sivistyslautakunta Kv 9.6 § 44 Virenojan koulun laajennus (kp 9445) Kv 8.12. § 87 Virenojan koulun laajennus (kp 9445) Sivistyslautakunta yhteensä 800 000 Tekninen lautakunta Kv 13.10. § 66 Hennan maa- ja vesirakent. (kp 9566) Kv 8.12. § 87 Kv 8.12. § 87 Vanha tk peruskorjaus (kp 9401) Tönnön koulun katto (kp 9439) Kv 8.12. § 87 Pennalan teollisuusalue (kp 9563) Tekninen lautakunta yhteensä Kokonaisinvestointimäärärahat 3 204 000 800 000 30 000 200 000 4 234 000 Investoinnit netto 858 000 5 987 000 105 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN 2014 Talousarvio Muutokset Ta+muutokset toteutuma Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rah.osuudet invest. menoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta Rahoitustoiminnan rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen väh. Lyhytaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen vähennys Muut maksuvalm. muutokset Rahoitustoim. nettokassavirta 2 494 960 2 494 960 0 0 -9 117 000 -9 975 000 558 000 300 000 1 333 673 1 348 673 -15 000 3 145 000 3 130 000 0 15 000 3 828 633 4 729 507,47 3 843 633 4 570 952,85 0 0,00 -15 000 158 554,62 -5 972 000 -4 634 717,85 -6 845 000 -5 572 430,96 558 000 548 925,70 315 000 388 787,41 -6 622 040 4 478 673 -2 143 367 5 350 000 -650 000 6 000 000 10 000 000 -4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tot-% 123,5 118,9 0,0 -1 057,0 77,6 81,4 98,4 123,4 94 789,62 -4,4 5 350 000 506 407,16 -650 000 625 809,98 6 000 000 -119 402,82 10 000 000 8 000 000,00 -4 000 000 -5 119 402,82 0 0,00 0 -3 000 000,00 0 9,5 -96,3 -2,0 80,0 128,0 0 -2 257 920,38 0,0 0,0 5 350 000 0 5 350 000 -1 751 513,22 -32,7 Kassavirtojen muutos -1 282 000 0 -1 282 000 -1 656 723,60 -129,2 Kassavarojen muutos Kassavarat 31.12.14 Kassavarat 1.1.14 -1 282 000 1 483 000 2 765 000 0 0 0 -1 282 000 -1 656 723,60 1 483 000 4 624 451,85 2 765 000 6 281 175,45 -129,2 311,8 227,2 106 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 MAKSUOSUUDET KUNTAYHTYMÄT, OSTOPALVELUT, LIITOT, JÄSENMAKSUT TA2014 Suomen Kuntaliitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Päijät-Hämeen Liitto P-H Liitto/Kuntayhteistyö-hanke P-H L/verkkotietok.+Yliopistokeskus Päijät-Tili Oy/Calpro Oy Lahti/Seudull. hankintatoimi Lahti/Seudullinen joukkoliikenne Lahti/Alpi-hanke Lahti/Ruokapalvelut/Aromi-yht.työ Velkaneuvonta/Mäntsälä Ladec ja Lahti Region Verotuspalvelut Työterveydenhuolto TA + muutokset 9 000 9 000 360 000 409 850 210 000 360 000 409 850 208 000 Hämeen kauppakamari Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys Suomen Vesilaitosyhdistys ry Gramex Kopiosto Teosto TP 2014 50 934 10 079 155 590 9 898 12 627 260 816 30 413 66 633 5 101 14 400 19 683 359 377 407 849 242 156 Toteutuma ta 14/ tp 14 740,4 99,8 99,5 116,4 4 901 3 750 2 598 1 418 3 684 1 746 Lahti/Wellamo-opisto Päijät-Hämeen sosiaali- ja tervhuollon ky * LS Kuntatekniikka, käyttötalous LS Kuntatekniikka, investoinnit P-H Liitto/P-H Pelastuslaitos 56 500 56 500 45 858 81,2 49 834 200 607 000 1 650 000 1 652 140 49 819 200 607 000 1 650 000 1 652 140 49 913 510 604 342 1 560 991 1 646 268 100,2 99,6 94,6 99,6 Yhteensä 54 788 690 54 771 690 55 434 622 101,2 * TP 2014 ei sisällä maksettua perustoimeentulotuen valtionosuutta 107 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Hennan kustannusseuranta Menot Länsi-Orimattilan osayleiskaavan muutos, Viljaniemi-Henna Hankkeen kesto 1.1.2005-31.12.2007 Myönnetty 2.6.2005, maksettu 2007 Rahoittaja Hämeen ympäristökeskus TILANNE 31.12.2013 asti Tulot Netto Menot 9 000 - 4 500 - 4 500 - 10 807 33 807 25 000 91 806 7 910 - 23 000 - 10 807 - 9 880 3 360 2 304 2 016 2 200 9 880 Hennan alueen liikenne-ennuste 1.7.2009-2.9.2009. 279174 14.2-24.2.2011/päivitys / 297713 päivitys/276200/2009 10 985 2 200 3 970 4 816 10 985 Hennan pinta- ja pohja vesiselvitys 26.2.2010, 283897 pintavesi 30.9.2010/2970742 pohjavesi 30.9.2010/290743 pohjavesi 14 060 5 060 5 521 3 480 14 060 6 619 3 000 3 619 6 619 9 880 3 360 2 304 2 016 2 200 10 985 2 200 3 970 4 816 14 060 5 060 5 521 3 480 6 619 3 000 3 619 850 500 318 32 - 9 880 10 985 14 060 6 619 850 - Hennan luonnokset 23.12.2010/293744 Hennan Yva-selvitys/261951 Hallintokuluja SRV- yhteistyösopimus/Kuntaliitto, 248537,2007 Maanomistajaneuvotteluita 2006-2007 matkakulut /maankäyttö 2013 5 000 25 000 29 040 13 500 15 540 9 000 4 500 33 807 23 000 Netto 4 500 Hennan osayleiskaavan muutos ja laadinta /Arkkitehtitoimisto Vuorinen 1.1.-10.12.2008, 269468 1.1-15.6.2009,275815 16.6-31.12.2009,281383 1.1-31.12.2010, 293830 30 000 YHTEENSA Tulot 25 000 25 000 15 540 - Hennan keskustan ja asuntoalueiden ideasuunnittelu arkkitehtikilpailuna Hankkeen kesto 18.12.2009-31.8.2010 20.4.2010/285650/Suomen arkkitehdit 17.6.2010/287640/Pitäjäsanomat 14.6-24.6.2010/kukat, tarjoilu, messuvälineet Palkat ja matkat Rahoittaja Päijät-Hämeen liitto 25 000 Menot 5 000 5 000 13 500 - Hennan alueen kehityskuvan ja osayleiskaavaluonnoksen vaikutusarviointi Hankkeen kesto 22.4.2005 - 31.5.2006 Rahoittaja: Päijä-Hämeen liitto TerraPro/ hallituksen kustannuksista 5 000 Netto 30 000 30 000 29 040 - Asema Hennaan 2004 - hanke Hankkeen kesto 27.1 - 31.12.2004 Rahoittaja: Päijät-Hämeen liitto 30 000 TILANNE 31.12.2014 Tulot 25 000 91 806 7 910 850 500 318 31,95 850 108 ORIMATTILAN KAUPUNKI SRV- Intotutkimushanke /kaupungin osuus 18.2.2009/281599 1/3 5.10.2010/290950/ 2/3 22.10.2010/293681/3/3 Masterplan/Orimattilan osuus 4.4.2011/297597 30.4.2011/298860 13.6.2011/300182 6.10.2011/303083 9.12.2011/306554 /lisätyö Hennan asema-alueen jatkosuunnittelu 30.12.2011/307202 Tilinpäätös 2014 TILANNE 31.12.2013 asti Menot Tulot Netto 50 000 50 000 15 000 25 000 10 000 15 693 5 213 5 381 128 2 906 2 065 - 2 000 2 000 Hennan 1.asemakaavan laatiminen 31.3.2013 /oas/1017987 2013/oas/1018631 2013/aos/ 1020144 2013/oas/ 1021354 2013/luontoselvitys /1025448 2013/melu- ja tärinäselvitys/10283202 26 727 2 257 4 443 5 622 4 991 4 700 4 714 - 26 727 2 257 4 443 5 622 4 991 4 700 4 714 Hennan koordinaatiohanke (6115) Toteutusaika 19.3.2013 - 31.12.2014(jatkoaika 31.8.15) Rahoittaja: Hämeen ely-keskus 19.3-31.12.2013 1.1-31.12.2014 55 106 39 188 15 918 55 106 39 188 15 918 Yhteistoimintaympäristön kehittäminen Hennassa (1220) Totetusaika 1.1.2014-31.1.2015 (jatkoaika 31.3.15) 1.1-31.12.2014 1 603 415 696 830 906 455 130 Netto 15 693 2 000 2 000 Maaomaisuuden osto ja myynti maakaupat -31.12.2012 Maahankinnat 1028312 ja 1029754 Laskelman laadinta vuokrasop./1025203 Kyrö Juha /3,1 ha/ 1033420 Nieminen Jouko/20.8.2014/1037988 Kyrö Juha /vanha purettava rakennus/1033420 Nieminen Jouko/purettava rakennus/1037988 TILANNE 31.12.2014 Tulot Menot - 1 603 415 696 830 906 455 130 - - - 113 311 75 964 37 347 113 311 75 964 37 347 53 758 33 300 20 458 53 758 33 300 20 458 121 567 - 121 567 111 570 6 497 1 500 2 000 109 111 570 6 497 1 500 2 000 Menot 50 000 15 000 25 000 10 000 15 693 5 213 5 381 128 2 906 2 065 2 000 2 000 26 727 2 257 4 443 5 622 4 991 4 700 4 714 168 417 55 106 113 311 53 758 53 758 - 1 724 982 696 830 906 455 130 111 570 6 497 1 500 2 000 YHTEENSA Tulot 115 152 39 188 75 964 33 300 33 300 - - Netto 50 000 15 693 2 000 2 000 26 727 2 257 4 443 5 622 4 991 4 700 4 714 53 265 15 918 37 347 20 458 20 458 - 1 724 982 696 830 906 455 130 111 570 6 497 1 500 2 000 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 TILANNE 31.12.2013 asti Menot Tulot Netto Infran toteuttaminen (yleiset tiet, kadut, maankaatopaikka) 24 168 24 168 Maatutkaluotaus/1027314 5 762 5 762 Huhdanojantien parantamisvaihtoehdot/1025710 7 498 7 498 Huhdanojantien parantamisvaihtoehdot/1028367 6 046 6 046 Kunnallistekninen suunnittelija elo-joulu 2013 4 863 4 863 Muuta palkkaa Hennan rak.valmistelu /LSKT/1042308 Hulevesiselvitys/Ramboll/1040182 Hulevesiselvitys/Ramboll/1041345 Katu- ja rakennussuunnitelmat/Ramboll/1040189 Katu- ja rakennussuunnitelmat/Ramboll/1042308 Katu- ja rakennussuunnitelmat/Ramboll/1042908 Katu- ja rakennussuunnitelmat/Ramboll/1044150 Melu- ja tärinäselvitys /Ramboll/1041675 MT-140 esiselvitys /Ramboll/1030753 MT-140 esiselvitys /Ramboll/1031879 MT-140 esiselvitys /Ramboll/1034358 MT-140 esiselvitys /Ramboll/1035680 MT-140 esiselvitys /Ramboll/1035998 MT-140 esiselvitys /Ramboll/1041693 MT-140 esiselvitys /Ramboll/10443276 Vesihuollon ja kunnallistekniikan yleissu. /Ramboll/ 1031028 Vesihuollon ja kunnallistekniikan yleissu. /Ramboll/1032304 Vesihuollon ja kunnallistekniikan yleissu. /Ramboll/1033589 Vesihuollon ja kunnallistekniikan yleissu. /Ramboll/1034378 Vesihuollon ja kunnallistekniikan yleissu. /Ramboll/1035705 Vesihuollon ja kunnallistekniikan yleissu. /Ramboll/1037968 Vesihuollon ja kunnallistekniikan yleissu. /Ramboll/1038960 Vesihuollon ja kunnallistekniikan yleissu. /Ramboll/1040186 Vesihuollon ja kunnallistekniikan yleissu. /Ramboll/1041351 Vesihuollon ja kunnallistekniikan yleissu. /Ramboll/1042968 Hallinto Matkustuspalvelut (valtuusto) Maankäytön matkakulut Maanmittauslaitos / Hennan lohkomiskuluja Kokouspalkkiot/100023/ kpl 1011 Kokouspalkkiot/ 100023/ kp 1111 Kokouspalkkiot/ 100049/ kp 1111 24.3 Hotelliyhtymä juomat/ 15075/kp 1011 24.3./Hotelliyhtymä ateriam osa./15075/kp 1011 YHTEENSÄ TILANNE 31.12.2014 Menot Tulot 89 217 - 607 8 273 1 219 2 754 4 770 4 727 5 219 7 218 7 127 1 675 3 573 1 113 1 958 763 2 640 188 1 220 7 735 3 238 5 958 7 365 7 508 1 910 118 88 260 6 238 244 46 1 880 1 620 397 1 110 175 767 1 921 350 Menot 85 188 1 836 162 TILANNE 31.12.2013 asti Tulot Netto Netto 384 091 Menot - 109 264 TILANNE 31.12.2014 Tulot YHTEENSA Tulot 607 8 273 1 219 2 754 4 770 4 727 5 219 7 218 7 127 1 675 3 573 1 113 1 958 763 2 640 188 1 220 7 735 3 238 5 958 7 365 7 508 1 910 118 88 260 Menot 113 385 5 762 7 498 6 046 4 863 607 8 273 1 219 2 754 4 770 4 727 5 219 7 218 7 127 1 675 3 573 1 113 1 958 763 2 640 188 1 220 7 735 3 238 5 958 7 365 7 508 1 910 118 88 260 6 238 244 46 1 880 1 620 397 1 110 175 767 6 238 244 46 1 880 1 620 397 1 110 175 767 274 827 2 305 441 194 452 2 110 989 Menot YHTEENSA Tulot Netto 89 217 Netto Netto - - - - 113 385 5 762 7 498 6 046 4 863 607 8 273 1 219 2 754 4 770 4 727 5 219 7 218 7 127 1 675 3 573 1 113 1 958 763 2 640 188 1 220 7 735 3 238 5 958 7 365 7 508 1 910 118 88 260 6 238 244 46 1 880 1 620 397 1 110 175 767 Vesi Oy:n menoerät Hennan vesihuoltohanke 2007 kp 206 - vesijohtoverkosto - jätevesiviemäriverkosto 210 213 215 267 Herrala-Salpakangas 2010 -2011 kp 269 - vesijohtoverkosto - jätevesiviemäriverkosto 485 662 486 615 210 213 215 267 485 662 486 615 1 644 Herrala-Henna-yhdyslinja kp 176 Hennan vesihuollon yleissuunnittelu 2013 kp 158 Hennan vesihuollon yleissuunnittelu 2014 kp 158 YHTEENSÄ 1 644 6 086 23 603 1 399 401 - 1 399 401 29 689 210 213 215 267 - 485 662 486 615 6 086 - 1 644 23 603 - 210 213 215 267 485 662 486 615 6 086 1 644 23 603 1 429 090 - 1 429 090 - 5 975 - 5 975 - 5 975 - 5 975 6 086 23 603 - 29 689 Vesilaitos Vesijohtoverkoston kapasiteettitarkastelu/Henna 5 975 YHTEENSÄ 5 975 5 975 - 5 975 110 - - ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Tilinpäätöslaskelmat 111 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Tuloslaskelma 01.01.-31.12.2014 01.01.-31.12.2013 9 395 210,19 4 853 816,28 1 250 901,12 1 721 105,70 1 569 387,09 9 545 670,64 4 373 711,57 1 245 796,38 2 290 091,12 1 636 071,57 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -92 737 977,68 -25 250 793,09 -18 879 073,53 -6 371 719,56 -5 359 195,60 -1 012 523,96 -60 746 486,75 -3 344 593,93 -1 969 038,78 -1 427 065,13 -92 597 160,85 -25 121 204,59 -18 730 653,01 -6 390 551,58 -5 345 722,26 -1 044 829,32 -60 983 199,49 -3 344 465,37 -1 838 791,73 -1 309 499,67 TOIMINTAKATE -83 342 767,49 -83 051 490,21 Verotulot Valtionosuudet 54 078 654,03 32 397 067,84 50 665 673,67 32 782 402,90 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut 1 437 998,47 423 621,09 1 619 068,94 -591 907,58 -12 783,98 1 944 955,45 429 329,08 2 163 363,50 -559 421,24 -88 315,89 VUOSIKATE 4 570 952,85 2 341 541,81 -2 947 687,34 -2 947 687,34 0,00 1 623 265,51 -3 251 805,12 -3 201 435,99 -50 369,13 -910 263,31 27 743,06 0,00 1 651 008,57 24 259,05 0,00 -886 004,26 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) Varausten lisäys(-)/vähennys(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ) 112 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Kassavarat 31.12. Kassavarat 1.1. 113 01.01.-31.12.2014 01.01.-31.12.2013 4 729 507,47 4 570 952,85 158 554,62 -4 634 717,85 -5 572 430,96 548 925,70 388 787,41 94 789,62 2 218 438,14 2 341 541,81 -123 103,67 -5 105 588,18 -5 761 871,76 261 000,00 395 283,58 -2 887 150,04 -151 514,68 777 324,66 -3 812 498,40 668 518,97 8 000 000,00 -5 119 402,82 -3 000 000,00 7 883 566,98 -3 998 921,15 4 000 000,00 25 754,33 -998,38 292 847,41 -2 575 523,74 -1 751 513,22 63 366,11 5 764,60 668,27 1 636 784,77 6 447 250,15 -1 656 723,60 3 560 100,11 4 624 451,85 -6 281 175,45 -1 656 723,60 6 281 175,45 -2 721 075,34 3 560 100,11 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto- omaisuus Aineet ja tarvikkeet Valmiit tuotteet Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset 2014 85 438 616,80 78 291,19 78 291,19 0,00 52 184 524,18 8 481 006,08 31 472 885,27 9 518 319,96 944 458,43 86 253,66 1 681 600,78 33 175 801,43 13 983 716,28 18 846 288,17 345 796,98 978 653,53 683 912,10 294 741,43 6 520 235,96 133 990,09 81 514,86 52 475,23 1 761 794,02 32 160,00 32 160,00 1 729 634,02 809 324,14 8 810,00 346 575,39 564 924,49 4 624 451,85 92 937 506,29 114 2013 84 333 650,89 167 591,45 121 689,88 45 901,57 50 150 384,21 7 100 836,95 30 457 219,22 8 650 760,17 1 034 892,50 86 253,66 2 820 421,71 34 015 675,23 14 197 780,10 19 479 612,83 338 282,30 1 023 942,36 696 568,79 327 373,57 8 468 808,59 132 991,71 72 160,11 60 831,60 2 054 641,43 32 160,00 32 160,00 2 022 481,43 766 574,30 53 413,68 679 842,30 522 651,15 6 281 175,45 93 826 401,84 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 VASTATTAVAA 2014 OMA PÄÄOMA 48 215 937,39 Peruspääoma 41 342 257,46 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 5 222 671,36 Tilikauden yli-/alijäämä 1 651 008,57 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 264 655,29 Poistoero 264 655,29 PAKOLLISET VARAUKSET 250 008,88 Muut pakolliset varaukset 250 008,88 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 852 232,21 Valtion toimeksiannot 660 010,21 Lahjoitusrahastojen pääomat 1 192 222,00 VIERAS PÄÄOMA 42 354 672,52 Pitkäaikainen 24 624 956,74 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 23 444 873,03 Lainat julkisyhteisöiltä 600 000,00 Siirtovelat 580 083,71 Lyhytaikainen 17 729 715,78 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta9 849 136,82 Lainat julkisyhteisöiltä 300 000,00 Lainat muilta luotonantajilta 100 000,00 Saadut ennakot 73 682,00 Ostovelat 3 822 834,32 Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat530 949,19 Siirtovelat 3 053 113,45 92 937 506,29 115 2013 46 564 928,82 41 342 257,46 6 108 675,62 -886 004,26 292 398,35 292 398,35 47 708,88 47 708,88 1 871 766,71 668 669,88 1 203 096,83 45 049 599,08 22 062 384,56 20 794 009,85 900 000,00 368 374,71 22 987 214,52 12 319 402,82 300 000,00 100 000,00 7 103,16 5 655 553,79 530 236,15 4 074 918,60 93 826 401,84 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 KONSERNITULOSLASKELMA 31.12.2014 2014 2013 57 785 809,06 3 929,76 16 158,60 -134 414 990,36 57 687 963,50 15 920,09 20 406,66 -133 365 794,34 TOIMINTAKATE -76 609 092,94 -75 641 504,09 Verotulot Valtionosuudet 54 078 654,03 32 397 067,84 50 665 673,67 32 782 402,90 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut 260 917,21 26 792,36 1 454 832,47 -1 179 089,10 -41 618,52 733 500,19 29 867,47 1 990 519,78 -1 248 151,39 -38 735,67 VUOSIKATE 10 127 546,14 8 540 072,67 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarvot Arvonalentumiset -7 429 616,73 -7 429 616,73 0,00 0,00 -7 656 361,06 -7 647 809,90 -536,03 -8 015,13 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 41 447,36 2 739 376,77 15 879,70 899 591,31 Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Varausten- ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ) -349 144,71 -116 751,14 27 743,06 2 301 223,98 -360 823,21 -95 542,14 24 259,05 467 485,01 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta Toimintakulut 116 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Konsernin rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Kassavarat 31.12. Kassavarat 1.1. 117 01.01.-31.12.2014 01.01.-31.12.2013 10 127 546,13 41 447,36 322 620,81 8 540 072,67 15 879,70 -125 023,13 -8 638 446,33 700 447,46 1 070 513,73 3 624 129,17 -12 874 372,45 291 859,39 601 556,77 -3 550 027,05 -6 782,24 9 420,00 -7 869,36 995,05 8 244 347,61 -7 058 565,48 -2 862 558,87 -350 638,97 8 343 161,25 -5 823 177,10 4 831 207,39 -65 454,75 20 551,22 152 125,22 1 529 775,98 -2 118 181,93 -2 440 507,46 71 589,74 51 998,38 -371 693,55 1 189 634,31 8 220 391,36 1 183 621,71 4 670 364,31 13 858 994,80 -12 675 373,09 1 183 621,71 12 675 373,09 -8 005 008,78 4 670 364,31 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 KONSERNITASE 31.12.2014 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 2014 119 654 042,48 Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkavaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat 498 191,55 367 071,28 131 120,27 0,00 115 161 151,94 10 789 344,61 75 184 322,68 20 654 379,22 5 480 191,36 455 653,15 2 597 260,92 Sijoitukset Tytäryhteisöosakkeet ja -osuudet Osakkuusyhteisöosuudet Muut osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset 3 994 698,99 840,94 808 585,80 2 960 998,63 137 601,58 86 672,04 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat 1 387 157,37 1 036 735,73 348 402,28 2 019,36 VAIHTUVAT VASTAAVAT 20 326 867,85 Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Ennakkomaksut 781 895,98 558 350,20 129 731,43 64 687,97 29 126,38 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset 5 685 977,07 608 594,78 576 434,78 32 160,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset 5 077 382,29 3 330 293,12 8 810,00 935 500,42 802 778,75 Rahoitusomaisuusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut arvopaperit 674 606,11 25 306,02 549 900,00 2013 VASTATTAVAA 120 272 239,24 OMA PÄÄOMA 687 533,24 491 063,32 185 947,52 10 522,40 Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien alijäämä Tilikauden yliijäämä 2014 55 212 036,05 54 075 843,42 41 342 257,46 3 754 790,91 2 370 650,84 5 443 112,86 2 301 223,98 41 342 257,46 3 848 366,05 2 369 569,93 6 048 164,97 467 485,01 115 458 797,67 9 452 751,06 76 540 843,43 VÄHEMMISTÖOSUUS 500 675,46 19 404 357,56 5 491 063,45 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VAR. 4 112 489,31 317 296,64 Poistoero 806 086,43 4 252 485,53 Vapaaehtoiset varaukset 3 306 402,88 4 125 908,33 PAKOLLISET VARAUKSET 840,94 Muut pakolliset varaukset 995 315,21 ARVOSTUSERÄT 2 902 840,80 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 147 021,58 Valtion toimeksiannot 79 889,80 Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat 1 853 715,43 1 473 456,99 VIERAS PÄÄOMA 378 239,08 2 019,36 Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 20 825 147,34 Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot 934 021,21 Ostovelat 721 832,21 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat 91 598,74 Siirtovelat 74 219,28 46 370,98 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä 7 215 753,05 Lainat muilta luotonantajilta 400 575,98 Saadut ennakot 368 415,98 Ostovelat 32 160,00 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat Siirtovelat 6 815 177,07 4 194 564,12 53 413,68 1 453 968,84 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 113 230,43 2 571 243,47 25 306,00 977 600,00 91 142,80 59 954,40 8 257,29 1 508 383,07 Rahat ja pankkisaamiset 13 184 388,69 10 104 129,61 VASTAAVAA YHTEENSÄ 141 368 067,70 142 951 102,01 118 2013 449 379,07 3 791 891,60 890 275,66 2 901 615,94 983 397,47 983 397,47 560 183,00 560 183,00 2 455 158,18 1 104 131,72 1 292 591,90 58 434,56 2 901 165,02 1 539 705,09 1 253 962,34 107 497,59 78 104 311,23 81 172 639,90 50 484 389,38 43 489 707,00 607 871,63 0,00 0,00 5 854 003,85 532 806,90 49 577 378,48 42 674 294,61 915 065,00 91,91 5 073,21 5 631 571,60 351 282,15 27 619 921,85 11 198 149,70 429 393,40 100 000,00 98 609,52 5 826 103,44 2 426 761,19 7 540 904,60 31 595 261,42 13 648 317,86 308 221,00 100 000,00 38 300,25 8 176 596,57 1 911 394,32 7 412 431,42 141 368 067,70 142 951 102,01 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Liitteet 119 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 RAHOITUSLASKELMA Rahoituslaskelma on esitetty tilinpäätöslaskelmissa. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon määräisenä. Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. EDELLISEN TILIKAUDEN TIETOJEN VERTAILUKELPOISUUS JA OIKAISUT Verotilityslain muutoksen vuoksi jäännösverojen ensimmäinen tilitys aikaistettiin tammikuulta 2014 joulukuulle 2013, mikä vaikutti verotulojen kertymää lisäävästi vuonna 2013. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän lopputilitys sisältää vuodelle 2013 kuuluvan kalliin hoidon tasauksen oikaisun, 870 630 euroa, lisämaksun, joka on kirjattu edellisten vuosien ylijäämän oikaisuksi. Vastaava oikaisu on tehty edellisen tilikauden päättävään taseeseen. Myös vertailuvuoden tuloslaskelma on oikaistu. Muuten tuloslaskelman ja taseen tiedot ovat vertailukelpoiset eikä ole tehty aikaisemmille vuosille kuuluvia oikaisuja. Vuodelle 2014 korotettiin sekä veroprosenttia että kiinteistöveroprosenttia. Lisäksi kiinteistöverotuksen kertymään vaikuttaa valtakunnallisesti tehty kiinteistöjen verotusarvojen tarkistus. 120 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TOIMINTATUOTOT TEHTÄVÄALUEITTAIN 2014 2013 Keskushallinto Perusturvalautakunta Sivistystoimi Tekninen toimi Vesihuoltolaitos Ympäristötoimi 1 943 209 875 716 2 222 085 1 886 533 2 305 948 161 720 9 395 211 2 395 809 880 289 2 005 424 1 870 179 2 202 942 191 029 9 545 672 PALVELUJEN OSTOT 2014 2013 Asiakaspalvelut Muut palvelut 54 718 017,27 55 152 733,93 6 028 469,48 5 830 465,56 Yhteensä 60 746 486,75 60 983 199,49 VEROTULOJEN ERITTELY 2014 2013 Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta 47 356 875,54 45 407 068,69 4 355 805,83 3 243 802,00 2 365 972,66 2 014 802,98 Yhteensä 54 078 654,03 50 665 673,67 VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY 2014 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Opetus- ja kultturitoimen muut valtionosuudet Valtionosuudet yhteensä 121 2013 28 924 952,19 29 231 510,90 6 628 809,65 6 760 904,00 -3 156 694,00 -3 210 012,00 32 397 067,84 32 782 402,90 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 POISTOSUUNNITELMA 1.1.2013 LUKIEN Kaupunginhallitus voi määrittää hyödykekohtaisen poistoajan ajarajaa ylemmäksi suosituksen liukumarajojen sisällä, mikäli perusteet pitemmälle poistoajalle ovat olemassa. Suositus Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Perustamis- ja järjestelymenot Tutkimus- ja kehittämismenot Konserniliikearvo Liikearvo Atk-ohjemistot Muut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Hallnto- ja laitosrakennukset Kivirakennus Puurakennus Kalliotilat Tehdas- ja tuotantorakennukset Kivirakennus Puurakennus Talousrakennukset Vapaa-ajan rakennukset Kivirakennus Puurakennus Asuinrakennukset Kivirakennus Puurakennus Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot Sillat, laiturit jauimalat Muut maa- ja vesirakenteet Vedenjakeluverkosto Viemäriverkosto Kaukolämpöverkosto Sähköj., muuntoasemat, ulkovalaistusl. Puhelinverkko, keskusasema ja alakesk. Maakaasuverkosto Muut putki- ja kaapeliverkot Sähkö-, vesi- yms. laitosten l. koneet jalait Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet Liikenteen ohjauslaitteet Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet Poistomenetelmä Poistoaika vuosina 5 - 20 Tasapoisto Tasapoisto 5 2 -5 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5 Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto 2-5 2 2 2 2 2 2 Ei poistoaikaa Ei poistoaikaa 20 - 50 20 - 30 10 - 20 20 - 30 30 - 50 15 10 15 30 30 20 15 10 20 15 10 15 10 10 - 122 20 30 30 40 40 30 20 12 25 20 20 20 15 15 Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto 20 - 50 30 20 50 20 - 30 30 20 10 - 20 20 - 30 30 20 30 - 50 40 30 Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto 10 - 35 15 10 15 30 30 20 15 10 20 15 10 15 10 10 ORIMATTILAN KAUPUNKI Koneet ja kalusto Rautaiset alukset Puiset alukset ja muut uivat työkoneet Muut kuljetusvälineet Muut liikkuvat työkoneet Muut raskaat koneet Muut kevyet koneet Sairaala-, terv.huolto- yms. laitteet Atk-laitteet Muut laitteet ja kalusteet Tilinpäätös 2014 15 - 20 8 - 15 4-7 5 - 10 10 - 15 5 - 10 5 - 15 3-5 3-5 Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Arvo- ja taide-esineet Käytön mukaan ei poistoa Keskeneräiset hankinnat ei poistoa Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Osakkeet ja osuudet 15 8 4 5 10 5 5 3 3 ei poistoa SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTONALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA: Vuosina 2013-2017 Keskimääräiset sumu-poistot Keskimääräinen poistonalainen investoinnit Ero eur Ero % 14 899 30 117 -15 218 -51 Talousarviovuosien ja suunnitteluvuosien investoinnit toteutuvat yleensä alle arvioiden. Hennan alueen arviot ovat ainakin vuoden 2015 osalta huomattavasti tulevaa toteutumaa suuremmat. Suunnitelmavuosien investoinneissa on usein hankkeita, jotka siirtyvät seuraaville vuosille joko toiminnallisten tai taloudellisten resurssien puuttumisen tai toimintaympäristöstä aiheutuvien muutosten vuoksi. Pakollisten varausten muutokset 2014 Kaatopaikan maisemointivaraus 1.1. Lisäykset/vähennykset tilikaudella Kaatopaikan maisemointivaraus 31.12. KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTIVOITOT JA -TAPPIOT Maa-alueiden myyntivoitot Muut myyntivoitot OSINKOTUOTTOJEN JA PERUSPÄÄOMAN KORKOTUOTTOJEN ERITTELY Orimattilan seudun th-kiinteistö ky, peruspääoman korko Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy osinko Kymenlaakson Sähkö Oy osinko Orimattilan Lämpö Oy osinko Php-Holding Oy osinko 123 2013 47 708,88 202 300,00 250 008,88 65 000,00 -17 291,12 47 708,88 2014 4 986,47 41 177,42 46 163,89 2013 105 108,67 2014 2013 106 510,84 17 920,00 1 374 664,00 80 000,25 5 550,00 1 584 645,09 106 510,84 14 000,00 1 912 576,00 80 000,25 5 550,00 2 118 637,09 105 108,67 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT PYSYVIEN VASTAAVIEN MUUTOKSET Aineettomat hyödykkeet Poistamaton hankintameno 1.1. Lisäykset tilikaudenaikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikaudenaikana Siirrot erien välillä -/+ Tilikaudenpoisto Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno 31.12. Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12. 2014 Aineettomat Muut pitkävaikutoikeudet teiset menot Yhteensä 121 689,88 45 901,57 167 591,45 23 550,00 0,00 23 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -66 948,69 -45 901,57 -112 850,26 0,00 78 291,19 0,00 78 291,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 291,19 0,00 78 291,19 Olennaiset lisäpoistot Aineelliset hyödykkeet Poistamaton hankintameno 1.1. Lisäykset tilikaudenaikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikaudenaikana Siirrot erien välillä -/+ Tilikaudenpoisto Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno 31.12. Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12. 0,00 Maa-alueet 7 100 836,95 679 910,00 0,00 -96 886,87 797 146,00 0,00 8 481 006,08 8 481 006,08 Kiinteät Muut rakenteet ja Koneet ja aineelliset Kesken eräiset Rakennukset laitteet kalusto hyödykkeet hankinnat Yhteensä 30 457 219,22 8 650 760,17 1 034 892,50 86 253,66 2 820 421,71 50 150 384,21 1 678 940,38 0,00 1 784 714,50 -548 925,70 330 387,74 1 107 994,59 -1 771 268,92 274 517,34 -642 746,35 -420 821,81 0,00 31 472 885,27 0,00 31 472 885,27 0,00 9 518 319,96 0,00 9 518 319,96 0,00 944 458,43 0,00 944 458,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 253,66 86 253,66 1 040 837,00 0,00 -2 179 657,93 0,00 0,00 0,00 1 681 600,78 52 184 524,18 0,00 1 681 600,78 52 184 524,18 Olennaiset lisäpoistot 0,00 PYSYVIEN VASTAAVIEN SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet Osakkeet, tytäryhteisöt Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä -/+ Arvonalentumiset Hankintameno 31.12. 1 964 613,49 Kuntayhtymäosuudet 11 246 154,52 1 081,34 -101 000,00 1 863 613,49 Osakkeet, osakkuus- ja muut omistusyhteisöt 184 390,29 -147 155,16 -37 235,13 11 247 235,86 0,00 Jvk-, muut laina- ja muut saamiset Saamiset, tytäryhteisöt Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Arvonalentumiset Hankintameno 31.12. 5 514 789,62 -548 925,70 -96 886,87 0,00 -2 834 837,08 19 636 977,83 211 514,68 -827 904,66 19 020 587,85 Saamiset, muut yhteisöt Pysyvien vastaavien sijoitukset yhteensä 180 917,30 34 015 675,23 245 606,02 -9 420,00 -1 085 479,82 0,00 171 497,30 33 175 801,43 124 Muut osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet yhteensä 802 621,80 14 197 780,10 33 010,00 34 091,34 -248 155,16 37 235,13 0,00 0,00 872 866,93 13 983 716,28 ORIMATTILAN KAUPUNKI SAAMISTEN ERITTELY Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä Tilinpäätös 2014 2014 Pitkä aikaiset Lyhytaikaiset 2013 Pitkä aikaiset 55 966,77 18 728 608,17 291 979,68 19 020 587,85 Lyhytaikaiset 52 188,04 19 352 512,83 284 465,00 150 956,59 206 923,36 19 636 977,83 158 215,19 210 403,23 Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä 0,00 138 569,90 259 093,57 0,00 180 903,84 260 208,30 Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä Myyntisaamiset Yhteensä 0,00 191,57 191,57 0,00 191,57 191,57 19 020 587,85 466 208,50 19 636 977,83 470 803,10 Saamiset yhteensä SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT Lyhytaikaiset siirtosaamiset Tulojäämät Siirtyvät korot Perusterveydenh.-ja sos.h.palautus Ely-keskus avustuksia Joukkoliikenteen valt.avustus Muut tulojäämät Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 120 523,67 2014 2013 259 638,63 32 059,06 130 268,71 63 700,00 266 409,31 74 393,00 89 455,93 23 162,64 79 258,09 564 924,49 69 230,27 522 651,15 125 79 304,46 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT OMA PÄÄOMA 2014 2013 Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. Edell. tilikaiden virheen oikaisu Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. Tilikauden yli-/alijäämä 31.12. 41 342 257,46 6 093 301,36 -870 630,00 5 222 671,36 1 651 008,57 41 342 257,46 6 108 675,62 Oma pääoma yhteensä 48 215 937,39 46 564 928,82 6 108 675,62 -886 004,26 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA MYÖHEMMIN KUIN 5 VUODEN KULUTTUA ERÄÄNTYVÄT LAINAT Lainanantaja Lainanumero Nostovuosi 12613/07 2007 14599/10 2010 14600/10 2010 16522/13 2013 16521/13 2013 17089/13 2013 Pohjola Pankki Oyj 598001-80620877 2006 Päijät-Hämeen Op 561211-80444611 2012 Kuntarahoitus Oy 2014 Handelsbanken 313160-760515 Yhteensä 151 616 100 000 150 000 1 105 272 1 105 272 800 000 156 690 900 000 2 700 000 900 000 8 068 850 Pakolliset varaukset Kaatopaikan maisemointivaraus 126 2014 2013 250 008,88 47 408,88 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 VIERAS PÄÄOMA Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille, osakkuus-sekä muille omistusyhteisöille joissa kunta on osakkaana. 2014 2013 PitkäLyhytPitkäLyhytaikaiset aikaiset aikaiset aikaiset Velat tytäryhteisöille Ostovelat Muut velat 0,00 Yhteensä 69 979,49 31 600,06 101 579,55 0,00 89 730,90 39 931,30 129 662,20 Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Ostovelat Siirtovelat Yhteensä 2 125 554,84 580 083,71 8 249,00 580 083,71 2 133 803,84 3 322 730,01 368 374,71 0,00 368 374,71 3 322 730,01 Velat osakkuus- ja muille omistusyhteisöille Ostovelat Yhteensä Vieras pääoma yhteensä 0,00 580 083,71 2 235 383,39 15 037,30 15 037,30 368 374,71 3 467 429,51 Muut velat 2014 Muut velat erittelemättömät 2013 530 949,19 Siirtovelkojen olennaiset erät Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset Valtionosuusennakot Korkojaksotus Lakisääteiset työnantajamaksut Muut siirtovelat Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä Siirtovelat yhteensä 530 236,15 2014 2013 2 411 931,59 2 420 387,17 111 990,00 301 548,36 122 603,63 123 287,05 367 749,23 352 879,12 38 839,00 6 186,90 3 053 113,45 3 204 288,60 3 053 113,45 3 204 288,60 Erittely poistoeron muutoksista Investointivaraukseen liittyvä poistoero 1.1. Tilikauden poistoeron muutos Poistoero yhteensä 31.12. 2014 292 398,35 -27 743,06 264 655,29 2013 316 657,40 -24 259,05 292 398,35 2014 0,00 2013 21 123,00 Elatustuen takautumissaatavan laskennallinen korvaus Taseen saamisiin merkitty määrä 31.12. 127 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 LEASINGVASTUIDEN YHTEISMÄÄRÄ 31.12.2014 2014 2013 Muutos v.2015 erääntyvät 160634,37 137335,69 myöhemmin erääntyvät 196375,69 192786,70 23 298,68 3588,99 yhteensä 357010,06 330122,39 26 887,67 VASTUUSITOUMUKSET SAMAAN KONSERNIIN KUULUVIEN YHTEISÖJEN PUOLESTA Myönnetyt takaukset 31.12.2014 Valtuusto Pvm Alkup.takaussumma § mk Lainan myöntäjä € Takausvastuu Takausvastuu 31.12.2014 Muutos 31.12.2013 edell.tp:stä Orimattilan Lämpö Oy 14.12.2009 96 1850000,00 OKO/Pohjola 598001-80877543 1 480 000,00 1 572 500,00 -92 500,00 1 480 000,00 1 572 500,00 -92 500,00 Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalot 28.8.2000 72 1 800 000,00 11.6.2001 50 1 500 000,00 302738,27 OKO/Pohjola 80002007 252281,89 OKO/Pohjola 80106745 90821,39 105 958,31 -15 136,92 121095,25 131 186,53 -10 091,28 211916,64 237 144,84 -25 228,20 0 190 290,50 -190 290,50 0 190 290,50 -190 290,50 1 691 916,64 1 999 935,34 -308 018,70 Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy 25.9.2000 77 7 000 000,00 1177315,49 OKO/Pohjola 80104476 Myönnetyt takaukset yhteensä (ilman nostamattomia) MUUT KUNNAN ANTAMAT VASTUUSITOUMUKSET/PANTIT OMIEN LAINOJEN VAKUUTENA Orimattilan Vanhustentaloyhdistys ry 23.5.2005 52 536241,26 OP Orimattila 315083,54 361 858,58 -46 775,04 300000,00 OP Orimattila 830807-81344518 530807-8135584 36070,10 45 087,66 -9 017,56 400000,00 Op Orimattila 530807-81367006 291892,92 320 000,00 -28 107,08 0 25 000,00 -25 000,00 342727,27 481 818,18 -139 090,91 985773,83 1 233 764,42 -247 990,59 530807-81289424 Piikainkyrön Vesiosuuskunta 16.6.2008 46 Kuivannon Vesikunta 19.12.2011 111 Koskusten Vesiosuuskunta 19.12.2011 110 Vesiosuuskunta Villihiisi A11.11.2009 70 70000,00 Op Orimattila 500000,00 Artjärven Osuuspankki FI515010383452817 Muut vastuusitoumukset yhteensä (ilman nostamattomia) Nostamattomat myönnetyt takaussummat: Kunta-aravat Oy 12.11.2012 74 44 430,50 Nostamattomat yhteensä 44 430,50 128 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 MUUT TALOUDELLISET VASTUUT Arvonlisäveron palautusvastuut Tilinpäätöshetkellä ei ole tiedossa arvonlisäveron palautusvastuuta. Valtionosuuden palautusvastuu vuosilta 1998-2014 Tilinpäätöshetkellä ei ole tiedossa valt.osuuden palautusvastuuta. Kuntien takauskeskuksen takausvastuu Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 31.12. Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen takausvastuista rahastosta 31.12. MUUT TALOUDELLISET VASTUUT Kaupungin Kiint. Oy Orimattilan Vuokrataloille antamia vuokratakauksia Toistaiseksi voimassa oleva sitoumus Artjärven Kaakonsuon kaatopaikan jätehuollon ja jälkihoitotoimenpiteiden vakuudeksi HAM-2005-Y-253-121, YSO/133/2006 Tilintarkastajan palkkiot PWC Julkitarkastus Oy Tilintarkastuspalkkiot Muut tilintark.kuuluvat tehv. Tarkastuslautakunnan avustaminen Muut palkkiot 129 2014 2013 74 596 696,12 71 027 817,33 51 574,04 47 635,15 74 648 270,16 71 075 452,48 2014 2013 5 894 5 894 10 000 10 000 2014 2013 15 138,17 16 914,20 5 680,00 7 836,63 5 395,50 1 100,00 28 654,80 23 409,70 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Henkilöstön lukumäärä 31.12. 2014 2013 578 12 590 589 12 601 Orimattilan kaupunki Vesilaitos Henkilöstön määrä tulosalueittain sisältyy toimintakertomukseen. HENKILÖSTÖKULUT 2014 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Yhteensä tuloslaskelman mukaan Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen Yhteensä henkilöstökulut Luontoisedut Tapaturma- ja sairasvakuutuskorvaukset 130 2013 18 879 073 18 730 653 5 359 195 1 012 524 25 250 792 5 345 722 1 044 829 25 121 204 24 638 25 275 430 27 932 25 149 136 203 541 - 216 716 200 760 - 163 967 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 OMISTUKSET MUISSA YHTEISÖISSÄ Kaupungin omistusosuus-% Nimi Kuntakonsernin osuus (1000 Konsernin euroa) omistus- omasta vieraasta osuus-% pääomasta pääomasta tilikauden voitosta/ tappiosta Yhdistely nimellis- eli pariarvomenetelmällä: Tytäryhteisöt Asuminen Kiint. Oy Orimattilan Vuokratalot Orimattila 100 100 3 766 25 073 -10 Liiketoiminta Orimattilan Lämpö Oy Orimattilan Vesi Oy Orimattila Orimattila 55 100 55 100 605 3 456 3 335 7 798 141 110 Muut kiinteistöyhtiöt Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy Orimattila 100 100 Yhteensä 362 0 8 190 4 378 0 40 584 132 0 373 84,72 84,72 2 576 212 37 Yhdistely suhteellisen peruspääomaosuuden mukaan: Kuntayhtymät Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistö ky. Orimattila Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ky. Lahti 8,15 8,15 4 641 8 218 35 Uudenmaan Päihdehuollon ky Hyvinkää 5,20 5,20 76 20 -6 Eteva kuntayhtymä Mäntsälä 4,40 4,40 515 2 303 48 Päijät-Hämeen Koulutuskonserni ky. Lahti 6,11 6,11 6 172 1 711 249 Päijät-Hämeen Liitto Lahti 7,57 7,57 385 349 13 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä P Porvoo 0,34 0,34 Yhteensä 58 14 423 67 12 879 1 378 Orimattila 100 100 --- --- Yhdistelemättä Merkitys vähäinen Hakoisten Mylly Oy 131 ORIMATTILAN KAUPUNKI ORIMATTILA Tilinpäätös 2014 Tilanne 31.12.2014 Omistukset muissa yhteisöissä osakkeiden /osuuksien kpl-määrä Tytäryhteisöt Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalot Hakoisten Mylly Oy Orimattilan Vesi Oy Orimattilan Lämpö Oy Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy 2118 45 600 165 200 Kuntayhtymät Orimattilan seudun th-kiinteistö ky. Päijät-Hämeen sos. ja terv.huollon ky. Uudenmaan Päihdehuollon ky. Eteva kuntayhtymä Päijät-Hämeen Koulutuskonserni ky. Päijät-Hämeen Liitto Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Muut osakkeet ja osuudet Calpro Oy Kymenlaakson Sähkö Oy Päijät-Hämeen Keskuspesula Oy Kiinteistö Oy Orimattilan Virastotalo Neopoli Oy Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy PHP-Holding Oy Kuivannon Vesiosuuskunta Orimattilan Osuuspankki Lahden seudun yrityskeskus Oy Lahden seudun kuntatekniikka Oy Kuntarahoitus Oy Porvoon Kauppaoppilaitos Oy Työterveys Wellamo Oy Kunta-Asunnot Oy C-osake Kunta-Asunnot Oy A-osake Vesiosuuskunta Villihiisi Calpro Oy As Oy Artjärven Kotokolmio Artjärven Lämpö Oy KPK ICT Oy Lahden ammattikorkeakoulu Oy osakkeiden /osuuksien kpl-määrä 324 22977 345 407 150 18 Kunnan omistusosuus Konsernin omistusosuus 100,00 % 100,00 % 100,00 % 55,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 55,00 % 100,00 % 84,72 % 8,139 % 5,20 % 4,40 % 6,11 % 7,57 % 0,34 % 84,72 % 8,139 % 5,20 % 4,40 % 6,11 % 7,57 % 0,34 % Kunnan omistusosuus 20,61 % 10,01 % 4,60 % 12,38 % 7,50 % 6,72 % 250 2 4,71 % 2 475 6 16,91 % 15,00 % 16 353 Taseyksikkö/Liikelaitos Orimattilan vesilaitos 100 % 132 Konsernin Hankintahinta omistusosuus eur 20,61 % 32 400,00 10,01 % 20 483,94 4,6 5 802,48 12,38 173 741,49 7,50 % 25 228,19 6,72 % 33 637,59 39 011,52 420,47 33,64 10 932,35 4,71 % 14 130,00 1 513,69 84,09 600,00 5 045,70 453 440,24 200,00 702,00 16,91 % 37 235,13 1 261,41 16 353,00 610,00 872 866,93 174 850,10 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 ORIMATTILAN VESILAITOS TASEYKSIKKÖ TULOSLASKELMA 01.01. - 31.12.2014 01.01. - 31.12.2013 2 400 566,11 2 304 179,37 9 212,86 2 592,60 -822 490,41 -886 668,48 -349 633,23 -472 857,18 -357 190,70 -529 477,78 -601 986,28 -596 052,44 -465 584,59 -136 401,69 -106 252,04 -30 149,65 -463 279,61 -132 772,83 -103 709,50 -29 063,33 0,00 -984 206,23 1 096,05 -17 490,41 -865 325,85 -58 765,21 3 137,14 3 056,11 558,22 2 634,99 -56,07 243,04 2 820,23 -7,16 Ylijäämä (-alijäämä) ennen satunnaiseriä 4 233,19 -55 709,10 Ylijäämä(alijäämä)ennen varauksia Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) 4 233,19 4 233,19 -55 709,10 -55 709,10 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut 133 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 VESILAITOKSEN TASEYKSIKKÖ RAHOITUSLASKELMA 01.01. - 31.12.2014 01.01. - 31.12.2013 Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalennukset Rahoitustuotot ja -kulut Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit 4 233,19 -38 218,69 1 096,05 0,00 3 137,14 -58 765,21 17 490,41 3 056,11 0,00 0,00 0,00 0,00 Toiminnan ja investointien rahavirta 4 233,19 -38 218,69 0,00 0,00 Toiminnan rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos kunnalta Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos kunnalta Korottomien velkojen muutos muilta Rahoituksen rahavirta -9 354,75 0,00 -4 896,70 333 506,77 -53 189,26 -2 123,55 22 205,91 65 023,60 26 112,09 -38 453,40 266 066,06 72 764,65 Rahavarojen muutos 270 299,25 34 545,96 708 551,71 978 850,96 674 005,75 708 551,71 270 299,25 34 545,96 0,00 0 514,08 148 1,7 1,9 495,82 110 2,3 2,5 Rahavarojen muutos Rahavarat 1.1. Rahavarat 31.12. Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, € kertymä 5 vuodelta 1000€ Kassan riittävyys, pv Quick ratio Current ratio 134 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 VESILAITOS TASEYKSIKKÖ TASE VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1 AINEETTOMAT OIKEUDET 2. MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET PYSYVÄT VASTAAVAT B VAIHTUVAT VASTAAVAT I VAIHTO-OMAISUUS 1. AINEET JA TARVIKKEET VAIHTO-OMAISUUS II SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET 1. MYYNTISAAMISET 2. SAAMISET KUNNALTA 4 MUUT SAAMISET 5. SIIRTOSAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET SAAMISET IV RAHAT JA PANKKISAAMISET VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I PERUSPÄÄOMA IV EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ V TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ OMA PÄÄOMA 31.12.2014 31.12.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 514,86 81 514,86 72 160,11 72 160,11 129 888,54 7 514,68 104,03 6 530,58 144 037,83 144 037,83 138 022,31 978 850,96 1 204 403,65 1 204 403,65 708 551,71 919 852,95 919 852,95 31.12.2014 31.12.2013 174 850,10 382 287,67 4 233,19 561 370,96 174 850,10 437 996,77 -55 709,10 557 137,77 0,00 70 634,19 361 630,96 117 044,91 93 722,63 643 032,69 643 032,69 1 204 403,65 0,00 124 081,43 28 124,19 119 960,67 90 548,89 362 715,18 362 715,18 919 852,95 0,00 0,00 46,6 26,7 386,5 0 60,6 15,7 382,3 0 1 118,82 139 141,13 139 141,13 D VIERASPÄÄOMA II LYHYTAIKAINEN 1. LAINAT KUNNALTA 2 OSTOVELAT 3 KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA 4 MUUT VELAT 5 SIIRTOVELAT LYHYTAIKAINEN VIERASPÄÄOMA VASTATTAVAA Omavaraisuusaste % Suhteellinen velkaantuneisuus % Kertynyt ylijäämä (alijäämä)1000 Eur Lainakanta 31.12. 1000 Eur 135 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki kaupungin tytäryhteisöt lukuun ottamatta Hakoisten Mylly Oy:tä, jonka osakepääoma 840,94 euroa . Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä. Kaupungin konsernirakenne on esitetty kaupungin tasetta koskevissa liitetiedoissa 37 - 39. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Yhdistelty konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl) Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt Muut yhtiöt Kuntayhtymät 1 3 7 1 Yhteensä 11 1 Tytäryhtiö Kiinteistö Oy Artjärven Teollisuushallit myytiin tilikauden alussa, sekä osakkuusyhtiö Päijät-Tili Oy fuusioitui Calpro Oy:öön, joka ei ole enää Orimattilan kaupungin osakkuusyhtiö. Konsernitilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu samoja arvostus- ja jaksotusperiaatteita kuin kaupungin tilinpäätöksessä. Keskinäisen omistuksen eliminointi Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen keskinäinen omistus on eliminoitu nimellis- eli pariarvomenetelmällä. Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Suunnitelmapoistojen oikaisu Kiinteistö- ja asunto-tytäryhteisöjen käyttöomaisuuden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poistojen oikaisuksi ja aikaisemmilel tilikausille kertynyt ero edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämän oikaisuksi. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Tiedot ovat vertailikelpoisia edelliseen tilinpätökseen. 136 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Konsernituloslaskelmaa koskevat liitetiedot Konsernin toimintatuotot tehtäväalueittain Yleishallinto Sosiaali- ja terveyspalvelut Opetus- ja kulttuuripalvelut Yhdyskuntapalvelut Muut palvelut Yhteensä Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely Satunnaiset tuotot Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Kiint Oy Lahden Toimistokartanon osakkeiden myyntivoitto Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Jokimaa 2,4 ha maa-alueen myyntivoitto Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Linnaistentie 33, Kujala myyntivoitto Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Tanhuantie 285, Kuhmoinen myyntivoitto Päijät-Hämeen koulutuskonserni, As Oy Suojalinnan osakkeiden myyntivoitto Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Laatikkotehtaankatu 7, kirjaus markkina-arvoon Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Työhönvalmennus Valma Oy pääomalainojen mitätöinti Satunnaiset tuotot yhteensä Satunnaiset kulut Eteva ky, myyntitappio Evantia Oy:n myynnistä Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Kiveriönkatu 34, kirjaus markkina-arvoon Satunnaiset kulut yhteensä 137 2014 2013 2 165 214 32 389 313 9 589 229 4 636 473 9 005 578 57 785 807 2 599 884 32 045 717 9 461 755 4 073 121 9 507 483 57 687 960 2014 2013 0,00 20 416,87 0,00 4 399,20 11 736,70 0,00 29 939,00 0,00 6 746,21 0,00 6 067,44 0,00 199,65 54 689,00 0,00 24 816,07 8 936,37 13 241,64 13 241,64 0,00 8 936,07 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Pakollisten varausten muutokset Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1 Lisäys tilikauden aikana Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12. 2014 512 474,12 220 914,47 733 388,59 2013 392 069,12 120 405,00 512 474,12 Kaatopaikan maisemointivaraus 1.1. Lisäys tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Kaatopaikan maisemointivaraus 31.12. 47 708,88 202 300,00 0,00 983 397,47 65 000,00 -17 291,12 560 183,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja - tappiot Muut toimintatuotot Maaomaisuuden myyntivoitot Myyntivoitot yhteensä 2014 2013 183 942,00 243 210,00 183 942,00 243 210,00 138 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskeva liitetieto Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtosaamiset Lyhytaikaiset siirtosaamiset Tulojäämät Siirtyvät korot Kela korvaus työterveyshuolto Eu-tuet- ja avustukset Muut tulojäämät Lyhytaikaiset siirtosaamiset yht. 2014 2013 19 293,38 148 373,15 243 592,18 391 520,04 802 778,75 2 122,96 138 406,00 649 675,00 323 026,04 1 113 230,00 2014 2013 Vastattavia koskevat liitetiedot Oma pääoma Peruspääoma 1.1. Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Peruspääoma 31.12. Arvonkorotusrahasto 1.1. Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Arvonkorotusrahasto 31.12. Muut omat rahastot 1.1. Siirrot rahastoon tilikaudella Siirrot rahastosta tilikaudella Muut omat rahastot 31.12. Ed.tilikausien ali-/ylijäämä 1.1. Oikaisut/muutokset Ed.tilikausien ali-/ylijäämä 31.12. Tilikauden ylijäämä/alijäämä Oma pääoma yhteensä Pakolliset varaukset Potilasvahinkovakuutus Kaatopaikan maisemointivaraus Muiden velkojen erittely Liittymismaksut Muut velat Muut velat yhteensä Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtovelat Tuloennakot Menojäämät Palkkojen ja henkilöstösivukulujen Valtionosuuden palautukset Korkojaksotukset Muut menojäämät Lyhytaikaiset siirtovelat yhtensä 41 342 257,46 41 342 257,46 0,00 0,00 0,00 0,00 41 342 257,46 41 342 257,46 3 848 366,05 3 990 761,13 0,00 4 709,26 -93 575,14 -147 104,34 3 754 790,91 3 848 366,05 2 369 569,93 2 427 680,43 1 080,91 27 380,92 0,00 -85 491,42 2 370 650,84 2 369 569,93 6 515 649,98 6 013 140,80 -1 072 537,11 35 024,17 5 443 112,87 6 048 164,97 2 301 223,98 467 485,01 55 212 036,06 54 075 843,42 2014 2013 1 266 195,49 250 008,88 1 516 204,37 880 848,83 47 408,88 928 257,71 2014 2013 5 854 003,85 2 426 761,19 8 280 765,04 5 586 273,00 1 956 692,92 7 542 965,92 2014 2013 276 760,79 5 890 479,03 111 990,00 424 376,82 837 297,96 7 540 904,60 5 769 717,23 302 729,20 129 950,38 1 210 034,61 7 412 431,42 139 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskeva liitetieto Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin 2014 2013 32 064 713,29 39 744 306,00 39 744 306,00 17 365 070,64 35 130 782,95 35 130 782,95 Leasingvastuiden yhteismäärä Seuraaavalla tilikaudella Myöhempinä tilikausina 2014 489 969,58 694 106,72 1 184 076,30 2013 426 925,69 743 979,73 1 170 905,43 Vastuusitoumukset Muut vastuusitoumukset 2014 1 240 612,41 2013 1 560 760,00 Muut taloudelliset vastuut Muut taloudelliset vastuut Johdannaissopimukset nimellisarvo Johdannaissopimukset käypä arvo Alv-palautusvastuu Ara-avustusven palautusvastuu 2014 2 107 807,69 2 310 277,06 -179 215,26 2 384 739,06 858 534,21 7 482 142,76 2013 1 173 954,60 858 460,52 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Vakuudeksi annetut kiinnitykset Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä 638 401,43 829 433,44 3 500 249,99 Arvonlisäveron palautusvastuu Orimattilan kaupungille saattaa muodostua palautusvastuu 1.1.2006 alkaen uudisrakennusten ja perusparantamisen hankintamenojen arvonlisäveroista, mikäli kiinteistöjä myydään tai niiden käyttötarkoitus muuttuu vähennykseen tai palautukseen oikeuttamattomaan käyttöön (AVL 11 luku 120§). Palautusvastuuta määriteltäessä otetaan huomioon kiinteistöt, joiden osalta vastuun toteutuminen on todennäköistä investointi- tai taloussuunnitelmaan tai toimenpideohjelmaan perustuen. Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu Perustamishankkeeseen saatua valtionosuutta tai -avustusta vastaava suhteellinen osa hankitun omaisuuden käyvästä arvosta voidaan kokonaan tai osaksi määrätä palautettavaksi valtiolle, jos hankittu omaisuus luovutetaan toiselle taikka jos toiminta lopetetaan tai omaisuuden käyttötarkoitusta muutetaan pysyvästi eikä omaisuutta käytetä muuhun valtionosuuteen oikeuttavaan toimintaan. Jos omaisuus luovutetaan toiselle, joka käyttää omaisuutta valtionosuuteen oikeuttavaan toimintaan, tästä luovutuksesta johtuva palautus voidaan jättää määräämättä, jos luovuttaja omaisuuden luovutuksen yhteydessä sitoutuu vastaamaan palautusehdoista myös luovutuksen jälkeen tai jos luovutuksen saaja sitoutuu vastaaviin omaisuuden luovuttajaa koskeviin palautusehtoihin. Palautusta ei määrätä suoritettavaksi, jos valtionosuuden myöntämisestä on kulunut yli 15 vuotta. Vastuu perustuu lakiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 29.12.2009/1705, 7:53§ sekä lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 3.8.1992/733, 4:30§. Arvonkorotukset Maa-alueet Rakennukset 2014 Tarkempi erittely kunnan liitetiedoissa 2013 99 059,96 63 726,00 3 650 104,71 3 784 623,40 3 749 164,66 3 848 349,40 140 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 KIRJANPIDOSSA KÄYTETYT TOSITELAJIT VUONNA 2014 Id Nimitys ALKUSA BUD BUDL KLALKU KLKIRJ KLYHT KOMMUI KOMTOS MUISIS MUISRO MUISRS MUIST1 OMAKSU OSTOT PALKAT PANKKI SISRON VANHAT VYÖR YMR10 YMR11 YMR12 YMR13 YMR14 YMR15 YMR16 YMR17 YMR18 YMR19 YMR20 YMR21 YMR22 YMR40 YMR44 YMR54 YMR99 YMRHYV YMRMAN YMRVII Alkusaldot Talousarvio Lisätalousarvio Konsernin alkusaldot Konsernikirjaukset Tytäryht./Kuntayht. Käyttöom muistiot Käyttöomaisuustositt Muistio sisäinen Muistiotos Rondo Muistiotos Rondo sis Muistiotositteet Ostoreskontra maksut Ostolaskut Palkkatositteet Pankkien tiliotteet Sis laskut Rondo Vanhat saldot Vyörytys Taloustoimiston laskutus Rakennusvalvonta Urheilutoimen laskutus Tilapalvelun laskutus Nuorisotoimen laskutus Suunnittelutoimen laskutus Ympäristötoimen laskutus Yhdyskuntatekniikan laskutus Kiinteän omaisuuden myynti Kirjaston yleislaskutus Sivistystoimen laskutus Kulttuuritoimen laskutus Maanvuokrat Vesihuollon muu laskutus Vesi- ja jätevesilaskutus Päivähoitolaskutus Vanhat laskut MR hyvityslask kuitt MR Manuaalisuorituks MR Viitesuoritukset LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA VUONNA 2014 Tasekirja Tilikartta Päiväkirja Pääkirja Ostoreskontra Myyntireskontra Palkkakirjanpito Käyttöomaisuuskirjanpito Paperituloste, sidottu Paperituloste Sähköinen arkisto Sähköinen arkisto Sähköinen arkisto Sähköinen arkisto Tase-erittelyjen saldoselvitykset Paperitulosteet Sähköinen arkisto/atk-listat Atk-listoina 141 ORIMATTILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 142