2010 - viactiv

Transcription

2010 - viactiv
Z
JET
2
01
1 + 2 0 12
Rechnungsergebnisse 2010
!
ORT
Kein
Zusatzbeitrag
R
T
R BKK V
ZU
O
2010.
Gemeinsam stark!
Einen echten Wachstumsschub
bescherte das Jahr 2010 der BKK vor
Ort. Gleich drei Fusionen haben wir in
diesen 365 Tagen bewältigt. Mit der
BKK Deutsche BP AG, der BKK West­
falen-Lippe und der BKK N-ERGIE
konnten wir drei namhafte Betriebs­
krankenkassen für die BKK vor Ort
gewinnen und ein deutliches Plus an
Versicherten erreichen. Mit den Zusam­
menschlüssen haben wir unseren Markt­
anteil in den Regionen, in denen wir
bislang schon stark waren, weiter ausge­
baut. Ein kurzer Blick auf das laufende
Geschäftsjahr zeigt, dass wir 2011 einen
weiteren Meilenstein in der Unternehmen­
Rolf Boddenberg
Vorstand
Reinhard Brücker
Vorstandsvorsitzender
Roland Wien
Vorstand
sentwicklung passieren konnten. Im Osten
und im Norden Deutschlands waren wir
Und warum setzten wir auf Wachstum bei der BKK vor
bisher eher schwach vertreten. Neun von zehn unserer
Ort? Finanzstärke und Größe sind das Fundament für
Versicherten leben in den alten Bundesländern.
unsere BKK. Wir bieten unseren Versicherten die Sicher­
Heute sieht die Situation schon anders aus. Die Fusion mit
heit einer starken und wachsenden Gemeinschaft mit einer
der DRÄGER & HANSE BKK am 1. April 2011 sorgte für
gesunden finanziellen Basis.
erheblichen Zuwachs, auch in den neuen Bundesländern.
Zahlreiche Versicherte in Mecklenburg-Vorpommern sind
Auch bestimmt der Faktor Größe den Stellenwert in der
nun dazugekommen – ebenso wie im Raum Lübeck und an
Verhandlungsposition. Mit mehr Gewicht können wir bei
der Ostseeküste. Damit rangieren wir aktuell auf Platz 5 im
den Verhandlungen mit Vertragspartnern nicht nur gün­
Ranking aller Betriebskrankenkassen und werden im Laufe
stigere Konditionen erzielen sondern mehr gestalten und
des Jahres zu den TOP 20 aller Krankenkassen gehören.
eigene Akzente setzen. Unser Ziel ist es, besondere Versor­
gungsverträge und hochwertige Sonderleistungen für die
Neben dem Wachstum durch Fusionen ist es erklärtes Ziel,
Versichertengemeinschaft der BKK vor Ort zu realisieren.
weitere Kunden für die BKK vor Ort zu gewinnen. Über
Dies ist vor dem Hintergrund des Kostendrucks im deut­
15.000 Neukunden haben sich im vergangen Jahr für den
schen Gesundheitssystem von besonderer Bedeutung. Die­
umfassenden Versicherungsschutz und das gute Leistungs­
ser war insbesondere im Jahr 2010 zu spüren. Deutliche
angebot der BKK vor Ort entschieden – eine Entwicklung,
Steigerungen bei den Ausgaben für ärztliche Behandlung,
die sich wirklich sehen lassen kann.
Krankenhausbehandlung und Krankengeld haben die
Seite 2
Gesetzliche Krankenversicherung ins Minus geführt. Dem
deutlich über der gesetzlich festgeschriebenen Rücklagen­
konnte sich auch die BKK vor Ort nicht komplett entzie­
grenze. In diesem Jahr gehen wir von einem positiven Rech­
hen und musste ein Defizit in Höhe von 4,6 Mio. Euro fest­
nungsergebnis aus, so dass wir unseren Kunden in Aussicht
stellen. Gleichwohl steht die BKK vor Ort finanziell stabil.
stellen können, weder im laufenden Jahr 2011 noch 2012
Der Fehlbetrag konnte den Rücklagen entnommen werden.
einen Zusatzbeitrag zu erheben.
Trotzdem bleiben wir hier im grünen Bereich und liegen
GES C HÄ FT S E R G E B N I S 2 0 0 9 UN D 2010
2009
2010
1.232.458,32
2.315.776,47
2.481.111,29
1.310.191,48
7.642.762,89
9.406.262,33
1.846.392.929,84
1.868.328.798,94
1.495.409,48
1.703.670,63
1.859.244.671,82
1.883.064.699,85
2009
2010
1.722.932.148,77
1.769.984.618,77
Finanzausgleiche
6.844.929,77
7.255.540,06
sonstige Aufwendungen
6.172.868,11
3.082.967,55
103.930.233,98
107.403.779,80
Ausgaben
1.839.880.180,63
1.887.726.906,18
Ergebnis
+ 19.364.491,19
–4.662.206,33
Beiträge
Vermögenserträge
Erstattungen/Ersatzansprüche
Zuweisungen aus
dem Gesundheitsfonds
sonstige Erträge
Einnahmen
Leistungsausgaben
Verwaltungs- & Verfahrenskosten
2008
Seite 3
2009
2010
ZUS A MM E N S E TZ U N G DE R A U SG A BEN
2010
Ärztliche Behandlung
298.101.338,48
Zahnärztliche Behandlung
85.854.548,82
Zahnersatz
33.231.422,22
Arzneien
327.080.225,01
Heil- und Hilfsmittel
103.723.581,23
Krankenhaus
635.196.447,32
Krankengeld
99.672.890,97
Sonstige Leistungen
187.124.164,72
Sonstige Ausgaben
10.338.507,61
Verwaltungs- und Verfahrenskosten
Gesamt
107.403.779,80
1.887.726.906,18
Verwaltungs- und
Verfahrenskosten 5,7%
ärztliche
Behandlung
15,7%
sonstige Ausgaben
0,6%
sonstige
Leistungen 9,9%
Zahnärztliche
Behandlung
4,5%
Zahnersatz
1,7%
Krankengeld
5,0%
Arzneien
17,3%
Krankenhaus
33,6%
Heil- und Hilfsmittel
5,5%
Seite 4
MIT G L IE D E R U N D V E R S I C H E R TE
01.01.2010
01.01.2011
313.044
315.033
+1.989
+0,6%
44.250
45.186
+936
+2,1%
Rentner
183.289
183.697
+408
+0,2%
Mitglieder gesamt
540.583
543.916
+3.333
+0,6%
Familienversicherte
224.485
220.164
-4.321
-1,9%
Versicherte gesamt
765.068
764.080
-988
-0,1%
Pflichtmitglieder
Freiw.Mitgl.
ALT E R S S T RU K TU R
Differenz
(Durchschnitt 2010)
männlich
weiblich
gesamt
bis 25
98.110
94.384
192.494
26 - 35
41.308
42.812
84.120
36 - 45
60.796
59.216
120.012
46 - 55
65.023
58.548
123.571
56 - 65
45.849
42.812
88.661
über 65
76.625
82.762
159.387
Gesamt
387.711
380.534
768.245
männlich weiblich
über 65
19,8%
21,7%
56–65
11,8%
11,3%
46–55
16,8%
15,4%
36–45
15,7%
15,6%
26–35
10,6%
11,3%
bis 25
25,3%
24,8%
Seite 5
L E IS T UN G E N DE R P F L E G E VERSI C H ERU N G
Einnahmen
sonstige
gesamt
absolut
197.817.847
39.348.841
237.166.688
je Versicherten
258,23
51,37
309,60
absolut
197.716.683
31.105.615
228.822.298
je Versicherten
255,55
40,20
295,75
Veränderung in %
1,05
27,76
4,68
2009 2010
Beiträge
Ausgaben
EinnahmeÜberschuss
sonstige
Verwaltung
gesamt
absolut
195.281.421
29.427.530
10.713.731
235.422.682
1.744.006
je Versicherten
254,92
38,41
13,99
307,32
2,28
absolut
182.840.680
34.856.997
10.158.785
227.856.462
965.836
je Versicherten
236,32
45,05
13,13
294,50
1,25
Veränderung in %
7,81
–14,73
6,52
4,35
82,37
2009 2010
Leistungen
Vollstationäre
Pflege 40,6 %
Pflegegeld
20,3 %
Pflegesachleistungen
10,2 %
Verwaltungskosten
4,6 %
sonstige Ausgaben
12,5 %
sonstige
Pflege-Ausgaben
11,8 %
Seite 6
REC HNUNGS E R G E B N I S DE R
AUS G L E IC HS K AS S E N DE R AR B EI T G EBER
2010 Umlage U1
2010 Umlage U2
(absolut)
(absolut)
13.512.649 EUR
10.600.611 EUR
Sonstige Einnahmen
57.938 EUR
8.690 EUR
Einnahmen gesamt
13.570.587 EUR
10.609.301 EUR
11.457.170 EUR
9.651.934 EUR
Verwaltungskosten
1.307.079 EUR
820.782 EUR
Ausgaben gesamt
12.764.249 EUR
10.472.716 EUR
806.338 EUR
136.585 EUR
Beitragseinnahmen
Erstattungen an Arbeitgeber
Ergebnis
Seite 7
2,6 Mio. EUR
VER MÖ G E N DE R
AUS G L E IC HS K AS S E N
D E R A RBE ITG E B E R
3,5 Mio. EUR
Einnahmen-Überschuss
2009
2009
942.923 EUR
2010
2010
U1: En tgeltfortza hlun g
im K ra n kheitsfa ll
U2: Aufw en dun gen
bei Mutterscha ft
BKK vor Ort
Universitätsstraße 43
44789 Bochum
www.bkkvorort.de