Områdeskommentarer inkl. styrkort
Transcription
Områdeskommentarer inkl. styrkort
OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/8 – 2014 Bil 3 Område/enhet: Myndighetsenheten Myndighetschef: Lotta Lindberg Uppföljning av styrkort, bedömd måluppfyllelse under året Utveckling Medborgare MÅL STYRTAL / INDIKATORER Nöjda medborgare Antal kunder i byteskön på vård- och omsorgsboende ska minska Mätperiod tertial jft med byteskön 140101, 18 kunder Ej verkställda beslut till vårdoch omsorgsboende ska vara 0 vid inrapporteringstillfällena till IVO, inspektionen för vård och omsorg Antal kunder vid inrapporteringstillfällena 31/3, 30/6, 30/9 och 31/12 Ökad valfrihet Öka andelen kunder med insatsen kontaktperson 80 +. Mätperiod 140930 jft med 140101, 9 kunder. 20 eller fler KOMMENTAR 140430 var byteskön 13 140831 var byteskön 23 15 eller färre 16-20 21 eller fler Inrapporteringstillfällen 31/ 3 samt 30/6 var 0. 0 1-4 5 eller fler Positiv utveckling av insatsen, 140831 fanns 21 beslut om insatsen. 10-19 9 eller färre Aktiva och trygga kunder Pilotprojekt för införande av boendestöd för personer över 65 år med psykiska funktionsnedsättningar alternativt stöd från Stöd- och serviceenheten i form av handledning i verkställigheten God demensvård Pilotprojekt biståndshandläggning på vård- och omsorgsboende utifrån behov i centrum- ICF. Hög livskvalitet Antal boendeplatser enligt LSS för yngre kunder med demenssjukdom. Antal kunder som ingått i pilotprojektet, 141231. 6 eller fler 3-5 2 eller färre Pilotprojekt på vård- och omsorgsboende under 2014. 3 avdelningar 2 avdelningar 0-1 avdelning Antal inflyttade kunder 140915 10 8-9 0-7 Pågår handledning och stöd från Stöd- och serviceenheten till verkställigheten för hemtjänsten samt så har 1 kund över 65 år beviljats boendestöd. Följer tidsplanen. 140901 påbörjas piloten. 140831 fanns 8 kunder som informerats och fått ja muntligen till erbjudandet att flytta. Ytterligare 2 kunder är aktuella. Medarbetare OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/8 – 2014 God hälsa och hög arbetstillfredsställelse Nöjd medarbetarindex NKI, jfr med utfall 2012 4,63 eller högre 4,58 – 4,62 4,57 eller lägre Ökad delaktighet, ökat medskapande och ansvarstagande Medskapande –Index MSI, jfr med utfall 2012 4,60 eller högre 4,50 – 4,59 4,49 eller lägre God kompetens Alla medarbetare erbjuds kompetensutveckling i ICF/BIC Ekonomi Budget i balans Budgetföljsamhet Antal kompetensutvecklande tillfällen under 2014 8 eller fler 5-7 4 eller färre Avvikelse positiv budgetavvikelse negativ budgetavvikelse mindre än eller lika med1% negativ avvikelse >-1% Bil 3 Mäts i september. Samtliga medarbetaresamtal är genomförda. Mäts i september. Arbetet pågår, kommer dock att intensifieras under hösten i samband med piloten. Utökning av tjänster kommer att ske i oktober i samband med piloten vob samt så kommer 1 LSS handläggare under 6 månader arbeta med uppföljningar av LSSboende beslut. Sammanfattning av viktiga händelser under året Medborgare: Under året har dagar med betalningsdagar ökat, trots utökningen med 5 korttidsplatser samt köp av 4 externa korttidsplatser. Dialog sker kontinuerligt på ledningsnivå gällande åtgärder. Under januari-augusti har 440 dagar med betalningsansvar uppstått i huvudsak pga brist på korttidsboende, flest i maj 109 dagar och i juli 138 dagar. Verkställighetens och vårdplaneringsteamets bedömning är att de kunder som blir beviljade korttidsboende har sämre hälsotillstånd än tidigare, vilket endast kan förklaras med att vårdtiden inom Regionen minskats. Till följd av brist på korttidsplatser och vård- och omsorgsboende har inte byteskön kunnat prioriteras. Under augusti har omsorgsförvaltningen inte kunnat verkställa ett beslut om vård- och omsorgsboende med inriktning mot demens, inom 3 månader tillföljd av brist på platser. Under juli månad var rekord i antal genomförda vårdplaneringar, 127 stycken. Genomsnitt tidigare under året var 90 per månad. Primärvården har fått ett större ansvar gällande kunder med psykisk funktionsnedsättning, där slutenvården psykiatri tidigare varit ansvarig. Kunder som tidigare haft möjlighet att vistas på psykiatrisk vårdavdelning blir i större utsträckning kommunens ansvar gällande tillsyn och omsorg medan medicinjustering pågår. Antalet kunder över 80 år som beviljas insatsen kontaktperson fortsätter att öka, 140831 fanns 21 beslut (9 per 140101), vilken är en positiv utveckling. Att insatsen har lett till en positiv livskvalité för kunderna har meddelats biståndshandläggarna i samband med uppföljning. OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/8 – 2014 Bil 3 Statistik gällande utvecklingen kring insatsen boendestöd påvisar att i augusti 2014 är 137 kunder beviljade insatsen boendestöd. Detta är en ökning med cirka 40 kunder, varav ca 30 beror på denna utvidgade målgruppen. Främst är det kunder med diagnoserna utvecklingsstörning och neuropsykiatriska diagnoser som ökat sedan den nya rutinen gällande insatsen infördes 131001. Samantaget under 2014 har det fram till i dag inkommit 22 domslut i assistansärende enligt 9:2 LSS. Av dessa har 20 domstolsbeslut följt omsorgsförvaltningens beslut. Samarbete pågår med Försäkringskassans LSS handläggare gällande likvärdiga bedömningar i form av avidentifierade ärendediskussioner. Utveckling: Två nya LSS- boenden med inriktning demenssjukdom respektive psykisk funktionsnedsättning med 10 resp 12 platser per boende öppnas under september. Biståndshandläggare har tillsammans med verkställigheten träffat kunder och anhöriga/legala företrädare för information gällande verksamhetsförändring. 8 kunder har blivit erbjudna och tackat ja til LSS-boendet med demensinriktning och ytterligare 2 kunder är aktuella. 9 kunder från Jasminen har tackat ja till erbjudandet om flytt till LSSboendet med inriktning psykisk funktionsnedsättning. Övriga kunder som inte är aktuella för LSS-boende har erbjudits byte till annat vård- och omsorgsboende enligt sina önskemål. Möjlighet att ansöka om insatser från myndighetsenheten i form av formulär via Etjänster, till medborgarna är förhoppningsvis i bruk fr.o.m. oktober 2014. Medarbetare: Förberedelserna inför piloten om biståndshandläggning på vård- och omsorgsboende pågår. Studiebesök har genomförts i Växjö där de påbörjat arbetet. Utbildningsdagar genomförs i september för berörd personal på aktuella pilotboenden. Då LSS-handläggarna har ett stort antal kunder per handläggare finns inte utrymme att följa upp besluten på LSS-boende. Därför kommer det from 140901 och 6 månader framöver att utökas med 1 LSS -handläggare för att följa upp dessa ärenden. LSShandläggare för vuxna i Kristianstad har i genomsnitt 260 ärende, jämfört med socialstyreslens rekommendation ca 80-90 ärende. Kristianstad kommun ligger även mycket över i antal ärende jämfört med jämförelsekommunerna, som ligger på max 160 ärende per handläggare. 3 LSS-handläggare är anmälda till Socialstyrelsens satsning på kompetenshöjning gällande rättssäker LSS-handläggning på 7,5 poäng. Ekonomi: Biståndshandläggarna har deltagit i internkontroll i arbetet gällande avbokade besök i hemtjänsten. Ytterfallen följs upp av ansvarig handläggare och analys av arbetet pågår. Det kan konstateras att hsl-insatserna är höga i ytterfallen vilket beror på att de fördelas med andra insatskostnader som grund. Handledning och egenkontroll genomförs gällande om man kan tillgodose behov på ett mer kostnadseffektivt sätt, bland annat om tillsyn kan tillgodoses genom insatsen telefontjänst. Egenkontroll pågår i form av aktgranskning på kunder som i samband med hemgång från sjukhus beviljats hemtjänstinsatser. Gällande barn och ungdom med beviljade insatser enligt LSS har antalet ökat med 17 st, från 101 kunder 2013 jmf med 118 kunder nu. Främst är det målgruppen med diagnosen autism som ökat. OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/8 – 2014 Bil 3 Resultaträkning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Årsbudget -5 16 896 14 962 31 853 Redovisning jan-aug -6 9 605 8 260 17 858 Prognos resultat -6 14 820 16 292 31 106 Prognos BgAvvikelse +1 2 076 -1 330 745 Kommentera större ekonomiska avvikelser på verksamhetsnivå Anhörigbidragen har minskat i antal från, under perioden jan-juli år 2013, 131 bidrag /mån i genomsnitt till 122 bidrag/mån år 2014. I första tertialen prognosticerades ett överskott på 200 tkr men därefter konstateras en ökning till budgetnivå i både juni och juli därför blir ny prognos +120 tkr under förutsättning att kostnadsnivån inte ändras. I resurstilldelningen för biståndshandläggare ges generell kompensation för semesteroch sjukvikarier som inte används. Personalkostnaderna förväntas därför ge ett överskott med 2 000 tkr för denna verksamhet. Detta gäller även administrationen där ett överskott på 75 tkr beräknas uppkomma. Genom att i huvudsak verkställa korttidsvistelser LSS i egen regi beräknas ett överskott på 150 tkr uppkomma. F n finns ett stabilt läge med 18 stödfamiljer. Gällande betalningsansvar uppgår antal dagar under jan-juli till 440, (kostnad 4 513 kr/dygn). Med en normal förbrukning resten av året prognosticeras helårsunderskott till minst 1 600 tkr. Sammanlagt beräknas enhetens överskott till 745 tkr. Åtgärder Vilka åtgärder har genomförts och planeras för att nå budget i balans Översiktlig bedömning av hur 1% effektiviseringskrav hanterats/kommer att hanteras Myndighetsenheten arbetar kontinuerligt med granskning av beslut och kostnader för respektive verksamhet. Analys pågår av ytterfallen enligt kostnad per brukare år 2013. Samarbete med BUN görs för att kunna teckna avtal i enligt med kundbehov och trygg verkställighet vid köp från externa leverantörer i samband med beslut om elevhemsboende enligt LSS. Under 2014 kommer fortsatt arbete att genomföras tillsammans med IKgruppen med analys av avbokade besök i hemtjänsten och balanserad styrning. Uppföljning per augusti 2014 Myndighetsenhet Bilaga 3 Vht: Insatser enligt LSS 2014 Per 30/4 *Antal personer med beslut om insatser enl LSS *Varav antal ärenden, personer med beslut om: -ledsagning -insatser i form av kontaktpersoner -avlösarservice i hemmet -korttidstillsyn (skolungdom över 12 år) -korttidsvistelse utanför egna hemmet - placering i familjehem -insatsen bostad med särskild service -insatsen bostad med särskild service, barn -insatsen daglig verksamhet -insats personlig ass, vuxna LSS Per 31/8 2013 Per 31/12 Per 30/4 Per 31/8 Per 31/12 749 764 747 762 745 122 173 25 29 46 0 244 1 311 40 130 167 30 29 56 0 244 1 311 40 132 187 27 28 60 0 234 3 316 40 128 191 28 33 59 0 237 4 310 41 129 178 25 29 57 0 241 2 306 42 Statistik LSS per 140830-MYN.xlsx / Statistik OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/8 – 2014 Bil 3 Område: Östra Mål Nöjda medborgare Verksamhetschef: Ingela Nilsson Styrtal De äldres bedömning av omsorgen i sin helhet, vård- och omsorgsboende De äldres bedömning av omsorgen i sin helhet, ordinärt boende Medborgare Ökad valfrihet Aktiva och trygga kunder Trygg och säker kommunal hälso- och sjukvård Individuell planering – påverka tider Trygghetsindex – mycket trygg Meningsfull vardag – sociala aktiviteter vårdoch omsorgsboende Lex Maria – antal anmälningar Utveckling BPSD, fortsatt implementering av antal enheter Senior Alert – Vård och omsorgsboende - 90 % (alla 5 riskerna) registrerade eller ifyllt i pappersform Senior Alert – Hemtjänst Samtliga enheter skall registrera Hög livskvalitet Palliativa registret 70 % av förväntade dödsfall Öka antalet munhälsobedömningar i Palliativa registret. Förbättring med 5 %. Använda validerat smärtskattningsinstrument. Förbättring med 5 %. Personalkontinuitet – Kolada – minst två besök dagligen under 14 dagar Styrtal/Indikatorer O 85 eller högre O under 85 men högre än rikssnitt O Under rikssnitt O 92 eller högre O Under 92 men högre än rikssnitt O Under rikssnitt Eget boende O bättre än föregående (2013, 62%) O rikssnitt +2 -2 O under rikssnitt Kommentar O Mätning inte genomförd. Vård- och omsorgsboende O bättre än föregående (2013, 65 %) O över rikssnitt O under rikssnitt O Mätning inte genomförd. Eget boende O över rikssnitt (2013, 89 %) O rikssnitt +2 -2 O under rikssnitt Vård- och omsorgsboende O bättre än föregående (2013, 90 %) O över rikssnitt O under rikssnitt O 60 eller högre O 50-59 O under 50 O0 O 1-2 O 3 eller fler O Mätning inte genomförd. O2 O1 O0 O 90 % eller högre O 70-90% O under 70 % O Två nya enheter kommer under året att implementera BPSD. O Mätning inte genomförd. O 100 % (samtliga enheter) O 80-99% O under 80 % O 75-90% O 50-74% O Under 50 % O 80 % eller högre O 60-79% O Under 60 % O Mätning inte genomförd. O 80 % eller högre O 60-79% O Under 60 % O Bedömer att målet kommer att uppfyllas. Implementering pågår. O Bättre än riket O Lika med riket O Sämre än riket O Mätning inte genomförd. O Mätning inte genomförd. O Mätning inte genomförd. O Mätning inte genomförd. O Mätning inte genomförd. O Två Lex Maria finns redovisade. O Bedömer att målet kommer att uppfyllas. O Implementering pågår och målet bedöms uppfyllas. OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/8 – 2014 Bil 3 Mål Styrtal Indikatorvärden Måluppfyllelse God hälsa och hög arbetstillfredsställelse Frisktal (jan-juni) O 53,6 % eller högre O Mellan 51,5 % och 53,5 % O 51,4 % eller lägre O Frisktal (högst 5 sjukdagar) är 62,6 % (2013: 56,8 %) Nöjd medarbetarindex O 4,63 eller högre O 4,58 – 4,62 O 4,57 eller lägre O 4,60 eller högre O 4,50 – 4,59 O 4,58 eller lägre O 4,78 eller högre O 4,67 - 4,77 O 4,66 eller lägre O 85% eller högre O 83,5% - 84,9% O 83,4% eller lägre O 4,75 eller högre O 4,65 - 4,74 O 4,64 eller lägre O Mätning inte genomförd. O Färre än 175 O 176 – 190 O fler än 190 O Ca 70 personer har delade turer med grundschema varannan helg. Äldreguiden O Högre andel än riket O Lika med riket O Sämre än riket O 100 % O 80 % O 0-79% O Mätning inte genomförd. Budgetföljsamhet O Positiv budgetavvikelse O Mellan 0 och -1% O Sämre än -1% O -9 990 tkr (inkl komp till hemtjänsten). Kostnad för avböjda besök inom 48 timmar – Ofinansierade kostnader i resursfördelningsmodell 60 % kundtid i förhållande till arbetad tid O 0 O under 499 tkr O över 500 tkr O Kostnad för avböjda besök för jan-juli uppgår till ca 1 645 tkr. Helår beräknas till ca 2,9 Mkr. O 49,6 % för perioden janjuli. Ökad delaktighet, ökat medskapande och ansvarstagande Medskapande-Index Medarbetare Ledarskaps-Index Attraktiv arbetsgivare God kompetens Genomsnittlig sysselsättnings-grad tillsvidare anställda Önskad sysselsättningsgrad Index Delade turer – antal personer med grundschema varannan helg Andel med formell kompetens Alla enheter som utbildar i Oral Care vartannat år Ekonomi Budget i balans med effektivt resursutnyttjande O 60 % eller mer O 50-59 % O lägre än 49 % O Mätning inte genomförd. O Mätning inte genomförd. O Mätning inte genomförd. O Mätning inte genomförd. O Samtliga enheter deltar i utbildning från Oral Care. OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/8 – 2014 Bil 3 Sammanfattning av viktiga händelser under året Det mest överskuggande problemet under våren var rekrytering av semestervikarier! Arbetsfördelningen mellan RoB och enhetscheferna var komplicerad. Enhetscheferna upplevde att det tog tid att få tillgång till kandidater. Av de kandidater som tilldelades var det inte sållat vilket kunde innebära att av tio kandidater var det fem som eventuellt kunde vara aktuella. Det tog tid att få anställningsbevis och bredvidgångar inbokade. Det i sin tur påverkade utbildningsteamets och sjuksköterskornas arbetssituation gällande delegeringar negativt. Vi upplever också att det har varit fler avhopp av redan klara vikarier än tidigare år. Det har inte heller funnits tillräcklig planering för och tillgång till timvikarier under sommaren. Tack vare en engagerad nytillträdd enhetschef på RoB kunde man lösa en kaotisk situation i Åhus södra när timmarna ökade och kunders hälsotillstånd försämrades. Vi kan bara konstatera att förvaltningen måste hitta ett annat sätt att arbeta på gällande vikariehantering. Det gäller inte endast rekrytering av semestervikarier utan även tillgången till ersättare fortlöpande under året. De vikarier som i sinom tid kom på plats har varit fantastiskt duktiga, generellt sett. Tack vare dem, tillsammans med ordinarie personal och kreativa enhetschefer, har verksamheten trots allt har fungerat väl och kunderna har fått sina insatser som planerat. En stor eloge! Den ovanligt varma sommaren har inneburit påfrestningar för såväl kunder som personal. Temperaturmätning har genomförts inom vård- och omsorgsboende. Vi bedömer att på sikt måste medel avsättas så att varje avdelning har tillgång till AC/luftkonditionering. Hemtjänsten Bristen på ersättare påverkar hemtjänstens planering negativt. Det är kostsamt att behöva ändra planeringen för att det inte finns ersättare. Som exempel kan nämnas att Fjälkinge hemtjänst i mars fick avslag på drygt hundra timmars behov av vikarier. I Åhus södra, där timmarna ökat under sommaren, har man anställt mestadels nya vikarier (nya för enheten). Brevidgången bedöms till ca 400 tim och detta motsvarar en kostnad om ca 112 tkr. Som tidigare nämnts driver vi i Östra området ett projekt med hjälp av Eva Liljevall. Åhus södra och Österängs hemtjänst är deltagare i projektet, men även övriga enheter tar till sig delar av arbetssättet över tid. Det finns flera delar i vårt sätt att arbeta som behöver anpassas och bli bättre. En avgörande komponent är att planeringen inte behöver ändras mer än nödvändigt och inte för att det är brist på ersättare. I augusti har en uppföljning av projektet tillsammans med Eva Liljevall genomförts. Samtliga enhetschefer inom hemtjänsten har deltagit. Vård- och omsorgsboende Den 2/7 genomförde IVO en oanmäld inspektion på Möllebackshemmet med fokus på bemanning och omsorgens innehåll kvällstid. Resultatet av inspektionen har idagsläget inte presenterats. Området har två vikarierande enhetschefer på Nya Tollaregården och Österängsgården med anledning av sjukfrånvaro. Under våren påbörjades ett projekt där enhetschefen på Åhaga introducerade vårdpersonalen att läsa och skriva i ProCapita. Erfarenheterna av detta har varit goda och vi ser fram emot projektets utvärdering under hösten. Sjuksköterskor Större svårigheter än tidigare år med rekrytering av sjuksköterskor inför sommaren. Inte heller bemanningsföretag har kunnat bistå med resurser. För att stödja sjuksköterskorna under sommaren har två undersköterskor rekryterats. De har varit ett bra stöd i vårdarbetet då vi inte fullt lyckats täcka allas frånvaro under semestern. Svårigheter att bemanna i sommar har resulterat i övertid, framförallt i Fjälkinge. OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/8 – 2014 Bil 3 Resultaträkning Intäkter Arbetskraftskostnader 1) Övriga kostnader Nettokostnader: 1) 2) Budget -2 249 227 272 51 526 276 549 Redovisat janaugusti -2 845 159 615 32 673 189 443 Prognos helår -4 227 238 075 52 691 286 539 Prognos Bgavvikelse 1 978 -10 803 -1 165 -9 990 1) inkl budgetkomp för hemtjänst (313 tkr) Kommentera större ekonomiska avvikelser på verksamhetsnivå Hemtjänst Östra området bedöms utföra ca 155 400 hemtjänsttimmar. Timmarna ligger stabilt, med naturlig variation uppåt och neråt mellan enheterna. Därutöver utför området ca 1 900 timmar för personlig assistans. Åhus södra har under sommaren ökat kundtiden, men också budgetavvikelsen. Detta beror bl a på höga kostnader för introduktion (ca 400 tim, ca 112 tkr), kunder i palliativt skede där ASIH varit inkopplade samt fler sommargäster än föregående år. Åhus södra har också haft extra kostnader motsvarande ca 120 tkr i samband med att en medarbetare slutat. Avvikelse inom hemtjänsten uppgår till ca 7,2 Mkr. En del av underskottet avser kostnader i samband med avbokade besök (inom 48 tim), helårskostnad bedöms till ca 2,9 Mkr. En viktig del i arbetet framöver är att hitta former för stabil planering och bemanning och därmed också att kunna minska kostnaderna. Vård- och omsorgsboende Åhaga har fortfarande extra resurser nattetid. Prognosen bedöms mer positiv än föregående år (ca 1,2 Mkr lägre än utfall 2013, exkl Allögårdens C-hus). På Österängsgården öppnades en ny demensenhet (8 lgh) under april. Kunder som har haft ett stort omvårdnadsbehov och krävt tillfällig extrabemanning. Hälso- och sjukvård Totalt har området haft fem ”flyttade” semesterveckor samt 30 pass med ”800-kronan”. Kostnad inkl övertid bedöms till ca 234 tkr. Eftersom vikarier inte kunnat rekryteras har täckningen varit lägre och det har genererat övertid. I norra har arbetsbelastningen under våren upplevts som hög. Detta har inneburit att man inte kunnat anpassa bemanningen efter norm. Sjuksköterskorna i Norra deltar i arbetsgrupper för att definiera arbetssätt och prioritera arbetsuppgifter. OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/8 – 2014 Bil 3 Åtgärder Vilka åtgärder har genomförts och planeras för att nå budget i balans. Översiktlig bedömning av hur 1% effektiviseringskrav hanterats/kommer att hanteras. Hemtjänst Planering i geografiskt logiska rundor med realistiska restider Ökat ansvar för vårdpersonal för att kundtiden utförs samt delaktighet i planering av insatser. Schema utifrån kundernas behov och med 45 min rast. Viss personal börjar före kl 07.00 och arbetar efter kl 22.00. Förändrad verkställighet som innebär att enhetschef och kontaktman tillsammans besöker ny kund för att träffa överenskommelser som dokumenteras i genomförandeplan. Fokus under hösten är att enhetschefer kontinuerligt följer upp nyttjandegrad (planerad vårdtagartid av arbetad tid som ska vara mellan 70-75 %) inom hemtjänsten och kommunicerar detta med planerare och personal. Detta är några av utgångspunkterna i projektet tillsammans med Eva Liljevall. Projektet kommer att utvärderas till hösten och i samband med detta kommer ett ställningstagande att göras om metoden ska implementeras i fler enheter. Vård- och omsorgsboende Svårigheter att göra ytterligare neddragningar då bemanningen redan är ”anorektisk” på ”vanligt” vård- och omsorgsboende. Under vår och sommar har det varit hög omsättning av kunder. Bristen på demensplatser har inneburit att vakanta platser nyttjats som korttid. Hälso- och sjukvård För att öka samhörigheten i sjuksköterskegruppen i området har det hållits en planeringsdag. Det diskuterades gemensamma målbilder, togs fram tre förbättrings/utvecklingsområden som personalen kan påverka varav ett berör kvalitetsregister. Som stöd i detta arbete utgick man från Jörgen Ooms arbetsmaterial. Tanken är att bilda arbetsgrupper och i höst jobba vidare med förbättringsförslagen. Detta i syfte att lära av varandra och förbättra arbetsmiljön, delaktigheten och uppnå budget i balans. Vi ser fram emot en översyn av resursfördelningen som förhoppningsvis på ett tydligare sätt tar i beaktande det totala behovet. OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per april (31/8 2014) Område/enhet: Västra Bil 3 Verksamhets-/enhetschef: Lars Sjöberg Uppföljning av styrkort, bedömd måluppfyllelse under året MÅL Nöjda medborgare STYRTAL / INDIKATORER De äldres bedömning av omsorgen i sin helhet, VoB 85 eller högre Under 85 men högre än rikssnittet Under rikssnittet Mätning är ej genomförd De äldres bedömning av omsorgen i sin helhet, ordinärt boende 92 eller högre Under 92 men högre än rikssnittet Under rikssnittet Mätning är ej genomförd Medborgare Antal synpunkter 41 st 2013 Fler synpunkter än 2013 30 - 40 synpunkter Färre synpunkter än 30 Aktiva och trygga kunder KOMMENTAR Trygghetsindex – mycket trygg Eget boende Bättre än 2013 (89 %) Över rikssnitt Under rikssnitt 13 synpunkter t o m tertial 2, varav 8 klagomål, 4 beröm och 1 förslag Mätning är ej genomförd Vård och omsorgsboende Bättre än 2013 (90 %) Över rikssnitt Under rikssnitt Mätning är ej genomförd Meningsfull vardag-sociala aktiviteter VoB 64 % eller högre mycket nöjd/ganska nöjd 60-63% mycket nöjd/ganska nöjd Under 59 % mycket nöjd/ganska nöjd Mätning är ej genomförd Upplevd kvalité på Mötesplatser enligt intern kundenkät 93,2 % nöjda kunder 2013 Högre än 93,2 % 85-93,1 % Lägre än 85 % Mätning är ej genomförd OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per april (31/8 2014) Trygg och säker kommunal hälso- och sjukvård Utveckling Hög livskvalitet God demensvård Ökad flexibilitet Bil 3 Lex Maria – antal anmälningar 0 1-2 3 eller fler Tertial 2 0 st BPSD-registret - Antal med prestationsersättning 9 demensenheter 2013 13 demensenheter 12 demensenheter eller färre 13 enheter anslutna Kvalitetsregistren – Senior Alert, Palliativregistret- Antal med prestationsersättning Båda registren Ett av registren Inget av registren Vid slutet av 2014 kommer samtliga vara anslutna Personalkontinuitet ordinärt boendet enligt Kolada Bättre än riket Lika med riket Sämre än riket Under juli/aug så låg Västra området på 15 personer i snitt gällande antal medarbetare per kund. Resterande av året har Västra området haft 16-17 personer i snitt per kund, vilket är sämre än riket Antal arvoderade kontaktpersoner 80+ 20 eller fler 11-19 10 eller färre Tertial 2 är det 20 kontaktpersoner Antal anhöriggrupper via Demenscentrum 3 eller fler 2 1 Det finns det 2 anhöriggrupper Rotationsschema på VoB Alla VoB har infört schema Vissa VoB har inte infört schema Alla VoB har börjat införa flexibilitet mellan enheterna i olika omfattning OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per april (31/8 2014) God hälsa och hög arbetstillfredsställelse Nöjd medarbetarindex Maxvärde 6 4,63 eller högre 4,58 -4,62 4,57 eller lägre Medarbetare Sjukfrånvaro Kalenderdagar/tillsvidareanställd/år Lägre än 2013 Samma som 2013 Högre än 2013 Ökad delaktighet, ökat medskapande och ansvarstagande Attraktiv arbetsgivare God kompetens Budget i balans Ekonomi Effektiv bemanningsekonomi och resursanvändning Ledarskaps index Maxvärde 6 4,78 eller högre 4,67 - 4,77 4,66 eller lägre Erbjuden önskad sysselsättningsgrad i Omsorgsförvaltningen 91-100 % 85-90 % Färre än 84 % Andel tillsvidareanställda med formell kompetens (lägst basplattan) 86 % 2013 91-100 % 85-90% Färre än 84 % Budgetföljsamhet Positiv budgetavvikelse Mellan 0 och -1 % Sämre än -1 % Antal schemarader som är bemannade av månadsvikariat inom hemtjänsten 2 schemarader per enhet 1 schemarad per enhet Ingen förändring Bil 3 Mätning är ej genomförd Sjukfrånvaron är högre än 2013, främst långa sjukfrånvaron. Västra har arbetat med den korta frånvaron (som är kostsam) och den sjunker. Mätning är ej genomförd 95 % har önskad sysselsättningsgrad inkl timbankstid i Västra området, flertal enheter har 100 % Västra har 88,5 %, något bättre nivå än 2013 ( 85 %). En prognos på -3,5 Mkr, d v s -1,1 % Fyra enheter har infört strategin för att möta minskade hemtjänsttimmar Antal ofinansierade utbildningar för omvårdnadspersonal och ssk beslutade av VC 0 1-4 Mer än 5 Förvaltningsövergripan de projekt ska framåt finansieras centralt och antalet ofinansierade utbildningar har minskats. Det kommer reducera belastningen på enheterna framöver. Ofinansierade kostnader enl Resursfördelningsmodellen ordinärt boende för Avböjda timmar inom 48 timmar 0 Tkr Under 499 Tkr Över 500 Tkr Beräknade ofinansierade kostnader avseende avböjda besök inom 48 timmar för tertial 2 är ca 600 Tkr, vilket kan förklara en del av underskottet OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per april (31/8 2014) Sammanfattning av viktiga händelser under året Bil 3 Den ekonomiska tendens som inledde budgetår 2014 kvarstår. Vård- och omsorgsboendena inom Västra området uppvisar budgetmässigt ett mycket gott resultat. Hemtjänstverksamheten brottas däremot fortfarande med en negativ kostnadsutveckling, jämfört med budget, och hemtjänsttimmarna fortsätter att minska. Timvolymen i juni månad var den lägsta sedan nuvarande resursfördelningsmodell infördes i maj 2012. I maj månad genomfördes ett studiebesök i Malmö stad, statsområde Väster (Limhamn/Bunkeflo). Samtliga enhetschefer med hemtjänstansvar inom Västra området deltog tillsammans med ett par Laps Care planerare och förvaltningens systemadministratör. Syftet med studiebesöket var att inhämta kunskap om hur man inom statsområde Väster arbetar med planeringsverktyget Laps Care. Det unika med deras upplägg är att endast tre planerare administrerar verksamheten för ett 10-tal hemtjänstenheter. Dessa tre planerare har rekryterats externt och har för uppdraget försetts med en specifik kravprofil. Verksamheten uppvisar en mycket god kontinuitet gentemot sina kunder. Med utgångspunkt ifrån studiebesöket kommer Västra området under hösten att inleda ett förändringsarbete. Malmö stad har via statsområdet Väster visat att man kan administrera hemtjänstverksamheten till en låg kostnad eftersom antalet Laps Care planerare har begränsats och att administratörerna äger adekvat kompetens. Sommaren 2014 har med sitt generösa utbud av soliga och varma dagar möjliggjort att våra kunder på Vård- och omsorgsboenden i stor utsträckning kunnat erbjudas utomhusaktiviteter. Exempel på aktiviteter är trädgårdsyatzy, bingo, tipsrunda och cykelturer med parcykel. Det förändringsarbete som Mötesplatserna inledde i början av året innebär att man nu kan erbjuda kunderna ett rikare urval av aktiviteter. Bildandet av områdesgrupper innebär att det blivit tydligare att kunderna kan besöka andra Mötesplatser än den ”vanliga”. Bildandet av områdesgrupper har också inneburit att de olika områdena arbetar med utveckling av Mötesplatserna och fortlöpande ser över utbudet av aktiviteter. Pensionsavgångar inom verksamheten för Mötesplatserna har medfört att nya medarbetare med högskolekompetens nu har rekryterats till verksamheten. Kulturaktiviteter inom Omsorgsförvaltningen tar sig olika uttryck. Den 28 maj hölls en stor fest på Sommarlust för våra kunder. Festen som var en del av Kristianstads 400 års firande var välbesökt. Här bjöds på musik, dans och berikande samvaro. Under sommaren har samtliga Vård- och omsorgboenden bjudits på musikalisk underhållning. Hela 40 st. evenemang har genomförts. Projektet ”För och med alla sinnen – Äldres rätt till kultur” har börjat bygga upp ett nätverk i Kristianstads kommun som på sikt kommer att tillföra äldreomsorgen kulturell stimulans. De projektansvariga har nu fått inbjudan till Socionomdagarna 2015 för att där presentera hur Omsorgsförvaltningen i Kristianstad arbetar med kultur inom vården. Vikariesituationen gällande omvårdnadspersonalen under sommaren 2014 har inte varit tillfredställande. Deras engagemang och arbetsinsats har varit mycket god. Dock har planeringen av deras delegationsutbildning inte fungerat fullt ut. Trycket på ordinarie personal har inom vissa enheter därför stundtals varit stort. Introduktionsansvaret inför kommande somrar måste ses över och tydliggöras. Flera enheter har inrapporterat en stor sjukfrånvaro under sommaren. När det gäller sjuksköterskor hade Västra området initialt inga bemanningsproblem. Dessvärre drabbades nattverksamheten av sjukdom och situationen har måst lösas med lägre bemanning. Även dagverksamheten har drabbats på samma sätt. Västra området har haft tre vikarierande enhetschefer som utfört ett mycket gott arbete. OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per april (31/8 2014) Resultaträkning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Årsbudget -7 418 220 153 103 167 315 902 Redovisning jan-aug -7 513 150 590 66 939 210 016 Prognos Helår -9 198 226 283 102 317 319 402 Bil 3 Prognos BgAvvikelse 1 780 -6 130 850 -3 500 500 Administration: + 0,1 Mkr. Budget i balans. 511 Hemtjänst: - 6,7 Mkr. Den nya resursfördelningen för dag hemtjänst täcker inte områdets timkostnader. En faktor som påverkar är mängden avböjda besök som inte kompenseras eller avgiftbeläggs kunderna. Andra faktorer är höga sysselsättningsgrader på fasta schemarader i relation till optimal schemaläggningshantering, korta besök med långa restider och omställningskostnader i samband med minskning av timmar. Likaså har Västra området fått några små grupper, d v s då beställda timmar har minskat, som med fördel kan samplaneras på annat sätt i framtiden för att optimera det ekonomiska utfallet. De enheter som lättast att anpassa bemanningen snabbt när timmar minskar, är de enheter som även har ett boende under samma enhetschef. Underskott på hemtjänst dag prognostiseras till -5,8 Mkr. Nattpatrullen beräknas ligga i balans. Bilarnas utköpskostnader beräknas till -0,9 Mkr. 512 Dagvht för kunder med demenssjukdom: -0,1 Mkr. Antalet kunder har varit möjligt att utöka när verksamheten nu är placerad på ett ställe. Fler kunder har medfört utökade kostnader för främst måltider. 514 Korttidsboende: -0,1 Mkr. Uppbemanning behövs vid vårdtunga ärenden. 522 Vård- och omsorgsboende: +1,5 Mkr. Stor återhållsamhet på driftsidan medför en ökad möjlighet att täcka de arbetskraftsunderskott som finns inom Västra området. Ökade arbetskraftskostnader jämfört med budget beror på dels vårdtunga ärenden och dels att, i relation till optimal schemaläggning, finns det höga sysselsättningsgrader som hade ekonomiskt sett varit lämpligare att ha viss del i årsarbetstid eller timbankstid. 530/612 Gem. Omsorg/Anställningsstöd: +0,1 Mkr. Budget i balans. 531 Gem hälso- och sjukvårdsinsats: +0,6 Mkr. Sommarens kostnader för uppkomna sjukskrivningar kommer att bli högre än prognostiserat då ordinarie personal har fått ändra semester för att täcka sjukskrivningar. 539 Arbetsledning: + 0,4 Mkr. God hushållning av resurser råder. 561 Mötesplatser: + 0,7 Mkr. Mötesplatsen på Riksens Ständer kommer först att öppnas 2015, varför överskott uppstår 2014 då budget erhållits innevarande år. På grund av pension är det flera tjänster som tillsatts inom enheten och det uppstår överskott när det inte är möjligt att synkronisera medarbetarna i tiden. Stor återhållsamhet i övrigt råder inom verksamheten. Det nya taxiavtalet 2013 har sänkt Mötesplatsernas kostnader för transporter. Åtgärder Vilka åtgärder har genomförts och planeras för att nå en budget i balans på månadsbasis? Den stora förändringen som inträffat avseende hemtjänsten är att budgeten minskat medan samma uppdrag består. Det är inte möjligt att nå budget i balans med nuvarande ambitionsnivå och en resursfördelning som inte motsvarar uppdraget. Västra området effektiviserar utifrån nuvarande uppdrag så långt som det är möjligt, vilket medför att utfallet ser bättre och bättre ut, men det kommer framgent förbli svårt med omställning vid minskade timmar då resursfördelningen kräver omställning omedelbart men i praktiken är det inte möjligt. Under 2014 har samtliga VoB börjat arbeta mer med rotationsschema för att kunna bemanna flexiblare mellan enheterna. Driftskostnaderna är låga inom boendena då driftsbudgeten används för att täcka andra underskott, vilket medför minskade återinvesteringar i verksamheterna t ex gällande underhåll. OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/8 – 2014 Område/enhet: Centrala Bil 3 Verksamhets-/enhetschef: Maja S-Olsson Uppföljning av styrkort, bedömd måluppfyllelse under året MÅL STYRTAL/INDIKATORER Nöjda medborgare De äldres bedömning av omsorgen i sin helhet, vård och omsorgsboende 85% eller högre Under 85% men högre än rikssnitt Under rikssnitt De äldres bedömning av omsorgen i sin helhet, ordinärt boende 92% eller högre Under 92% men högre än rikssnitt Under rikssnitt Medborgare Ökad valfrihet Aktiva och trygga kunder KOMMENTAR Mätning är inte genomförd. Svaret på brukarundersökningen publiceras i höst. Mätning är inte genomförd. Svaret på brukarundersökningen publiceras i höst. Individuell planering – påverka tider, eget boende Över rikssnitt Rikssnitt +2 -2 Under rikssnitt Mätning är inte genomförd. Individuell planering – påverka tider, vård och omsorgsboende Över rikssnitt Rikssnitt +2 -2 Under rikssnitt Mätning är inte genomförd. Trygghetsindex – mycket trygg, eget boende Bättre än 2013 (89%) Över rikssnitt Under rikssnitt Mätning är inte genomförd. Trygghetsindex – mycket trygg, vård- och omsorgsboende Bättre än 2013 (90%) Över rikssnitt Under rikssnitt Svaret på brukarundersökningen publiceras i höst. Svaret på brukarundersökningen publiceras i höst. Svaret på brukarundersökningen publiceras i höst. Mätning är inte genomförd. Svaret på brukarundersökningen publiceras i höst. Medarbet are Utveckling OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/8 – 2014 MÅL STYRTAL/INDIKATORER Trygg och säker kommunal hälso- och sjukvård Meningsfull vardag – sociala aktiviteter vård- och omsorgsboende 64% eller högre. Mycket nöjd/Ganska nöjd 60-63%. Mycket nöjd/Ganska nöjd Under 59%. Mycket nöjd/Ganska nöjd Lex Maria – antal anmälningar 0-2 3-4 5- Kvalitetsregistren – Senior alert, Palliativregistret och BPSD – antal med prestationsersättning 3 2 0-1 Hög livskvalitet Behov i centrum – ICF – antal enheter med i pilotprojekt 1 0 0 Personalkontinuitet – Kolada – antal hemtjänstpersonal som kunden möter under 14 dagar – minst två besök dagligen, eget boende Bättre än riket Lika med riket Sämre än riket God demensvård Demensenheterna skall använda BPSD som ett arbetshjälpmedel 4 3 0-2 Antal vårdhundsremisser 7 - 10 4-6 1–3 God hälsa o hög Frisktal, 50,7% 2013 års resultat. arbetstillfredsstä < 5 sjukdagar/år llelse 50,7% eller högre Mellan 49,5% och 50,6% 49,4% eller lägre Bil 3 KOMMENTAR Mätning är inte gjord. Svaret på brukarundersökningen publiceras i höst 1 anmälan gjord under perioden Prognosen är att vi kommer få ersättning för alla 3 registren En enhet är med i projektet Mätning är inte gjord. Svaret på brukarundersökningen publiceras i höst 2 av 4 demensbo är med, övriga med i höst 4 nya remisser under perioden, fler förväntas 64,6% en försämring med 0,1% samma period 2013. OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/8 – 2014 MÅL Ökad delaktighet, ökat medskapande och ansvarstagande Attraktiv arbetsgivare Ekonomi God kompetens Budget i balans med effektivt resursutnyttjande STYRTAL/INDIKATORER Nöjd medarbetarindex, 4,58 år 2012 4,59 eller högre 4,55 – 4,58 4,54 eller lägre Medskapande-Index, 4,55 år 2012 4,56 eller högre 4,53 – 4,55 4,52 eller lägre Ledarskapsindex, 4,74 år 2012 4,75 eller högre 4,72 – 4,74 4,71 eller lägre Genomsnittlig sysselsättningsgrad tillsvidare anställda 89,3 % år 2013 90% eller högre 86,5% - 89,9% 86,4% eller lägre Önskad sysselsättningsgradIndex, 81% år 2012 82% eller högre 79,0% - 81,0% 78,0% eller lägre Andel anställda med formell kompetens. 95% 2013. Äldreguiden. Högre andel än riket Lika med riket Sämre än riket Bil 3 KOMMENTAR Mätning är inte gjord. Enkäten genomförs till hösten. Mätning är inte gjord. Enkäten genomförs till hösten. Mätning är inte gjord. Enkäten genomförs till hösten. 88,9% Mätning är inte gjord. Enkäten genomförs till hösten. Mätning är inte gjord. Svaret på enhetsundersökningen publiceras till hösten. Budgetföljsamhet Positiv budgetavvikelse Mellan 0 och -1% Sämre än 1% Prognos – 4,8 mkr Kundtid i hemtjänsten. (Kundtid i förhållande till arbetstid/ nettotimmarrapport) 60% 55% - 60% Mindre än 55% Vi förväntas inte uppnå 60 % kundtid OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/8 – 2014 Bil 3 Sammanfattning av viktiga händelser under året På vård- och omsorgsboendena görs riskbedömningar gällande trycksår, fall, undernäring, munhälsa och blåsdysfunktion. Åtgärder sätts in och följs upp där risk finns. Hemtjänsten går successivt också in i Senior Alert under hösten. Läkemedelsgenomgångar görs i samverkan med primärvården en gång om året på alla boenden. Förbättringar sker vad gäller brytpunktssamtal och ångest- och smärtlindring i livets slutskede. Vårdhund, taktil massage, gymnastik och egentid är aktiviteter som nu är en allt vanligare del av arbetssättet. Till hösten kommer också Kulturprojektet igång. 400- års jubileet firades med fest på alla boenden. Sjuksköterskorna har gått en utbildning i Beslutsstöd som är ett verktyg som används när patienten försämras i sitt allmäntillstånd och sjuksköterskan behöver ta ställning till vilken vårdnivå som är adekvat. Den legitimerade personalen har gått utbildning i Nationella patientöversikten (NPÖ) där de får tillgång till patientjournal inom primärvården och slutenvården. Utbildning i Samordnad individuell Plan (SIP) i samverkan med primärvården, legitimerad personal och handläggare är genomförda med positiva utvärderingar. Omvårdnadspersonalens kompetens höjs genom utbildningar till undersköterska, specialistundersköterska och genom validering. Verktygslådan som är ett fortbildningspaket för omvårdnadspersonalen tillgodoser den kontinuerliga utbildning som behövs. 106 arbetsskador har anmälts, varav de flesta rör våld och hot på två arbetsplatser. Hotellås är infört på en demensenhet där en kund gick in på andras rum och tog saker och puttade på medboende osv. Hotellås innebär att kunden bara har tillträde till sitt eget rum (styrs med tagg) och medför ökad säkerhet och trygghet för alla boende. Arbetsmiljöverket har varit på tillsynsbesök och sedan godkänt de åtgärder verksamheterna har vidtagit. Inventering pågår avseende problematik kring kunder som kräver specialistläkare i psykiatri. Korttiden har återigen fungerat som ett dragspel vad gäller betalningsansvar och boendeplatser. Under sommaren har platserna inte räckt till vilket medfört stora kostnader för utskrivningsklara på sjukhuset. En arbetsgrupp undersöker möjligheterna till extra trygghetsplatser i nära anslutning till korttiden. I augusti har kön till demensboende ökat. Förändringen av korttidsplatser medför snabba schemaändringar för personalen och ger en orolig arbetsmiljö. Den medellånga och långa sjukfrånvaron har ökat ytterligare. Sommaren kännetecknades av mycket sjukfrånvaro både hos ordinarie personal och hos vikarierna. Enhetscheferna upplever tendensen att det blir vanligare att personalen blir sjukskriven (med läkarintyg) under sin semester. Sommarvikarierna brukar heller inte vara sjuka i den omfattning som de har varit under denna sommar. Bemanningsenheten klarade inte av att ordna in vikarier i den omfattning som behövdes, vilket har upplevts som mycket frustrerande i verksamheterna. Det har inkommit 41 beröm och 4 klagomål genom Synpunkten. Den övervägande delen är kunder som är nöjda med insatser från arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Hemtjänsten är i genomsnitt ca 53 % av sin arbetstid hemma hos kunden. Trots idogt arbete med att förbättra planeringen och minska kringtiden samt anpassa personalstyrkan efter utförda timmar blir målsättningen med 60 % kundtid svår att uppnå. Nätverk har bildats i området för att utbyta idéer och personal. Resursfördelningsmodellen måste justeras så att ersättning utgår för en rimlig del av avböjda besök, ökad planering/samordning samt den tid det tar att ställa om personalbehovet när hemtjänsttimmarna minskar. Den legitimerade personalen har svårigheter att hinna med att delta både på LOV företagarnas och den egna verksamhetens möten. Utöver möten tillkommer tid för praktisk delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter till omvårdnadspersonal. Det är för närvarande brist på behöriga sökande till arbetsterapeut- och fysioterapeuttjänster och vikariat. En förklaring är att Kristianstad inte är en utbildningsort för de yrkeskategorierna. OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/8 – 2014 Bil 3 Resultaträkning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Årsbudget -11 775 205 387 114 121 307 733 Redovisning Jan-Aug -7 340 141 986 72 267 206 913 Prognos Prognos resultat Bg-avvikelse - 12 646 871 211 479 -6 092 113 694 427 312 527 -4 794 Kommentera större avvikelser på verksamhetsnivå 511 Hemtjänst, hemsjukvård: underskott med 5,4 mkr. De stora underskotten inom hemtjänstverksamheten fortsätter. Bemanning dimensionerad för att klara dagens sysselsättningstoppar, svårigheter att anpassa personalstyrkan efter varierande timvolymer och en resursfördelning utan ersättning för avböjda besök är några viktiga orsaker. Därtill tillkommer att betydande personalinsatser fortsatt är engagerade i planeringssystemet Laps Care. Verksamheterna för natt och larm samt försäljning av hemtjänstassistans internt och externt ger överskott. 514 Korttidsboende: underskott med 0,1 mkr. För 2014 budgeterades 35 platser (tidigare nivå 45). Redan i början på mars var behovssituationen sådan att 5 platser fick ”återöppnas”. Årsprognosen är nu baserad på öppethållande året ut. Kostnader hänförbara till denna kapacitetsökning skall budgetkompenseras. 522 Vård och omsorgsboende: underskott med 0,5 mkr. Arbetskraftskostnaden beräknas avvika från budget med minus 0,9 mkr. Personalförstärkningar i samband med vak och extraordinära vårdinsatser är den främsta orsaken. Såväl intäkter (bidrag och praktikantersättningar) som driftskostnader förväntas få positiva avvikelser jämfört budget. 531 Gemensam hälso- och sjukvård: överskott med 1,0 mkr. Svårigheter med personalrekrytering, framförallt vad gäller arbets- och fysioterapeuter, innebär att personalkostnaderna beräknas utvisa ett överskott kring 0,8 mkr. De inledande månadernas lägre hjälpmedelskostnader har tyvärr ”vänt uppåt” igen och årsprognosen har nu en nettokostnad på budgetnivå. För sjuksköterskorna förväntas även driftskostnader och intäkter (tjänsteförsäljning) ge ett mindre överskott. Åtgärder Vilka åtgärder har genomförts och planeras för att nå budget i balans Översiktlig bedömning av hur 1 % effektiviseringskrav hanterats/kommer att hanteras Områdets stora problematik är hemtjänstverksamheten. För övrig verksamhet beräknas ett överskott på 0,6 mkr. De enheter som redovisar mindre bra resultat följs noggrant och korrigerande åtgärder vidtas. För en radikalt ändrad kostnadsbild inom hemtjänsten krävs en vid nödvändiga personalomflyttningar mer stödjande personalpolitik och någon form av fungerande personalpool. Andra för hemtjänsten viktiga faktorer är välutbildad personal i funktionerna planering, samordning och schemaläggning, modernare teknik för bl a nyckelhantering och en kontinuerlig översyn och anpassning av resursfördelningssystemet. OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/8 – 2014 Enhet: Stöd- och serviceenheten Bil 3 Verksamhetschef: Bo Lang Uppföljning av styrkort, bedömd måluppfyllelse under året MÅL KOMMENTAR Nöjda kunder Pic-o-stat mätningar/uppföljningar 0-7 8-9 ≥10 Antal slingor delaktighetsmodellen 0-7 8-11 ≥12 Antal aktiva internutbildare TAKK 0-7 8-11 ≥12 Under året genomförs minst 10 Pict-o-stat mätningar (NKI), 10 slingor inom delaktighetsmodellen alternativt uppföljningar av tidigare mätningar samt att ha minst 10 aktiva internutbildare inom TAKK aktiva under året Aktiva och trygga kunder Antal gjorda uppföljningar av genomförandeplaner var 6:e mån <80% 80 – 99% 100% Uppföljning av alla genomförandeplaner kommer ha gjorts var sjätte månad under året, undantag ledsagarservice Anpassad inneoch utemiljö Antal gruppbostäder : 0 1 2 Anpassad inne- och utemiljö på två gruppbostäder i SoS´s enhet Samlokalisering av äldreverksamheten och ny baslägenhet Arbetsgruppens förslag: Ej klart oktober 2014 Arbetsgrupp ska ta fram förslag till samlokalisering av SoS två äldreverksamheter samt ny baslägenhet för S Långgatan (Odalområdet) God demensvård Uppstart av ny gruppbostad: Medborgare Förslag klart oktober 2014 Nya gruppbostaden SKA öppnas före 15 september 2014 15 september 2014 Samverkan Samverkan HSV-teamet och enhetschefer: 0 0 1 Samverkan minst en gång per år med enhetschef och hälso- och sjukvårdsteam Deltagande i ”Förbättringsprojektet” Kartläggning: Ej påbörjad Påbörjad, ej klar Klar Kartläggning avseende boende, personlig assistans, daglig verksamhet och barn- och ungdomsverksamhet ska vara klar innan årsskiftet Utveckling processtöd Processtöd som ansvarsområde: <95% 96 – 99% 100% Processtöd som ansvarsområde ska finnas på de arbetsplatser processtöd arbetar Attraktiv arbetsgivare Antal medarbetare med önskad sysselsättningsgrad <95% 95 – 99% 100% Medarbetare ska ha önskad sysselsättningsgrad Ekonomi Utveckling Medarbet are STYRTAL / INDIKATORER OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/8 – 2014 Två processtöd per enhetschef <75% 75 – 79% ≥80% Det ska finnas minst 2 processtöd per enhetschef Erbjudande till alla nya processtöd <90% 90 – 99% 100% Alla nya processtöd ska erbjudas utbildning som processtöd Nyttjande av utbildningar i verktygslådan, använda platser <60% 60 – 79% ≥80% Nyttjande av följande utbildningar i verktygslådan: - Att åldras med utvecklingsstörning - Autism – ett annorlunda tänk - Världen behöver alla sorters hjärnor - Nyfiken på psykiatri - AKK - Samtal i motiverande syfte (ny) Plan: Ej påbörjad Plan klar, ej påbörjad Klar och påbörjad Plan för stöd till EC och medarbetare inom ekonomi ska vara klar och arbetet ska vara igångsatt vid årsskiftet Antal utbildningar: <95% 95 – 99% 100% Utbildning i avvikelsehantering/Lex Sarah, Lex Maria och synpunkten Frisktal Andel medarbetare som utnyttjat friskvårdssubvention: <39% 39% – 49% ≥50% Stimulera nyttjandet av friskvårdssubvention Nöjd medarbetarindex Klart: LÖÖV 2016 Pågående 2015-04-01 Skapa karriärvägar för medarbetare genom gemensam titulatur 1/4 2015 Processat i arbetsgrupper: <80% 80% – 94% ≥95% Förhållningssättet ”Låg affektivt bemötande” ska vara processat i samtliga arbetsgrupper Processat i arbetsgrupper: <80% 80% – 94% ≥95% Medarbetar-/Ledarpolicy ska vara processad i samtliga arbetsgrupper Budgetavvikelse: <1% 0,5% – 1% <0,5% Effektivt resursutnyttjande Analys: Genomföra analys av köp av hemtjänst inom personlig assistans God kompetens Hållbar ekonomi Ekonomi Bil 3 Ej klart 2014-05-31 Klart 2014-05-31 OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/8 – 2014 Bil 3 Sammanfattning av viktiga händelser under året Medborgare Stöd- och serviceenheten (SoS) arbetar omvärldsorienterat i samarbete med flera för medborgarna viktiga samhällsaktörer. SoS är idag indelat i fyra geografiska närområden vilka inkluderar både insatsen boende enligt LSS och insatsen personlig assistans, samt de kommunövergripande verksamheterna daglig verksamhet, barnoch ungdomsverksamhet, teamområde för ledsagare och avlösareservice samt HSVteam. SoS har även tre enheter för insatser till psykiskt funktionsnedsatta. Nöjdkundindexmätningarna (NKI) kommer under 2014 kopplats till utfallet i kostnad per brukare (KpB) och det har vid pilotstudien visat sig att en låg platskostnad faktiskt har en god kvalité. NKI kommer att mätas under 2014 både via IT-stöd och manuellt arbete för fortsatta analyser. Utveckling Sos verksamheter som i nuläget består av ca 140 arbetsplatser är utspridda över hela kommunen. Med en strategiskt och långsiktig prioritering av boendeinsatser utifrån kartlagda behov och ansökningar kommer SoS att ha ett behov av ca 60 nya bostäder för olika målgrupper fram till och med 2015. I SoS pågår ett intensivt arbete inför öppnandet i september av två nya grupper servicebostäder för olika målgrupper, 10 platser för yngre personer med demens samt 12 platser personer med komplexa psykiatriska funktionsnedsättningar. Medarbetare Målsättningen är att skapa personalteam med möjlighet att påverka sin arbetssituation samt få önskad sysselsättningsgrad. SoS har ett relativt högt frisktal som också har ökat något i förhållande till motsvarande period 2013. En trolig förklaring till det höga frisktalet kan vara den nya ledningsstrukturen där enhetscheferna arbetar nära och tillgängligt med tydlighet i sitt ledarskap. Med finansiering fram tom mars från ESF (Europeiska Socialfonden), fortsätter SoS värdegrunds- och kompetensutvecklingsarbetet i MIFprojektet (Medarbetare i Fokus) och arbetet med delar av utvecklingen som påbörjats internt med utbildningar och processtöd fortlöper. Genom fortbildning, förankring hos medarbetare med hjälp av processtöd och internutbildare skapas en långsiktig och hållbar utveckling. Ekonomi Genom presentation av planeringsdokumentet i ON, tydliggörs volymökningarna i treårs perioder för nämndens godkännande inför nämndens långsiktiga budgetarbete. Handlingsplaner görs alltid upp vid ekonomiska avvikelser med berörd enhetschef samt uppföljning av nettokostnaderna för volymökningar varje månad. Att sitta nära enhetscheferna som tillsammans med stabsfunktionen (ekonomer, hrspecialist samt övrig stab) sitter samlade och därigenom kunna vara en tillgänglig och närvarande verksamhetschef är en framgångsfaktor för god planering och hållbar ekonomisk styrning! OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/8 – 2014 Resultaträkning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Årsbudget - 77 259 326 003 133 167 Redovisning jan-aug - 48 832 214 577 90 426 381 911 256 171 Bil 3 Prognos Helår - 73 450 320 593 137 482 Prognos Bgavvikelse - 3 809 5 410 - 4 315 384 625 -2 714 Kommentera större ekonomiska avvikelser på verksamhetsnivå Stöd- och serviceenheten (SoS) prognostiserar för 2014 ett underskott motsvarande -2,7 mkr i förhållande till tilldelad budget. Det är främst för verksamheterna personlig assistans (-6,0 mkr), daglig verksamhet (-0,9 mkr) och boende enligt LSS (-1,0 mkr) som det prognostiseras underskott emedan verksamheten övriga insatser enligt LSS beräknas visa på ett positivt resultat (+4,1 mkr). Intäkterna för SoS beräknas understiga budgeterade medel motsvarande -3,8 mkr främst beroende på färre utförda personlig assistanstimmar. Prognostiserade arbetskraftskostnader för 2014 visar på ett positivt resultat (+5,4 mkr) främst för verksamheterna personlig assistans (+6,6 mkr), 554 – övriga insatser enligt LSS (+1,2 mkr) samtidigt som ett underskott avseende arbetskraftskostnader beräknas för daglig verksamhet och boende enligt LSS. Övriga verksamheter enligt LSS – vht 554 (+4,1mkr): För barn- och ungdomsverksamheten prognostiseras ett överskott (+1,5 mkr) och för köp av externa placeringar 2,5 mkr (avslutad skolgång). I barn- och ungdomsverksamheten gjordes 2013 förändringar i korttidsvistelse/-boende verksamheten vilket medfört samverkansvinster 2014. Även kostnaderna för köp av verksamhet från BUN förväntas minska i förhållande till budgeterade medel (0,5 mkr). Personlig assistans (-6,0 mkr): För verksamheten personlig assistans sker det ofta och stora förändringar. Kunder har avslutats, tillkommit eller valt annan assistansanordnare. Intäkterna för personlig assistans enligt 51 kap SFB kommunal regi uppnår inte budgeterade medel maa flera avslutade ärenden vilket även medför att arbetskraftskostnaderna visar på ett positivt resultat i förhållande till budgeterade medel. Sedan årets början har det totala antalet kunder minskat med sex. Ärende med ersättning från försäkringskassan (SFB) har minskat med sju kunder och antalet kunder med kommunal LSS är oförändrat, dock har antalet kunder i kommunal regi minskat med fyra samtidigt som kunder med extern assistansanordnare har ökat med fem. Det man kan se är att antalet timmar per kund ökar markant avseende den kommunala LSS insatsen, vilket till allra största delen bidraget till det stora prognostiserade underskottet. (Snitt 194 tim/kund och månad ifht 20 tim/v = 87 tim/mån) Åtgärder Vilka åtgärder har genomförts för att nå budget i balans Översiktlig bedömning av hur 1% effektiviseringskrav har hanteras Effektiviseringskravet har hanterats i internbudgetarbetet främst inom verksamheten personlig assistans men även inom de andra verksamheterna. Arbetet pågår hela tiden med att analysera konsekvenser av olika alternativa lösningar samt samverkan inom de geografiska verksamhetsområdena för att minimera kostnaderna för vikarier samtidigt som det ger anställda möjlighet till önskad sysselsättningsgrad. Tertial per 31/8 2014 Bilaga 3 Område/enhet Vht: 551 Boende, LSS Enligt IB Antal boendeplatser egen regi, gruppbostad Antal boendeplatser egen regi, servicebostad/särsk anpassad Placeringar, i annan kommun Placeringar, i enskilda sjukhem Placeringar, av annan kommun Totalt antal beslut boende LSS Vht: 552 553 Verkligt antal 1/1 Timmar Kommun Övriga Delsumma Kommun Övriga Delsumma Kommun Övriga Summa Per 31/8 164 165 166 77 4 77 4 0 0 245 77 4 0 0 246 78 3 0 0 247 Per 31/12 0 Daglig verksamhet, LSS Enligt Verkligt IB antal 1/1 Per 30/4 Per 31/8 Per 31/12 319 315 315 319 Personlig assistans, LSS och SFB Enligt IB Antal pers Per 30/4 164 245 Antal deltagare Vht: Stöd- och serviceenheten SFB SFB SFB LSS LSS LSS Alla Alla Alla Kommun SFB Övriga SFB Delsumma LASS Kommun LSS+HSL Övriga LSS Delsumma LSS Kommun Alla Övriga Alla Summa Alla Verkligt antal 1/1 34 128 162 15 38 53 49 166 215 34 127 161 14 39 53 48 166 214 Per 30/4 Per 31/8 32 125 157 12 41 53 44 166 210 29 126 155 11 43 54 40 169 209 utförda 31/3 utförda 30/7 48 260 105 778 Per 31/12 0 0 0 0 0 Avvikelse mot IB -5 -2 -7 -4 5 1 -9 3 -6 0 0 0 48 260 6 418 105 778 13 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 418 54 678 0 54 678 13 352 119 130 0 119 130 0 0 0 0 0 0 0 0 Vht: 554 Akt 8710 Ledsagning Akt 8714 Avlösning Akt 8713 Kontaktpersoner Antal Antal ärenden/ beviljade personer timmar Antal Antal ärenden/ beviljade personer timmar Antal ärenden/ personer Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Genomsnitt Vht: Antal deltagare 118 113 117 120 123 129 2 793 2 480 2 738 2 709 2 817 2 820 27 27 28 28 28 29 646 583 646 619 652 633 178 176 172 176 171 168 120 2 726 28 630 174 567 Sysselsättning psykiatri Enligt IB 30 Verkligt antal 1/1 Per 30/4 Per 31/8 Per 31/12 30 27 29 OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per augusti (31/8 2014) Bil 3 Område/enhet: Kostenheten Verksamhets-/enhetschef: Lena Larsen Uppföljning av styrkort, bedömd måluppfyllelse under året MÅL STYRTAL / INDIKATORER Nöjda medborgare Uppnå kvalitetsmålen på maten genom enkätundersökningar 89% och under 90-94% 995% och över Medborgare Nöjdhet ÄldreguidenVoB Under rikssnittet Under 82 men högre än rikssnittet 82 eller högre KOMMENTAR Fråga 3-4 i kvalitetsmätningen Fråga 1-2 i kvalitetsmätningen Se sammanställning nedan Svarsfrekvensen var den sämsta någonsin med 28%. Enkäterna kommer att göras om 2015 Resultatet i Äldreguiden låg på 82 % Aktiva insatser för hållbar miljö Ökad valfrihet Utveckling Trygg och säker kommunal hälso- och sjukvård Hög livskvalitet Medarbetare God hälsa och hög arbetstillfredsställelse Ökad andel ekologiska/krav/msc livsmedel Samma som inköpsvärdet 2013 Ökad andel med 1-14% av inköpsvärdet jmf 2013 Ökad andel med 15 % och över jmf med inköpsvärdet 2013 Bibehålla 2013 års disk- och torkmedelsförbrukning/serverad portion 3% sämre eller mer än 2013 1-2% sämre än 2013 Samma eller bättre än 2012 Tillhandahålla kyld mat till de som så önskar 0-4% av antal beviljade portioner 5-9% av antal beviljade portioner 10% eller fler av antal beviljade portioner Avvikelser avseende synpunkter och klagomål Färre positiva än 2013 Lika många positiva som 2013 Fler positiva än 2013 Bedömningen är att vi ökar andelen ekologiska/kravmärkt/ livsmedel med 15% under året Bedömningen är att det blir samma resultat som 2013 Prognosen är att det är mindre än 1% av beviljade portioner som önskar kyld mat Bedömningen är att det blir lika många positiva synpunkter som 2013 Avvikelser avseende egenkontroll Allmänna avvikelser Ökat jfm 2013 Oförändrat jfm 2013 ≤ 5 % jfm 2013 Bedömningen är att det blir färre avvikelser än 2013 Kundupplevelser med olika tema Mindre än 29 29 (Samma som 2013) 30 eller fler Frisktal Oförändrad eller minskning jfm 2013 Ökning 0-1 % jfm 2013 Ökning med 1 % jfm 2013 Målsättningen är att vi ska ha fler kundupplevelser än 2013 Ökning 1:a halvåret med 12,2 jmf 2013 Ekonomi OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per augusti (31/8 2014) Bil 3 Nyttjandegrad friskvårdssubvention 19% eller lägre 20-39% 40% eller högre Bedömningen är att det blir högre nyttjandegrad än 40% Attraktiv arbetsgivare Genomsnittlig sysselsättningsgrad tillsvidareanställda 83% eller lägre 84-86% 87% eller högre Bedömningen är att vi kommer att ligga på 89,4 % i genomsnittlig sysselsättningsgrad God kompetens Andel med formell kompetens 84% och under 85-89% 90% och över Budgetföljsamhet. Sämre än 1% Mellan 0 och -1% Positiv budgetavvikelse Andel med formell kompetens ligger på över 90% Budget i balans med effektivt resursutnyttjande Kvalitetsmätning på kvällsmaten, mätt vecka 21 Frågan som ställdes (resultat) 1. Är du nöjd med matens utseende och uppläggning? (ja alltid/ ja oftast) 2. Smakar maten bra? (ja alltid/ ja oftast) 3. Hur var portions-storleken? (lagom/för stor) 4. Hur är det att kunna välja på två rätter? (bra och mycket bra) Kunder i VoB kvällsmat Kostenhetens mål 89% 95% 88% 95% 95% 95% 97% 100% Sämre än 1% (drygt 2%) OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per augusti (31/8 2014) Bil 3 Sammanfattning av viktiga händelser under året Maskinbyte, renovering och golvomläggning på Möllebackshemmets kök under nio veckor i sommar. Verksamheten flyttades till Sånnaskolan under sommarlovet. Detta medförde ökade transportkostnader, två transporter extra/dag till Möllebackshemmet, ökade livsmedelskostnader då skolorna saknar viss maskinell utrustning som omsorgen är beroende av, ökade kostnader för samordnad varutransport eftersom torrvaror, mjölk etc inte tog vägen om Sånna utan gick direkt till Möllebackshemmet och en liten del ökade personalkostnader. Kostdataprogrammet är implementerat ute i verksamheterna till 100%. Leverantörsmässa på Österängskolan, tillsammans med BUF för kökspersonal och kostombud. Föreläsning för kökspersonal och kostombud om konsistensanpassad kost och praktisk utbildning i att laga konsistensanpassad mat för all kökspersonal. Kristianstad 400 år firades hela vecka 21 med bla tidstypisk mat, smakerna som Högskolans gastronomiprogram tagit fram och jubileumsmiddag den 22/5 för alla matgäster samt även tårtbuffé till våra boende denna dag. Brand i Allögårdens kök natten den 24/7. Först flyttade vi produktionen till Allöskolan som vid det tillfället hade sommarstängt. Den 12/8 gick flyttlasset till den del av köket på Blekedamm (CSK) som Österängskolan tidigare använt till sin styckningsutbildning. Köket var mycket sparsamt inredd så vi har hyrt utrustning, ugnar, kokgrytor etc. så länge. Det kommer att bli mycket extra kostnader i form av övertid, livsmedel, nyanskaffningar, transporter, livsmedel mm. Självrisken på detta är 15 basbelopp vilket motsvarar 666 666:- som vi önskar hjälp med från nämnden. Detta belopp är ej medtaget i vår prognos. OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per augusti (31/8 2014) Bil 3 Resultaträkning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nettokostnader Budget -45 141 29 314 25 245 9 418 Redovisat jan-aug -26 958 20 390 15 020 8 452 Prognos resultat -44 641 30 614 23 645 9 618 Prognos BG Avvikelse -500 -1 300 +1 600 -200 Kommentera större ekonomiska avvikelser på verksamhetsnivå Underskott på arbetskraftskostnaden prognostiseras dels på grund av fler LAS 5:2 anställningar, dels pga. ombyggnad på Möllebackshemmets kök och dels för att Sommarros caféteria ska hålla öppet hela dagen (vardag) och öka bemanningen i restaurangen under lunchen de dagar det är mycket folk. Många nya semestervikarier som behövt extra introduktion och bredvid gång har ökat på arbetskraftskostnaderna. Liksom mycket sjukskrivningar under semesterperioden har gjort att personalkostnaderna ökat, trots ett ökat frisktal (jan-juni). Intäkterna har minskat pga. att matdistributionen ej uppgår till förväntat antal portioner. Övriga kostnader kommer att stiga pga. dyrare mattransporter under de veckor ombyggnaden skedde på Möllebackshemmet samt en ökad kostnad för samordnad varutransport. Överskott på livsmedel prognosisteras dels pga. lägre försäljning, bättre planering av matsedel och bättre avtal. Åtgärder Vilka åtgärder har genomförts och planeras för att nå budget i balans Översiktlig bedömning av hur 1% effektiviseringskrav hanterats/kommer att hanteras Vi anpassar schemat i förhållande till produktionen. Återbesättandeprövningar görs på de tjänster som blir vakanta. Endast 1:e kock tjänster annonseras externt eftersom vi har ett överskott på personal. Matsedlar och inköp ses över. Vi jobbar med att minska svinnet i såväl produktion som servering. Disk och torkmedelsförbrukningen följs fortlöpande. Sjukfrånvaron följs noga med tidiga uppföljningar och rehabiliteringssamtal. OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/8 2014 Bil 3 Område/enhet: Riksgymnasiets elevhem Elevhemschef: Anne-Lie Nilsson Uppföljning av styrkort, bedömd måluppfyllelse under året MÅL Nöjd kundindex (Ungdomar på Riksgymnasiets elevhem) STYRTAL / INDIKATORER Rg orternas gemensamma elevenkät Färre än 89 % av ungdomarna känner sig trygga KOMMENTAR 94,29 känner trygghet, två har uppgett att de inte vet! 90- 94 % av ungdomarna känner sig trygga Medborgare 95-100 % av ungdomarna känner sig trygga. Nöjd kundindex (föräldraundersökning) Rg orternas gemensamma föräldraenkät Färre än 80 % trygga ungdomar 81-89 % trygga ungdomar 94,59 av vårdnadshavarna upplever att ungdomarna känner trygghet på elevhemmet, en har svarat nej och en att de inte vet! 90-100 % trygga ungdomar. Aktiva insatser för en hållbar miljö Volym ekologiska livsmedel Inköp av mindre än 11 olika produkter Inköp av 12-13 olika produkter Inköp av 14 eller fler produkter Hög livskvalitet Andel ungdomar med aktuell boendeplan 89 % eller färre Med beställning via webshop har det blivit lättare att jämföra livsmedel och priser. Om det inte skiljer avsevärt på priset beställer Riksgymnasiet i huvudsak ekologiska livsmedel som är upphandlade Mätning görs i september Utveckling 90-94 % 95 % eller fler Valfrihet Antal informationsinsatser/Pr insatser, regionalt och lokalt 0-2 3 4 eller fler - Annonsering i Sydsvenskan - Annons i programblad Malmö Open - Informationsträff SYV och habiliteringspersonal - Deltagande på mässor – regionalt - Rg varumärke OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/8 2014 Bil 3 God hälsa och hög arbetstillfredsställelse Frisktal – frisknärvaron var 78,9% 2013 53,72 % eller lägre 53,73 – 67,23 % 69 % men en liten minskning med 2,2 % men kan förändras då siffrorna är baserade på ett halvt år 67,24 eller högre Nyttjandegraden av friskvårds subventioner, 55 % 2013 39 % eller lägre 31/8 hade RG 58 anställda och 22 har tagit ut friskvårdssubventionen (37 % men 40-54 % avstämning sker i december) 55 % eller högre Attraktiv arbetsgivare Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställd dag- personal 83 % eller lägre 84 - 86 % Alla har önskad Sysselsättningsgrad Dagpersonalen har 93,88 i genomsnittlig ssg. Medarbetare 87 % eller högre Önskad sysselsättningsgrad Antal personer med icke självvald delad tur 2 Ingen har delad tur, som inte själv valt det. 1 0 God kompetens Andel med formell kompetens 94 % eller lägre 95 - 99 % 100 % av de tillsvidareanställda har formell kompetens 100 % Antal erbjudna fortbildnings-insatser under 2013/anställd 0-2 Alla erbjuds mer än 4 utbildningstillfällen 3 4 eller fler Ökad delaktighet, ökat Medskapande och ansvarstagande Andel personal med högt KASAM, dvs. positiva till sin arbetssituation Mätning innan och efter genomfört samspelsprojekt här förkortat (SAM) Lägre än resultatet innan SAM Samma resultat som innan SAM Högre resultat efter SAM OBS Ändrat mätetal till gruppens totala index Innan SAM Efter SAM Frimus Kasernen Jeppe Ruben 70 70 72 84 74 81 81 87 OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/8 2014 Bil 3 Nöjde medarbetarindex mäts i MAE snittvärde 2012: 4,97 RG (4,63 OF) 4,42 eller lägre Mätning görs i september 4,43 -4,62 4,63 eller högre Medarbetar index mäts i MAE snittvärde 2012 4,94 RG (4,60 OF) 4,44 eller längre Mätning görs i september Mellan 4,45- 4,59 4,60 eller högre Ledarskapsindex mäts i MAE snittvärde 2012: 5,16 RG (4,78 OF) 4,55 eller längre Mätning görs i september Mellan 4,56- 4,77 4,78 eller högre Ekonomi Budget i balans med effektivt resursutnyttjande Budgetföljsamhet Sämre än – 1 % Mellan -0,1- och -1 % 0 resultat eller positiv budgetavvikelse Överskott 2013-2014. Förväntar även budgetöverskott för läsåret 2014-2015 OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/8 2014 Bil 3 Sammanfattning av viktiga händelser under året Riksgymnasiet har läsårsbudget som finansieras via statsbidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Barn och utbildningsnämnden är huvudman för verksamheten och köper tjänster av Omsorgsnämnden. Under vårterminen 2014 var det 36 elever och under höstterminen blev det en minskning till 31 elever och det medförde en personalminskning med 7 medarbetare. Samtliga anställda har önskad sysselsättningsgrad eller har blivit erbjudna lösningar för att uppnå önskad sysselsättningsgrad. 93,88 % är genomsnittet för dagpersonalen. Frisknärvaron är fortfarande mycket hög men sjukfrånvaron har ökat från 7,41 dagar/person till 12,61 dagar. Här är det minskning på den kortare sjukfrånvaron och en kraftig ökning med 6,43 dagar på sjukfrånvaro över 90 dagar. Eu Projekt Samspelet har varit mycket positivt i verksamheten. Riktigt bra resultat redovisades. Gruppens index vad det gäller KASAM visade på 74 och genomsnittet för de 20 % bästa grupperna var 72 i hela den databasen. Samtliga fyra riksgymnasieorter har tillsammans utformat en elevenkät använts fullt ut 2014 av alla orter. Mätningen genomfördes i mars/april. Vad som är viktigt att notera är att 94 % av både ungdomar och vårdnadshavare redovisar att ungdomarna är trygga på elevhemmen. Endast en vårdnadshavare svarade nej på frågan och en att de inte visste. Två av eleverna svarade att de inte visste. Den 2-3 maj arrangerade Riksgymnasiet en föräldrahelg kombinerat med scouthelg. Det var drygt 30 ungdomar/vårdnadshavare och syskon anmälda sedan tillkommer 20 scouter och ca 20 personal. Ytterligare en föräldrahelg planeras på höstterminen. Kompetensutveckling som är genomförd eller planeras för året t.ex. Det medvetna bemötandet – grundutbildning/handledning för boendeassistenter och ledare utveckling för chefer. Nyfiken på psykiatrin, sårvård, workshop CVI, resa till Stockholms jubileumskonferens sker v 44 för all personal. Det har arrangerats en mängd olika idrottsaktiviteter och övriga fritidsaktiviteter i Riksgymnasiets regi för ungdomarna. Vad som händer i verksamheten finns att följa på Facebook som är en öppen grupp som alla kan läsa och kommentera. IT i lärandet är högaktuellt och flera av ungdomarna kommer att få egna Ipad av skolan för att bättre tillgodogöra sig undervisningen och nu är installationen klar vad det gäller WiFi på alla elevhem. Ungdomarna har härmed gratis internetuppkoppling. Olika PR/informationsinsatser: Informationsdag för studie och yrkesvägledare och habiliteringspersonal i södra Sverige. Annonsering i olika tidsskrifter och vid olika idrottsevenemang för målgruppen, mässutställare vid konferenser mm. Riksgymnasiets tre olika verksamhetsdelar, skola/habilitering/elevhem har påbörjat arbetet med en profil för verksamheten i Kristianstad med enhetligt informationsmaterial/ annonser/ varumärkesbroschyrer mm. OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/8 2014 Bil 3 Resultaträkning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Netto kostnader: Årsbudget Redovisat jan-aug Prognos helår Prognos BGavvikelse -27 231 24 901 2 330 0 -16 460 15 104 1 356 0 - 24 986 22 656 2 330 0 - 2 245 + 2 245 0 0 Kommentera större ekonomiska avvikelser på verksamhetsnivå Riksgymnasiets elevhem har en nollbudget – eventuella underskott eller överskott hanteras av BUF som är huvudman för Riksgymnasiet. Här redovisas resultatet för årsbudgeten 2014 men i själva verket har Riksgymnasiet en läsårsbudget. Överskott från läsåret 2013-2014 motsvarade 3 167 tkr – detta överförs till staten i oktober månad 2014. Verksamheten beräknar ett överskott även för läsåret 2014-2015 men i redovisningen blir det ett noll resultat. Åtgärder Vilka åtgärder har genomförts och planeras för att nå budget i balans Översiktlig bedömning av hur 1 % effektiviseringskrav hanterats/kommer att hanteras. Inte aktuellt för Riksgymnasiet – finansieras helt av statsbidrag