Piano Dettagliato degli Obiettivi
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Piano Dettagliato degli Obiettivi
COMUNE DI FANO PROVINCIA DI PESARO E URBINO DIREZIONE GENERALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE Piano Dettagliato degli Obiettivi SETTORE 1°- RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE Responsabile: PIETRO CELANI Referente Politico: SEVERI RICCARDO (Società Partecipate) LUCA SERFILIPPI (Risorse Umane e Tecnol.) STEFANO AGUZZI (Appalti e Contratti) P.D.O. 2012 1 RIEPILOGO OBIETTIVI SETTORE 1°- RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE OB.01 PROGETTO "GEOINFO" 24.01.30 SIC - Sistema informativo comunale (C.d.C. 21.05.000001 PROGETTO CATASTO E TRIBUTI) OB.02 CESSIONE QUOTA DI ASET S.P.A. 24.01.50 Società partecipate (C.d.C. 20.03.000001 SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE) OB.03 REVISIONE REGOLAMENTO CONTRATTI 24.01.40 Appalti e contratti (C.d.C. 25.02.000001 SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI) OB.04 IMPLEMENTAZIONE NUOVO SOFTWARE UFF.STIPENDI 24.01.20 U.O. Personale - Trattamento economico (C.d.C. 20.02.000001 GESTIONE RISORSE UMANE) OB.05 CONCORSI DIRIGENZA 24.01.10 U.O. Personale - Trattamento giuridico (C.d.C. 20.02.000001 GESTIONE RISORSE UMANE) 2 24.01 SETTORE 1°- RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE OB.01 PROGETTO "GEOINFO" 24.01.30 SIC - Sistema informativo comunale (2130) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: PIETRO CELANI SEVERI RICCARDO 24.01.30 SIC - Sistema informativo comunale Centro di Costo: PROGETTO CATASTO E TRIBUTI Con C.C.364 del 19/12/2011il Comune di Fano ha reinternalizzato le attività di recupero Peso assegnato: delle entrate tributarie ed extratributarie con contestuale affidamento a società 25,00 % strumentale "in house" (Aset Holding).Pertanto si rileva necessario costituire una Banca dati comunale unica ed integrata attraverso le seguenti attività: 1)collegamento di tutte le planimetrie catastali con la rispettiva unità immobiliare (SIC) ;2)recupero delle informazioni riportate nei certificati di agibilità (SIC);3) inserimento e utilizzazione banche dati Aset s.p.a. e Aset Holding (SIC) ;4)bonifica della numerazione civica pregressa (Ufficio Toponomastica);5)bonifica della numerazione interna degli uffici plurifamiliari (Ufficio Toponomastica);6)bonifica geometrie poligoni PRG (Ufficio Prg) ;7) verifiche anagrafiche (Ufficio Anagrafe) ;8)verifiche proprietà delle unità immobiliari (Sic ed Aset Holding) Bilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Regolamento banca dati ES G F M A M G L A S O N D Peso Peso attività: £ 25,00 % Previsto Avvio messa a regime catasto strade X Peso attività: £ 10,00 % Previsto Collegamento planimetrie catastali con le unità immobiliari X Peso attività: £ 15,00 % Previsto Inserimento banche dati Aset spa - Aset Holding spa X Peso attività: £ 15,00 % Previsto X 3 Recupero delle informazioni riportate nei certificati di agibilità Peso attività: £ 15,00 % Previsto Monitoraggio costante delle attività di tutto il progetto (anche degli altri uffici) con invio di almeno due relazioni al Direttore Generale e Servizio Cdg X Peso attività: £ 20,00 % Previsto X X X X X X X X X RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Torelli Mattia - Cecchini Gloria - Lucia Nigra - Rossetti Federica - Pietro Petrocchi- Orsini Marco – Moricoli Gilberto – Zuccarini Stefano – Miccoli Pia Maria OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Intersettorialità: Ufficio toponomastica , Ufficio PRG, Ufficio Anagrafe Data: ___________________ 4 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente PIETRO CELANI SEVERI RICCARDO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 5 24.01 SETTORE 1°- RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE OB.02 CESSIONE QUOTA DI ASET S.P.A. 24.01.50 Società partecipate (2132) Obiettivo di Strategico Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: PIETRO CELANI SEVERI RICCARDO 24.01.50 Società partecipate Centro di Costo: SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE Predisposizione atti per gara cessione di almeno il 40% Aset spa ai sensi dell'art.4 del Peso assegnato: D.L.n.138/2011 r art.25 del D.L.n.1/2012 27,00 % Bilancio Pluriennale 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività ES Relazione ipotesi giuridiche G F M A M G L A S O N D Peso Peso attività: £ 20,00 % Previsto Delibera di Consiglio Comunale per Alienazione di almeno 40% Aset spa X Peso attività: £ 30,00 % Previsto Pubblicazione Bando X Peso attività: £ 50,00 % Previsto X RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: 6 SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Determina n.2752/2011-Imp.1851/2011 € 12.585,64 affidamento consulenza esterna alla soc.Publitecnica Voce di bilancio 1018.317.10 Totale Spesa: Anno e numero 2011 1851.000.00.00.00 Descrizione Impegni Ampliamento consulenza alla Soc. Pubblitecnica consulenza e formazione srl di Brescia relativamente al riposizionamento della governance dei spl in relazione all'art.4 del D.L.n.138/2011. Importo 12.585,64 Personale Impiegato: Panaroni Giuseppina - Cazzola Paola - Tonti Donatella - Paola Pedini - Bruni Simonetta - Renzi Antonietta OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Intersettorialità: Ambiente :supporto redazione disciplinare relativo all'igiene Ambientale .Aset spa:supporto relativo al disciplinare di gara ;Aset Holding:supporto proble.amm.relative agli "assets"patrimoniali dei serv.pubblic.coinvolti Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente PIETRO CELANI SEVERI RICCARDO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 7 24.01 SETTORE 1°- RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE OB.03 REVISIONE REGOLAMENTO CONTRATTI (2133) Obiettivo di Mantenimento 24.01.40 Appalti e contratti Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: PIETRO CELANI STEFANO AGUZZI 24.01.40 Appalti e contratti Centro di Costo: SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI Adeguamento alla giurisprudenza prevalente e alle novità introdotte in materia del Peso assegnato: legislatore. 10,00 % Bilancio Pluriennale 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività ES Predisposizione modifiche e relativa approvazione da parte del C.C. G F M A M G L A S O N D Peso Peso attività: £ 100,00 % Previsto X RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Cazzola Paola - Renzi Antonietta 8 OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Intersettorialità: Segreteria Generale - Avvocatura per supporto giuridico normativo Descrizione Collaborazione esterna con Avv.Federico Romoli Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente PIETRO CELANI STEFANO AGUZZI VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 9 24.01 SETTORE 1°- RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE OB.04 IMPLEMENTAZIONE NUOVO SOFTWARE UFF.STIPENDI 24.01.20 U.O. Personale - Trattamento economico (2134) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: PIETRO CELANI SERFILIPPI LUCA 24.01.20 U.O. Personale - Trattamento economico Centro di Costo: GESTIONE RISORSE UMANE Sostituzione attuale software in dotazione all'ufficio stipendi. Bilancio Pluriennale Peso assegnato: 12,00 % 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Individuazione software - hause ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 20,00 % Previsto Installazione £ 20,00 % X X X X X X X Peso attività: £ 30,00 % Previsto Avvio nuova procedura giuridico X Peso attività: Previsto Avvio nuova procedura stipendi Peso X Peso attività: £ 30,00 % Previsto X 10 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Delibera Giunta n.487/2011 Cap.2012.502.03 imp.2015/2009 € 23.500,00 Importo Assegnato Totale Spesa: Anno e numero 2009 2015.000.00.00.00 Descrizione Impegni FORNITURA ED IMPIANTO NUOVO SOFTWARE PER TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL PERSONALE (FINANZIAMENTO AVANZO C/C 2008 FONDI NON VINCOLATI)-- Importo 23.500,00 Personale Impiegato: Tassi Maria Luisa - Valentini Luca - Panaroni Sonia - Pierpaoli Susanna - Tomassoni Chiara - Milva Filippini Pagnetti Cecilia - Stefano Nardini - Di Demetrio Gino - Maria Falconi - Bartoloni Daniela - Tebaldi Emanuela Andreoli Daniele Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente PIETRO CELANI SERFILIPPI LUCA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 11 24.01 SETTORE 1°- RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE OB.05 CONCORSI DIRIGENZA 24.01.10 U.O. Personale - Trattamento giuridico (2135) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: PIETRO CELANI SERFILIPPI LUCA 24.01.10 U.O. Personale - Trattamento giuridico Centro di Costo: GESTIONE RISORSE UMANE Avvio copertura a tempo indeterminato di posizioni dirigenziali ed integrazioni e Peso assegnato: modifiche al regolamento relativo alle regole per i criteri di accesso dall'esterno sulla 20,00 % base degli obblighi normativi in vigore. Bilancio Pluriennale 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Modifiche regolamentari ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 20,00 % Previsto Pubblicazione bandi di mobilità X Peso attività: £ 30,00 % Previsto Eventuale pubblicazione bandi concorsi pubblici (con priorità Servizi Sociali) Peso X Peso attività: £ 40,00 % Previsto X X X Indicatori: N.3 bandi di concorso entro l'anno Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 3,00 a 2,00 Da 1,00 a 0,00 10,00 0,00 12 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo 1012.303.01 S Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Compensi commissioni esaminatrici affidamento esterno procedure concorsuali (Concorsi dirigenti). € 20.000,00 Totale Spesa: € 20.000,00 Personale Impiegato: Valentini Luca - Panaroni Sonia Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente PIETRO CELANI SERFILIPPI LUCA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 13 COMUNE DI FANO PROVINCIA DI PESARO E URBINO DIREZIONE GENERALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE Piano Dettagliato degli Obiettivi SETTORE 2° SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI Responsabile: LUE' VERRI DANIELA Referente Politico: SILVESTRI MICHELE (Servizi Demografici) SINDACO (Servizi Interni) P.D.O. 2012 14 RIEPILOGO OBIETTIVI SETTORE 2° SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI OB.01 REALIZZAZIONE CARTA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E INTERNI 24.02.20 Anagrafe - Elettorale - AIRE (C.d.C. 36 ANAGRAFE ELETTORALE) OB.02 REGOLAMENTI: GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICODISCIPLINA DELL'ALBO PRETORIO - APPLICAZIONE TARIFFE PER ACCESSO ATTI 24.02.12 Archivio e protocollo (C.d.C. 25.03.000001 ARCHIVIO E PROTOCOLLO) OB.03 ATTIVAZIONE REGISTRAZIONE AUTONOMA POSTA IN ENTRATA E USCITA E OTTIMIZZAZIONE TEMPI DI RISPOSTA AL CITTADINO 24.02.40 Ufficio ISTAT - INA SAIA - CEI (C.d.C. 36.04.000001 SERVIZIO STATISTICO) 15 24.02 SETTORE 2° SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI OB.01 REALIZZAZIONE CARTA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E INTERNI 24.02.20 Anagrafe - Elettorale - AIRE (2037) Obiettivo di Strategico Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: LUE' VERRI DANIELA SILVESTRI MICHELE – STEFANO AGUZZI 24.02.20 Anagrafe - Elettorale - AIRE Centro di Costo: ANAGRAFE ELETTORALE Realizzazione della carta dei servizi demografici e interni che individui e descriva in Peso assegnato: maniera analitica i singoli servizi erogati da ogni ufficio appartenente al Settore II° 50,00 % nonchè delinei modalità e tempistiche di presentazione delle relative istanze o richieste da parte del cittadino utente nonchè di risposta da parte della p.a. Inoltre si procederà a dare idonea pubblicità cartacea e telematica alla carta dei servizi elaborata e verrà aggiornato lo spazio del portale web istituzionale riferito ai propri uffici sia inserendo la carta dei servizi che tutta la relativa modulistica Bilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Analisi contesto operativo. Predisposizioni schede descrittive aventi ad oggetto i singoli servizi con indicazione delle modalità e delle tempistica. Predisposizione modulistica aggiornata alla luce delle ultime innovazioni legislative ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 30,00 % Previsto Realizzazione progetto grafico carta dei servizi e schede web con allegata modulistica online da presentare al cittadino X X X X X X X X X Peso attività: £ 35,00 % Previsto Pubblicazione e stampa carta dei servizi da distribuire al cittadino Peso X X X X X X X Peso attività: £ 35,00 % Previsto X 16 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Creazione immagine (logo) e stampa carta dei servizi demografici e interni - n.5.000/10.000 copie € 5.000 residui passivi impegno 1263/2011 e fondi 2012 acquisto beni e servizi per anagrafe voce 1010702101720302 importo ancora da definire Totale Spesa: Anno e numero 2011 1263.000.00.00.00 Descrizione Impegni Acquisto di materiale da consumo per il servizio Anagrafe. Importo 6.000,00 Personale Impiegato: Bucciolini Lorena - Letizia Simoncini - Oliva Lucia - Carini Antonella - Falcioni Nicoletta - Carotti Anna Giommi Luigi - Palazzi Antonella - Cesarini Rosanna - Serfilippi Patrizia - Ragaini Claudio - Piergiorgio Zaffini - Luca Apricena - Carnaroli Anna Maria - Girelli Elide - Baldelli Anna Rita - Fabbri Michel - Biagetti Paola Giziana Rosa - Ceccolini Cesarina - Patrizia Allegrezza - Faroni Glauco - Celesti Cristina - Pedini Francesco Lombardi Stefania - Frascella Maria - Lucarelli Mariangela - Sorcinelli Barbara - Cirioni Mara - Pianosi Orietta - Bergomi Alberto OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Intersettorialità: Servizio Controllo di Gestione per supporto della valutazione degli elaborati prodotti da ogni Servizio, Servizio portale Web istituzionale e ufficio relazioni con il Pubblico Allegrezza Mauro trasferito alla Polizia Municipale a far data 01/05/2012 con PROVVEDIMENTO N. 762 DEL 26/04/2012 Data: ___________________ 17 Sindaco / Assessore SILVESTRI MICHELE Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente LUE' VERRI DANIELA SINDACO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 18 24.02 SETTORE 2° SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI OB.02 REGOLAMENTI: GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICODISCIPLINA DELL'ALBO PRETORIO - APPLICAZIONE TARIFFE PER ACCESSO ATTI (2042) Obiettivo di Mantenimento 24.02.12 Archivio e protocollo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: LUE' VERRI DANIELA STEFANO AGUZZI 24.02.12 Archivio e protocollo Centro di Costo: ARCHIVIO E PROTOCOLLO I servizi interni provvederanno all'aggiornamento dei seguenti regolamenti: 1- Peso assegnato: Regolamento per la gestione del protocollo informatico dei documenti ed archiviazione 20,00 % 2- Regolamento per la disciplina dell'Albo pretorio informatico 3- Regolamento per l'applicazione delle tariffe per l'esercizio del diritto di accesso ( stampa / riproduzione ) ai documenti dell'amministrazione. L'adozione di tali modifiche rappresenta un ulteriore passo in avanti nell'attività di miglioramento del rapporto con il cittadino-utente, rapporto che costituisce il tratto caratteristico di tutta l'attività comunale ed, in particolare, del lavoro ( già misurato e valutato positivamente dai cittadini nel corso del precedente esercizio) dell'attività svolta dai dipendenti dei servizi demografici ed interni. Il tutto nel perseguimento e raggiungimento - richiesto dallo Stato dei criteri di maggiore efficacia, efficienza e trasparenza amministrativa. Bilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Rivisitazione ed aggiornamento proposta di regolamento per la gestione del protocollo informatico dei documenti ed archiviazione Regolamento per la disciplina dell'Albo pretorio informatico ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 40,00 % Previsto Predisposizione deliberazioni di giunta per l'approvazione del regolamento di applicazione dei costi per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti dell'amministrazione Peso X X X X X X X Peso attività: £ 20,00 % Previsto X X X X X X X 19 Approvazione nuovi regolamenti servizi interni Peso attività: £ 40,00 % Previsto X X X RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Pedini Francesco - Lombardi Stefania - Lucarelli Mariangela - Sorcinelli Barbara - Cirioni Mara - Pianosi Orietta- Aberto Bergomi OSSERVAZIONI DIRIGENTE Allegrezza Mauro trasferito alla Polizia Municipale a far data 01/05/2012 con PROVVEDIMENTO N. 762 DEL 26/04/2012 Data: ___________________ 20 Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente LUE' VERRI DANIELA SINDACO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 21 24.02 SETTORE 2° SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI OB.03 ATTIVAZIONE REGISTRAZIONE AUTONOMA POSTA IN ENTRATA E USCITA E OTTIMIZZAZIONE TEMPI DI RISPOSTA AL CITTADINO 24.02.40 Ufficio ISTAT - INA SAIA - CEI (2173) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: LUE' VERRI DANIELA SILVESTRI MICHELE 24.02.40 Ufficio ISTAT - INA SAIA - CEI Centro di Costo: SERVIZIO STATISTICO Attraverso il protocollo informatico, la Segreteria di Settore, nonché l'ufficio "Rapporti Peso assegnato: con enti", protocolleranno autonomamente tutta la posta in uscita ed in entrata dei 30,00 % servizi facenti capo al settore, in particolare tutte le pratiche in entrata relative alle iscrizioni, cancellazioni e variazioni anagrafiche assegnandole in tempo reale agli ufficiali d'anagrafe, che avranno il compito di disporre entro due giorni dal ricevimento della domanda le variazioni anagrafiche richieste. In tal modo l'interessato potrà ottenere il certificato di residenza ed usufruire degli effetti giuridici che l'iscrizione anagrafica è in grado di produrre. Le dichiarazioni anagrafiche potranno essere inviate dal cittadino su apposita modulistica pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno, anche tramite posta, fax, pec, firma digitale, oltre che presentandosi direttamente allo sportello anagrafico. L'ufficio assolverà anche ai compiti di controllo delle dichiarazioni ex artt.46-47 D.P.R. 445/2000 Bilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Analisi di fattibilità del progetto con gli attuali sistemi-Organizzazione dell'ufficio ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 10,00 % Previsto Acquisizione metodologia protocollazione posta cartacea in entrata e in uscita Peso X X Peso attività: £ 10,00 % Previsto X X 22 Attivazione protocollazione pec ed assegnazione pratiche ai vari uffici demografici con rilievo particolare a quelle relative alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni anagrafiche Peso attività: £ 20,00 % Previsto Controllo tempi di risposta procedure anagrafiche Peso attività: £ 10,00 % Previsto Entrata a regime del servizio ed inizio verifiche a campione su dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46-47 D.P.R. n. 445/2000. X X X X X X X X X X X X X X X X X X Peso attività: £ 10,00 % Previsto X X X X X X X X X Indicatori: procedure anagrafiche evase nei tempi / totale procedure anagrafiche richieste Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 80,00 Da 79,00 a 50,00 20,00 0,00 N. protocolli in entrata e in uscita registrati autonom./N. totale dei protocolli in arrivo e in entrata Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 80,00 Da 79,00 a 50,00 10,00 0,00 % delle verifiche a campione che si prevede di effettuare sul totale delle dichiarazioni sostitutive pervenute Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 80,00 Da 79,00 a 50,00 10,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: 23 SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Letizia Simoncini - Serfilippi Patrizia OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Servizio Protocollo e Sic Descrizione TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA: Serv. Protocollo per istruzione sulla metodologia utilizzata per la protocollazione pratiche in arrivo e Sic per la protocollazione pec,smistamento nei vari uffici e creazione fascicoli elettronici pratiche Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente LUE' VERRI DANIELA SILVESTRI MICHELE VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 24 COMUNE DI FANO PROVINCIA DI PESARO E URBINO DIREZIONE GENERALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE Piano Dettagliato degli Obiettivi SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI Responsabile: MANTONI DANIELA Referente Politico: SEVERI RICCARDO P.D.O. 2012 25 RIEPILOGO OBIETTIVI SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI OB.01 PROSECUZIONE COORDINAMENTO E CONTROLLO APPLICAZIONE NORMATIVA SULLA TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI EX LEGGE 136/2011 24.03.10 Servizio Ragioneria (C.d.C. 30.02.000001 RAGIONERIA SERVIZIO STAFF) OB.02 PROSECUZIONE COORDINAMENTO GRUPPO DI LAVORO PER PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DI MANDATO 2009/2014 24.03.10 Servizio Ragioneria (C.d.C. 30.02.000001 RAGIONERIA SERVIZIO STAFF) OB.03 ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE: DECRETO ATTUATIVO SUI FABBISOGNI STANDARD 24.03.10 Servizio Ragioneria (C.d.C. 30.02.000001 RAGIONERIA SERVIZIO STAFF) OB.04 BILANCIO SEMPLIFICATO ON LINE 24.03.10 Servizio Ragioneria (C.d.C. 30.01.000001 UFFICI RAGIONERIA) OB.05 NUOVO AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI 24.03.20 Economato (C.d.C. 31.02.000001 ECONOMATO) OB.06 REGOLARE ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AL SERVIZIO ECONOMATO DAL REGOLAMENTO CON RISORSE UMANE INVARIATE 24.03.20 Economato (C.d.C. 31.02.000001 ECONOMATO) OB.07 ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO DEMANIALE DI CUI AL D.LGS.85/2010 24.03.30 Servizio Patrimonio (C.d.C. 31.03.000001 PATRIMONIO) 26 OB.08 VERIFICA CONOSCITIVA DEI CREDITI DELL'UFFICIO PATRIMONIO GIA' ISCRITTI A RUOLO PER LOCAZIONI 24.03.30 Servizio Patrimonio (C.d.C. 31.03.000001 PATRIMONIO) OB.09 PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA PER ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI DI CUI AL PIANO DELLE ALIENAZIONI 24.03.30 Servizio Patrimonio (C.d.C. 31.03.000001 PATRIMONIO) OB.10 RISCOSSIONE E GESTIONE IMPOSTA IMU E PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO 24.03.40 Servizio Tributi (C.d.C. 22.02.000001 I.C.I.) OB.11 RISCOSSIONE E GESTIONE DELL'ENTRATA DERIVANTE DALLA TIA TRIBUTARIA DA EFFETTUARSI IN C/TESORERIA COMUNALE 24.03.40 Servizio Tributi (C.d.C. 22.02.000005 ALTRI TRIBUTI) 27 24.03 SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI OB.01 PROSECUZIONE COORDINAMENTO E CONTROLLO APPLICAZIONE NORMATIVA SULLA TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI EX LEGGE 136/2011 (2174) Obiettivo di Mantenimento 24.03.10 Servizio Ragioneria Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: MANTONI DANIELA SEVERI RICCARDO 24.03.10 Servizio Ragioneria Centro di Costo: RAGIONERIA SERVIZIO STAFF La legge n. 136/2010 modificata dalla Legge n. 217/2010 ha introdotto l'obbligo di tracciare i Peso assegnato: pagamenti relativi a contratti, subcontratti e subappalti, e concessioni di finanziamento 6,00 % pubblico, relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. La necessita' di avere i tre nuovi dati ("c/c dedicato", codice CIG e CUP ) parte gia' dal momento di caricamento della fattura, quindi l'Ufficio Contabilita' Fiscale deve procedere alla richiesta ai vari Uffici Comunali dei dati mancanti ed inserirli in sede di caricamento delle fatture. In sede di liquidazione l'Ufficio Spesa della Ragioneria ha poi l'incombenza di verificare che nei provvedimenti di liquidazioni siano indicate tutte le informazioni di cui sopra ed eventualmente di valutare il non assoggettamento della spesa alla normativa in argomento, provvedendo a richiedere all'Ufficio periferico di modificare od integrare le informazioni fornite. L'Ufficio Mandati infine deve verificare che le informazioni siano presenti sui mandati. Bilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività ES Richiesta, da parte dell'Ufficio Contabilita' Fiscale, a tutti gli Uffici comunali dei dati "CONTO CORRENTE DEDICATO" C.I.G. - C.U.P. da indicare sulle fatture per poi procedere al caricamento degli stessi sul programma Cityware £ G F M A M G L A S O N D Peso attività: 20,00 % Previsto Verifica che nei provvedimenti di liquidazioni siano indicati tutte le informazioni di cui sopra e/o valutazione sulla correttezza dell'indicazione della formula di non assoggettamento della spesa alla normativa in argomento Peso X X X X X X X X X X X X Peso attività: 30,00 % £ Previsto X X X X X X X X X X X X 28 Verifica da parte dell'Ufficio Mandati che le informazioni precedentemente caricate siano riportate sui mandati di pagamento Peso attività: 20,00 % £ Previsto X X X X X X X X X X X X Indicatori: N. richieste ed inserimenti sulle fatture dei dati relativi a C/C DEDICATO-CIG-CUP Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 6.000,00 a 4.000,00 Da 3.999,00 a 2.000,00 10,00 0,00 N. provvedimenti di liquidazione da controllare e/o integrare e modificare con C/C DEDICATOCIG-CUP Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 300,00 a 200,00 Da 199,00 a 100,00 10,00 0,00 N. mandati da controllare relativamente all'indicazione di C/C DEDICATO-CIG-CUP Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 6.000,00 a 4.000,00 Da 3.999,00 a 2.000,00 10,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: 29 Personale Impiegato: Tiberi Angelo - Marchetti Michela - Tazzari Anna - Vitali Egisto - Tallevi Arianna - Zacchilli Mariella Angeletti Lorena - Bucchi Daniela - Ferri Roberta - Pazzaglia Fenisia - Romina Bozzi - D'angelo Floriana Corinaldesi Sara - Vitali Elisabetta - Rovinelli Egizia - Belli Cristina - Gazzola Luisa Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente MANTONI DANIELA SEVERI RICCARDO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 30 24.03 SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI OB.02 PROSECUZIONE COORDINAMENTO GRUPPO DI LAVORO PER PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DI MANDATO 2009/2014 24.03.10 Servizio Ragioneria (2039) Obiettivo di Strategico Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: MANTONI DANIELA SEVERI RICCARDO 24.03.10 Servizio Ragioneria Centro di Costo: RAGIONERIA SERVIZIO STAFF L'Amministrazione Comunale ha come obiettivo, nel proprio programma di mandato, Peso assegnato: l’elaborazione del Bilancio Sociale quale esito di un processo con il quale la stessa rende 12,00 % conto delle scelte, delle attività , dei risultati e dell’impiego di risorse in un dato periodo, in modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio giudizio su come l’amministrazione interpreta e realizza la sua missione istituzionale e il suo mandato. Il Bilancio Sociale sara' predisposto dal gruppo di lavoro nominato dal Direttore Generale, con la consulenza tecnica di un soggetto esterno esperto in materia.Il Servizio Ragioneria coordinerà il gruppo di lavoro e si occuperà della parte relativa alle risorse economico-finanziarie e dotazione patrimoniale secondo le indicazioni fornite dall’incaricato esterno esperto in materia. Bilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Ultimazione dei lavori rimasti in sospeso relativamente alle schede anno 2010 e riguardanti l'area sociale e l'area Sviluppo economico del territorio ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 5,00 % Previsto Costruzione insieme ai consulenti esterni della scheda di rilevazione dei dati da rendicontare per l'anno 2011 e da somministrare ad ogni dirigente X Peso attività: £ 5,00 % Previsto Raccolte delle schede in questione, e invio consulente esterno per verificare l'idoneità delle rendicontazioni inserite e in particolare degli indicatori e stakeholder indicati Peso X Peso attività: £ 5,00 % Previsto X X 31 Fornitura dati contabili richiesti (dati relativi alle risorse economico-finanziarie e patrimoniali e a supporto degli uffici) Peso attività: £ 15,00 % Previsto Bozza di rendicontazione sociale da valutare da parte di ogni singolo dirigente prima della pubblicazione X X X Peso attività: £ 15,00 % Previsto Redazione finale Bilancio Sociale di Mandato X X Peso attività: £ 30,00 % Previsto X Indicatori: N. schede rilevazione dati raccolte/n. schede inviate Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 70,00 Da 69,00 a 50,00 10,00 0,00 N. incontri con gli stakeholders interni ed esterni Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 3,00 a 2,00 Da 1,00 a 0,00 15,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Impegno 1490/2010 € 12.000 nel Peg del Settore Primo per incarico esterno alla Soc. Strategic Consulting S.a.S. Totale Spesa: Personale Impiegato: Tiberi Angelo - Belli Cristina - Vitali Elisabetta - D'angelo Floriana 32 Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente MANTONI DANIELA SEVERI RICCARDO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 33 24.03 SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI OB.03 ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE: DECRETO ATTUATIVO SUI FABBISOGNI STANDARD (2040) Obiettivo di Mantenimento 24.03.10 Servizio Ragioneria Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: MANTONI DANIELA SEVERI RICCARDO 24.03.10 Servizio Ragioneria Centro di Costo: RAGIONERIA SERVIZIO STAFF Dal 2011 il Servizio è stato coinvolto in base alla L. 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Peso assegnato: governo in materia di Federalismo Fiscale", nello studio e nella predisposizione della 6,00 % documentazione necessaria al fine di ottemperare a quanto previsto dai decreti attuativi sul federalismo fiscale ed in particolare a quello in materia di determinazione dei costi standard e dei fabbisogni standard di Comuni, Città Metropolitane e Province.Tale decreto disciplina la determinazione del fabbisogno standard per Comuni e Province limitatamente alle spese per funzioni fondamentali, nonché la predisposizione di indicatori per la definizione di obiettivi di servizio, superando così il criterio della spesa storica. Per l’anno 2012 le funzioni fondamentali identificate per i Comuni sono quelle relative alla Istruzione Pubblica. Per tale funzione, dovrà essere compilato apposito questionario predisposto da IFEL. Bilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Formulazione richiesta dati non contabili agli uffici di competenza, incontri con i vari uffici per concordare i criteri di riparto delle spese generali e compilazione dei quadri di competenza dell’ufficio ragioneria. ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 30,00 % Previsto Elaborazione del questionario ed invio definitivo Peso X X X X X X X X X X Peso attività: £ 70,00 % Previsto X X X X X X X X X X 34 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Tiberi Angelo - Belli Cristina - Vitali Elisabetta Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente MANTONI DANIELA SEVERI RICCARDO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 35 24.03 SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI OB.04 BILANCIO SEMPLIFICATO ON LINE 24.03.10 Servizio Ragioneria (2131) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: MANTONI DANIELA SEVERI RICCARDO 24.03.10 Servizio Ragioneria Centro di Costo: UFFICI RAGIONERIA Si tratta di elaborare un documento che riporti in maniera semplificata e anche in Peso assegnato: formato grafico i dati principali del bilancio di previsione dell'anno 2012, e che sia di 10,00 % facile lettura per i cittadini. Tale documento verrà reso pubblico tramite inserimento sul portale dell'Ente, e costituirà un ulteriore passo avanti del processo di trasparenza della Pubblica Amministrazione. Bilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività ES Studio e predisposizione documento da pubblicare G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 50,00 % Previsto Pubblicazione sul sito Peso X Peso attività: £ 50,00 % Previsto X RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: 36 SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Tiberi Angelo - Vitali Elisabetta - Belli Cristina Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente MANTONI DANIELA SEVERI RICCARDO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 37 24.03 SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI OB.05 NUOVO AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI (2043) Obiettivo di Mantenimento 24.03.20 Economato Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: MANTONI DANIELA SEVERI RICCARDO 24.03.20 Economato Centro di Costo: ECONOMATO Si tratta di procedere alla stipula di un nuovo contratto per il servizio di pulizie degli Peso assegnato: uffici, considerato che il contratto stipulato con la Miorelli Service S.p.A. di Mori (TN) 6,00 % per il periodo 01/08/2009 - 31/07/2012 è prossimo alla scadenza. Bilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Analisi fattibilità adesione convenzione Consip ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 10,00 % Previsto Predisposizione atti per adesione o eventuale gara X X Peso attività: £ 35,00 % Previsto Stipula Contratto Peso X X X Peso attività: £ 40,00 % Previsto X X X 38 Indicatori: Nr gg di ritardo per raggiungimento terza attività Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 0,00 a 30,00 Da 60,00 a 90,00 15,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio 1018.303.01 Tipo S Descrizione Voce di Bilancio Servizio pulizia uffici comunali Importo Assegnato € 324.000,00 Totale Spesa: € 324.000,00 Personale Impiegato: Frattini Francesca OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione INTERSETTORIALITA': richiesta collaborazione dei CdR Appalti e Contratti Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente MANTONI DANIELA SEVERI RICCARDO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 39 24.03 SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI OB.06 REGOLARE ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AL SERVIZIO ECONOMATO DAL REGOLAMENTO CON RISORSE UMANE INVARIATE (2044) Obiettivo di Mantenimento 24.03.20 Economato Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: MANTONI DANIELA SEVERI RICCARDO 24.03.20 Economato Centro di Costo: ECONOMATO Garantire il mantenimento degli standard qualitativi del servizio, migliorando anche le Peso assegnato: attività di contabilizzazione delle spese economali attraverso l'inserimento nei rendiconti 8,00 % economali del corretto centro di costo e del periodo temporale di riferimento corretto di ogni tipologia di spesa. Bilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Controllo di cassa revisori (Febbraio Luglio) ES G F M A M G L A S O N D £ 5,00 % Previsto Gare d'appalto e gare cottimo fiduciario £ 5,00 % X X X X X X X X X X X X Peso attività: £ 5,00 % Previsto Polizze assicurative X X X X X X Peso attività: Previsto Determine d'acquisto Peso Peso attività: X X X X X X X X X X X X Peso attività: £ 5,00 % Previsto X X X 40 Denunce sinistri Peso attività: £ 5,00 % Previsto N° registrazioni d'Inventario Peso attività: £ 5,00 % Previsto Provvedimenti di liquidazione X X X X X X X X X X X X Peso attività: £ 5,00 % Previsto N° fatture liquidate X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Peso attività: £ 5,00 % Previsto Indicazione nel Rendiconto Economale del centro di costo preciso della spesa sostenuta e il relativo periodo temporale X X X X X X X X X X X X Peso attività: £ 25,00 % Previsto X X X X X X X X X X X X Indicatori: Gare d'appalto e gare a cottimo fiduciario Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 15,00 a 9,00 Da 8,00 a 6,00 5,00 0,00 Determina d'acquisto Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 30,00 a 15,00 Da 14,00 a 10,00 5,00 0,00 Polizze assicurative stipulate Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 6,00 a 5,00 Da 4,00 a 1,00 5,00 0,00 41 Denunce sinistri Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 200,00 a 150,00 Da 149,00 a 100,00 5,00 0,00 N°registrazioni d'inventario Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 1.000,00 a 500,00 Da 499,00 a 0,00 5,00 0,00 Provvedimenti di liquidazione Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 300,00 a 200,00 Da 199,00 a 100,00 5,00 0,00 N°fatture liquidate Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 2.000,00 a 1.001,00 Da 1.000,00 a 550,00 5,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo 0310.130.01 0332.020.01 0360.090.01 0605.280.04 0605.280.04 E E E E E Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Proventi derivanti da uso bagni pubblici zona Lido. € 700,00 Proventi da distributori automatici di bevande. € 2.824,00 Rimborso di spese contrattuali e d'asta. € 2.500,00 Acqua Aset Teresa Napoli (ex Vitali). € 250,00 Acqua Cooperativa Sistema Museo € 2.000,00 Totale Entrata: € 8.274,00 SPESE collegate: Voce di Bilancio 1011.202.01 1011.203.02 Tipo S S 1011.204.01 S 1011.205.01 S 1011.205.01 S Descrizione Voce di Bilancio Minute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESA DA MONITORARECarburante e piccole spese per auto rappresentanza-SPESA DA MONITORAREArt. 1 Regolamento Economale acquisto carburante e piccole spese per auto rappresentanza in occasione di missioni-SPESA DA MONITORARE- Importo Assegnato € 1.100,00 € 1.000,00 € 600,00 € 3.500,00 € 1.500,00 42 1011.210.02 1011.211.01 S S 1011.306.01 S 1011.309.01 1011.312.01 1011.312.01 S S S 1011.312.01 1011.316.02 1011.317.02 1011.317.02 1011.323.02 1011.323.02 1011.324.02 S S S S S S S 1011.324.02 S 1011.325.01 S 1011.326.01 1011.701.01 1012.201.01 1012.202.01 1012.304.02 1012.305.02 S S S S S S 1012.307.01 S 1012.308.01 1013.201.01 1013.202.01 1013.203.01 S S S S 1013.203.01 1013.204.01 1013.205.01 1013.206.02 1013.301.02 1013.301.02 S S S S S S 1013.301.02 S 1013.304.01 1013.307.01 S S Minute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Art. 1 Regolamento Economale per missioni Sindaco e Assessori Art. 1 Regolamento Economale per lavaggi, autostrade, parcheggi, permesso centro storico di Roma , ecc. per auto rappresentanza-SPESA DA MONITORAREAcqua Spese telefoniche Quote condominiali Centro Civico Marotta Centro Comm.le S. Lazzaro - Centro Comm.le Bellocchi - Centro Comm.le Fenile - Residence "Foro Boario" Acqua Minute spese art. 1 Regolamento Economale Spese telefoniche Minute spese art. 1 Regolamento Economale Spese telefoniche Minute spese art. 1 Regolamento Economale Manifesti per la convocazione del Consiglio Comunale Art. 1 Regolamento Economale per missioni Presidente del Consiglio e Consiglieri Missioni personale Gab. Sindaco art. 1 Regolamento Economale-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Missioni pers. segreteria gen. art. 1 Regolamento Economale-SPESA DA MONITORAREMissioni pers. serv. personale art. 1 Regolamento Economale-SPESA DA MONITORAREVestiario per dipendenti Economato. Minute spese art. 1 Regolamento Economale Carburante-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Spese telefoniche Servizio di magazzinaggio e consegna materiale per manifestazioni indette o patrocinate dal Comune di Fano. Minute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale € 500,00 € 700,00 € 3.000,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 3.000,00 € 11.200,00 € 100,00 € 400,00 € 2.200,00 € 300,00 € 1.350,00 € 250,00 € 4.000,00 € 2.000,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 800,00 € 300,00 € 250,00 € 100,00 € 100,00 € 0,00 € 600,00 € 3.500,00 € 1.000,00 € 1.200,00 € 400,00 € 200,00 € 300,00 € 1.250,00 € 4.305,00 € 1.000,00 € 300,00 43 1013.308.01 S 1013.308.01 1013.309.03 S S 1013.310.01 S 1013.311.01 S 1013.312.01 1013.701.01 1014.201.01 1014.202.01 1014.301.01 1014.301.01 1014.301.01 S S S S S S S 1014.302.01 S 1014.305.01 1014.701.01 1015.202.01 1015.202.01 1015.208.01 S S S S S 1015.208.01 1015.302.01 S S 1015.302.01 1015.303.02 1015.303.02 1015.305.01 1015.307.01 1015.307.01 S S S S S S 1015.307.01 1015.314.01 1015.315.01 1015.316.01 1015.316.01 S S S S S 1015.317.01 S 1015.318.01 1015.701.02 S S Minute spese art. 1 Regolamento Economale Quote condominiali Centro Comm.le S.Orso (Magazzino economale) Minute spese art. 1 Regolamento Economale Missioni pers. serv. finanziario art. 1 Regolamento Economale-SPESA DA MONITORAREMissioni pers. serv. economato art. 1 Regolamento Economale-SPESA DA MONITORAREMissioni pers. controllo di gestione art. 1 Regolamento Economale-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Carburante-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale Acqua Servizio di vigilanza Minute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESE DA MONITORAREMissioni pers. serv. tributi art. 1 Regolamento Economale-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Carburante-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale Acquisto carburanti ufficio demanio-SPESA DA MONITORAREAcqua Quote condominiali Palazzo Gabuccini "Condominio Flaminio R1 e R2" - Centro Comm.le S. Orso (locali Il Girasole e Primo Fiore) - "Condominio La Palma" - Centro Civico Marotta (quota proprietà locali Farmacia ora ASET) - Ex Casa del Latte (Residence Frusaglia). Minute spese art. 1 Regolamento Economale Acqua Minute spese art. 1 Regolamento Economale Acqua Servizio di vigilanza Quote condominiali condominio "Il Chiostro di S. Teresa". Acqua Acqua Minute spese art. 1 Regolamento Economale Acqua Missioni pers. serv. patrimonio art. 1 Regolamento Economale-SPESA DA MONITORAREMissioni pers. demanio art. 1 Regolamento Economale-SPESA DA MONITORAREArt. 1 Regolamento Economale per decreti € 350,00 € 700,00 € 150,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 850,00 € 350,00 € 350,00 € 100,00 € 400,00 € 1.592,00 € 250,00 € 100,00 € 300,00 € 400,00 € 400,00 € 150,00 € 350,00 € 76,00 € 38.000,00 € 300,00 € 500,00 € 100,00 € 500,00 € 2.530,00 € 2.600,00 € 20.000,00 € 6.200,00 € 200,00 € 300,00 € 100,00 € 100,00 € 5.000,00 44 1015.702.01 1015.702.02 S S 1016.201.01 1016.202.01 1016.203.01 1016.301.01 1016.304.01 1016.304.01 1016.304.01 S S S S S S S 1016.305.01 S 1016.307.01 1016.701.01 1017.201.01 1017.203.01 1017.204.01 1017.301.02 1017.302.01 1017.302.01 S S S S S S S S 1017.302.01 1017.303.01 1017.303.01 S S S 1017.303.01 1017.304.02 S S 1017.307.01 S 1017.308.01 S 1017.309.01 1017.401.01 1018.201.01 S S S 1018.201.01 1018.202.01 1018.202.01 S S S 1018.202.01 S 1018.202.01 1018.203.01 S S 1018.206.01 1018.209.01 1018.210.01 1018.211.01 S S S S espropriativi Minute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese Art.1 Regolamento Economale Vestiario per uscieri e dipendenti per ufficio tecnico. Minute spese art. 1 Regolamento Economale Carburante-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Acqua Spese telefoniche Minute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESA DA MONITORAREMissioni pers. uff. tecnico art. 1 Regolamento Economale-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Spese telefoniche Quote condominiali per "Condominio Cametti" (locali S.E.C.) Minute spese art. 1 Regolamento Economale Spese telefoniche Quote condominiali centro Civico Marotta (locali Anagrafe). Minute spese art. 1 Regolamento Economale Missioni pers. serv. anagrafe art. 1 Regolamento Economale-SPESA DA MONITORAREMissioni pers. serv. stato civile art. 1 Regolamento Economale-SPESA DA MONITORAREMissioni pers. serv. elettorale art. 1 Regolamento Economale-SPESA DA MONITORAREAffitto passivo Cametti per SEC Minute spese art. 1 Regolamento Economale Acquisto prodotti igienici (carta igienica, rotoli asciugamani e salviettine) per vari uff. comunali. Minute spese art. 1 Regolamento Economale Spese per stampa buoni pasto. Carta per fotocopie e stampanti - Acquisti per cancelleria varia - Acquisto toner - cartucce e nastri - Acquisto di buste e stampati. Marche segnatasse € 1.000.Reg. Protocollo € 1.000. Minute spese art.1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale € 500,00 € 200,00 € 0,00 € 750,00 € 4.000,00 € 500,00 € 200,00 € 200,00 € 3.000,00 € 300,00 € 650,00 € 1.000,00 € 400,00 € 700,00 € 400,00 € 300,00 € 100,00 € 600,00 € 900,00 € 250,00 € 500,00 € 1.000,00 € 100,00 € 450,00 € 300,00 € 100,00 € 6.380,00 € 500,00 € 10.000,00 € 900,00 € 1.500,00 € 93.900,00 € 0,00 € 1.500,00 € 550,00 € 200,00 € 250,00 € 250,00 45 1018.212.01 1018.212.01 1018.213.02 1018.215.01 S S S S 1018.215.01 1018.217.01 S S 1018.218.01 S 1018.220.01 1018.221.01 S S 1018.301.03 1018.302.01 1018.304.01 1018.305.01 S S S S 1018.305.01 1018.305.01 1018.305.01 1018.306.01 S S S S 1018.306.01 1018.306.01 S S 1018.307.01 1018.308.01 S S 1018.311.01 S 1018.312.01 1018.315.02 1018.318.02 1018.319.01 1018.320.02 S S S S S 1018.321.01 1018.322.01 1018.324.01 S S S 1018.324.01 S 1018.325.01 S 1018.328.02 1018.329.02 1018.337.01 1018.339.01 S S S S Canone abbonamento contratto licenza d'uso Sistema E.L. de "Il Sole 24 Ore". Minute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Carburante-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESA DA MONITORARESpese per acquisto DPI, dispositivi fissi e mobili antincendio, attrezzature di pronto soccorso. Minute spese art. 1 Regolamento Economale Manutenzione dispositivi fissi e mobili antincendio. Acqua Minute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Spese telefoniche utenze servizi comunali diversi. Inserimento numeri telefonici Manutenzione centralino ed apparati. Minute spese art. 1 Regolamento Economale Polizza fideiussoria nodo di scambio (Federservizi Spa) E.225,00 e manutenzione e assistenza alle fotocopiatrici Canon e Olivetti E. 1.000,00. Timbri E. 3.000Targhe E. 2.000 Risk E. 45.000-RC auto E. 35.000-RCT/O E. 420.000-RC Patrimoniale E. 20.000-Regolazioni E. 30.000-Kasko E. 3.000-Infortuni E. 21.000Minute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESA DA MONITORAREServizio di vigilanza edifici comunali. Minute spese art. 1 Regolamento Economale Curia Vescovile di Fano pagamento per legati di culto ex IRAB ed ex ECA Minute spese art.1 Regolamento Economale per pagamento spese di notifica atti ai vari comuni. Minute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Missioni pers. serv. appalti e contratti art. 1 Regolamento Economale-SPESA DA € 1.815,00 € 14.185,00 € 1.300,00 € 3.200,00 € 300,00 € 750,00 € 250,00 € 12.000,00 € 450,00 € 12.000,00 € 7.500,00 € 5.000,00 € 300,00 € 66.500,00 € 6.000,00 € 26.000,00 € 750,00 € 1.225,00 € 5.000,00 € 574.000,00 € 350,00 € 300,00 € 150,00 € 300,00 € 100,00 € 100,00 € 300,00 € 300,00 € 16.203,00 € 60,00 € 5.180,00 € 1.250,00 € 150,00 € 300,00 € 200,00 € 100,00 46 1018.340.01 S 1018.341.01 S 1018.342.01 S 1018.343.01 S 1018.344.01 S 1018.347.02 S 1018.401.01 S 1018.403.02 S 1018.404.02 S 1018.506.02 1018.701.01 1018.703.01 1018.704.01 1018.803.01 1018.805.02 1021.201.01 1021.302.01 1021.302.01 1021.302.01 1021.302.01 1021.302.01 S S S S S S S S S S S S 1021.302.01 S 1021.401.01 1031.202.01 1031.203.01 S S S 1031.203.01 1031.302.01 1031.302.01 1031.302.01 1031.302.01 S S S S S 1031.302.01 S 1031.304.01 1031.308.01 S S MONITORAREMissioni pers. serv. legale art. 1 Regolamento Economale-SPESA DA MONITORAREMissioni pers. serv. S.I.C. art. 1 Regolamento Economale-SPESA DA MONITORAREMissioni pers. amm.vo Pubbl. Istruz. art. 1 Regolamento Economale-SPESA DA MONITORAREMissioni pers. Direzione Generale art. 1 Regolamento Economale-SPESA DA MONITORAREMissioni pers. serv. U.R.P. art. 1 Regolamento Economale-SPESA DA MONITORAREArt. 1 Regolamento Economale per seminari personale dipendente-SPESA DA MONITORAREPagamento sentenza Tribunale di Pesaro n.95/09. Canone di affitto immobile ex Seminario vescovile (servizi educativi, servizi economici) (Curia vescovile "San Carlo"). Conferimento servizio noleggio fotocopiatrici per gli uffici comunali. Art. 1 Regolamento Economale Contributo all'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. Minute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Pagamento franchigie sinistri polizza RCT/RCO Minute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Acqua Spese telefoniche Servizio di vigilanza Inserimento numeri telefonici Quote condominiali "Condominio Convento S. Domenico" (locali per gli uffici del Giudice di Pace). Fitto locali Giudice di Pace (ASET Spa, Todaro Antonino, Costanzi Orfeo). Minute spese art. 1 Regolamento Economale Carburante-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale Acqua Spese telefoniche Servizio di vigilanza Quote condominiali "Centro Civico Marotta" (locali ufficio Polizia Municipale) Minute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESA DA MONITORAREMissioni pers. serv. P.M. art. 1 Regolamento € 100,00 € 300,00 € 100,00 € 550,00 € 100,00 € 6.000,00 € 50,00 € 85.000,00 € 60.000,00 € 10.000,00 € 2.000,00 € 500,00 € 6.000,00 € 600,00 € 100.000,00 € 350,00 € 100,00 € 700,00 € 12.200,00 € 2.250,00 € 3.000,00 € 3.200,00 € 49.350,00 € 800,00 € 26.000,00 € 500,00 € 900,00 € 700,00 € 16.500,00 € 1.970,00 € 1.400,00 € 1.200,00 € 100,00 47 1031.402.01 1031.701.01 1033.201.01 1033.301.02 S S S S 1033.303.01 1041.203.01 1041.203.01 1041.303.01 1041.303.01 1041.303.01 S S S S S S 1041.304.01 S 1041.401.01 1041.701.01 1042.301.02 1042.301.02 1042.303.02 1042.303.02 S S S S S S 1042.401.01 1043.302.01 1043.302.01 1045.201.01 1045.201.01 1045.305.02 1045.305.02 1045.701.01 1051.202.01 S S S S S S S S S 1051.202.01 1051.203.01 1051.204.01 1051.303.01 S S S S 1051.303.01 1051.303.01 1051.303.01 1051.303.01 1051.303.01 1051.304.01 1051.304.01 1051.304.01 1051.304.01 S S S S S S S S S 1051.314.01 S 1051.315.01 1052.201.01 S S Economale-SPESA DA MONITORAREFitto locale FF.SS. per sede distaccata PM e locale PM di Marotta (Ferservizi Spa, Marcantognini Paolo). Minute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Missioni pers. serv. Pol. Amm.va art. 1 Regolamento Economale-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale Carburante-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale Acqua Spese telefoniche Missioni pers. sc. materne art. 1 Regolamento Economale-SPESA DA MONITORAREFitto passivo scuola materna Cuccurano (Filippetti Marziano). Minute spese art. 1 Regolamento Economale Acqua Spese telefoniche Acqua Spese telefoniche Fitto passivo scuola elementare Marotta (Colomboni Giuseppe). Acqua Spese telefoniche Minute spese art. 1 Regolamento Economale Carburante-SPESA DA MONITORARESpese telefoniche Gas Prometeo. Minute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Minute Spese art.1 Regolamento Economale Mediateca Minute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art.1 Regomento Economale Mediateca Acqua Biblioteca Federiciana. Acqua Mediateca Spese telefoniche Servizio di vigilanza Minute spese art. 1 Regolamento Economale Acqua Spese telefoniche Servizio di vigilanza Missioni pers. biblioteca art. 1 Regolamento Economale-SPESA DA MONITORAREMissioni pers. Museo art. 1 Regolamento Economale-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale € 7.610,00 € 5.000,00 € 300,00 € 200,00 € 100,00 € 250,00 € 700,00 € 250,00 € 43.000,00 € 14.000,00 € 100,00 € 48.450,00 € 350,00 € 37.000,00 € 17.500,00 € 3.500,00 € 3.000,00 € 30.660,00 € 14.500,00 € 17.500,00 € 250,00 € 9.000,00 € 650,00 € 12.500,00 € 350,00 € 800,00 € 400,00 € 500,00 € 3.200,00 € 800,00 € 400,00 € 600,00 € 2.000,00 € 15.300,00 € 1.320,00 € 200,00 € 500,00 € 2.350,00 € 1.600,00 € 100,00 € 100,00 € 500,00 48 1052.201.01 1052.207.01 1052.209.01 1052.305.01 1052.305.01 S S S S S 1052.305.01 1052.309.01 1052.309.01 1052.313.02 S S S S 1052.334.01 1052.401.01 1052.702.01 1062.202.01 1062.205.01 1062.301.01 1062.304.01 S S S S S S S 1062.306.01 S 1062.307.01 1062.701.01 1071.201.01 1071.301.01 1071.301.01 S S S S S 1071.301.01 1071.303.02 S S 1071.306.01 S 1071.401.01 1081.202.01 1081.203.01 1081.205.01 1081.301.01 1081.301.01 1081.301.01 1081.308.01 S S S S S S S S 1081.308.03 S 1081.313.01 S 1081.314.01 S 1081.402.02 1081.701.01 1081.702.01 S S S 1083.401.01 1091.201.01 S S Carburante-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Spese telefoniche Quote condominiali "Condominio Convento S. Domenico" (locali ufficio cultura) Acqua Spese telefoniche (linea telefonica + Adsl). Minute spese art. 1 Regolamento Economale Missioni pers. serv. culturali art. 1 Regolamento Economale-SPESA DA MONITORAREFitti passivi altre attività culturali (ASET Spa). Minute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Carburante-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale Acqua Minute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESA DA MONITORAREMissioni pers. centri sportivi art. 1 Regolamento Economale-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Spese telefoniche Quote condominiali IAT per ufficio Turismo (convenzione con APTR di Ancona) Acqua Missioni pers. serv. turismo art. 1 Regolamento Economale-SPESA DA MONITORAREFitti passivi Ufficio Informazioni Torrette (Santini Vittorio). Minute spese art. 1 Regolamento Economale Carburante-SPESA DA MONITORARECarburante-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale Acqua Servizio di vigilanza Spese telefoniche Controllo e sorveglianza parcheggio ex Caserma Paolini e fidejussione bancaria. Missioni pers. viabilità art. 1 Regolamento Economale-SPESA DA MONITORAREMissioni pers. manut. strade art. 1 Regolamento Economale-SPESA DA MONITORARECanone di affitto 1.1-31.12.2012 per utilizzo in concessione p.le interno ex caserma Paolini da adibire a parcheggio. Minute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Fitto passivo locali FF.SS. per servizio taxi e nodo di scambio (Ferservizi SPA) Minute spese art. 1 Regolamento Economale € 600,00 € 250,00 € 250,00 € 300,00 € 600,00 € 2.000,00 € 600,00 € 900,00 € 100,00 € 300,00 € 24.390,00 € 100,00 € 100,00 € 300,00 € 100,00 € 3.000,00 € 100,00 € 100,00 € 250,00 € 350,00 € 300,00 € 2.200,00 € 8.000,00 € 3.100,00 € 5.450,00 € 5.000,00 € 200,00 € 4.800,00 € 18.500,00 € 500,00 € 600,00 € 1.320,00 € 400,00 € 20.000,00 € 100,00 € 200,00 € 13.600,00 € 800,00 € 2.000,00 € 20.600,00 € 450,00 49 1091.204.01 1091.301.01 1091.301.01 S S S 1091.305.01 S 1091.310.01 1091.701.01 1092.201.01 1092.301.02 S S S S 1092.302.01 S 1092.304.01 1093.301.01 1093.301.01 1096.203.01 1096.203.01 1096.203.02 1096.206.02 1096.206.02 1096.301.02 1096.301.04 1096.302.01 1096.304.01 1096.308.02 1096.311.02 S S S S S S S S S S S S S S 1096.314.01 S 1096.315.01 1096.701.01 1096.703.01 1101.205.01 1101.303.02 1101.303.02 S S S S S S 1101.305.01 1102.302.03 1102.304.01 S S S 1102.304.01 S 1102.401.01 1103.302.02 1103.302.02 1103.302.02 1104.202.01 S S S S S Carburante-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale Servizio di vigilanza Minute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESA DA MONITORAREMissioni pers. serv. urbanistica art. 1 Regolamento Economale-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Quote condominiali appartamenti di proprietà comunale sistuati nel condominio CO.EDIL (locali per sfrattati, via Soncino) (Correlato alla Voce Entrata 360.130.01). Missioni pers. E.R.P. art. 1 Regolamento Economale-SPESA DA MONITORAREAcqua Spese telefoniche Minute spese art. 1 Regolamento Economale Carburante-SPESA DA MONITORAREMinute spese art.1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Carburante-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art.1 Regolamento Economale Spese telefoniche Acqua Minute spese art. 1 Regolamento Economale Spese telefoniche Missioni pers. parchi e giardini art. 1 Regolamento Economale-SPESA DA MONITORAREMissioni pers. serv. ambiente art. 1 Regolamento Economale-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Acqua Spese telefoniche Missioni pers. asili nido art. 1 Regolamento Economale-SPESA DA MONITORAREGas Acqua Quote condominiali "Residence Silvia" (Centro Adolescenti Liberarti). Fitto passivo per Centro Adolescenti Liberarti e Centro Adolescenti S. Cristoforo (Morena Paolo, Lorenzetti Maria Josephine). Acqua Spese telefoniche Gas Prometeo. Minute spese art. 1 Regolamento Economale € 600,00 € 100,00 € 6.175,00 € 150,00 € 400,00 € 250,00 € 100,00 € 100,00 € 7.950,00 € 100,00 € 2.250,00 € 310,00 € 150,00 € 650,00 € 150,00 € 300,00 € 700,00 € 200,00 € 200,00 € 500,00 € 1.400,00 € 100,00 € 1.000,00 € 100,00 € 200,00 € 400,00 € 250,00 € 300,00 € 4.500,00 € 2.500,00 € 100,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.700,00 € 21.900,00 € 19.000,00 € 1.800,00 € 3.500,00 € 700,00 50 1104.203.01 1104.204.01 1104.302.03 1104.302.03 1104.302.03 S S S S S 1104.302.03 1104.304.02 1104.304.02 S S S 1104.309.01 S 1104.317.01 S 1104.323.01 S 1104.401.01 1104.701.01 S S 1104.703.01 S 1104.703.01 1105.203.01 1105.203.01 1105.204.02 1105.302.01 1105.302.01 1105.302.01 1105.302.01 1105.305.02 S S S S S S S S S 1105.306.01 1105.701.01 1112.204.01 1112.303.06 1112.304.03 1112.304.03 1112.307.01 S S S S S S S 1112.401.01 1115.202.02 1115.303.02 S S S 1115.306.01 4050.280.05 4050.280.05 S S S Carburante-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Spese telefoniche Servizio di vigilanza Quote condominiali "Condominio S. Paterniano" (uffici dei Servizi Sociali) Acqua (Centro H, S. Lazzaro). Spese telefoniche -Quote condominiali "Centro Commerciale S. Orso" (ex Ufficio del Lavoro), Politiche Sociali, Associazioni e Coop. Crescere. Polizza assicurativa responsabilità civile patrimoniale Coordinatore d'Ambito. Missioni pers. serv. assistenza art. 1 Regolamento Economale-SPESA DA MONITORAREFitti passivi per associazioni volontariato, COILSE, Uffici Segreteria Servizi Sociali (Teodori Maria Antonietta, IACP, Serafini Gastone). Minute spese art. 1 Regolamento Economale Art.1 minute spese per acquisto marche da bollo per stipula contratti assegnazione orti per anziani. Art. 1 Marche da bollo da € 1,81 su fatture centro protetto "Don Paolo Tonucci". Minute spese art. 1 Regolamento Economale Carburante-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Acqua Spese telefoniche Servizio di vigilanza Minute spese art. 1 Regolamento Economale Missioni pers. cimiteri art. 1 Regolamento Economale-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Spese telefoniche. Acqua Spese telefoniche Servizio di vigilanza Fiera Antiquariato Fitto passivo per Mercato Ortofrutticolo (CODMA a.r.l.). Minute spese art. 1 Regolamento Economale Minute spese art. 1 Regolamento Economale Missioni pers. serv. commercio art. 1 Regolamento Economale-SPESA DA MONITORAREAcqua Aset Teresa Napoli (ex Vitali). Acqua Cooperativa Sistema Museo Totale Spesa: € 2.050,00 € 100,00 € 400,00 € 1.250,00 € 1.320,00 € 1.100,00 € 5.000,00 € 2.100,00 € 22.400,00 € 500,00 € 400,00 € 36.360,00 € 650,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 250,00 € 2.000,00 € 200,00 € 500,00 € 10.500,00 € 2.500,00 € 10.500,00 € 150,00 € 100,00 € 1.033,00 € 150,00 € 850,00 € 1.000,00 € 700,00 € 5.220,00 € 61.865,00 € 550,00 € 100,00 € 100,00 € 250,00 € 2.000,00 € 2.129.054,00 51 Personale Impiegato: Frattini Francesca - Adanti Cristina - Ferri Cinzia - Crepaldi Paolo - Berluti Carla - Pennacchini Massimo Giacomini Bruno - Zuccarini Mauro - Bernacchia Marzio - Peroni Marco - Vitali Nestore - Falasconi Antonio Bertulli Mauro - Cordelli Mario - Roberto Battisti - Pascucci Claudio - Pedini Mauro - Burattini Maurizio Venosi Salvatore Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente MANTONI DANIELA SEVERI RICCARDO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 52 24.03 SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI OB.07 ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO DEMANIALE DI CUI AL D.LGS.85/2010 24.03.30 Servizio Patrimonio (2045) Obiettivo di Strategico Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: MANTONI DANIELA SEVERI RICCARDO 24.03.30 Servizio Patrimonio Centro di Costo: PATRIMONIO Obiettivo del 2011 ma rinviato al 2012 in quanto la manovra sul federalismo demaniale Peso assegnato: e' ancora in evoluzione e non sono ancora stati emanati i D.P.C.M. contenenti gli elenchi 11,00 % ufficiali di tutti i beni trasferibili previsti dall'art. 3 - 3' comma - del D. Lgs. n. 85/2010.Quest'anno il Servizio Patrimonio sarà necessariamente coinvolto e a tal fine è stato istituito il gruppo di lavoro responsabile di studiare la normativa in questione, di effettuare una ricognizione dei beni trasferiti, di valutare la convenienza di ulteriori richieste di attribuzioni e di riferire periodicamente all’Amministrazione. L’ufficio dovrà visionare i beni oggetto di trasferimento all’Ente e i beni non trasferibili in quanto in uso alle P.A. Dovrà inoltre prendere contatti con l’Agenzia del Demanio in caso di rilevazioni di dati contrastanti e soprattutto entro 60 giorni dalla data di emanazione dei D.P.C.M. l'ufficio dovrà predisporre domanda di attribuzione immobili di proprio interesse. Bilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Valutazione degli eventuali beni oggetto di trasferimento all’Ente in aggiunta a quelli individuati lo scorso anno e contatti con Agenzia del Demanio di Ancona ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: 20,00 % £ Previsto Abilitazione presso lo sportello del Federalismo Demaniale e pred.di apposita domanda di attribuzione degli immobili di proprio interesse entro 60g.alla data di emanazione dei D.P.C.M. contenenti gli elenchi ufficiali dei beni trasferibili. Peso X X X X Peso attività: 15,00 % £ Previsto X X 53 Seguire tutto l’iter relativo a quanto previsto dall’art. 5,comma 5 del D.Lgs. 85/2010 in materia di specifici accordi di valorizzazione per il trasferimento di ulteriori beni di cui al codice dei beni culturali Peso attività: 20,00 % £ Previsto Relazione finale sull'attività svolta, predisposizione proposta di delibera quale atto autorizzativo all'inoltro della domanda di acquisizione e formale inoltro della domanda X X X X X Peso attività: 20,00 % £ Previsto X Indicatori: N. DEGLI IMMOBILI TRASFERIBILI CHE SONO STATI OGGETTO DI VALUTAZIONE Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 5,00 a 4,00 Da 3,00 a 2,00 25,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Perlini Marco - Veglio' Katia - Radi Michele - Renzi Antonietta - Giangolini Adriano - Pietro Celani 54 OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Costituito Gruppo di lavoro con Delibera di Giunta n.497 del 28.12.2010 (Renzi, Giangolini, Celani, Mantoni, Perlini, Vegliò) Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente MANTONI DANIELA SEVERI RICCARDO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 55 24.03 SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI OB.08 VERIFICA CONOSCITIVA DEI CREDITI DELL'UFFICIO PATRIMONIO GIA' ISCRITTI A RUOLO PER LOCAZIONI (2050) Obiettivo di Mantenimento 24.03.30 Servizio Patrimonio Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: MANTONI DANIELA SEVERI RICCARDO 24.03.30 Servizio Patrimonio Centro di Costo: PATRIMONIO Verifica conoscitiva delle somme ancora da riscuotere nel 2012 sui crediti del servizio Peso assegnato: patrimonio iscritti a ruolo negli anni passati per mancato pagamento di canoni di 8,00 % locazioni ad uso abitativo, agricolo e commerciale. In particolare verra' verificato l'andamento nel corrente anno delle riscossioni di cui ai ruoli n. 3422 anno 2008, n. 3848 anno 2008, n. 3415 anno 2008 e n. 3213 anno 2009.I predetti ruoli si riferiscono a n. 54 utenti morosi per ognuno dei quali si relazionerà in ordine ai seguenti elementi: somma originariamente iscritta a ruolo, eventuale diminuzione di carico (sgravio), somma effettivamente versata e somma ancora da incassare nel 2012.Per ciascun soggetto iscritto a ruolo verrà attivata la procedura di sfratto se risulterà tuttora titolare di contratto di affitto di beni di proprietà comunale. Bilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Attività di ricerca dei dati contabili risultanti dal cartaceo in possesso del servizio patrimonio relativi ai soggetti morosi per affitto beni immobili comunali ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 10,00 % Previsto Attività di ricerca dei dati contabili di cui ai ruoli emessi negli anni precedenti al fine di conoscere le somme originariamente iscritte negli stessi, le somme incassate e quelle ancora da incassare distinte per soggetto X X X X X Peso attività: £ 20,00 % Previsto Invio alla Giunta Comunale di apposita relazione illustrativa sullo stato dei crediti in essere indicante i soggetti tuttora titolari di contratti di affitto di beni immobili comunali Peso X X X Peso attività: £ 20,00 % Previsto X 56 Attivazione procedure di sfratto a carico di quei soggetti iscritti a ruolo che risultano titolari di contratti di affitto di beni immobili di proprietà comunale Peso attività: £ 20,00 % Previsto X X X X Indicatori: affitti esaminati/posizioni in sospeso Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 80,00 Da 79,00 a 50,00 15,00 0,00 % procedure di sfratto attivate a carico di soggetti risultanti titolari di contratti di affitto di beni immobili com.li Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 80,00 Da 79,00 a 50,00 15,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Perlini Marco - Corsini Francesca - Roberti Luigina 57 Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. SEVERI RICCARDO Il Dirigente MANTONI DANIELA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 58 24.03 SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI OB.09 PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA PER ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI DI CUI AL PIANO DELLE ALIENAZIONI 24.03.30 Servizio Patrimonio (2047) Obiettivo di Strategico Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: MANTONI DANIELA SEVERI RICCARDO 24.03.30 Servizio Patrimonio Centro di Costo: PATRIMONIO Il progetto si propone la predisposizione di tutti gli atti necessari al fine della Peso assegnato: pubblicazione dei bandi di gara finalizzati all'alienazione degli immobili comunali previa 15,00 % individuazione dei singoli cespiti da parte della Giunta Comunale tra quelli inseriti nel piano delle alienazioni da approvarsi in Consiglio Comunale Bilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Elaborazione schede tecnico planimetriche e redazione valutazione di stima per ogni cespite da allegare alla Delibera di Consiglio. Verifica di interesse culturale per i fabbricati colonici ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 15,00 % Previsto Predisposizione bando per esperimento asta pubblica in base alla programmazione attuata dalla Giunta Comunale emessi entro il mese di Settembre 2012. X X X Peso attività: £ 20,00 % Previsto Provvedimento pubblicazione Peso X X X X X X Peso attività: £ 15,00 % Previsto X X X X X X X X X 59 Indicatori: N. perizie di stima / N. immobili da alienare Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 80,00 Da 79,00 a 50,00 10,00 0,00 Aggiudicazione definitiva terreni agricoli e fondi rustici / Aggiudicazione provvisoria terreni agricoli e fondi rustici Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 80,00 Da 79,00 a 50,00 10,00 0,00 aggiudicazioni definitive aree edificabili /aree edificabili aggiudicati provvisoriamente Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 80,00 Da 79,00 a 50,00 10,00 0,00 Aggiudicazione definitiva fabbricati colonici / Aggiudicazione provvisoria fabbricati colonici Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 80,00 Da 79,00 a 50,00 10,00 0,00 Nr rogiti notarili da perfezionare entro l'anno / nr rogiti notarili perfezionati entro l'anno Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 80,00 Da 79,00 a 50,00 10,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo 0380.010.01 0410.010.02 E E Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Previsione IVA su alienazioni patrimoniali (aree fabbricabili). € 1.500.000,00 Alienazioni patrimoniali di beni immobili. € 6.520.195,00 Totale Entrata: € 8.020.195,00 60 SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Prestazioni professionali da affidare all'esterno dell'Ente per accatastamenti, frazionamenti e 1015.312.01 S tipo mappale. Incarichi per prestazioni di servizio per frazionamenti ed accatastamenti € 20.000,00 voce 10.105.312 Importo Assegnato € 20.000,00 Totale Spesa: Personale Impiegato: Veglio' Katia - Radi Michele OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Collaborazione : U.O. Appalti e Contratti Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente MANTONI DANIELA SEVERI RICCARDO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 61 24.03 SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI OB.10 RISCOSSIONE E GESTIONE IMPOSTA IMU E PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO (2048) Obiettivo di Sviluppo 24.03.40 Servizio Tributi Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: MANTONI DANIELA SEVERI RICCARDO 24.03.40 Servizio Tributi Centro di Costo: I.C.I. Trattasi di organizzare ex novo e gestire integralmente (fino alla data di presa in consegna Peso assegnato: della riscossione spontanea da parte della società Aset Holding spa) l'imposta municipale 9,00 % propria istituita, in via sperimentale dall'anno 2012, dal D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011. Tale imposta verrà introitata direttamente dal Comune secondo modalità ancora da definirsi sulla base di decreti ministeriali attuativi in corso di definizione e contabilizzata nel software gestionale in dotazione. Si tratta di circa 17 milioni di Euro. Tale imposta pur avendo come presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/1992 (ICI) si differenzia completamente dalla precedente imposta ICI. Ulteriore attività sarà la predisposizione di un regolamento ex novo sull'imposta municipale propria istituita . Il regolamento dovrà contenere sia le varie aliquote da applicare alle diverse fattispecie imponibili, sia le varie esenzioni che l'ente vorrà prevedere. Bilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Revisione banca dati ICI al fine di definire le basi imponibili per ciascuna categoria catastale di immobili. ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 25,00 % Previsto Predisposizione varie proiezioni applicando varie aliquote e con varie fattispecie di agevolazioni X X Peso attività: £ 15,00 % Previsto Analisi della nuova normativa in fase di emanazione relativa alla presentazione della dichiarazione e riscossione dell’imposta Peso X X Peso attività: £ 25,00 % Previsto X X X 62 Predisposizione ed approvazione del regolamento sull’Imposta Municipale Propria (IMU). Peso attività: £ 35,00 % Previsto X RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo 0015.010.01 E Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Imposta Municipale Propria: importo stimato ad aliquota dfi base (0,40%) per abitazione principale, ad aliquota del 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, ad aliquota dello 0,97% per tutti gli altri immobili. Per gli immobili locati a canone concordato l'aliquota applicata è dello 0,40%. € 17.153.000,00 Totale Entrata: € 17.153.000,00 SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Carradori Simonetta - Cecchini Gloria - Lucia Nigra - Rossetti Federica - Severi Maura - Torri Teresa - Rupoli Valter 63 Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente MANTONI DANIELA SEVERI RICCARDO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 64 24.03 SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI OB.11 RISCOSSIONE E GESTIONE DELL'ENTRATA DERIVANTE DALLA TIA TRIBUTARIA DA EFFETTUARSI IN C/TESORERIA COMUNALE (2049) Obiettivo di Sviluppo 24.03.40 Servizio Tributi Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: MANTONI DANIELA SEVERI RICCARDO 24.03.40 Servizio Tributi Centro di Costo: ALTRI TRIBUTI Trattasi della gestione integrale dell’introito diretto su proprio tesoriere di tutti i Peso assegnato: versamenti TIA tributo effettuati da contribuenti in occasione dell’emissione dell’invito 9,00 % quadrimestrale a corrispondere la quota tariffaria (circa 10,5-11 milioni di euro in tre scadenze 30 aprile - 31 agosto - 31 dicembre). La riscossione della Tia tributo è iniziata nel 2011 in quest’anno si tratta di valutare a rendiconto lo scostamento tra somme previste e somme riscosse, le azioni da mettere in campo per accelerare i tempi di riscossione e iniziare ad organizzarsi per far fronte al cambiamento, che avverrà nel 2013, della TIA in RES . Bilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Organizzazione, verifica, controllo e contabilizzazione versamenti TIA 2011 al fine di elaborare il piano finanziario per il 2012 ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: 15,00 % £ Previsto Modifica del regolamento sulla TIA tributo al fine di prevedere riduzioni per le ditte che producono contestualmente rifiuti urbani e rifiuti da imballaggi secondari X X X Peso attività: 20,00 % £ Previsto Verifica e controllo dell’attività di bollettazione e riscossione della Tia Tributo 2012 Peso X X X Peso attività: 15,00 % £ Previsto X X X X X X X X X 65 Recupero insoluti TIA Peso attività: 30,00 % £ Previsto X X Indicatori: Insoluti T.i.a. recuperati/totale insoluti da recuperare Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 80,00 Da 79,00 a 50,00 20,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio 0091.010.01 Tipo E 0091.020.01 E Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Entrate da Tariffa di Igiene Ambientale (TIA). € 12.000.000,00 Tributo prov.le 5% su Tariffa di Igiene Ambientale. € 600.000,00 Totale Entrata: € 12.600.000,00 SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo 1095.501.01 S Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Rimborso addizionale prov.le 5% su tariffa di igiene ambientale (TIA). € 600.000,00 Totale Spesa: € 600.000,00 Personale Impiegato: Carradori Simonetta - Cecchini Gloria - Lucia Nigra - Rossetti Federica - Torri Teresa - Rupoli Valter 66 Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente MANTONI DANIELA SEVERI RICCARDO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 67 COMUNE DI FANO PROVINCIA DI PESARO E URBINO DIREZIONE GENERALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE Piano Dettagliato degli Obiettivi SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI Responsabile: FOSSI GABRIELE Referente Politico: FALCIONI MAURO (Demanio – S.U.A.P.) SERFILIPPI LUCA (Ambiente) SANTORELLI ALBERTO (Polizia Amm/Comm.) P.D.O. 2012 68 RIEPILOGO OBIETTIVI SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI OB.01 SID SISTEMA INFORMATIVO DEMANIO MARITTIMO 24.04.30 Demanio marittimo (C.d.C. 31.04.000001 DEMANIO) OB.02 DIGITALIZZAZIONE CONCESSIONI DEMANIALI 24.04.30 Demanio marittimo (C.d.C. 31.04.000001 DEMANIO) OB.03 RISTRUTTURAZIONE EX HOTEL REGINA DI CARIGNANO 24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio (C.d.C. 50.06.000001 SPORTELLO UNICO IMPRESA) OB.04 REALIZZAZIONE DI EDIFICIO COMMERCIALE/DIREZIONALE 24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio (C.d.C. 50.06.000001 SPORTELLO UNICO IMPRESA) OB.05 REALIZZAZIONE DI UN POLO PRODUTTIVO DELLA CANTIERISTICA E DELLA PESCA 24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio (C.d.C. 50.06.000001 SPORTELLO UNICO IMPRESA) OB.06 FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE 24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio (C.d.C. 50.04 POLIZIA AMMIN. E SPORTELLO UNICO IMPRESA) OB.07 REGOLAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE 24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio (C.d.C. 50.06.000001 SPORTELLO UNICO IMPRESA) OB.08 INCREMENTO DELL'ENTRATA PREVIA INDIVIDUAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SUAP 24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio (C.d.C. 50.06.000001 SPORTELLO UNICO IMPRESA) 69 OB.09 NUOVO ITER PROCEDURALE RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA 24.04.20 Ambiente (C.d.C. 48.03.000001 AMBIENTE) OB.10 REALIZZAZIONE GEO DATABASE EMISSIONI ACUSTICHE 24.04.20 Ambiente (C.d.C. 48.03.000001 AMBIENTE) OB.11 VALUTAZIONE AMBIENTALE AREA EX MATTATOIO IN VIA DEL FIUME PER ATTUAZIONE PIANO PEEP 24.04.20 Ambiente (C.d.C. 48.03.000001 AMBIENTE) OB.12 REVISIONE REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L.R. N. 27/2009 24.04.40 Polizia amministr.- Commercio - Politiche comunit. (C.d.C. 40.02.000001 UFFICIO COMMERCIO) OB.13 ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI MESSA IN MORA,RECUPERO DEL CREDITO ED EVENTUALE REVOCA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO 24.04.40 Polizia amministr.- Commercio - Politiche comunit. (C.d.C. 11.05.000001 COMMERCIO) 70 24.04 SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI OB.01 SID SISTEMA INFORMATIVO DEMANIO MARITTIMO 24.04.30 Demanio marittimo (2053) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: FOSSI GABRIELE FALCIONI MAURO 24.04.30 Demanio marittimo Centro di Costo: DEMANIO Il progetto prevede di razionalizzare ed ottimizzare l'utilizzo del nuovo Sistema Peso assegnato: Informativo del Demanio Marittimo denominato S.I.D. richiesto dal Ministero delle 8,00 % Infrastrutture e Trasporti, mediante la creazione di un data base delle pratiche da inviare/ inviate e la redazione di un manuale operativo interno "Istruzioni per l'utilizzo del SID da parte del COL" (Centro Operativo Locale) al fine di agevolare l'utilizzo del software da parte degli operatori. Bilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Analisi del software di gestione e delle pratiche da inviare ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 10,00 % Previsto Redazione database con individuazione dei campi necessari e inserimento dati X Peso attività: £ 20,00 % Previsto Redazione del manuale di istruzioni interno per operatori COL Peso X Peso attività: £ 20,00 % Previsto X X 71 Indicatori: N. elaborati prodotti Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 3,00 a 2,00 Da 1,00 a 0,00 25,00 0,00 N. pratiche inserite Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 23,00 a 20,00 Da 19,00 a 0,00 25,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Liliana Letizi - Battistoni Luca - Lue' Verri Enrico - Gasparini Marco Data: ___________________ 72 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente FOSSI GABRIELE FALCIONI MAURO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 73 24.04 SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI OB.02 DIGITALIZZAZIONE CONCESSIONI DEMANIALI (2153) Obiettivo di Mantenimento 24.04.30 Demanio marittimo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: FOSSI GABRIELE FALCIONI MAURO 24.04.30 Demanio marittimo Centro di Costo: DEMANIO Il Progetto prevede la digitalizzazione delle concessioni Demaniali Marittime da Peso assegnato: rilasciare nell'anno 2012 e la progressiva creazione di un archivio digitale di quelle 5,00 % attualmente in essere. Si procederà pertanto alla creazione di una banca dati multimediale mediante la scansione digitale degli atti che potranno così essere consultati più agevolmente da parte dell'Ufficio e degli Organi di Polizia e controllo. Bilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Predisposizione banca dati e individuazione elenco primo blocco di concessioni da digitalizzare ES G F M A M G L A S O N D £ 20,00 % Previsto Scansione atti X Peso attività: £ 30,00 % Previsto Report situazione e verifica Peso Peso attività: X X X X X X X X X Peso attività: £ 30,00 % Previsto X 74 Indicatori: N. concessioni demaniali informatizzate Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 40,00 a 20,00 Da 19,00 a 5,00 20,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Liliana Letizi - Battistoni Luca - Lue' Verri Enrico - Gasparini Marco Data: ___________________ 75 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente FOSSI GABRIELE FALCIONI MAURO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 76 4.04 SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI OB.03 RISTRUTTURAZIONE EX HOTEL REGINA DI CARIGNANO 24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio (2055) Obiettivo di Strategico Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: FOSSI GABRIELE FALCIONI MAURO 24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio Centro di Costo: SPORTELLO UNICO IMPRESA Progetto per la ristrutturazione dell'Hotel Regina, da destinare a struttura sanitaria Peso assegnato: poliambulatoriale con un reparto per degenti in stato vegetativo persistente ed un centro 14,00 % congressi, sito in Fano, loc. Carignano, Via Bevano n. 48/a - Progetto in variante al P.R.G. Bilancio Pluriennale 07.02 TERRITORIO E AMBIENTE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Convocazione della 5^ Conferenza di Servizi a seguito di nuova Delibera di Giunta Provinciale - Redazione del verbale ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 20,00 % Previsto Pubblicazione della variante al P.R.G. Predisposizione dell'atto di adozione della variante X Peso attività: £ 30,00 % Previsto Predisposizione del Titolo Unico a seguito dell'approvazione del progetto in variante al P.R.G. da parte del Consiglio Comunale - Pubblicazione del Titolo Unico Peso X Peso attività: £ 50,00 % Previsto X 77 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Olivelli Laura - Malaspina Mariangela OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione INTERSETTORIALITA': richiesta pareri ed autorizzazioni Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente FOSSI GABRIELE FALCIONI MAURO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 78 24.04 SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI OB.04 REALIZZAZIONE DI EDIFICIO COMMERCIALE/DIREZIONALE 24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio (2154) Obiettivo di Mantenimento Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: FOSSI GABRIELE FALCIONI MAURO 24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio Centro di Costo: SPORTELLO UNICO IMPRESA Realizzazione di edificio commerciale/direzionale previa parziale demolizione di Peso assegnato: fabbricato esistente ubicato in Fano, Via Arcevia - progetto in variante al Piano 5,00 % Regolatore Generale Bilancio Pluriennale 07.02 TERRITORIO E AMBIENTE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività ES Predisposizione Titolo Unico, previa firma della convenzione relativa alle opere di urbanizzazione e rilascio da parte dell'Ufficio P.R.G. e dell'Uff. Edilizia Privata dei relativi Permessi di Costruire G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 60,00 % Previsto Pubblicazione del Titolo Unico Peso X Peso attività: £ 40,00 % Previsto X RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: 79 SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Olivelli Laura - Malaspina Mariangela Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente FOSSI GABRIELE FALCIONI MAURO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 80 24.04 SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI OB.05 REALIZZAZIONE DI UN POLO PRODUTTIVO DELLA CANTIERISTICA E DELLA PESCA 24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio (2058) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: FOSSI GABRIELE FALCIONI MAURO 24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio Centro di Costo: SPORTELLO UNICO IMPRESA Progetto per la realizzazione di un polo produttivo della cantieristica e filiera e di un Peso assegnato: polo produttivo della pesca e sua filiera da eseguirsi nel porto di Fano 8,00 % Bilancio Pluriennale 07.02 TERRITORIO E AMBIENTE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Recepimento della Domanda Unica Effettuazione delle valutazioni di competenza del S.U.A.P. - Avvio del procedimento amministrativo ai sensi del D.P.R. 160/2010 - Eventuale richiesta di integrazioni - Valutazione delle integrazioni pervenute ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: 10,00 % £ Previsto Recepimento della richiesta di Autorizzazione Paesaggistica - Avvio del procedimento paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004 - Effettuazione delle valutazioni di competenza del S.U.A.P. X Peso attività: 10,00 % £ Previsto Convocazione della Commissione Locale per il Paesaggio - Redazione del verbale della Comm.ne Loc. Paesaggio Trasmissione atti alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche Peso X Peso attività: 10,00 % £ Previsto X 81 Convocazione della 1^ Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. - Svolgimento della Conferenza di Servizi - Redazione del verbale della 1^ Conferenza di Servizi Peso attività: 15,00 % £ Previsto Convocazione della 2^ Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.- Svolgimento della Conferenza di Servizi - Redazione del verbale della 2^ Conferenza di Servizi Peso attività: 15,00 % £ Previsto Conclusione del procedimento paesaggistico - Predisposizione dell'Autorizzazione Paesaggistica X Peso attività: 20,00 % £ Previsto Conclusione del procedimento Predisposizione del Titolo Unico Pubblicazione del Titolo Unico X X Peso attività: 20,00 % £ Previsto X RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: 82 Personale Impiegato: Olivelli Laura - Santini Daniela - Battistuzzi Oriana OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione INTERSETTORIALITA': richiesta pareri ed autorizzazioni Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente FOSSI GABRIELE FALCIONI MAURO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 83 24.04 SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI OB.06 FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE 24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio (2061) Obiettivo di Mantenimento Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: FOSSI GABRIELE FALCIONI MAURO 24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio Centro di Costo: POLIZIA AMMIN. E SPORTELLO UNICO IMPRESA Riorganizzazione dello Sportello Unico Attività Produttive alla luce del D.P.R. 160/2010 Bilancio Pluriennale Peso assegnato: 7,00 % 07.02 TERRITORIO E AMBIENTE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Implementazione del software per la gestione telematica delle pratiche SUAP ai sensi della convenzione stipulata con la Provincia di Pesaro e Urbino - Corso di formazione professionale per l'utilizzo del nuovo software gestionale ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 25,00 % Previsto Gestione dei procedimenti automatizzati ai sensi del D.P.R. 160/2010 (in modalità esclusivamente telematica) X Peso attività: £ 15,00 % Previsto Gestione dei procedimenti ordinari ai sensi del D.P.R. 160/2010 (in modalità esclusivamente telematica) Peso X Peso attività: £ 20,00 % Previsto X 84 Indicatori: % Pratiche informatizzate Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 80,00 Da 79,00 a 50,00 40,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo 1091.314.01 S Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Spese per progetto adesione centro servizi territoriali Pesaro e Urbino per utilizzo del software di gestione delle pratiche dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) e delle pratiche del commercio. € 6.000,00 Totale Spesa: € 6.000,00 Personale Impiegato: Olivelli Laura - Santini Daniela - Malaspina Mariangela - Pedaletti Patrizia - Gilebbi Patrizia - Biagiotti Elisabetta - Vico Fiorani - Valter Gasparri - Astuni Lucia - Vitali Sonia OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione INTERSETTORIALITA': Richiesta pareri e autorizzazioni Data: ___________________ 85 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente FOSSI GABRIELE FALCIONI MAURO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 86 24.04 SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI OB.07 REGOLAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE 24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio (2062) Obiettivo di Mantenimento Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: FOSSI GABRIELE FALCIONI MAURO 24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio Centro di Costo: SPORTELLO UNICO IMPRESA Norme regolamentari per la gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive Bilancio Pluriennale Peso assegnato: 5,00 % 07.02 TERRITORIO E AMBIENTE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività ES Redazione del nuovo Regolamento per la gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive - Predisposizione della Delibera di Consiglio Comunale G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 50,00 % Previsto Illustrazione del Regolamento nella competente Commissione consiliare Pubblicazione del nuovo Regolamento SUAP previa approvazione dello stesso da parte del Consiglio comunale Peso X X Peso attività: £ 50,00 % Previsto X X RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: 87 SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Olivelli Laura - Santini Daniela - Malaspina Mariangela - Furlani Alfredo Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente FOSSI GABRIELE FALCIONI MAURO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 88 24.04 SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI OB.08 INCREMENTO DELL'ENTRATA PREVIA INDIVIDUAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SUAP 24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio (2156) Obiettivo di Mantenimento Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: FOSSI GABRIELE FALCIONI MAURO 24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio Centro di Costo: SPORTELLO UNICO IMPRESA Individuazione dei diritti di segreteria relativi all'istruttoria delle pratiche dello sportello Peso assegnato: unico attività' produttive e tutela del paesaggio 5,00 % Bilancio Pluriennale 07.02 TERRITORIO E AMBIENTE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Redazione Tabella diritti di segreteria dello Sportello Unico per le Attività Produttive e Tutela del Paesaggio con la descrizione degli endoprocedimenti amministrativi, gli importi ad essi relativi e le modalità di riscossione dei diritti ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 30,00 % Previsto Predisposizione della Delibera di Giunta Comunale X Peso attività: £ 40,00 % Previsto Pubblicazione della Tabella dei diritti di segreteria dello Sportello Unico per le Attività Produttive e Tutela del Paesaggio previa approvazione della stessa da parte della Giunta comunale Peso X Peso attività: £ 30,00 % Previsto X 89 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Olivelli Laura - Battistuzzi Oriana - Montani Monica - Spadoni Marco Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente FOSSI GABRIELE FALCIONI MAURO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 90 24.04 SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI OB.09 NUOVO ITER PROCEDURALE RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA (2063) Obiettivo di Sviluppo 24.04.20 Ambiente Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: FOSSI GABRIELE SERFILIPPI LUCA 24.04.20 Ambiente Centro di Costo: AMBIENTE In collaborazione con il Gestore le Servizio Idrico Integrato, il Servizio Ambiente e Peso assegnato: Dirigente competente in materia di Enti e Società Partecipate procederanno ad una 8,00 % rivisitazione dell'iter procedimentale amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura alla luce delle recenti interpretazioni normative ed indirizzi forniti dalla Regione Marche e dall'AATO. Attuazione, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, della nuova procedura. Bilancio Pluriennale 07.02 TERRITORIO E AMBIENTE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Studio della normativa vigente in materia di scarichi di acque reflue e della documentazione relativa al trasferimento di competenze per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico all'ASET ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 10,00 % Previsto Definizione nuovo iter procedimentale per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico X X X Peso attività: £ 20,00 % Previsto Predisposizione della proposta delibera di consiglio per approvazione Peso X X Peso attività: £ 20,00 % Previsto X 91 Attuazione nuova procedura di rilascio della Autorizzazioni Peso attività: £ 30,00 % Previsto X Indicatori: N. autorizzazioni rilasciate con il nuovo sistema/N. autorizzazioni richieste Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 80,00 Da 79,00 a 50,00 20,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Renzo Brunori - Tabarretti Paolo OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Dirigente competente in materia di società partecipate, Aset S.p.A. Descrizione TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA: determinazione nuovo iter procedurale 92 Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente FOSSI GABRIELE SERFILIPPI LUCA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 93 24.04 SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI OB.10 REALIZZAZIONE GEO DATABASE EMISSIONI ACUSTICHE (2070) Obiettivo di Sviluppo 24.04.20 Ambiente Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: FOSSI GABRIELE SERFILIPPI LUCA 24.04.20 Ambiente Centro di Costo: AMBIENTE La normativa vigente in materia di inquinamento acustico prevede che nell'ambito di Peso assegnato: determinate procedure (VIA) ovvero su richieste dei comuni, per la 8,00 % realizzazione/modifica/potenziamento di alcune tipologie di opere, o di insediamenti e/o impianto o per l'esercizio di una attività produttiva, debba essere presentata apposita documentazione tecnica attestante la conformità delle opere e delle attività stesse ai requisiti stabiliti dalla legge. La normativa prevede altresì che in situazioni definite (attività di cantieri, manifestazioni a carattere temporaneo, attività agricole attività all'aperto di igiene, spazzamento ecc) possano essere concesse dall'autorità competente autorizzazioni in deroga ai limiti di di rumorosità stabiliti dalla legge. Il progetto prevede la realizzazione di un Geo-database, attraverso il quale oltre a gestire le pratiche ordinarie di richieste autorizzazioni, pareri si potranno acquisire informazioni utili all'analisi della problematica dell'inquinamento. Bilancio Pluriennale 07.02 TERRITORIO E AMBIENTE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Studio dei campi necessari per l'impostazione delle tabelle ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 20,00 % Previsto Creazione database con programmi open source già disponibili X X X Peso attività: £ 30,00 % Previsto Inserimento dati anno 2011 Peso X Peso attività: £ 30,00 % Previsto X X X X X X X X 94 Indicatori: N. pratiche inserite/N. pratiche relative al 2011 Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 80,00 Da 79,00 a 50,00 20,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato La collaborazione è contemplata nella convenzione Comune-ARPAM € 5.000 Totale Spesa: Personale Impiegato: Renzo Brunori - Tabarretti Paolo Data: ___________________ 95 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente FOSSI GABRIELE SERFILIPPI LUCA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 96 24.04 SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI OB.11 VALUTAZIONE AMBIENTALE AREA EX MATTATOIO IN VIA DEL FIUME PER ATTUAZIONE PIANO PEEP (2175) Obiettivo di Sviluppo 24.04.20 Ambiente Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: FOSSI GABRIELE SERFILIPPI LUCA 24.04.20 Ambiente Centro di Costo: AMBIENTE Attività di indagine ambientale area ex mattatoio Bilancio Pluriennale Peso assegnato: 8,00 % 07.02 TERRITORIO E AMBIENTE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Attività di indagine ambientale a seguito delle passività evidenziate nei sopralluoghi del 2011 ES G F M A M G L A S O N D £ 15,00 % Previsto Organizzazione interventi per bonifica e rimozione serbatoi £ 20,00 % X X Peso attività: £ 30,00 % Previsto Accertamento qualità ambientale con campionamento terreni e analisi di caratterizzazione degli stessi X X X X Peso attività: Previsto Valutazione degli interventi su impianto di depurazione delle acque esistenti e su stazione radio base telefonia mobile Peso Peso attività: X X Peso attività: £ 35,00 % Previsto X X 97 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Progetto da finanziare richiesti € 40.000 nota P.G.31111 del 11.05.2012 (inclusa convenzione Arpam) Totale Spesa: Personale Impiegato: Renzo Brunori-Paolo Tabarretti-Laura Olivelli OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione L'obiettivo è collegato all'obiettivo del Settore V LL.PP. e Urbanistica cod.2139. Descrizione Intersettorialità: Uffici Tecnici comunali, patrimonio, urbanistica - pareri tecnici di fattibilità e nulla osta all'esecuzione delle opere Data: ___________________ 98 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente FOSSI GABRIELE SERFILIPPI LUCA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 99 24.04 SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI OB.12 REVISIONE REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L.R. N. 27/2009 24.04.40 Polizia amministr.- Commercio - Politiche comunit. (2081) Obiettivo di Mantenimento Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: FOSSI GABRIELE SANTORELLI ALBERTO 24.04.40 Polizia amministr.- Commercio - Politiche comunit. Centro di Costo: UFFICIO COMMERCIO Ai fini di una corretta attuazione delle procedure, si rende necessario adeguare l’attuale Peso assegnato: regolamentazione comunale con le modifiche previste dalla L.R. n. 27/2009 e dal 5,00 % relativo Regolamento regionale in materia di commercio su aree pubbliche approvato dalla Regione Marche nel mese di Agosto 2011. Bilancio Pluriennale 08.01 SVILUPPO ECONOMICO Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Studio normativa regionale e di eventuali altri fonti necessarie alla elaborazione della bozza del nuovo Regolamento ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 20,00 % Previsto Attività di confronto con le varie associazioni dei consumatori, organizzazioni del commercio, turismo e servizi maggiormente rappresentativi a livello territoriale X Peso attività: £ 20,00 % Previsto Redazione della proposta regolamentare e del relativo atto consiliare di approvazione e approvazione in C.C. Peso X Peso attività: £ 60,00 % Previsto X 100 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Valter Gasparri - Astuni Lucia - Vitali Sonia - Farsetti Giorgio Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente FOSSI GABRIELE SANTORELLI ALBERTO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 101 24.04 SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI OB.13 ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI MESSA IN MORA,RECUPERO DEL CREDITO ED EVENTUALE REVOCA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO 24.04.40 Polizia amministr.- Commercio - Politiche comunit. (2171) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: FOSSI GABRIELE SANTORELLI ALBERTO 24.04.40 Polizia amministr.- Commercio - Politiche comunit. Centro di Costo: COMMERCIO Verifica con l'ufficio ragioneria del Comune dell'effettivo pagamento dei canoni e del Peso assegnato: rimborso idrico da parte dei concessionari relativamente agli anni 2008 - 2011. 14,00 % Attraverso l'accesso diretto al sito internet della Carifano, con apposita password, verificare l'avvenuto pagamento dei canoni e dei rimborsi idrici da parte dei concessionari alle relative scadenze nell'anno 2012 onde evitare utilizzo improprio dei locali e l'attivazione immediata delle procedure di diffida, messa in mora e revoca della concessione Bilancio Pluriennale 08.01 SVILUPPO ECONOMICO Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Calcolo del dovuto con i relativi interessi di mora e lettere di diffida e formale messa in mora degli operatori del Codma e del Mercato Ittico al Minuto di Piazza Andrea Costa ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 20,00 % Previsto Riscossione del dovuto da parte dell'Amministrazione Comunale ed eventuale attivazione delle procedure di revoca delle concessioni Peso X X Peso attività: £ 60,00 % Previsto X 102 Indicatori: insoluti riscossi/totale insoluti Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 80,00 Da 79,00 a 50,00 20,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Previsione di rientro dei canoni di locazione e rimborso idrico degli operatori del Codma e del Mercato ittico al Minuto relativo agli anni 2008 - 2011 € 60.000 Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Vitali Sonia - Astuni Lucia - Incicco Luciano OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Ufficio Ragioneria Descrizione TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA: Fino all'abilitazione dell'Ufficio Commercio all'accesso al sito internet della CARIFANO, in fase di ottenimento dalla banca, l'Ufficio Ragioneria dovrà verificare gli effettivi pagamenti Data: ___________________ 103 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente FOSSI GABRIELE SANTORELLI ALBERTO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 104 COMUNE DI FANO PROVINCIA DI PESARO E URBINO DIREZIONE GENERALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE Piano Dettagliato degli Obiettivi 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA Responsabile: GIANGOLINI ADRIANO A.P.O.: MASTRANGELO GIOVANNA (SUAE dal 21.05.2012) Referente Politico: CUCUZZA MARIA ANTONIA (Lavori Pubblici) SILVESTRI MICHELE (Serv. Cimiteriali e Verde P.) FALCIONI MAURO (Urbanistica) P.D.O. 2012 105 RIEPILOGO OBIETTIVI 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.01 INFORMATIZZAZIONE SEGNALAZIONI DEL CONTACT CENTER PER MIGLIORAMENTO TEMPI E MODALITA' DI INTERVENTO SULLE STRADE 24.05.20 Manutenzione (C.d.C. 47.01.000001 SPESE GENERALI SERVIZIO MANUTENZIONE) OB.02 RESTAURO CHIESA DI SAN PIETRO IN VALLE 24.05.10 Nuove opere (C.d.C. 46.01.000001 NUOVE OPERE) OB.03 RICOSTRUZIONE MAGAZZINO PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI PONTE SASSO 24.05.10 Nuove opere (C.d.C. 46.01.000001 NUOVE OPERE) OB.04 RIQUALIFICAZIONE CAMMINAMENTI PEDONALI QUARTIERE VALLATO - VIE ALBERTI, DONATELLO, BOSSO 24.05.10 Nuove opere (C.d.C. 46.01.000001 NUOVE OPERE) OB.05 COSTRUZIONE NUOVO PARAPETTO VIA CAVALLOTTI E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE FINO ALLA STAZIONE 24.05.10 Nuove opere (C.d.C. 46.01.000001 NUOVE OPERE) OB.06 PROGETTO PER OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI TIRO A VOLO DI MONTESCHIANTELLO 24.05.10 Nuove opere (C.d.C. 46.01.000001 NUOVE OPERE) OB.07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO ANNO 2012 22.06.20 U.O. MANUTENZIONE (C.d.C. 47.03.000001 IMMOBILI) OB.08 CONSOLIDAMENTO MURA MALATESTIANE NEL TRATTO TRA IL CAVALCAVIA DI V.LE COLOMBO E L'INCROCIO CON V.MONTEVECCHIO 24.05.20 Manutenzione (C.d.C. 47.03.000006 MONUMENTI) 106 OB.09 RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINETTI INTITOLATI A BRUNO RADICIONI 24.05.10 Nuove opere (C.d.C. 46.01.000001 NUOVE OPERE) OB.10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DELL'ULIVO - ANNO 2012 24.05.20 Manutenzione (C.d.C. 47.03.000001 IMMOBILI) OB.11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO URBANO DI VIA DELLA GIUSTIZIA ANNO 2012 24.05.20 Manutenzione (C.d.C. 47.03.000001 IMMOBILI) OB.12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI RURALI 24.05.20 Manutenzione (C.d.C. 47.03.000001 IMMOBILI) OB.13 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA TONIOLO 24.05.10 Nuove opere (C.d.C. 47.03.000003 STRADE) OB.14 INTERVENTO URGENTE A DIFESA DEL LITORALE: SCOGLIERA IN LOCALITA' TORRETTE 24.05.40 Porto e difesa della costa (C.d.C. 47.03.000002 PORTO) OB.15 MANUTENZIONE AREE PORTUALI: ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI, ANTINCENDIO 24.05.40 Porto e difesa della costa (C.d.C. 47.03.000002 PORTO) OB.16 REALIZZAZIONE DELLA STRADA INTERQUARTIERI TRA VIA ROMA E VIA TRAVE 24.05.10 Nuove opere (C.d.C. 46.01.000001 NUOVE OPERE) OB.17 COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO CUCCURANO E CARRARA 24.05.10 Nuove opere (C.d.C. 46.01.000001 NUOVE OPERE) 107 OB.18 COSTITUZIONE SCUOLA MEDIA A BELLOCCHI 24.05.10 Nuove opere (C.d.C. 46.01.000001 NUOVE OPERE) OB.19 SISTEMAZIONE LOCALI COMUNALI DA ADIBIRE A UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI 24.05.30 Manutenzione impianti tecnologici (C.d.C. 47.03.000001 IMMOBILI) OB.20 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA NEL QUARTIERE VALLATO 24.05.10 Nuove opere (C.d.C. 46.01.000001 NUOVE OPERE) OB.21 PROGRAMMA COSTRUTTIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CONVENZIONATA LOCALIZZATO, IN VIALE PICENO 24.05.70 Edilizia convenzionata (C.d.C. 50.03.000001 EDILIZIA CONVENZIONATA E PROT.SANITARIO) OB.22 RISCATTO AREE PEEP AI SENSI DELLA LEGGE N.448/98 24.05.70 Edilizia convenzionata (C.d.C. 50.03.000001 EDILIZIA CONVENZIONATA E PROT.SANITARIO) OB.23 PIANO PEEP IN VIA DEL FIUME- COMPARTO EDILIZIO ST3_P05 24.05.70 Edilizia convenzionata (C.d.C. 50.03.000001 EDILIZIA CONVENZIONATA E PROT.SANITARIO) OB.24 PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO DEI NUCLEI EXTRAURBANI B5 24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale (C.d.C. 50.02.000001 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG) OB.25 PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE STRUTTURE RICETTIVE 24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale (C.d.C. 50.02.000001 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG) OB.26 PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA ZONA COSTIERA A SUD DEL FIUME METAURO IN VARIANTE AL VIGENTE PRG 24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale (C.d.C. 50.02.000001 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG) OB.27 ISTRUTTORIA VARIANTI AL PRG 24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale (C.d.C. 50.02.000001 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG) 108 OB.28 VARIANTE URBANISTICA AREA EX ZUCCHERIFICIO 24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale (C.d.C. 50.02.000001 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG) OB.29 RICOGNIZIONE DEGLI AMBITI DI TUTELA DELLE ZONE ARCHEOLOGICHE E DELLE STRADE CONSOLARI DELLE N.T.A. DEL P.P.A.R.. 24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale (C.d.C. 50.02.000001 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG) OB.30 PROGRAMMA DI RIPARTO E DETERMINAZIONE DELLE OPERE BENEFICIARIE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.RO 12/92 - 2011 22.07.10 U.O. PRG E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (C.d.C. 50.02.000001 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG) OB.31 ITER ISTRUTTORIO DEI PIANI ATTUATIVI 24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale (C.d.C. 50.02.000001 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG) OB.32 VARIANTE PARZIALE AL PIANO SPIAGGIA 22.07.40 U.O. CAVE - PIANIF. AREE DEMANIALI M. - SEGRETERIA (C.d.C. 50.05.000001 CAVE, PIANIF.AREE DEMAN. E SEGR.SETTORE) OB.33 OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'INTERNO DELL'AREA PORTUALE 24.05.50 Cave- Aree marittime- Toponomastica- Amm. Cimiteri (C.d.C. 50.05.000001 CAVE, PIANIF.AREE DEMAN. E SEGR.SETTORE) OB.34 BONIFICA TOPONOMASTICA E COLLABORAZIONE PROGETTO GEO-INFO 24.05.50 Cave- Aree marittime- Toponomastica- Amm. Cimiteri (C.d.C. 50.05.000001 CAVE, PIANIF.AREE DEMAN. E SEGR.SETTORE) OB.35 ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI UN SEPOLCRO CIMITERO DI ROSCIANO E INFORMATIZZAZIONE CONCESSIONI CIMITERIALI 24.05.95 Servizi tecnici cimiteriali (C.d.C. 35.02.000001 SERVIZI CIMITERIALI) OB.36 VIGILANZA URBANISTICA A SUPPORTO TECNICO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 24.05.60 SUAE - Sportello unico attività edilizie (C.d.C. 51.01.000001 EDIL. PRIVATA, SPORT.UNICO ED. BENI PAES) 109 OB.37 SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO AVVOCATURA NEI RICORSI AL TAR MARCHE ED AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24.05.60 SUAE - Sportello unico attività edilizie (C.d.C. 51.01.000001 EDIL. PRIVATA, SPORT.UNICO ED. BENI PAES) OB.38 CENSIMENTO DELLE ALBERATURE RADICATE NEI VIALI CITTADINI E NELLE AREE VERDI PUBBLICHE ATTREZZATE 24.05.90 Verde pubblico (C.d.C. 45.02.000001 VERDE PUBBLICO) 110 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.01 INFORMATIZZAZIONE SEGNALAZIONI DEL CONTACT CENTER PER MIGLIORAMENTO TEMPI E MODALITA' DI INTERVENTO SULLE STRADE (2073) Obiettivo di Mantenimento 24.05.20 Manutenzione Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIANGOLINI ADRIANO CUCUZZA MARIA ANTONIA 24.05.20 Manutenzione Centro di Costo: SPESE GENERALI SERVIZIO MANUTENZIONE Attualmente la gestione delle segnalazioni riguardanti le strade ricevute dal Contact Peso assegnato: Center sono gestite tramite elenchi scritti e verificati manualmente. L'obiettivo è quello 2,00 % si gestire le segnalazioni pervenute tramite sistemi informatici con la finalità di verificare l'erogazione del servizio. Bilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Analisi dell'attuale sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni e definizione del nuovo sistema informatizzato di raccolta e gestione ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 10,00 % Previsto Realizzazione data base £ 20,00 % X Peso attività: £ 10,00 % Previsto Aggiustamento data base in relazione alla fase di start up e messa a regime del database X Peso attività: Previsto Start up sistema di raccolta segnalazioniStart up sistema di gestione Peso X Peso attività: £ 10,00 % Previsto X 111 Esecuzione programma dei lavori da effettuare sulla base delle segnalazioni ricevute Peso attività: £ 10,00 % X X X X Previsto Report statistico delle segnalazioni sulle strade Peso attività: £ 20,00 % X Previsto Indicatori: N. SEGNALAZIONI INFORMATIZZATE/N. SEGNALAZIONE RICEVUTE Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 80,00 Da 79,00 a 50,00 10,00 0,00 N. SEGNALAZIONI EVASE CON ESECUZIONE DEI LAVORI/N. DELLE SEGNALAZIONI ASSEGNATE Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 70,00 Da 69,00 a 50,00 10,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Fabbri Giovanni - Battistelli Fabrizio - Leonardo Palazzi - Poderini Franco - Falcioni Federico - Serafini Giovanni - Mariangela Giommi - Pierini Adriano - Rossi Patrizio - Talamelli Maurizio - Tonucci Sauro 112 Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIANGOLINI ADRIANO CUCUZZA MARIA ANTONIA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 113 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.02 RESTAURO CHIESA DI SAN PIETRO IN VALLE (2074) Obiettivo di Strategico 24.05.10 Nuove opere Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIANGOLINI ADRIANO CUCUZZA MARIA ANTONIA 24.05.10 Nuove opere Centro di Costo: NUOVE OPERE Il progetto definitivo è stato approvato con D.G. N. 501/2010 e trattandosi di restauro di Peso assegnato: elementi decorativi è stato appaltato lo scorso anno. I lavori sono iniziati il luglio 2011 e 4,00 % sono tuttora in corso. Bilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA' Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività ES Fine lavori G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 70,00 % X Previsto Collaudo Peso Peso attività: £ 30,00 % X Previsto RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: Anno e numero 2010 538.000.00.00.00 Descrizione Accertamenti Contrib. reg.le di € 441.000,00 per parte restauro Chiesa San Pietro in Valle (Decreto n. 77/POC_03 del 10/09/10 - POR-FESR CRO MARCHE 2007/2013) vedi imp. 2010/1819 e 2010/1820 Importo 441.000,00 114 SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Finanziamento totale € 630.000,00 quota finanziamento europeo € 441.000 quota comune di Fano € 189.000 Imp. 2061/2009 € 42.000 Imp. 1820/2010 € 147.000 Totale Spesa: Anno e numero 2009 2061.000.00.00.00 Descrizione Impegni Incarico profess.le per rilievi ed indagini di prefattibilita' per interventi di conservazione della CHIESA DI S.PIETRO IN VALLE (FINANZIAM: PRELEVAM.FONDO DI RISERVA)--vedi anche imp. n. 2010/1819 e 2010/1820 Importo 42.000,00 2010 1819.000.00.00.00 Parte restauro Chiesa San Pietro in Valle (contrib. reg.le di € 441.000,00) vedi anche imp. n. 2010/1820 e n. 2009/2061 e acc. n. 2010/538 441.000,00 2010 1820.000.00.00.00 parte restauro Chiesa San Pietro in Valle (Finanz.: contrib. permessi a costruire) (oneri n. 1278) vedi anche imp. n. 2010/1819 e n. 2009/2061 147.000,00 Personale Impiegato: Roberti Gino - Mariangela Giommi Data: ___________________ 115 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIANGOLINI ADRIANO CUCUZZA MARIA ANTONIA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 116 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.03 RICOSTRUZIONE MAGAZZINO PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI PONTE SASSO (2075) Obiettivo di Sviluppo 24.05.10 Nuove opere Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIANGOLINI ADRIANO CUCUZZA MARIA ANTONIA 24.05.10 Nuove opere Centro di Costo: NUOVE OPERE Il progetto preliminare è stato approvato con DG 485 del 18.11.2011. Con Det. n. 2721 Peso assegnato: del 29.12.2011 è stato conferito incarico a Dott. Ing. Camboni Silvio per progetto 2,00 % strutturale Bilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA' Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività ES Approvazione esecutivo G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 30,00 % Previsto Consegna lavori X Peso attività: £ 40,00 % Previsto Fine lavori Peso X Peso attività: £ 30,00 % X Previsto RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: 117 SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato € 50.000 Finanziato con DG n. 485 del 2011 ma non pervenuta autorizzazione ad attivare la spesa Totale Spesa: Anno e numero 2011 1786.000.00.00.00 Descrizione Impegni CONFERIM.AL DOTT. ING. SILVIO CAMBONI INCARICO PROF.LE PER PROGETTAZ. E D.L.STRUTTURALE, COORD.. SICUREZZA LAVORI DI RICOSTRUZ.MAGAZZINO PRESSO CENTRO SOCIALE DI PONTE SASSO (finanziamento contrib.permessi a costruire n° 1291)-- Importo 9.600,00 Personale Impiegato: Mario Silvestrini - Mariangela Giommi - Paolo Morelli OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Il rispetto della tempistica indicata per le attività è subordinata all'autorizzazione alla spesa da parte del Direttore Generale Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIANGOLINI ADRIANO CUCUZZA MARIA ANTONIA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 118 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.04 RIQUALIFICAZIONE CAMMINAMENTI PEDONALI QUARTIERE VALLATO - VIE ALBERTI, DONATELLO, BOSSO (2076) Obiettivo di Strategico 24.05.10 Nuove opere Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIANGOLINI ADRIANO CUCUZZA MARIA ANTONIA 24.05.20 Manutenzione Centro di Costo: NUOVE OPERE Il progetto esecutivo è stato approvato con D.G. n. 479 del 14.12.2010. Dopo Peso assegnato: l'autorizzazione dei lavori da parte del Direttore Generale è stata realizzata la gara. 4,00 % Bilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA' Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività ES Firma contratto G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 20,00 % Previsto Inizio lavori X Peso attività: £ 30,00 % Previsto Fine lavori Peso X Peso attività: £ 50,00 % X Previsto RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: 119 SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Cap. 2181.105.02 Imp. 1738/2010 € 120.000 Importo Assegnato Totale Spesa: Anno e numero 2010 1738.000.00.00.00 Descrizione Impegni AV.F.NON VINC.-RIQUALIFICAZIONE CAMMINAMENTI PED.LI QUARTIERE VALLATO VIE:alberti,donatello,bosso,delle langheprogetto esecutivo-(FINAN.AV.C/C 2009 F.NON VINC.) Importo 120.000,00 Personale Impiegato: Mariangela Giommi - Donnini Chiara Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIANGOLINI ADRIANO CUCUZZA MARIA ANTONIA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 120 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.05 COSTRUZIONE NUOVO PARAPETTO VIA CAVALLOTTI E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE FINO ALLA STAZIONE (2077) Obiettivo di Strategico 24.05.10 Nuove opere Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIANGOLINI ADRIANO CUCUZZA MARIA ANTONIA 24.05.10 Nuove opere Centro di Costo: NUOVE OPERE L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo parapetto a norma con le leggi vigenti Peso assegnato: che risulti in sintonia con quello già realizzato in viale C. Battisti. Il progetto Preliminare 4,00 % è stato approvato con D.G. N° 315 del 04-09-2007. Il progetto esecutivo è stato approvato con DG n. 490 del 21.12.2010 con finanziamento al Cap. 2081.108.09 Impegno 1757/2010. Il progetto è inserito nella lettera prot. n. 7356 del 4-02-2011 con la quale il Direttore Generale comunicava le prime linee di indirizzo sulle spese urgenti da attivarsi nell'Anno 2011. Bilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA' Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Pubblicazione avviso d'interesse con invio lettere d'invito ES G F M A M G L A S O N D £ 15,00 % Previsto Aggiudicazione definitiva £ 45,00 % X Peso attività: £ 40,00 % Previsto Fine lavori gennaio 2013 X Peso attività: Previsto Stipula contratto e consegna lavori Peso Peso attività: X Peso attività: £ 0,00 % Previsto 121 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Cap. 2081.108.09 Imp. 1757/2010 € 280.000 Importo Assegnato Totale Spesa: Anno e numero 2010 1757.000.00.00.00 Descrizione Impegni AV.F.NON VIN. Costruzione nuovo parapetto via Felice CAVALLOTTI E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE FINO ALLA STAZIONE (FINANZ. AV.C/C 2009 FONDI NON VINC.)-- Importo 280.000,00 Personale Impiegato: De Vita Elena - Mischiatti Luigina - Stefano Caiterzi Data: ___________________ 122 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIANGOLINI ADRIANO CUCUZZA MARIA ANTONIA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 123 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.06 PROGETTO PER OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI TIRO A VOLO DI MONTESCHIANTELLO (2078) Obiettivo di Sviluppo 24.05.10 Nuove opere Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIANGOLINI ADRIANO CUCUZZA MARIA ANTONIA 24.05.10 Nuove opere Centro di Costo: NUOVE OPERE Il progetto riguarda il completamento dell'impianto di tiro a volo a Monteschiantello con Peso assegnato: la realizzazione del blocco servizi (Ufficio, ripostiglio e bagni)E' necessario ottenere 2,00 % autorizzazione in deroga per conformità urbanistica.E' inoltre necessario ottenere il parere del CONI e dell'ASUR. Bilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA' Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Approvazione progetto preliminare ES G F M A M G L A S O N D £ 20,00 % Previsto Affidamento incarico a strutturista £ 25,00 % X Peso attività: £ 20,00 % Previsto Approvazione progetto esecutivo X Peso attività: Previsto Acquisizione pareri CONI e ASUR Peso Peso attività: X Peso attività: £ 35,00 % Previsto X 124 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo 2062.102.01 S Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Costruzione, ampliamento e completamento impianti sportivi. € 130.000,00 Totale Spesa: € 130.000,00 Personale Impiegato: Mario Silvestrini - Paolo Morelli OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Il rispetto della tempistica indicata per le attività è subordinato all'autorizzazione in deroga da parte del Consiglio Comunale, che deve avvenire entro il mese di marzo.E' inoltre necessario conferire incarico per progetto strutturale. Descrizione Il rispetto della tempistica indicata per le attività è subordinato all'autorizzazione alla spesa da parte del Direttore Generale per il conferimento dell'incarico. Data: ___________________ 125 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIANGOLINI ADRIANO CUCUZZA MARIA ANTONIA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 126 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO ANNO 2012 (2079) Obiettivo di Mantenimento 22.06.20 U.O. MANUTENZIONE Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIANGOLINI ADRIANO CUCUZZA MARIA ANTONIA 24.05.20 Manutenzione Centro di Costo: IMMOBILI Il progetto prevede la manutenzione straordinaria di opere, strutture e impianti necessari Peso assegnato: per garantire la funzionalità del Teatro della Fortuna 2,00 % Bilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA' Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Approvazione progetto esecutivo ES G F M A M G L A S O N D Peso Peso attività: £ 10,00 % Previsto Aggiudicazione lavori Peso attività: £ 30,00 % Previsto Inizio lavori Peso attività: £ 30,00 % Previsto Primo S.A.L. Peso attività: £ 15,00 % Previsto Fine lavori Peso attività: £ 15,00 % Previsto 127 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo 2052.103.01 S Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Manutenzione straordinaria Teatro della Fortuna. € 70.000,00 Totale Spesa: € 70.000,00 Personale Impiegato: Stefano Caiterzi Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIANGOLINI ADRIANO CUCUZZA MARIA ANTONIA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 128 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.08 CONSOLIDAMENTO MURA MALATESTIANE NEL TRATTO TRA IL CAVALCAVIA DI V.LE COLOMBO E L'INCROCIO CON V.MONTEVECCHIO (2080) Obiettivo di Sviluppo 24.05.20 Manutenzione Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIANGOLINI ADRIANO CUCUZZA MARIA ANTONIA 24.05.10 Nuove opere Centro di Costo: MONUMENTI L'intervento mira al consolidamento della cortina muraria Malatestiana nel tratto Peso assegnato: retrostante il complesso delle Maestre Pie Venerini mediante lavorazioni comprendenti 2,00 % cuci-scuci della muratura, integrazione di parti mancanti e stilatura dei giunti.Nel novembre 2010 si è verificato uno sgretolamento con caduta di mattoni sulla ferrovia sottostante che ha reso necessario effettuare un intervento di somma urgenza allestendo opere provvisionali in tavolato di legno per mettere in sicurezza il manufatto. Trattasi di intervento necessario in quanto le opere provvisionali hanno durata limitata. Bilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA' Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Approvazione progetto preliminare ES G F M A M G L A S O N D £ 25,00 % Previsto Predisposizione documentazione per richiesta nulla osta Soprintendenza e RFI X Peso attività: £ 25,00 % Previsto Validazione progetto esecutivo Peso Peso attività: X Peso attività: £ 50,00 % Previsto X 129 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio 2052.101.01 Tipo S Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Restauro e migliorie di monumenti. € 82.000,00 Totale Spesa: € 82.000,00 Personale Impiegato: Mischiatti Luigina - Rodolfo Romagnoli Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIANGOLINI ADRIANO CUCUZZA MARIA ANTONIA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 130 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.09 RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINETTI INTITOLATI A BRUNO RADICIONI (2082) Obiettivo di Sviluppo 24.05.10 Nuove opere Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIANGOLINI ADRIANO CUCUZZA MARIA ANTONIA 24.05.10 Nuove opere Centro di Costo: NUOVE OPERE L'intervento prevede la riqualificazione dei giardinetti presenti nel centro storico e Peso assegnato: delimitati dalle vie San Paterniano e Alessandrini allo scopo di abbattere le barriere 2,00 % architettoniche, sostituire le fioriere e gli elementi di seduta fortemente deteriorati fornendo al tutto un'immagine decorosa. Con D.G. n. 31 del 08.02.2011 tali giardinetti sono stati intitolati all'artista fanese Bruno Radicioni che aveva l'atelier nell'adiacente via Cavour. Bilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA' Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Incontri con gli studenti dell'Istituto Apolloni e acquisizione del lavoro svolto dagli allievi stessi ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 30,00 % Previsto Approvazione progetto preliminare Peso X Peso attività: £ 70,00 % X Previsto RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Contributo della Regione per "Progetto integrato Via Cavour" Cap. 0450.010.01 parte Acc. 357/2010 € 40.200 Importo Assegnato Totale Entrata: 131 SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Spesa finanziata con contributo della Regione Cap. 2081.105.02 Imp. 1898/2010 € 40.200 Importo Assegnato Totale Spesa: Anno e numero 2010 1898.000.00.00.00 Descrizione Impegni SALDO CONTRIBUTO REG.LE PER PARTE CENTRO COMMERCIALE NATURALE "PROGETTO INTEGRATO PER VIA CAVOUR" (vedi parte acc. n. 2010/357) Importo 40.200,00 Personale Impiegato: Castellani Federica - Mario Silvestrini Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIANGOLINI ADRIANO CUCUZZA MARIA ANTONIA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 132 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DELL'ULIVO (2083) Obiettivo di Mantenimento 24.05.20 Manutenzione Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIANGOLINI ADRIANO SILVESTRI MICHELE 24.05.20 Manutenzione Centro di Costo: IMMOBILI Il progetto prevede la manutenzione del cimitero dell'Ulivo.Il progetto esecutivo è stato Peso assegnato: approvato con D.G. 541 del 20.12.2011 ed è finanziato al cap. 2105.102.03 con Impegno 2,00 % 1721/2011. Bilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA' Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività ES Affidamento lavori G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 20,00 % Previsto Consegna lavori X Peso attività: £ 40,00 % Previsto 1° SAL Peso X Peso attività: £ 40,00 % X Previsto RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: 133 SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Cap. 2105.102.03 impegno 1721/2011 € 40000 Importo Assegnato Totale Spesa: Anno e numero 2011 1721.000.00.00.00 Descrizione Impegni STRAORDINARIA MANUTENZIONE CIMITERO DELL'ULIVO(FINANZIAM.AV.C/C 2010 SPESA C/CAPITALE)-- Importo 40.000,00 Personale Impiegato: Mario Silvestrini - Roberti Gino - Sanchioni Silvano - Bramucci Stefania - Incicco Paolo - Perugini Rita OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Con Provv. 678 del 12.04.2012 l'Ing. Roberti Gino viene nominato Direttore dell'U.O. Servizi tecnici cimitieriali e il geom. Agostinelli Bruno trasferito all'U.O. Porto e Difesa della costa Data: ___________________ 134 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIANGOLINI ADRIANO SILVESTRI MICHELE VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 135 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO URBANO DI VIA DELLA GIUSTIZIA (2085) Obiettivo di Sviluppo 24.05.20 Manutenzione Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIANGOLINI ADRIANO SILVESTRI MICHELE 24.05.20 Manutenzione Centro di Costo: IMMOBILI Il progetto prevede la manutenzione del cimitero urbano di via della Giustizia.Il progetto Peso assegnato: esecutivo è stato approvato con D.G. 559 del 29.12.2011 ed è finanziato al cap. 2,00 % 2105.102.03 con Impegno 1770/2011 Bilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA' Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività ES Affidamento lavori G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 40,00 % Previsto Consegna lavori Peso X Peso attività: £ 60,00 % Previsto X RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: 136 SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio cap 2105.102.03 Impegno 1770/2011 € 50.000,00 Importo Assegnato Totale Spesa: Anno e numero 2011 1770.000.00.00.00 Descrizione Impegni Manutenzione straordinaria del cimitero ubano di via della Giustizia - anno 2011- -CUP E36J11000370004 (FINANZIAM.AV.C/C 2010 spesa c/capitale) Importo 50.000,00 Personale Impiegato: Mario Silvestrini - Roberti Gino - Sanchioni Silvano - Bramucci Stefania - Incicco Paolo - Perugini Rita OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Con Provv. 678 del 12.04.2012 l'Ing. Roberti Gino viene nominato Direttore dell'U.O. Servizi tecnici cimitieriali e il geom. Agostinelli Bruno trasferito all'U.O. Porto e Difesa della costa Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIANGOLINI ADRIANO SILVESTRI MICHELE VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 137 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI RURALI (2086) Obiettivo di Mantenimento 24.05.20 Manutenzione Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIANGOLINI ADRIANO SILVESTRI MICHELE 24.05.20 Manutenzione Centro di Costo: IMMOBILI Il progetto prevede la manutenzione dei cimiteri rurali.Il progetto esecutivo è stato Peso assegnato: approvato con D.G. 558 del 29.12.2011 ed è finanziato al cap. 2105.102.03 con Impegno 2,00 % 1771/2011 Bilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA' Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività ES Affidamento lavori G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 40,00 % Previsto Consegna lavori Peso X Peso attività: £ 60,00 % Previsto X RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: 138 SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio €41.000 cap. 2105.102.03 impegno 1771/2011 Importo Assegnato Totale Spesa: Anno e numero 2011 1771.000.00.00.00 Descrizione Impegni Manutenzione straordinaria dei cimiteri rurali anno 2011- : CUP E36J11000390004 -(FINANZIAM.AV.C/C 2010 SPESA C/CAPITALE)-- Importo 41.000,00 Personale Impiegato: Mario Silvestrini - Roberti Gino - Sanchioni Silvano - Bramucci Stefania - Incicco Paolo - Perugini Rita OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Con Provv. 678 del 12.04.2012 l'Ing. Roberti Gino viene nominato Direttore dell'U.O. Servizi tecnici cimitieriali e il geom. Agostinelli Bruno trasferito all'U.O. Porto e Difesa della costa Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIANGOLINI ADRIANO SILVESTRI MICHELE VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 139 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.13 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA TONIOLO (2088) Obiettivo di Strategico 24.05.10 Nuove opere Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIANGOLINI ADRIANO CUCUZZA MARIA ANTONIA 24.05.10 Nuove opere Centro di Costo: STRADE L'intervento prevede il collegamento di due tratti esistenti di via Toniolo compresi tra via Peso assegnato: Einaudi e l'VIII strada mediante il rifacimento della massicciata e della pavimentazione 4,00 % stradale per una lunghezza di circa 200 ml. Il progetto è previsto nel Programma Triennale delle OOPP 2012-2014 annualità 2012 e nel Piano triennale delle spese in conto capitale con imputazione al Cap. 2080.1105 Bilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA' Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività ES Redazione progetto preliminare G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 40,00 % Previsto Validazione progetto esecutivo Peso X Peso attività: £ 60,00 % X Previsto RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: 140 SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo 2081.105.01 S Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Manutenzione e sistemazione straordinaria di strade, piazze e marciapiedi. € 190.000,00 Totale Spesa: € 190.000,00 Personale Impiegato: Castellani Federica - Susca Fabio - Bogino Valter Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIANGOLINI ADRIANO CUCUZZA MARIA ANTONIA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 141 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.14 INTERVENTO URGENTE A DIFESA DEL LITORALE: SCOGLIERA IN LOCALITA' TORRETTE 24.05.40 Porto e difesa della costa (2089) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIANGOLINI ADRIANO CUCUZZA MARIA ANTONIA 24.05.40 Porto e difesa della costa Centro di Costo: PORTO Il progetto prevede il rifiorimento delle scogliere esistenti ed esecuzione di nuovi tratti a Peso assegnato: terra in località Torrette. L'intervento è subordinato a decreto autorizzativo da parte della 2,00 % Regione Marche.La tempistica relativa ai lavori è condizionata dalla stagione balneare pertanto gli stessi non possono iniziare prima di ottobre. Bilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA' Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività ES Approvazione progetto esecutivo G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 25,00 % Previsto Pubblicazione bando X Peso attività: £ 25,00 % Previsto Aggiudicazione definitiva - consegna lavori Peso X Peso attività: £ 50,00 % X Previsto RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: 142 SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo 2096.701.01 S Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Trasferimento di capitali per finanziamento lavori a tutela delle spiagge e della costa. € 453.000,00 Totale Spesa: € 453.000,00 Personale Impiegato: Ondedei Carlo - Agostinelli Bruno OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Con Provv. 678 del 12.04.2012 l'Ing. Roberti Gino viene nominato Direttore dell'U.O. Servizi tecnici cimitieriali e il geom. Agostinelli Bruno trasferito all'U.O. Porto e Difesa della costa Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIANGOLINI ADRIANO CUCUZZA MARIA ANTONIA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 143 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.15 MANUTENZIONE AREE PORTUALI: ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI, ANTINCENDIO (2090) Obiettivo di Mantenimento 24.05.40 Porto e difesa della costa Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIANGOLINI ADRIANO CUCUZZA MARIA ANTONIA 24.05.40 Porto e difesa della costa Centro di Costo: PORTO Il progetto prevede l'esecuzione delle opere necessarie al perfetto funzionamento degli Peso assegnato: impianti tecnici dell'area portuale. L'importo è interamente finanziato dalla Regione 1,00 % Marche. Bilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA' Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Approvazione progetto esecutivo ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 25,00 % Previsto Pubblicazione bandi di gara e consegna lavori £ 25,00 % X Peso attività: £ 25,00 % Previsto 2° SAL X Peso attività: Previsto 1° SAL Peso X Peso attività: £ 25,00 % Previsto X 144 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio € 170.000 interamente finanziati dalla Regione Marche Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: - Ondedei Carlo - Agostinelli Bruno OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Con Provv. 678 del 12.04.2012 l'Ing. Roberti Gino viene nominato Direttore dell'U.O. Servizi tecnici cimitieriali e il geom. Agostinelli Bruno trasferito all'U.O. Porto e Difesa della costa Data: ___________________ 145 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIANGOLINI ADRIANO CUCUZZA MARIA ANTONIA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 146 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.16 REALIZZAZIONE DELLA STRADA INTERQUARTIERI TRA VIA ROMA E VIA TRAVE (2091) Obiettivo di Strategico 24.05.10 Nuove opere Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIANGOLINI ADRIANO CUCUZZA MARIA ANTONIA 24.05.10 Nuove opere Centro di Costo: NUOVE OPERE Il progetto esecutivo è stato approvato con DG n. 244 del 03.06.2011. Il bando di gara è Peso assegnato: stato pubblicato dal 28.11.2011 al 13.01.2012. L'ufficio è attualmente impegnato 5,00 % nell'esame della documentazione. Bilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA' Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività ES Aggiudicazione definitiva G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 60,00 % X Previsto Stipula contratto Peso Peso attività: £ 40,00 % X Previsto RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: 147 SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato €8.450.000 Finanziato: €12.911,42 cap.2018.601.00 bil. 2007 imp.1761/2001-€10.000 cap. 2081.103.01 bil. 2011 IMP.1220/2004-€5.105.000 cap. 2081.103.04 bil. 2007 imp.2371/2004-€400.000 cap. 2081.103.01 bil. 2007 imp. 2216/2005-€1.567.000 cap. 2081.103.01 bil. 2011 imp.2011/2009- €132.955,94 cap. 2081.103.01 bil. 2011 imp. 2007/2009- €182.044,06 cap. 2081.103.01 bil. 2011 imp. 2009/2009- €358.000 cap. 2081.103.01 bil. 2011 imp. 2010/2009-€30.000 cap. 2081.103.04 bil. 2011 imp.1862/2010- € 652.088,58 cap. 2081.103.04 bil. 2011 imp. 1216/2011 (Risorse Utilizzate: Importo calcolato dagli impegni di Totale Spesa: Anno e numero 2004 1220.000.00.00.00 Descrizione Impegni AP-INDENNITA'ART.39 D.P.R.327/'01 DA CORRISP.STRADA INTERQUARTIERI VIA ROMA TRAVE 1°LOTTO (FINANZ: ALIENAZ.PATR.) (+imp.2371/04 e n.2216/05) Importo 10.000,00 2005 2216.000.00.00.00 AV.F.VINC:MAGG.SPESA STRADA INTERQUARTIERI VIA ROMA/TRAVE (FINANZ: AV.'04 FONDI VINC.) (+imp.1220/04 e n. 2371/04) 400.000,00 2009 2011.000.00.00.00 Parte maggior spesa realizzazione strada interquartieri (finanz.: Avanzo Fondi non vincolati) + vedi imp.n. 2007 - 2009 - 2010/09 ) + GM n. 487/09 - 1.567.000,00 2009 2007.000.00.00.00 Parte maggior spesa strada interquartieri (finanz.: Avanzo Fondi Vincolati C/C. '08 ) + vedi imp.n. 2009 - 2010 - 2011/09 - 132.955,94 2009 2009.000.00.00.00 Parte maggior spesa realizzazione strada interquartieri (finanz.: Avanzo Fondi Vincolati C/C '08 ) + vedi imp.n. 2007 2010 - 2011/09 - 182.044,06 2009 2010.000.00.00.00 Parte maggior spesa realizzazione strada interquartieri (finanz.: Avanzo C/Capitale C/C '08 ) + vedi imp.n. 2007 - 2009 - 2011/09 - 358.000,00 2004 2371.000.00.00.00 A.P.-REALIZZ. STRADA INTERQUARTIERI VIA ROMA-VIA TRAVE (FINANZ.ALIENAZ. PATRIMON.) (+imp. 1220/04 e n. 2216/05). 2010 1862.000.00.00.00 MAGGIOR SPESA REALIZZAZIONE STRADA INTERQUARTIERI per parte spese tecniche amministrazione prov.le (Finanz.: avanzo c/c 2009 spese c/capitale) 2011 1216.000.00.00.00 Mggior spesa realizzazione strada Interquartieri fra via Roma e via Trave (finanziam. Avanzo c/c 2010 spese c/capitale)-VEDI ANCHE IMP.N.01/1761-04/1220-04/2371-05/2216-09/200709/2009-09/2010-09/2011-10/1862 5.105.000,00 30.000,00 652.088,58 Personale Impiegato: Susca Fabio - Roberti Gino - Castellani Federica 148 OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Intersettorialità: Servizio Appalti e Contratti per aggiudicazione appalto e per stipula contratto d'appalto. Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIANGOLINI ADRIANO CUCUZZA MARIA ANTONIA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 149 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.17 COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO CUCCURANO E CARRARA (2093) Obiettivo di Strategico 24.05.10 Nuove opere Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIANGOLINI ADRIANO CUCUZZA MARIA ANTONIA 24.05.10 Nuove opere Centro di Costo: NUOVE OPERE Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo polo scolastico comprendente 6 sezioni Peso assegnato: per la scuola materna e 10 classi per la scuola elementare. L'opera verrà realizzata ai 5,00 % sensi dell'art. 53 comma 6 e segg. del D.Lgs.vo 163/2006. La realizzazione del Polo scolastico di Cuccurano-Carrara è correlata a quella della scuola media Bellocchi.Con D.G. N. 441 del 25-10-2011 l'Amministrazione ha incaricato il gruppo di progettazione di predisporre il progetto definitivo.Per procedere con il progetto definitivo è necessario affidare incarichi esterni relativamente a: relazione geologica-geotecnica, progettazione impianti termo-idraulico ai fini della certificazione energetica, progettazione acustica. Bilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA' Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Conferimento incarichi professionali ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 10,00 % Previsto Trasmissione progetto preliminare per approvazione in Giunta £ 30,00 % X Peso attività: £ 10,00 % Previsto Consegna progetto definitivo X Peso attività: Previsto Richiesta pareri: ex Genio Civile per compatibilità con normativa antisismica, ASUR, VVFF Peso X Peso attività: £ 50,00 % Previsto X 150 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Interventi previsti nel Triennale OOPP annualità 2013: € 3.500.000 per materna, € 4.500.000 per elementare-intervento correlato a Permuta Totale Spesa: Personale Impiegato: Agostinelli Bruno - Battistelli Fabrizio - Cantiani Gianluca - Carbini Gianluca - Donnini Chiara - Mariangela Giommi - Pamela Lisotta - Mario Silvestrini - Tedizio Zacchilli - De Vita Elena - Rodolfo Romagnoli Susca Fabio - Fabbri Federico - Paolo Morelli - Mischiatti Luigina OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione è necessaria propedeuticamente alla pubb.del bando: l'acq.delle aree interessate dall'edificio e dalla strada d'accesso che saranno cedute dai privati come da D.C.C. n. 126 del 11.05.2011 - il cambio di destinazione d'uso degli immobili Descrizione L'avanzamento della proget.definitiva è legata al conferimento di incarichi esterni. Gli incarichi sono relativi a: Relazione geologica e geotecnica, progettazione impianto termo- idraulico ai fini della certif enrg.,progetto acustica Descrizione Intersettorialità: Patrimonio per stima e trasferimento immobili in permuta, Appalti e contratti per pubblicazione bando Descrizione Da prevedere in bilancio € 130.000 per incarichi professionali (da finanziare) Data: ___________________ 151 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIANGOLINI ADRIANO CUCUZZA MARIA ANTONIA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 152 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.18 COSTITUZIONE SCUOLA MEDIA A BELLOCCHI (2094) Obiettivo di Strategico 24.05.10 Nuove opere Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIANGOLINI ADRIANO CUCUZZA MARIA ANTONIA 24.05.10 Nuove opere Centro di Costo: NUOVE OPERE Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo complesso scolastico composto da 6 Peso assegnato: sezioni (18 classi) di scuola media da realizzarsi ai sensi dell'art. 53 del DLGS 4,00 % 163/2006.La proprietà dell'area è comunale.La realizzazione della scuola media di Bellocchi è correlata a quella del Polo scolastico di Cuccurano-Carrara .L'opera verrà realizzata ai sensi dell'art. 53 comma 6 e segg. del D.Lgs.vo 163/2006;Con D.G. N. 441 del 25-10-2011 l'Amministrazione ha incaricato il gruppo di progettazione di predisporre il progetto definitivo.Per procedere con il progetto definitivo è necessario affidare incarichi esterni relativamente a: relazione geologica-geotecnica, progettazione impianti termo-idraulico ai fini della certificazione energetica, progettazione acustica. Bilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA' Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Conferimento incarichi professionali ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 10,00 % Previsto Trasmissione progetto preliminare per approvazione in Giunta £ 30,00 % X Peso attività: £ 10,00 % Previsto Consegna progetto definitivo X Peso attività: Previsto Richiesta pareri: ex Genio Civile per compatibilità con normativa antisismica, ASUR, VVFF Peso X Peso attività: £ 50,00 % Previsto X 153 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Interventi previsti nel Triennale OOPP annualità 2013: € 5.000,00 -intervento correlato a permuta Totale Spesa: Personale Impiegato: Agostinelli Bruno - Battistelli Fabrizio - Cantiani Gianluca - Carbini Gianluca - Donnini Chiara - Mariangela Giommi - Pamela Lisotta - Mario Silvestrini - Tedizio Zacchilli - De Vita Elena - Rodolfo Romagnoli Susca Fabio - Fabbri Federico - Paolo Morelli - Mischiatti Luigina OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione è necessaria propedeuticamente alla pubblicazione del bando:il cambio di destinazione d'uso degli immobili oggetto di permuta. Descrizione L'avanzamento della progett.è strettamente legata al conferimento di incarichi esterni. Gli incarichi sono relativi a: Relazione geologica e geotecnica, progett.impianto termo- idraulico ai fini della certificazione energ.,prog.acustica Descrizione Intersettorialità: Patrimonio per stima e trasferimento immobili in permuta, Appalti e contratti per pubblicazione bando Data: ___________________ 154 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIANGOLINI ADRIANO CUCUZZA MARIA ANTONIA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 155 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.19 SISTEMAZIONE LOCALI COMUNALI DA ADIBIRE A UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI 24.05.30 Manutenzione impianti tecnologici (2137) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIANGOLINI ADRIANO CUCUZZA MARIA ANTONIA 24.05.30 Manutenzione impianti tecnologici Centro di Costo: IMMOBILI Il progetto nasce dall'esigenza del settore servizi sociali di ottimizzare la gestione dei Peso assegnato: servizi e degli sportelli di apertura al pubblico. Le U.O. Manutenzione e la U.O. Impianti 2,00 % dovranno realizzare un progetto in base alle indicazioni del servizio sopracitato. Bilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA' Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Rilievo dello stato di fatto, invio proposta al Dirigente Servizi Sociali, verifica richieste del settore Servizi Sociali, invio sistemazione definitiva al Dirigente relativamente alla sede Ex Caserma dei Carabinieri ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 10,00 % Previsto Redazione perizia di spesa, invio progetto agli interessati con relativa perizia di spesa relativa alla sede Ex Caserma dei Carabinieri £ 20,00 % X Peso attività: £ 30,00 % Previsto Appalto lavori X Peso attività: Previsto Redazione progetto e approvazione progetto esecutivo in Giunta Comunale Peso X Peso attività: £ 20,00 % Previsto X X X 156 Trasferimento uffici Servizi Sociali Peso attività: £ 20,00 % X Previsto RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Spesa preventivata 2012 € 250.000 per Ex Caserma Carabinieri (previa modifica piano triennale) Totale Spesa: Personale Impiegato: Tedizio Zacchilli - Battistelli Fabrizio - Cantiani Gianluca - Donnini Chiara - Carbini Gianluca - Maurizio Polverari - Secchiaroli Giorgio Data: ___________________ 157 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIANGOLINI ADRIANO CUCUZZA MARIA ANTONIA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 158 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.20 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA NEL QUARTIERE VALLATO (2138) Obiettivo di Sviluppo 24.05.10 Nuove opere Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIANGOLINI ADRIANO CUCUZZA MARIA ANTONIA 24.05.20 Manutenzione Centro di Costo: NUOVE OPERE L'intervento prevede la riqualificazione della Piazza nel quartiere Vallato Bilancio Pluriennale Peso assegnato: 2,00 % 03 POLIZIA E MOBILITA' Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività ES Redazione progetto preliminare G F M A M G L A S O N D Peso Peso attività: £ 100,00 % X Previsto RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato € 200.000 previste nell'annualità 2014 Piano Triennale Spese in c/capitale Totale Spesa: 159 Personale Impiegato: Mariangela Giommi - Donnini Chiara Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIANGOLINI ADRIANO CUCUZZA MARIA ANTONIA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 160 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.21 PROGRAMMA COSTRUTTIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CONVENZIONATA LOCALIZZATO, IN VIALE PICENO (2095) Obiettivo di Mantenimento 24.05.70 Edilizia convenzionata Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIANGOLINI ADRIANO FALCIONI MAURO 24.05.70 Edilizia convenzionata Centro di Costo: EDILIZIA CONVENZIONATA E PROT.SANITARIO Realizzazione, da parte dell'ERAP, di n.12 alloggi di edilizia residenziale pubblica, da Peso assegnato: cedere in locazione,finanziato con fondi Regionali e Provinciali. 2,00 % Bilancio Pluriennale 07.02 TERRITORIO E AMBIENTE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Predisposizione schema di convenzione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, per procedere alla stipula della convenzione. ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 30,00 % Previsto Stipula della convenzione. X Peso attività: £ 40,00 % Previsto Inizio lavori dell'edificio e delle opere annesse (parcheggio e verde pubblico) Peso X Peso attività: £ 30,00 % Previsto X RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato I fondi stanziati per l'intervento edilizio saranno erogati direttamente dalla Provincia all'ERAP Totale Entrata: 161 SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Mattioli Filippetti Ernesto OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Collab: Uffici Tecnici Comunali, Ufficio casa, ASET, ANAS, FF.SS., Provincia ed altri enti per pareri tecnici di fattibilità Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIANGOLINI ADRIANO FALCIONI MAURO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 162 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.22 RISCATTO AREE PEEP AI SENSI DELLA LEGGE N.448/98 (2096) Obiettivo di Mantenimento 24.05.70 Edilizia convenzionata Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIANGOLINI ADRIANO FALCIONI MAURO 24.05.70 Edilizia convenzionata Centro di Costo: EDILIZIA CONVENZIONATA E PROT.SANITARIO Predisposizione atti tecnico-amministrativi per addivenire alla stipula degli atti di Peso assegnato: cessione delle aree PEEP concesse in diritto di superficie o cedute in proprietà, 2,00 % determinazione dei corrispettivi e rilascio dei relativi CDU. Bilancio Pluriennale 07.02 TERRITORIO E AMBIENTE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Esame delle richieste,determinazione del corrispettivo ed emissione dei provvedimenti dirigenziali per addivenire alla stipula degli atti di cessione delle aree ai sensi della legge n.448/98. ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 40,00 % Previsto Rilascio CDU e stipula degli atti di cessione delle aree ai sensi della legge n.448/98, a seguito delle richieste che perverranno. Peso X X X X X X X X X X X X Peso attività: £ 30,00 % Previsto X X X X X X X X X X X X Indicatori: N. ATTI STIPULATI PER CESSIONE AREE PEEP/N. RICHIESTE PRESENTATE Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 80,00 Da 79,00 a 50,00 30,00 0,00 163 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Alienazione di aree e concessioni diritti patrimoniali Nel 2012 previsti €. 100.000,00 Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: - Mattioli Filippetti Ernesto Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIANGOLINI ADRIANO FALCIONI MAURO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 164 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.23 PIANO PEEP IN VIA DEL FIUME- COMPARTO EDILIZIO ST3_P05 24.05.70 Edilizia convenzionata (2139) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIANGOLINI ADRIANO FALCIONI MAURO 24.05.70 Edilizia convenzionata Centro di Costo: EDILIZIA CONVENZIONATA E PROT.SANITARIO Attuazione Piano di zona nell'area dismessa "ex mattatoio", tramite bando di Concorso Peso assegnato: di idee. Trattasi di obiettivo già esistente nel 2011 ma prorogato per l'insorgere di alcune 2,00 % problematiche che richiedono ulteriori verifiche ambientali. Bilancio Pluriennale 07 TERRITORIO E AMBIENTE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività ES Proposta di bando di concorso di idee G F M A M G L A S O N D Peso Peso attività: £ 100,00 % X Previsto RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: 165 Personale Impiegato: Mattioli Filippetti Ernesto OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Uffici tecnici comunali, ambiente, patrimonio, Aset, Enel, provincia ed altri Enti Descrizione TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA: pareri tecnici di fattibilità e nulla osta all'esecuzione delle opere Descrizione L'attività del settore Urbanistica dipende dall'attuazione delle attività degli altri settori, in particolare del Settore Ambiente (cod 2175) Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIANGOLINI ADRIANO FALCIONI MAURO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 166 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.24 PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO DEI NUCLEI EXTRAURBANI B5 24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale (2097) Obiettivo di Strategico Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIANGOLINI ADRIANO FALCIONI MAURO 24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale Centro di Costo: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG Le zone B5 si riferiscono alla rete di edifici realizzati in zona agricola. Al fine di Peso assegnato: permettere ai nuclei familiari esistenti la permanenza nei luoghi d'origine, è necessaria 4,00 % un'analisi che tende ad individuare, all'interno delle aree agricole della valle del Metauro e della pianura costiera, quei nuclei esclusi dalle perimetrazioni operate negli anni passati, al fine di consentire l'ampliamento fino a 120 mq degli edifici esistenti. La Giunta Provinciale esprimendo parere sul nuovo Piano regolatore Generale ha prescritto lo stralcio di tutte le nuove previsioni di B 5.1 e B5.2 invitandoci a ridefinire le stesse con un piano particolaregg.che dovrà tener conto del sistema insediativo infrastrutturale esistente, delle reali necessità di ampliamento in funzione delle caratteristiche architett.e volumetriche dei fabbricati interessati all'ampl. del relativo carico urbanistico che ne consegue.Il piano è nella fase di analisi osservazioni pervenute dopo l'adozione Bilancio Pluriennale 07.02 TERRITORIO E AMBIENTE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Analisi delle osservazioni ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 20,00 % Previsto Adozione definitiva e predisposizione degli elaborati di piano per la richiesta del parere alla Provincia X X Peso attività: £ 40,00 % Previsto Attesa del parere urbanistico della Provincia e predisposizione degli elaborati per l’approvazione definitiva Peso X X Peso attività: £ 40,00 % Previsto X X X X X X 167 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Spesa per i dipendenti incaricati progetto ai sensi art. 92 D.lgs 163/2006 (vedi dt.n.3057 del 30.12.08) Totale Spesa: Personale Impiegato: Fossi Gabriele - Adelizzi Michele - Panaroni Paola - Marco Ferri (Urb) - Olivelli Laura - Bernardi Andrea Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIANGOLINI ADRIANO FALCIONI MAURO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 168 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.25 PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE STRUTTURE RICETTIVE 24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale (2098) Obiettivo di Strategico Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIANGOLINI ADRIANO FALCIONI MAURO 24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale Centro di Costo: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG Con Delibera Consiliare n.372 del 19/12/2011 è stata adottata il Piano Particolareggiato Peso assegnato: di iniziativa privata delle Strutture Ricettive redatto ai sensi dell’art. 19 della L.R. 34/92. 4,00 % La predisposizione degli atti finali saranno completati successivamente alla pubblicazione del piano ovvero dopo il 16/03/2012 ultimo giorno utile per la presentazione delle osservazioni. La redazione di tale piano ai sensi art.19 l.r. 9/2006 che consente ampliamento delle struttura ricettive anche in deroga al DM 1444 del 1968 ed agli strumenti urbanistici vigenti. Inoltre si dovranno creare le condizioni, per incrementi volumetrici finalizzati agli ampliamenti delle strutture alberghiere esistenti e dei relativi servizi al fine di incentivare e rendere economicamente convenienti le operazioni di riqualificazione dell'offerta e di incentivazione del turismo, con la possibilità di prevedere destinazioni d'uso diverse da quella alberghiera fino ad un massimo del 30% della S.u.l. esistente. Bilancio Pluriennale 07.02 TERRITORIO E AMBIENTE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività ES Analisi delle osservazioni pervenute e controdeduzioni G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 40,00 % Previsto Predisposizione degli elaborati per l’approvazione definitiva del piano, previo parere della Provincia. Peso X X Peso attività: £ 60,00 % Previsto X X X X X X RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: 169 SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Spesa per i dipendenti incaricati progetto ai sensi art. 92 D.lgs 163/2006 (vedi dt.n.3057 del 30.12.08) Totale Spesa: Personale Impiegato: Fossi Gabriele - Adelizzi Michele - Panaroni Paola - Marco Ferri (Urb) - Olivelli Laura - Bernardi Andrea Calcatelli Marino Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIANGOLINI ADRIANO FALCIONI MAURO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 170 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.26 PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA ZONA COSTIERA A SUD DEL FIUME METAURO IN VARIANTE AL VIGENTE PRG 24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale (2100) Obiettivo di Strategico Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIANGOLINI ADRIANO FALCIONI MAURO 24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale Centro di Costo: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG Alla luce delle osserv.della Prov.di Pesaro-Urbino ed alle relative prescrizioni con cui si Peso assegnato: stralciano buona parte delle previsioni urbanistiche contenute nel PRG adottato 2,00 % definitivamente, si è reso necessario riconsiderare l’assetto urbanistico delle aree a sud del Metauro in un quadro complessivo, attraverso la definizione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica, che, con il corretto grado di dettaglio, affronti compiutamente le diverse problematiche così come indicato nella D.C.C. n. 251 del 20/10/2010 COMUNE DI FANO - COMUNE DI MONDOLFO : APPROVAZIONE DI DOCUMENTO DI INDIRIZZO E DI LINEE GUIDA, PER IL COORDINAMENTO DELL'ASSETTO URBANISTICO E TERRITORIALE DI MAROTTA nella quale si forniscono linee guida necessarie ad affrontare congiuntamente con il comune di Mondolfo un corretto coordinamento dell'assetto urban. di Marotta e del suo territorio. Con l’entrata in vigore della L.R. 22/2011, il Piano verrà elaborato secondo i criteri introdotti dalla legge. Bilancio Pluriennale 07.02 TERRITORIO E AMBIENTE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività studio dello stato attuale;studi propedeutici necessari ad una approfondita conoscenza del contesto a seguito delle modifiche normative;definizione degli Stakeholders. ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 10,00 % Previsto partecipazione cittadinanza e consultazione degli Stakeholders X X X X X Peso attività: £ 30,00 % Previsto Definizione degli obiettivi operativi del Piano nel rispetto della delibera di indirizzi di Giunta e delle risultanza della partecipazione. Peso X X X X Peso attività: £ 20,00 % Previsto X X 171 Elaborazione preliminare del PORU predisposizione elaborati preliminari per assoggettabilità a VAS Peso attività: £ 40,00 % X Previsto RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Spesa per i dipendenti incaricati del progetto (art.92 d.lgs 163/2006) Totale Spesa: Personale Impiegato: Fossi Gabriele - Adelizzi Michele - Panaroni Paola - Marco Ferri (Urb) - Olivelli Laura - Bernardi Andrea Mastrangelo Giovanna - Calcatelli Marino Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIANGOLINI ADRIANO FALCIONI MAURO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 172 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.27 ISTRUTTORIA VARIANTI AL PRG 24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale (2101) Obiettivo di Strategico Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIANGOLINI ADRIANO FALCIONI MAURO 24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale Centro di Costo: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG E'stata avviata la fase di approvazione di alcune varianti urbanistiche. I criteri che Peso assegnato: guidano le scelte sono i seguenti :1) aree già presenti nel PRG definitivamente adottato 4,00 % previa rimozione dei motivi ostativi riscontrati dalla Provincia di Pesaro-Urbino ed espressi nel parere reso in data 14/11/2008 con delibera n 421; 2) riconversione di potenzialità edificatorie già presenti nel PRG o di aree edificate; 3)verifica della soluzione di problematiche urbanistiche connesse alla viabilità, agli standard o ad aree e immobili di interesse collettivo; 4) ridefinizione di modeste zone di completamento o di perimetri di comparti edificatori già presenti al fine di consentirne l’attuazione; 5) correzioni di errori o disfunzioni sia legate agli elaborati grafici che alla normativa di attuazione.Le varianti attivate seguono i percorsi di approvazione così come definiti dalla L.R. 34/92, pertanto alcune di esse sono in fase di adozione,altre in fase di verifica VAS Bilancio Pluriennale 07.02 TERRITORIO E AMBIENTE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività ES Predisposizione degli elaborati tecnici in recepimento delle prescrizioni impartite dalla Provincia in fase di VAS. G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 40,00 % Previsto Predisposizione degli atti per l’adozione (almeno 3 varianti) Peso X X X X X Peso attività: £ 60,00 % Previsto X X X X X X RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: 173 SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Adelizzi Michele - Panaroni Paola - Mastrangelo Giovanna - Paoli Martina - Valentini Daniela - Burattini Maurizio Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIANGOLINI ADRIANO FALCIONI MAURO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 174 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.28 VARIANTE URBANISTICA AREA EX ZUCCHERIFICIO 24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale (2104) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIANGOLINI ADRIANO FALCIONI MAURO 24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale Centro di Costo: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG Con Determinazione n°3373 del 14/12/2010 del Dirigente del Servizio 4.1 della Peso assegnato: Provincia di Pesaro-Urbino, si è conclusa la fase di consultazione preliminare con le 4,00 % prescrizioni e condizioni impartite dalla Provincia e da tutti gli SCA coinvolti; a seguito della Determinazione provinciale suddetta, la Ditta ha proceduto alle seguenti integrazioni del progetto già presentato: in data 27/07/2011 con nota prot. 51370, in data 28/07/2011 con nota prot.51458, in data 05/08/2011 con nota prot.53828 ed infine in data 25/11/2011 con nota prot.79140; considerato che tale proposta non è integralmente in linea con quanto definito della Provincia di Pesaro-Urbino, si è in attesa di elaborati scrittografici coerenti con quanto richiesto. La D.G.n°262 del 20/07/2010 dovrà essere aggiornata con le modifiche conseguenti alla procedura di VAS già richiamata e quindi seguiranno le successive fasi per la predisposizione degli atti relativi all’adozione. Bilancio Pluriennale 07 TERRITORIO E AMBIENTE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività ES Predisposizione degli elaborati tecnici in adeguamento alle prescrizioni e condizioni impartite dalla Provincia con Determina n°3373 del 14/12/2010, previo revisione della delibera di indirizzi della giunta. G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 40,00 % Previsto Predisposizione degli atti per l’adozione. Peso X X X Peso attività: £ 60,00 % Previsto X X X X X X RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: 175 SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Adelizzi Michele - Panaroni Paola - Mastrangelo Giovanna Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIANGOLINI ADRIANO FALCIONI MAURO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 176 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.29 RICOGNIZIONE DEGLI AMBITI DI TUTELA DELLE ZONE ARCHEOLOGICHE E DELLE STRADE CONSOLARI DELLE N.T.A. DEL P.P.A.R.. 24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale (2143) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIANGOLINI ADRIANO FALCIONI MAURO 24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale Centro di Costo: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG Considerato che la cartografia del P.R.G. in scala 1:5000-Progetto Urbanistico ed ambiti Peso assegnato: di tutela riporta i segni visibili della struttura centuriata, non evidenziando gli ambiti di 2,00 % tutela definiti all’art.20 delle N.T.A. del P.R.G. e considerato inoltre che la Regione Marche, con Deliberazione Amministrativa n. 13 del 30/09/2010 ha stabilito che, nelle aree in cui l’organizzazione delle colture agricole e del territorio conserva elementi della centuriazione relativa alle tracce della maglia poderale stabilita dagli insediamenti coloniali romani, non è consentito istallare impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 200 kWp, si rende necessario precisare, sulla base delle suddette considerazioni, gli interventi ammissibili rispettivamente in corrispondenza dei segni visibili della struttura centuriata ed in corrispondenza degli ambiti areali della stessa, modificando conseguentemente il comma 2, lett.c) dell’art.20 delle NTA del P.R.G.. Bilancio Pluriennale 07.02 TERRITORIO E AMBIENTE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Studi preliminari per la ricognizione degli ambiti di tutela delle zone archeologiche e delle strade consolari delle N.T.A. del P.P.A.R. ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 40,00 % Previsto Predisposizione degli atti per l’adozione della Variante all’art.20 del Sistema Paesistico Ambientale allegato alle N.T.A. del P.R.G. Peso X X Peso attività: £ 60,00 % Previsto X X X X X X X X X X 177 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Incarico esterno alla dott.ssa Claudia Cardinali Cap. 1091.302.01 € 2.000 Importo Assegnato Totale Spesa: Anno e numero 2011 1853.000.00.00.00 Descrizione Impegni Incarico alla Dott.ssa Claudia Cardinali per la ricognizione degli ambiti di tutela delle zone archeologiche e delle strade consolari delle N.T.A. del P.P.A.R.. Importo 2.000,00 Personale Impiegato: Adelizzi Michele - Panaroni Paola - Mastrangelo Giovanna Data: ___________________ 178 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIANGOLINI ADRIANO FALCIONI MAURO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 179 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.30 PROGRAMMA DI RIPARTO E DETERMINAZIONE DELLE OPERE BENEFICIARIE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.RO 12/92 - 2011 22.07.10 U.O. PRG E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (2107) Obiettivo di Mantenimento Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIANGOLINI ADRIANO FALCIONI MAURO 22.07.10 U.O. PRG E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Centro di Costo: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG Si dovrà predisporre ai sensi della L.R. n. 12/92 il PROGRAMMA DI RIPARTO per Peso assegnato: l’assegnazione dei contributi a favore delle confessioni religiose che hanno presentato 1,00 % richiesta entro i termini previsti (31 ottobre 2011), - da adottarsi da parte del Consiglio Comunale dopo aver controllato la documentazione tecnica prodotta ed aver effettuato le necessarie visite di sopralluogo presso i complessi religiosi oggetto di richiesta di finanziamento. Successivamente all’adozione del programma di riparto, si dovrà provvedere alla liquidazione dei contributi concessi una volta presentata la documentazione di rendiconto spese o comunicazione di inizio lavori e dopo il controllo dei documenti contabili e l’effettuazione dei sopralluoghi per la verifica della esecuzione dei lavori e del corretto utilizzo dei fondi. Bilancio Pluriennale 07 TERRITORIO E AMBIENTE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività LR 12/92 programma di riparto e determinazione delle opere beneficiarie ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 25,00 % Previsto Attivita’ di controllo delle opere beneficiarie del contributo ex ante ed ex post e liquidazioni dei contributi stessi(da Gen-Marz.e da Sett-Dic) Peso X X X X X Peso attività: £ 25,00 % Previsto X X X X X X X X X X X X 180 Indicatori: N. sopralluoghi effettuati/n. lavori iniziati Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 80,00 Da 79,00 a 50,00 20,00 0,00 N. liquidazioni effettuate / rendiconti spese presentati Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 80,00 Da 79,00 a 50,00 30,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo 2092.701.03 S Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Concorso per la costruzione, manutenzione straordinaria e restauro di edifici religiosi (L.R. n. 12/92). € 91.500,00 Totale Spesa: € 91.500,00 Personale Impiegato: Adelizzi Michele - Paoli Martina - Calcatelli Marino Data: ___________________ 181 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIANGOLINI ADRIANO FALCIONI MAURO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 182 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.31 ITER ISTRUTTORIO DEI PIANI ATTUATIVI 24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale (2110) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIANGOLINI ADRIANO FALCIONI MAURO 24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale Centro di Costo: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG L’attività consiste nel predisporre i piani per l’approvazione seguendo l’iter definito Peso assegnato: dall’art. 30 della L.R. 34/92 e s.m.i. L’attività può essere suddivisa nei seguenti 2,00 % punti:Istruttoria urbanistica e richiesta dei pareri e nulla osta necessari degli uffici ed enti competenti.Adozione del Piano, Pubblicazione, Approvazione.Al fine di definire la tempistica occorre precisare che la prima fase di istruttoria urbanistica e richiesta dei pareri è soggetta ai tempi di risposta del progettista alle istanza dell’ufficio scrivente e ai tempi per l’ottenimento dei pareri necessari per l’adozione del piano. Tale fase ha una tempistica che in funzione della complessità del Piano e delle problematiche connesse può essere di qualche mese fino ad un anno. Bilancio Pluriennale 07.02 TERRITORIO E AMBIENTE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Istruttoria urbanistica e richiesta dei pareri e nulla –osta necessari degli uffici ed enti competenti. ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 25,00 % Previsto Adozione dei Piani e loro pubblicazione. X X X X X X Peso attività: £ 25,00 % Previsto Approvazione definitiva dei Piani Peso X X X X X Peso attività: £ 40,00 % Previsto X X X X 183 Indicatori: N. piani attuativi approvati Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 7,00 a 4,00 Da 3,00 a 2,00 10,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Adelizzi Michele - Marco Ferri (Urb) - Bernardi Andrea - Valentini Daniela - Paoli Martina - Calcatelli Marino - Burattini Maurizio Data: ___________________ 184 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIANGOLINI ADRIANO FALCIONI MAURO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 185 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.32 VARIANTE PARZIALE AL PIANO SPIAGGIA 22.07.40 U.O. CAVE - PIANIF. AREE DEMANIALI M. - SEGRETERIA (2111) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIANGOLINI ADRIANO FALCIONI MAURO 22.07.40 U.O. CAVE - PIANIF. AREE DEMANIALI M. - SEGRETERIA Centro di Costo: CAVE, PIANIF.AREE DEMAN. E SEGR.SETTORE Con delibera consiliare n. 164 del 15/06/2011, è stata approvata la variante generale al Peso assegnato: Piano Particolareggiato delle spiagge. La variante oggetto del presente obiettivo è 2,00 % relativa alla modifica degli articoli 9 e 12 delle N.T.A. al fine di:a) di dare chiarezza circa l’applicazione dell’art. 9 lettera a) ed in particolare per l’utilizzazione di una porzione della spiaggia per animali non superiore al 50% dell'intera area da assegnare in C.D.M entro i limiti minimi di trenta metri stabiliti dall'art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Spiagge per gli stabilimenti balneari e dalle Norme di Attuazione del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere della Regione Marche; b) di uniformare le tipologie e le caratteristiche dei manufatti a servizio delle attività a carattere turistico-ricreativo. Bilancio Pluriennale 07 TERRITORIO E AMBIENTE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Modifica alle norme ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 20,00 % Previsto Adozione piano e pubblicazione X X Peso attività: £ 20,00 % Previsto Approvazione del Piano Spiaggia Peso X X Peso attività: £ 60,00 % Previsto X X X 186 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Sartini Daniele Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIANGOLINI ADRIANO FALCIONI MAURO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 187 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.33 OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'INTERNO DELL'AREA PORTUALE 24.05.50 Cave- Aree marittime- Toponomastica- Amm. Cimiteri (2144) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIANGOLINI ADRIANO FALCIONI MAURO 24.05.50 Cave- Aree marittime- Toponomastica- Amm. Cimiteri Centro di Costo: CAVE, PIANIF.AREE DEMAN. E SEGR.SETTORE Istruttoria del progetto, acquisizione pareri, predisposizione schema di convenzione, Peso assegnato: approvazione della convenzione da parte del consiglio comunale, vigilanza sui lavori. 2,00 % Bilancio Pluriennale 07.02 TERRITORIO E AMBIENTE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività ES Predisposizione schema di convenzione, approvazione della convenzione previa acquisizione dei pareri già richiesti nell'anno 2011 G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 80,00 % Previsto Vigilanza sui lavori previo comunicazione di inizio lavori da parte della Ditta proponente Peso X X X Peso attività: £ 20,00 % Previsto X X X X X X RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: 188 SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Sartini Daniele - Marco Ferri (Urb) - Ondedei Carlo Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIANGOLINI ADRIANO FALCIONI MAURO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 189 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.34 BONIFICA TOPONOMASTICA E COLLABORAZIONE PROGETTO GEO-INFO 24.05.50 Cave- Aree marittime- Toponomastica- Amm. Cimiteri (2112) Obiettivo di Strategico Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIANGOLINI ADRIANO FALCIONI MAURO 24.05.50 Cave- Aree marittime- Toponomastica- Amm. Cimiteri Centro di Costo: CAVE, PIANIF.AREE DEMAN. E SEGR.SETTORE Il progetto di risanamento dei dati toponomastici consiste nella bonifica degli errori e Peso assegnato: delle anomalie esistenti fra i dati contenuti nei documenti di agibilità, in anagrafe e nello 4,00 % stradario comunale; intendendo per errore un indirizzo assegnato dal Comune in modo errato o indirizzi dichiarati in modo sbagliato dai cittadini, mentre per anomalia si intende un civico regolarmente assegnato e presente in anagrafe ma non riportato in cartografia o viceversa.Esso si conclude con la comunicazione al cittadino residente di provvedere alla variazione toponomastica del domicilio e/o con la comunicazione di provvedere alla variazione cartografica all'Ufficio SIC.In alternativa la variazione toponomastica della residenza può avvenire d'ufficio tramite il Servizio Anagrafe restando a carico dell'Ufficio Toponomastica la comunicazione al cittadino residente della variazione eseguita. Bilancio Pluriennale 07.02 TERRITORIO E AMBIENTE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Predisposizione dell'atto amministrativo di approvazione del regolamento di Toponomastica ES G F M A M G L A S O N D £ 10,00 % Previsto Ricerca degli errori e delle anomalie sia della numerazione civica sia della toponomastica, predisposizione di file in formato excel degli errori riscontrati e comunicazione all'Ufficio SIC per la conseguente modifica della cartografia X X X X X X Peso attività: £ 15,00 % Previsto Ricerca e predisposizione dell'elenco delle aree di circolazione che hanno subito un aumento della lunghezza rispetto a quella riportata nella delibera originaria Peso Peso attività: X X X X X Peso attività: £ 15,00 % Previsto X X 190 Comunicazione delle variazioni ai residenti per la variazione del domicilio(in alternativa può essere eseguita d'ufficio dal Servizio anagrafe) Peso attività: £ 10,00 % Previsto Ordinanza dirigenziale per condomini Peso attività: £ 5,00 % Previsto Validazione tecnico-normativa- e atti conseguenti dell'attività di bonifica delle geometrie dei poligoni del Prg che viene svolta dal Servizio Sic per il progetto Geo info X X X X X X X X X X X Peso attività: £ 15,00 % Previsto Indicatori: comunicazione della bonifica degli errori ed anomalie ai residenti Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 200,00 a 150,00 Da 149,00 a 100,00 30,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo 1091.205.01 S Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Forniture di modesta entità a cui si provvederà presso ditte di fiducia dell'Amministrazione, che offriranno i prezzi più vantaggiosi. € 1.750,00 Totale Spesa: € 1.750,00 Personale Impiegato: Sartini Daniele - Marco Alessandri 191 OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione INTERSETTORIALITA' UFFICIO SIC: agg.e modifica dei software utilizzati, ulteriori dati toponomastici (numerazione civica e numeri interni); modifica della cartografia comunale. Descrizione VIGILI URBANI: verifica della numerazione interna ed esterna nel database toponomastico, disporre affinché i proprietari e/o amministratori di condominio provvedano ad esporre la numerazione interna eventualmente mancante secondo Descrizione i criteri ISTAT;applicare le sanzioni amministrative previste dalle norme Descrizione Tale obiettivo è collegato al Progetto Geo-Info (obiettivo nr 01 Settore Primo) Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIANGOLINI ADRIANO FALCIONI MAURO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 192 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.35 ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI UN SEPOLCRO CIMITERO DI ROSCIANO E INFORMATIZZAZIONE CONCESSIONI CIMITERIALI 24.05.95 Servizi tecnici cimiteriali (2114) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIANGOLINI ADRIANO SILVESTRI MICHELE 24.05.95 Servizi tecnici cimiteriali Centro di Costo: SERVIZI CIMITERIALI a) esperimento di asta pubblica (interagendo con l'ufficio appalti e contratti) per la Peso assegnato: concessione del sepolcro n°15 a dx situato nel cimitero frazionale di Rosciano (dopo 2,00 % aver acquisito dichiarazioni di rinuncia ed aver estumulato le salme) con immediato introito (base d'asta € 85.000 in seguito a valutazione dell'ufficio tecnico); b) prosecuzione del lavoro di inserimento dei dati delle concessioni cimiteriali da cartaceo a supporto informatico;(il lavoro sarà eseguito durante l'orario di servizio compatibilmente alle attività principali);c) riordino e archiviazione della documentazione storica relativa alle concessioni perpetue di tutti i cimiteri (il lavoro sarà eseguito durante l'orario di servizio compatibilmente alle attività principali); d) riproduzione planim.del cimitero urbano e del cimitero dell'Ulivo con le informazioni utili per individuare facilmente la posizione dei vari manufatti, stampato su materiale plastifico con la scritta “Voi siete qui”. Bilancio Pluriennale 03 POLIZIA E MOBILITA' Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Concessione sepolcro n. 15 sito nel Cimitero di Rosciano ES G F M A M G L A S O N D £ 30,00 % Previsto Prosecuzione del lavoro di inserimento dei dati delle concessioni cimiteriali da cartaceo a supporto informatico X X X X X X Peso attività: £ 20,00 % Previsto Riordino e archiviazione della documentazione storica relativa alle concessioni perpetue di tutti i cimiteri Peso Peso attività: X X X X X X X X X X X X Peso attività: £ 15,00 % Previsto X X X X X X X X X X X X 193 Riproduzione planimetrica del cimitero urbano e del cimitero dell'Ulivo con le informazioni utili per individuare facilmente la posizione dei vari manufatti, stampato su materiale plastifico con la scritta “Voi siete qui” Peso attività: £ 5,00 % Previsto X X X Indicatori: N. CONCESSIONI CIMITERIALI CARTACEE INFORMATIZZATE/N. TOTALE DA INFORMATIZZARE Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 80,00 Da 79,00 a 50,00 15,00 0,00 N. CONCESSIONI PERPETUE ARCHIVIATE/N. CONCESSIONI TOTALE DA ARCHIVIARE Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 80,00 Da 79,00 a 50,00 15,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo 0300.010.03 0300.010.03 E E 0300.060.01 0300.060.02 0332.080.01 E E E 0332.090.01 E Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Diritti di segreteria e rogito per concessioni di tombe di famiglia e loculi cimiteriali. € 650,00 Diritti fissi scritturazione loculi cimiteriali. € 500,00 Canone di compartecipazione dovuto da ASET Holding Spa per l'affidamento del Servizio di illuminazione votiva nei cimiteri. € 14.400,00 Proventi servizi cimiteriali. € 280.000,00 Proventi da concessioni loculi cimiteriali. € 670.000,00 Canone sub-concessione spazi demaniali cimiteriali per realizzazione e gestione impianto di cremazione Soc. Adriacom cremazioni srl "Fenix" solo nel caso in cui la convenzione in essere permanesse. € 10.000,00 Totale Entrata: € 975.550,00 SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo 1018.803.03 1105.203.03 S S Descrizione Voce di Bilancio Restituzione somme erroneamente versate da concessionari di loculi o altro. Acquisto materiale di consumo e materie prime Importo Assegnato € 1.000,00 € 25.000,00 194 1105.302.04 1105.302.04 1105.302.04 1105.302.04 S S S S 1105.302.04 1105.302.04 1105.302.04 S S S 1105.302.04 S 1105.303.01 S 1105.304.01 S 1105.502.01 S per operazioni cimiteriali: enzimi, sacchi, guanti, scope, bidoni, detersivi, cassettine per resti mortali, ecc. Appalto gestione cimiteri - Ricorso Tar in itinere. Montacarichi cimitero dell'Ulivo. Ascensore Cimitero Rosciano- Bellocchi. Raccolta rifiuti speciali, sanitari. Custodia Chiesa cimitero centrale Via della Giustizia. Verifiche ARPAM su ponti mobili, gru, ecc. Apertura e chiusura sepolcri. Manutenzione e riparazione mezzi, ecc.-SPESA DA MONITORARESpese per la manutenzione ordinaria dei cimiteri (tinteggiatura, fontanelle, riparazioni cancelli, ecc.). Servizio trasporti funebri obbligatori a carico dei comuni. Contributo in conto esercizio all'Aset Holding Spa per la realizzazione dell'impianto di cremazione. Totale Spesa: € 323.044,00 € 3.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 4.500,00 € 3.000,00 € 1.500,00 € 8.000,00 € 40.000,00 € 5.000,00 € 32.627,00 € 449.671,00 Personale Impiegato: Sartini Daniele - Serra Rosaria - Bufalo Gianni OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Intersettorialità: Ufficio Appalti e contratti Data: ___________________ 195 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIANGOLINI ADRIANO SILVESTRI MICHELE VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 196 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.36 VIGILANZA URBANISTICA A SUPPORTO TECNICO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 24.05.60 SUAE - Sportello unico attività edilizie (2149) Obiettivo di Mantenimento Responsabile Referente Politico A.P.O. Centro di Responsabilità: GIANGOLINI ADRIANO FALCIONI MAURO MASTRANGELO GIOVANNA 24.05.60 SUAE - Sportello unico attività edilizie Centro di Costo: EDIL. PRIVATA, SPORT.UNICO ED. BENI PAES Controllo presunte violazioni urbanistiche attraverso sopralluoghi in sito a supporto Peso assegnato: tecnico del corpo di Polizia Municipale 1,00 % Bilancio Pluriennale 07.02 TERRITORIO E AMBIENTE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Sopralluoghi congiunti con P.M. per verifica presunti abusi ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 20,00 % Previsto Redazioni verbali congiunti con P.M. Peso X X X X X X X X X X Peso attività: £ 50,00 % Previsto X X X X X X X X X X Indicatori: numero verbali pratiche di abuso edilizio redatti congiuntamente alla P.M./nr sopralluoghi effettuati Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 80,00 Da 79,00 a 50,00 30,00 0,00 197 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Marco Martinelli - Morbidelli Efrem Tonino - Musci Giovanni - Vincenzi Stefania - D'agostino Anna Maria OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Polizia municipale Descrizione Con provv. 954 del 17.05.2012 Giovanna Mastrangelo viene nominata APO della U.O. SUAE dal 21.05.2012 al 20.05.2013 Data: ___________________ 198 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente FALCIONI MAURO MASTRANGELO GIOVANNA GIANGOLINI ADRIANO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 199 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.37 SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO AVVOCATURA NEI RICORSI AL TAR MARCHE ED AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24.05.60 SUAE - Sportello unico attività edilizie (2117) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico A.P.O. Centro di Responsabilità: GIANGOLINI ADRIANO FALCIONI MAURO MASTRANGELO GIOVANNA 24.05.60 SUAE - Sportello unico attività edilizie Centro di Costo: EDIL. PRIVATA, SPORT.UNICO ED. BENI PAES Redazione di relazioni e memorie difensive a supporto tecnico del Servizio Avvocatura Peso assegnato: nei ricorsi al TAR Marche ed al Presidente della Repubblica 4,00 % Bilancio Pluriennale 07.02 TERRITORIO E AMBIENTE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Studio dei ricorsi ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 20,00 % Previsto Redazione di relazioni e memorie difensive Peso X X X X X X X X X X Peso attività: £ 45,00 % Previsto X X X X X X X X X X Indicatori: N. relazioni e memorie difensive redatte/N. ricorsi presi in esame Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 75,00 Da 74,00 a 50,00 35,00 0,00 200 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Marco Martinelli - Morbidelli Efrem Tonino - Musci Giovanni - Vincenzi Stefania - D'agostino Anna Maria OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Con provv. 954 del 17.05.2012 Giovanna Mastrangelo viene nominata APO della U.O. SUAE dal 21.05.2012 al 20.05.2013 Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente FALCIONI MAURO MASTRANGELO GIOVANNA GIANGOLINI ADRIANO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 201 24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA OB.38 CENSIMENTO DELLE ALBERATURE RADICATE NEI VIALI CITTADINI E NELLE AREE VERDI PUBBLICHE ATTREZZATE (2118) Obiettivo di Mantenimento 24.05.90 Verde pubblico Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIANGOLINI ADRIANO SILVESTRI MICHELE 24.05.90 Verde pubblico Centro di Costo: VERDE PUBBLICO Completamento ed aggiornamento del censimento delle piante di proprietà comunale Peso assegnato: radicate nelle aree la cui manutenzione è a carico dell’U.O. proponente (viali alberati, 1,00 % aree verdi, giardini di scuole, ecc.) Bilancio Pluriennale 07.02 TERRITORIO E AMBIENTE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività ES Censimento del numero di esemplari di ciascuna specie arborea suddivisi per vie ed aree verdi (giardini, scuole, ecc.) (da apr a lug - da sett. a nov.) G F M A M G L A S O N D Peso Peso attività: £ 50,00 % Previsto X X X X X X X X Indicatori: N. vie ed aree verdi censite/N. vie e aree verdi da censire Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 80,00 Da 79,00 a 50,00 50,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: 202 SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Malanga Gabriella - Paola Adanti - Nicoletta Gervasi Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIANGOLINI ADRIANO SILVESTRI MICHELE VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 203 COMUNE DI FANO PROVINCIA DI PESARO E URBINO DIREZIONE GENERALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE Piano Dettagliato degli Obiettivi SETTORE 6° SERVIZI SOCIALI Responsabile: GIAMMARCHI CLAUDIA Referente Politico: DAVIDE DELVECCHIO (Servizi Sociali) LUCA SERFILIPPI (Politiche giovanili) P.D.O. 2012 204 RIEPILOGO OBIETTIVI SETTORE 6° SERVIZI SOCIALI OB.01 SERV. RESIDENZIALI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTIIPOTESI ISTITUZ. DI UN NUCLEO DEMENZA SENILE C/O C.R. DON P.TONUCCI 24.06.20 U.O. Disagio adulto - Anziani - Tossicodipendenze (C.d.C. 56.02.000007 Centro residenziale " don Paolo Tonucci") OB.02 STUDIO FATTIBILITÀ AVVIO TIROCINI FORM.VI C/O AZIENDE DEL TERRITORIO IN FAVORE DI LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI 24.06.20 U.O. Disagio adulto - Anziani - Tossicodipendenze (C.d.C. 56.02.000005 TRASF.A FAVORE INDIGENTI ADULTI E ANZIANI) OB.03 STUDIO MODELLO OPERATIVO E GESTIONALE DEL CASE MANAGEMENT -VALUTAZIONE SUA APPLICABILITÀ SU U.O. MINORI E STRAN. 24.06.30 U.O. Minori - Stranieri (C.d.C. 55.02.000001 SERVIZI PER L'INFANZIA MINORI) OB.04 MAPPATURA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI ERP DI PROPRIETA' COM.LE FINALIZZATA A DEFINIRE LO STATO DEGLI ALLOGGI 24.06.40 U.O. Segreteria di settore e Ufficio casa (C.d.C. 55.06.000003 SERVIZIO CASA) OB.05 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA MODALITA' DI AFFIDAM. SERVIZI DELL'ALL. II B D.LGS.163/2006 ALLE ORG. VOLONTARIATO 24.06.10 U.O. Direzione amministrativa (C.d.C. 55.01.000001 SPESE GENERALI SERVIZI SOCIALI) OB.06 PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE-AGENZIA GIOVANI-JOB CENTER FANO PER LA PROMOZIONE DELLE OPPORTUNITA' FORMATIVE 24.06.60 U.O. Famiglie - Giovani - Partecipazione popolare (C.d.C. 55.04.000001 POLITICHE GIOVANILI) OB.07 ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI 24.06.60 U.O. Famiglie - Giovani - Partecipazione popolare (C.d.C. 55.04.000001 POLITICHE GIOVANILI) 205 OB.08 PROMOZ. DELLA FAMIGLIA MEDIANTE AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E REALIZZ. INIZIATIVE CONCILIAZIONE TEMPI VITA/LAVORO 24.06.60 U.O. Famiglie - Giovani - Partecipazione popolare (C.d.C. 55.10.000001 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA) OB.09 SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI: VALUTAZ. DEL SERVIZIO ED EVENTUALE COMPARTECIPAZ. ALLA SPESA 24.06.50 U.O. Handicap (C.d.C. 56.03.000006 ALTRI SERVIZI ASSISTENZIALI) 206 24.06 SETTORE 6° SERVIZI SOCIALI OB.01 SERV. RESIDENZIALI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTIIPOTESI ISTITUZ. DI UN NUCLEO DEMENZA SENILE C/O C.R. DON P.TONUCCI 24.06.20 U.O. Disagio adulto - Anziani - Tossicodipendenze (2087) Obiettivo di Strategico Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIAMMARCHI CLAUDIA DEL VECCHIO DAVIDE 24.06.20 U.O. Disagio adulto - Anziani - Tossicodipendenze Centro di Costo: Centro residenziale " don Paolo Tonucci" Rimodulazione dell'offerta residenziale per anziani non autosufficienti residenti nel Peso assegnato: Comune di Fano mediante la realizzazione di un nucleo destinato ad accogliere soggetti 13,00 % affetti da demenza senile cronica. La rimodulazione comporta la seguente redistribuzione dei posti letto attualmente disponibili: 30 +10 posti letto in residenza protetta per anziani non autosufficienti; 5 alloggi di Casa Albergo per totali 10 posti letto. Bilancio Pluriennale 06.01 SERVIZI SOCIALI Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Analisi della domanda e verifica grado utilizzo Centro residenziale Tonucci (nucleo casa albergo e nucleo residenza protetta) ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 5,00 % Previsto Analisi delle risorse disponibili e verifica ipotesi di fattibilità in relazione alla struttura esistente fornita in comodato (requisiti strutturali per autorizzazione al funzionamento e autorizzazioni della proprietà) X X Peso attività: £ 5,00 % Previsto Quantificazione delle risorse finanziarie per la riconversione dei posti da casa albergo a residenza protetta (gestione) e acquisizione delle informazioni da parte dei LLPP sulle spese e sulla tempistica di adeguamento dei 5 locali Peso X X X Peso attività: £ 30,00 % Previsto X X X X 207 Avviso di preinformativa per la procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio (step di verifica intermedia) Peso attività: £ 5,00 % Previsto Avvio delle procedure per il riconoscimento dei minutaggi di assistenza aggiuntivi ed eventuale estensione dell'attuale convenzionamento con l'Asur e ATS6 per la compartecipazione al costo sanitario Peso attività: £ 15,00 % Previsto Verifica sull'adeguamento della struttura nelle componenti fisiche (spazi) £ 5,00 % £ 20,00 % X X X X X Peso attività: £ 10,00 % Previsto Affidamento della gestione e stipulazione del contratto X X Peso attività: Previsto Adeguamento delle autorizzazioni al funzionamento rilasciate al Centro residenziale Tonucci X X X Peso attività: Previsto Espletamento della procedura di gara X X X Peso attività: £ 5,00 % Previsto X X 208 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo 0310.100.01 E 0310.100.01 E 0310.100.01 E Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Proventi rette residenza protetta Don Paolo Tonucci. € 360.000,00 Proventi rimborso da utenti canoni di locazione presso Centro Residenziale Tonucci alloggi protetti. € 15.000,00 Rimborso ASUR per quota sanitaria prestazioni Residenza Protetta Don Paolo Tonucci. € 175.000,00 Totale Entrata: € 550.000,00 SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo 1103.302.01 S 1103.302.01 S Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Gestione Residenza protetta Don Paolo Tonucci - San Lazzaro (servizio affidato a tutto il 31.08.2012). Gli importi variano per applicazione dell'Istat (stima al 2%) e per il nuovo affidamento che prevede 30 pl RP; 10 pl RP dementi. € 702.943,00 Gestione Casa albergo Centro residenziale Don Paolo Tonucci per n. 10 pl (collegato con voce entrata) - Scade il 31.08.2012. Gli incrementi sono dovuti all'applicazione dell'ISTAT (stima). € 122.093,00 Totale Spesa: € 825.036,00 Anno e numero 2012 28.000.00.00.00 Descrizione Impegni Gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari, di pulizia, lavanderia e guardaroba, fornitura pasti ed altri servizi ausiliari presso la Struttura residenziale per Anziani "Don Paolo Tonucci" alla COOSS Marche Coop fino al 31/8/2012 (vedi imp. 2009/1396 + 2011/68 + 2012/28 ) 2012 53.000.00.00.00 CENTRO RESIDENZIALE DON PAOLO TONUCCI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO CASA ALBERGO. Importo 407.942,59 76.968,04 Personale Impiegato: Sabrina Bonanni - Mazzanti Silvia - Violini Claudia - Roberta Galdenzi 209 OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione INTERSETTORIALITA': LL.PP., Ambito territoriale n.6, Ufficio Contratti Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIAMMARCHI CLAUDIA DEL VECCHIO DAVIDE VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 210 24.06 SETTORE 6° SERVIZI SOCIALI OB.02 STUDIO FATTIBILITÀ AVVIO TIROCINI FORM.VI C/O AZIENDE DEL TERRITORIO IN FAVORE DI LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI 24.06.20 U.O. Disagio adulto - Anziani - Tossicodipendenze (2092) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIAMMARCHI CLAUDIA DEL VECCHIO DAVIDE 24.06.20 U.O. Disagio adulto - Anziani - Tossicodipendenze Centro di Costo: TRASF.A FAVORE INDIGENTI ADULTI E ANZIANI Anche nel territorio comunale di Fano si rileva un numero consistente di situazioni di Peso assegnato: difficoltà, molte delle quali acuite dagli effetti della cosiddetta crisi economica. 11,00 % Nell’ottica di sperimentare forme di sostegno che non favoriscano l’insorgenza di situazioni di dipendenza dai Servizi sociali comunali (assistenzialismo), appare importante individuare forme di sostegno alle quali i soggetti in difficoltà possano aderire attivamente, al fine di contrastare il periodo di inoccupazione e contenere le difficoltà e il disagio che ne conseguono. I tirocini formativi, di durata variabile fino ad un massimo di mesi 6, non costituiscono rapporto di lavoro ma prevedono esclusivamente la corresponsione di un’indennità mensile secondo quanto previsto dalla legge 196/97. La criticità è rappresentata dal reperimento di aziende ospitanti i tirocinanti (responsabilità sociale delle aziende). L’obiettivo pertanto necessita di una forte condivisione con il Centro per l’Impiego di Fano. Bilancio Pluriennale 06.01 SERVIZI SOCIALI Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Approfondimento della normativa specifica in tema di tirocini formativi ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 10,00 % Previsto Concertazione con il Centro per l’impiego di Fano per la condivisione del percorso e la definizione delle azioni reciproche. Coinvolgimento dell’ATS 6 Peso X X X X Peso attività: £ 10,00 % Previsto X X X X 211 Definizione dei criteri attuativi per l’attivazione dei tirocini formativi (target, durata e criteri di ammissione), predisposizione dello schema di convenzione per l’avvio, concertazione con le OO.SS. Peso attività: £ 20,00 % Previsto Individuazione delle modalità di accesso da parte dei beneficiari e delle aziende ospitanti X X X X Peso attività: £ 30,00 % Previsto Avvio della sperimentazione X X X X X Peso attività: £ 10,00 % Previsto X X X Indicatori: N. tirocini in fase di avviamento/N. totale tirocini attivabili con il fondo Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 25,00 a 13,00 Da 12,00 a 10,00 20,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo 1104.522.01 S Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Azioni di contrasto alla crisi economica. Sostegno al reddito di cassaintegrati. Licenziati e lavoratori in mobilità. Accordo con OO.SS. € 60.000,00 Totale Spesa: € 60.000,00 212 Personale Impiegato: Sabrina Bonanni - Stelluti Scala Serenella - Busca Roberto - Cocci Alessandra OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Centro per l'impiego di Fano che dovrebbe assicurare la presenza di un tutor, le coperture assicurative INAIL e la partecipazione ai momenti di verifica sulle attività e per gli aspetti collegati al lavoro Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIAMMARCHI CLAUDIA DEL VECCHIO DAVIDE VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 213 24.06 SETTORE 6° SERVIZI SOCIALI OB.03 STUDIO MODELLO OPERATIVO E GESTIONALE DEL CASE MANAGEMENT -VALUTAZIONE SUA APPLICABILITÀ SU U.O. MINORI E STRAN. 24.06.30 U.O. Minori - Stranieri (2099) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIAMMARCHI CLAUDIA DEL VECCHIO DAVIDE 24.06.30 U.O. Minori - Stranieri Centro di Costo: SERVIZI PER L'INFANZIA MINORI La complessità della gestione dei minori, in particolare se sottoposti agli interventi Peso assegnato: dell'Autorità Giudiziaria, richiede interventi sempre più complessi e integrati, per cui è 11,00 % costantemente opportuno ripensare e migliorare le modalità di erogazione delle prestazioni, siano esse in termini di servizi che in termini di risorse umane dedicate. Una possibile soluzione innovativa per affrontare la questione potrebbe essere l'introduzione della metodologia del "case management" quale metodologia di lavoro, finalizzata a "tenere le fila" delle molteplici azioni progettate su singoli casi. E’ una scelta di programmazione metodologica ed operativa: nell’ambito del servizio sociale professionale, esso può rappresentare un approccio che consente il governo del processo di aiuto e la razionalizzazione delle risorse impiegate, abbandonando i vecchi modelli organizzativi-burocratici che spezzano processi operativi e gestionali. Necessita di un notevole coinvolgimento del personale impiegato. Bilancio Pluriennale 06.01 SERVIZI SOCIALI Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Costituzione del gruppo di lavoro all’interno dell’U.O. Minori e studio della metodologia del case management ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 15,00 % Previsto Elaborazione di un documento contenente la proposta metodologica operativa con riferimento al servizio sociale professionale Peso X X X X Peso attività: £ 20,00 % Previsto X X X X 214 Discussione e condivisione del documento con la dirigenza e i direttori delle altre U.O. ed eventuali rettifiche/integrazioni Peso attività: £ 10,00 % Previsto Selezione di un gruppo di casi e applicazione della nuova metodologia X Peso attività: £ 35,00 % Previsto Primo monitoraggio sulla metodologia operativa per rilevarne punti di forza e criticità; elaborazione di un report finale X X X X X Peso attività: £ 10,00 % Previsto X X Indicatori: Percentuale casi da monitorare/N. totale casi in carico al 30.04.2012 Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 10,00 a 8,00 Da 7,00 a 0,00 10,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: 215 Personale Impiegato: Giangolini Patrizia - Antognoli Adriana - Milena Frattari - Coco Gabriella - Gattoni Barbara - Silvia Clementi Garavaglia Carla - Martina Angela Armelius Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIAMMARCHI CLAUDIA DEL VECCHIO DAVIDE VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 216 24.06 SETTORE 6° SERVIZI SOCIALI OB.04 MAPPATURA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI ERP DI PROPRIETA' COM.LE FINALIZZATA A DEFINIRE LO STATO DEGLI ALLOGGI 24.06.40 U.O. Segreteria di settore e Ufficio casa (2102) Obiettivo di Mantenimento Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIAMMARCHI CLAUDIA DEL VECCHIO DAVIDE 24.06.40 U.O. Segreteria di settore e Ufficio casa Centro di Costo: SERVIZIO CASA Il progetto intende individuare politiche innovative in tema di abitazione, attraverso una Peso assegnato: metodologia di rete fra gli attori pubblici che nel territorio si occupano di politiche della 8,00 % casa. Al fine di costituire una base di dati utili alla valutazione del patrimonio immobiliare che attualmente il Comune impiega per sostenere le famiglie nella soddisfazione del bisogno primario dell’abitazione, si è ritenuto utile proporre la mappatura degli alloggi destinati ad ERP, occasione che consentirebbe altresì di verificare la tipologia e la consistenza dei nuclei attualmente occupanti. Bilancio Pluriennale 06.01 SERVIZI SOCIALI Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Pianificazione congiunta con tutti gli uffici coinvolti delle attività e delle modalita' operative da adottare ES G F M A M G L A S O N D £ 10,00 % Previsto Realizzazione dei sopralluoghi X X X X X X X Peso attività: £ 30,00 % Previsto Reperimento dei dati tecnici, anagrafici e amministrativi in funzione dello svolgersi dei sopralluoghi medesimi Peso Peso attività: X X X X X X X X X Peso attività: £ 10,00 % Previsto X X X X X X X X X X 217 Redazione di schede singole comprensive dell'esito dei sopralluoghi e delle verifiche sulla composizione dei nuclei familiari occupanti Peso attività: £ 10,00 % Previsto Redazione di un report conclusivo, comprensivo di dati sull’utenza e di eventuali proposte operative X X X X X X X Peso attività: £ 20,00 % Previsto X X X Indicatori: N. alloggi censiti/N. totale alloggi comunali gestiti da ERP(circa 150) Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 30,00 a 20,00 Da 19,00 a 10,00 20,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Del Bianco Beatrice - Grilli Roberta - Rebiscini Damiana - Crespi Alessandro - Ferretti Stefano - Magrini Dalmazio - Fabbri Federico 218 OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: LL.PP., Patrimonio, Urbanistica. E' prevista la collaborazione dell'ERAP (eurap) della Provincia di Pesaro e Urbino, che ha già manifestato per le vie brevi il proprio interesse. Descrizione DESCRIZIONE DEL TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA:LL.PP.: coinvolgimento nei sopralluoghi degli alloggi di erp di proprieta' del comune;PATRIMONIO: collaborazione nella messa a disposizione dei dati tecnici necessari e redazione del report Descrizione URBANISTICA: collaborazione per il reperimento dei provvedimenti di assegnazione e della documentazione ritenuta utile antecedenti il 2002;ERAP: reperimento delle informazioni e delle schede tecniche degli alloggi ad oggi già esistenti Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIAMMARCHI CLAUDIA DEL VECCHIO DAVIDE VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 219 24.06 SETTORE 6° SERVIZI SOCIALI OB.05 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA MODALITA' DI AFFIDAM. SERVIZI DELL'ALL. II B D.LGS.163/2006 ALLE ORG. VOLONTARIATO 24.06.10 U.O. Direzione amministrativa (2103) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIAMMARCHI CLAUDIA DEL VECCHIO DAVIDE 24.06.10 U.O. Direzione amministrativa Centro di Costo: SPESE GENERALI SERVIZI SOCIALI Il Regolamento rappresenta l'adempimento di quanto previsto nella Deliberazione di Peso assegnato: G.C. n.525 del 13/12/2011 e vede il coinvolgimento dei Settori che affidano servizi 11,00 % ricompresi nelle attività di cui all'Allegato II B del D.lgs.163/2006. Rappresentanti dei Settori coinvolti saranno presenti all'interno di un tavolo tecnico - nominato dal Direttore Generale - finalizzato all’elaborazione dello schema di regolamento. Bilancio Pluriennale 06.01 SERVIZI SOCIALI Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Proposta di costituzione tavolo tecnico di nomina del Direttore Generale ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 5,00 % Previsto Incontri per l'elaborazione della proposta di regolamento e sua redazione £ 20,00 % X X X X X Peso attività: £ 15,00 % Previsto Predisposizione proposta di deliberazione di Consiglio Comunale X Peso attività: Previsto Concertazione con il Terzo Settore Peso X X Peso attività: £ 45,00 % Previsto X X 220 Indicatori: N. incontri del tavolo tecnico per l'elaborazione della proposta di regolamento Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 5,00 a 3,00 Da 2,00 a 1,00 15,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Gargamelli Savio - Pedini Francesca - Roberta Galdenzi OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Si prevede la partecipazione del costituendo tavolo tecnico ad una serie di incontri operativi propedeutici alla stesura del regolamento Data: ___________________ 221 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIAMMARCHI CLAUDIA DEL VECCHIO DAVIDE VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 222 24.06 SETTORE 6° SERVIZI SOCIALI OB.06 PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE-AGENZIA GIOVANIJOB CENTER FANO PER LA PROMOZIONE DELLE OPPORTUNITA' FORMATIVE 24.06.60 U.O. Famiglie - Giovani - Partecipazione popolare (2105) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIAMMARCHI CLAUDIA SERFILIPPI LUCA 24.06.60 U.O. Famiglie - Giovani - Partecipazione popolare Centro di Costo: POLITICHE GIOVANILI Il Protocollo d'Intesa vuole consentire all'Agenzia Giovani di implementare le proprie Peso assegnato: attività finalizzate all'acquisizione da parte dei giovani di competenze utili 11,00 % all'inserimento nel mondo del lavoro. Nello specifico:1) il Job di Fano provvederà a trasmettere costantemente all'Agenzia Giovani le informazioni riguardanti le opportunità di occupazione specificamente rivolte ai giovani, promosse dalla Provincia, dalla Regione, dallo Stato, relative a bandi, scambi europei, tirocini formativi in azienda ed eventi promossi dal Centro per l'Impiego di Fano. A tal fine verranno definite tra le parti le modalità organizzative relative allo scambio di informazioni; 2) il Job di Fano dovrà curare un'adeguata formazione degli operatori dell'Agenzia Giovani al fine di condividere modalità di compilazione dei curricula; 3) l'Agenzia Giovani fornirà supporto nella compilazione del curriculum ai ragazzi/e; 4) l'Agenzia Giovani darà diffusione delle informaz. tramite canali tipo pagina facebook Bilancio Pluriennale 06.01 SERVIZI SOCIALI Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Incontri propedeutici alla stesura del Protocollo d'Intesa con i soggetti coinvolti ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 15,00 % Previsto Stesura proposta di Protocollo d'Intesa con il Centro per l’impiego Peso X Peso attività: £ 40,00 % Previsto X X 223 Predisposizione proposta di deliberazione di Consiglio Comunale e firma dell'atto Peso attività: £ 30,00 % Previsto X X Indicatori: N. incontri propedeutici alla stesura del Protocollo d'Intesa Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 4,00 a 3,00 Da 2,00 a 1,00 15,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Busca Roberto - Ravaioli Maria Grazia - Roberta Galdenzi Data: ___________________ 224 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIAMMARCHI CLAUDIA SERFILIPPI LUCA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 225 24.06 SETTORE 6° SERVIZI SOCIALI OB.07 ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI 24.06.60 U.O. Famiglie - Giovani - Partecipazione popolare (2106) Obiettivo di Strategico Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIAMMARCHI CLAUDIA SERFILIPPI LUCA 24.06.60 U.O. Famiglie - Giovani - Partecipazione popolare Centro di Costo: POLITICHE GIOVANILI Il progetto vuole dare attuazione agli indirizzi approvati con Deliberazione di G.C. N. 396 Peso assegnato: del 13.12.2011 sperimentando nuove forme di consultazione e confronto del mondo 13,00 % giovanile con funzioni propositive, volte a perseguire le seguenti finalità:1)conoscere ed analizzare, con il coinvolgimento dei giovani e delle loro associazioni, le tematiche relative alla condizione giovanile; 2)realizzare attività aggregative, educative e del tempo libero con la collaborazione dei giovani alla gestione delle stesse; 3)favorire l'aggregazione strutturata fra i giovani sostenendo l'istituzione di nuove associazioni giovanili; 4)promuovere lo sviluppo di un sistema coordinato di informazione ai giovani; - attuare interventi per l'effettivo inserimento dei giovani nella società e per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza.Si rende necessario definire le modalità della Consulta in collaborazione con i centri di aggregazione giovanile, gli istituti superiori e assoc. giovani Bilancio Pluriennale 06.01 SERVIZI SOCIALI Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività ES G F M A M G L A S O N D Istituzione della Consulta £ Previsto Approvazione disciplina di funzionamento della consulta X X Peso attività: 15,00 % £ Previsto Realizzazione sondaggio esplorativo della condizione giovanile e del livello di conoscenza della città da parte dei giovani Peso Peso attività: 10,00 % X X Peso attività: 15,00 % £ Previsto X X X 226 Progettazione e realizzazione delle iniziative di protagonismo giovanile Peso attività: 10,00 % £ Previsto X X X X X Indicatori: N. questionari per sondaggio esplorativo della condizione giovanile e livello di conoscenza della città Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 80,00 Da 79,00 a 50,00 30,00 0,00 Progettazione e realizzazione delle iniziative di protagonismo giovanile Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 3,00 a 2,00 Da 1,00 a 0,00 20,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Spese per progetto giovani-Prestazione di servizi Cap. 1102.302.01 Imp. 832/2012 € 70.662,77 Importo Assegnato Totale Spesa: Anno e numero 2012 832.000.00.00.00 Descrizione Impegni Affidamento della gestione dei servizi e delle iniziative di partecipazione giovanile. Periodo 01.05.201230.04.2014.Determina a contrattare (+ imp.2013/ 73-2014/33) + Det. 575/12 avvio procedura negoziata per gara deserta. Importo 70.662,77 Personale Impiegato: Busca Roberto - Malipiero Gioia - Roberta Galdenzi 227 Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIAMMARCHI CLAUDIA SERFILIPPI LUCA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 228 24.06 SETTORE 6° SERVIZI SOCIALI OB.08 PROMOZ. DELLA FAMIGLIA MEDIANTE AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E REALIZZ. INIZIATIVE CONCILIAZIONE TEMPI VITA/LAVORO 24.06.60 U.O. Famiglie - Giovani - Partecipazione popolare (2108) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIAMMARCHI CLAUDIA SERFILIPPI LUCA 24.06.60 U.O. Famiglie - Giovani - Partecipazione popolare Centro di Costo: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA Il progetto vuole promuovere l'istituzione familiare come valore fondante la società del II Peso assegnato: millennio beneficiando dell'individuazione di Fano come città sede della Giornata Regionale 11,00 % della Famiglia che si terrà il 20 maggio 2012. Nel corso della giornata le famiglie fanesi saranno coinvolte in attività, iniziative, convegni e dibattiti, aventi per tema la famiglia. I servizi comunali erogati in favore dell'infanzia e dell'adolescenza (Centro Gioco per bambini e famiglie e il Progetto itinerante Prova a prendermi) saranno coinvolti sin da marzo nella realizzazione di progetti e laboratori specifici che vedranno coinvolti genitori e figli e che, nel corso della giornata del 20 maggio, verranno illustrati alla città. Imprescindibile sarà inoltre la collaborazione con il Laboratorio Fano città dei bambini nell'intento di far coincidere nella medesima data, la tradizionale giornata annuale di "appropriazione" dei bambini degli spazi della città. Bilancio Pluriennale 06.01 SERVIZI SOCIALI Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività ES Incontri propedeutici alla realizzazione della giornata Regionale della Famiglia e coinvolgimento dei soggetti gestori del progetto Tempi e Orari £ G F M A M G L A S O N D Previsto Attività di coordinamento con i diversi Settori comunali Peso Peso attività: 20,00 % X X X Peso attività: 25,00 % £ Previsto X X X Realizzazione dell’Evento Peso attività: 25,00 % £ Previsto X 229 Valutazione dei progetti e dei laboratori specifici sul tema assegnato realizzati dai soggetti coinvolti Peso attività: 10,00 % £ Previsto X Indicatori: N. incontri propedeutici alla realizzazione della Giornata Regionale della Famiglia Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 10,00 a 7,00 Da 6,00 a 1,00 10,00 0,00 N. progetti e laboratori avviati per l'iniziativa Giornata Regionale della Famiglia Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 5,00 a 3,00 Da 2,00 a 1,00 10,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Finanziamento Regione Marche per Giornata Regionale della Famiglia € 8.500 da accertare Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo 1102.201.01 1104.315.03 S S Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Acquisto beni per progetti politiche della famiglia. € 2.000,00 Spese per progetti a sostegno della famiglia. € 15.000,00 Totale Spesa: € 17.000,00 Personale Impiegato: Pedini Francesca - Ravaioli Maria Grazia - Roberta Galdenzi 230 OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Serv. Educativi-Laboratorio Fano Città dei bambini, Serv. Cultura, Servizio Turismo, Serv. Attività produttive Descrizione DESCRIZIONE DEL TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA: Al Laboratorio Fano Città dei bambini viene richiesto di far coincidere la data dell'evento tradizionale fanese con la data della Giornata regionale, arricchendone i contenuti Descrizione Al servizio Cultura viene richiesta la disponibilità ad ospitare nei locali della Memo convegni e dibattiti sul tema della famiglia. Al servizio turismo viene richiesta la disponibilità a promuovere delle attività promozionali della città Descrizione Al Servizio Attività produttive viene richiesta la disponibilità a concertare con le Associazioni di categoria dei ristoratori menù specifici per bambini e per famiglie a prezzi convenzionati nonché presenza di attività di animazione Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIAMMARCHI CLAUDIA SERFILIPPI LUCA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 231 24.06 SETTORE 6° SERVIZI SOCIALI OB.09 SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI: VALUTAZ. DEL SERVIZIO ED EVENTUALE COMPARTECIPAZ. ALLA SPESA (2109) Obiettivo di Sviluppo 24.06.50 U.O. Handicap Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: GIAMMARCHI CLAUDIA DEL VECCHIO DAVIDE 24.06.50 U.O. Handicap Centro di Costo: ALTRI SERVIZI ASSISTENZIALI Il servizio in argomento si rivolge a soggetti che necessitano di accompagnamento o che Peso assegnato: risiedono in zone non coperte dal servizio pubblico, configurandosi, pertanto, come un 11,00 % intervento porta a porta di natura socio-assistenziale, fino ad oggi erogato con spesa a totale carico dell’amministrazione e gestione esternalizzata in affidamento ad associazioni di volontariato. L’incremento della domanda di servizio suggerisce di valutare l’ottimizzazione della prestazione ed, eventualmente, la compartecipazione al costo del servizio da parte dell’utenza che ne usufruisce anche in vista della prossima scadenza contrattuale (febbraio 2013). Attualmente sono garantiti trasporti per 63 utenti. Bilancio Pluriennale 06.01 SERVIZI SOCIALI Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Analisi dei dati disponibili sulla domanda di servizio attuale (utenti, percorrenze, tipologia dei trasporti richiesti) ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 10,00 % Previsto Costruzione di ipotesi per la standardizzazione dei costi rispetto a percorsi tipo X X Peso attività: £ 30,00 % Previsto Elaborazione del costo del servizio trasporto rispetto ai percorsi tipo individuati Peso X Peso attività: £ 30,00 % Previsto X 232 Definizione di un’ipotesi di compartecipazione al costo e simulazione sull’utenza in carico anno 2011 Peso attività: £ 20,00 % Previsto Condivisione dei risultati ottenuti con l’ATS 6 per eventuali programmazioni future X X Peso attività: £ 10,00 % Previsto X X RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Erogazione fondi di cui alla L.R. 18/96 Cap. 0230.080.01 € 20.000 sulla spesa rendicontata anno 2010 Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Interventi di integrazione sociale per soggetti portatori di handicap Cap. 1104.328.01 € 120.000 Importo Assegnato Totale Spesa: Anno e numero 2012 77.000.00.00.00 Descrizione Impegni Affidamento del servizio di trasporto sociale per soggetti appartenenti alle fasce socialmente deboli con riferimento al periodo: 01/03/2011 - 28/02/2013. Determina a contrattare. (anno 2012)(CIG: 065051344E ) Importo 120.000,00 Personale Impiegato: Sabrina Bonanni - Collina Gian Aldo - Luccioni Dalila - Colocci Eleonora - Mencucci Eleonora 233 Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente GIAMMARCHI CLAUDIA DEL VECCHIO DAVIDE VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 234 COMUNE DI FANO PROVINCIA DI PESARO E URBINO DIREZIONE GENERALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE Piano Dettagliato degli Obiettivi 24.07 SETTORE 7° SERVIZI EDUCATIVI Responsabile: SCHERMI FAUSTO Referente Politico: LOMARTIRE GIANLUCA P.D.O. 2012 235 RIEPILOGO OBIETTIVI 24.07 SETTORE 7° SERVIZI EDUCATIVI OB.01 CONCESSIONE PLURIENNALE SERV.AUSILIARI NIDI/SC.INFANZIA COMUNALI E,DEL SERV.DI REFEZIONE E RISCOSSIONE RETTE 24.07.10 Forniture varie - Refezione scolastica (C.d.C. 60.08.000001 REFEZIONE SCOLASTICA) OB.02 ELABORAZIONE DI UN NUOVO MENÙ PER LA REFEZIONE NEGLI ASILI NIDO 24.07.10 Forniture varie - Refezione scolastica (C.d.C. 60.08.000001 REFEZIONE SCOLASTICA) OB.03 MODIFICA ART. 7 DEL REGOLAM. N. 109/02 DELLE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE AL SERV. DI TRASPORTO SCOLAS. A.S.2013-2014 24.07.70 Attività amministrativa e sicurezza (C.d.C. 60.07.000001 TRASPORTO SCOLASTICO) OB.04 ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA "A.M.FANTINI" 24.07.70 Attività amministrativa e sicurezza (C.d.C. 60.01.000001 SPESE GENERALI SERVIZI EDUCATIVI) OB.05 MONITORAGGIO E COOR. SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO E RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI HACCP IN COLLAB.CON SEA E LAM 24.07.70 Attività amministrativa e sicurezza (C.d.C. 60.08.000001 REFEZIONE SCOLASTICA) OB.06 CONTROLLO DEI RESIDUI E GRADO DI RISCOSSIONE DEI RUOLI ANTECEDENTI 24.07.70 Attività amministrativa e sicurezza (C.d.C. 60.01.000001 SPESE GENERALI SERVIZI EDUCATIVI) OB.07 LABORATORI DI DIDATTICA INTERCULTURALE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO 24.07.60 Sviluppo sostenibile (C.d.C. 60.09 C.R.E.M.I. Centro Ricerca e Mediazione Interculturale) 236 OB.08 PARTECIPAZIONE AL PROGETTO INFEA CON I NUOVI CRITERI DI RIPARTIZIONE REGIONALE 24.07.60 Sviluppo sostenibile (C.d.C. 60.09 C.R.E.M.I. Centro Ricerca e Mediazione Interculturale) OB.09 APPALTO PLURIEN.SERVIZI DI SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITÀ EDUCATIVA NEI NIDI E SC.INFANZIA DAL 1 GEN 2013 24.07.40 Scuole dell'infanzia (C.d.C. 60.01.000001 SPESE GENERALI SERVIZI EDUCATIVI) OB.10 PROGETTO CARNEVALE "OFFICINA CARNEVALE: UNA TRADIZIONE TRA MEMORIA E FUTURO" 24.07.50 Asili nido (C.d.C. 60.02.000010 SPESE GENERALI ASILI NIDO) OB.11 FORMAZIONE PERMANENTE:PERCORSI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ( ARTT. 30 E 31 DEL CCNL VIGENTE ) 24.07.50 Asili nido (C.d.C. 60.02.000010 SPESE GENERALI ASILI NIDO) 237 24.07 SETTORE 7° SERVIZI EDUCATIVI OB.01 CONCESSIONE PLURIENNALE SERV.AUSILIARI NIDI/SC.INFANZIA COMUNALI E,DEL SERV.DI REFEZIONE E RISCOSSIONE RETTE 24.07.10 Forniture varie - Refezione scolastica (2120) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: SCHERMI FAUSTO LOMARTIRE GIANLUCA 24.07.10 Forniture varie - Refezione scolastica Centro di Costo: REFEZIONE SCOLASTICA Il progetto è finalizzato alla gestione in concessione dei servizi:- di assistenza, custodia, Peso assegnato: sorveglianza degli utenti anche eventualmente diversamente abili e pulizia dei locali 16,00 % nelle scuole dell’infanzia comunali e negli asili nido, nonché alla custodia e piccola manutenzione dei locali scolastici, degli arredi, delle strumentazioni e delle suppellettili;- di gestione della refezione e della riscossione delle rette connesse al servizio;- per il periodo 01.01.2013 -30.08.2024 Bilancio Pluriennale 04.04 ASSIST.SCOLASTICA E REFEZIONE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Predisposizione del capitolato e degli allegati per la gara d’appalto ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 45,00 % Previsto Svolgimento iter burocratico per l’espletamento della gara d’appalto X Peso attività: £ 20,00 % Previsto Aggiudicazione della concessione a decorrere dal 01.01.2013 Peso X Peso attività: £ 20,00 % Previsto X 238 Indicatori: N. incontri con i rappresentanti comitati mensa per valutazione del capitolato Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 4,00 a 3,00 Da 2,00 a 1,00 15,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio VEDI ALLEGATO Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio VEDI ALLEGATO Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Casanova Angela - Gasparini Luciana - Luchetti Catia - Bacchiocchi Giovanna - Canestrari Catia - Perini Vasco - Tinucci Fabio - Romani Fiorella - Carpineti Edoardo - Bellucci Pierina - Sauro Piersanti RISORSE: Capitolo: tipologia 1.041.303.02 minor spesa 1.045.305.03 minor spesa 1.101.303.07 minor spesa 1.045.201.02 1.101.205.03 1.104.204.02 1.018.304.03 1.045.305.01 1.045.305.03 1.101.303.07 1.045.305.03 minor spesa minor spesa minor spesa minor spesa minor spesa minor spesa minor spesa minor spesa 310.020.01 Descrizione: Affidamento dei servizi di assistenza, custodia, sorveglianza e pulizia. personale nelle scuole dell’infanzia Affidamento dei servizi di assistenza, custodia, sorveglianza e pulizia. personale nella refezione Affidamento dei servizi di assistenza, custodia, sorveglianza e pulizia. personale nei nidi Acquisto Derrate alimentari materne ed elementari Acquisto Derrate alimentari nido Acquisto Derrate alimentari CTL Spese postali - prestazione di servizi spese generali Incarico LAM piano di autocontrollo met. HACCP refezione Spese riscossione SORIT (materne) Spese riscossione SORIT (nido) Affidamento servizio trasporto pasti refezione Importo Stanziato: -€ 590.650,00 -€ 782.600,00 -€ 229.600,00 -€ 705.100,00 -€ 126.200,00 -€ 38.540,00 -€ 12.000,00 -€ 10.000,00 -€ 5.000,00 -€ 2.000,00 -€ 12.500,00 tot -€ 2.514.190,00 minor entrata proventi servizio refezione da azzerare a Peg 2013 e ss. € 1.615.000,00 differenza netta rispetto alla previsione -€ 899.190,00 239 1.101.303.07 1.041.303.02 1.045.305.03 maggior spesa maggior spesa maggior spesa Affidamento dei servizi di assistenza, custodia, sorveglianza e pulizia € nei nidi (personale) Affidamento dei servizi di assistenza, custodia, sorveglianza e pulizia € nelle scuole dell’infanzia, (personale) Concessione del servizio di refezione scolastica (con sconto 0,5% su € prezzo a base d'asta) Risparmio netto d’esercizio S&O -€ 153.000,00 650.000,00 93.390,00 2.800,00 OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Intersettorialità:Ufficio Appalti -ContrattiServizi Finanziari Descrizione Tipo di collab:Pubblicazione del bando assistenza alla Commissione valutatrice ecc.Predisposizione degli atti finalizzati alla modifica del bilancio triennale. Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente SCHERMI FAUSTO LOMARTIRE GIANLUCA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 240 24.07 SETTORE 7° SERVIZI EDUCATIVI OB.02 ELABORAZIONE DI UN NUOVO MENÙ PER LA REFEZIONE NEGLI ASILI NIDO 24.07.10 Forniture varie - Refezione scolastica (2121) Obiettivo di Mantenimento Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: SCHERMI FAUSTO LOMARTIRE GIANLUCA 24.07.10 Forniture varie - Refezione scolastica Centro di Costo: REFEZIONE SCOLASTICA Si provvederà all’elaborazione di un nuovo menù invernale ed estivo per gli asili nido al Peso assegnato: fine di rendere più appetibili i pasti e meglio bilanciare gli elementi nutritivi con la 7,00 % collaborazione del medico Pediatra della ASUR Marche Area Vasta n. 1 Bilancio Pluriennale 04 ISTRUZIONE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Costituzione del gruppo di lavoro per la elaborazione del nuovo menù ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 5,00 % Previsto Somministrazione di test di appetibilità del menù rielaborato £ 20,00 % X Peso attività: £ 15,00 % Previsto Stesura finale del nuovo menù X Peso attività: Previsto Confronto con i Rappresentanti dei comitati mensa e i Responsabili dell‘ASUR Marche Area Vasta n. 1 Peso X Peso attività: £ 30,00 % Previsto X 241 Indicatori: Nr esiti positivi dei Test/Nr.Totale dei menù somministrati Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 80,00 Da 79,00 a 50,00 15,00 0,00 incontri del gruppo di lavoro con esterni Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 4,00 a 3,00 Da 2,00 a 1,00 15,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Casanova Angela - Gasparini Luciana - Bellucci Pierina - Bacchiocchi Giovanna - Tinucci Fabio - Zacchilli Mariella - Battisti Luigi Data: ___________________ 242 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente SCHERMI FAUSTO LOMARTIRE GIANLUCA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 243 24.07 SETTORE 7° SERVIZI EDUCATIVI OB.03 MODIFICA ART. 7 DEL REGOLAM. N. 109/02 DELLE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE AL SERV. DI TRASPORTO SCOLAS. A.S.2013-2014 24.07.70 Attività amministrativa e sicurezza (2122) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: SCHERMI FAUSTO LOMARTIRE GIANLUCA 24.07.70 Attività amministrativa e sicurezza Centro di Costo: TRASPORTO SCOLASTICO Il progetto persegue il duplice obiettivo di sostenere il diritto allo studio degli utenti che Peso assegnato: usufruiscono del trasporto scolastico frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e 9,00 % secondaria di 1° grado e di contenere la spesa sostenuta dall’Amministrazione comunale mediante modifica dell’attuale sistema tariffario di compartecipazione al costo previsto per il rilascio degli abbonamenti. Attualmente tutti gli utenti, residenti nel Comune di Fano e frequentanti gli ordini di scuola sopra descritti, godono della riduzione del 40% sul costo dell’abbonamento a prescindere dalla loro situazione socio-economica. La modifica proposta prevede la concessione dell’agevolazione per gli utenti appartenenti a famiglie il cui ISEE sia uguale o inferiore ad una determinata soglia a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 Bilancio Pluriennale 04 ISTRUZIONE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Raccolta informazioni in merito alle agevolazioni concesse da altri Enti per il servizio di trasporto scolastico ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 10,00 % Previsto Elaborazione progetto di modifica delle vigenti condizioni di partecipazione alla spesa sostenuta dagli utenti del trasporto scolastico X Peso attività: £ 30,00 % Previsto Rielaborazione dell’articolo 7) del Regolamento approvato con D.G.C. 109/02 e definizione delle nuove modalità di concessione delle agevolazioni Peso X Peso attività: £ 15,00 % Previsto X 244 Modifica art.7 del Regolamento N.109/02 ed informazione all‘Adriabus ed all‘utenza dei nuovi criteri con decorrenza a.s.2012/13 Peso attività: £ 45,00 % X Previsto RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo 1045.301.01 S Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Trasporto alunni frequentanti la scuola dell'obbligo e scuolabus. € 228.000,00 Totale Spesa: € 228.000,00 Personale Impiegato: Casanova Angela - Bartolucci Grazia - Riccetti Renata Data: ___________________ 245 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente SCHERMI FAUSTO LOMARTIRE GIANLUCA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 246 24.07 SETTORE 7° SERVIZI EDUCATIVI OB.04 ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA "A.M.FANTINI" 24.07.70 Attività amministrativa e sicurezza (2124) Obiettivo di Mantenimento Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: SCHERMI FAUSTO LOMARTIRE GIANLUCA 24.07.70 Attività amministrativa e sicurezza Centro di Costo: SPESE GENERALI SERVIZI EDUCATIVI Il progetto è finalizzato alla fornitura di arredi ed attrezzature necessari all’allestimento Peso assegnato: degli spazi didattici della nuova scuola A.M. Fantini presso l’Ist. Comprensivo Faà di 7,00 % Bruno. Bilancio Pluriennale 04 ISTRUZIONE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Rilevazioni delle necessità ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 15,00 % Previsto Predisposizioni delle procedure (previa consultazione Consip) £ 35,00 % X Peso attività: £ 15,00 % Previsto Consegna forniture X Peso attività: Previsto Affidamento della fornitura Peso X Peso attività: £ 35,00 % Previsto X 247 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Acquisto arredi ed attrezzature per le scuole elementari compresi arredi per la scuola di Marotta finanz: Avanzo 2007 Fondi non vincolati. Cap. 2042.501.01 Imp. 2049/2008 €. 235.000,00 (Importo originario) Totale Spesa: Anno e numero 2008 2049.000.00.00.00 Descrizione Impegni Acquisto arredi ed attrezzature per le scuole elementari (compresi arredi per scuola di Marotta ) (finanz: Avanzo 2007 Fondi non vincolati) - Importo 235.000,00 Personale Impiegato: Casanova Angela - Luchetti Catia - Gasparini Luciana - Carpineti Edoardo - Bellucci Pierina OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Note Dirigente: l'obiettivo è condizionato dall'effettiva consegna dei lavori della scuola primaria entro il mese di giugno Data: ___________________ 248 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente SCHERMI FAUSTO LOMARTIRE GIANLUCA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 249 24.07 SETTORE 7° SERVIZI EDUCATIVI OB.05 MONITORAGGIO E COOR. SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO E RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI HACCP IN COLLAB.CON SEA E LAM 24.07.70 Attività amministrativa e sicurezza (2125) Obiettivo di Mantenimento Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: SCHERMI FAUSTO LOMARTIRE GIANLUCA 24.07.70 Attività amministrativa e sicurezza Centro di Costo: REFEZIONE SCOLASTICA Il progetto è finalizzato:al controllo dell’attuazione delle disposizioni relative alla Peso assegnato: sicurezza nei posti di lavoro conformemente a quanto previsto dai D.Lgs.81/08 6,00 % DLgs.106/09;alla formazione del personale in servizio sia di ruolo che a tempo determinato;alla fornitura dei D.P.I.;al controllo dei DVR, DUVRI e quant’altro necessario a garantire le condizioni di sicurezza;all’autocontrollo alimentare conformemente a quanto previsto dal Regolamento CE 852/04, e dal D.Lgs. 193/07 Bilancio Pluriennale 04 ISTRUZIONE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Rilevazione del corretto uso dei DPI e delle prescrizioni derivanti dal P.E.I. ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 15,00 % Previsto Verifica della conformità delle schede di autocontrollo alimentare e rilevazione delle condizioni igienico sanitarie nelle cucine e nei refettori £ 20,00 % X Peso attività: £ 10,00 % Previsto Nomina degli addetti X Peso attività: Previsto Formazione degli addetti Peso X Peso attività: £ 10,00 % Previsto X 250 Indicatori: Sopralluoghi nelle strutture di refezione Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 30,00 a 20,00 Da 19,00 a 10,00 15,00 0,00 Nr.tamponi con esito positivo/Nr tamponi totale tamponi effettuati Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 90,00 Da 89,00 a 50,00 15,00 0,00 Partecipazione del personale educativo e degli operatori ausiliari e cuochi ai corsi di formazione Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 63,00 a 50,00 Da 49,00 a 41,00 15,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo 1045.305.01 S Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Incarico LAM per applicazione piano di autocontrollo met. HACCP. € 10.000,00 Totale Spesa: € 10.000,00 251 Personale Impiegato: Gasparini Luciana - Carpineti Edoardo - Bellucci Pierina Educatrici: Alessandrini-Giorgia - Barazzoni Fabrizia - Casagrande Monia-Cherchi Manuela – Ciarloni Carla Ciavaglia Francesca -Conti Carme- Corradini Scilla - D'Andrea Mirella - Delbianco Patrizia- Droghini Silvia- Eusebi IvanaFattoriniUana- FuligniCristina-GiuntaYlenia - Lucertini Francesca - LuziCarla-Misin Daniela-Mistura Annalisa-Monina Erica-Moschini Fabiola- Neri Lorena- Omizzolo Jessica- Ottaviani Adriana- Pasquali Barbara- Pedinelli Barbara-Pierini Rita - Ramankutty A. Maria- Ripanti Alessandra- Ripanti Ilaria- Sartini Susanna- SempriniLuca Semprucci Tiziana- Serra A. Maria- Spadoni Emanuella- Tonucci Cinzia- Torrini Elena- Valentini Elena- Vegliò Marisa Venturini- IvanaZuccherini Emilia Insegnanti Aliberti Francesca - Aluigi Valeria - Ambrosini Luana - Antonioli Rosanna - Arcangeli Serenella- Baci Silvia- Baldelli Raffaella - Baldini Anna - Basciani M. Rita Battistelli Francesca Battisti Marzia- Bolognini Sabrina - Bonazzoli Giorgia - Bramucci Isabella - Busca Elena - Camilloni Raffaella - Carboni Maridin- Carnaroli Anna - Cecchini Sandra - Cicerchia Daniela Dellasanta Beatrice- Dellasanta Cristina - Ermini M. Luisa - Fulvi Valentina - Genovali Mirella - Gentili Paola- Giammattei M. Franca - Gremolini Monica - Lettieri V. Maria Liuzzi Nicoletta - Lucciarini Lara - Magi Francesca - Magrini Ornella - Malucci Isabella - Manna Lucia - Ognibene Elvira Ortolani - Vanessa Papperi - Tatiana Insegnante- Pedini Daniela- Piccinetti Rita - Piccoli Alessandra - Politi Emanuela - Ripanti Monica - Rocconi Tania - Rondina Alda - Rovinelli Patrizia Santilio Ida - Scalari Luna - Severi Federica - Sordoni Antonella - Terenzi Sara -Tirelli Loretta Tombari Monica - Vagnini Doretta - Vitali Francesca - Zengarini Carla Cuoco Diotallevi Giuseppina - Magi Valentina - Pennacchini Fabio Peroni Enrica Op.bidello Azzerri Manuela- Balducci Emanuela - Battistoni Orietta - Carbonari Roberta - Garbatini Sabina - Giampietro Paola- Giovanetti Gabriella - Grandoni Claudio - Gualazza Paola - Innocenzi Amedeo - Mollo Rosa - Omiccioli Patrizia - Paolini Gabriella - Righi Anna - Tonucci Luciana - Zacchilli Luciana Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente SCHERMI FAUSTO LOMARTIRE GIANLUCA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 252 24.07 SETTORE 7° SERVIZI EDUCATIVI OB.06 CONTROLLO DEI RESIDUI E GRADO DI RISCOSSIONE DEI RUOLI ANTECEDENTI 24.07.70 Attività amministrativa e sicurezza (2127) Obiettivo di Mantenimento Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: SCHERMI FAUSTO LOMARTIRE GIANLUCA 24.07.70 Attività amministrativa e sicurezza Centro di Costo: SPESE GENERALI SERVIZI EDUCATIVI Ogni anno l’ufficio rette provvede ad emettere solleciti e ruoli per la riscossione; Peso assegnato: nell’anno 2012 si provvederà a trasmettere quelli relativi al 2009. Le procedure relative 8,00 % alle riscossioni coattive sono attualmente appaltate alla SORIT che mensilmente rendiconta all’ufficio preposto. Bilancio Pluriennale 04 ISTRUZIONE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Verifica delle riscossioni dei residui relativi ai ruoli emessi fino al 2008 e trasmissione relazione in Ragioneria e al CdG ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 20,00 % X Previsto Rilevazione dei residui attivi non riscossi relativi all’esercizio al 2009 Peso attività: £ 20,00 % Previsto Emissione dei ruoli per la riscossione dei residui attivi relativi all’esercizio 2009 X Peso attività: £ 30,00 % Previsto Relazione finale sullo stato dei residui attivi degli esercizi 2008/2009 da trasmettere alla ragioneria e al servizio controllo di gestione Peso X Peso attività: £ 30,00 % Previsto X 253 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato I residui del 2009 che andranno a ruolo nel 2012, corrispondono a € 16.389,90 per i servizi dell'asilo nido ed € 55.795,99 per la refezione della scuola dell'infanzia e della scuola primaria Totale Entrata: Anno e numero 2009 165.000.00.00.00 Descrizione Accertamenti 2009 PRELEV. RETTE ASILI NIDO DAI CCP Importo 581.194,27 2008 178.000.00.00.00 2008 RETTE ASILI NIDO DAI CCP. 560.119,94 2007 159.000.00.00.00 REFEZ. SCOL. '07- RUOLO RISC.COATTIVA - FORN.8000 DEL 8.2.2010 PER €. 37.518,65 C.T. 9265 .RUOLO RISC.COATTIVAFORN.9000 DEL 7.6.2010 PER €. 467,33 CT 9265- 1.320.522,62 2009 168.000.00.00.00 2009 - REFEZIONE SCOLASTICA - 1.536.990,58 2008 179.000.00.00.00 REFEZIONE SCOL. 2008 DAI CCP. 1.452.610,93 SPESE collegate: Voce di Bilancio 1045.305.03 1101.303.07 Tipo S S Descrizione Voce di Bilancio Riscossione ruoli ditta SORIT. Riscossione ruoli ditta SORIT. Importo Assegnato € 5.000,00 € 2.000,00 Totale Spesa: € 7.000,00 Personale Impiegato: Romani Fiorella - Canestrari Catia - Perini Vasco OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Collaborazione richesta: Ufficio Ragioneria per verifica trasmissione dati Data: ___________________ 254 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente SCHERMI FAUSTO LOMARTIRE GIANLUCA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 255 24.07 SETTORE 7° SERVIZI EDUCATIVI OB.07 LABORATORI DI DIDATTICA INTERCULTURALE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO (2128) Obiettivo di Mantenimento 24.07.60 Sviluppo sostenibile Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: SCHERMI FAUSTO LOMARTIRE GIANLUCA 24.07.60 Sviluppo sostenibile Centro di Costo: C.R.E.M.I. Centro Ricerca e Mediazione Interculturale Programmazione di laboratori didattici di manipolazione ceramica e musicali con i Peso assegnato: bambini sulle tematiche di cittadinanza attiva e progettazione partecipata per lo sviluppo 7,00 % sostenibile della città. Bilancio Pluriennale 04 ISTRUZIONE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Programmazione con le/gli insegnanti di laboratori didattici di manipolazione ceramica e musicali ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 20,00 % Previsto Attivazione dei laboratori nelle scuole X Peso attività: £ 35,00 % Previsto Documentazione e diffusione dell’attività (sito web, spettacoli a teatro, all'aperto e nelle scuole) Peso X Peso attività: £ 15,00 % Previsto X 256 Indicatori: n. di scuole partecipanti Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 12,00 a 8,00 Da 7,00 a 4,00 10,00 0,00 n. incontri con insegnanti Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 12,00 a 6,00 Da 5,00 a 1,00 5,00 0,00 n . presentazioni finali Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 12,00 a 10,00 Da 9,00 a 5,00 15,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio 1045.205.01 Tipo S Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Acquisto di beni di consumo o materie prime. € 1.500,00 Totale Spesa: € 1.500,00 Personale Impiegato: Peroni Gabriella - Rondina Marco - Bargnesi Paola - Colonna Guido - Carboni Stefania - Caselli Giorgio Data: ___________________ 257 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente SCHERMI FAUSTO LOMARTIRE GIANLUCA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 258 24.07 SETTORE 7° SERVIZI EDUCATIVI OB.08 PARTECIPAZIONE AL PROGETTO INFEA CON I NUOVI CRITERI DI RIPARTIZIONE REGIONALE 24.07.60 Sviluppo sostenibile (2129) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: SCHERMI FAUSTO LOMARTIRE GIANLUCA 24.07.60 Sviluppo sostenibile Centro di Costo: CITTA' DEI BAMBINI Elaborazione ed attivazione di un progetto di rete con altri CEA (Centro Peso assegnato: Documentazione Ambientale) della Provincia sull'educazione al turismo sostenibile in 9,00 % base ai nuovi criteri di co-finanziamento per l'educazione ambientale da parte della Regione Marche Bilancio Pluriennale 04 ISTRUZIONE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Elaborazione progetto di rete con gli altri CEA ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 15,00 % Previsto Attivazione azioni progettuali (ecoschool, consiglio dei bambini, guida turistica ecc.) X Peso attività: £ 35,00 % Previsto Documentazione finale e rendicontazione attività Peso X Peso attività: £ 20,00 % Previsto X 259 Indicatori: n. incontri con i partner di progetto anche on line Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 12,00 a 10,00 Da 9,00 a 3,00 10,00 0,00 n. azioni attivate Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 6,00 a 4,00 Da 3,00 a 1,00 20,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio 0230.090.04 Tipo E Descrizione Voce di Bilancio Contributi per finalità varie. Importo Assegnato € 8.000,00 Totale Entrata: € 8.000,00 Voce di Bilancio Tipo 1052.313.01 S Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Spese per diverse attività programmate dal Laboratorio prog. INFEA - correlato con la voce d'entrata 230.090.04. € 8.750,00 Totale Spesa: € 8.750,00 SPESE collegate: Personale Impiegato: Peroni Gabriella - Bargnesi Paola - Rondina Marco - Colonna Guido - Carboni Stefania - Caselli Giorgio Data: ___________________ 260 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente SCHERMI FAUSTO LOMARTIRE GIANLUCA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 261 24.07 SETTORE 7° SERVIZI EDUCATIVI OB.09 APPALTO PLURIEN.SERVIZI DI SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITÀ EDUCATIVA NEI NIDI E SC.INFANZIA DAL 1 GEN 2013 24.07.40 Scuole dell'infanzia (2168) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: SCHERMI FAUSTO LOMARTIRE GIANLUCA 24.07.40 Scuole dell'infanzia Centro di Costo: SPESE GENERALI SERVIZI EDUCATIVI Predisposizione degli atti necessari alla pubblicazione del bando ed espletamento delle Peso assegnato: procedure di gara relative alla gestione del Servizio di sostegno scolastico ad utenti 15,00 % disabili o in situazione di grave disagio frequentanti gli asili nido e le scuole dell'infanzia comunali. Integrazione dell'attività educativa nei nidi e nelle scuole dell'infanzia a decorrere dal 01.01.2013 Bilancio Pluriennale 04 ISTRUZIONE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Rilevazione della necessità ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 20,00 % Previsto Predisposizione del capitolato speciale d'appalto X Peso attività: £ 30,00 % Previsto Insediamento della commissione, valutazione delle offerte e affidamento del servizio a decorrere dal 01/01/2013 Peso X Peso attività: £ 50,00 % Previsto X X X 262 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato € 548.000,00 ( bilancio 2012 e triennale) 1.041.303.10 (spese diverse di gestione materne - affidamento servizi educativi) € 400.000,00 1.041.303.10 (spese diverse di gestione materne - affidamento servizi educativi) € ________1.101.303.01 ( spese diverse di gestione degli asili nido-prestazione di servizi) € 108.000,00 1.101.303.01 ( incremento appalto per sostituzioni educatrici al nido) € 40.000,00 Totale Spesa: Personale Impiegato: Riberti Gloria - Fabbri Gisella - Acquisto Rosa - Pezzolesi Paola - Bartolucci Grazia - Alesi Antonella - Ida Valentini Capitolo: tipologia 1.041.101.02 minor spesa materna sost. con personale a t.d. 1.041.101.02 minor spesa materna per pensionamento personale di ruolo 1.041.101.02 Totale 1.041.303.10 consolidato 1.041.303.10 maggior spesa Descrizione: spesa impegnata nel 2012 per la sostituzione di insegnanti di ruolo nelle scuole dell'infanzia con personale a tempo determinato spesa impegnata nel 2012 per la retribuzione di insegnanti di ruolo in pensione dal 2013 Affidamento dei servizi di sotegno materna Affidamento dei servizi di sostituzione materna spesa impegnata nel 2012 per la minor spesa nidi sost. con sostituzione di educatrici di ruolo nei nidi personale a t.d. con personale a tempo determinato minor spesa nidi per spesa sotenuta nel 2012 per educatrici di 1.101.101.02 riduzione personale di ruolo nei nidi sostituite (Fuligni)con ruolo personale a tempo determinato 1.101.101.02 Totale 1.101.101.02 consolidato 1.101.303.01 maggior spesa Affidamento dei servizi di sotegno nido Affidamento dei servizi di sotituzione nido Necessità PEG 2012 effettive differenza € 23.250,00 € - -€ 3.250,00 € 51.800,00 € - -€ 51.800,00 €75.050,00 € -€ 75.050,00 € 400.000,00 € - € 400.000,00 € 92.000,00 € 492.000,00 €400.000,00 1.041.303.10 Totale 1.101.303.01 previsione PEG 2012 - € - € 92.000,00 € 92.000,00 € 36.830,00 € - -€ 36.830,00 € 24.500,00 € - -€ 24.500,00 €61.330,00 € - -€ 61.330,00 € 108.000,00 € 40.000,00 € 108.000,00 € 103.000,00 € 211.000,00 € 703.000,00 1.101.303.01 Totale €148.000,00 Totale complessivo €684.380,00 € - € 63.000,00 € 63.000,00 € 18.620,00 263 OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Intersettorialità: Ufficio appalti e contratti per gli specifici procedimenti di competenza Descrizione Tipo di collaborazione: Pre informazione, pubblicazione bando, partecipazione alla commissione di gara ecc. Descrizione Cdc: spese gen.scuole dell'infanzia 60.03.000020 - Spese generali asili nido 60.02.000010 Descrizione Cdr: U.O. Scuole dell'infanzia - U.O. asili nido Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente SCHERMI FAUSTO LOMARTIRE GIANLUCA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 264 24.07 SETTORE 7° SERVIZI EDUCATIVI OB.10 PROGETTO CARNEVALE "OFFICINA CARNEVALE: UNA TRADIZIONE TRA MEMORIA E FUTURO" (2170) Obiettivo di Sviluppo 24.07.50 Asili nido Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: SCHERMI FAUSTO LOMARTIRE GIANLUCA 24.07.50 Asili nido Centro di Costo: SPESE GENERALI ASILI NIDO Questo progetto nasce dal bisogno di mantenere viva la tradizione popolare del Peso assegnato: carnevale di Fano, riportandola alla dimensione di bambino. Un carnevale costruito 9,00 % valorizzando la fantasia dei bambini per i bambini capace di favorire un passaggio intergenerazionale delle tradizioni socio culturali del nostro territorio Bilancio Pluriennale 04 ISTRUZIONE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività laboratori con bambini e genitori in collaborazione con operatori carristi dell'Ente Carnevalesca ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 15,00 % Previsto Sfilata delle mascherate realizzate nelle scuole nelle mattinate previste dalle sfilate ufficiali del Carnevale di Fano £ 10,00 % X Peso attività: £ 15,00 % Previsto Verifica del progetto e pianificazione delle eventuali iniziative da proporre nella prossima edizione 2013 del Carnevale X Peso attività: Previsto Produzione di un video che documenti le varie fasi del progetto Peso X Peso attività: £ 20,00 % Previsto X 265 Indicatori: N. di laboratori realizzati in ciascuna scuola con le famiglie Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 15,00 a 10,00 Da 9,00 a 6,00 30,00 0,00 N di famiglie coinvolte / totale delle famiglie (tot 390) Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 80,00 Da 79,00 a 50,00 10,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Spese agg. professionale e coordinamento pedagogico didattico- acquisto beni di facile consumo Cap. 1101.202.01 € 1.500 Peg 2011 Totale Spesa: Personale Impiegato: Riberti Gloria - Fabbri Gisella - Acquisto Rosa - Pezzolesi Paola - Carboni Maridina Data: ___________________ 266 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente SCHERMI FAUSTO LOMARTIRE GIANLUCA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 267 24.07 SETTORE 7° SERVIZI EDUCATIVI OB.11 FORMAZIONE PERMANENTE:PERCORSI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ( ARTT. 30 E 31 DEL CCNL VIGENTE ) (2172) Obiettivo di Mantenimento 24.07.50 Asili nido Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: SCHERMI FAUSTO LOMARTIRE GIANLUCA 24.07.50 Asili nido Centro di Costo: SPESE GENERALI ASILI NIDO Questo obiettivo si prefigge di promuovere all'interno di ciascun collettivo Peso assegnato: l'approfondimento delle competenze legate ai linguaggi espressivo-comunicativi nella 7,00 % relazione educativa. La formazione intende avvalersi delle competenze interne all'A.C. (animatori CREMI) Bilancio Pluriennale 04 ISTRUZIONE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Rilevazione delle esigenze formative e progettazione delle varie fasi del progetto. ES G F M A M G L A S O N D £ 10,00 % Previsto Organizzazione di laboratori rivolti al personale educativo X Peso attività: £ 30,00 % Previsto Verifica del progetto Peso Peso attività: X Peso attività: £ 10,00 % Previsto X Indicatori: N.incontri laboratoriali Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 15,00 a 10,00 Da 9,00 a 6,00 20,00 0,00 268 Rapporto tra le risultanze positive dei questionari / Totale dei questionari somministrati al personale docente Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 80,00 Da 79,00 a 50,00 30,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio 1101.202.01 Tipo S Descrizione Voce di Bilancio Acquisto beni di facile consumo. Importo Assegnato € 500,00 Totale Spesa: € 500,00 Personale Impiegato: Riberti Gloria - Fabbri Gisella - Acquisto Rosa - Pezzolesi Paola - Carboni Stefania - Caselli Giorgio Alessandrini Giorgia - Aliberti Francesca - Aluigi Valeria - Ambrosini Luana - Antonioli Rosanna Arcangeli Serenella Baci Silvia- Baldelli Raffaella - Baldini Anna - Barazzoni Fabrizia - Basciani M. Rita - Battistelli Francesca - Battisti Marzia - Bolognini Sabrina - Bonazzoli Giorgia - Bramucci Isabella - Busca Elena - Camilloni Raffaella - Carboni Maridina - Carnaroli Anna - Casagrande Monia Cecchini Sandra - Cherchi Manuela - Ciarloni Carla - Ciavaglia Francesca - Cicerchia Daniela - Conti Carme - Corradini Scilla - D'Andrea Mirella - Delbianco Patrizia - Dellasanta Cristina - Dellasanta Beatrice - Domizi Elisa - Droghini Silvia- Ermini M. Luisa- Eusebi Ivana - Fattorini Uana - Fulvi Valentina - Genovali Mirella- Gentili Paola - Giammattei M. Franca - Giunta Ylenia - Gremolini Monica Lettieri Vittoria Maria - Liuzzi Nicoletta - Lucciarini Lara - Lucertini Francesca - Luzi Carla - Magi Francesca - Magrini Ornella - Malucci Isabella - Manna Lucia - Misin Daniela - Mistura Annalisa Monina Erica - Moschini Fabiola - Neri Lorena - Ognibene Elvira - Omizzolo Jessica - Ortolani Vanessa - Ottaviani Adriana - Papperi Tatiana - Pasquali Barbara - Pedinelli Barbara - Pedini Daniela Piccinetti Rita - Piccoli Alessandra - Pierini Rita- Politi Emanuela - Ramankutty Angela M. R. -Ripanti Alessandra - Ripanti Ilaria - Ripanti Monica - Rocconi Tania - Rondina Alda- Rovinelli Patrizia - Santilio Ida - Sartini Susannna - Scalari Luna - Semprini Luca - Semprucci Tiziana- Serra A. Maria- Severi Federica - Sordoni Antonella Spadoni Emanuella - Terenzi Sara - Tirelli Loretta - Tombari Monica Tonucci Cinzia - Torrini Elena - Vagnini Doretta Valentini Elena - Vegliò Marisa - Venturini Ivana - Vitali Francesca - Zengarini Carla - Zuccherini Emilia OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Destinatari: personale docente dei nidi e delle scuole dell'infanzia 269 Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente SCHERMI FAUSTO LOMARTIRE GIANLUCA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 270 COMUNE DI FANO PROVINCIA DI PESARO E URBINO DIREZIONE GENERALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE Piano Dettagliato degli Obiettivi SETTORE 8° SERVIZI CULTURA-TURISMO-SPORT Responsabile: MOSCIATTI GRAZIA Referente Politico: MANCINELLI FRANCO (Cultura) SANTORELLI ALBERTO (Turismo) ANTOGNOZZI SIMONE (Sport) P.D.O. 2012 271 RIEPILOGO OBIETTIVI SETTORE 8° SERVIZI CULTURA-TURISMO-SPORT OB.01 PROGETTO DI RIAPERTURA ESTIVA DEI BENI MONUMENTALI IN GESTIONE AL SETTORE 24.08.10 Rapporti Fondazione Teatro - Attività culturali (C.d.C. 65.06 GESTIONE IMMOBILI DI INTERESSE STORICO) OB.02 INIZIATIVE IN GEST.DIRETTA:LA BELLEZZA SALVERÀ IL MONDO,LA LUNGA ESTATE ANNI 60,STAGIONE ESTIVA CONCERTI,GOSPEL 24.08.10 Rapporti Fondazione Teatro - Attività culturali (C.d.C. 65.07.000001 ALTRE ATTIVITA' CULTURALI) OB.03 INIZIATIVE CULTURALI IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI 24.08.10 Rapporti Fondazione Teatro - Attività culturali (C.d.C. 65.04.000002 ATTIVITÀ MUSICO-TEATRALI) OB.04 ATTIVAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E DI DIFFUSIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI 24.08.20 Biblioteca e Mediateca (C.d.C. 65.02.000003 MEDIATECA) OB.05 CARTA DEI SERVIZI APPLICAZIONE INDICATORI DI QUALITÀ 24.08.20 Biblioteca e Mediateca (C.d.C. 65.02.000002 BIBLIOTECA TRAD.E EMEROTECA) OB.06 RIORGANIZZAZIONE SERV.INFORMAZIONE AVANZATA BIBLIOTECA FEDERICIANA CON ESTENSIONE ORARIO DI APERTURA 24.08.20 Biblioteca e Mediateca (C.d.C. 65.02.000002 BIBLIOTECA TRAD.E EMEROTECA) OB.07 RESTAURO PALA DEL PERUGINO 24.08.30 Museo - Pinacoteca - Eventi espositivi (C.d.C. 65.03.000001 MUSEO E PINACOTECA PALAZZO MALATESTIANO) OB.08 ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DEL MUSEO 24.08.30 Museo - Pinacoteca - Eventi espositivi (C.d.C. 65.03.000001 MUSEO E PINACOTECA PALAZZO MALATESTIANO) 272 OB.09 ACCOGLIENZA TURISTICA-FESTA DEL MARE,BANDIERA BLU,4 CANTONI,CAPODANNO,CARNEVALE E FANO DEI CESARI-NOTTE BIANCA 24.08.60 Turismo (C.d.C. 40.03.000001 TURISMO) OB.10 PROMOZIONE TURISTICA DELLA RIVIERA DI FANO TORRETTE - MAROTTA E DEI SUOI EVENTI 24.08.60 Turismo (C.d.C. 40.03.000001 TURISMO) OB.11 REVISIONE ED AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO COMUNALE PER GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 24.08.50 Sport (C.d.C. 66.02.000001 GESTIONE DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI) OB.12 RISTRUTTURAZIONE E CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PISTA COMUNALE DI PATTINAGGIO IN V.DELLO SQUERO-ZONA LIDO 24.08.50 Sport (C.d.C. 66.02.000001 GESTIONE DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI) 273 24.08 SETTORE 8° SERVIZI CULTURA-TURISMO-SPORT OB.01 PROGETTO DI RIAPERTURA ESTIVA DEI BENI MONUMENTALI IN GESTIONE AL SETTORE 24.08.10 Rapporti Fondazione Teatro - Attività culturali (2113) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: MOSCIATTI GRAZIA MANCINELLI FRANCO 24.08.10 Rapporti Fondazione Teatro - Attività culturali Centro di Costo: GESTIONE IMMOBILI DI INTERESSE STORICO L'obiettivo prevede la gestione del programma di attività per la riapertura estiva del Peso assegnato: Bastione Sangallo e Rocca Malatestiana, l'apertura estiva della ex chiesa di S. Francesco 8,00 % nonché la riapertura al pubblico "a cantiere aperto" della ex chiesa di S. Pietro in Valle Bilancio Pluriennale 05.03 ATTIVITA' CULTURALI Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Organizzazione riapertura beni monumentali ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 20,00 % Previsto Gestione riapertura beni monumentali X X X Peso attività: £ 40,00 % Previsto Rendicontazione presenze Peso X X X X X Peso attività: £ 20,00 % Previsto X X 274 Indicatori: Visitatori Bastione Sangallo Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 1.500,00 a 1.200,00 Da 1.199,00 a 900,00 5,00 0,00 Visitatori Rocca Malatestiana Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 4.500,00 a 3.600,00 Da 3.599,00 a 2.700,00 5,00 0,00 Visitatori ex chiesa di San Francesco Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 3.000,00 a 2.500,00 Da 2.499,00 a 1.900,00 5,00 0,00 Visitatori ex chiesa San Pietro in Valle Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 1.000,00 a 700,00 Da 699,00 a 500,00 5,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo 1015.307.05 S Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Servizio gestione e manutenzione Chiesa S. Pietro in Valle e Saletta Nolfi E. 3.000,00, Chiesa S. Francesco E. 6.000,00, Chiesa S.Maria a Mare E. 1.000,00. Spese gestione sicurezza sorveglianza e manutenzione Rocca e Bastione Sangallo E. 14.000,00. € 24.000,00 Totale Spesa: € 24.000,00 275 Personale Impiegato: Cereti Lide - Tomassoni Giuseppina - Puglie' Giada OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Richieste maggiori risorse umane: assunzione di n.2 operatori in graduatoria nel concorso già espletato Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente MOSCIATTI GRAZIA MANCINELLI FRANCO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 276 24.08 SETTORE 8° SERVIZI CULTURA-TURISMO-SPORT OB.02 INIZIATIVE IN GEST.DIRETTA:LA BELLEZZA SALVERÀ IL MONDO,LA LUNGA ESTATE ANNI 60,STAGIONE ESTIVA CONCERTI,GOSPEL 24.08.10 Rapporti Fondazione Teatro - Attività culturali (2116) Obiettivo di Strategico Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: MOSCIATTI GRAZIA MANCINELLI FRANCO 24.08.10 Rapporti Fondazione Teatro - Attività culturali Centro di Costo: ALTRE ATTIVITA' CULTURALI 1) La Bellezza salverà il mondo: il progetto ha lo scopo di favorire il sentimento della bellezza e Peso assegnato: incrementarne l'esperienza mediante la fruizione di varie forme d'arte (musica, poesia, ecc.); il 11,00 % programma 2012 prevede la letture di poesie in dialetto presso varie sedi, la collaborazione con gli istituti scolastici della città per il progetto SCIRE, letture drammatizzate tratte da capolavori della letteratura internazionale (n. 10 incontri e n. 6 letture).2) La Lunga Estate degli anni '60 rivisitazione del decennio per presentare alle generazioni successive la spinta propulsiva che quel decennio fu in grado di produrre in tutti gli ambiti di attività; per il 2012 sono previsti eventi musicali estivi e conferenze nel periodo autunnale (n. 3 iniziative);3) Stagione estiva di concerti presso la Corte Malatestiana e nella suggestiva cornice della ex-chiesa di S.Francesco nel periodo estivo (n. 3 iniziative)4) Concerto Gospel nel periodo natalizio presso il Teatro della Fortuna Bilancio Pluriennale 05.03 ATTIVITA' CULTURALI Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Organizzazioni eventi: La Bellezza salverà il mondo (n.16), La Lunga Estate degli anni 60 (n. 3), Stagione Estiva Corte Malatestiana (n.3), Concerto Gospel (n.1) ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: 15,00 % £ Previsto Gestione eventi La Bellezza salverà il mondo (da feb. a giu.-da ott. a dic.) X X X X X X X X X X X X Peso attività: 5,00 % £ Previsto Gestione eventi La Lunga Estate degli anni 60 Peso X X X X X X X X X X X Peso attività: 5,00 % £ Previsto X X X 277 Gestione eventi Stagione Estiva Concerti Peso attività: 5,00 % £ Previsto Gestione eventi Concerto Gospel Peso attività: 5,00 % £ Previsto Rendicontazione incassi , presenze e questionario per valutazione qualità percepita nelle manifestazioni "La Bellezza salverài il mondo" - "La lunga Estate degli anni 60" X X X X Peso attività: 20,00 % £ Previsto X X X Indicatori: Presenze spettatori a "La bellezza salverà il mondo" Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 5.500,00 a 4.000,00 Da 3.999,00 a 3.000,00 15,00 0,00 Presenze spettatori a "La lunga estate degli anni '60" Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 1.200,00 a 900,00 Da 899,00 a 600,00 10,00 0,00 Presenze spettatori a "Stagione estiva Corte Malatestiana" Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 1.200,00 a 800,00 Da 799,00 a 500,00 10,00 0,00 Presenze spettatori a pagamento "Concerto Gospel" Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 500,00 a 350,00 Da 349,00 a 280,00 10,00 0,00 278 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo 0310.080.01 E Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Introiti derivanti da biglietti e abbonamenti relativi alle attività di spettacolo gestite direttamente dal Comune (Gospel). € 7.000,00 Totale Entrata: € 7.000,00 SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo 1052.312.01 S 1052.318.01 S 1052.318.02 S Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Spese diverse per l'organizzazione di iniziative culturali promosse direttamente dal Comune o in collaborazione con altri soggetti: Cianfrusaglia E. 4.000 - La Bellezza salverà il mondo E. 40.000 - Fano Film Festival E. 8.000 - Concerti d'Organo E. 5.000 - Centrale Fotografia E. 2.000 - Collaborazioni varie E. 1.000. € 40.000,00 Spese artistiche ed organizzative per la realizzazione delle varie iniziative: Cori Polifonici E. 29.000 - Musica a Corte E. 25.000 - Concerto Auguri E. 5.000 - Lunga estate anni '60 E. 14.000 - Concerti estivi E. 19.000. € 33.000,00 Spese artistiche ed organizzative per realizzazione Concerti Gospel. € 10.000,00 Totale Spesa: € 83.000,00 Personale Impiegato: Cereti Lide - Tomassoni Giuseppina - Puglie' Giada Data: ___________________ 279 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente MOSCIATTI GRAZIA MANCINELLI FRANCO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 280 24.08 SETTORE 8° SERVIZI CULTURA-TURISMO-SPORT OB.03 INIZIATIVE CULTURALI IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI 24.08.10 Rapporti Fondazione Teatro - Attività culturali (2140) Obiettivo di Mantenimento Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: MOSCIATTI GRAZIA MANCINELLI FRANCO 24.08.10 Rapporti Fondazione Teatro - Attività culturali Centro di Costo: ATTIVITÀ MUSICO-TEATRALI 1)Cianfrusaglia: la rassegna di Teatro Dialettale n. 3 compagnie per un totale di n. 10 Peso assegnato: recite nel periodo feb. /mar 2012;2)Fano Internazional Film Festival: per l'edizione 2012 6,00 % sono previsti n. 3 appuntamenti per proiezioni e incontri con autori;3)Festival Fano Jazz By The Sea : viene realizzato in collaborazione con la Coop. Fano Jazz Network e comprende una settimana di spettacoli alla Corte Malatestiana Marina dei Cesari ed altre sedi;4)Concerti d'Organo: sono previsti n. 4 Concerti d'organo presso la Chiesa di S.Maria Nova;5)Musica a Corte e Concerto degli Auguri: n.5 concerti mese di lug-dic 6)Rass.inter.Cori Polifonici:n.4 concerti presso la Chiesa di S.Paterniano e altre sedi. Bilancio Pluriennale 05.03 ATTIVITA' CULTURALI Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Organizzazioni eventi:n. 10 Cianfrusaglia n.3 Fano International Film Festival n10 Fano Jazz by The Sea n.4 Concerti d'Organo n.5 Musica a Corte e Concerto Auguri n.4 Rassegna Int. Cori Polifonici ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 10,00 % Previsto Assistenza agli eventi - progetto n. 1 Cianfrusaglia X X X X X X X X X X X X Peso attività: £ 5,00 % Previsto Assistenza agli eventi progetto n. 2Fano International Film Festival Peso X X Peso attività: £ 5,00 % Previsto X 281 Assistenza agli eventi – progetto n. 3Fano Jazz By The Sea Peso attività: £ 5,00 % Previsto Assistenza agli eventi progetto n. 4Concerti d'Organo Peso attività: £ 5,00 % Previsto Assistenza agli eventi progetto n. 5Musica a Corte Concerto degli Auguri £ 5,00 % X X X X X X X X Peso attività: £ 5,00 % Previsto Rendicontazione e misurazione rendimento qualità percepita manifestazioni Fano Film Festival-Fano jazz- Rassegna Inter.Cori polifonici X Peso attività: Previsto Assistenza agli eventi – progetto n. 6Rassegna Inter. Cori Polifonici X X Peso attività: £ 10,00 % Previsto X X X X X X X X X X X Indicatori: N. Questionari con gradimento positivo delle n.3 manifestazioni / Totale questionari somministrati Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 80,00 Da 79,00 a 50,00 10,00 0,00 Presenze Spettatori "Cianfrusaglia" Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 3.500,00 a 2.800,00 Da 2.799,00 a 2.400,00 5,00 0,00 282 Presenze Spettatori "Fano International Film Festival" Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 800,00 a 600,00 Da 599,00 a 450,00 5,00 0,00 Presenze Spettatori "Fano Jazz by The Sea" Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 6.500,00 a 5.000,00 Da 4.999,00 a 4.000,00 5,00 0,00 Presenze spettatori "Concerti d'Organo" Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 1.000,00 a 800,00 Da 799,00 a 650,00 5,00 0,00 Presenze spettatori "Musica a corte e Concerto Auguri" Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 1.650,00 a 1.500,00 Da 1.499,00 a 1.300,00 5,00 0,00 Presenze spettatori "Rassegna Internazionale Cori Polifonici" Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 1.400,00 a 1.200,00 Da 1.199,00 a 1.000,00 5,00 0,00 Eventi con ingresso a pagamento Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 20,00 a 17,00 Da 16,00 a 14,00 5,00 0,00 Eventi con ingresso gratuito Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 16,00 a 19,00 Da 20,00 a 22,00 5,00 0,00 283 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo 0380.090.03 E Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Introiti da sponsorizzazioni per iniziative culturali (Carifano per Cori Polifonici e Concerti d'Organo). € 20.000,00 Totale Entrata: € 20.000,00 SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo 1052.312.01 S 1052.318.01 S 1052.505.01 S Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Spese diverse per l'organizzazione di iniziative culturali promosse direttamente dal Comune o in collaborazione con altri soggetti: Cianfrusaglia E. 4.000 - La Bellezza salverà il mondo E. 40.000 - Fano Film Festival E. 8.000 - Concerti d'Organo E. 5.000 - Centrale Fotografia E. 2.000 - Collaborazioni varie E. 1.000. € 17.000,00 Spese artistiche ed organizzative per la realizzazione delle varie iniziative: Cori Polifonici E. 29.000 - Musica a Corte E. 25.000 - Concerto Auguri E. 5.000 - Lunga estate anni '60 E. 14.000 - Concerti estivi E. 19.000. € 59.000,00 Contributo all'Associazione Fano Jazz Club per la realizzazione del Festival "Fano Jazz By The Sea" edizione 2012. € 70.000,00 Totale Spesa: € 146.000,00 Personale Impiegato: Tomassoni Giuseppina - Cereti Lide - Puglie' Giada Data: ___________________ 284 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente MOSCIATTI GRAZIA MANCINELLI FRANCO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 285 24.08 SETTORE 8° SERVIZI CULTURA-TURISMO-SPORT OB.04 ATTIVAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E DI DIFFUSIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI 24.08.20 Biblioteca e Mediateca (2119) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: MOSCIATTI GRAZIA MANCINELLI FRANCO 24.08.20 Biblioteca e Mediateca Centro di Costo: MEDIATECA Partecipazione a progetti nazionali ("Nati per Leggere" e "Porta un amico in biblioteca") Peso assegnato: e regionali ("Un libro per un'ora d'aria") con attività di promozione della lettura e di 8,00 % formazione. Promozione e gestione di attività rivolte a favorire l'accesso ai servizi bibliotecari a persone in situazioni di difficoltà (disabili e ospedalizzati). Bilancio Pluriennale 05.01 MUSEI E BIBLIOTECHE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Cicli di letture ad alta voce per bambini e famiglie (Nati per Leggere) da gen. ad apr., lug.-ago-da ott. a dic. ES G F M A M G L A S O N D £ 15,00 % Previsto Iniziative di sensibilizzazione all'iscrizione a all'accesso ai servizi bibliotecari (Porta un amico in biblioteca) X X X X X X X X X X X X Peso attività: £ 5,00 % Previsto Raccolta di libri da donare alle carceri per l'incremento delle loro biblioteche (Un libro per un'ora d'aria) X Peso attività: £ 5,00 % Previsto Mostra bibliografica con visite guidate e letture (Disabilità). In collaborazione con associazione del settore (mag.-ott.-nov.) Peso Peso attività: X X X Peso attività: £ 10,00 % Previsto X X X X X X X 286 Progettazione condivisa con i servizi sanitari di un servizio bibliotecario all'interno dell'ospedale Peso attività: £ 15,00 % Previsto Attivazione del servizio bibliotecario all'interno della struttura ospedaliera. X X X Peso attività: £ 10,00 % Previsto X X X Indicatori: N. incontri di lettura "Nati per leggere" Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 16,00 a 10,00 Da 9,00 a 6,00 5,00 0,00 N. utenti iscritti durante lo svolgimento dell'iniziativa "Porta un amico in biblioteca" Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 75,00 a 50,00 Da 49,00 a 30,00 5,00 0,00 N. dei libri raccolti per "Un libro per un'ora d'aria" Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 75,00 Da 74,00 a 50,00 5,00 0,00 N. visite guidate (gruppi) per progetto a favore dei disabili Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 10,00 a 6,00 Da 5,00 a 2,00 10,00 0,00 Ore di lavoro dedicate alla progettazione di un servizio bibliotecario all'interno dell'ospedale Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 70,00 a 50,00 Da 49,00 a 25,00 10,00 0,00 N. prestiti effettuati in ospedale Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 75,00 Da 74,00 a 50,00 5,00 0,00 287 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo 1051.303.03 S Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Spese diverse per il funzionamento della biblioteca.In particolare per: sorveglianza, adesione al polo SBN, assistenza delle attrezzat. informatiche e della rete internet, sistemaz. depositi, manutenz. impianti e quanto altro necessario al funzionam. della biblioteca storica ed alla organizzazione della nuova mediateca. € 2.500,00 Totale Spesa: € 2.500,00 Personale Impiegato: Carbonari Danilo - Valeria Patregnani Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente MOSCIATTI GRAZIA MANCINELLI FRANCO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 288 24.08 SETTORE 8° SERVIZI CULTURA-TURISMO-SPORT OB.05 CARTA DEI SERVIZI APPLICAZIONE INDICATORI DI QUALITÀ 24.08.20 Biblioteca e Mediateca (2123) Obiettivo di Strategico Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: MOSCIATTI GRAZIA MANCINELLI FRANCO 24.08.20 Biblioteca e Mediateca Centro di Costo: BIBLIOTECA TRAD.E EMEROTECA Applicare il sistema di verifica sulla gestione dei servizi sia sotto l'aspetto quantitativo Peso assegnato: che qualitativo, previsto dagli indicatori della Carta dei Servizi delle biblioteche, 12,00 % mediante la definizione di parametri - obiettivo biblioteconomici misurabili Bilancio Pluriennale 05.01 MUSEI E BIBLIOTECHE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Analisi dei dati statistici per la valutazione quantitativa ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 10,00 % Previsto Analisi dell'indagine sulla percezione della qualità £ 10,00 % X X X Peso attività: £ 20,00 % Previsto Monitoraggio X X X Peso attività: Previsto Parametrazione degli indicatori con obiettivi misurabili su base annuale e triennale Peso X X Peso attività: £ 10,00 % Previsto X X X X X 289 Verifica del raggiungimento degli obiettivi Peso attività: £ 10,00 % Previsto X Indicatori: Numero voci statistiche da analizzare Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 8,00 a 6,00 Da 5,00 a 3,00 5,00 0,00 Numero questionari compilati dagli utenti Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 80,00 Da 79,00 a 60,00 10,00 0,00 Numero degli indicatori da esaminare e quantificare Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 12,00 a 9,00 Da 8,00 a 6,00 15,00 0,00 Numero degli indicatori da monitorare Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 12,00 a 9,00 Da 8,00 a 6,00 5,00 0,00 numero degli indicatori esaminati e monitorati Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 12,00 a 9,00 Da 8,00 a 6,00 5,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: 290 SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Gestione servizi biblioteche - appalto di servizi Cap. 1051.303.03 € 3.000 costi previsti all'interno dell'appalto alla cooperativa affidataria Totale Spesa: Personale Impiegato: Carbonari Danilo - Valeria Patregnani - Stefania Battisti Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente MOSCIATTI GRAZIA MANCINELLI FRANCO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 291 24.08 SETTORE 8° SERVIZI CULTURA-TURISMO-SPORT OB.06 RIORGANIZZAZIONE SERV.INFORMAZIONE AVANZATA BIBLIOTECA FEDERICIANA CON ESTENSIONE ORARIO DI APERTURA 24.08.20 Biblioteca e Mediateca (2145) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: MOSCIATTI GRAZIA MANCINELLI FRANCO 24.08.20 Biblioteca e Mediateca Centro di Costo: BIBLIOTECA TRAD.E EMEROTECA Aggiornamento dei documenti a disposizione del pubblico in sala lettura con Peso assegnato: conseguente catalogazione e ricollocazione classificata sugli scaffali. Predisposizione di 8,00 % adeguata segnaletica di orientamento. Riorganizzazione dei documenti di accesso all'informazione locale di base e avanzata con conseguente catalogazione e ricollocazione più funzionale. Estensione degli orari di apertura al pubblico per favorire il coordinamento con l'orario di apertura della Mediateca Montanari Memo. Bilancio Pluriennale 05.01 MUSEI E BIBLIOTECHE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Aggiornamento, catalogazione, collocazione classificata, copertinatura, etichettatura dei documenti in sala lettura. Ricollozione nei magazzini dei documenti obsoleti. Predisposizione e sistemazione segnaletica ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 25,00 % Previsto Aggiornamento, catalogazione, collocazione classificata, copertinatura, etichettatura dei documenti di accesso all'informazione locale di base e avanzata e loro sistemazione funzionale. X X X X X Peso attività: £ 25,00 % Previsto Ridefinizione ed estensione degli orari di apertura della biblioteca Federiciana Peso X X X X X Peso attività: £ 15,00 % Previsto X X X X X X X 292 Indicatori: Numero documenti trattati (sala lettura) Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 2.500,00 a 2.000,00 Da 1.999,00 a 1.500,00 10,00 0,00 Numero documenti trattati (sezione locale) Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 350,00 a 200,00 Da 199,00 a 100,00 10,00 0,00 Incremento medio orario settimanale Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 6,00 a 4,00 Da 3,00 a 2,00 15,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Carbonari Danilo - Valeria Patregnani - Stefania Battisti - Bertini Rubens - Ciancaglini Giuliana - Serra Orlando Data: ___________________ 293 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente MOSCIATTI GRAZIA MANCINELLI FRANCO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 294 24.08 SETTORE 8° SERVIZI CULTURA-TURISMO-SPORT OB.07 RESTAURO PALA DEL PERUGINO 24.08.30 Museo - Pinacoteca - Eventi espositivi (2146) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: MOSCIATTI GRAZIA MANCINELLI FRANCO 24.08.30 Museo - Pinacoteca - Eventi espositivi Centro di Costo: MUSEO E PINACOTECA PALAZZO MALATESTIANO Predisposizione, gestione e presentazione al pubblico dell'attività di restauro della pala Peso assegnato: dei proprietà comunale conservata in S.Maria Nova dipinta dal pittore Pietro Perugino 8,00 % Bilancio Pluriennale 05.01 MUSEI E BIBLIOTECHE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Predisposizione della procedura di gara per affidamento restauro a ditta specializzata ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 30,00 % Previsto Espletamento gara e affidamento X X Peso attività: £ 20,00 % Previsto Gestione e sovraintendenza del restauro e ultimazione dell'opera Peso X X Peso attività: £ 50,00 % Previsto X X X X X X 295 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio FINANZIAMENTO L.133/08 ART.13 C.3 € 30.000,00 Acc. 352/2011 già incassato Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Cap. 1051.306.01 Imp. 1355/2011 € 30.000 Importo Assegnato Totale Spesa: Anno e numero 2011 1355.000.00.00.00 Descrizione Impegni Intervento di restauro della Pala del Perugino conservata in S. Maria Nova e di proprietà del Comune di Fano (Contributo statale vedi acc.n. 2011/ 352 ) - Importo 30.000,00 Personale Impiegato: Pozzi Raffaella - Mignani Patrizia - Roscini Lorena - Baldarelli Giuseppe Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente MOSCIATTI GRAZIA MANCINELLI FRANCO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 296 24.08 SETTORE 8° SERVIZI CULTURA-TURISMO-SPORT OB.08 ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DEL MUSEO 24.08.30 Museo - Pinacoteca - Eventi espositivi (2147) Obiettivo di Mantenimento Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: MOSCIATTI GRAZIA MANCINELLI FRANCO 24.08.30 Museo - Pinacoteca - Eventi espositivi Centro di Costo: MUSEO E PINACOTECA PALAZZO MALATESTIANO DESCRIZIONE PROGETTO: IL PROGETTO E' ARTICOLATO CON LE SEGUENTI Peso assegnato: INIZIATIVE:- NOTTE DEI MUSEI, SABATO 19. 05.2012- SISTEMAZIONE 7,00 % SEZIONE TORELLIANA- PRESENTAZIONE AL PUBBLICO 3° QUADERNO DEL MUSEO Bilancio Pluriennale 05.01 MUSEI E BIBLIOTECHE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INIZIATIVE ES G F M A M G L A S O N D Peso Peso attività: £ 55,00 % Previsto X X X X X X X X Indicatori: N°di visitatori alla "Notte dei Musei" Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 700,00 a 500,00 Da 499,00 a 200,00 15,00 0,00 N° Partecipanti alla presentazione del 3°Quaderno dei Musei Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 150,00 a 100,00 Da 99,00 a 50,00 15,00 0,00 297 N°di visitatori alla "Sistemazione Sezione Torelliana" Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 400,00 a 200,00 Da 199,00 a 100,00 15,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo 1051.304.02 S Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Spese diverse per funzionamento del museopinacoteca e affidamento a terzi del servizio di sorveglianza. € 21.000,00 Totale Spesa: € 21.000,00 Personale Impiegato: Pozzi Raffaella - Mignani Patrizia - Roscini Lorena - Baldarelli Giuseppe Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente MOSCIATTI GRAZIA MANCINELLI FRANCO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 298 24.08 SETTORE 8° SERVIZI CULTURA-TURISMO-SPORT OB.09 ACCOGLIENZA TURISTICA-FESTA DEL MARE,BANDIERA BLU,4 CANTONI,CAPODANNO,CARNEVALE E FANO DEI CESARINOTTE BIANCA (2148) Obiettivo di Strategico 24.08.60 Turismo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: MOSCIATTI GRAZIA SANTORELLI ALBERTO 24.08.60 Turismo Centro di Costo: TURISMO Anche per il 2012, il Servizio Turismo provvederà alla gestione diretta, avvalendosi Peso assegnato: anche della collaborazione dell’Ente Manifestazioni, delle sopra citate manifestazioni di 10,00 % Accoglienza Turistica facenti ormai parte da anni della tradizione fanese. Considerata la disponibilità finanziaria delle voci prevista a bilancio, che risentono senza dubbio delle necessità di contenimento della spesa, si ritiene comunque di poter raggiungere un risultato che venga ritenuto buono dagli ospiti della Riviera e dai fanesi stessi. Bilancio Pluriennale 05.04 TURISMO Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Studio e predisposizione materiale promozionale di ogni evento, comprensivo di studio grafico. Scelta dello spettacolo pirotecnico. Studio del cerimoniale e degli interventi bandistici e relativo repertorio, ecc..(gen.-mag.-lug.ago.-dic.) ES G F M A M G L A S O N D Peso Peso attività: £ 60,00 % Previsto X X X X X X X X X X X X Indicatori: Numero delle manifestazioni organizzate direttamente Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 7,00 a 6,00 Da 5,00 a 3,00 20,00 0,00 299 Monitoraggio n. medio di partecipanti ad ognuna delle manifestazioni programmate (relazione) Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 3,00 a 2,00 Da 1,00 a 0,00 20,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo 1072.301.01 S 1072.502.01 S Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Prestazione di servizi: stampa materiale relativo alle manifestazioni, services tecnici, stampa brochures istituzionali, distribuzione materiale, pubblicità eventi. € 40.000,00 - Contributi all'Ente Manifestazioni per iniziative stabilite dalla Giunta comunale (Correlato alla voce di entrata 230.090.01 per E. 55.000,00). € 143.000,00 Totale Spesa: € 183.000,00 Personale Impiegato: Giampaoli Mauro - Catolfi Chiara - Fabbri Giovanni - Bartolucci Fabrizio OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Meggiori risorse finanziarie richieste : € 90.000 voce 1072.301.01 (Spese per accoglienza Turistica) € 323.000voce 1072.502.01 contributi Ente Manifestazioni Descrizione INTERSETTORIALITA': Polizia municipale, Ufficio Traffico, Ufficio Economato Controllo dell’intenso traffico viario relativo agli eventi, emissione di ordinanze e posizionamento di segnaletica, trasporto e montaggio materiale. Descrizione Bartolucci Fabrizio assegnato alla U.O. Turismo Provvedimento N. 619 del 02/04/2012 Data: ___________________ 300 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente MOSCIATTI GRAZIA SANTORELLI ALBERTO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 301 24.08 SETTORE 8° SERVIZI CULTURA-TURISMO-SPORT OB.10 PROMOZIONE TURISTICA DELLA RIVIERA DI FANO TORRETTE - MAROTTA E DEI SUOI EVENTI (2150) Obiettivo di Mantenimento 24.08.60 Turismo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: MOSCIATTI GRAZIA SANTORELLI ALBERTO 24.08.60 Turismo Centro di Costo: TURISMO Obiettivo fondamentale dell’attività del Servizio Turismo è la promozione territoriale e Peso assegnato: degli eventi programmati. Il Servizio sarà impegnato sui vari mercati B2B e B2C, in 7,00 % misura pari alle disponibilità di bilancio; questo con il fine di presentare la valenza turistica di tutto ciò che il nostro territorio può offrire. Le attività si concentreranno su Fiere di Settore al seguito delle Regione Marche, in Italia ed all’estero, con particolare attenzione a quei paesi di specifico interesse statistico per la Città. Si riproporrà e potenzierà, con la collaborazione del Distretto Turistico Marcabella, l’iniziativa dei gazebo in diverse piazze di Città italiane individuate nei bacini di utenza tradizionale della nostra zona. Nel corso dell’attività Promozionale, oltre alle varie manifestazioni, verrà dato particolare risalto al Carnevale e alla Fano dei Cesari. Bilancio Pluriennale 05.04 TURISMO Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Ricerca di mercato,confronto con la Regione e Distretto Turistico,creazione materiale promozionale,noleggio spazi fieristici,noleggio attrezzature,aggiornamento sito internet e acquisto banners pubblicita' (da gen. a mag.-da set. a dic.) ES G F M A M G L A S O N D Peso Peso attività: £ 40,00 % Previsto X X X X X X X X X X X X Indicatori: N. arrivi sul territorio di competenza Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 110.000,00 a 100.000,00 Da 99.000,00 a 95.000,00 30,00 0,00 302 N. presenze sul territorio di competenza Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 700.000,00 a 670.000,00 Da 669.000,00 a 650.000,00 30,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo 1071.304.01 S Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Prestazione di servizi: stampa materiale promozionale, servizi hostess, noleggio mezzi ed attrezzature, soggiorno personale straordinario, acquisto spazi pubblicitari, collaborazione al STL. € 35.000,00 Totale Spesa: € 35.000,00 Personale Impiegato: Giampaoli Mauro - Catolfi Chiara - Fabbri Giovanni - Bartolucci Fabrizio OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Maggiori risorse finanziarie richieste: € 70.000 voce 1071.304.01 Descrizione Intersettorialità: Ufficio Cultura - Sport per segnalazione con largo anticipo di tutte le manifestazioni programmate al fine della loro pubblicizzazione sia sui materiali che in occasione delle fiere. Data: ___________________ 303 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente MOSCIATTI GRAZIA SANTORELLI ALBERTO VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 304 24.08 SETTORE 8° SERVIZI CULTURA-TURISMO-SPORT OB.11 REVISIONE ED AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO COMUNALE PER GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (2151) Obiettivo di Mantenimento 24.08.50 Sport Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: MOSCIATTI GRAZIA ANTOGNOZZI SIMONE 24.08.50 Sport Centro di Costo: GESTIONE DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI Revisione generale ed aggiornamento del Regolamento Comunale adottato con Peso assegnato: Deliberazione Consiliare n.144/2007, con particolare riferimento alla definizione della 7,00 % durata delle convenzioni ed all'introduzione sia dei canoni annui a carico dei gestori di impianti comunali che dei corrispettivi per prestazioni di servizio da corrispondere ai gestori in luogo dei contributi annui. Bilancio Pluriennale 06.02 SPORT Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Attività amministrativa di revisione ed aggiornamento della materia sulla base della nuova normativa emanata nel 2011 ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 30,00 % Previsto Predisposizione definitiva della proposta da sottoporre al Consiglio Comunale X X X X X X Peso attività: £ 30,00 % Previsto Approvazione in Consiglio Comunale Peso X Peso attività: £ 40,00 % Previsto X 305 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Liuzzi Cesare - Saverio Olivi - Tombari Loredana Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente MOSCIATTI GRAZIA ANTOGNOZZI SIMONE VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 306 24.08 SETTORE 8° SERVIZI CULTURA-TURISMO-SPORT OB.12 RISTRUTTURAZIONE E CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PISTA COMUNALE DI PATTINAGGIO IN V.DELLO SQUERO-ZONA LIDO (2152) Obiettivo di Sviluppo 24.08.50 Sport Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: MOSCIATTI GRAZIA ANTOGNOZZI SIMONE 24.08.50 Sport Centro di Costo: GESTIONE DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI La ristrutturazione della pista di via dello Squero, impianto situato in una zona cittadina a forte Peso assegnato: impatto turistico in cui è stata progressivamente accantonata la pratica del pattinaggio, consisterà 8,00 % nella trasformazione della stessa in una "beach arena", ossia di una struttura dedicata stabilmente alle attività sportive da svolgersi sulla sabbia. Tale impianto contribuirà ad arricchire l'offerta sportiva e turistica, a vivacizzare la stagione estiva per villeggianti e cittadini ed a qualificare ulteriormente l'immagine della Città. L'iter procedurale si espleterà attraverso la richiesta di un parere tecnico al Settore Lavori Pubblici e Urbanistica, l'adozione di uno specifico atto di indirizzo della Giunta Comunale e l'emissione di un bando di gara ad evidenza pubblica per la trasformazione e la gestione della pista, ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per l'uso e la gestione sociale degli impianti sportivi adottato con D.C.C. n.144/2007. Bilancio Pluriennale 06.02 SPORT Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Richiesta all'Ufficio Urbanistica del parere di fattibilità dell'intervento ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: 5,00 % £ Previsto Atto d'indirizzo espresso dalla Giunta Comunale X Peso attività: 15,00 % £ Previsto Bando di gara ad evidenza pubblica ed affidamento della gestione Peso X X Peso attività: 50,00 % £ Previsto X X 307 Trasformazione della pista in "BEACH ARENA" Peso attività: 30,00 % £ Previsto X X X RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Liuzzi Cesare - Saverio Olivi - Tombari Loredana OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Intersettorialità:Settore Lavori pubblici e Urbanistica per pareri tecnici Data: ___________________ 308 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente MOSCIATTI GRAZIA ANTOGNOZZI SIMONE VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 309 COMUNE DI FANO PROVINCIA DI PESARO E URBINO DIREZIONE GENERALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE Piano Dettagliato degli Obiettivi 24.09 SETTORE 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE Responsabile: FULIGNO GIORGIO Referente Politico: LOMARTIRE GIANLUCA (Polizia Municipale) SERFILIPPI LUCA (Ecologia Urbana) SILVESTRI MICHELE (Mobilità e Traffico) P.D.O. 2012 310 RIEPILOGO OBIETTIVI 24.09 SETTORE 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE OB.01 INCREMENTO EMISSIONE ORDINANZE SU MATERIE DI COMPETENZA DEL COMUNE 24.09.20 S. interni - Polizia amministrativa -CRT- Formaz. (C.d.C. 70.02.000001 SERVIZI INTERNI POLIZIA MUNICIPALE) OB.02 CONTROLLO DEI VEICOLI CIRCOLANTI SENZA COPERTURA ASSICURATIVA E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA CIRCOLAZIONE 24.09.30 Pol. giudiziaria-Pronto intervento -Infortunistica (C.d.C. 70.03.000001 SERVIZI ESTERNI ORDINARI POLIZIA MUNIC.) OB.03 REPRESSIONE MIRATA DELLE VELOCITA' OLTRE I LIMITI, DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI SEMAFORICI,DELLE SVOLTE VIETATE 24.09.30 Pol. giudiziaria-Pronto intervento -Infortunistica (C.d.C. 70.03.000001 SERVIZI ESTERNI ORDINARI POLIZIA MUNIC.) OB.04 CONTROLLO VIABILITÀ E SOSTE SELVAGGE A TUTELA DEGLI UTENTI PIÙ DEBOLI E DELL'IMMAGINE DELLA CITTÀ 24.09.30 Pol. giudiziaria-Pronto intervento -Infortunistica (C.d.C. 70.03.000001 SERVIZI ESTERNI ORDINARI POLIZIA MUNIC.) OB.05 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO INTERNA, CON COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE SULLE MATERIE DA TRATTARE 24.09.20 S. interni - Polizia amministrativa -CRT- Formaz. (C.d.C. 70.02.000001 SERVIZI INTERNI POLIZIA MUNICIPALE) OB.06 AGGIORNAMENTO DEI DATI E RIVISITAZIONE DEL RAPPORTO SULLO STATO DELL'AMBIENTE 22.05.20 U.O. ECOLOGIA URBANA (C.d.C. 48.03.000001 AMBIENTE) OB.07 REALIZZAZIONE DI UN CORTOMETRAGGIO SUI RIFUGI COMUNALI 24.09.40 U.O. Ecologia urbana (C.d.C. 48.03.000002 CANILE E GATTILE) 311 OB.08 PARTECIPAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO PROVINCIALE PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' INFEA 24.09.40 U.O. Ecologia urbana (C.d.C. 48.03.000001 AMBIENTE) OB. CONVENZIONI CON ASSOC. DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI AREE DI SGAMBATURA PER I CANI 24.09.40 U.O. Ecologia urbana (C.d.C. 48.03.000002 CANILE E GATTILE) OB.09 MIGLIORAMENTO CONTROLLO DELL'ISTRUTTORIA PRATICHE U.O. PROGETTAZIONE TRAFFICO 24.09.60 U.O. Progettazione traffico (C.d.C. 48.02.000001 MOBILITÀ URBANA) OB.10 PROGETTO MANUTENZIONE SEGNALETICA DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 24.09.60 U.O. Progettazione traffico (C.d.C. 48.02.000001 MOBILITÀ URBANA) OB.11 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI STRADALI PERICOLOSE 24.09.60 U.O. Progettazione traffico (C.d.C. 48.02.000001 MOBILITÀ URBANA) OB.12 MONITORAGGIO QUALITÀ EROGATA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 24.09.60 U.O. Progettazione traffico (C.d.C. 48.02.000001 MOBILITÀ URBANA) OB.13 RIDUZIONE E CONTROLLO DEGLI ACCESSI DELLA Z.T.L. DEL CENTRO STORICO 24.09.50 U.O. Mobilità urbana (C.d.C. 48.02.000001 MOBILITÀ URBANA) 312 24.09 SETTORE 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE OB.01 INCREMENTO EMISSIONE ORDINANZE SU MATERIE DI COMPETENZA DEL COMUNE 24.09.20 S. interni - Polizia amministrativa -CRT- Formaz. (2051) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: FULIGNO GIORGIO LOMARTIRE GIANLUCA 24.09.20 S. interni - Polizia amministrativa -CRT- Formaz. Centro di Costo: SERVIZI INTERNI POLIZIA MUNICIPALE Il Comando Polizia Municipale è dotato di un apposito ufficio che in caso di violazione Peso assegnato: della Legislazione Statale, Regionale, dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze del 7,00 % Sindaco, nelle materie di competenza del Comune diverse dal codice stradale (tutela dell’ambiente, tutela animali, polizia amministrativa, commercio, edilizia, demanio ecc), cura la registrazione e le procedure di notifica e di riscossione dei verbali, l'istruttoria finalizzata all'emissione delle ordinanze ingiunzioni di pagamento o delle ordinanze di archiviazione a firma del Dirigente, la gestione dei ricorsi al Sindaco (comprese le audizioni richieste dai ricorrenti) e predispone i ruoli esattoriali qualora non vengano pagate tali ordinanze ingiunzione.Col presente obiettivo si mira ad emettere durante il corrente anno 2012 non meno di n. 300 ordinanze ingiunzione di pagamento o di archiviazione, ovvero almeno quelle riferite ai verbali elevati nel corso del 2007 e 2008. Bilancio Pluriennale 03.01 POLIZIA Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Formazione ad opera del Vice Comandante Vicario dell’ulteriore unità che andrà ad aggiungersi alle due già destinate al contenzioso amministrativo ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 10,00 % Previsto Emissione di ordinanze ad opera delle tre unità destinate al contenzioso amministrativo Peso X Peso attività: £ 50,00 % Previsto X X X X X X X X X X 313 Indicatori: n° ore per formazione a mezzo risorse interne dell’unità che andrà ad aggiungersi alle 2 già addette al contenzioso Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 20,00 a 18,00 Da 17,00 a 15,00 10,00 0,00 incremento percentuale del numero di ordinanze emesse rispetto all’analogo periodo del 2011 Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 33,00 a 28,00 Da 27,00 a 20,00 10,00 0,00 numero di ordinanze emesse nel periodo di riferimento Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 350,00 a 300,00 Da 299,00 a 180,00 20,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Di Quirico Alessandro - Mattioli Luigi - Lorenzo Bavosi - Manuela Uguccioni Data: ___________________ 314 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente FULIGNO GIORGIO LOMARTIRE GIANLUCA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 315 24.09 SETTORE 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE OB.02 CONTROLLO DEI VEICOLI CIRCOLANTI SENZA COPERTURA ASSICURATIVA E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA CIRCOLAZIONE 24.09.30 Pol. giudiziaria-Pronto intervento -Infortunistica (2052) Obiettivo di Mantenimento Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: FULIGNO GIORGIO LOMARTIRE GIANLUCA 24.09.30 Pol. giudiziaria-Pronto intervento -Infortunistica Centro di Costo: SERVIZI ESTERNI ORDINARI POLIZIA MUNIC. La sussistenza della copertura assicurativa sui veicoli in circolazione è testimoniata da Peso assegnato: una recentissima modifica all’art. 193 del codice stradale disposta da una delle nuove 6,00 % norme inserite nella legge di stabilità 2012 ed è relativa al controllo automatizzato del pagamento della polizza Rc auto attraverso un apposito software, al momento fornito solo gli organi di polizia dello Stato, che consente di interrogare in tempo reale la banca dati delle assicurazioni RC dei veicoli sulla base di numeri di targa desunti da semplici rilievi fotografici (ad es. attraverso autovelox ecc...)Il Servizio provvederà quindi ad istituire con cadenza mediamente di una volta alla settimana su due turni (2 ore per ogni turno diurno = 4 ore al giorno) appositi servizi di vigilanza finalizzati all'accertamento della corretta copertura assicurativa dei veicoli ed alla regolarità dei documenti di guida e di circolazione. Bilancio Pluriennale 03.01 POLIZIA Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Controlli sulla patente di guida dei conducenti nonché sui veicoli atti a verificarne la sussistenza della copertura assicurativa e la regolarità dei documenti di circolazione, anche attraverso appositi servizi ES G F M A M G L A S O N D Peso Peso attività: £ 30,00 % Previsto X X X X X X X X X X Indicatori: Numero sequestri e fermi amministrativi effettuati Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 80,00 Da 79,00 a 50,00 40,00 0,00 316 numero documenti ritirati Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 150,00 a 120,00 Da 119,00 a 90,00 20,00 0,00 n.servizi istituiti con cadenza media di una volta alla sett.su 2 turni (2ore x ogni turno=4 ore al giorno) Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 80,00 Da 79,00 a 70,00 10,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Laura Polverari - Rossana Maiella - Stefano Selvaggio - Nazzareno Livi - Raffaella Gattoni - Menconi Casilde - Falcioni Chiara - Di Quirico Alessandro - Bertulli Learco - Bertiboni Anna Maria - Gaudenzi Carla - Mattioli Luigi - Massimo Vesprini - Marco Lunghini - Luzi Paolo - Roberto Mango - Irene Polverari Marco Zenobi - Ilaria Bacchini - Lorenzo Bavosi - Bruschi Giacomo - Busca Fabrizio - Olivi Alessandra Paci Roger - Ricci Andrea - Rosa Daniela - Paola Scarano - Carpineti Erica - Sabbatini Silvia - Montagna Anna Rita - Pagani Daniele - Vinicio Uguccioni - Paterniani Loredana - Piccoli Aldo - Capodagli Giada Raffaella Curzi - Farina Elisa - Monica Pascucci - Piccioli Michele - Pigna Alessandro - Sebastiano Ridolfi - Santinelli Giacomo - Sara Serfilippi - Vagnini Matteo - Valentini Maurizio - Baldelli Michele - Catalani Francesco - Lorenzo Ciancamerla - Scarpellini Alessandro - Mencucci Sergio - Schiavone Michele Antonio Carnaroli Tommaso - Panebianco Barbara Rosa - Muratori Francesco - Romeo Carlo - Tranquilli Monia Ponticelli Francesco - Tinti Andrea - Allegrezza Mauro - Gambini Beatrice - Stefanelli Roberto 317 OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Con provv. 762 del 26.04.2012 Mauro Allegrezza viene assegnato al servizio Polizia Municipale Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente FULIGNO GIORGIO LOMARTIRE GIANLUCA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 318 24.09 SETTORE 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE OB.03 REPRESSIONE MIRATA DELLE VELOCITA' OLTRE I LIMITI, DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI SEMAFORICI,DELLE SVOLTE VIETATE 24.09.30 Pol. giudiziaria-Pronto intervento -Infortunistica (2057) Obiettivo di Strategico Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: FULIGNO GIORGIO LOMARTIRE GIANLUCA 24.09.30 Pol. giudiziaria-Pronto intervento -Infortunistica Centro di Costo: SERVIZI ESTERNI ORDINARI POLIZIA MUNIC. Si propone l'estensione di uno specifico servizio capace di prevenire e reprimere per il Peso assegnato: periodo progettuale comportamenti trasgressivi e pericolosi in particolare connessi a 12,00 % velocità oltre i limiti e al non rispetto delle prescrizioni semaforiche e delle svolte vietate nell'ambito cittadino: da questo genere di infrazioni, particolarmente pericolose, spesso derivano anche sinistri, come è noto.Gli interventi contro chi corre sui viali cittadini sono stati sollecitati in diverse occasioni proprio dai residenti, sia nelle zone più centrali che nei rioni.Nell’ottica, pertanto, di evitare turbative alla sicurezza stradale, si intende istituire un apposito servizio: tale servizio sarà effettuato anche con l’utilizzo del telelaser già in dotazione a questo Corpo. Bilancio Pluriennale 03.01 POLIZIA Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Costituzione di un apposito servizio con almeno 2 unità per ogni turno (6 ore) finalizzato a controlli a) col telelaser per rispetto limite di velocità b) rispetto obblighi semaforici c) repressione svolte vietate). ES G F M A M G L A S O N D Peso Peso attività: £ 40,00 % Previsto X X X X X X X X X X Indicatori: n° turni effettuati su n. 35 settimane da marzo a dicembre Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 105,00 a 90,00 Da 89,00 a 70,00 20,00 0,00 319 aumento %n.sanzioni irrogate per rispetto limite di velocità, obblighi semaforici e svolte vietate rispetto al 2011 Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 20,00 a 15,00 Da 14,00 a 8,00 40,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo 0305.020.01 E Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Sanzioni relative a violazioni di norme in materia di circolazione stradale. € 900.000,00 Totale Entrata: € 900.000,00 SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Laura Polverari - Rossana Maiella - Stefano Selvaggio - Nazzareno Livi - Raffaella Gattoni - Menconi Casilde - Falcioni Chiara - Di Quirico Alessandro - Bertulli Learco - Bertiboni Anna Maria - Gaudenzi Carla - Mattioli Luigi - Massimo Vesprini - Marco Lunghini - Luzi Paolo - Roberto Mango - Irene Polverari Marco Zenobi - Ilaria Bacchini - Lorenzo Bavosi - Bruschi Giacomo - Busca Fabrizio - Olivi Alessandra Paci Roger - Ricci Andrea - Rosa Daniela - Paola Scarano - Carpineti Erica - Sabbatini Silvia - Montagna Anna Rita - Pagani Daniele - Vinicio Uguccioni - Paterniani Loredana - Piccoli Aldo - Capodagli Giada Raffaella Curzi - Farina Elisa - Monica Pascucci - Piccioli Michele - Pigna Alessandro - Sebastiano Ridolfi - Santinelli Giacomo - Sara Serfilippi - Vagnini Matteo - Valentini Maurizio - Baldelli Michele - Catalani Francesco - Schiavone Michele Antonio - Lorenzo Ciancamerla - Scarpellini Alessandro - Carnaroli Tommaso - Allegrezza Mauro - Tinti Andrea - Panebianco Barbara Rosa - Gambini Beatrice - Stefanelli Roberto - Muratori Francesco - Romeo Carlo - Tranquilli Monia OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Con provv. 762 del 26.04.2012 Mauro Allegrezza viene assegnato al servizio Polizia Municipale Data: ___________________ 320 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente FULIGNO GIORGIO LOMARTIRE GIANLUCA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 321 24.09 SETTORE 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE OB.04 CONTROLLO VIABILITÀ E SOSTE SELVAGGE A TUTELA DEGLI UTENTI PIÙ DEBOLI E DELL'IMMAGINE DELLA CITTÀ 24.09.30 Pol. giudiziaria-Pronto intervento -Infortunistica (2059) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: FULIGNO GIORGIO LOMARTIRE GIANLUCA 24.09.30 Pol. giudiziaria-Pronto intervento -Infortunistica Centro di Costo: SERVIZI ESTERNI ORDINARI POLIZIA MUNIC. Il presente obiettivo verrà realizzato predisponendo servizi mirati per il controllo di Peso assegnato: veicoli in sosta su piste ciclo/pedonali, sugli attraversamenti pedonali, sui marciapiedi, 7,00 % ove vige divieto di fermata, nelle aree di intersezione e negli spazi riservati alle persone invalide. Tenuto conto della finalità di tutelare quanto più possibile le categorie più deboli, il controllo interesserà tutto il territorio comunale, comprese frazioni e zone periferiche con particolare riguardo alle aree vicino alle scuole. Detto servizio, che verrà svolto a partire dal mese di Marzo fino a tutto il 2012, con una previsione media di n°4 controlli a settimana, in estate verrà intensificato in zona mare, tenuto conto che la nostra città vanta un lungomare, di oltre 20 km., che si estende da Fosso Sejore fino a Marotta. Bilancio Pluriennale 03.01 POLIZIA Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Costituzione di appositi servizi, con 2 unità oer ogni turno (di 6 ore) per controlli sulla viabilità e soste su piste ciclo/pedonali, attraversamenti pedonali, marciapiedi, divieti di fermata, aree di intersezione, posti riservati a inval. ES G F M A M G L A S O N D Peso Peso attività: £ 40,00 % Previsto X X X X X X X X X X Indicatori: numero servizi effettuati dal personale di Polizia Municipale (inteso come numero turni di servizio) Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 160,00 a 140,00 Da 139,00 a 120,00 20,00 0,00 322 numero accertamenti effettuati nell'espletamento del servizio Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 800,00 a 700,00 Da 699,00 a 650,00 40,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Laura Polverari - Rossana Maiella - Stefano Selvaggio - Nazzareno Livi - Raffaella Gattoni - Menconi Casilde - Falcioni Chiara - Di Quirico Alessandro - Bertulli Learco - Bertiboni Anna Maria - Gaudenzi Carla - Mattioli Luigi - Massimo Vesprini - Marco Lunghini - Luzi Paolo - Roberto Mango - Irene Polverari Marco Zenobi - Ilaria Bacchini - Lorenzo Bavosi - Bruschi Giacomo - Busca Fabrizio - Olivi Alessandra Paci Roger - Ricci Andrea - Rosa Daniela - Paola Scarano - Carpineti Erica - Sabbatini Silvia - Montagna Anna Rita - Pagani Daniele - Vinicio Uguccioni - Paterniani Loredana - Piccoli Aldo - Capodagli Giada Raffaella Curzi - Farina Elisa - Monica Pascucci - Piccioli Michele - Pigna Alessandro - Sebastiano Ridolfi - Santinelli Giacomo - Sara Serfilippi - Vagnini Matteo - Valentini Maurizio - Baldelli Michele - Catalani Francesco - Lorenzo Ciancamerla - Scarpellini Alessandro - Schiavone Michele Antonio - Carnaroli Tommaso - Tinti Andrea - Allegrezza Mauro - Panebianco Barbara Rosa - Gambini Beatrice - Stefanelli Roberto - Muratori Francesco - Romeo Carlo - Tranquilli Monia OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Con provv. 762 del 26.04.2012 Mauro Allegrezza viene assegnato al servizio Polizia Municipale Data: ___________________ 323 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente FULIGNO GIORGIO LOMARTIRE GIANLUCA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 324 24.09 SETTORE 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE OB.05 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO INTERNA, CON COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE SULLE MATERIE DA TRATTARE 24.09.20 S. interni - Polizia amministrativa -CRT- Formaz. (2060) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: FULIGNO GIORGIO LOMARTIRE GIANLUCA 24.09.20 S. interni - Polizia amministrativa -CRT- Formaz. Centro di Costo: SERVIZI INTERNI POLIZIA MUNICIPALE Il progetto si sostanzia nella tenuta di corsi di aggiornamento, i cui destinatari sono gli Peso assegnato: Agenti, gli Ufficiali ed il personale amministrativo del settore Polizia Municipale ed 7,00 % anche, qualora vi sia una sala capiente messa a disposizione da parte dell'Amministrazione comunale, degli Agenti ed Ufficiali dei Comuni limitrofi, che essendo di piccole dimensioni hanno minori possibilità di partecipare a percorsi formativi. La possibilità di partecipazione offre, al personale di questi ultimi Enti, il duplice vantaggio di accrescere la propria professionalità, ma soprattutto gli consente di conoscere le modalità comportamentali della P.M. di Fano, alla quale potersi riferire ed uniformare.Detta attività si svolgerà prevalentemente ad opera del Comandante e dei Vice Comandanti, da Aprile a Novembre, con una previsione di n.10 incontri della durata di almeno 3 ore, secondo un calendario che verrà definito subito dopo avere espletato l'indagine interna sul fabbisogno formativo. Bilancio Pluriennale 03.01 POLIZIA Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Predisposizione di apposito questionario, a cura della Vice Comandante Dott.ssa Montagna, per l'epletamento di una indagine interna sul Fabbisogno formativo ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 10,00 % Previsto Distribuzione questionari al personale di P.M., valutazione risultanze e predisposizione calendario lezioni X Peso attività: £ 10,00 % Previsto Tenuta corsi di formazione/aggiornamento professionale (apr-lug e da sett-nov) Peso X Peso attività: £ 20,00 % Previsto X X X X X X X X 325 Indicatori: numero questionari distribuiti a tutto il personale, valutazione risultanze e predisposizione calendario lezioni Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 55,00 a 45,00 Da 44,00 a 30,00 10,00 0,00 numero ore di lezione tenute nel periodo di riferimento Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 30,00 a 26,00 Da 25,00 a 20,00 20,00 0,00 N.questionari positivi /Tot.dei questionari compilati Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 80,00 Da 79,00 a 50,00 30,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Laura Polverari - Rossana Maiella - Stefano Selvaggio - Nazzareno Livi - Raffaella Gattoni - Menconi Casilde - Falcioni Chiara - Di Quirico Alessandro - Bertulli Learco - Bertiboni Anna Maria - Gaudenzi Carla - Mattioli Luigi - Massimo Vesprini - Marco Lunghini - Luzi Paolo - Roberto Mango - Irene Polverari Marco Zenobi - Ilaria Bacchini - Lorenzo Bavosi - Bruschi Giacomo - Busca Fabrizio - Olivi Alessandra Paci Roger - Ricci Andrea - Rosa Daniela - Paola Scarano - Carpineti Erica - Sabbatini Silvia - Montagna Anna Rita - Pagani Daniele - Vinicio Uguccioni - Paterniani Loredana - Piccoli Aldo - Capodagli Giada Raffaella Curzi - Farina Elisa - Monica Pascucci - Piccioli Michele - Pigna Alessandro - Sebastiano Ridolfi - Santinelli Giacomo - Sara Serfilippi - Vagnini Matteo - Valentini Maurizio - Baldelli Michele - Catalani Francesco - Lorenzo Ciancamerla - Scarpellini Alessandro - Mencucci Sergio - Schiavone Michele Antonio Carnaroli Tommaso - Tinti Andrea - Allegrezza Mauro - Panebianco Barbara Rosa - Gambini Beatrice Stefanelli Roberto - Muratori Francesco - Romeo Carlo - Tranquilli Monia - Ponticelli Francesco 326 OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Con provv. 762 del 26.04.2012 Mauro Allegrezza viene assegnato al servizio Polizia Municipale Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente FULIGNO GIORGIO LOMARTIRE GIANLUCA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 327 24.09 SETTORE 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE OB.06 AGGIORNAMENTO DEI DATI E RIVISITAZIONE DEL RAPPORTO SULLO STATO DELL'AMBIENTE 22.05.20 U.O. ECOLOGIA URBANA (2064) Obiettivo di Mantenimento Referente Politico Responsabile Centro di Responsabilità: SERFILIPPI LUCA FULIGNO GIORGIO 22.05.20 U.O. ECOLOGIA URBANA Centro di Costo: AMBIENTE Nel Pdo 2011 si prevedeva la sistematizzazione del 20% dei dati acquisiti per Peso assegnato: l'aggiornamento del RSA. Al fine di riestituire in modo leggibile tutti i dati acquisiti 7,00 % occorre quindi procedere alla redazione di grafici, tabelle e georeferenziazione del rimanente 80%. Inoltre, poiché a marzo 2012 sarà chiuso il censimento della popolazione e delle abitazioni da parte dell'ISTAT, sarà possibile anche acquisire dati che vengono di norma aggiornati ogni 10 anni. Bilancio Pluriennale 07.02 TERRITORIO E AMBIENTE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività ES Elaborazione dell'80% dei dati acquisiti nel 2011e restituzione degli stessi mediante grafici e tabelle G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 60,00 % Previsto Georeferenziazione di dati significativi per la restituzione GIS X X X X X X X X X X Peso attività: £ 20,00 % Previsto Acquisizione di dati disponibili con il nuovo censimento Istat, relativa elaborazione e restituzione Peso X X X X X X X Peso attività: £ 20,00 % X X X X Previsto RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: 328 SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Giovannelli Emanuela - Lucia Ponticelli - Rossini Michele OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Intersettorialità: SIC: inserimento in Gis dei dati SERVIZI DEMOGRAFICI: fornire risultanze del censimento della popolazione delle abitazioni e degli edifici 2011 Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente FULIGNO GIORGIO SERFILIPPI LUCA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 329 24.09 SETTORE 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE OB.07 REALIZZAZIONE DI UN CORTOMETRAGGIO SUI RIFUGI COMUNALI 24.09.40 U.O. Ecologia urbana (2136) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: FULIGNO GIORGIO SERFILIPPI LUCA 24.09.40 U.O. Ecologia urbana Centro di Costo: CANILE E GATTILE Acquisizione e montaggio di filmati presso i rifugi comunali con la finalità di diffondere Peso assegnato: la cultura della tutela degli animali messa in atto dal comune, nonchè di assumere il 7,00 % canile e i rifugi per animali come risorsa culturale cittadina e non come ghetti finalizzati alla mera detenzione dei randagi. Bilancio Pluriennale 07.02 TERRITORIO E AMBIENTE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Riunioni con le associazioni di volontariato animalista cittadine per la scelta dei siti e dei criteri per la realizzazione del filmato ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 10,00 % Previsto Acquisizione dei filmati, in collaborazione con le associazioni di volontariato £ 50,00 % X X X X X X X X X X Peso attività: £ 20,00 % Previsto Sintesi degli elementi video e audio e realizzazione del cortometraggio. X X X Peso attività: Previsto Preparazione dei testi esplicativi e realizzazione della sezione audio Peso X X X X X X X X X X Peso attività: £ 20,00 % Previsto X X X X X X X 330 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato € 2.000 da suddividere tra: Spese per interventi di educazione e sensibilizzazione per tutela animali - prestazioni di servizi Cap. 1096.307.01 Spese per interventi di educazione e sensibilizzazione per la tutela degli animali - acquisto beni Cap. 1096.211.01 Totale Spesa: Personale Impiegato: Giovannelli Emanuela - Ghetti Massimo - Lucia Ponticelli OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Intersettorialità: SIC per la pubblicazione sul sito,realizzazione del link di presentazione sul sito del Comune di Fano Data: ___________________ 331 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente FULIGNO GIORGIO SERFILIPPI LUCA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 332 24.09 SETTORE 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE OB.08 PARTECIPAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO PROVINCIALE PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' INFEA 24.09.40 U.O. Ecologia urbana (2066) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: FULIGNO GIORGIO SERFILIPPI LUCA 24.09.40 U.O. Ecologia urbana Centro di Costo: AMBIENTE In seguito alla riorganizzazione del sistema INFEA, la Regione Marche da quest'anno Peso assegnato: non elargirà più contributi ai singoli CEA, ma piuttosto cofinanziamenti per progetti che 7,00 % coinvolgono più strutture, presentati da LABTER (Provincia) secondo linee guida prestabilite dalla DGR 1538/2011 e dal Decreto n° 98/APP/2011. Al fine di accedere al cofinanziamento occorre quindi predisporre un progetto finalizzato ad acquisire il massimo contributo possibile per la gestione delle attività del CEA Casa Archilei.. Bilancio Pluriennale 07.02 TERRITORIO E AMBIENTE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività 1. riunioni con il tesoriere e l'associazione Argonauta per la verifica delle attività in corso e previste per il 2012 ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 20,00 % Previsto 2. incontri plurimi con il gruppo di lavoro provinciale per la stesura del progetto collettivo da presentare alla regione £ 40,00 % X X Peso attività: £ 20,00 % Previsto 4. rendicontazione del progetto, dal punto di vista didattico e finanziario, in collaborazione con il tesoriere di Casa Archilei e l'associaizone Argonauta X X Peso attività: Previsto 3. in caso di acquisizione del cofinanziamento, monitoraggio della congruenza delle attività svolte dal CEA Casa Archilei con il progetto approvato Peso X X X X X Peso attività: £ 10,00 % Previsto X X X X 333 Indicatori: Nr incontri con gruppo di lavoro provinciale Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 5,00 a 3,00 Da 2,00 a 1,00 10,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Lucia Ponticelli Data: ___________________ 334 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente FULIGNO GIORGIO SERFILIPPI LUCA VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 335 24.09 SETTORE 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE OB.09 MIGLIORAMENTO CONTROLLO DELL'ISTRUTTORIA PRATICHE U.O. PROGETTAZIONE TRAFFICO 24.09.60 U.O. Progettazione traffico (2067) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: FULIGNO GIORGIO SILVESTRI MICHELE 24.09.60 U.O. Progettazione traffico Centro di Costo: MOBILITÀ URBANA Verifica, controllo e istruttoria delle richieste di autorizzazione relative ai procedimenti Peso assegnato: amministrativi di competenza dell' U.O. Progettazione Traffico con sopralluoghi di 7,00 % verifica e analisi sul posto delle criticità presenti. Tale attività non verifica le autorizzazioni già rilasciate ma introduce una nuova modalità nelle verifica delle richieste dei cittadini (quindi migliora l'attività ordinaria dell'U.O.) andando a verificare in sito le eventuali criticità presenti al fine di meglio garantire la sicurezza stradale negli atti di autorizzazione. Tale attività ha quindi la finalità di migliorare le condizioni di sicurezza in quanto analizza in modo più approfondito , attraverso delle schede rilievo preimpostate, gli aspetti più importanti da rilevare. Bilancio Pluriennale 03.02 MOBILITA' Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Istruttoria preliminare di verifica completezza documentazione ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 15,00 % Previsto Preparazione schede di rilievo per verifiche standard da rilevare durante i sopralluoghi £ 10,00 % X X X X Peso attività: £ 20,00 % Previsto Istruttoria definitiva delle pratiche (compresa acquisizione pareri vari Uffici Competenti) X X X X X X X X X X X X Peso attività: Previsto Verifica con sopralluogo in sito delle condizioni tecniche Peso X X X X X X X X X X X X Peso attività: £ 20,00 % Previsto X X X X X X X X X X X X 336 Indicatori: N. pratiche istruite con nuova procedura /n. pratiche pervenute Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 80,00 Da 79,00 a 50,00 35,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Ilenia Santini - Stefano Mea - Mazzoleni Angelo - Simoncelli Lorenzo Data: ___________________ 337 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente FULIGNO GIORGIO SILVESTRI MICHELE VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 338 24.09 SETTORE 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE OB.10 PROGETTO MANUTENZIONE SEGNALETICA DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 24.09.60 U.O. Progettazione traffico (2142) Obiettivo di Mantenimento Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: FULIGNO GIORGIO SILVESTRI MICHELE 24.09.60 U.O. Progettazione traffico Centro di Costo: MOBILITÀ URBANA Garantire e migliorare l'attività ordinaria della manutenzione della segnaletica attraverso Peso assegnato: la redazione di un progetto, anche ai sensi di quanto stabilito dal D. P.R. n. 207 del 2010 7,00 % che non contempla più la figura contrattuale del contratto aperto. Tale progetto costituirà quindi una soluzione operativa del tipo “progetto pilota” per i lavori di manutenzione ordinaria periodica della segnaletica orizzontale. Tale progetto si rende attuabile attraverso il rilievo puntuale delle varie strade di tutta la segnaletica orizzontale presente, in modo da avere, per gli anni avvenire, un progetto pilota con indicate per ogni via il computo metrico estimativo della segnaletica orizzontale. Bilancio Pluriennale 03.02 MOBILITA' Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Progetto esecutivo di manutenzione Approvazione Rilievo delle strade principali della città con Computo Metrico Estimativo di ogni strada analizzata ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 30,00 % Previsto Gara informale £ 20,00 % X Peso attività: £ 20,00 % Previsto Primo S.A.L. X Peso attività: Previsto Affidamento lavori - consegna lavori Peso X Peso attività: £ 20,00 % Previsto X 339 Secondo S.A.L. Peso attività: £ 10,00 % X X Previsto RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo 1081.308.05 S Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale. € 62.500,00 Totale Spesa: € 62.500,00 Personale Impiegato: Ilenia Santini - Stefano Mea - Mazzoleni Angelo - Simoncelli Lorenzo OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Intersettorialità: Servizio Appalti e contratti Data: ___________________ 340 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente FULIGNO GIORGIO SILVESTRI MICHELE VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 341 24.09 SETTORE 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE OB.11 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI STRADALI PERICOLOSE 24.09.60 U.O. Progettazione traffico (2068) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: FULIGNO GIORGIO SILVESTRI MICHELE 24.09.60 U.O. Progettazione traffico Centro di Costo: MOBILITÀ URBANA Realizzazione e messa in sicurezza quartiere Centinarola e di altre zone al fine di Peso assegnato: moderare la velocità. Il progetto riguarda la messa in sicurezza di n. 2 intersezioni 7,00 % particolarmente pericolose in cui nel tempo si è richiesto di intervenire per l'elevata velocità dei veicoli. Tale progetto è stato finanziato con Delibera di G.C. 476 del 15/11/2011 finanziamento di spese in conto capitale. Bilancio Pluriennale 03.02 MOBILITA' Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Approvazione progetto esecutivo Determina approvazione progetto ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 25,00 % X Previsto Gara informale Peso attività: £ 15,00 % X X X Previsto Affidamento lavori - consegna lavori Peso attività: £ 30,00 % X Previsto Sperimentazione nuova viabilità intersezione Centinarola emissione ordinanza per sperimentazione e richiesta pareri vari uffci Peso Peso attività: £ 30,00 % Previsto X X 342 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Lavori di messa in sicurezza di intersezioni e realizzazione interventi di moderazione velocità Cap. 2081.108.03 Imp. 1805/2011 € 30.000 Totale Spesa: Anno e numero 2011 1805.000.00.00.00 Descrizione Impegni Lavori di messa in sicurezza di intersezione e di realizzazione interventi di moderazione della velocità (Finanz.: Avanzo conto cons. 2010 spese in c/cap.) Importo 30.000,00 Personale Impiegato: Ilenia Santini - Bracci Valter - Gargaro Alfonso - Bertulli Alessandro - Sora Lucio OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Intersettorialità: U.O. Appalti e Contratti Data: ___________________ 343 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente FULIGNO GIORGIO SILVESTRI MICHELE VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 344 24.09 SETTORE 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE OB.12 MONITORAGGIO QUALITÀ EROGATA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 24.09.60 U.O. Progettazione traffico (2141) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: FULIGNO GIORGIO SILVESTRI MICHELE 24.09.60 U.O. Progettazione traffico Centro di Costo: MOBILITÀ URBANA Monitoraggio qualità erogata servizio di trasporto pubblico urbano anno 2012, ai sensi di Peso assegnato: quanto previsto dalla L.R. 45/98 art. 27. La Legge di Assestamento di Bilancio della 7,00 % Regione Marche, L.R. 20 del 31/10/2011, ha infatti modificato l'art. 27 prevedendo tra gli obblighi di rendicontazione entro il 28/02/ di ogni anno, la trasmissione delle risultanze del monitoraggio della qualità erogata relativa all'anno precedente, in difetto della quale la Regione procederà a sospendere l'erogazione del saldo dei corrispettivi del medesimo esercizio. Bilancio Pluriennale 03.02 MOBILITA' Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Esame del problema con individuazione parametri inerenti il monitoraggio della qualità relativi al T.P.L. Urbano del Comune di Fano ES G F M A M G L A S O N D £ 30,00 % Previsto Affidamento del Servizio di Monitoraggio £ 30,00 % X X Peso attività: £ 20,00 % Previsto Trasmissione referto finale al controllo di gestione e alla Regione X X X X Peso attività: Previsto Controllo del lavoro svolto e primo esame della documentazione con razionalizzazione dei dati inviati dalla Società Peso Peso attività: X X X X X Peso attività: £ 20,00 % Previsto X 345 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo 1083.301.01 S Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Compenso per contratto di servizio trasporto urbano ai sensi L.R. 45/98.Tale compenso sarà oggetto di future valutazioni in merito ad eventuali adeguamenti inflattivi per la quota del Comune di Fano da concordarsi anche con il Comitato tecnico del contratto di servizio del TPL € 5.000,00 Totale Spesa: € 5.000,00 Personale Impiegato: Ilenia Santini - Vesprini Antonella Data: ___________________ 346 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente FULIGNO GIORGIO SILVESTRI MICHELE VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 347 24.09 SETTORE 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE OB.13 RIDUZIONE E CONTROLLO DEGLI ACCESSI DELLA Z.T.L. DEL CENTRO STORICO 24.09.50 U.O. Mobilità urbana (2069) Obiettivo di Strategico Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: FULIGNO GIORGIO SILVESTRI MICHELE 24.09.50 U.O. Mobilità urbana Centro di Costo: MOBILITÀ URBANA Approvazione ed attuazione del nuovo schema della circolazione veicolare all'interno Peso assegnato: della Z.T.L. del centro storico proposto nel 2011, al fine di ridurre il numero degli 12,00 % accessi alla Z.T.L. dai trenta attuali a sei, con conseguente aggiornamento della segnaletica stradale ivi esistente e miglioramento del controllo dei veicoli circolanti da parte delle Forze di Polizia. Le zone in cui si intende intervenire entro la fine del 2012 sono: Pincio-"Piatlett"-Via Nolfi nord Bilancio Pluriennale 03.02 MOBILITA' Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Rilievo della segnaletica presente nel centro storico ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 10,00 % Previsto Redazione di planimetria dello stato di fatto con indicazione dei sensi di marcia £ 10,00 % X Peso attività: £ 20,00 % Previsto Stesura finale del progetto ed approvazione del progetto con delibera di G.C. X Peso attività: Previsto Conferenza di Servizi con Polizia Municipale, Urbanistica, Commercio, Polizia Amministrativa e Turismo per i pareri di competenza Peso X Peso attività: £ 20,00 % Previsto X X 348 Modifica regolamento per il rilascio dei permessi Z.T.L. a seguito della modifica della viabilità Peso attività: £ 10,00 % X Previsto Istituzione dei nuovi sensi di marcia mediante emissione ordinanza dirigenziale (zone Pincio.Piatlett e Via Nolfi zona nord) Peso attività: £ 10,00 % X Previsto Acquisto del materiale mediante eventuale gara, per modificare la circolazione stradale (zone Pincio.Piatlett e Via Nolfi zona nord)) Peso attività: £ 10,00 % X X X Previsto Indicatori: N. interventi di modifica accessi Z.T.L. effettuati Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 5,00 a 3,00 Da 2,00 a 1,00 10,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Spese da sostenere non ancora preventivate all'interno del Peg voce 1081.207.01 Totale Spesa: Personale Impiegato: Curina Paolo - Vesprini Antonella - Ivana Bertini - Bracci Valter - Bertulli Alessandro - Gargaro Alfonso Sora Lucio - Luciano Gatto - Aramini Luciano 349 OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Intersettorialità: Polizia Municipale-Urbanistica-Commercio-patrimonio-Polizia Amministrativa - Turismo Descrizione Tipo di collabbor:espressione di eventuali pareri di competenza per le proposte di modifica della viabilità relativamente alla circolazione veicolare, occupazione di suolo pubblico temporane e permanenti, mercati e manifestazioni varie Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente FULIGNO GIORGIO SILVESTRI MICHELE VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 350 COMUNE DI FANO PROVINCIA DI PESARO E URBINO DIREZIONE GENERALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE Piano Dettagliato degli Obiettivi 24.50 GABINETTO DEL SINDACO Responsabile: DE LEO GIUSEPPE Referente Politico: STEFANO AGUZZI P.D.O. 2012 351 RIEPILOGO OBIETTIVI 24.50 GABINETTO DEL SINDACO OB.01 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL SINDACO ED ALLA GIUNTA PER LE FUNZIONI ISTITUZIONALI 24.50.10 U.O. Gabinetto del Sindaco (C.d.C. 75.02 ORGANI ISTITUZIONALI) OB.02 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SINDACO E AGLI ASSESSORI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI GOVERNO 24.50.10 U.O. Gabinetto del Sindaco (C.d.C. 75.02 ORGANI ISTITUZIONALI) OB.03 PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE FANO STAMPA 24.50.20 U.O. URP e comunicazione istituzionale (C.d.C. 75.06.000001 ALTRE ATTIVITÀ (URP - COMUN.ISTITUZ.)) OB.04 AGGIORNAMENTO QUOTIDIANO DEL PORTALE WEB DEL COMUNE DI FANO 24.50.20 U.O. URP e comunicazione istituzionale (C.d.C. 75.06.000001 ALTRE ATTIVITÀ (URP - COMUN.ISTITUZ.)) 352 24.50 GABINETTO DEL SINDACO OB.01 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL SINDACO ED ALLA GIUNTA PER LE FUNZIONI ISTITUZIONALI (2158) Obiettivo di Mantenimento 24.50.10 U.O. Gabinetto del Sindaco Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: DE LEO GIUSEPPE STEFANO AGUZZI 24.50.10 U.O. Gabinetto del Sindaco Centro di Costo: ORGANI ISTITUZIONALI Assistenza e supporto al Sindaco ed alla Giunta per lo svolgimento delle funzioni Peso assegnato: istituzionali dell'Ente. Si concretizza nell'organizzazione di cerimonie, di eventi, 15,00 % convegni, ricevimenti per attività occasionali di accoglienza di alte personalità dello Stato o suoi delegati, della Regione e Provinciali.Attività di supporto all'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale per manifestazioni ed eventi istituzionali organizzati dalla Presidenza del Consiglio. Gestione delle Sale di Rappresentanza.Attività di comunicazioni istituzionale con gli organi di informazione.Il presente obiettivo presenta la caratteristica di mantenimento delle prestazioni dell'anno 2011 ma risulta innovativo in quanto in parte le risorse umane assegnate alla UO Gabinetto del Sindaco sono state sostituite alla fine del 2011, per pensionamento di due dipendenti. Bilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Contatti con i rappresentanti di altre istituzioni ES G F M A M G L A S O N D £ 5,00 % Previsto Studio ed organizzazione delcerimoniale £ 10,00 % X X X X X X X X X X X X Peso attività: £ 10,00 % Previsto Predisposizione, stampa ed invio degli inviti e comunicati istituzionali X X X X X X X X X X X X Peso attività: Previsto Organizzazione e predisposizione materiale necessario per la realizzazione degli eventi Peso Peso attività: X X X X X X X X X X X X Peso attività: £ 5,00 % Previsto X X X X X X X X X X X X 353 Contatti e coordinamento con gli altri settori dell'Ente al fine di predisporre gli interventi di propria spettanza necessari per la realizzazione degli eventi Peso attività: £ 15,00 % Previsto Gestione delle sale di rappresentanza X X X X X X X X X X X X Peso attività: £ 5,00 % Previsto X X X X X X X X X X X X Indicatori: Nr cerimonie istituzionali realizzate/nr cerimonie istituzionali previste con risorse Peg invariate Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 80,00 Da 79,00 a 50,00 20,00 0,00 N. bozze di inviti o manifesti realizzati per la pubblicizzazione degli eventi e comunicati stampa Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 12,00 a 10,00 Da 9,00 a 5,00 10,00 0,00 N. contatti con gli altri settori dell'Ente e con gli organi esterni per la predisposizione di interventi negli eventi Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 40,00 a 30,00 Da 29,00 a 20,00 20,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: 354 SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo 1011.321.01 S 1018.205.01 S 1018.310.01 S 1018.312.02 S Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato In occasione di convegni, incontri, conferenze, l'amministrazione ospita relatori, amministratori di altri enti, personalità diverse, ecc.-SPESA DA MONITORARE€ 600,00 Spese per l'acquisto di beni per l'organizzazione delle cerimonie, onoranze e celebrazioni, in occasione premio della Fortuna d'Oro, ecc.SPESA DA MONITORARE€ 400,00 Spese relative all'organizzazione delle seguenti cerimonie: 27 gennaio (Giorno della memoria); 10 febbraio (Foibe); 25 aprile (annivers. della liberazione); 2 giugno (festa della Repubblica); 27 agosto (anniv. liberazione Fano); 2 novembre (commemoraz. defunti); 4 novembre (festa dell'unità d'Italia); Spese manifesti per lutto, ecc. € 9.800,00 Spese tipografiche, fotografiche, omaggi floreali, soggiorno a ospiti e relatori, per convegni e congressi.-SPESA DA MONITORARE€ 300,00 Totale Spesa: € 11.100,00 Personale Impiegato: Brunetti Fiammetta - Tiritiello Maria Grazia - Ansuini Rossella - Roberta Cantoni OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: uffici Economato, Viabilità, Traffico, Manutenzione verde pubblico, Polizia Municipale; esterni quali: Prefettura, Carabinieri, Polizia di Stato, Capitaneria di Porto ecc. Descrizione TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA: Emissione di ordinanze, trasporto e montaggio di materiale, posizionamento di segnaletica, esposizione di bandiere, presenza a manifestazioni Data: ___________________ 355 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente DE LEO GIUSEPPE STEFANO AGUZZI VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 356 24.50 GABINETTO DEL SINDACO OB.02 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SINDACO E AGLI ASSESSORI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI GOVERNO 24.50.10 U.O. Gabinetto del Sindaco (2169) Obiettivo di Mantenimento Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: DE LEO GIUSEPPE STEFANO AGUZZI 24.50.10 U.O. Gabinetto del Sindaco Centro di Costo: ORGANI ISTITUZIONALI Assistenza al Sindaco nell’esercizio delle funzioni di indirizzo, di controllo e di Peso assegnato: rappresentanza.Assistenza al Sindaco ed agli Assessori nella gestione della 18,00 % corrispondenza e dell’agenda degli incontri istituzionali. Contatti con gli organi di informazione per la comunicazione istituzionale dell’Amministrazione. Organizzazione conferenze-stampa. Redazione comunicati. L'Attività si esplica in un costante coordinamento fra i vari Assessorati e l'Ufficio del Sindaco per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal programma di Governo .Rapporti e coordinamento con le Istituzioni Regionali e Provinciali, con gli Enti e le Organizzazioni Gestione dell'agenda personale del Sindaco e degli Assessori nonché della corrispondenza con i cittadini.Viene inoltre svolta giornalmente attività di raccolta e smistamento, ai vari assessorati, di segnalazioni e richieste da parte di cittadini che non trovano soddisfazione presso il Call Center. Bilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Collaborazione e assistenza, informazione agli assessori sugli aspetti legislativi e amministrativi attinenti le aree di competenza degli assessorati ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 20,00 % Previsto Coordinamento con gli uffici e i settori degli Assessorati X X X X X X X X X X X X Peso attività: £ 20,00 % Previsto Smistamento di segnalazioni e di richieste di cittadini e gestione dei contatti con i cittadini Peso X X X X X X X X X X X X Peso attività: £ 5,00 % Previsto X X X X X X X X X X X X 357 Rapporti con gli organi di stampa e con gli organi di informazione radio-televisiva sulla attività dell'Amministrazione. Organizzazione conferenze-stampa. Redazione comunicati Peso attività: £ 5,00 % Previsto Contatti con le istituzioni e le organizzazioni presenti in tutto il territorio nazionale ed estero X X X X X X X X X X X X Peso attività: £ 5,00 % Previsto X X X X X X X X X X X X Indicatori: N. incontri programmati nell'agenda personale del Sindaco, Vice Sindaco e Assessore all'Ambiente ed al Personale Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 1.700,00 a 1.500,00 Da 1.499,00 a 1.000,00 15,00 0,00 N. contatti con i settori e gli uffici degli Assessorati per la gestione di attività di competenza Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 300,00 a 200,00 Da 199,00 a 100,00 15,00 0,00 N. contatti con le istituzioni e le organizzazioni presenti in tutto il territorio nazionale ed estero Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 50,00 Da 49,00 a 20,00 15,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo 1011.203.01 S Descrizione Voce di Bilancio Spese di piccola entità quali: pubblicazione materiale grafico-editoriale, audiovideo, cancelleria, ecc., e quant'altro di imprevisto occorra durante l'anno. Importo Assegnato € 1.000,00 358 1011.204.02 S 1011.205.03 S 1011.309.02 S Acquisto doni di rappresentanza, medaglie, coppe, libri, trofei, stampe, ecc. da donare ad ospiti dell'Amministrazione comunale. Tale acquisto viene effettuato presso i laboratori artistici ed artigianali della nostra città. -SPESA DA MONITORAREAcquisto beni di consumo e/o materie prime: acquisto per pezzi di ricambio, ecc.-SPESA DA MONITORAREPrestazioni di servizi: manutenzioni, spese di pedaggio in autostrada, revisione automezzo ed altre riparazioni.-SPESA DA MONITORARETotale Spesa: € 500,00 € 500,00 € 1.800,00 € 3.800,00 Personale Impiegato: Brunetti Fiammetta - Tiritiello Maria Grazia - Ansuini Rossella - Romoli Donatella - Fuligni Anna Maria OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Con provv. 619 del 02.04.2012 Bartolucci Fabrizio è stato trasferito all'U.O. Turismo Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente DE LEO GIUSEPPE STEFANO AGUZZI VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 359 24.50 GABINETTO DEL SINDACO OB.03 PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE FANO STAMPA 24.50.20 U.O. URP e comunicazione istituzionale (2159) Obiettivo di Mantenimento Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: DE LEO GIUSEPPE STEFANO AGUZZI 24.50.20 U.O. URP e comunicazione istituzionale Centro di Costo: ALTRE ATTIVITÀ (URP - COMUN.ISTITUZ.) Si prevede la stampa di n. 6 uscite per l'anno 2012 con cadenza bimensile, con risparmio Peso assegnato: economico rispetto agli anni precedenti , poiché gestito con personale del settore 14,00 % Bilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Stampa e distribuzione (feb-apr-giu-agoott-dic) ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 20,00 % Previsto Redazione giornalistica (gen-mar-maglug-set-nov) Peso X X X X X X X X X X X Peso attività: £ 60,00 % Previsto X X X X X X X X X X X Indicatori: N. del periodico Fano Stampa Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 6,00 a 5,00 Da 4,00 a 3,00 20,00 0,00 360 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo 1011.313.01 S Anno e numero 2012 726.000.00.00.00 Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Pubblicazione e distribuzione periodico Fano Stampa; gestione portale web; collaborazione con i mass media. € 40.000,00 Totale Spesa: € 40.000,00 Descrizione Impegni Affidamento del servizio stampa e diffusione del periodico "Fano Stampa" per l'anno 2012. Importo 37.920,00 Personale Impiegato: Clappis Silvano - Tiritiello Maria Grazia - Ansuini Rossella - Corsaletti Andrew Joseph OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Gabinetto del Sindaco, Assessori e uffici Descrizione TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA: informativa sull'attività svolta dall'Ente e sul programma amministrativo di legislatura Descrizione Previsto un risparmio di spesa di circa € 12.000 rispetto all'anno 2011 Data: ___________________ 361 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente DE LEO GIUSEPPE STEFANO AGUZZI VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 362 24.50 GABINETTO DEL SINDACO OB.04 AGGIORNAMENTO QUOTIDIANO DEL PORTALE WEB DEL COMUNE DI FANO 24.50.20 U.O. URP e comunicazione istituzionale (2164) Obiettivo di Mantenimento Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: DE LEO GIUSEPPE STEFANO AGUZZI 24.50.20 U.O. URP e comunicazione istituzionale Centro di Costo: ALTRE ATTIVITÀ (URP - COMUN.ISTITUZ.) Provvedere all'inserimento giornaliero delle informazioni comunali e cittadine all'utenza Peso assegnato: di pubblica utilità, previste dalle normative e quale pubblicazione di atti amministrativi 15,00 % per conto di altri servizi in parallelo all'Albo Pretorio Bilancio Pluriennale 01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Reperimento e confezionamento delle notizie ES G F M A M G L A S O N D £ 60,00 % Previsto Inserimento tecnico delle notizie sul portale internet Peso Peso attività: X X X X X X X X X X X X Peso attività: £ 10,00 % Previsto X X X X X X X X X X X X Indicatori: N. notizie inserite sul portale web Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 800,00 a 700,00 Da 699,00 a 500,00 15,00 0,00 N. medio degli accessi giornalieri al sito web del Comune Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 500,00 a 480,00 Da 479,00 a 350,00 15,00 0,00 363 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Clappis Silvano - Paolini Paola - Maffei Elena - Panichi Davide OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Gabinetto del Sindaco, Sic e tutti gli uffici comunali per la fornitura di informazioni da comunicare. Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente DE LEO GIUSEPPE STEFANO AGUZZI VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 364 COMUNE DI FANO PROVINCIA DI PESARO E URBINO DIREZIONE GENERALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE Piano Dettagliato degli Obiettivi 24.51 DIREZIONE GENERALE Responsabile: DE LEO GIUSEPPE Referente Politico: STEFANO AGUZZI P.D.O. 2012 365 RIEPILOGO OBIETTIVI 24.51 DIREZIONE GENERALE OB.01 ASSISTENZA ALLA DIREZIONE GENERALE 24.51.10 U.O. Segreteria Direzione generale (C.d.C. 75.01.000001 SPESE GENERALI DIREZIONE GENERALE) OB.02 IMPLEMENTAZIONE REGISTRO INFORMATICO PRATICHE LEGALI 24.51.20 Servizio avvocatura - Direzione amministrativa (C.d.C. 80.01.000001 SERVIZIO LEGALE) 366 24.51 DIREZIONE GENERALE OB.01 ASSISTENZA ALLA DIREZIONE GENERALE 24.51.10 U.O. Segreteria Direzione generale (2165) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: DE LEO GIUSEPPE STEFANO AGUZZI 24.51.10 U.O. Segreteria Direzione generale Centro di Costo: SPESE GENERALI DIREZIONE GENERALE Coordinamento di tutte le attività di Segreteria per il coordinamento delle funzioni svolte Peso assegnato: da tutti i servizi comunali e di collegamento con le funzioni politiche. 18,00 % Bilancio Pluriennale 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Attività di segreteria e di assistenza al Direttore Generale negli incontri con i Settori per la definizione di programmi di attività, e negli incontri intersettoriali edin particolare col GAB/Sindaco ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 15,00 % Previsto Attività di supporto al Direttore Generale nella redazione di Direttive e determinazioni organizzative, nella gestione agenda appuntamenti, richieste varie, corrispondenza. £ 20,00 % X X X X X X X X X X X X Peso attività: £ 20,00 % Previsto Attività di reporting al Servizio Controllo di Gestione quando durante le riunioni si discute o vengono assunte decisioni relative agli obiettivi dei vari Settori ricompresi nel PDO 2012 X X X X X X X X X X X X Peso attività: Previsto Attività di ausilio e/o assistenza agli incontri per:Delegazione Trattante, Comitato Direzione,Comitato di Controllo, Conferenza Dirigenti Peso X X X X X X X X X X X X Peso attività: £ 40,00 % Previsto X X X X X X X X X X X X 367 Indicatori: N.conferenze di servizio Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 8,00 a 6,00 Da 5,00 a 4,00 5,00 0,00 N.comunicazioni in merito all'attività di reporting inviate al Servizio Controllo di Gestione Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 0,00 a 0,00 Da 0,00 a 0,00 0,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Della Sciucca Anna - Pagnetti Loretta OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA a tutti i Settori ed in particolare i Servizi di Controllo Interni ed il Servizio Organizzazione. Descrizione DESCRIZIONE COLLABORAZIONE: doverosa collaborazione ordinaria sulla tempestiva comunicazione ed informazione utile ad organizzare e coordinare incontri e attività di imput e direzione degli altri servizi Data: ___________________ 368 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente DE LEO GIUSEPPE STEFANO AGUZZI VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 369 24.51 DIREZIONE GENERALE OB.02 IMPLEMENTAZIONE REGISTRO INFORMATICO PRATICHE LEGALI 24.51.20 Servizio avvocatura - Direzione amministrativa (2167) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: DE LEO GIUSEPPE STEFANO AGUZZI 24.51.20 Servizio avvocatura - Direzione amministrativa Centro di Costo: SERVIZIO LEGALE Nel servizio Avvocatura si ravvisa sempre più frequentemente la necessità di estrapolare Peso assegnato: dati, effettuare verifiche, indagini, ricerche per aggiornamenti e/o chiarimenti richiesti 20,00 % circa lo stato delle varie vertenze con particolare riguardo al conferimento incarichi, costi sostenuti, esiti emessi dalle varie autorità giudiziarie.Per tale ragione al fine di facilitare la ricerca ed il reperimento dei dati e al fine di attimizzare i tempi e dare risposte si è ravvisata l'opportunità di creare un data base informatico. Bilancio Pluriennale 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Informatizzazione di tutti i contenziosi in essere per le annualità dal 2007 al 2012. ES G F M A M G L A S O N D Peso Peso attività: £ 50,00 % Previsto X X X X X X X X X Indicatori: N.dei contenziosi informatizzati riguardanti le annualità dal 2007al 2012/ tot.n.contenziosi da informatizzare (461) Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 80,00 Da 79,00 a 50,00 50,00 0,00 370 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Orciari Patrizia - Carboni Monica - Pagnetti Loretta Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente DE LEO GIUSEPPE STEFANO AGUZZI VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 371 COMUNE DI FANO PROVINCIA DI PESARO E URBINO DIREZIONE GENERALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE Piano Dettagliato degli Obiettivi 24.52 SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE Responsabile: TANCINI ALESSANDRA Referente Politico: STEFANO AGUZZI P.D.O. 2012 372 RIEPILOGO OBIETTIVI 24.52 SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE OB.01 MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE-INFORMATIZZAZIONE 24.52.10 Controllo di gestione (C.d.C. 75.03.000001 CONTROLLI INTERNI) OB.02 REPORTISTICA ANNUALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 24.52.10 Controllo di gestione (C.d.C. 75.03.000001 CONTROLLI INTERNI) OB.03 COLLABORAZIONE REDAZIONE CARTA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E INTERNI 24.52.10 Controllo di gestione (C.d.C. 75.03.000001 CONTROLLI INTERNI) 373 24.52 SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE OB.01 MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE-INFORMATIZZAZIONE (2161) Obiettivo di Strategico 24.52.10 Controllo di gestione Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: TANCINI ALESSANDRA STEFANO AGUZZI 24.52.10 Controllo di gestione Centro di Costo: CONTROLLI INTERNI Nell'anno 2011 il servizio ha avviato l'informatizzazione delle opere pubbliche con Peso assegnato: l'ausilio di un software gratuito della Ditta Apra Informatica, in quanto, pur avendo 34,00 % visionato sul mercato dei programmi più' funzionali alle esigenze del servizio lavori pubblici e del controllo di gestione, non è stato possibile acquisirli a causa degli ingenti costi degli stessi.Dalla informatizzazione del Piano delle Opere Pubbliche dello scorso anno, sono emerse alcune problematiche ed alcune mancanze nel programma informatico è pertanto, essendo lo stesso da testare, sono state richieste alla Softwarehouse delle modifiche e/o integrazioni. Nell'anno in corso ci si prefigge di informatizzare anche il Piano Triennale 2012-2014 e di informatizzare contestualmente anche le opere pubbliche in corso, già finanziate, provvedendo al loro monitoraggio, con l'ausilio delle dipendenti in staff dei lavori pubblici. Bilancio Pluriennale 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Informatizzazione del Piano Triennale degli investimenti 2012-2014 ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 45,00 % Previsto Informatizzazione delle opere pubbliche già finanziate e ricomprese in piani triennali di anni precedenti e inserimento monitoraggio fasi lavoro per le opere in corso di realizzazione (con il supporto delle dipendenti in staff dei LL.PP) X X X X X X X Peso attività: £ 35,00 % Previsto Elaborazione Report Finale relativamente alle opere pubbliche in corso Peso X X X X X X X Peso attività: £ 20,00 % Previsto X X X 374 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Montesi Daniela - Portinari Glori Raffaella - Pamela Lisotta - Mariangela Giommi OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Intersettorialità:Lavori Pubblici Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente TANCINI ALESSANDRA STEFANO AGUZZI VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 375 24.52 SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE OB.02 REPORTISTICA ANNUALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 24.52.10 Controllo di gestione (2162) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: TANCINI ALESSANDRA STEFANO AGUZZI 24.52.10 Controllo di gestione Centro di Costo: CONTROLLI INTERNI ll servizio provvederà ad elaborare il P.D.O. per l'anno corrente nei tempi e con le Peso assegnato: modalità previste dal Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, 34,00 % approvato con delibera di G.C.n.411 del 30 settembre u.s. e contestualmente fornirà supporto all'O.I.V e al D.G.per la valutazione finale relativa all'annualità 2011. Trattasi per l'anno in corso di un obiettivo di sviluppo in quanto nell'anno corrente dovrà essere data attuazione pratica a quanto previsto nel nuovo sistema di valutazione, adeguato a quanto stabilito dal D.lgs 150/2009 in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della Performance.Anche relativamente ai referti infrannuali, il Servizio si prefigge di elaborare un primo report riferito alla situazione dei mesi di settembre/ottobre e un report finale alla data del 31 dic.Relativamente agli incarichi esterni il Servizio proseguirà l'attività iniziata nel corso dell'anno 2011, relativa al monitoraggio degli stessi. Bilancio Pluriennale 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Approvazione piano dettagliato degli obiettivi anno 2012 con le modalità previste dal nuovo sistema di misurazione e valutazione della Performance ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 20,00 % Previsto Monitoraggio costante degli atti di conferimento di incarichi esterni al fine di monitorare il rispetto del limite di spesa e al fine di verificare che le altre tipologie di incarichi rientrino nell'elenco ufficiale approvato. X X X X X Peso attività: £ 20,00 % Previsto Elaborazione Referto Finale anno 2011 dopo l'approvazione del Conto Consuntivo 2011 Peso X X X X X X X X X X X Peso attività: £ 20,00 % Previsto X X X 376 Supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione per la corresponsione dell' indennità di risultato Dirigenti e Apo relativa all'anno 2011 Peso attività: £ 15,00 % Previsto Richieste stato attuazione obiettivi P.D.O. ANNO 2012 per il Primo Referto X X X X Peso attività: £ 5,00 % X X X Previsto Elaborazione referto sintetico da inviare alla Corte dei Conti Sezione Regionale per le Marche per l'anno 2011 Peso attività: £ 10,00 % Previsto Predisposizione Primo Report ufficiale di gestione anno 2012-presa d'atto in Giunta X X X X Peso attività: £ 10,00 % X X X Previsto RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo 1013.206.01 S 1013.309.01 S 1013.309.01 S Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Acquisto di beni per la gestione ordinaria del servizio (libri, materiale di cancelleria e da rilegatura, ecc.). € 1.000,00 Consolidare e testare una procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, attraverso la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, in un'ottica di efficienza, efficacia ed economicità delle attività svolte. (Provv. sindacale n. 71 del 15.12.2009 - decorrenza incarico 01.01.2010 fino al 31.12.2012). € 27.000,00 Prestazioni di servizio per la gestione ordinaria dell'ufficio. € 500,00 Totale Spesa: € 28.500,00 377 Personale Impiegato: Montesi Daniela - Portinari Glori Raffaella Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente TANCINI ALESSANDRA STEFANO AGUZZI VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 378 24.52 SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE OB.03 COLLABORAZIONE REDAZIONE CARTA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E INTERNI 24.52.10 Controllo di gestione (2163) Obiettivo di Strategico Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: TANCINI ALESSANDRA STEFANO AGUZZI 24.52.10 Controllo di gestione Centro di Costo: CONTROLLI INTERNI Nell'ambito delle funzioni affidate all'ufficio in materia di qualità dei servizi il Servizio Peso assegnato: Controllo di Gestione ha effettuato nello scorso anno una prima indagine di customer 32,00 % satisfaction relativa al Servizio Anagrafe, redigendo un report finale sugli esiti della stessa. Per l'anno in corso, ci si prefigge di supportare lo stesso settore nell'elaborazione della Carta dei Servizi Demografici e Interni, al fine di prestabilire in un atto formale i principi, i criteri e le regole in base alle quali ci si impegna a perseguire obiettivi di qualità nella resa del servizio. Bilancio Pluriennale 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Riunioni propedeutiche con il Settore interessato alla redazione della Carta di Servizio ES G F M A M G L A S O N D £ 20,00 % Previsto Esame congiunto delle schede elaborate da ogni ufficio facente parte del Settore Secondo relative alle attività gestite e ai tempi £ 30,00 % X X Peso attività: £ 35,00 % Previsto Collaborazione nella stesura del modello della carta dei servizi e collaborazione per la sua diffusione X X X Peso attività: Previsto Collaborazione con il settore Servizi Interni e Demografici per uniformare le schede ad un modello unitario Peso Peso attività: X X X Peso attività: £ 15,00 % Previsto X X 379 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Montesi Daniela - Portinari Glori Raffaella OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione La realizzazione dell'obiettivo è subordinata al preventivo coinvolgimento del Servizio da parte del Settore Secondo Servizi Interni e Demografici Data: ___________________ 380 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente TANCINI ALESSANDRA STEFANO AGUZZI VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 381 COMUNE DI FANO PROVINCIA DI PESARO E URBINO DIREZIONE GENERALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE Piano Dettagliato degli Obiettivi 24.53 SEGRETERIA GENERALE Responsabile: RENZI ANTONIETTA Referente Politico: STEFANO AGUZZI P.D.O. 2012 382 RIEPILOGO OBIETTIVI 24.53 SEGRETERIA GENERALE OB.01 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AGLI ORGANI POLITICI 24.53.10 U.O. Giunta e Consiglio (C.d.C. 75.05.000001 SEGRETERIA GENERALE) OB.02 IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA REVISIONE ITER INFORMATICO ATTI AMMINISTRATIVI ATTIVATO NELL'ANNO 2011 24.53.10 U.O. Giunta e Consiglio (C.d.C. 75.05.000001 SEGRETERIA GENERALE) OB.03 ATTIVITÀ DI STUDIO SULLE NOVITÀ NORMATIVA IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE AMM.E PARTECIPAZIONE A GRUPPI INTERSETT. 24.53.10 U.O. Giunta e Consiglio (C.d.C. 75.05.000001 SEGRETERIA GENERALE) 383 24.53 SEGRETERIA GENERALE OB.01 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AGLI ORGANI POLITICI (2155) Obiettivo di Mantenimento 24.53.10 U.O. Giunta e Consiglio Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: RENZI ANTONIETTA STEFANO AGUZZI 24.53.10 U.O. Giunta e Consiglio Centro di Costo: SEGRETERIA GENERALE a) assistenza giuridico-amministrativa ai lavori degli Organi politici, Consiglio Peso assegnato: Comunale e Giunta Comunale, provvedendo anche agli adempimenti richiesti 25,00 % dall'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale. Ai lavori delle sedute Consiglio sono presenti anche le n. 2 dipendenti assegnate all'ufficio segreteria generale.b) regolare e tempestivo svolgimento di tutti i compiti dell'ufficio segreteria generale, sia di tipo preparatorio che attuativo. Gli adempimenti sono garantiti dalle n. 2 dipendenti ad oggi assegnate all'ufficio che svolgono, in modo flessibile ed interscambiabile tutti le mansioni richieste, sopperendo alla vacanza di n. 1 dipendente non più in servizio.Si garantisce ogni forma di assistenza, informazione ai singoli consiglieri comunali.All'occorrenza si collabora con l'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale per i relativi adempimenti. Bilancio Pluriennale 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Assistenza giuridico-amministrativa ai lavori degli Organi politici, Consiglio Comunale e Giunta Comunale, provvedendo anche agli adempimenti richiesti dall'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale. ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 40,00 % Previsto Regolare e tempestivo svolgimento di tutti i compiti sia di tipo preparatorio che attuativo. Si garantisce ogni forma di assistenza, informazione ai singoli consiglieri comunali, si collab.con la Presidenza del C.C. Peso X X X X X X X X X X X X Peso attività: £ 20,00 % Previsto X X X X X X X X X X X X 384 Indicatori: Rapp.numero assistenza sedute Consiglio Comunale /Totale Consigli Comunali effettuati (previsti n.29) Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 80,00 Da 79,00 a 50,00 20,00 0,00 Rapp.numero assistenza Giunte Comunali/ Totale Giunte Comunali effettuate (Previste n.54) Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 80,00 Da 79,00 a 50,00 20,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo 1011.210.01 S 1011.311.01 S 1011.324.01 S 1011.324.01 S 1011.325.02 S Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Iniziative della Presidenza.Assegnazione fondi per iniziative dei gruppi consiliari. € 6.000,00 Appalto servizio di trascrizione interventi delle sedute consiliari. La spesa è incrementata per il rinnovo dell'appalto del servizio di trascrizione. € 13.000,00 Iniziative della Presidenza.Assegnazione fondi per iniziative dei gruppi consiliari. € 14.700,00 Iniziative della Presidenza: 1) incarico per relazione nella Giornata della Memoria; 2) incarico per relazione nella Giornata del Ricordo. € 1.300,00 Missioni Presidente del Consiglio e consiglieri comunali. € 5.000,00 Totale Spesa: € 40.000,00 Personale Impiegato: Manna Giovanna - Romagna Carla 385 OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Intersettorialità: Ced-Ufficio di Presidenza, Gabinetto del Sindaco Descrizione Collaborazione nella fase di preparazione e nella fase di attuazione dei lavori e delle decisioni assunte dagli organi politici - Consiglio e Giunta Comunale Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente RENZI ANTONIETTA STEFANO AGUZZI VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 386 24.53 SEGRETERIA GENERALE OB.02 IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA REVISIONE ITER INFORMATICO ATTI AMMINISTRATIVI ATTIVATO NELL'ANNO 2011 24.53.10 U.O. Giunta e Consiglio (2157) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: RENZI ANTONIETTA STEFANO AGUZZI 24.53.10 U.O. Giunta e Consiglio Centro di Costo: SEGRETERIA GENERALE E' necessario procedere all' implementazione del programma di revisione dell' iter Peso assegnato: informatico con firme digitali per gli atti amministrativi attivato già nell'anno 40,00 % precedente 2011. Occorre estenderlo per tutte le tipologie di proposte di consiglio comunale.b) Si procederà all'attivazione di iter informatizzato con firma digitale anche per le interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, proposte di deliberazioni presentate dai Consiglieri Comunali. c)Nel corso del 1° semestre 2012 ci si attiverà per la creazione, previa bonifica, del Registro informatico dell'Albo comunale delle forme associative, allo stato attuale tenuto solo in formato cartaceo - Revisione modulistica per iscrizione Albo Comunale Forme associative. Bilancio Pluriennale 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività Impostazione lavori di informatizz.di tutti gli atti C.C, G.M. e interrogazioni,interpellanze,ordini del giorno,prop.di delbera presentate dai Consiglieri.Informatizzazione albo forme associative ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 20,00 % Previsto Attivazione informatizz.di tutti gli atti C.C, G.M. e interrogazioni,interpellanze,ordini del giorno,prop.di delbera presentate dai Consiglieri. X X X X X X X X X X X X Peso attività: £ 20,00 % Previsto Attivazione informatizzazione albo informatico di forme associative previa bovifica del cartaceo Peso X X X X X X X X Peso attività: £ 20,00 % Previsto X X 387 Predisposizione nuova modulistica per l'informatiz.all'albo di forme associative prima in via sperimentale e poi in via definitiva.(feb-da giu a dic) Peso attività: £ 15,00 % Previsto X X X X X X X X X X X X Indicatori: Rapp.tra il n.delibere derivanti dall'iter informatizzati/ totale delle delibere Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 90,00 a 70,00 Da 69,00 a 50,00 15,00 0,00 Rapp.tra le interrogaz/interp/mozioni ecc.informatizzate/totale delle interrogaz/interp/mozioni ecc Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 90,00 a 70,00 Da 69,00 a 50,00 5,00 0,00 Rapp.tra il numero richieste d'scrizione informatizzate all'Albo Comunale delle forme associative /Totale delle richest Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 100,00 a 80,00 Da 79,00 a 50,00 5,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Manna Giovanna - Romagna Carla - Roberta Cantoni - Bartoloni Daniela - Maria Falconi 388 OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Intersettorialità: Ced-Ufficio Presidenza Consiglio Comunale Descrizione - collaborazione nella fase di preparazione del nuovo iter informatizzato - partecipazione alla fase formativa, qualora occorra- assistenza nella fase di avvio e di gestione Descrizione - per la dipendente assegnata all'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, partecipazione anche alla fase di assistenza ai Consiglieri Comunali per consentire loro l'utilizzo dell'iter informatizzato Data: ___________________ Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente RENZI ANTONIETTA STEFANO AGUZZI VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 389 24.53 SEGRETERIA GENERALE OB.03 ATTIVITÀ DI STUDIO SULLE NOVITÀ NORMATIVA IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE AMM.E PARTECIPAZIONE A GRUPPI INTERSETT. 24.53.10 U.O. Giunta e Consiglio (2160) Obiettivo di Sviluppo Responsabile Referente Politico Centro di Responsabilità: RENZI ANTONIETTA STEFANO AGUZZI 24.53.10 U.O. Giunta e Consiglio Centro di Costo: SEGRETERIA GENERALE a) attività di studio sulle novità normativa in materia di semplificazione dell'azione Peso assegnato: amministrativa, in collaborazione con uffici di staff, al fine di consentire alla Direzione 35,00 % Generale di fornire indicazioni di carattere generale agli uffici per la semplificazione, l'uniformità di comportamento nella predisposizione degli atti amministrativi.b) partecipazione a gruppi di lavoro intersettoriali costituiti dalla Direzione Generale, su indicazione della Giunta comunale, per obiettivi interdisciplinari, quali la realizzazione di due nuovi poli scolastici a fronte del trasferimento in corrispettivo di beni di proprietà comunale. Nello specifico l'ambito di coinvolgimento della segreteria generale riguarda gli atti di gara. Bilancio Pluriennale 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Attività attività di studio sulle novità normativa in materia di semplificazione dell'azione amm.,in collaborazione con uffici di staff, per l'uniformità di comportamento nella predisposizione degli atti. ES G F M A M G L A S O N D Peso attività: £ 30,00 % Previsto partecipazione a gruppi di lavoro intersett.costituiti dalla D.G., su indicazione della G.C, per obiettivi interdisciplinari, quali la realizzazione di due nuovi poli scolastici .Il coinvolg.riguarda gli atti di gara Peso X X X X X X X X X X X X Peso attività: £ 30,00 % Previsto X X 390 Indicatori: N.di direttive predisposte nell'anno Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 10,00 a 5,00 Da 4,00 a 2,00 20,00 0,00 N.di riunioni con Gruppi di lavoro intersettoriale Valore Ottimale Valore Critico Peso Stato Attuale Da 10,00 a 5,00 Da 4,00 a 2,00 20,00 0,00 RISORSE: ENTRATE collegate: Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Entrata: SPESE collegate: Voce di Bilancio Tipo Non sono previste spese Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato Totale Spesa: Personale Impiegato: Manna Giovanna - Romagna Carla OSSERVAZIONI DIRIGENTE Descrizione Intersettorialità: Direzione generale / Organi di Governo Descrizione Collaborazione: varia a secondo della necessità e delle indicazioni fornite dagli Organi di Governo o dalla Direzione Generale. Data: ___________________ 391 Sindaco / Assessore Il Responsabile A.p.o. Il Dirigente RENZI ANTONIETTA STEFANO AGUZZI VISTO IL DIRETTORE GENERALE N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 392