Delårsrapport 1 - Norrtälje kommun
Transcription
Delårsrapport 1 - Norrtälje kommun
Norrtälje Kommun Delårsrapport 1 2015-03-31 1 Innehållsförteckning 1. Inledning .................................................................................................................................. 3 1.1 Omvärld ................................................................................................................................... 3 1.2 Viktiga händelser .................................................................................................................. 3 1.3 Sammanfattning av god ekonomisk hushållning ................................................................. 4 1.4 Framåtblick.............................................................................................................................. 4 1.5 Utmaningar/Risker .................................................................................................................. 5 1.6 Ekonomisk sammanfattning .................................................................................................. 6 2. 3. Förvaltningsberättelse.............................................................................................................. 7 Norrtälje kommun ....................................................................................................................... 8 3.1 God ekonomisk hushållning ................................................................................................. 8 3.2 Ekonomi................................................................................................................................... 9 3.3 Nämnder ................................................................................................................................. 15 3.3.1 Barn- och skolnämnd ................................................................................................................ 15 3.3.1.1 Taxor och avgifter ............................................................................................................. 18 3.3.1.2 Pengbelopp år 2015 .......................................................................................................... 18 3.6.2 Utbildningsnämnd ..................................................................................................................... 19 3.3.4 Kultur- och fritidsnämnd ............................................................................................................ 23 3.3.5 Sjukvårds- och omsorgsnämnden ............................................................................................. 30 3.3.5.1 Revidering av Sjukvårds- och omsorgsnämndens mål ...................................................... 37 3.3.5.2 Övrigt ................................................................................................................................ 37 3.6.6 Socialnämnden ......................................................................................................................... 38 3.3.7 Bygg- och miljönämnden ........................................................................................................... 42 3.3.8 Kommunstyrelsen ..................................................................................................................... 45 3.3.9 Teknik- och Klimatnämnden God ekonomisk hushållning......................................................... 47 3.6.10 Överförmyndaren .................................................................................................................... 48 3.3.11 Val- och förtroendemannanämnd ............................................................................................ 48 3.4 Kommunens personal ............................................................................................................. 49 3.5 Internkontroll ........................................................................................................................... 49 Mål som rör förtroendeskadlig verksamhet ......................................................................................... 49 Mål som rör säkerställande att kommunen får de bidrag till verksamhet kommunen har rätt till................. 49 4. Kommunala bolag och kommunalförbund..................................................................................... 50 4.1 Norrtälje Kommunhus AB ............................................................................................................. 50 4.1.1 Norrtälje Energi ......................................................................................................................... 50 4.1.2 Roslagsbostäder ....................................................................................................................... 50 4.1.3 Campus Roslagen AB ............................................................................................................... 51 4.1.4 Norrtälje Sportcentrum .............................................................................................................. 51 4.2 Kommunalförbundet ägarsamverkan och Tiohundra AB .............................................................. 52 5 Räkenskaper ................................................................................................................................. 54 Bilagor Finansrapport och rapport om Internbankens arbete Projektuppföljning investeringar 2 1. Inledning Härmed lämnas den första delårsrapporten för året. Delårsrapport 1 innehåller uppföljning av både verksamhet och ekonomi med helårsprognos för Norrtälje kommun. Utfallet avser perioden jan-mars för Norrtälje kommun med bokslut. Uppföljning sker mot Norrtälje kommuns samlade verksamhetsplan. I delårsrapport 1 per mars görs ingen uppföljning av ägardirektiv i dotterbolagen. Detta görs i delårsrapport 2 per augusti. Dotterbolagen i Norrtälje Kommunhuskoncernen rapporterar heller inte per mars, utan i denna rapport följs februariresultatet och den ekonomiska helårsprognosen per februari upp. I planeringdirektiven för 2016-2018 påtalas det allvarliga ekonomiska läget. Den ekonomiska prognosen visar på ett resultat för kommunen som helhet vid årets slut på + 3 mnkr. Detta är oroande. Inom hela kommunen måste åtgärder vidtas för att sänka kostnaderna och minska kostnadsutvecklingen i alla verksamheter. 1.1 Omvärld Svensk ekonomi på gång Svensk ekonomi avslutade 2014 mycket starkt. År 2015 har startat bra och utsikterna inför framtiden är ljusa enligt SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Ett skäl är att tillväxten i omvärlden får allt bättre fart. Nästa år väntas den svenska ekonomin nå konjunkturell balans. För åren därefter (2017 och 2018) antas utvecklingen vara i linje med trendmässig tillväxt vilket är liktydigt med en väsentligt svagare utveckling i ekonomin jämfört med i år och nästa år. Under fjolåret växte inhemsk efterfrågan mycket snabbt. Framförallt investeringarna ökade rejält. Förutsättningar finns för en fortsatt stark tillväxt i inhemsk efterfrågan också i år och nästa år. Sysselsättningen fortsätter öka i år vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras. Löneökningarna ligger fortsatt i år på 3 procent och blir nästa år något högre. Prisutvecklingen är i år fortsatt mycket svag, men i takt med att effekterna av prisfallet på olja klingar av kommer inflationstalen att höjas. Den fortsatt höga tillväxten drar också upp prisökningstakten. (SKL cirkulär 15:15) Reporäntan Reporäntan lämnades oförändrad på - 0,25 procent på Riksbankens penningpolitiska möte den 29 april. Först under andra halvåret 2016 väntas räntan långsamt höjas. (www.riksbank.se) 1.2 Viktiga händelser • Från och med 1 januari 2015 föreligger ny lagstiftning med innebörd att överförmyndaren har en lagstadgad skyldighet att utföra de utredningar tingsrätterna förelägger överförmyndaren att göra vid anordnande av ställföreträdarskap. • Nya högsta avgiftsnivåer för maxtaxa inom barnomsorgen ska tillämpas från och med 1 juli 2015. De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att öka och därför har statsbidraget minskats i motsvarande omfattning. • Skolvalet inför hösten 2015 har nyligen avslutats och det visar att antalet barn i förskoleklass kommer att öka kraftigt i Norrtälje kommun till hösten. • SKL senaste rapport, Öppna jämförelser, visar att andelen elever i Norrtälje som klarar kunskapskapskraven i alla ämnen och resultat på nationella prov har ökat betydligt jämfört med tidigare och andra kommuner. • Satsningen på "Matematiklyftet" fortsätter liksom satsning på BFL, bedömning för lärande. • Norrtälje museum och konsthall slog upp portarna på Galles gränd 7 den 17 januari och har varit i drift drygt två månader. Under den tiden har det varit vernissage för fyra utställningar. Från den 17 januari till den sista mars har verksamheten haft 4 314 besökare. • Nya Patientlagen gäller från och med 2015, vilket bland annat innebär att invånarna får möjlighet 3 att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet, lista sig på en vårdcentral och välja en fast läkarkontakt i ett annat landsting än hemlandstinget och att landstingen inte kan prioritera sina egna invånare framför patienter som är bosatta i andra landsting. • Norrtälje badhus nominerades till "Årets bygge 2015" och slutade på en hedervärd ”fem i topplacering”. • I februari lanserades kommunens nya webbplats efter två års utvecklingsarbete och i mars blev den utsedd till en av de fem bästa kommunala hemsidorna i Sverige (Internetword). Samtidigt lanserades ett 30-tal e-tjänster och under 2015 kommer ytterligare funktionalitet och e-tjänster att tas fram. • Kommunfullmäktige har upphävt program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp. Beslutade och pågående projekt ska slutföras och nytt förslag ska presenteras för beslut i september. 1.3 Sammanfattning av god ekonomisk hushållning Sammantaget bedöms att Norrtälje kommun kan få svårt att uppnå god ekonomisk hushållning år 2015 då nämnderna prognostiserar en negativ avvikelse i förhållande till budget för året på ca 21 mnkr. I dagsläget är det svårt att bedöma styrtal och mål då alla nämnder inte kunnat mäta sina styrtal eller mål per mars och göra en bedömning för året. Ett antal mål mäts endast på årsbasis. 1.4 Framåtblick • • • • • • • • • Vårändringsbudget; 1 miljard avsätts till äldreomsorgen 2015 och 2 miljarder årligen 2016–2018. Det generella statsbidraget ökar med 734 miljoner för 2015 och 2,2 miljarder år 2016 och 2,6 miljarder från 2017 som kompensation för att nedsättning av socialavgifterna för unga slopas. Den sedan tidigare aviserade satsningen på lågstadiet ligger fast med 2 miljarder per år från 2015. Minskade barngrupper i förskolan, 415 miljoner 2015 och 830 miljoner från år 2016. Klimatinvesteringar i kommuner och regioner anslås med 125 miljoner i år och därefter 600 miljoner. Upprustning av skollokaler, 15 miljoner i år och 330 miljoner 2016–2018. Satsning på ungdomar i jobb år 2015 178 miljoner för att uppgå till 3,5 miljarder år 2019. Kommunerna tar över ansvar för att utföra viss hälso- och sjukvård, skatteväxling from 1 oktober 2015. Finansdepartementet har skickat ut två rapporter om kostnadsutjämningens delmodeller på remiss. Om förslagen går igenom innebär de stora omfördelningseffekter. De föreslås träda ikraft den 1 januari 2016. Förslag på sammanslagning av skolor. Samverkansavtalet om Tiohundraprojektet mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun löper till och med 2015-12-31. Kommunen arbetar med införandet av insamling av matavfall. Två alternativ har tagits fram och beslut om metod förväntas tas i kommunstyrelsen i juni 2015. därefter start i ett första område i februari 2016. Ett antal skolor kommer att delta i Skolverkets nya satsning "Läslyftet" från och med hösten.. Norrtäljebornas behov av hälso- och sjukvård och omsorg är stora och kommer att öka, bland annat som en följd av fler äldre och hög ohälsa. Utbudet av särskilt boende för äldre har ökat i och med införandet av lagen om valfrihetssystem (LOV). Detta möjliggör avvecklingen av ej fullvärdiga boenden. Utbudet av bostäder för personer med särskilda behov inom LSS och socialpsykiatri behöver ses över, dels utifrån påtalade brister i nuvarande bestånd från Arbetsmiljöverket (AV) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) dels utifrån brukarnas och nämndens krav och att behoven är större än tillgången. En kommunövergripande planering för detta är nödvändig. 4 • Den senaste tidens ökning av antalet asylsökande flyktingar inklusive ensamkommande barn har resulterat i högt tryck på anläggningsboenden och ankomstboenden i Sverige. På längre sikt kommer detta att innebära ett ökat behov av fler utsluss- och träningsboenden för de ungdomar som får permanent uppehållstillstånd och fyllt 18 år. • Skatteverket har skärpt sina tolkningar av avdragsrätten för interna lån och så kallade räntesnurror. Norrtälje kommun står fast vid att utlåningen till dotterbolagen är affärsmässig och därmed skulle vara avdragsgill för dotterbolagen. Det kan alltså finnas viss risk för att hela eller delar av lånen inte anses vara på affärsmässiga grunder och därmed inte bli avdragsgilla. Det medför ökade skattekostnader för dotterbolagen. • Företagsskattekommittén har också gjort en utredning, som varit på remiss, där räntekostnader inte längre föreslås vara avdragsgilla i den utsträckning som i dag. I stället föreslås kapital, både lånat och eget insatt, beskattas schablonmässigt och lika. Om detta förslag blir lag kan det att få långtgående negativa konsekvenser för dotterbolagen i kommunkoncernen. Det finns ett förslag att ta bort energiskattebefrielsen på egenproducerad vindkraft. Går det igenom mister vi 4 mnkr per år. 1.5 Utmaningar/Risker • Att uvecklingskraften i kommunen ska bygga på Samverkansstyrets (S,C,MP) såsom jämlikhet, klimat och medborgarinflytande. • Utveckla samverkan över nämndsgränser för ökad helhetssyn. • Ta kontroll över kostnadsutvecklingen i kommunen vilket bl.a. avser - Utbyggnaden av VA. Beräkningar av kostnadsökningar har gjorts som visar en oroväckande kostnadsutveckling. Ytterligare utredningsarbete ska startas våren/sommaren 2015 för att undersöka möjliga åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen. - Socialnämnden visar ett stort underskott. Åtgärder har påbörjats för att minska kostnadsutvecklingen. - Kostnaden för kommunens lokalbank prognosticeras till 17 mnkr år 2015. Budget från och med 1 januari 2016 är 5 mnkr. Kommunen fastigheter har ett eftersatt underhåll. • Förbättrade kunskapsresultat ska ge förutsättningar för ökad valfrihet inför framtida studier och yrkesval. En utmaning är att anpassa utbud och organisation efter behov och antal elever. • Arbeta för att förstärka beredskapen för mottagande av nyanlända och samverka för god integration. 5 1.6 Ekonomisk sammanfattning Resultatet i kommunen per mars uppgick till + 8,0 mnkr före justeringar för balanskrav och – 1,7 mnkr efter justeringar för balanskrav. Resultatet efter justering enligt balanskrav uppgår till - 0,2 % av verksamhetens nettokostnad. För samma period föregående år uppgick resultatet till 57,8 mnkr respektive 51,9 mnkr. En differens mellan år och period på ca 50 mnkr. Verksamhetens nettokostnad per mars 2015 är ca 79 mnkr högre än samma period år 2014. Resultat per mars, mnkr mkr 80 60 40 20 0 -20 Mars 2014 Mars 2015 Resultat (mnkr) Resultat enligt balanskrav (mnkr) Nämnder, prognos avvikelse helår, mnkr -15,0 -4,3 -16,9 -20,0 Soliditet Procent 35 34 33 32 31 30 29 31,9 Mars 2015 Summa nettoinvesteringar 100,0 Resultatet för helåret prognostiseras till 3 mnkr före balanskrav och till 1,8 mnkr efter balanskrav. Det prognostiserade resultatet efter justering enligt balanskrav uppgår till 0,1 % av verksamhetens nettokostnad. Det finansiella målet är 2 %. Nämnderna prognostiserar en total negativ avvikelse på för året på 20,9 mnkr. Av dessa avser -16,9 mnkr Socialnämnden, -4,3 Barn- och skolnämnden och övriga nämnder tillsammans, + 0,3 mnkr. 34,5 Mars 2014 150,0 0,3 Sjukvårds- och omsorgsnämnd Utbildningsnämnd Barn- och skolnämnd -1,3 1,0 0,0 Socialnämnd -1,8 1,3 Kultur- och fritidsnämnd Överförmyndaren -10,0 Val- och förtroendemannanämnd -5,0 Kommunstyrelse 0,0 0,9 Bygg- och miljönämnd 0,0 Teknik- och klimatnämnd 5,0 123,4 88,5 Summa nettoinvesteringar 50,0 0,0 Mars 2014 Mars 2015 Kommunens soliditet är 2,6 procentenheter lägre jämfört med samma period föregående år. Det är ingen väsentlig förändring. Kommunens investeringar uppgår till 88,5 mnkr för perioden. För samma period förra året var investeringarna 123,4 mnkr. För år 2015 prognostiseras att nettoinvesteringarna blir 480 mnkr vilket är i nivå med utfallet 2014. Investeringar i VA prognostiseras bli ca 235,0 mnkr eller nästan 50 % av totala investeringar. 6 2. Förvaltningsberättelse Kommunkoncernen består av Norrtälje kommun, koncernen Norrtälje Kommunhus samt koncernen Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och omsorg. I kommunkoncernen är Norrtälje kommun moderbolag med egna verksamheter, som är organiserade i styrelse och nämnder. Moderbolag i koncernen Norrtälje Kommunhus är Norrtälje Kommunhus AB, som äger samtliga aktier i dotterbolagen. Verksamheter i koncernen Norrtälje Kommunhus bedrivs i Norrtälje Energi AB med dotterbolag, Roslagsbostäder AB, Campus Roslagen AB och Norrtälje Sportcentrum AB. Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och omsorg, där Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting är medlemmar till 50 procent vardera, äger vårdbolaget TioHundra AB. Norrtälje kommun Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje sjukvård och omsorg Norrtälje kommunhus AB Norrtälje Energi AB Roslags-bostäder AB Campus Roslagen AB Norrtälje Sportcentrum AB TioHundra AB Norrtälje kommuns nämnder Barn- och skolnämnd Utbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Sjukvårds- och omsorgsnämnd Socialnämnden Bygg- och miljönämdnen Kommunstyrelsen Val- och förtroendemanna nämnd Teknik- och klimatnämnden 7 3. Norrtälje kommun 3.1 God ekonomisk hushållning Sammanvägd bedömning God ekonomisk hushållning bedöms utifrån en sammanvägd bedömning av de styrtal och mål för god ekonomisk hushållning för verksamheten, kommunens övergripande mål samt finansiella mål som kommunfullmäktige har beslutat om. Sammantaget bedöms att Norrtälje kommun kan få svårt att uppnå god ekonomisk hushållning år 2015 då nämnderna prognostiserar en negativ avvikelse i förhållande till budget för året på ca 21 mnkr. I dagsläget är det svårt att bedöma styrtal och mål då alla nämnder inte kunnat mäta sina styrtal eller mål per mars och göra en bedömning för året. Ett antal mål mäts endast på årsbasis. Att mäta god ekonomisk hushållning med särskilda mål och mått är nytt från och med år 2014 och utarbetande av mål och mått är i ett utvecklingsskede. Det innebär att kvaliteten och mätbarheten på mål och mått varierar. Det är av stor vikt att Nämnder och styrelse kontinuerligt arbetar med att förbättra kvaliteten. 8 3.2 Ekonomi Tabell 1 Resultaträkning totalt för kommunen, mnkr Resultaträkning (mnkr) Summa nämnder Summa KS centrala anslag Summa nämnder inkl KS centrala anslag Centrala verksamhetskostnader och intäkter Verksamhetens nettokostnad före avskr. Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter, statsbidrag mm Finansnetto Årets resultat Balanskravsjusteringar Årets resultat enligt balanskrav Årets resultat enligt balanskrav, % 2015 Budget janmars -703,2 -7,4 -710,6 49,5 -661,1 -40,0 -701,1 708,3 5,3 12,4 0,0 12,4 2015 2015 2015 2015 2015 Utfall Avvikelse Budget Prognos Prognos janhelår utfall avvikelse mars -681,0 22,2 -2 846,7 -2 867,6 -20,9 -4,3 3,1 -29,5 -32,5 -3,0 -685,2 25,3 -2 876,2 -2 900,1 -23,9 22,1 -27,4 197,1 218,1 21,0 -663,1 -2,0 -2 679,1 -2 682,0 -2,9 -34,5 5,5 -160,0 -145,0 15,0 -697,6 3,5 -2 839,1 -2 827,0 12,1 701,5 -6,8 2 833,0 2 810,0 -23,0 4,2 -1,1 21,0 20,0 -1,0 8,0 -4,4 14,9 3,0 -11,9 -9,7 -9,7 0,0 -1,2 -1,2 -1,7 -14,1 14,9 1,8 -13,0 2014 Utfall janmars -618,7 -3,7 -622,4 36,0 -586,4 -32,6 -619,0 671,2 5,6 57,8 -5,9 51,9 -0,2% 8,4 % 0,5 % 0,1 % Norrtälje kommuns resultat för år 2015 prognostiseras bli + 3 mnkr. Resultatet efter justering enligt balanskrav prognostiseras bli + 1,8 mnkr, 0,1 % av verksamhetens nettokostnad. I prognosen ingår poster av engångskaraktär som återbetalning av AFA-avgifter och exploateringsintäkter från fastighetsförsäljning på 21 mnkr respektive 20 mnkr. Exklusive poster av engångskaraktär blir det prognostiserade resultatet - 38 mnkr. Enligt senaste skatteprognos per 2015-04-29 från SKL, och som kommunen använder, beräknas skatteintäkter och statsbidrag till 2 810 mnkr. Budgeten baseras på skatteprognos per 2014-10-24, 2 833 mnkr. En skillnad på 23 mnkr. I prognosen för skatter och bidrag ingår inte kompensation för höjning av arbetsgivaravgifterna för unga. Denna ska regleras separat med 75 kronor per invånare. Det bör innebära ytterligare ca 4 mnkr i intäkter för Norrtälje kommuns del. Den prognostiserade avvikelsen för året beräknas till - 11,9 mnkr. Avvikelser i prognosen är: • Nämnder, -20,9 mnkr • Lokalbank, - 3 mnkr • Återbetalning AFA-premier, +21 mnkr • Exploateringsintäkter, + 20 mnkr • Internt debiterade avskrivningar och internränta, - 20 mnkr • Avskrivningar, +15 mnkr • Skatter och bidrag, - 23 mnkr • Finansnetto, - 1 mnkr Resultatet per mars är + 8 mnkr att jämföras med resultatet per mars år 2014 som var ca 58 mnkr. 9 Tabell 2, Budget, utfall och avvikelse per nämnd, mnkr Resultaträkning nämnder, netto, mnkr Kommunstyrelse Överförmyndaren Val- och förtroendemannanämnd Teknik- och klimatnämnd* Bygg- och miljönämnd Kultur- och fritidsnämnd Socialnämnd Barn- och skolnämnd Utbildningsnämnd Sjukvårds- och omsorgsnämnd Summa nämnder 2015 2015 Budget Utfall jan-mars jan-mars -44,5 -46,0 -1,3 -1,8 0,2 0,1 -34,6 -25,6 -2,4 0,9 -32,5 -30,8 -42,6 -49,3 -237,1 -241,0 -63,9 -61,0 -244,5 -226,4 -703,2 -681,0 2015 Avvikelse -1,5 -0,5 0,0 9,0 3,3 1,7 -6,7 -3,9 2,9 18,0 22,2 2015 Budget helår -183,3 -5,2 -0,6 -104,0 -15,0 -119,6 -173,4 -970,0 -254,4 -1 021,3 -2 846,7 2015 Prognos utfall -185,1 -6,5 -0,6 -103,1 -13,7 -120,0 -190,3 -974,3 -253,4 -1 021,0 -2 868,0 2015 2014 Prognos Utfall avvikelse jan-mars -1,8 -60,4 -1,3 -2,2 0,0 0,7 0,9 -0,1 1,3 -0,9 -0,4 -27,9 -16,9 -41,5 -4,3 -220,2 1,0 -61,6 0,3 -204,6 -21,2 -618,7 Redovisning av intäkter och kostnader per nämnd presenteras under respektive nämnd samt i sammanställning under räkenskaper. *From år 2015 Teknik- och klimatnämnd. År 2014 Klimatnämnd. Barn- och skolnämnden prognostiserar en negativ avvikelse för året på 4,3 mnkr. Den beräknade avvikelsen avser kostnader högre kostander för utbetalning av peng till förskolor och skolor på grund av fler barn och elever i verksamheten än budgeterat, -3,8 mnkr. Verksamhet i egenregi prognostiserar en negativ avvikelse på -1 mnkr och övriga verksamheter en positiv avvikelse på tillsammans + 0,5 mnkr. Enligt Skolagen, får barn eller elever från annan kommun erhålla barnomsorg eller gå i annan kommuns skolor. Hemkommunen ska betala ersättning till den mottagande kommunen. De senaste åren har inte debitering gjorts till övriga kommuner för barn och elever som går i kommunens förskolor och grundskolor. För år 2015 beräknas att intäkterna för dessa barn och elever är ca 6 mnkr vilka skulle kunna täcka Barn- och skolnämndens prognostiserade avvikelse för året. Socialnämnden prognostiserar en negativ avvikelse på -16,0 mnkr för år 2015. Avvikelsen avser placeringar av barn och unga (-6,2 mnkr) och utbetalning av ekonomiskt bistånd (-5,3 mnkr). En förstärkning av det centrala administrativa stödet i myndighetsutövande handläggning beräknas generera en negativ avvikelse på -4,0 mnkr. Utveckling av kostnader och intäkter Tabell 3: Utvecklingen av kostnader och intäkter April Ökning i % mellan respektive år 2013 Verksamhetens intäkter 7,0 Verksamhetens kostnader 5,2 Avskrivningar enligt plan 2,8 Mars 2014* -21,5 -23,2 -10,9 Mars 2015 2,2 8,2 5,7 Verksamhetens nettokostnader 3,8 -24,0 12,7 Skatteintäkter 3,2 -21,4 2,8 6,3 -17,2 11,9 3,7 16,9 22,9 10,5 -20,6 -39,0 -21,7 -59,3 4,5 -13,9 -8,8 -25,3 Generella statsbidrag och utjämning, fastighetsavgift Skatteintäkter, bidrag, utjämning, fastighetsavgift Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto *Obs From år 2014 görs delårsrapport per mars månad mot tidigare april månad år 2013 vilket ger effekt på jämförelse mellan år 2014 och 2013 . 10 För att resultatutvecklingen ska vara positiv bör skatteintäkter öka mer än verksamhetens nettokostnader. Skatteintäkter, bidrag och utjämning t.o.m. mars 2015 är 4,5 % högre än mars 2014 och verksamhetens nettokostnad t.o.m. mars 2015 är 12,7 % högre än mars 2014. Verksamhetens nettokostnad ökade med 8,2 % mer än skatteintäkter vilket inte är en gynnsam utveckling. Avskrivningarna ökar mellan åren med 5,7 % vilket beror på investeringstakten. Kostnad för köp av verksamhet ökar mellan åren med 10,5 % och borde kunna hänföras till ökade volymer. Tabell 4: Kostnadsutveckling Nettokostnadsutveckling i % av skatteintäkter Verksamhetens nettokostnader Personalkostnader Lokalkostnader, exkl avskrivningar Köpta tjänster Avskrivningar Finansnetto Nettokostnadsandel April 2013 92,0 37,7 5,4 104,6 4,3 -1,6 94,7 Mars 2014 87,4 36,6 4,6 97,2 4,9 -0,8 91,4 Mars 2015 94,5 36,5 4,2 102,8 4,9 -0,6 98,9 Verksamhetens nettokostnader ökade i förhållande till skatteintäkter med 7,1 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Personalkostnader och lokalkostnader är i stort oförändrade. Köp av verksamhet uppgår till mer än 100 procentenheter av skatteintäkter och bidrag. Stora delar av dessa kostnader finansieras med bidrag från Stockholms läns landsting. Tabell 5: Jämförelse avvikelseprognoser Februari Avvikelseprognos 2015 Nämnder -8,6 Ks anslag och centrala verksamheter 25,7 Avskrivningar 0,0 Verksamhetens nettokostnad 17,1 Skatteintäkter, statsbidrag mm -20,0 Finansnetto 0,0 Prognos avvikelse, årets resultat -2,9 Balanskravsjusteringar 2,0 Årets resultat enligt balanskrav -0,9 Mars 2015 -20,9 18,0 15,0 12,1 -23,0 -1,0 -11,9 -1,2 -13,0 I månadsrapporten per februari prognostiserades en negativ avvikelse i förhållande till budget på -2,9 mnkr. Per mars prognostiseras en avvikelsen på -11,9 mnkr. Förändring mellan månaderna avser främst nämndernas prognos där Socialnämnden prognostiserar högre kostnader för barn- och unga än i månadsrapporten per februari. Investeringar Investeringsvolymen inom kommunen är fortsatt hög. För 2015 är prognosen för nettoinvesteringar 480,6 mnkr vilket är i nivå med utfallet 2014. VA-verksamheten är fortsatt den enskilt största verksamheten med en prognos på ca 235,0 mnkr eller nästan 50 % av totala investeringar. Tabell 6, Totala investeringar i anläggningstillgångar Mnkr Totala investeringsutgifter Totala investeringsinkomster Netto investeringar Helår 2014 512,0 15,3 496,7 Mars 2014 123,5 0,1 123,4 Mars Prognos 2015 2015 480,6 88,4 0 0 480,6 88,4 11 Utbyggnad av VA pågår i ett flertal områden bl. a Bergshamra och Håtö där stora arbeten pågår under året. Ett flertal infrastruktur projekt pågår med överföringsledningar och investeringar i reningsverk i Hallstavik och Kapellskär. Andra pågående projekt är Frötuna förskola som färdigställs under hösten. Av pågående gatu- och parkprojekt motsvarande 38 mnkr för år 2015 är 25 mnkr knutna till projekt för nyexploatering. Investeringar i Norrtälje hamn påbörjades under 2014 med ett utfall på ca 10,0 mnkr. För år 2015 är prognosen ca 110 mnkr. Detaljerad information för pågående projekt finns i bilagd projektplan. Tabell 7, Totala nettoinvesteringar per nämnd mnkr Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnd Kultur- och fritidsnämnd Socialnämnd Sjukvård- och omsorgsnämnd Barn- och skolnämnd Utbildningsnämnd Nettoinvesteringar Helår 2014 489,0 0,5 1,4 0,5 0,4 4,9 0,0 496,7 Mars 2014 122,8 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 123,4 Mars Prognos 2015 2015 470,5 87,4 0,4 0,0 1,0 0,7 0,3 0,0 0,2 0,0 6,1 0,2 2,1 0,2 88,5 480,6 Exploateringsmark och fastighetsförsäljningar Ett flertal exploateringar pågår både vad det gäller bostadsmark och verksamhets mark. Under år 2015 beräknas ca 20,0 mnkr av exploateringsintäkter kunna avslutas mot kommunens resultat efter finansiering av gator. Tabell 8, Försäljning mark och fastigheter, mnkr Försäljning exploateringsmark (omsättningstillgångar) Försäljning fastigheter, fordon mm (anläggningstillgångar) Totalnettointäkt, exploatering Helår 2014 57,2 17,5 74,7 Mars 2014 0,0 -0,2 -0,2 Mars Prognos 2015 2015 20,0 0,0 0,0 0,2 20,0 0,2 Vissa av ovanstående investeringar förväntas finansieras med intäkter från VA-abonnenter och exploatörer. Under år 2014 var finansieringsgraden låg för VA-verksamhet, detta förväntas fortsätta under år 2015. Dock kommer faktureringen att öka kraftigt i förhållande till år 2014. Totala investeringsersättningar, VA och Gata/park Tabell 9, investeringsersättningar, mnkr Anläggningsavgifter VA Gatukostnadsersättningar Gata/park Total nettointäkt investeringsersättningar Helår 2014 40,5 1,6 42,1 Mars 2014 5,5 0,0 5,5 Mars Prognos 2015 2015 130,0 13,5 5,0 3,6 135,0 17,1 12 Den finansiella situationen Soliditet Soliditeten är 2,6 procentenheter lägre än samma period föregående år. Soliditeten har kontinuerligt minskat de senaste åren. Det är främst en följd av att investeringstakten i kommunal infrastruktur är fortsatt hög. Skuldsättningsgrad I takt med att soliditeten försämras i kommunen ökar också skuldsättningsgraden. Den kortfristiga skuldsättningen har dock minskat då kommunen omsatt kortfristiga lån med lån med längre löptid. I februari 2014 emitterade Norrtälje kommun två kommunobligationer med en kapitalbindningstid om fem år. Därutöver har Norrtälje kommun upptagit lån i Nordiska Investeringsbanken (NIB) för vissa VA-projekt som blivit godkända av NIB som miljöfrämjande. Lån Tabell 10, upplåning tkr Upplåning i internbanken, tkr Kommunens internbank 2015-03-31 2014-12-31 1 610 000 1 610 000 Norrtälje kommuns externa upplåning var vid periodens utgång 1 610 mnkr. Dotterbolagen lånar 1 568 mnkr av internbanken, vilket innebär att kommunen nu även lånar för kommunala investeringar. Lånetaket har inte överskridits. Tabell 11, utlåning tkr Utlåning, tkr 2015-03-31 2014-12-31 Roslagsbostäder 886 269 867 404 Norrtälje Energi 445 000 495 000 Campus Roslagen 235 000 235 000 1 700 700 42 031 11 896 Norrtälje Sportcentrum Norrtälje kommun lån för egna investeringar Den största delen av internbankens utlåning sker idag till Roslagsbostäder (57 %). Roslagbostäder har ökat lånen främst på grund av nyproduktion av lägenheter i kvarteret Maskrosen, Norrtälje. Campus Roslagen har amorterat 5 mnkr i april. Räntorna har fortsatt att falla under året. Genomsnittsräntan i kommunens skuldportföljd uppgår per 31 mars till 2,51 %. Det är en sänkning med knappt 0,1 procentenheter under sedan årsskiftet. Under första kvartalet har riksbanken sänkt reporäntan till negativ ränta. Även marknadsräntorna har följt efter och under en period visat på negativa noteringar. Vid riksbankens senaste sammanträde behölls reporäntan på oförändrad nivå, - 0,25%. 13 Tabell 12, internbankens genomsnittsränta Genomsnittsränta Norrtälje kommuns internbank, % 2015-03-31 2014-12-31 2013-12-31 2,51 2,60 3,12 Kommunkoncernens genomsnittsränta Internränta VA-verksamhet Den i verksamhetsplanen för 2014-2016 fastställda internräntan är 3,5 %. Sedan räntan fastställdes har ränteläget på marknaden förändrats mycket och kommunens genomsnittliga ränta är betydligt lägre än vad som beräknades när verksamhetsplanen fastställdes. För att inte VA-kollektivet ska betala en taxa baserad på för hög ränta sänks internräntan för VA-kollektivet för 2015 till en ränta motsvarande kommunens verkliga genomsnittsränta i januari, 2,6 %. Övriga, skattefinansierade, verksamheter har fortsatt en internränta på 3,5 %. Internräntan föreslås sänkas för hela den kommunala verksamheten inför 2016. Borgensåtagande Tabell 13: Borgensåtagande Borgensåtaganden, mnkr NKAB TioHundra AB Egna hem och småhus enl. lagstiftning Idrottsföreningar Övrigt S:a totala borgensåtaganden April 2013 Mars 2014 Mars 2015 390 390 390 95,6 2,3 8,5 7,4 503,8 98,6 1,9 8,4 7,1 506,0 112,9 1,5 7,4 7,9 519,6 Kommunens borgensåtagande har ökat och är 14 mnkr högre jämfört med samma period föregående år. Det är i sin helhet kopplat till borgensåtagandet för Tiohundra AB:s pensionsskuld, där Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting borgar för 50 % vardera. Den stora ökningen beror på att pensionsskulden i Tiohundra AB påverkats av sänkning av diskonteringsräntan. Pensionsskuld Tabell 14: Pensionsskulden Mars 2014 Mars 2015 Pensioner som kortfristig skuld Avsättning till pensioner Pensioner äldre än 1998 10,2 10,1 187,6 200,0 1 323,5 1 277,7 9,7 213,1 1 237,1 varav avsättning Total pensionsskuld 320,0 342,0 1 521,3 1 487,8 316,5 1 459,9 Pensionsskuld (mnkr) April 2013 Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 1 460 mnkr, en minskning med ca 27 mnkr jämfört med samma period föregående år. Av den totala skulden ligger 1 237 mnkr utanför balansräkningen som ansvarsförbindelse. För kommande utbetalningar av pensioner ur ansvarsförbindelsen har 316 mnkr avsatts i pensionsfond. Fonder Underhållsfond Norrtälje kommun har sedan 2009 tillämpat en underhållsfond. Inga ytterligare medel föreslås avsättas till underhållsfonden. De medel som fortfarande finns tillgängliga, 23 mnkr, föreslås dels en upplösning med 8 mnkr år 2016 dels finnas kvar med 15 mnkr för beslut i Teknik- och klimatnämnden. Dessa beräknas förbrukas under 2015. Pensionsfond Norrtälje kommun har sedan 2009 avsatt medel till pensionsfond. Per 31 mars 2015 uppgår pensionsfonden till 316 mnkr. 14 3.3 Nämnder 3.3.1 Barn- och skolnämnd God ekonomisk hushållning • Andelen elever som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet ska öka. Att höja andelen elever som når behörighet till nationellt program i gymnasieskolan har stor betydelse för att förbättra ungas möjligheter till fortsatta studier och arbete, och för att motverka framtida utanförskap. Resultat redovisas i Delårsrapport 2. Prognos saknas. Mål 2015 BSN Andel som når gymnasiebehörighet • 90.00% Värde Mar Prognos Helår 2015 2015 0.00% Värde 2014 Värde 2013 85.10% 82.50% Det genomsnittliga meritvärdet ska öka. Det genomsnittliga meritvärdet är ett mått på hur väl rustade eleverna står inför framtida studier och yrkesval. Resultat redovisas i Delårsrapport 2. Prognos saknas. Mål 2015 BSN Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 Värde Mar Prognos Helår 2015 215 2015 Värde 2014 0 Värde 2013 212 201 Kommunfullmäktiges övergripande mål Skolan ska utvecklas och utbildningsnivån i Norrtälje kommun ska höjas Verksamhetens mål • Utbudet ska i ökad utsträckning svara mot efterfrågan och behov, samt utformas med hänsyn till en långsiktigt hållbar ekonomi. Med utbud avses utbildningens innehåll, organisation och dimensionering. Målet är långsiktigt och det kvarstår ett antal viktiga beslut när det gäller planering av kommunens framtida skola och förskola. Aktivitet En strategisk förskole- och skolförsörjningsplan ska utarbetas. Startdatum 2014-01-01 Slutdatum 2015-12-31 Status Påbörjad Planen är så gott som klar. • Förskolan och skolan ska ges långsiktigt goda förutsättningar att bedriva verksamhet i linje med styrdokumenten. Med långsiktigt goda förutsättningar avses förutsättningar som kommunen själv kan påverka. Även om arbetet har påbörjats kvarstår fortfarande arbete med att skapa goda förutsättningar för verksamheternas arbete med att uppfylla läroplansmålen. Aktivitet Förskolan och skolans finansieringsmodell ska ses över vad gäller pengnivåer, tilläggsbelopp och SALSA-bidrag. En personalförsörjningsplan ska utarbetas. Startdatum 2015-03-16 Slutdatum 2015-06-30 Status Påbörjad 2014-01-01 2015-12-31 Väntar En långsiktig investeringsplan för utformning av verksamheternas lärandemiljöer ska utarbetas. Lokalvårdsverksamheten ska ses över. 2014-01-01 2015-12-31 Väntar 2015-09-01 2015-12-31 Väntar Organisation av skolmåltidsverksamheten ska ses över. 2015-03-01 2015-12-31 Påbörjad Finansieringsmodellen är så gott som klar och är för närvarande ute på remiss hos berörda rektorer och förskolechefer. 15 • Kunskapsresultaten ska förbättras och därmed ge valfrihet inför framtida studier och yrkesval. Kunskapsuppdraget sätts i centrum från förskola och vidare genom hela grundskolan. Resultat redovisas i delårsrapport 2, det är för tidigt att utvärdera måluppfyllelsen. Prognos saknas. Mål 2015 BSN Läsnivå årskurs 1 Värde Mar 2015 Prognos Helår 2015 Värde 2014 Värde 2013 95.0% 0.0% 93.4% BSN Andel som når gymnasiebehörighet 90.00% 0.00% 85.10% 82.50% BSN Andel som når kunskapskraven i alla ämnen årskurs 9 77.00% 0.00% 77.20% 70.30% 215 0 212 201 BSN Lägst godkänt på NP i engelska årskurs 9 98.00% 0.00% 95.80% 95.60% BSN Lägst godkänt på NP i matematik årskurs 9 87.00% 0.00% 87.80% 83.10% BSN Lägst godkänt på NP i svenska årskurs 9 98.00% 0.00% 95.30% 92.30% BSN Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 Aktivitet En nämndövergripande strategi ska utarbetas för hur utbildningsnivån i Norrtälje ska höjas. Startdatum 2014-01-01 Slutdatum 2015-08-31 Status Påbörjad Strategin är så gott som klar och kommer att presenteras före sommaren. • Kvaliteten i förskolans och skolans verksamhet ska utvecklas. Med begreppet kvalitet avses hur väl verksamheterna lever upp till läroplansmålen. Kundnöjdheten mäts hos föräldrar och elever som ett mått på kvaliteten i verksamheterna. Detta är en av flera aspekter på kvalitet, men ger en indikation om vilket förtroende kommunen har. Föräldrarnas förtroende för förskolans verksamhet är fortsatt mycket hög liksom föräldrarnas förtroende för skolans verksamhet i de lägre åren. Däremot visar resultaten att en allt för stor andel av eleverna inte är helt nöjd med verksamheten. Pedagogernas självskattning visar att de har en annan uppfattning om kvaliteten. I samband med kvalitetsdagen den 1 juni kommer resultaten att analyseras på samtliga enheter. Mål 2015 Värde Mar 2015 BSN Andel elever i årskurs 5 som är nöjda med verksamheten i sin skola. 95.00% BSN Andel elever i årskurs 8 som är nöjda med verksamheten i sin skola. Prognos Helår 2015 Värde 2014 Värde 2013 82.00% 88.00% 90.00% 88.00% 70.00% 70.00% 79.00% BSN Andel föräldrar i fritidshem som nöjda med verksamheten på fritidshemmet. 88.00% 79.00% 88.00% 81.00% BSN Andel föräldrar i förskolan som är nöjda med verksamheten i förskolan. 95.00% 93.00% 93.00% 94.00% BSN Andel pedagoger i fritidshemmen som är nöjda med verksamheten på sitt fritidshem. 98.00% 89.00% 89.00% 91.00% BSN Andel pedagoger i förskolan som är nöjda med verksamheten i sin förskola. 98.00% 93.00% 93.00% 94.00% BSN Andel pedagoger i grundskolan som är nöjda med verksamheten i sin skola. 98.00% 95.00% 95.00% 87.00% Aktivitet Lärandet ska göras tillgängligt för alla barn och elever. Barn- och elevhälsoarbetet ska följas upp. En satsning på forskning och kollegialt lärande ska göras. Ledarskap för lärande ska utvecklas. En gemensam plan för SYV ska tas fram. Startdatum 2014-01-01 2014-01-01 2014-01-01 2014-01-01 2014-01-01 Slutdatum 2015-12-31 2015-06-30 2015-12-31 2015-12-31 2015-12-31 Status Färdig Färdig Påbörjad Påbörjad Färdig 16 Lärandet ska göras tillgängligt för alla barn och elever. En elevhälsoplan har utarbetats till stöd för personal i grundskolan. Den utgår från Skolverkets allmänna råd för arbete med extraanpassningar och särskilt stöd till elever, och bygger på ett inkluderande förhållningssätt. Alla rektorer erbjuds en seminarieserie om hur man kan arbeta med inkludering i skolan. Ambitionen är att elever i första hand ska få stöd i den vanliga klassrumssituationen. Barn- och elevhälsoarbetet ska följas upp. Nämnden har tagit beslut om en ny elevhälsoorganisation som innebär att elevhälsan organiseras i fem elevhälsoteam. Ansvaret för elevhälsan på den enskilda skolan vilar på respektive rektor. Avtalet med Tiohundra AB har sagts upp och en verksamhetsövergång när det gäller elevhälsopersonal från Tiohundra AB till Norrtälje kommun kommer att ske inför läsåret 2015/16. En satsning på forskning och kollegialt lärande ska göras. Aktiviten är långsiktig och har egentligen inget slut. Satsningen på forskningsseminarier för all pedagogisk personal fortsätter under året. Även satsningen på "Matematiklyftet" fortsätter liksom satsning på BFL, bedömning för lärande. Nytt från hösten är att ett antal skolor kommer att delta i Skolverkets nya satsning "Läslyftet". Ledarskap för lärande ska utvecklas. Förra året påbörjades en satsning på ledningsgrupperna för grundskola och förskola. Syftet var att skapa ett ledarskap där rektorer och förskolechefer, inte bara tar ansvar för sin egen enhet utan även tar ett ansvar för helheten. Satsningen har involverat alla förskolechefer och rektorer, och har kommit en bra bit på väg. En gemensam plan för SYV ska tas fram. Ett arbete har pågått i syfte att arbeta fram en plan för arbetet med studie- och yrkesvägledning i grundskolan. Arbetet har utgått från Skolverkets allmänna råd för studie- och yrkesorientering och har utmynnat i en handlingsplan för både grundskola och gymnasium. Verksamhetsstatistik Skolvalet inför hösten 2015 har nyligen avslutats. Totalt finns 623 barn i kommunen som är berättigade att börja i förskoleklass till hösten. Det är över 90 barn fler än året innan. Alla barn ges en grundplacering i någon av kommunens grundskolor. Därefter kan föräldrarna göra ett aktivt skolval. Föräldrar till 21 procent av barnen har valt ett fristående alternativ i kommunen eller en skola utanför kommungränsen. Övriga har kvar sin grundplacering eller har gjort ett val till någon av de kommunala skolorna. Skolvalet visar att antalet barn i förskoleklass ökar kraftigt i Norrtälje tätort till hösten. Även antalet barn i skolorna i Rimbo tätort ökar, liksom i Svanberga, Skederid, Rådmansö och Hallsta skola. Små landsbygdsskolor däremot verkar inte få del av ökningen. Ekonomi Resultaträkning, total drift (Tkr): Konto Int/Kostn /Netto Intäkter Bud jan Mar 2015 Utf 2015 Jan- Mar Avvikelse Budget 2015 Prognos Helår 2015 Diff Budget 2015 ny prognos Utfall 2014 Jan- Mar 22 924 19 871 -3 053 91 695 90 980 -714 32 094 Kostnader -260 052 -260 889 -837 -1 061 698 -1 065 283 -3 585 -252 264 Netto -237 128 -241 019 -3 890 -970 004 -974 303 -4 299 -220 169 Barn- och skolnämnden prognostiserar en negativ avvikelse för året på 4,3 mnkr. Den beräknade avvikelsen avser kostnader högre kostander för utbetalning av peng till förskolor och skolor på grund av fler barn och elever i verksamheten än budgeterat, -3,8 mnkr. Verksamhet i egenregi prognostiserar en negativ avvikelse på -1 mnkr och övriga verksamheter en positiv avvikelse på tillsammans + 0,5 mnkr. Enligt Skolagen, får barn eller elever från annan kommun erhålla barnomsorg eller gå i annan kommuns skolor. Hemkommunen ska betala ersättning till den mottagande kommunen. De senaste åren har inte debitering gjorts till övriga kommuner för barn och elever som går i kommunens förskolor och grundskolor. För år 2015 beräknas att intäkterna för dessa barn och elever är ca 6 mnkr vilka skulle kunna täcka Barn- och skolnämndens prognostiserade avvikelse för året. 17 3.3.1.1 Taxor och avgifter Norrtälje kommun tillämpar maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Det innebär att kommunen inte kan höja avgifterna över regeringens fastställda högsta avgift. Inkomsttaket i maxtaxan höjs från och med den 1 juli 2015. Barn- och skolnämnden förslår Kommunsfullmäktig att besluta om höjning av högsta avgiftsnivån för maxtaxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg från och med 01 juli 2015, enligt regeringens fasställda högsta avgift. Tabell 15, Avgifter barnomsorg Förskola och pedagogik omsorg 1-5 år Barn 2 Timmar per vecka 15 tim eller mindre mer än 15 tim 15 tim eller mindre mer än 15 tim Barn 3 timmarna räknas inte Barn 1 Högsta avg Procent av Högsta avg månadsinkomst per mån from 01/07 1% 420 kr 429 kr 3% 1260 kr 1 287 kr 1% 420 kr 429 kr 2% 840 kr 858 kr 1% 420 kr 429 kr Fritidshem och pedagogisk omsorg 6-12 Proc Högsta avg högsta avg år Timmar per vecka månadsinkomst per mån from 01/07 Barn 1 påverkar inte avg 2% 840 kr 858 kr Barn 2 påverkar inte avg 1% 420 kr 429 kr Barn 3 påverkar inte avg 1% 420 kr 429 kr Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är för närvarande 42 890 kr. 3.3.1.2 Pengbelopp år 2015 Nedan ersättning för ämneskurs och ensemblespel beslutades om till Verksamhetsplan 2014-2016. I ersättningen till enskilda utförare ingår moms med 25 %. Tabell 16, bidrag musikskola Musikskola, årsbelopp Kommunala utförare 2015 Enskilda utförare 2015 Ämneskurs 12 759 15 949 Ensamblespel 6 380 7 974 Investeringar, netto projekt (Tkr): Alla projekt Utf 2015 Jan- Mar Budget 2015 Prognos Helår 2015 -161.6 - 7 057 -7 057 Diff Budget 2015 ny prognos -6 895.4 Barn- och skolnämnden har en investeringsram på 7 mnkr för år 2015. Hittills i år har 0,2 mnkr använts för inköp av framför allt möbler och utrustning till grundskolor. 18 3.6.2 Utbildningsnämnd God ekonomisk hushållning • Elevgenomströmningen i gymnasieskolan ska öka. För hög andel av gymnasieeleverna tar mer än tre år på sig att avsluta sina gymnasiestudier. Prognosen är att genomströmningen inte kommer att öka jämfört med förra året. Mål 2015 UN Andel elever som slutför gymnasiet med examen inom tre år • 76.00% Värde Mar Prognos Helår 2015 2015 0.00% 69.00% Värde 2014 Värde 2013 68.70% Det genomsnittliga betygsvärdet ska förbättras. Att en ökad andel elever klarar gymnasieskolan på tre år får inte påverka det genomsnittliga betygsvärdet, tvärtom är ambitionen att det ska öka. Prognosen är att det genomsnittliga betygsvärdet inte kommer att öka jämfört med förra året. Mål 2015 UN Genomsnittligt betygsvärde, Totalt Värde Mar Prognos Helår 2015 2015 0.00 13.30 Värde 2014 Värde 2013 13.30 13.20 Kommunfullmäktiges övergripande mål Skolan ska utvecklas och utbildningsnivån i Norrtälje kommun ska höjas Verksamhetsmål • Utbudet ska i högre utsträckning svara mot efterfrågan och behov, samt utformas med hänsyn till en långsiktigt god ekonomi. Med utbud avses utbildningens innehåll, organisation och dimensionering. Föregående års arbete med att anpassa Rodengymnasiets programutbud tillsammans med den översyn som nu görs av vuxenutbildningen innebär att prognosen för måluppfyllelse är god. UN Andel elever som antagits till Rodengymnasiet per valt år Mål 2015 Värde Mar 2015 62.00% 0.00% Prognos Helår 2015 Värde 2014 Värde 2013 67.80% 53.30% Aktivitet Startdatum Slutdatum Status Utbudet av utbildning ska ses över, såväl i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan som vuxenutbildningen. 2014-01-01 2015-12-31 Påbörjad Översynen i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är genomförd. Översynen av vuxenutbildningens utbud pågår. • Utbildningarna ska ges långsiktigt goda förutsättningar att bedriva verksamhet i linje med gällande styrdokument. Med långsiktigt goda förutsättningar avses de förutsättningar som kommunen själv kan påverka. Minskade lokalytor, omställning av lärarresurser och en programpeng som tar hänsyn till elevernas förkunskaper ger tillsammans nya och bättre förutsättningar för gymnasieskolans arbete med elevernas lärande. En höjd programpeng för elever som går på Språkintroduktionen och på Individuella alternativet underlättar för gymnasieskolan att tillgodose att elever med stora behov får bättre stöd. Reglering av antalet sökbara studieplatser till förfogande efter första preliminära intaget ökar även möjligheterna till god ekonomi vid Rodengymnasiet. Prognosen för måluppfyllelse är därmed god. 19 Aktivitet Startdatum Slutdatum Status En personalförsörjningsplan ska utarbetas. 2014-01-01 2015-12-31 Väntar • Kunskapsresultaten ska förbättras och därmed ge valfrihet inför framtida studier och yrkesval. Kunskapsuppdraget sätts i centrum och elevernas resultat följs upp genom hela utbildningen. Det är för tidigt att utvärdera målet. Elevernas kunskapsresultat redovisas i delårsrapport 2. Prognosen är att kunskapsresultaten inte kommer att förbättras år 2015. De kommer troligen att ligga kvar på samma nivå som år 2014. Mål 2015 Värde Mar 2015 Prognos Helår 2015 UN Andel elever med gymnasieexamen efter 3 år 80.00% 0.00% 87.80% UN Andel elever med yrkesexamen efter 3 år 80.00% 0.00% 80.60% UN Andel elever som fullföljer SFI 68.00% 0.00% 62.00% 58.00% UN Andel som fullföljer gymnasiala kurser inom vux. 88.00% Värde 2014 Värde 2013 0.00% 81.60% 84.00% UN Genomsnittligt betygsvärde, Högskoleförberedande program 0.00 13.80 14.50 UN Genomsnittligt betygsvärde, Totalt 0.00 13.30 13.20 UN Genomsnittligt betygsvärde, Yrkesprogram 0.00 12.60 12.40 13.30 UN Lägst godkänt på NP i Engelska 5 98.00% 0.00% 96.60% 95.30% UN Lägst godkänt på NP i Matematik 1A 80.00% 0.00% 68.30% 74.40% UN Lägst godkänt på NP i Matematik 1B 93.00% 0.00% 90.00% 89.00% UN Lägst godkänt på NP i Matematik 1C 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 97.00% 0.00% 96.80% 94.70% UN Lägst godkänt på NP i Svenska 1 Aktivitet Startdatum Slutdatum Status En nämndövergripande strategi ska utarbetas för hur utbildningsnivån i Norrtälje ska höjas. 2014-01-01 2015-08-31 Påbörjad Strategin är så gott som klar och kommer att presenteras före sommaren. • Utbildningarnas kvalitet ska utvecklas. Med begreppet kvalitet menas i vilken utsträckning verksamheterna lever upp till läroplansmålen. Vi mäter kundnöjdheten hos elever som ett mått på kvaliteten i verksamheten. Detta är en av flera aspekter på kvalitet, men ger en indikation om vilket förtroende vi har hos våra användare. Resultatet av årets gymnasieenkät visar att förtroendet för gymnasieverksamheten har ökat något från förra mätningen 2014. Resultatet från motsvarande mätning i vuxenutbildningen rapporteras i delårsrapport 2. Mål 2015 Värde Mar 2015 UN Andel gymnasieelever som kan rekommendera sin skola 70.00% UN Andel vuxenstuderande som kan rekommendera sin skola 83.00% Prognos Helår 2015 Värde 2014 Värde 2013 67.00% 63.00% 58.00% 0.00% 79.00% 86.00% Aktivitet Startdatum Slutdatum Status Lärandet ska tillgängliggöras för alla elever. Ledarskap för lärande ska utvecklas. En satsning på forskning och kollegialt lärande ska göras. Rutiner för systematiskt kvalitetsarbete ska införas. Övergång mellan grundskola och gymnasium. En gemensam arbetsmodell för SYV ska tas fram. 2014-01-01 2014-01-01 2014-01-01 2014-01-01 2015-08-01 2014-01-01 2015-12-31 2015-12-31 2015-12-31 2015-12-31 2015-12-31 2015-12-31 Påbörjad Påbörjad Påbörjad Påbörjad Påbörjad Färdig 20 Lärandet ska tillgängliggöras för alla elever. Ett arbete med att utveckla arbetet i Rodengymnasiets elevhälsoteam har påbörjats. Ledarskap för lärande ska utvecklas. Förra året påbörjades en satsning på ledningsgruppsarbete. Syftet var att skapa ett ledarskap där rektorer inte bara tar ansvar för sin egen enhet utan även tar ett ansvar för helheten. Satsningen har involverat inte bara rektorer i nämndens verksamhet utan även rektorerna i grundskolan har deltagit i samma satsning. Arbetet har kommit en bra bit på väg. En satsning på forskning och kollegialt lärande ska göras. Aktiviten är långsiktig och har egentligen inget slut. Satsningen på forskningsseminarier för all pedagogisk personal fortsätter under året. Även satsningen på BFL (bedömning för lärande) fortsätter liksom Matematiklyftet. Rutiner för systematiskt kvalitetsarbete ska införas. Ett projekt för alla skolformer har genomförts för att hitta en gemensam modell för det systematiska kvalitetsarbetet i Norrtälje. Arbetet är nästan klart och kommer att presenteras före sommaren. Övergång mellan grundskola och gymnasium. En grupp rektorer från grundskolan och gymnasiet har påbörjat ett arbete med att hitta former för arbetet med elevernas övergång från grundskola till gymnasium. En gemensam arbetsmodell för SYV ska tas fram. Ett arbete har pågått i syfte att arbeta fram en plan för arbetet med studie- och yrkesvägledning. Arbetet har utgått från Skolverkets allmänna råd för studie- och yrkesorientering och har utmynna i en plan för studie- och yrkesorientering i grundskola och gymnasium. Ekonomi Resultaträkning, total drift (Tkr): Konto Int/Kostn /Netto Avvikelse Budget 2015 Prognos Helår 2015 Diff Budget 2015 ny prognos Utfall 2014 Jan- Mar 5 414 -1 650 28 257 29 710 1 453 8 939 -70 988 -66 426 4 562 -282 657 -283 102 -445 -70 473 -63 924 -61 012 2 912 -254 400 -253 392 1 008 -61 534 Bud Jan Mar 2015 Utf 2015 Jan- Mar 7 064 Kostnader Netto Intäkter Utbildningsnämnden beräknas visa en positiv avvikelse vid året slut på 1 mnkr. Avvikelsen avser främst lägre kostnader för programpeng inom särskolan + 0,8 mnkr. Övriga verksamheter beräknas visa en positiv avvikelse på tillsammans + 0,2 mnkr. Investeringar, netto projekt (Tkr): Utf 2015 Jan- Mar Alla projekt -199.9 Budget 2015 Prognos Helår 2015 Diff Budget 2015 ny prognos -2188 Utbildningsnämndens investeringsram är 2,2 mnkr varav 2,0 mnkr hänförs till Rodengymnasiet och 0,2 mnkr till Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning. Ytterligare ett investeringsärende är framskrivet till kommunstyrelsens arbetsutskott på 160 tkr för vägbommar till övningskörningsområdet vid Campus Roslagen och möbler till Naturvetenskapliga programmet. Verksamhetsstatistik Den preliminära antagningen till gymnasieskolan har avslutats och den visar att andelen elever som stannar i Norrtälje har stabiliserats. På grund av att elevkullarna i årkurs 3 är större än kommande årskurs 1 blir antalet elever vid Rodengymnasiet färre än tidigare. Särskilt tydligt märks det på Byggoch anläggningsprogrammet som har minskat kraftigt över tid. Även Fordon- och transportprogrammet har minskat. Antalet sökande till Vård- och omsorgsprogrammet ligger stabilt, men på en låg nivå. En fullständig redovisning av hur eleverna har sökt finns nedan. Utfasningen av gymnasieprogram som inte längre erbjuds sker enligt plan. 21 Tabell 17: Förstahandssökande till/från Norrtälje 2015-02-17 BA 23 EE 27 EK 31 FT 30 GYSÄR 7 HA 29 IM (PRO, PRE, YRK) 11 IMSPR 0 IMIND 1 NA 31 SA 48 TE 32 VO 15 Summa 285 CWG 29 EKE 8 BALSÄR 1 NTM 33 FRI 7 Summa 78 Sthlm-kom 44 Sthlm-fri 141 Uppsala-kom/fri 35 Övriga-kom/fri 20 Summa 240 Summa tot 603 Antal gymnasieelever folkbokförda i Norrtälje 1200 1000 800 600 400 200 0 Rodengymnas iet Friskolor utanför Norrtälje Friskolor Norrtälje Kommunala skolor Landstingssko la Marknadsandel 54,8% 19,9% 13,5% 11,5% 0,4% Antal elever 1009 366 248 212 7 Antal gysärelever folkbokförda i Norrtälje 35 30 25 20 15 10 5 0 Rodengymnasiet Marknadsandel Antal elever Friskolor i Norrtälje Kommunala skolor Friskolor utanför hemkommunen 61,7% 23,4% 12,8% 2,1% 29 11 6 1 22 3.3.4 Kultur- och fritidsnämnd • All badverksamhet ska bedrivas så kostnadseffektivt som möjligt För att synliggöra vad kostnaderna per besök till baden är för kommunen, ska nettokostnaden per besök redovisas vid månadsuppföljningar 2015. Både Hallstavik badhus och Rimbo badhus redovisare lägre nettokostnader i utfallet vilket beror på att perioden januari–mars är de bästa besöksmånaderna med mycket gruppverksamhet och uthyrningar. Mål 2015 KFN Nettokostnad per bad, Hallstavik badhus, kr 113 KFN Nettokostnad per bad, Hallstavik utomhusbad, kr 219 KFN Nettokostnad per bad, Rimbo badhus, kr 120 • Värde Mar Prognos Helår 2015 2015 92 93 Värde 2014 Värde 2013 117 117 154 167 131 112 Öka antalet genomförda aktiviteter för barn och ungdomar För att antalet barn och ungdomar ska idrotta mer ska nämnden skapa förutsättningar för att öka antalet genomförda aktiviteter för barn och ungdomar. Detta bidrar i förlängningen till människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Aktuell forskning och statistik visar att färre barn och unga väljer att idrotta i en förening. Föreningsaktiviteterna har sjunkit de senaste tio åren. Forskning visar att det bästa sättet att inspirera barn till att börja idrotta mer är att de får prova på många olika idrotter i åldern 7-12 år. Utvärdering sker i samband med årsbokslut. Mål 2015 Värde Mar Prognos Helår 2015 2015 Värde 2014 Värde 2013 KFN Antal genomförda sammankomster per barn, 7-20 år 2.8 2.8 2.8 2.5 KFN Antalet kronor för idrott och fritid per kommuninvånare 694 679 679 677 KFN Antalet kronor per uthyrd timme i kommunala lokaler 728 856 856 777 Kommunfullmäktiges övergripande mål Den kommunala servicen till invånare och näringsidkare i Norrtälje kommun ska utvecklas så att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnadseffektivt Verksamhetsmål • Samverka i KAPRIS för att utveckla processer och rutiner Samverka i den kommunövergripande stödorganisationen KAPRIS för att utveckla gemensamma administrativa processer och rutiner samt stödet och servicen till nämnden och kontorets avdelningar. Aktivitet Startdatum Slutdatum Status Ta fram en ny dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning 2014-01-01 2015-12-31 Väntar Aktiviteten är påbörjad inom kommunens "KAPRIS-grupp" men har hittills inte kunnat genomföras vid kultur- och fritidskontoret på grund av tidsbrist. • Information på kommunens webbplats om Kultur- och fritidskontorets olika verksamheter På kommunens webbplats ska man kunna hitta aktuell information om Kultur- och fritidskontorets olika verksamheter, till exempel kontaktuppgifter, öppettider och aktuella arrangemang. 23 Under början av 2015 lanserades Norrtälje kommuns nya webbplats. Kultur- och fritidskontoret arbetar löpande med att hålla informationen på kommunens webbplats aktuell och bevaka förbättringsområden. SKL:s webbundersökning för 2015 är ännu ej genomförd och av den anledningen saknas resultatmått för perioden. Mål 2015 Värde Mar 2015 Prognos Helår 2015 Värde 2014 Värde 2013 88% 81% KFN Resultatet av SKL:s webbundersökning avseende information om Kultur- och fritidskontorets verksamheter ska öka Aktivitet Startdatum Slutdatum Status I samarbete med kontorets avdelningar och Näringsliv- och kommunikationsavdelningen, samordna marknadsföringen av information om sport, påsk- och höstlovsaktiviteter för barn och unga i kommunen. 2014-01-01 2015-12-31 Påbörjad I samarbete med kontorets avdelningar och Näringsliv- och kommunikationsavdelningen, fortsätta att utveckla informationen om Kultur- och fritidskontorets verksamheter på kommunens webbplats. 2014-01-01 2015-12-31 Påbörjad I samarbete med kontorets avdelningar och Näringsliv- och kommunikationsavdelningen, samordna marknadsföringen av information om sport, påsk- och höstlovsaktiviteter för barn och unga i kommunen. Kultur- och fritidskontoret har även i år, i nära samarbete med näringsliv- och kommunikationsavdelningen, arbetat för att marknadsföra sportlovsaktiviteter för barn och unga i kommunen. Sportlovsprogrammet innehöll en mängd olika idrotts-, frilufts- och kulturaktiviteter, både kommunens egna och ideella föreningars arrangemang. I samarbete med kontorets avdelningar och Näringsliv- och kommunikationsavdelningen, fortsätta att utveckla informationen om Kultur- och fritidskontorets verksamheter på kommunens webbplats. I början av året lanserades Norrtälje kommuns nya webbplats. Arbetet med att förbättra informationen på kommunens webbplats pågår löpande i samarbete med näringsliv- och kommunikationsavdelningen. • Stimulera till läsning oavsett media Endast värde för 2014. Målet baseras på detsamma. Mål 2015 Värde Mar 2015 Prognos Helår 2015 Värde 2014 KFN Öka antal aktiviteter på biblioteken för att tidigt stimulera läsande och nyfikenhet hos förskole- och grundskolebarn jämfört med tidigare år 102 KFN Öka och bredda antal aktiviteter och projekt för ungdomar och vuxna i syfte att stimulera till läsning jämfört med tidigare år 80 Värde 2013 Aktivitet Startdatum Slutdatum Status Arbeta med aktiviteter, programverksamhet och projekt gentemot barn i förskoleålder i syfte att stimulera till läsande och nyfikenhet kring läsande och kunskapsinhämtning. Arbeta med aktiviteter, programverksamhet och projekt gentemot barn i grundskoleålder i syfte att stimulera till läsande och nyfikenhet kring läsande och kunskapsinhämtning. Arbeta långsiktigt med programverksamhet gentemot ungdomar och vuxna i syfte att erbjuda ett brett och varierat utbud av program. 2014-03-20 2015-12-31 Påbörjad 2014-03-20 2015-12-31 Påbörjad 2014-03-20 2015-12-31 Påbörjad 24 • Minska den digitala klyftan i samhället Ska i enlighet med uppdraget att verka för samhällets demokratiska utveckling arbeta för att öka kunskapen om hur informationskompetens och informationsteknik kan användas för lärande och delaktighet i kultur- och samhällslivet för att på så sätt minska den digitala klyftan i samhället. Aktivitet Startdatum Slutdatum Status Utveckla och erbjuda introduktion till informationskompetens för grundskolebarn. Utveckla och erbjuda introduktion och fortsättningskurs till informationskompetens övriga årskurser. Verka för att utveckla kompetenta och välfungerande skolbibliotek på kommunens alla skolor. 2014-03-20 2015-12-31 Påbörjad 2014-03-20 2015-12-31 Påbörjad 2014-03-20 2015-12-31 Påbörjad • Rimbo badhus, förbättra tillgängligheten till badet. Utöka öppettiderna på söndagar med två timmar, inom befintlig budget/organisation. Under 2014 har baden införskaffat ett nytt entré- och biljettsystem, Actor, som gör det möjligt att ta fram statistik på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Istället för att utöka öppettiderna på söndagar så har Rimbo badhus utökat öppettiderna för morgonsim med ytterligare en dag (tisdagar). Utvärdering sker i april 2015. • Hallstavik badhus, förbättra tillgängligheten till badet, utöka öppettiderna med minst två timmar i veckan, inom befintlig organisation. Hallstavik badhus, förbättra tillgängligheten till badet, utöka öppettiderna med minst två timmar i veckan, inom befintlig organisation. Badet har under hösten utökat med 2 timmar mer öppet, för att utöka tillgängligheten på badet. Utvärdering sker i april 2015. • Rimbo och Hallstavik badhus, starta simskolegrupper för yngre barn, som tillsammans med föräldrar lär sig vattenvana. Målgruppen är barn från 3-4 år. Rimbo och Hallstavik badhus, starta simskolegrupper för yngre barn, som tillsammans med föräldrar lär sig vattenvana. Målgruppen är barn från 3-4 år. Att lära barn vattenvana. Hallstavik kan inte genomföra aktiviteten på grund av för liten och grund bassäng, målet utgår. Detta har redovisats tidigt under 2014. I Rimbo badhus ingår numera Bojfriend i badets målinriktade simskoleverksamhet verksamhet. Utvärdering sker i april 2015. • Uppmuntra barn och ungdomar att välja en aktiv och hälsosam livsstil. Mål 2015 KFN Idrottsfritids genomförs på tre skolor årligen KFN Kommunens fritidsvaneundersökning Värde Mar 2015 3 Prognos Helår 2015 Värde 2014 Värde 2013 8 8 6 14% Aktivitet Startdatum Slutdatum Status I samverkan med skola och föreningsliv, inspirera barn och ungdomar till daglig rörelse och att prova på många olika idrotter Stödja de föreningar som vill anordna idrottsdagar för skolor på sin anläggning där barnen kan prova på olika idrotter. Arbeta för att kunna bygga fler spontanidrottsplatser. 2014-03-20 2015-12-31 Påbörjad 2014-03-20 2015-12-31 Påbörjad 2014-03-20 2015-12-31 Påbörjad • Uppmuntra till ett rikt föreningsliv. Mål 2015 KFN Att antal registrerade barn- och ungdomsföreningar hos Kultur- och fritidskontoret ökar sina medlemmar 7-20 år med 1 % årligen 1% Värde Mar 2015 Prognos Helår 2015 Värde 2014 Värde 2013 1% 6% 6% 25 Aktivitet Startdatum Slutdatum Status Lämna bidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Genom bidrag till anläggningar och aktiviteter inspirera föreningar att öka antalet genomförda barn- och ungdomsaktiviteter från föregående år. Arbeta för att göra det möjligt för föreningar att hyra vissa kommunala lokaler för övernattningar vid läger och cuper. Erbjuda föreläsningar kring föreningsliv, värderingar och ledarskap. Unga ledare är vår prioriterade målgrupp. 2014-03-20 2015-12-31 Påbörjad 2014-03-20 2015-12-31 Påbörjad 2014-04-24 2015-12-31 Påbörjad Erbjuda föreningarna utbildning och stöd vid framtagande av en barnoch ungdomspolicy, samt stöd till att implementera denna. 2014-04-24 2015-12-31 Påbörjad Genomföra minst ett årligt föreningsmöte i Norrtälje, Hallstavik och Rimbo med föreningslivet. 2014-04-24 2015-12-31 Ej påbörjad • Öka nyttjandegraden av befintliga idrottshallar, främst till privatpersoner på sena kvällstider. Mål 2015 KFN Nyttjandegraden ska öka Värde Mar 2015 Prognos Helår 2015 Värde 2014 -5.0% -8.7% 2.0% Värde 2013 Aktivitet Startdatum Slutdatum Status Arbeta för att marknadsföra de möjligheter som finns att hyra lokaler. 2014-03-20 2015-12-31 Påbörjad • Nå en större och bredare andel av kommunens ungdomar. Mål 2015 KFN Andel av målgruppen i någon form av verksamhet • Värde Mar 2015 Prognos Helår 2015 Värde 2014 15% 20% Prognos Helår 2015 Värde 2014 4 3 15% Värde 2013 Öka ungdomars delaktighet och engagemang Mål 2015 KFN Antal startade organiserade ungdomsråd/satsningar Värde Mar 2015 5 Värde 2013 Aktivitet Startdatum Slutdatum Status Kompetensutveckla och omvärldsbevaka personalen kring coachande arbetssätt. 2014-03-20 2015-12-31 Påbörjad Ta initiativ till nya forum för ungdomars delaktighet 2014-03-30 2015-12-31 Påbörjad • Öka kvalitet och deltagarantal i verksamhet för handikappade ungdomar. Mål 2015 KFN Antal inskrivna/deltagare har ökat Värde Mar 2015 Prognos Helår 2015 Värde 2014 50% 50% 75% Värde 2013 Aktivitet Startdatum Slutdatum Status Utveckla öppen verksamhet och andra aktiviteter för målgruppen 2014-03-20 2015-12-31 Påbörjad 26 Kommunfullmäktiges övergripande mål Befolkningen i Norrtälje kommun ska utvecklas i samma takt som i övriga stockholmsregionen Verksamhetsmål • Nå fler barn och ungdomar med pedagogisk verksamhet Nå fler barn och ungdomar med pedagogisk verksamhet Norrtälje museum och konsthall har fri entré för alla och gratis pedagogiska program för förskola och skola i Norrtälje kommun. Detta ska ses mot bakgrund av fri entré-reformen för statliga museer som finns i vårt närområde Stockholm, som troligtvis införs under våren. Mål 2015 KFN Antal barn och ungdomar i pedagogisk verksamhet KFN Antal tillfällen med pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar Aktivitet Kulturavdelningen ska i relation till avdelningarna Bibiliotek och Ungdom samt andra relevanta samarbetspartners etablera en tydlig, effektiv och samlad pedagogisk verksamhet riktad mot barn och ungdomar såväl inom som utanför skolans ramar. Norrtälje Konsthall ska visa minst sju, Norrtälje Museum minst två egenproducerade utställningar med hög kvalitet och till dessa genomföra avgiftsfri pedagogisk verksamhet riktad mot barn och ungdomar i skolan. Kulturavdelningen ska genomföra skolbioföreställningar samt offentliga musik- och teaterföreställningar med barn- och familjeprogram. Genomföra projekt inom och utanför Skapande skola, såsom Roslagsrullar, Kulturkollo och Kulturlördag samt förbättra marknadsföringen av ungdomsstödet Snabb peng. Värde Mar 2015 Prognos Helår 2015 Värde 2014 447 2 725 27 123 Värde 2013 Startdatum 2014-01-01 Slutdatum 2015-12-31 Status Påbörjad 2014-03-20 2015-12-31 Påbörjad 2014-03-20 2015-12-31 Påbörjad 2014-03-20 2015-12-31 Påbörjad Kommunfullmäktiges övergripande mål Skolan ska utvecklas och utbildningsnivån i Norrtälje kommun ska höjas Verksamhetsmål • Främja språkutveckling, kunskapsutveckling och kulturell verksamhet. Då ansvaret ligger på barn och skola kan biblioteksverksamheten enbart erbjuda sin kompetens. Inget samarbete har etablerats än. Diskussioner pågår. Mål 2015 Värde Mar 2015 Prognos Helår 2015 KFN Öka antal möten med förskolebarn jämfört med tidigare år KFN Öka antal programverksamhetspunkter jämfört med tidigare år Värde 2014 Värde 2013 1 690 90 Aktivitet Arbeta med aktiviteter, programverksamhet och projekt gentemot barn i förskoleålder i syfte att stimulera till läsande och nyfikenhet kring läsande och kunskapsinhämtning. Arbeta med aktiviteter, programverksamhet och projekt gentemot barn i grundskoleålder i syfte att stimulera till läsande och nyfikenhet och kunskapsinhämtning. Arbeta långsiktigt med programverksamhet gentemot ungdomar och vuxna i syfte att erbjuda ett brett och varierat utbud av program. 80 Startdatum 2014-03-20 Slutdatum 2015-12-31 Status Påbörjad 2014-03-20 2015-12-31 Påbörjad 2014-03-20 2015-12-31 Påbörjad 27 Kommunfullmäktiges övergripande mål Hela kommunen ska växa genom utveckling av Norrtälje stad. Nyproduktion av bostäder ska öka i attraktiva livsmiljöer med goda pendlingsmöjligheter Verksamhetsmål • Att samordna den publika verksamheten och skapa en tydligare och mer lättillgänglig kommunikation. Utvärdering sker i samband med årsbokslutet. Aktivitet Startdatum Slutdatum Status Norrtälje konsthall och Norrtälje museum ska tillsammans med Pythagoras industrimuseum ha en gemensam strategi för inträdesavgifter och öppettider. Genomförande av en förstudie av möjligheterna att tillsammans med privata aktörer tillskapa en arena för scenkonst i Norrtälje. Förbättra kvaliteten på utomhusscenen i Societetsparken genom en utbyggnad. Att med hjälp av Näringsliv och kommunikationsavdelningen ta fram en , för kulturavdelningens olika områden, plan för marknadsföring med en gemensam, tydlig, effektiv och samlad presentation och profil för kulturavdelningens utåtriktade verksamhet. 2014-03-20 2015-12-31 Färdig 2014-03-20 2015-12-31 Påbörjad 2014-03-20 2015-12-31 Påbörjad • Att öka stimulansen för det lokala fria kulturlivet. Utvärdering sker i samband med årsbokslutet. Aktivitet Startdatum Slutdatum Status Utveckla formerna för samarbete och kommunikation med andra aktörer inom områdena bildkonst, scenkonst och kulturarv samt förbättra stödet till kulturföreningar och se över bidragsreglerna för kulturföreningar. 2014-03-20 2015-12-31 Påbörjad Utveckling av samarbetet mellan Norrtälje museum och Pythagoras industrimuseum, samt med andra museiverksamheter och hembygdsföreningar. Fortsatt utvecklingsarbete av ett diskussionsforum och mötesplats för det lokala kulturlivets aktörer. 2014-03-20 2015-12-31 Påbörjad 2014-03-20 2015-12-31 Ej påbörjad Fortsatt utvecklingsarbete med Stiftelsen Storholmen Norden av Vikingabyn Storholmen samt med Albert Engström sällskapet av Albert Engström museet i Grisslehamn, i nära samråd med Destination Roslagen. 2014-03-20 2015-12-31 Ej påbörjad Ekonomi Resultaträkning, total drift (Tkr): Konto Int/Kostn /Netto Intäkter Bud jan Mar 2015 Utf 2015 Jan- Mar Avvikelse Budget 2015 Prognos Helår 2015 Diff Budget 2015 ny prognos Utfall 2014 Jan- Mar 3 281 5 134 1 852 13 995 13 924 -71 2 818 Kostnader -35 810 -35 981 -171 -133 595 -133 455 140 -30 682 Netto -32 529 -30 848 1 681 -119 600 -119 531 69 -27 864 Kultur- och fritidsnämnden redovisar en helårsprognos för 2015 i linje med budget. 28 Investeringar Investeringar, netto projekt (Tkr): Utf 2015 Jan- Mar Alla projekt Budget 2015 Prognos Helår 2015 Diff Budget 2015 ny prognos -664.0 -1 350.0 -1 382.6 -32.6 08014 INVENTARIER BIBLIOTEKEN -249.9 -250.0 -250.0 0.0 14049 KONSTHALL INVENTARIER -41.0 -63.0 -63.0 0.0 14050 NE MUSEUM INVENTARIER -340.5 -604.0 -604.0 0.0 -32.6 0.0 -32.6 -32.6 14051 NE MUSEUM MEDIAUTRUSTN -140.0 -140.0 0.0 14052 NE MUSEUM PROGRAMVARA -120.0 -120.0 0.0 14018 NE BADHUS MUSIKANLÄGGN -40.0 -40.0 0.0 11007 SOCIETETSPAVILJONG -60.0 -60.0 0..0 69308 SKYLTPROGRAM -73.0 -73.0 0.0 15003 RIMBO BADHUS INVENTARIER Årets investeringar består av inköp av bokhyllor till Rimbo bibliotek, inköp av möbler till Norrtälje konsthall, inköp av möbler och skyltar till Norrtälje museum samt inköp av bänkar och montering av dessa till Rimbo badhus. Verksamhetsstatistik Bad Norrtälje badhus har varit igång i nästan 8 månader. Den första tidens succé har även detta år hållit i sig. Badhuset har under årets tre första månaderna haft 46 177 besökare, det är otroligt bra siffror. Besökarna kommer både från kommunen men även från andra kommuner. Under årets tre första månader har Rimbo badhus haft 10 862 besökare. Under årets tre första månader har Hallstavik badhus haft 5 719 besökare, vilket i stor sett är samma antal som föregående år under samma period. Hallstavik badhus visar därmed att man inte tappar besök på grund av Norrtälje badhus. 29 3.3.5 Sjukvårds- och omsorgsnämnden God ekonomisk hushållning • Ekonomi i balans Sjukvårds- och omsorgsnämnden prognostiserar ingen avvikelse för helåret jämfört med budget. Mål 2015 Värde Mar Prognos Helår 2015 2015 0.5% 0.0% Värde 2014 Värde 2013 SON Nämndens budgetavvikelse uppgår till maximalt 0,5% av den samlade omsättningen • 0.5% 0.5% 0.1% Inga revisionsanmärkningar Detta mål mäts efter årsredovisning. • Nettokostnad för äldreomsorgen ska vara lägre än standardkostnaden i riket Det senaste tillgängliga värdet är utfallet 2013. • Kostnad per brukare (KPB) ska ligga på en lägre nivå än genomsnittet för insatser inom äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning KPB-metoden är ännu inte implementerad i Norrtälje kommun. • Nöjd-kund-index (NKI) i hemtjänst skall ligga på ett medelvärde jämfört med riket i övrigt Mål 2015 Värde Mar Prognos Helår 2015 2015 Värde 2014 Värde 2013 92% 90% SON Andelen som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten ska öka. • 91% 0% Kostnad för hälso- och sjukvård, inklusive läkemedel, per invånare ska ligga på samma eller lägre nivå än länet Redovisas i delårsrapport 2. • Kvalitet i hälso- och sjukvården ska motsvara medelvärdet för länet Värde Mar Mål 2015 2015 Prognos Helår 2015 SON "Jag har tillgång till den sjukvård jag behöver" Vårdbarometer Värde 2014 Värde 2013 84% 78% Kommunfullmäktiges övergripande mål Den kommunala servicen till invånare och näringsidkare i Norrtälje kommun ska utvecklas så att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnadseffektivt. Verksamhetsmål • Andelen personer med hemtjänst som anger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av hemtjänsten ska öka Detta mål mäts i årsbokslut 2015. SON Andelen personer med hemtjänst som anger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av hemtjänsten ska öka. Mål 2015 Värde Mar 2015 67% 0% Prognos Helår 2015 Värde 2014 Värde 2013 66% 66% 30 • Andelen personer med hemtjänst som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål ska öka Detta mål mäts i årsbokslut 2015. SON Andelen personer med hemtjänst som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål ska öka. • Mål 2015 Värde Mar 2015 87% 0% Prognos Helår 2015 Värde 2014 Värde 2013 89% 87% Andelen personer med hemtjänst som uppger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt ska öka Detta mål mäts i årsbokslut 2015. SON Andelen personer med hemtjänst som uppger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt ska öka. • Mål 2015 Värde Mar 2015 84% 0% Prognos Helår 2015 Värde 2014 Värde 2013 83% 83% Andelen personer i särskilt boende som uppger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt ska öka Detta mål mäts i årsbokslut 2015. SON Andelen personer i särskilt boende som uppger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt ska öka. • Mål 2015 Värde Mar 2015 73% 0% Prognos Helår 2015 Värde 2014 Värde 2013 63% 62% Andelen personer i särskilt boende som uppger att maten smakar mycket eller ganska bra ska öka Detta mål mäts i årsbokslut 2015. SON Andelen personer i särskilt boende som uppger att maten smakar mycket eller ganska bra ska öka. • Mål 2015 Värde Mar 2015 83% 0% Prognos Helår 2015 Värde 2014 Värde 2013 75% 76% Andelen som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten ska öka Detta mål mäts i årsbokslut 2015. SON Andelen som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten ska öka. • Mål 2015 Värde Mar 2015 91% 0% Prognos Helår 2015 Värde 2014 Värde 2013 92% 90% Andelen som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende ska öka Detta mål mäts i årsbokslut 2015. SON Andelen som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende ska öka. • Mål 2015 Värde Mar 2015 90% 0% Prognos Helår 2015 Värde 2014 Värde 2013 87% 89% Andelen personer i särskilt boende där åtgärd genomförts avseende de som har risk för trycksår ska öka SON Andelen personer i särskilt boende där åtgärd genomförts avseende dem som har risk för trycksår ska öka. Mål 2015 Värde Mar 2015 57% 62% Prognos Helår 2015 Värde 2014 Värde 2013 54% 26% 31 • Andelen avlidna som smärtskattats under sista levnadsvecka ska öka SON Andelen avlidna som smärtskattats under sista levnadsveckan ska öka. • Värde Mar 2015 51% 59% Prognos Helår 2015 Värde 2014 Värde 2013 44% 51% Andelen personer, som beviljats bistånd för särskilt boende (enligt SoL) och inom 3 månader erbjuds plats, ska öka SON Andelen personer, som beviljats bistånd för särskilt boende (enligt SoL) och inom 3 månader erbjuds plats, ska öka. • Mål 2015 Mål 2015 Värde Mar 2015 96% 100% Prognos Helår 2015 Värde 2014 Värde 2013 93% 88% Andelen personer, som beviljats bistånd för boende med särskild service (enligt LSS) och inom 3 månader erbjuds plats, ska öka Under perioden 141001–141231 beviljades fyra personer bostad med särskild service för vuxna enligt 9§ 9 LSS. Tre av besluten verkställdes inom tre månader, det fjärde dröjde nästan fem månader. SON Andelen personer, som beviljats bistånd för boende med särskild service (enligt LSS) och inom 3 månader erbjuds plats, ska öka. • Mål 2015 Värde Mar 2015 96% 75% Prognos Helår 2015 Värde 2014 Värde 2013 80% 62% Vårdplanering vid utskrivning från sjukhus ska fungera med samtliga berörda parter utifrån Tiohundrasamarbetet så att antalet återinskrivna på sjukhus inom 30 dagar för personer 65 år och äldre ska minska med 2 % -enheter SON Andel oplanerade återinskrivningar inom 1 till 30 dagar för Norrtäljebor, 65 år och äldre. Mål 2015 Värde Mar 2015 16.5% 19.6% Prognos Helår 2015 Värde 2014 Värde 2013 18.5% 17.5% 32 Landstingsfullmäktiges mål Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården • Vård i rätt tid Vad gäller andel patienter som får vård inom fem dagar hos husläkare så finns inget nytt resultat ännu för 2015. Det nya resultatet kommer att redovisas i delårsrapport 2. SON Andel patienter som får tid för behandling vid Norrtälje sjukhus inom 90 dagar ska öka (Vårdgarantin). Mål 2015 Värde Mar 2015 99.0% Prognos Helår 2015 Värde 2014 Värde 2013 99.6% 91.0% 93.0% SON Andel patienter som får vård inom 5 dagar hos husläkare ska öka (Vårdgarantin). 0% 80% 82% SON Andel patienter vid Norrtälje sjukhus som får tid för första besök inom 30 dagar ska öka (Vårdgarantin). 88% 93% 93% • Säker vård Antibiotikaförskrivningen har en nedåtgående trend och mellan mars 2014 och mars 2015 har antalet förskrivna antibiotikarecept minskat från 374 till 372 per tusen invånare. Mål 2015 Värde Mar 2015 SON Andel oplanerade återinskrivningar inom 1 till 30 dagar för Norrtäljebor, 65 år och äldre. 16.5% SON Andel oplanerade återinskrivningar inom 1 till 30 dagar för Norrtäljebor, alla åldrar. 16.0% Prognos Helår 2015 Värde 2014 Värde 2013 19.6% 18.5% 17.5% 15.5% 15.2% 14.9% 6% 9% 375 400 SON Förekomsten (prevalens) av vårdrelaterade infektioner vid Norrtälje sjukhus ska minska SON Totalt antal antibiotikarecept (exkl. metenamin) per tusen invånare i Norrtälje ska minska. • 372 Andel invånare i befolkningen som har användarkonto i Mina vårdkontakter ska öka Målet är inte utvärderat. Det går inte att mäta på Norrtälje-nivå utan mäts för länet som helhet. • Andel husläkarmottagningar som bedriver ett aktivt sjukdomsförebyggande arbete ska öka Samtliga åtta husläkarmottagningar i Norrtälje kommun uppger enligt WIM (webbaserad inrapporteringsmall) att de bedriver ett aktivt sjukdomsförebyggande arbete. Om man med sjukdomsförebyggande arbete ur ett patientperspektiv tänker att patienterna i patientenkäten (senaste från hösten 2013) uppgivit att läkare vid besöket tagit upp matvanor, motionsvanor, tobaksvanor och alkoholvanor så har samtliga husläkarmottagningar också ett aktivt sjukdomsförebyggande arbete. • Andel specialistläkarbesök som utförs av specialistläkare utanför akutsjukhus ska öka Inga mätvärden finns tillgängliga. • Andel av befolkningen som har stort förtroende för vården ska öka Detta mål mäts en gång per år och värdet för 2014 har precis blivit tillgängligt. Mål 2015 SON "Hur stort förtroende har du för hälso- och sjukvården." Vårdbarometer Värde Mar 2015 0% Prognos Helår 2015 Värde 2014 Värde 2013 67% 59% 33 • Barn och unga som upplever att vården och omsorgen ges med respekt för deras särskilda situation ska öka till riksnivå Inga mätvärden finns tillgängliga då mätning görs vartannat år. Det senaste resultatet är från 2013. Mål 2015 Värde Mar 2015 Prognos Helår 2015 Värde 2014 Värde 2013 SON Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUMM): Norrtäljebornas positiva svar på frågan "Kände du att ditt barn blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?". 94% 94% SON Barn- och ungdomspsykatrin (BUP): Barnen 13 -17 år i Norrtälje svarar positivit på frågan "Känner du att ni har blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?" 88% 85% SON Barn- och ungdomspsykatrin (BUP): Målsmän för barn 0-13 år i Norrtälje svarar positivt på frågan "Känner du att ni har blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?" 90% 88% • Barn och unga som upplever kontinuitet i insatserna och att de är samordnade ska bibehållas på riksnivå Inga mätvärden finns tillgängliga då mätning görs vartannat år. Det senaste resultatet är från 2013. Mål 2015 SON Barn och unga upplever kontinuitet i insatserna och att de är samordnade ska bibehållas på riksnivån. • Värde Mar 2015 Prognos Helår 2015 Värde 2014 74% Värde 2013 74% Att vårdnadshavaren upplever större delaktighet och möjlighet till påverkan ska bibehållas på riksnivån Inga mätvärden finns tillgängliga då mätning görs vartannat år. Det senaste resultatet är från 2013. Mål 2015 Värde Mar 2015 Prognos Helår 2015 Värde 2014 Värde 2013 SON Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUMM): Norrtäljeborna svarar positivt på frågan "Kände du dig delaktig i beslut om ditt barns vård och behandling, så mycket som du önskade?" 85% 87% SON Barn- och ungdomspsykatrin (BUP): Barnen 13 -17 år i Norrtälje svarar positivit på frågan "Kände du dig delaktig i beslut om vård och behandling, så mycket som du önskade?" 69% 60% SON Barn- och ungdomspsykatrin (BUP): Målsmän för barn 0-13 år i Norrtälje svarar positivt på frågan "Kände du dig delaktig i beslut om ditt barns vård och behandling, så mycket som du önskade?" 72% 71% Ekonomi Resultaträkning, total drift (Tkr): Konto Int/Kostn /Netto Avvikelse Budget 2015 Prognos Helår 2015 Diff Budget 2015 ny prognos Utfall 2014 Jan- Mar 643 865 -5 092 2 597 024 2 596 457 -567 601 782 -637 616 -614 479 23 137 -2 597 024 -2 596 177 847 -558 435 11 341 29 386 18 045 -0 280 280 43 347 Bud jan Mar 2015 Utf 2015 Jan- Mar Intäkter 648 957 Kostnader Netto Sjukvårs- och omsorgsnämnden beräknar att uppvisa en positiv avvikelse på 0,3 mnkr för år 2015. Det är de kommunala verksamheterna om redovisar denna mindre avvikelse. Sjukvård- och omsorgsnämnden har tillförts ytterligare 13 mnkr i tilläggsanslag till för år 2015 enligt beslut i februari för att finansiera den kommunala verksamheten. 34 De kommunalt finansierade verksamheter som uppvisar avvikelser mellan årsbudget och prognos är särskilt boende för äldre, -14,5 mnkr, insatser till personer med funktionsnedsättning – socialpsykiatri, +3,5 mnkr och stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, +10,1 mnkr samt några mindre avvikelser +0,9 mnkr. Inom ”särskilt boende för äldre” har sjukvårds- och omsorgskontoret har vidtagit åtgärder för att dämpa utvecklingen. De av landstinget finansierade verksamheter som uppvisar avvikelser mot budget är somatisk specialistvård – akutsjukhus, -3,2 mnkr, geriatrisk vård, +1,3 mnkr och primärvård +2,2 mnkr samt några mindre avvikelser -0,3. En omstrukturering till en separat geriatrisk avdelning har genomförts. Med anledning av detta kan beställningen av geriatrisk och somatisk vård komma att revideras under året. Särskilt boende för äldre Särskilt boende för äldre har budgeterats till 414,1 miljoner kronor för 2015, vilket motsvarar ett snitt på 698 boende per månad. Prognosen för helåret är 14,5 miljoner kronor sämre än budgeten, baserat på ett snitt om 721 boende per månad. Genom att utbudet har ökat har plats kunnat erbjudas väntande snabbare, vilket har påverkat kostnaderna. Sjukvårds- och omsorgskontoret har vidtagit åtgärder i form av ändrade rutiner och verkställer nu en åtgärdsplan avseende biståndsbedömning, för att dämpa denna utveckling. Detta syns i att antal beviljade beslut nu minskar, men effekten på totalt antal boende kommer först senare. Insatser till personer med funktionsnedsättning – socialpsykiatri Insatser till personer med funktionsnedsättning (SoL) är budgeterad till 64,7 miljoner kronor. För hela 2015 beräknas ett överskott om 3,5 miljoner kronor. Totalt var 78 platser budgeterade medan årsprognosen är 76 platser. Boenden inom socialpsykiatri och hem för vård och boende (HVB) har färre individer än budgeterat vilket ger ett prognosticerat överskott om 1,6 miljoner kronor. Under hösten avslutades en omfattande insats inom boendestöd till en brukare, vilket nu innebär ett överskott jämfört med budget med 1,9 miljoner kronor. Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) LSS är budgeterad till totalt 280,3 miljoner kronor för 2015 och ett överskott om 10,1 miljoner kronor prognosticeras. Alla verksamheter inom LSS har lägre eller oförändrade volymer jämfört med budget. Kostnader för vuxenboende (LSS § 9:9) har budgeterats till 139,5 miljoner kronor. I budgeten ingick åtta nya individer med placeringar på dyrare platser utanför kommunen (á 1,4 mnkr/plats/år) på grund av platsbrist. Fyra av dessa har nu fått plats inom kommunen. Detta förbättrar årsprognos för vuxenboendet markant. Beroende på när ytterligare boenden i kommunen står inflyttningsklara kan prognosen komma att förbättras ytterligare. Antalet individer med personlig assistans (LSS § 9:2) har minskat kraftigt sedan 2014 och ger därmed ett prognosticerat överskott om 1,8 miljoner kronor för 2015. Ett antal beslut har omprövats, utifrån striktare kriterier. Även daglig verksamhet (LSS § 9:10) har lägre volymer än budgeterat, vilket genererar ett prognosticerat överskott om 1,9 miljoner kronor för 2015. Detta överskott kan komma att minska, om behoven av daglig verksamhet visar sig vara större. Övriga insatser inom LSS – ledsagarservice, kontaktpersoner, avlösarservice, korttidsvistelser – visar också lägre volymer än väntat och ett överskott om 0,9 miljoner kronor jämfört med budget har prognosticerats. Somatisk specialistvård - akutsjukhus Årsbudget för Norrtäljebornas vård vid akutsjukhusen uppgår till 703,2 miljoner kronor. Prognosen för helåret väntas vara 3,2 miljoner kronor sämre än budgeten. Geriatrisk vård Kostnader för geriatrisk vård vid Norrtälje sjukhus prognosticeras med ett överskott om 1,3 miljoner kronor för 2015, baserat på nämndens beställning. Beställningen baseras i sin tur på utfall 2014. Primärvård Årsbudget för primärvård uppgår till 270,9 miljoner kronor. Prognosen för helåret väntas vara 2,2 miljoner kronor lägre än budgeten. 35 Verksamhetsstatistik Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ett uppdrag att se över kostnadsutveckling och kostnadskontroll i samtliga vårdval. Plan för revideringar och justeringar av villkor utarbetas mot bakgrund av detta uppdrag. Samverkan sker med Sjukvårds- och omsorgskontoret Tabell 18, Införda vårdval i Norrtälje Införda vårdval Husläkarverksamhet Barnhälsovård Mödrahälsovård Läkarinsatser i särskilda boenden Logopedi Fotsjukvård Förlossning Höft- och knäledsplastiker Obstetriska ultraljud Specialiserad rehabilitering Primär hörselrehabilitering Ögonsjukvård Vaccination Gynekologi Öron- näsa- halssjukvård Hudsjukvård Primärvårdsrehabilitering Specialiserad fysioterapi Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) Sluten specialiserad palliativ vård (SPSV) Allergologi Ryggkirurgi Ortopedi Neurologi Intensivträning för barn med rörelsehinder Klinisk neurofysiologi Barnläkarmottagningar (BUMM) Rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom Kommande vårdval Urologi Allmänkirurgi Internmedicin Kommentar Vårdval Norrtälje Vårdval Norrtälje Vårdval Norrtälje Vårdval Norrtälje Vårdval Norrtälje Vårdval Norrtälje Vårdval Stockholm Vårdval Stockholm Vårdval Stockholm Vårdval Stockholm Vårdval Stockholm Vårdval Stockholm Vårdval Stockholm Vårdval Stockholm Vårdval Stockholm Vårdval Stockholm Vårdval Norrtälje Vårdval Norrtälje Vårdval Norrtälje Vårdval Norrtälje Vårdval Stockholm Vårdval Stockholm Vårdval Stockholm Vårdval Stockholm Vårdval Stockholm Vårdval Stockholm Förslag till vårdval Norrtälje Vårdval Stockholm Kommentar Planeras för Stockholm Planeras för Stockholm Planeras för Stockholm Tabell 19, verksamhetsstatisk inom äldre omsorg Prognos Mått-á-priser/verksamhet 2015 Utfall 2015 Delår 1 Budget Utfall 2015 2014 Insatser inom ordinärt boende Hemtjänst, nettokostnad/timma (exkl.schablon) 355 356 355 346 Särskilt boende för äldre Särskilt boende för äldre, nettokostnad/plats/år 591 497 578 376 586 300 581 515 Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen mm Bostad med särskild service, nettokostnad/plats/år 595 487 716 432 604 769 586 288 Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Boende vuxna, nettokostnad/plats/år Boende barn och ungdom, nettokostnad/plats/år Daglig verksamhet, nettokostnad/plats/år 735 038 983 895 258 427 738 621 718 938 1 141 556 972 895 268 287 259 451 690 040 947 833 251 000 36 Tabell 20, verksamhetsstatisk, läkarbesök och vårdtillfällen Prognos Volymer/verksamhet Läkarbesök vid husläkarmottagningar i Norrtälje, antal per tusen Norrtäljebor Vårdtillfällen vid samtliga akutsjukhus, antal per tusen Norrtäljebor Utfall 2015 Delår 1 Budget Utfall 2015 2014 1 634 418 1 634 1 617 162 39 162 162 2015 3.3.5.1 Revidering av Sjukvårds- och omsorgsnämndens mål Uppföljning av målen i verksamhetsplanen förväntas kunna ske löpande under året i delårsrapport 1 och 2 samt i årsredovisningen. I Sjukvårds- och omsorgsnämndens nuvarande verksamhetsplan finns ett antal mål som inte uppfyller dessa krav. Dessa mått föreslås utgå som mål, för att istället redovisas i särskild ordning när mätvärden finns tillgängliga (se tabell 17). Tabell 21: Mål i verksamhetsplanen som föreslås utgå Mål i verksamhetsplanen som föreslås utgå Inga revisionsanmärkningar. Nettokostnad för äldreomsorgen ska vara lägre än standardkostnaden i riket. Kostnad per brukare (KPB) ska ligga på en lägre nivå än genomsnittet för insatser inom äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning*. Kostnad för hälso- och sjukvård, inklusive läkemedel, per invånare ska ligga på samma eller lägre nivå än länet. Andel av befolkningen som har stort förtroende för vården ska öka. Barn och unga upplever att vården och omsorgen ges med respekt för deras särskilda situation ska öka till riksnivå. Barn och unga upplever kontinuitet i insatserna och att de är samordnade ska bibehållas på riksnivån. Andel invånare i befolkningen som har användarkonto i Mina vårdkontakter ska öka. Andel specialistläkarbesök som utförs av specialistläkare utanför akutsjukhus ska öka. Andel av befolkningen som har stort förtroende för vården ska öka. Vårdnadshavaren upplever större delaktighet och möjlighet till påverkan ska bibehållas på riksnivån. *Kostnad per brukare utgår som mål tillfälligt, till dess system och rutiner har etablerats. 3.3.5.2 Övrigt I tjänsteutlåtande till delårsrapport 1 per mars föreslås Sjukvårds- och omsorgsnämnden att föreslå Kommunfullmäktige att fatta ett principbeslut om att nämndens verksamhet permanentas från och med 2016. Ärende avseende Sjukvårds- och omsorgnämndens verksamhet hanteras i särskild ordning. 37 3.6.6 Socialnämnden God ekonomisk hushållning Socialnämnden uppfyller tre av fem mål avseende god ekonomisk hushållning som fastställts i VP 20142016. Målet att rekrytera erfarna socialsekreterare samt att rekrytera familjehem i egen regi är per mars inte uppfyllt. Det ekonomiska utfallet prognostiseras till ett underskott på -16,0 mnkr. Detta tillsammans med rekryteringsläget gör att det kan bli svårt att uppnå god ekonomisk hushållning för helåret 2015. • Av de personer som får insats av avdelningen arbetsmarknad och integration ska andelen som kommer ut i egen försörjning efter avslutad insats öka. Målet är uppfyllt även om resultatet är något sämre än helårsresultatet. Detta kan bero på att de personer som varit aktuella för insats under perioden har fler hinder för att komma in i arbetslivet. Mål 2015 SN Andel personer i egen försörjning efter insats av arbetsmarknad och integration • 63% Värde Mar Prognos Helår 65% Värde 2014 Värde 2013 71% 59% Av totala antalet anställda socialsekreterare ska andelen socialsekreterare med minst 3 års erfarenhet i yrket öka. Målet är inte uppnått per mars. Socialkontoret har anställt nya socialsekreterare under perioden och dessa har ej haft mer än tre års erfarenhet i yrket. Mål 2015 SN Socialsekreterare med minst tre års erfarenhet • 66% Värde Mar Prognos Helår 59% Värde 2014 Värde 2013 60% Av totala antalet beslut om insats ska andelen beslut om insats i öppenvård inom avdelningen missbruk och beroende öka. Målet är uppnått per mars. Mål 2015 SN Beslut om insats öppenvård missbruk och beroende • 39% Värde Mar Prognos Helår 47% Värde 2014 Värde 2013 44% 40% Av totala antalet familjehem som anlitas för att placera barn och unga ska andelen egna familjehem öka. Målet är inte uppnått per mars. Det pågår en stor och långsiktig satsning med en helt ny modell för våra familjehem och familjehemsplacerade barn som förväntas leda till att socialnämnden kan bli konkurrenskraftig gentemot konsulentstödda familjehem. Mål 2015 SN Andel egna familjehem barn och unga • 80% Värde Mar Prognos Helår 75% Värde 2014 75% Värde 2013 72% Av totala antalet beslut om insats ska andelen beslut om insats i öppenvård inom avdelningen barn och unga öka. Målet är uppfyllt per mars. Mål 2015 SN Beslut om insats öppenvård barn och unga 83% Värde Mar 85% Prognos Helår Värde 2014 82% Värde 2013 80% 38 • Antal samverkansavtal ska öka. Aktivitet Startdatum Slutdatum Status Upprätta samverkansavtal med Sjukvårds- och omsorgsnämnden avseende barn och unga med funktionshinder och samtidig social problematik 2014-01-01 2015-12-31 Färdig Revidering av samverkansavtal med Sjukvårds- och omsorgsnämnden avseende verksamhet Mini Maria 2013-11-01 2015-06-30 Påbörjad Kommunfullmäktiges övergripande mål Den kommunala servicen till invånare och näringsidkare i Norrtälje kommun ska utvecklas så att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnadseffektivt Verksamhetsmål • Den procentuella andelen hushåll som under ett år uppbär ekonomiskt bistånd i tio månader eller längre ska inte öka i förhållande till totala antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd under året. Målet är inte uppnått per mars men resultatet har förbättrats något jämfört med helår 2014. Målsättningen är att under hösten 2015 göra en grundlig analys av målgruppen för att kunna vidta nödvändiga åtgärder. SN Hushåll som uppbär försörjningsstöd 10 månader eller längre under ett år • Mål 2015 Värde Mar 2015 21% 23% Prognos Helår 2015 Värde 2014 Värde 2013 24% 22% För alla ensamkommande flyktingbarn ska en vårdplan upprättas inom fyra veckor från det att barnet kommer till kommunen. Målet är uppnått per mars. När det gäller den fördjupade vårdplanen pågår arbete med att klara av att göra dessa inom fyra månader. Förhoppningen är att detta är åtgärdat under våren. SN Vårdplan inom fyra veckor, ensamkommande flyktingbarn • Mål 2015 Värde Mar 2015 100% 100% Prognos Helår 2015 Värde 2014 Värde 2013 100% Inga barn och ungdomar under 18 år kan köpa folköl, tobak eller receptfria läkemedel på något försäljningsställe eller bli serverade alkohol på restaurang. Målet är uppnått per mars. Inga öppnade tillsynsärenden på grund av försäljning till underåriga hittills under 2015. SN Antal öppnade tillsynsärenden pga. försäljning till underåriga. • Mål 2015 Värde Mar 2015 0 0 Prognos Helår 2015 Värde 2014 Värde 2013 0 Medborgare ska känna sig trygga vid restaurangbesök. Målet är uppnått per mars. Under 2015 har det inte varit några tillsynsbesök där ordning och reda inte råder på serveringstillfället. SN Antal tillsynsbesök där ordning och nykterhet inte råder på serveringsstället Mål 2015 Värde Mar 2015 0 0 Prognos Helår 2015 Värde 2014 Värde 2013 0 39 • Medelbetyget i brukarundersökningen ska öka. Resultatet från brukarundersökningen februari 2015 är inte färdigt. Målet kommer att följas upp i delårsrapport 2. SN Socialförvaltningens medelbetyg i brukarundersökning. Utfall 2013: 4.06 • Mål 2015 Värde Mar 2015 4.10 0.00 Prognos Helår 2015 Värde 2014 Värde 2013 4.04 4.06 NKI i SBA:s (Stockholm Business Alliance) kundundersökning avseende serveringstillstånd ska vara högre än 75. NKI för 2014 är inte färdigt än. Målet r 2. Mål 2015 Värde Mar 2015 75 0 SN NKI - tillståndsenheten • Prognos Helår 2015 Värde 2014 Värde 2013 0 Samtliga utredningar om barns behov ska vara avslutade inom fyra månader. Enligt Socialtjänstlagen ska en utredning om barns behov vara avslutad inom fyra månader. Målet är inte uppnått per mars. Anledningen är en kombination av vakanser och en mycket hög inströmning av ärenden. SN Utredningar klara inom fyra månader Mål 2015 Värde Mar 2015 100% 81% Prognos Helår 2015 Värde 2014 Värde 2013 88% 96% Ekonomi Resultaträkning, total drift (Tkr): Konto Int/Kostn /Netto Avvikelse Budget 2015 Prognos Helår 2015 Diff Budget 2015 ny prognos Utfall 2014 Jan- Mar 9 390 316 36 296 36 860 564 9 188 -51 638 -58 695 -7 058 -209 696 -226 263 -16 566 -50 681 -42 563 -49 306 -6 742 -173 400 -189 402 -16 002 -41 494 Bud jan Mar 2015 Utf 2015 Jan- Mar 9 074 Kostnader Netto Intäkter Socialnämnden prognostiserar en negativ avvikelse på -16,0 mnkr för år 2015. Avvikelsen avser placeringar av barn och unga (-6,2 mnkr) och utbetalning av ekonomiskt bistånd (-5,3 mnkr). En förstärkning av det centrala administrativa stödet i myndighetsutövande handläggning beräknas generera en negativ avvikelse på -4,0 mnkr. Nämnden tillfördes 15 mnkr i ramen för år 2015 utöver normal prisuppräkning för att möta kostnader för barn och unga som redovisats år 2014. Socialnämnden har påbörjat ett arbete för att minska prognostiserad negativ avvikelse. Per mars redovisar socialnämnden en negativ avvikelse på - 6,7 mnkr. Avvikelsen avser främst verksamheter för barn och unga (-3,1 mnkr), flyktingmottagande (-1,5 mnkr) och ekonomiskt bistånd (-1,6 mnkr). Investeringar Investeringar, netto projekt (Tkr): Utf 2015 Jan- Mar Alla project 79501 KONTORSUTR SOCIALFÖRV Budget 2015 Prognos Helår 2015 Diff Budget 2015 ny prognos -25.5 -300 -300 0 -25.5 -300 -300 0 40 Verksamhetsstatistik Tabell 22: Institutionsvård barn och unga Jan-Mars Heldygnsvård barn och unga Antal vårddygn Vårddygnskostnad, kr Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 2 201 3 900 1 262 4 500 1 395 4 200 Antal vårddygn har ökat jämfört med samma period 2014 samtidigt som vårddygnskostnaden sjunkit. Sammantaget prognostiseras ett underskott om 5,7 mnkr för institutionsvård barn och unga. Antal barn som varit placerade under perioden uppgår till 25 st att jämföra med 21 samma period 2014. Tabell 23: Konsulentstödda familjehem Heldygnsvård barn och unga Antal vårddygn Vårddygnskostnad Utfall 2015 1 800 2 000 Utfall 2014 Utfall 2013 1 558 1 600 1 760 1 600 Antal barn som är placerade i konsulentstödd familjehemsvård har ökat från 18 st till 20 barn 2015 jämfört med 2014. 41 3.3.7 Bygg- och miljönämnden God ekonomisk hushållning Bygg- och miljönämnden konstaterar att nämnden per mars i hög grad har uppfyllt målet med god ekonomisk hushållning. Övriga mål är också på väg att uppfyllas. Det ekonomiska resultatet för helåret 2015 pekar på ett överskott på +1,3 mnkr. • Effektiviteten ska säkerställas Handläggningstiden: medianen av varje ärendes handläggningstid från inkommen till beslutat ger mått på hur effektivt ärendena handläggs men ger även indikation på ekonomisk likviditet. Tillståndsärenden på delegation mäts.Målet är uppfyllt per mars avseende PBL men inte MB. Detta beror på fortsatt storstädning av "gamla" ärenden. Mål 2015 Värde Mar Prognos Helår Värde 2014 Värde 2013 BoM Handläggningstid MB 29 32 33 BoM Handläggningstid PBL 25 24 24 • I syfte att få god ekonomisk hushållning ska kostnadstäckningsgraden vara minst 70 % och högst 80 % Då de årliga avgifterna för kontorets verksamheter debiteras under årets första kvartal hamnar alltid kostnadstäckningsgraden högre detta delår. Mål 2015 BoM Kostnadstäckningsgrad • 70% Värde Mar Prognos Helår 90% Värde 2014 Värde 2013 85% Kvaliteten ska öka Grad av rätt vid överprövningar: i det fall ett ärende överklagas är det av vikt att vår bedömning och, framförallt, vår motivering håller i högre instanser. Detta är ett kvalitetsmått som mäts dels samlat för alla överprövade ärenden (ej strandskydd), vad gäller strandskyddsdispenser mäts andelen delbeslut om prövning. (2 styrtal) Under perioden har noterats en liten ökande trend vad gäller ökad andel överprövning av strandskyddsärenden. Detta beror av att nuvarande politik valt att testa strandskyddslagstiftningen i högre utsträckning. Mål 2015 Värde Mar Prognos Helår Värde 2014 BoM Andel delbeslut strandskydd 10% 12% 10% BoM Andel rätt vid överprövning, exkl strandskydd 65% 76% 81% • Värde 2013 Produktiviteten ska uppgå till minst 95 % år 2016 Ärendebalans: under mätperioden antal beslutade ärenden delat med periodens antal inkomna ärenden ger mått på nämndens produktivitet. Produktivitetsmålet är uppnått per mars. Mål 2015 Värde Mar Prognos Helår Värde 2014 BoM Ärendebalans MB 95% 115% 115% BoM Ärendebalans PBL 85% 95% 93% Värde 2013 42 Kommunfullmäktiges övergripande mål Den kommunala servicen till invånare och näringsidkare i Norrtälje kommun ska utvecklas så att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnadseffektivt Verksamhetsmål • Projektet Superservice ska genomföras. Inom området kundbemötande deltar Bygg- och miljökontoret i det kommunövergripande projektet "superservice". Arbetet kommer att leda fram till att vi skall kunna möta våra kunder på ett interaktivt och enkelt sätt vilket kommer att främja handläggning av ärenden både tids- och kvalitetsmässigt. I projektet ingår flera olika delar, t ex enkel guidning. Våra kunder skall styras mot att, i ärenden avseende PBL, använda e-tjänsten för detta då e- tjänsten innebär en ökad effektivitet för både kunden och oss. Projektet "Superservice" ska genomföras i syfte att möta kunder på ett interaktivt och enkelt sätt vilket kommer att främja handläggning av ärenden både tids- och kvalitetsmässigt. Målet i hög grad uppnått. Mål 2015 Värde Mar 2015 Prognos Helår 2015 BoM Andel ärenden via etjänst 35% 21% 18% BoM Nöjd kundindex 80% 85% 82% Värde 2014 Värde 2013 Kommunfullmäktiges övergripande mål Befolkningen i Norrtälje kommun ska utvecklas i samma takt som i övriga stockholmsregionen Verksamhetsmål • Bygg- och miljönämndens ärenden ska hanteras snabbt, korrekt och enligt utlovade tjänstegarantier Målet är i hög grad uppfyllt. BoM Andel ärenden som hanteras enl tjänstegaranti Mål 2015 Värde Mar 2015 90% 87% Prognos Helår 2015 Värde 2014 Värde 2013 90% Kommunfullmäktiges övergripande mål Ett gott företagsklimat ska utveckla nya och befintliga företag och öka delaktigheten på arbetsmarknaden Verksamhetsmål • Tillsynen i Norrtälje ska vara riskbaserad, rättsäker och likvärdig Målet uppnått per mars. BoM Nöjd kundindex Mål 2015 Värde Mar 2015 80% 85% Prognos Helår 2015 Värde 2014 Värde 2013 82% 43 Kommunfullmäktiges övergripande mål Hela kommunen ska växa genom utveckling av Norrtälje stad. Nyproduktion av bostäder ska öka i attraktiva livsmiljöer med goda pendlingsmöjligheter Verksamhetsmål • Det ska finnas primärkarta över attraktiva bebyggelseområden i Norrtälje Målet är i hög grad uppfyllt BoM Andelen yta med färdig primärkarta Mål 2015 Värde Mar 2015 30% 23% Prognos Helår 2015 Värde 2014 Värde 2013 23% Ekonomi Resultaträkning, total drift (Tkr): Konto Int/Kostn /Netto Intäkter Kostnader Netto Bud jan Mar 2015 Utf 2015 Jan- Mar Avvikelse Budget 2015 Prognos Helår 2015 Diff Budget 2015 ny prognos Utfall 2014 Jan- Mar 8 777 10 950 2 173 31 151 31 635 484 8 696 -11 152 -10 064 1 088 -46 151 -45 368 783 -9 611 -2 375 885 3 260 -15 000 -13 733 1 267 -915 Bygg- och miljönämnden prognostiserar en positiv avvikelse i förhållande till budget på 1,3 mnkr för år 2015. Avvikelsen avser bygglov + 0,9 mnkr, ledning/stab + 0,6 mnkr och övriga verksamheter tillsammans - 0,2 mnkr. För perioden är avvikelsen + 3,3 mnkr. Kostnaderna beräknas öka under året då rekryteringen av fyra tjänster är klar. Investeringar Inga investeringar har gjorts för perioden. 44 3.3.8 Kommunstyrelsen God ekonomisk hushållning Flera utfall saknas per mars då de mäts senare under året. Bedömningen är dock att kommunstyrelsen är på god väg att nå målen för god ekonomisk hushållning. Avtalstroheten är ännu inte mätt för kommunen som helhet utan endast för 3 av 6 förvaltningar. • Kommunsstyrelsen skall bidra till ett innovativt och robust samhälle i framkant. Mål 2015 KS Tillväxt Värde Mar - - KS Andel långtidssjukskrivna -20.0% KS Avtalstrohet KS Ärenden via Kontaktcenter (KC) KS e-tjänster KS Antagna detaljplaner för bostäder Värde 2014 Prognos Helår - 0.0% 75% 8 8 10 10 500 - 2.2% 70% 300 Värde 2013 2.6% 1.8% 490 Kommunfullmäktiges övergripande mål Den kommunala servicen till invånare och näringsidkare i Norrtälje kommun ska utvecklas så att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnadseffektivt. Verksamhetsmål • Räddningstjänsten ska genomföra effektiva räddningsinsatser KS Tid mellan 112-samtal och framkomst, minuter Mål 2015 Värde Mar 2015 Prognos Helår 2015 Värde 2014 14.00 14.40 14.00 Värde 2013 14.28 • Stärka verksamhetsstyrningen genom att etablera den nya styrprocessen Den första årsredovisningen enligt den nya styrprocessen är nu framtagen och informationsvärdet i denna har ökat väsentligt i förhållande till tidigare. Här finns en tydlig beskrivning av nämndernas verksamhetsresultat och kostnader. Planeringsdirektiven för kommande planeringsperiod är framtagna och kommunicerade med såväl tjänstemän som politiker. Under vårens verksamhetsplaneringsarbete är en av utmaningarna att utveckla bättre styrtal för verksamheten, företrädesvis de som ger samlade bilder av verksamhet och ekonomi. Det planeras för utbildningar för politiker, resultatforum med anledning av delår samt samplaneringsaktiviteter i anslutning till verksamhetsplaneringen. Kommunens verktyg för styrprocessen, Rodret, skall fortsatt fokusera på att utveckla chefsstödet och sammanfattande information till skillnad från de mer analytiska rapporter som tagit fram. Även om styrprocessen är på väg att etableras i verksamheterna har målet ännu inte nåtts om vikten att löpande följa upp sin verksamhet som underlag för styrning. Mål 2015 KS Antal ändamålsenliga styrtal /resultatmått i verksamheten 100% Värde Mar 2015 Prognos Helår 2015 Värde 2014 75% 50% Värde 2013 45 • Bättre service till medborgare genom att använda digitala hjälpmedel. På webben ska man i högre utsträckning hitta det man söker som medborgare och kunna utföra sina ärenden. På webben ska man i högre utsträckning hitta det man söker som medborgare och kunna utföra sina ärenden Mål 2015 KS Antalet e-tjänster ska öka varje år. Värde Mar 2015 Prognos Helår 2015 22 Värde 2014 Värde 2013 22 • Nystartade detaljplaner ska klara förutbestämda handläggningstider från godkänd projektplan till antagande. Mål 2015 Värde Mar 2015 Prognos Helår 2015 KS Handläggningstid 6 månader för planbesked enligt standardförfarande 60% 50% 40% KS Handläggningstid 12 månader för planbesked enligt utökat förfarande. 60% 10% 20% KS Bekräftelsebrev/begäran om komplettering administreras inom en vecka från diariefört datum 100% 80% 90% Aktivitet Planerings- och utvecklingsavd. skapar rutiner för en effektivare arbetsprocess i Anturasystemet samt förbättrade prognoser för pågående planer. Startdatum 2015-03-16 Slutdatum 2015-12-31 Värde 2014 Värde 2013 Status Påbörjad Ekonomi Resultaträkning, total drift (Tkr): Avvikelse Budget 2015 Diff Budget Prognos Helår 2015 ny 2015 prognos Utfall 2014 Jan- Mar 20 106 -3 484 94 361 92 851 -1 511 175 472 -68 043 -66 079 1 964 -277 781 -278 037 -256 -235 912 -44 453 -45 973 -1 520 -183 420 -185 186 -1 766 -60 440 Konto Int/Kostn /Netto Bud jan - Mar Utf 2015 2015 Jan- Mar Intäkter 23 590 Kostnader Netto Kommunstyrelsens prognos för år 2015 visar ett underskott om -1,8 mnkr. Underskottet beror till största del på ej budgeterade personalkostnader inom näringsliv & kommunikation, -0,6 mnkr. ITavdelningen prognostiserar ett underskott om -0,8 mnkr avseende ökade licenskostnader. Kommunfullmäktiges prognos för året visar ett underskott om -0,4 mnkr vilket beror på ökat antal ledamöter samt en höjning av gruppledararvoden Investeringar, netto konto (mnkr): Konto Utf 2015 Jan- Mar Prognos Helår 2015 0 0 INTÄKTER KOSTNADER -87,2 -391,3 Netto -87,2 -391,3 260 Projektplan finns i bilaga 46 3.3.9 Teknik- och Klimatnämnden God ekonomisk hushållning Det ekonomiska resultatet och prognosen för år 2015 är i allt väsentligt inom ramen för god ekonomisk hushållning. En samlad bedömning av ekonomi och verksamhet gör att nämnden uppnår god ekonomisk hushållning under år 2015. • Minska kommunens energiförbrukning. Ingen mätning av strytal har skett första kvartalet 2015. Mätetal ska identifieras och presenteras och mätas till delårsrapport 2 per augusti 2015. Kommunfullmäktiges övergripande mål Den kommunala servicen till invånare och näringsidkare i Norrtälje kommun ska utvecklas så att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnadseffektivt. Verksamhetsmål • Mängden avfall till deponi ska minska med 5 % per år till och med 2016. • Gator och allmänna platser är väl skötta, säkra och trevliga. NKI • Läckaget från vattenledningsnätet ska minska. • Optimera lokalanvändningen, ökad nyttjandegrad kvm skollokaler per elev. Verksamheternas mål med resultatmått följs inte upp i delårsrapport 1. En första mätning och prognos för utfall år 2015 görs i samband med delårsrapport 2. Ekonomi Resultaträkning, total drift (Tkr): Konto Int/Kostn /Netto Avvikelse Budget 2015 Prognos Helår 2015 Diff Budget 2015 ny prognos 148 799 -5 222 616 085 630 641 14 556 -188 600 -174 411 14 188 -720 048 -733 693 -13 644 -34 578 -25 612 8 967 -103 964 -103 052 912 Bud jan Mar 2015 Utf 2015 Jan- Mar Intäkter 154 021 Kostnader Netto Utfall 2014 Jan- Mar Teknik- och klimatnämnden beräknas visa en positiv avvikelse vid årets slut på 0,9 mnkr. Av avikelsen avser - 0,3 mnkr skattefinansierad verksamhet och + 1,2 mnkr taxefinansierad verksamhet. - - Den politiska verksamheten är underfinansierad med 0,6 mnkr då budget motsvarar tidigare Klimatnämnd. Renhållningsverksamheten, + 1,7 mnkr på grund av senarelagda investeringar och senare start av insamling av matavfall. VA-verksamhet, - 0,6 mnkr Felavhjälpande och planerade underhållsåtgärder överstiger budget med -8,6 mnkr. Internräntan för VA har sänkts till kommunens verkliga räntenivå 2,6 %, tillsammans med att investeringar senarelagts ger ett överskott på + 6,9 mnkr. Fastighetsförvaltning prognostiserar en negativ avvikelse på kapitalkostander på 1,0 mnkr och en positiv avvikelse på 1,0 mnkr för snöröjning. Per mars redovisas en positiv avvikelse på 9 mnkr som i stort avser periodiseringsavvikelser. 47 3.6.10 Överförmyndaren Ekonomi Resultaträkning, total drift (Tkr): Konto Int/Kostn /Netto Avvikelse Budget 2015 Prognos Helår 2015 Diff Budget 2015 ny prognos Utfall 2014 Jan- Mar 0 -250 1 000 1 500 500 117 -1 550 -1 792 -242 -6 200 -8 000 -1 800 -2 270 -1 300 -1 792 -492 -5 200 -6 500 -1 300 -2 153 Bud jan Mar 2015 Utf 2015 Jan- Mar 250 Kostnader Netto Intäkter Överförmyndarverksamheten beräknas redovisa en negativ avvikelse vid årets slut på - 1,3 mnkr I Norrtälje bor det många personer som är i behov av ställföreträdare i form av Gode män/Förvaltare. På grund av de socioekonomiska förutsättningar för dessa personer får Norrtälje kommun stå för en stor del av kostnaden för ersättningar till ställföreträdare, ca 60 %. Vid en jämförelse kan nämnas att Täby kommun står för ca 35 % av arvodesutbetalningarna. Till och med mars 2015 har överförmyndaren fått in 704 årsredovisningar, sluträkningar och redogörelser, och har hunnit granska 173 av dessa. Ökningen av antalet ärenden fortsätter, under en tvåårsperiod har antalet ärenden ökat med 20 %. En ökad tillströmning av ensamkommande flyktingbarn medför ökade kostnader. Från och med 1 januari 2015 föreligger ny lagstiftning med innebörd att överförmyndaren har en lagstadgad skyldighet att utföra de utredningar tingsrätterna föreläggare oss att göra vid anordnade av ställföreträdarskap. Detta innebär ytterligare påfrestning för överförmyndarverksamheten och innebär att nyrekrytering av personal kan bli aktuellt. 3.3.11 Val- och förtroendemannanämnd Kommunfullmäktiges övergripande mål Den kommunala servicen till invånare och näringsidkare i Norrtälje kommun ska utvecklas så att den levereras mer rationellt, förutsägbart och kostnadseffektivt Verksamhetsmål • Andelen utbildade förtroendevalda Samtliga förtroendevalda ska få den utbildning som de har rätt till i enlighet med den av Valoch förtroendemannanämnden beslutade utbildningsplanen Utbildningen kommer att genomföras vid tre tillfällen i april 2015 för samtliga nya förtroendevalda. Ekonomi Resultaträkning, total drift (Tkr): Konto Int/Kostn /Netto Avvikelse Budget 2015 Prognos Helår 2015 Diff Budget 2015 ny prognos Utfall 2014 Jan- Mar -124 26 -600 -600 -0 -211 -124 26 -600 -600 -0 716 Bud jan Mar 2015 Utf 2015 Jan- Mar Kostnader -150 Netto -150 Intäkter 927 Prognosen för val- och förtroendemannanämnden visar på ingen avvikelse mot budget. 48 3.4 Kommunens personal Nedanstående mål har formulerats och beslutats av kommunstyrelsekontorets ledning och förvaltningscheferna och gäller för hela kommunen. Medarbetarundersökning kommer genomföras under april 2015. Mätning och uppföljning görs i delårsrapport 2 år 2015. • Arbetsmiljön ska vara säker, stimulerande och anpassad till både verksamhetens och individens behov. Redovisas i delårsrapport 2. • Andelen långtidssjukskrivna ska minska. Redovisas i delårsrapport 2. • Norrtälje kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som rekommenderas av såväl kommande som redan anställda medarbetare. Redovisas i delårsrapport 2. • Norrtälje kommuns ledare ska företräda kommunen, motsvara kommunens krav på ledarskap och vara förebild i både ord och handling. Redovisas i delårsrapport 2. Total har sjukfrånvaron ökat något första kvartalet 2015 7,2 % jämfört med motsvarande period 2014 6,8 % 3.5 Internkontroll Intern kontroll ingår som en del i kommunens styrprocess. Kommunen har satt upp följande kommungemensamma internkontrollområden: • Förtroendeskadlig verksamhet • Stora transaktionsområden • Säkerställa att kommunen får det statsbidrag som vi är berättigade till Nämnderna genomför intern kontroll enligt respektive nämnds tidplan. Ytterligare intern kontroll redovisas i delårsrapport 2 och årsredovisning. I kommunstyrelsens delårsrapport 1 har nedan intern kontroll genomförts; Kommentar I stort bedöms upphandling och inköp ske i enlighet med regelverket. Mål som rör förtroendeskadlig verksamhet -KSK ska löpande följa verksamhetsområden som skulle kunna verka förtroendeskadligt. Under 2014-2015 fokuseras särskilt på att KSK:s hantering av upphandling och inköp sker i överensstämmelse med gällande regelverk och riktlinjer. Analyser av avtalstrohet och inköpsbeteende har genomförts och återkopplats till förvaltningscheferna. I stort bedöms upphandling och inköp ske i enlighet med regelverket. Förutom det fall som berörts i media finns ett utvecklingsbehov inom framförallt skolans värld att öka kunskapen om gällande rutiner vid inköp och betalning. Ekonomiavdelningen kommer att starta sådana utbildningar under augusti. Kontrollåtgärder: 1 Stickprov 2 Avtalsuppföljning 3 Stickprov och kunskapskontroll, utbildningsinsatser 4 Månadsvis kontroll Mål som rör säkerställande att kommunen får de bidrag till verksamhet kommunen har rätt till Ekonomiavdelningen erbjuder stöd till förvaltningarna i deras ansvar att bevaka vilka statsbidrag som kan vara aktuella för kommunens olika verksamheter att söka. 49 4. Kommunala bolag och kommunalförbund 4.1 Norrtälje Kommunhus AB I delårsrapport 1 per mars görs ingen uppföljning av ägardirektiv i dotterbolagen. Detta görs i delårsrapport 2 per augusti. Dotterbolagen i Norrtälje Kommunhuskoncernen rapporterar heller inte per mars, utan i denna rapport följs februariresultatet och den ekonomiska helårsprognosen per februari upp. Ekonomi Norrtälje Kommun har samlat sitt ägande i det kommunala bostadsbolaget, energibolaget, campusbolaget och idrottsanläggningsbolaget under ett koncernmoderbolag, Norrtälje Kommunhus AB. Syftet med koncernbildningen är att förbättra kontrollen och styrningen av bolagen. Norrtälje kommunhus AB visar ett negativt resultat för januari-februari om ca -1,8 mnkr som avser räntor på lån. Prognosen för helåret tyder på lägre räntekostnader än budgeterat och uppgår till -15 mnkr (budget -16,5 mnkr). Underskottet finansieras i princip till fullo med koncernbidrag från Norrtälje Energi. 4.1.1 Norrtälje Energi Resultat efter finansnetto per februari 2015, Norrtälje Energi-koncernen NEAB, tkr Intäkter Kostnader Resultat Utfall feb Utfall feb Budget feb Avvikelse 2015 2015 mot budget 2014 68 616 -57 389 11 227 66 226 -52 775 13 451 62 056 -54 842 7 214 4 170 2 067 6 237 Resultatet för perioden är högre än föregående år och väsentligt högre än budget. Norrtälje Energis resultat har påverkats positivt av både lägre räntor samt marknadsvärdering av utsläppsrätter. Resultat efter finansnetto helårsprognos 2015, Norrtälje Energi-koncernen NEAB, tkr Intäkter Kostnader Resultat Utfall 2014 Prognos 2015 355 655 -313 327 42 328 304 000 -277 600 26 400 Budget Avvikelse 2015 mot budget 305 000 -286 000 19 000 -1 000 8 400 7 400 Prognosen för helåret visar på ett resultat efter finansnetto som överstiger budget med 7,4 mnkr. Till största del beror det på både lägre ränteläge, men även på att Norrtälje Energi haft möjlighet att amortera 50 mnkr under första kvartalet 2015. Dessutom har marknadsvärderinge av utsläppsrätter beräknats ha en stor positiv effekt på resultatet. Detta motverkas till viss del av att den nya prismodellen för fjärrvärme förväntas föranleda krediteringar av fakturor under året. Räntekostnaderna bedöms bli hela 6 mnkr lägre än budgeterat. Utsläppsrätterna bedöms värderas upp med drygt 1 mnkr och fjärrvärmekrediteringar bedöms uppgå till ca 2 mnkr. 4.1.2 Roslagsbostäder Resultat efter finansnetto per februari 2015, Roslagsbostäder RB, tkr Intäkter Kostnader Resultat Utfall feb Utfall feb Budget feb Avvikelse 2015 2015 mot budget 2014 -1 922 28 894 -30 802 -1 908 29 795 -32 339 -2 544 -901 1 537 636 50 Resultatet för perioden är i linje med föregående år och något bättre än budget. Räntekostnaderna är lägre än budgeterat medan kostnader för underhåll överstiger budget, bland annat till följd av vattenskador. De lägre intäkterna är enbart en förskjutning av budgeten i tiden, inget reellt underskott. Resultat efter finansnetto helårsprognos för 2015, Roslagsbostäder RB, tkr Intäkter Kostnader Resultat Utfall 2014 Prognos 2015 178 854 -177 816 1 038 178 754 -177 667 1 087 Budget Avvikelse 2015 mot budget 178 775 -178 443 332 -21 775 754 Roslagsbostäder räknar med något lägre räntekostnader samt lägre kostnader för uppvärmning och vattenförbrukning. Underhållskostnaderna beräknas bli högre än budgeterat under året. 4.1.3 Campus Roslagen AB Resultat efter finansnetto per februari 2015, Campus Roslagen Campus, tkr Intäkter Kostnader Resultat Utfall feb Utfall feb Budget feb Avvikelse 2015 2014 2015 mot budget 9 076 -8 776 300 9 034 -8 206 829 9 005 -9 250 -245 30 1 044 1 074 Campus Roslagen har även de haft lägre räntekostnader än beräknat under de första månaderna. Den varma vintern har också påverkat resultatet positivt. Resultat efter finansnetto helårsprognos för 2015, Campus Roslagen Campus, tkr Intäkter Kostnader Resultat Utfall 2014 Prognos 2015 52 568 -51 366 1 202 50 600 -50 600 0 Budget Avvikelse 2015 mot budget 50 600 -50 600 0 0 0 0 Campus Roslagen räknar totalt med ett nollresultat för helåret i linje med budget. Ett nollresultat i Campus Roslagen innefattar ersättning från Norrtälje kommun om 5 mnkr enligt avtal om Campusutveckling. 4.1.4 Norrtälje Sportcentrum Resultat efter finansnetto per februari 2015, Norrtälje Sportcentrum Sportcentrum, Utfall Utfall tkr feb 2014 feb 2015 Intäkter Kostnader Resultat 1 266 -1 765 -499 1 110 -1 695 -585 Budget Avvikelse feb 2015 mot budget 1 681 -2 218 -536 -572 523 -48 Norrtälje Sportcentrums resultat är något lägre än planerat. Det beror främst på högre räntekostnader, då bolaget varit tvunget att låna mer än beräknat under inledningen av året. Det i sin tur beror på senare inbetalningsflöden än vad som planerats. Både intäkter och kostnader avviker per februari. Detta torde dock enbart vara en periodiseringsfråga. 51 Resultat efter finansnetto helårsprognos för 2015, Norrtälje Sportcentrum Sportcentrum, tkr Intäkter Kostnader Resultat Utfall 2014 9 018 -14 435 -5 417 Prognos 2015 10 089 -13 308 -3 219 Budget Avvikelse 2015 mot budget 10 089 -13 308 -3 219 0 0 0 Norrtälje sportscentrum visar en prognos i linje med budget, -3,2 mnkr. Norrtälje Sportcentrum är, för sin överlevnad, beroende av koncernbidrag från Norrtälje Kommunhus AB, indirekt från Norrtälje Energi. Skattemässiga överväganden i NKAB-koncernen Norrtälje kommunhus AB har valt att betrakta nedskrivningen av optofiberkanaler 2014 som definitiv och skattemässigt avdragsgill. Skatteverket kan dock välja att tolka detta som ej avdragsgill kostnad. En risk för skattekostnad om drygt 600 tkr föreligger således. Om denna situation uppstår kommer kostnaden att belasta framtida resultat 2015 eller senare. Norrtälje Energi betraktar i årsbokslutet för 2014 nedskrivningen av kundfordringar som avdragsgill. Även här kan skatteverket välja att tolka detta som ej avdragsgill kostnad. Risk för skattekostnad om drygt 1 mnkr kan föreligga och även denna hanteras i sådant fall 2015 eller framåt. NKAB-koncernens utgångspunkt är dock att kostnaderna är avdragsgilla. Även Norrtälje kommuns hela upplägg med internbank och intern utlåning inom koncernen kan komma att ifrågasättas då Skatteverket under föregående år meddelat att lagen om räntesnurror ska tolkas hårdare och undantaget, som vi hävdar gäller oss, ska tillämpas mer strikt. Även i detta fall finns risk för ökade skattekostnader som då kommer att belasta koncernen under 2015 eller framåt. Den eventuella kostnaden är svår att bedöma, då vi ännu inte har något uttalande från Skatteverket, men den ryms inom de reserver som finns i bolagen. Om situationen skulle uppstå kan även kommunen välja att tillskjuta aktieägartillskott till bolagen via NKAB. Detta är en fråga om själva konstruktionen, inte om räntesatsens storlek. 4.2 Kommunalförbundet ägarsamverkan och Tiohundra AB Kommunanförbundet har inte upprättat någon rapport per februari eller mars. Enbart Tiohundra AB, i kommunalförbundskoncernen, har upprättat rapport. Kommunalförbundet har ingen verksamhet utan har som uppdrag att äga aktierna i Tiohundra AB och utöva den gemensamma ägarstyrningen från Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting. Resultat efter finansnetto per mars 2015, Tiohundra AB TioHundra AB, mnkr Utfall mars 2014 Utfall mars 2015 Intäkter Kostnader Resultat 365,6 -373,9 -8,3 376,8 -395,2 -18,4 Budget Avvikelse mars mot budget 2015 367,0 -373,3 -6,3 9,8 -21,9 -12,1 Tiohundra AB redovisar per mars ett lägre utfall än budgeterat. Till allt väsentligt beror det på ökade pensionskostnader till följd av sänkt diskonteringsränta i pensionssystemet. I övrigt har en ökad bemanning - både på sjukhuset, i särskilt boende samt i LSS-boende – fått ökade kostnader till följd. En lägre produktion av slutenvård påverkar också resultatet negativt. 52 Resultat efter finansnetto helårsprognos för 2015, Tiohundra AB TioHundra AB, mnkr Intäkter Kostnader Resultat Utfall 2014 1 510,9 -1 506,3 4,6 Prognos Budget 2015 2015 1 505,3 1 476,6 -1 537,3 -1 476,6 -32,0 0,0 Avvikelse mot budget 28,7 -60,7 -32,0 Tiohundra AB:s helårsprognos förväntas bli negativ, -32 mnkr. Det är i sin helhet en effekt av den sänkta räntan i pensionssystemet. TioHundra AB kommer att tillföras motsvarande aktieägartillskott på 32 mnkr. Prognosen för själva verksamheten bedöms vara +-0. Prognosen i övrigt innefattar en större LSS-verksamhet än vad som budgeterats. Vad gäller LSS så ökar både kostnader och intäkter. Till viss del kvarstår den ökade bemanningen ofinansierad. I prognosen ingår som förutsättning att bolaget klarar att genomföra en rationalisering på 5,5 mnkr. Elevhälsan återgår till kommunen efter att barn- och skolnämnden sagt upp avtalet. I prognosen räknar Tiohundra AB inte med några avvecklingskostnader för denna verksamhet. Det kan möjligen finnas risk för vissa avvecklingskostnader. Under våren har besked kommit om att AFA-avgifter (sjukförsäkringsavgifter) för 2004 ska återbetalas. Detta har inte medräknats i Tiohundra AB:s prognos. Detta kan komma att påverka resultatet positivt. TioHundra AB har under de senaste tre åren uppvisat betydande ekonomiska underskott. Under 2013 fick detta konsekvensen att bolaget blev skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning enligt aktiebolagslagen. Totalt har Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting under 2012-2013 tillskjutit 61 mnkr i form av villkorat aktieägartillskott. Ytterligare aktieägartillskott om 32 mnkr har beslutats under 2015 då resultatet kommer att belastas med stora kostnader av engångskaraktär i form av ökade pensionskostnader. Pensionskostnaderna ökar till följd av att diskonteringsräntan i pensionssystemet sänks. Det innebär totala tillskott om totalt 93 mnkr under perioden 2012-2015. Under året har investeringar om 5 mnkr gjorts. Produktionsredovisning omsorg Nedan redovisas den av Tiohundra AB presenterade produktionsstatistiken för den kommunala omsorgen. Tabell 24: Produktionsredovisning Tiohundra AB kommunal omsorg per mars 2015 53 5 Räkenskaper RESULTATRÄKNING ( tkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivning enligt plan Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Årets resultat Balanskravsjusteringar Resultat taxefinansierade verksamheter Realisationsvinster KOMMUNEN Not Mars-15 Mars-14 1,2 495 142 484 474 1,2 -1 158 338 -1 070 754 3 -34 471 -32 617 -697 667 -618 897 4 558 535 543 393 4 142 943 127 772 5 15 663 18 182 6 -11 492 -12 601 7 982 57 849 7 982 57 849 Resultat enligt balanskravet BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Programrättigeter,licenser och liknande Summa Immateriella anläggningstillgångar Not -9 573 - 175 -5 882 -210 -1 766 51 757 KOMMUNEN Mars-15 Mars-14 8 265 8 265 4 701 4 701 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader, tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Pågående anläggningstillgångar Summa materiella anläggn.tillgångar 2 304 430 87 468 389 986 2 781 884 2 147 011 88 191 258 293 2 493 495 Summa finansiella anläggn.tillgångar 1 668 865 1 680 201 Summa anläggningstillgångar 4 459 014 4 178 397 85 427 366 814 5 456 457 697 4 916 711 58 922 348 575 4 817 412 314 4 590 711 9 1 567 010 7 982 1 585 427 57 849 10 10 213 127 370 616 583 743 1 695 817 1 070 141 2 765 958 200 041 415 067 615 108 1 192 332 1 197 844 2 390 176 4 916 711 2 214 606 4 590 711 2 523 534 Förråd Fordringar Kassa/bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Summa eget kapital därav: årets resultat Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Andra avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR , SKULDER Ställda panter och ansvarsförbindelser 7 8 11 12 13 54 Samtliga noter i tkr där inte annat anges KOMMUNEN Not 1 Verksamhetens intäkter/kostnader Intäkter Avgifter Statsbidrag Bidrag från landstinget EU-bidrag Hyresintäkter El och värme Vård Övrigt Eliminering koncerninterna poster Verksamhetsintäkter totalt Varav jämförelsestörande poster Återbetalning av AFA-premier för åren 2007 & 2008 Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Material Bidrag Entreprenader Konsulter Fastighetskostnader Övrigt Eliminering av koncerninterna poster Verksamhetskostnader totalt Not 2 Avskrivning immateriella anläggningstillgångar Avskrivningar fastigheter och markanläggningar Avskrivningar maskiner och inventarier Avskrivning finansiella anläggningstillgångar Nedskrivningar Återföring nedskrivning anl tillgångar Avsättning nedskrivning Avskrivningar Summa Not 3 Mars-15 Mars-14 83 584 11 010 323 900 77 017 20 234 309 037 576 76 648 495 142 77 610 484 474 - - 256 043 29 722 58 039 30 118 721 146 8 121 245 329 30 947 41 969 28 483 652 052 7 537 55 149 64 437 1 158 338 1 070 754 KOMMUNEN Mars-15 Mars-14 329 271 28 662 25 668 5 480 6 678 34 471 32 617 KOMMUNEN Skatteintäkter och generella statsbidrag Mars-15 Mars-14 Preliminära skatteinbetalningar som kommit kommunen tillgodo under året Prognos för slutavräkning 558 509 2 298 532 815 -15 903 Differens mellan den slutgiltiga taxeringen och den redovisade skatteintäkten för föregående inkomstår Summa Skatteintäkter Inkomstutjämningsbidrag Kostnadsutjämning Regleringsbidrag/ -avgift LSS-utjämning Strukturbidrag Kommunal fastighetsavgift -2 272 558 535 101 208 661 -556 3 693 1 494 36 443 26 481 543 393 64 596 1 974 3 294 3 201 Summa Generella statsbidrag 142 943 127 772 54 707 55 Not 4 Finansiella intäkter Utdelning aktier och andelar 13 Räntor bank Räntor utlånade medel Räntor pensionsplaceringar Räntebidrag Resultat avyttring finansiella anläggningstillgångar Borgensavgifter Övriga räntor och finansiella intäkter Summa Not 5 Finansiella kostnader Räntor (koncernkonto) bank Räntor reverslån Räntor obligation Räntor pensionsskuld Finansiell kostnad pga sänkt diskonteringsränta pensioner Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar Resultat avyttring finansiella anläggningstillgångar Övriga räntor och finansiella kostnader Summa Not 6 AKTIER, ANDELAR mm Aktier (koncernföretag) Östhandelsforum AB Norrtälje Kommunhus AB Norrtälje Tak & Fasad AB Smeden 1 Summa Aktier (övriga) Stockholm business Arena AB AB Vårljus Kapellskärs hamn AB Mötesplats Roslagen AB Kommunaktiebolaget Stockholmsregionens Försäkrings AB Visit Roslagen AB Hallstaviks Invest AB Summa Andelar Folket Hus för Framtiden, Hallstavik Stockholms läns företagarförening Finstaortens elektriska distrikt Roslagsbro templares byggnadsförening Lohärads byggnadsförening Söderbykarls Badhusförening Björkö-Arholma medborgarhusförening Elmsta-Hammarby vägbelysningsförening HBV ekonomisk förening Bostadsrättsföreningen Riddarsporren Andelar bostadsrättsföreningar Kommuninvest Summa Summa totalt aktier KOMMUNEN Mars-15 Mars-14 15 511 17 914 139 268 15 663 18 182 KOMMUNEN Mars-15 Mars-14 91 273 8 415 9 321 1 706 1 667 961 814 275 319 251 11 492 12 601 KOMMUNEN Finansiella anläggningstillgångar Bokfört värde Mars-15 Mars-14 217 28 400 22 900 11 630 29 022 69 052 23 117 5 450 45 5 5 484 81 - 5 450 45 5 5 484 81 - 6 070 6 070 1 038 - 1 038 - 3 000 2 700 6 738 81 860 3 157 2 597 6 792 35 979 56 UTLÄMNADE LÅN Norrtälje Energi AB Campus Roslagen AB Roslagsbostäder AB Sportcentrum AB Väddö IF Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg Rimbo Ryttare Kortfristig del av långfristig ulåning Rendera 1 AB Credentia AB Summa utlämnade lån Insatser Hallstaviks golfklubb Andra långfristiga fordringar Summa övrigt Totalt finansiella anläggningstillgångar 445 000 235 000 886 269 1 700 9 086 16 374 718 -7 142 1 587 005 - 495 000 245 000 873 079 700 9 418 27 500 718 -7 193 1 644 222 - 0 0 1 668 865 1 680 201 Kommunen är medlem i Kommmunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård&omsorg, org.nr 222000-1891 som i sin tur äger TioHundra AB, org.nr 556595-7395 KOMMUNEN Kortfristiga Not 7 fordringar Mars-15 Mars-14 Kundfordringar 59 717 57 437 Statsbidragsfordringar Momsfordran Kortfristig del av långfristig utlåning Fordran SLL avseende underskott THN Diverse kortfristiga fordringar Upplupen avgift FORA Upplupna skatteintäkter Upplupna ränteintäkter Skattekonto Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Not 8 Kassa Bank Koncernkonto/plusgiro Kpa Skattekonto Summa Kassa/bank Not 9 Eget kapital 39 163 35 676 7 651 0 7 551 0 35 026 35 364 225 257 212 547 366 814 348 575 KOMMUNEN Mars-15 Mars-14 16 10 2 582 3 636 2 858 1 171 5 456 4 817 KOMMUNEN Mars-15 Mars-14 Ingående eget kapital Årets resultat via resultaträknngen Avsättningar bokförda över eget kapital Utgående eget kapital 1 559 027 7 983 0 1 567 010 1 600 576 57 849 -73 000 1 585 425 Varav Renhållningsfond VA-Fond Fastighetsfond Resultatutjämningsreserv Årets resultat Övrigt Utgående eget kapital 24 851 1 977 2 294 50 000 7 983 1 479 905 22 266 3 430 5 194 50 000 57 849 1 446 686 1 567 010 1 585 425 57 Not 10 Avsättning ordinarie pensioner Avsättning garanti/visstidspensioner Avsättning särskild löneskatt ordinarie pensioner Avsättning särskild löneskatt garantipensioner Avsättningar KOMMUNEN Mars-15 Mars-14 169 668 158 319 1 849 3 484 41 161 37 393 449 845 Delsumma avsättningar pensioner 213 127 200 041 Andra avsättningar* Summa Specifikation av avsättning till pensioner 370 616 583 743 415 067 615 108 Ingående avsättning Pensionsutbetalningar 207 012 -1 337 198 976 -2 065 5 828 961 1 194 - 2 844 378 210 - -531 -302 213 127 200 041 54 116 316 500 73 067 342 000 370 616 415 067 Nyintjänad pension Ränte- och basbeloppsuppräkningar Förändring av löneskatt Sänkning av diskonteringsräntan Ändringar av försäkringstekniska grunder Övrigt Förändring kortfristig del Utgående avsättning för pensioner Specifikation andra avsättningar Avsättning datorer skolan Avsättning underhållsfond Pensioner Varav 260 mkr avser "pensionspuckeln" Underhållsfond Datorer i skolan KOMMUNEN Not 11 Affärsbanker-/hypoteksinrättningar* Kommande års amorteringar Långfristiga skulder Mars-15 1 610 000 -210 000 Mars-14 1 280 000 -345 000 295 817 257 332 1 695 817 1 192 332 52 206 33 213 467 50 8 780 18 18 355 3 3 009 50 201 33 179 050 50 9 689 18 15 486 3 2 906 18 295 817 18 257 332 Utnyttjad del av beviljad kredit koncernvalutakonto Förutbetalda intäkter långfristiga** Uppskjuten skatteskuld Summa *) Skulder till Affärsbanker hypoteksinrättningar och obligationslån **) Förutbetalda intäkter som regleras över flera år Gatukostnadsersättning återstående antal år på nya ersättningar Anslutningsavgifter återstående antal år på nya avgifter 2013 Investeringsbidrag återstående antal år Bidrag flyktingverksamhet återstående antal år Förutbetalda fastighetsinvesteringar återstående antal år Summa 58 KOMMUNEN Not 12 Kommande års amorteringar Utnyttjad kredit på koncernkonto Personalens preliminärskatt Upplupna arbetsgivaravgifter Upplupna semesterdagar Leverantörsskulder Upplupna pensionskostnader Kortfristig del av avsättning pensioner Upplupna löner inkl po-pålägg Förutbetalda skatteintäkter Förutbetalda intäkter Övriga Summa Kortfristiga skulder Mars-15 210 000 180 057 14 519 17 536 57 716 178 196 8 394 9 744 9 093 0 32 036 352 850 1 070 141 Mars-14 345 000 174 283 13 465 16 622 57 813 189 862 7 915 10 078 4 154 1 387 31 046 346 219 1 197 844 KOMMUNEN Ställda panter och ansvarförbindelser Not 13 Borgensåtaganden TioHundra AB , pensioner NKAB, kommunal borgen reverslån Idrottsföreningar Övriga (bostadsrättsföreningar m fl) Egna hem 40 % av låneskuld SBAB Egna hem 40% av låneskuld AB Balken Finans Sweden Egna hem 40 % av låneskuld BKN Summa borgen Operationella leasingavtal, minimileaseavgifter** Pensionsförpliktelser* " , löneskatt* Totalt *)Specifikation av ansvarsförbindelse avseende pensioner Ingående ansvarsförbindelse Pensionsutbetalningar Nyintjänad pension Ränte- och basbeloppsuppräkningar Sänkning av diskonteringsräntan pensioner Sänkning av diskonteringsräntan löneskatt Förändring av löneskatt Aktualisering Bromsen Övrigt Grundändring Utgående ansvarsförbindelse Norrtäljeanslutning till Norrvatten, Norrtäljes andel av den totala investeringsutgiften Ansvarsförbindelse Fastigo, Roslagsbostäder AB Utgående ansvarsförbindelse **) framtida minimileaseavgifter Fastigheter och anläggningar årliga minimileaseavgifter Inom ett år Senare än ett år men inom fem år Senare än fem år Mars-15 Mars-14 112 856 390 000 7 379 7 884 1 375 0 119 519 613 457 919 995 553 241 521 2 214 606 98 614 390 000 8 375 7 062 1 842 1 48 505 942 561 386 1 028 241 249 452 2 523 534 1 239 413 -11 216 4 920 9 514 -457 -1 539 -4 920 1 359 1 237 074 1 293 130 -10 689 3 421 96 -3 792 771 -4 920 -324 1 277 693 1 237 074 1 277 693 131 227 209 439 117 253 84 733 210 266 266 387 Norrtälje kommun har som medlem i Kommuninvest ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige ABs samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som var medlemmar i Kommuninvests ekonomiska föreningar har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan 59 samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianskpråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive i Kommuninvest ekonomiska förening KASSAFLÖDESANALYS (tkr) Den löpande verksamheten Årets resultat Justeringar för ej likviditetspåverkande poster, not 1 Minskning av avsättningar pga. Utbetalningar Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Minskning av långfristiga fordringar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Mars-15 Mars-14 7 982 35 247 51 757 33 887 43 229 -853 -24 386 9 555 27 545 85 644 19 427 -1 523 3 257 106 805 -180 -90 044 108 -29 022 30 219 -773 -122 890 117 -78 628 -88 919 344 -201 830 Finansieringsverksamheten Amortering av långfristiga skulder Ökning/minskning långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 60 028 60 028 -555 000 643 629 88 629 Kassaflöde för perioden -1 346 -6 396 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut Förändring 6 802 5 456 -1 346 5 120 4 816 -304 Not 1 Specifikation av ej likviditetspåverkande poster Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar Resultat avyttring av anläggningstillgångar 34 471 601 175 32 617 1 065 205 60 Resultaträkning per nämnd Kommunstyrelse Intäkt Kostnad Netto 2015 Budget janmars 23,6 -68,0 -44,5 Överförmyndaren Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Resultaträkning nämnder, mnkr Val- och förtroendemannanämnd Teknik- och klimatnämnd* Bygg- och miljönämnd Kultur- och fritidsnämnd Socialnämnd Barn- och skolnämnd Utbildningsnämnd Sjukvårds- och omsorgsnämnd Summa nämnder 2015 2015 Utfall Avvikelse jan-mars 2015 2015 2015 Budget Prognos Avvikelse helår utfall 20,1 -66,1 -46,0 -3,5 2,0 -1,5 94,3 -277,6 -183,3 92,8 -277,8 -185,1 -1,5 -0,3 -1,8 2014 Utfall janmars 175,5 -235,9 -60,4 0,3 -1,6 -1,3 0,0 -1,8 -1,8 -0,3 -0,2 -0,5 1,0 -6,2 -5,2 1,5 -8,0 -6,5 0,5 -1,8 -1,3 0,1 -2,3 -2,2 0,0 0,2 0,2 154,0 -188,6 -34,6 8,8 -11,2 -2,4 3,3 -35,8 -32,5 9,1 -51,6 -42,6 22,9 -260,1 -237,1 7,1 -71,0 -63,9 393,1 -637,6 -244,5 622,1 -1325,3 -703,2 0,0 0,1 0,1 148,8 -174,4 -25,6 11,0 -10,1 0,9 5,1 -36,0 -30,8 9,4 -58,7 -49,3 19,9 -260,9 -241,0 5,4 -66,4 -61,0 388,0 -614,5 -226,4 607,7 -1288,7 -681,0 0,0 0,0 0,0 -5,2 14,2 9,0 2,2 1,1 3,3 1,9 -0,2 1,7 0,3 -7,1 -6,7 -3,1 -0,8 -3,9 -1,7 4,6 2,9 -5,1 23,1 18,0 -14,4 36,6 22,2 0,0 -0,6 -0,6 646,8 -750,8 -104,0 31,2 -46,2 -15,0 14,0 -133,6 -119,6 36,3 -209,7 -173,4 91,7 -1 061,7 -970,0 28,3 -282,7 -254,4 1 558,2 -2 579,5 -1 021,3 2 501,7 -5 348,4 -2 846,7 0,0 -0,6 -0,6 630,6 -733,7 -103,1 31,6 -45,4 -13,7 14,0 -133,6 -119,6 36,9 -227,2 -190,3 91,0 -1 065,3 -974,3 29,7 -283,1 -253,4 1 575,2 -2 596,2 -1 021,0 2 503,2 -5 370,8 -2 867,6 0,0 0,9 0,0 -0,2 0,0 0,7 -16,2 0,0 17,1 -0,1 0,9 -0,1 0,5 11,4 0,8 -12,3 1,3 -0,9 0,0 2,8 0,0 -30,7 0,0 -27,9 0,6 9,2 -17,5 -50,7 -16,9 -41,5 -0,7 32,1 -3,6 -252,3 -4,3 -220,2 1,5 8,9 -0,4 -70,5 1,0 -61,6 17,0 370,7 -16,7 -575,3 0,3 -204,6 1,6 611,6 -22,4 -1 230,3 -20,9 -618,7 61 Ord och begreppsförklaringar Anläggningstillgångar Fastigheter och inventarier som ska användas en längre period. Delas upp i materiella tillgångar, till exempel inventarier, utrustning, mark och byggnader och immateriella tillgångar, till exempel IT-system. Extraordinära intäkter/kostnader Saknar tydligt samband med ordinarie verksamhet och är av sådan art att de inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår till väsentliga belopp. Löneskatt Arbetsgivarens skatt på pensionsförmåner till anställda. Ansvarsförbindelse Upplysningspost som finns med till balansräkningen, inom linjen, men som inte ingår i balansräkningens siffror. Finansiellt leasingavtal Äganderätten kan övergå till leasetagaren (kommunen), vilket innebär att de ekonomiska risker och fördelar som är förknippat med ägandet också övergår. Omsättningstillgång Tillgångar som förväntas innehas under kort tid, exempelvis kundfordringar och förråd. Tillgångarna kan snabbt omsättas till likvida medel. Avkastning Lönsamhet Juridisk person Juridisk term för sammanslutning som äger en rättskapacitet, exempelvis Aktiebolag. Operationellt leasingavtal Ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal. Avskrivning Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela anskaffningskostnaden över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Jämförelsestörande poster Resultat av händelser eller transaktioner som inte är extraordinära men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. Periodisering Fördelning av kostnader och intäkter till rätt redovisningsperiod. Avsättning Utgörs av de betalningsförpliktelser som är säkra eller sannolika till sin existens, men det finns osäkerhet beträffande beloppets storlek eller tidpunkten för betalning, till exempel avsättning till pensioner. Kassaflödesanalys Beskriver hur kommunen fått in pengar under året och hur de använts. Resultaträkning Sammanfattar intäkter och kostnader samt visar årets förändring av det egna kapitalet (årets resultat). Balansomslutning Summan av balansräkningens tillgångar eller summan av balansräkningens eget kapital, avsättningar och skulder. Koncernredovisning Sammanställning av resultaträkningar och balansräkningar för olika juridiska personer i vilka Kommunen har ett betydande inflytande. Ger en helhetsbild av ekonomiska åtaganden oavsett i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. Soliditet Visar betalningsförmåga på lång sikt. Soliditet uttrycks vanligen som eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Balansräkning Visar den ekonomiska ställningen vid årets slut uppdelat på tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder. Kortfristiga fordringar och skulder Fordringar och skulder som ska betalas inom ett år. Bokfört värde Det värde som en tillgång är upptagen till i bokslutet. Likvida medel Pengar i kassa, på bank och giro samt kortfristiga placeringar i värdepapper. Eget kapital Skillnaden mellan tillgångar och skulder och avsättningar. Kommunens egna kapital består av anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar för stadigvarande bruk) och rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift- och investeringsändamål). Likviditet Visar betalningsförmåga på kort sikt. 62 Redovisningsprinciper Redovisningen har upprättats i överensstämmelse med Lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed med gällande rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Använda redovisningsprinciper framgår nedan och i de fall undantag förekommer, redovisas de under respektive punkt. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar består av mark, byggnader, anläggningar, maskiner och inventarier. Som investering avses anskaffning av tillgång med viss varaktighet, tre år eller längre och ett visst anskaffningsvärde, minst 1/2 prisbasbelopp (22 200 kr för år 2014). Sådana investeringar ska redovisas som en tillgång och inte kostnadsföras omgående. Anläggningstillgången värderas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för planmässiga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I de fall då hela eller delar av tillgångens anskaffningsvärde finansieras med bidrag reduceras tillgångens anskaffningsvärde med bidragets storlek. Avskrivningar Avskrivningar är månadsvisa värdeminskningar vilka fördelas på tillgångens nyttjandeperiod. Det vill säga den tid som tillgången förväntas kunna användas. Avskrivningen påbörjas när investeringen tas i bruk. För byggnader sker det i normalfallet i samband med slutbesiktning. Avskrivningstiderna bygger på idéskrift från RKR och i Norrtälje Kommun ser det ut enligt följande: Mark, byggnader och anläggningar 33 år Maskiner och inventarier 3 - 5 år VA-anläggningar 25 år Komponentavskrivningar tillämpas från och med 2014 på anläggningar med bokfört värde överstigande 25 mnkr. Skatteintäkter Skatten periodiseras och redovisas det år den beskattningsbara inkomsten intjänats av de skattskyldiga. Den redovisade skatteintäkten består av tre olika delar: 1. Preliminära skatteinbetalningar som kommit kommunen tillgodo under året. 2.Prognos för slutavräkning från Sveriges Kommuner och Landsting. 3. Skillnaden mellan den slutliga taxeringen och redovisade skatteintäkten för föregående år. Avsättningar (balanskrav) Kommunen har Rådet för Kommunal Redovisnings rekommendation nummer 10.2 från september 2011 avseende Avsättningar och ansvarsförbindelser som utgångspunkt. Kommunen har från och med årsredovisningen 2012 beslutat att införa en mer rättvisande redovisning av de avsättningar som tidigare endast redovisades i förvaltningsberättelsens avsnitt avseende avstämning mot balanskravet. För att ge en mer rättvisande bild har kommunen bokfört gjorda avsättningar enligt balanskravsuppställningen under övriga avsättningar i balansräkningen. Pensionsutfästelser Årets intjänade pensionsförmåner, redovisas som avsättning respektive kortfristig skuld (individuella delen) i balansräkningen. Pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen. Finansiell analys Norrtälje kommun använder sig av en finansiell analysmodell, RK-modellen, vars målsättning är att klargöra huruvida kommunen har en god ekonomisk hushållning eller inte. Modellen bygger på perspektivet resultat-kapacitet samt riskkontroll. Lånekostnader Lånekostnader (räntor) hänförliga till redovisningsåret har skuldförts och belastar 2014 års redovisning. Kundfordringar Fordringar på kunder bedöms som som osäkra när fordran är äldre än 6 månader. Skuld till personalen Kommunens skuld till personalen i form av semesterlöneskuld, ej kompenserad övertid samt tillhörande upplupen arbetsgivaravgift, har värderats och redovisats som avsättning enligt löneläget och aktuellt popålägg. Koncernen Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att kommunens (moderbolagets) bokförda värde på aktier i dotterbolaget eliminerats mot dotterbolagets egna kapital vid förvärvet. Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. Lagrets värde Lager och förråd värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och det verkliga värdet på balansdagen. 63 64