2010 - viactiv
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2010 - viactiv
Z JET 2 01 1 + 2 0 12 Rechnungsergebnisse 2010 ! ORT Kein Zusatzbeitrag R T R BKK V ZU O 2010. Gemeinsam stark! Einen echten Wachstumsschub bescherte das Jahr 2010 der BKK vor Ort. Gleich drei Fusionen haben wir in diesen 365 Tagen bewältigt. Mit der BKK Deutsche BP AG, der BKK West falen-Lippe und der BKK N-ERGIE konnten wir drei namhafte Betriebs krankenkassen für die BKK vor Ort gewinnen und ein deutliches Plus an Versicherten erreichen. Mit den Zusam menschlüssen haben wir unseren Markt anteil in den Regionen, in denen wir bislang schon stark waren, weiter ausge baut. Ein kurzer Blick auf das laufende Geschäftsjahr zeigt, dass wir 2011 einen weiteren Meilenstein in der Unternehmen Rolf Boddenberg Vorstand Reinhard Brücker Vorstandsvorsitzender Roland Wien Vorstand sentwicklung passieren konnten. Im Osten und im Norden Deutschlands waren wir Und warum setzten wir auf Wachstum bei der BKK vor bisher eher schwach vertreten. Neun von zehn unserer Ort? Finanzstärke und Größe sind das Fundament für Versicherten leben in den alten Bundesländern. unsere BKK. Wir bieten unseren Versicherten die Sicher Heute sieht die Situation schon anders aus. Die Fusion mit heit einer starken und wachsenden Gemeinschaft mit einer der DRÄGER & HANSE BKK am 1. April 2011 sorgte für gesunden finanziellen Basis. erheblichen Zuwachs, auch in den neuen Bundesländern. Zahlreiche Versicherte in Mecklenburg-Vorpommern sind Auch bestimmt der Faktor Größe den Stellenwert in der nun dazugekommen – ebenso wie im Raum Lübeck und an Verhandlungsposition. Mit mehr Gewicht können wir bei der Ostseeküste. Damit rangieren wir aktuell auf Platz 5 im den Verhandlungen mit Vertragspartnern nicht nur gün Ranking aller Betriebskrankenkassen und werden im Laufe stigere Konditionen erzielen sondern mehr gestalten und des Jahres zu den TOP 20 aller Krankenkassen gehören. eigene Akzente setzen. Unser Ziel ist es, besondere Versor gungsverträge und hochwertige Sonderleistungen für die Neben dem Wachstum durch Fusionen ist es erklärtes Ziel, Versichertengemeinschaft der BKK vor Ort zu realisieren. weitere Kunden für die BKK vor Ort zu gewinnen. Über Dies ist vor dem Hintergrund des Kostendrucks im deut 15.000 Neukunden haben sich im vergangen Jahr für den schen Gesundheitssystem von besonderer Bedeutung. Die umfassenden Versicherungsschutz und das gute Leistungs ser war insbesondere im Jahr 2010 zu spüren. Deutliche angebot der BKK vor Ort entschieden – eine Entwicklung, Steigerungen bei den Ausgaben für ärztliche Behandlung, die sich wirklich sehen lassen kann. Krankenhausbehandlung und Krankengeld haben die Seite 2 Gesetzliche Krankenversicherung ins Minus geführt. Dem deutlich über der gesetzlich festgeschriebenen Rücklagen konnte sich auch die BKK vor Ort nicht komplett entzie grenze. In diesem Jahr gehen wir von einem positiven Rech hen und musste ein Defizit in Höhe von 4,6 Mio. Euro fest nungsergebnis aus, so dass wir unseren Kunden in Aussicht stellen. Gleichwohl steht die BKK vor Ort finanziell stabil. stellen können, weder im laufenden Jahr 2011 noch 2012 Der Fehlbetrag konnte den Rücklagen entnommen werden. einen Zusatzbeitrag zu erheben. Trotzdem bleiben wir hier im grünen Bereich und liegen GES C HÄ FT S E R G E B N I S 2 0 0 9 UN D 2010 2009 2010 1.232.458,32 2.315.776,47 2.481.111,29 1.310.191,48 7.642.762,89 9.406.262,33 1.846.392.929,84 1.868.328.798,94 1.495.409,48 1.703.670,63 1.859.244.671,82 1.883.064.699,85 2009 2010 1.722.932.148,77 1.769.984.618,77 Finanzausgleiche 6.844.929,77 7.255.540,06 sonstige Aufwendungen 6.172.868,11 3.082.967,55 103.930.233,98 107.403.779,80 Ausgaben 1.839.880.180,63 1.887.726.906,18 Ergebnis + 19.364.491,19 –4.662.206,33 Beiträge Vermögenserträge Erstattungen/Ersatzansprüche Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds sonstige Erträge Einnahmen Leistungsausgaben Verwaltungs- & Verfahrenskosten 2008 Seite 3 2009 2010 ZUS A MM E N S E TZ U N G DE R A U SG A BEN 2010 Ärztliche Behandlung 298.101.338,48 Zahnärztliche Behandlung 85.854.548,82 Zahnersatz 33.231.422,22 Arzneien 327.080.225,01 Heil- und Hilfsmittel 103.723.581,23 Krankenhaus 635.196.447,32 Krankengeld 99.672.890,97 Sonstige Leistungen 187.124.164,72 Sonstige Ausgaben 10.338.507,61 Verwaltungs- und Verfahrenskosten Gesamt 107.403.779,80 1.887.726.906,18 Verwaltungs- und Verfahrenskosten 5,7% ärztliche Behandlung 15,7% sonstige Ausgaben 0,6% sonstige Leistungen 9,9% Zahnärztliche Behandlung 4,5% Zahnersatz 1,7% Krankengeld 5,0% Arzneien 17,3% Krankenhaus 33,6% Heil- und Hilfsmittel 5,5% Seite 4 MIT G L IE D E R U N D V E R S I C H E R TE 01.01.2010 01.01.2011 313.044 315.033 +1.989 +0,6% 44.250 45.186 +936 +2,1% Rentner 183.289 183.697 +408 +0,2% Mitglieder gesamt 540.583 543.916 +3.333 +0,6% Familienversicherte 224.485 220.164 -4.321 -1,9% Versicherte gesamt 765.068 764.080 -988 -0,1% Pflichtmitglieder Freiw.Mitgl. ALT E R S S T RU K TU R Differenz (Durchschnitt 2010) männlich weiblich gesamt bis 25 98.110 94.384 192.494 26 - 35 41.308 42.812 84.120 36 - 45 60.796 59.216 120.012 46 - 55 65.023 58.548 123.571 56 - 65 45.849 42.812 88.661 über 65 76.625 82.762 159.387 Gesamt 387.711 380.534 768.245 männlich weiblich über 65 19,8% 21,7% 56–65 11,8% 11,3% 46–55 16,8% 15,4% 36–45 15,7% 15,6% 26–35 10,6% 11,3% bis 25 25,3% 24,8% Seite 5 L E IS T UN G E N DE R P F L E G E VERSI C H ERU N G Einnahmen sonstige gesamt absolut 197.817.847 39.348.841 237.166.688 je Versicherten 258,23 51,37 309,60 absolut 197.716.683 31.105.615 228.822.298 je Versicherten 255,55 40,20 295,75 Veränderung in % 1,05 27,76 4,68 2009 2010 Beiträge Ausgaben EinnahmeÜberschuss sonstige Verwaltung gesamt absolut 195.281.421 29.427.530 10.713.731 235.422.682 1.744.006 je Versicherten 254,92 38,41 13,99 307,32 2,28 absolut 182.840.680 34.856.997 10.158.785 227.856.462 965.836 je Versicherten 236,32 45,05 13,13 294,50 1,25 Veränderung in % 7,81 –14,73 6,52 4,35 82,37 2009 2010 Leistungen Vollstationäre Pflege 40,6 % Pflegegeld 20,3 % Pflegesachleistungen 10,2 % Verwaltungskosten 4,6 % sonstige Ausgaben 12,5 % sonstige Pflege-Ausgaben 11,8 % Seite 6 REC HNUNGS E R G E B N I S DE R AUS G L E IC HS K AS S E N DE R AR B EI T G EBER 2010 Umlage U1 2010 Umlage U2 (absolut) (absolut) 13.512.649 EUR 10.600.611 EUR Sonstige Einnahmen 57.938 EUR 8.690 EUR Einnahmen gesamt 13.570.587 EUR 10.609.301 EUR 11.457.170 EUR 9.651.934 EUR Verwaltungskosten 1.307.079 EUR 820.782 EUR Ausgaben gesamt 12.764.249 EUR 10.472.716 EUR 806.338 EUR 136.585 EUR Beitragseinnahmen Erstattungen an Arbeitgeber Ergebnis Seite 7 2,6 Mio. EUR VER MÖ G E N DE R AUS G L E IC HS K AS S E N D E R A RBE ITG E B E R 3,5 Mio. EUR Einnahmen-Überschuss 2009 2009 942.923 EUR 2010 2010 U1: En tgeltfortza hlun g im K ra n kheitsfa ll U2: Aufw en dun gen bei Mutterscha ft BKK vor Ort Universitätsstraße 43 44789 Bochum www.bkkvorort.de