Ärende 4 Delårsrapport 1, 2015
Transcription
Ärende 4 Delårsrapport 1, 2015
Tjänsteskrivelse 2015-05-05 1 (2) SN 2015.0003 Handläggare: Anna-Lena Lilja, socialkansliet Socialnämnden Delårsrapport 1, 2015 Sammanfattning Socialnämnden redovisar ett plusresultat om 289 tkr för årets första fyra månader. Prognosen är i dagsläget mycket osäker och det är flera faktorer som kan påverka utfallet för helåret. De största osäkerhetsfaktorerna är hur mycket pengar som kan fås genom återsökning från Migrationverket, vilken ekonomisk effekt anpassningen av verksamheten till det minskande antalet brukare inom hemvården ger för helåret samt hur försörjningsstödskostnaderna fortsätter utvecklas. Bedömningen är sammantaget ett underskott om 2000 tkr för 2015. Individ och familj redovisar ett minusresultat om 7 624 tkr för perioden. Största delen av underskottet avser institutionsvård av barn och unga samt familjehemsvård. En del av kostnaderna för institutionsvård, cirka 2000 tkr, kommer att återsökas från Migrationsverket. En markant ökning av antalet ärenden gällande barn och unga har skett senaste året. Hemvården redovisar ett plusresultat för perioden men har höga kostnader i förhållande till andra kommuner. Vårdbehov och antal ärenden har minskat och en anpassning av organisationen till den minskade volymen pågår. Tre av åtta nämndmål bedöms vara möjliga att uppnå medan fem bedöms kunna uppfyllas delvis. Bedömningen är osäker då det är många styrmått som ännu inte mätts. Det är exempelvis positivt att väntetiden till särskilt boende minskat med 41 dagar jämfört med samma period föregående år. Sjukfrånvaron fortsätter däremot att öka och nämndens målnivå för sjukfrånvaron kommer inte att kunna nås under året. Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 maj 2015 Delårsrapport 1, 2015 2 (2) 2015-05-05 Socialförvaltningens förslag till beslut Socialnämnden godkänner delårsrapport 1, 2015, och överlämnar den till kommunstyrelsen. Patrik Jonsson Socialchef Expedieras till Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse 2015-05-05 1 (10) SN 2015.0003 Handläggare: Patrik Jonsson, 22. socialkansliet Socialnämnden Delårsrapport 1, 2015 Sammanfattning Socialnämnden redovisar ett plusresultat om 289 tkr för årets första fyra månader. Prognosen är i dagsläget mycket osäker och det är flera faktorer som kan påverka utfallet för helåret. De största osäkerhetsfaktorerna är hur mycket pengar som kan fås genom återsökning från Migrations-verket, vilken ekonomisk effekt anpassningen av verksamheten till det minskande antalet brukare inom hemvården ger för helåret samt hur försörjningsstödskostnaderna fortsätter utvecklas. Bedömningen är sammantaget ett underskott om 2000 tkr för 2015. Hemvården redovisar ett plusresultat för perioden men har höga kostnader i förhållande till andra kommuner. Vårdbehov och antal ärenden har minskat och en anpassning av organisationen till den minskade volymen pågår. Införandet av resursfördelningsmodell går enligt planering. Från och med den 1 juli i år kommer internbudget enligt resursfördelningsmodellen och minskat antal brukare att gälla. Beslut om anställningsrestriktioner har fattats, ny områdesindelning är genomförd och en gemensam planeringsmodell införs. Tre av åtta nämndmål bedöms vara möjliga att uppnå medan fem bedöms kunna uppfyllas delvis. Bedömningen är osäker då det är många styrmått som ännu inte mätts. Det är exempelvis positivt att väntetiden till särskilt boende (vårdboende) minskat med 41 dagar jämfört med samma period föregående år. Sjukfrånvaron fortsätter däremot att öka och nämndens målnivå för sjukfrånvaron kommer inte att kunna nås under året. 2 (10) 2014-05-05 Måluppfyllelse Måluppfyllelse Målet bedöms möjligt Målet bedöms inte att uppnå vara möjligt att uppnå Målet bedöms delvis vara möjligt att uppnå Nivåer för styrmått Uppfylld nivå Inte uppfylld nivå (>95% av målvärdet) (<65 % av målvärdet) Delvis uppfylld nivå (65-95 % av målvärdet) Trend sedan 2013 Utvecklingen är positiv Utvecklingen är negativ Jämfört med andra kommuner Bland de 25 % bästa Bland de 25 % sämsta Bedömning av måluppfyllelsen är inte möjlig Ingen utvärdering Ingen tydlig utvecklingsriktning Bland de 50 % i mitten Medborgar-/brukarperspektiv Två av fem mål bedöms vara möjliga att uppnå medan tre bedöms kunna uppfyllas delvis. Då flera styrmått ännu inte mätts är bedömningen för de målen osäker. Det är glädjande att nämnden med marginal nu når sitt mål om max 60 dagars väntetid till särskilt boende. Ett orosmoln är att andelen barnhushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd ökar. Detta är en prioriterad målgrupp för arbetsmarknadsenheten. Även antalet hushåll med försörjningsstöd ökar totalt sett. Mål Styrmått Brukarna känner sig säkra och trygga med den verksamhet som bedrivs inom socialnämndens verksamhetsområde. Kommentarer och åtgärder utifrån resultat Väntetiden för att få plats på ett särskilt boende från ansökan till erbjuden plats, (antal dagar). Mål = 60 • • Utfall = 47 Väntetiden har sjunkit med 41 dagar jämfört med samma period föregående år. Det finns för närvarande lediga platser i särskilt boende. Andel brukare som fått åtgärder insatta utifrån bedömd risk för fall, tryckskada eller näringstillstånd, (procent). Mål = 95 • • Utfall = 52 % Utfallet är mycket lågt i förhållande till målnivån, resultatet har minskat med 27 procentenheter jämfört med samma period 2014. Viss eftersläpning finns i rapporteringen och det är för tidigt att säga om vi kommer att uppnå målnivån 2015. Resultaten väntas öka under året. Fortsatt förbättringsarbete behövs för att målet ska uppnås. Enheterna behöver följa sina egna resultat och vid behov planera in utbildningsinsatser i förebyggande arbete. • • Andel brukare som vårdas i • Utfall= 78 Trend Jämf 3 (10) 2014-05-05 livets slut som har fått en dokumenterad munvårdsbedömning, (procent). Mål = 80 • Andel närstående som har erbjudits eftersamtal (vid brukares bortgång), (procent). Mål = 80 • • • • • Ensamkommande barn och ungdomar ska ges bra förutsättningar för en god integration i det svenska samhället. Brukarna känner sig nöjda med den verksamhet som bedrivs inom socialnämndens ansvarsområde. Utfallet ligger nära målnivå. I jämförelse från förra året samma period har resultatet minskat med 1 procentenhet. Målet kommer att kunna nås vid årets slut. Utfall = 68 Utfallet ligger något under målnivå. I jämförelse från förra året samma period har resultatet minskat med 12 procentenheter. Utfallet varierar under året och väntas öka successivt. Förbättringsarbete behövs för att målet ska uppnås. Enheterna behöver ta fram tydliga rutiner om att eftersamtal ska erbjudas. Andel ensamkommande barn och ungdomar som upplever att deras boende är bra, (procent). Mål = 90 • Ej mätt. Mäts under slutet av året. Andel ensamkommande barn och ungdomar som känner sig trygga i Karlskoga, (procent). Mål = 85 • Ej mätt. Mäts under slutet av året. Andel brukare som är nöjda • med kommunens hemtjänst som helhet, (procent). Mål = 90 Ej mätt. Undersökningen pågår för närvarande. Andel brukare som är nöjda • med kommunens vårdboenden som helhet, (procent). Mål = 80 Ej mätt. Undersökningen pågår för närvarande. Andel brukare som är nöjda • med kommunens verksamhet för funktionsnedsättning, (procent). Mål = 90 Mäts inte 2015. Andel brukare som är nöjda • med kommunens verksamhet för individ och familj, (procent). Ej mätt. 4 (10) 2014-05-05 Mål = 90 Andel telefonsamtal till • förvaltningen där uppringaren får ett gott bemötande från personalen, (procent). Mål = 90 Andel brukare som är nöjda • med bemötandet vid kontakt med nämndens verksamheter, (procent). Mål = 90 Andel nya boende på särskilt boende som har individuella beslut om insatser, (procent). Mål = 100 % • • • Handläggningen inom vård och omsorg ska utföras enligt den nya handläggningsmodellen Äldres Behov I Centrum (ÄBIC). Andel beslut om särskilt boende som följts upp inom ett år, (procent). Mål = 50 % Andel hemvårdsbeslut som följts upp inom ett år, (procent). Mål = 50 % Andel (ÄBIC) utredningar där det finns tydliga och mätbara mål för insatsen/erna, (procent). Mål = 100 % Ej mätt. Mäts genom serviceundersökningen. Ej mätt. Svar på frågan fås i samma undersökningar som mäter brukarnas nöjdhet med verksamheterna. Utfall= 44 Det har flyttat in 45 personer under 2015, av dessa har 20 ett beslut om insatser enligt ÄBICmodellen. En ny modell för hur handläggning enligt ÄBIC ska gå till inom särskilt boende ska tas fram. • • Utfall = 0 Inga beslut har följts upp då det gått så kort tid sedan införandet av ÄBIC. • • Utfall = 0 En uppföljningsmodell för ÄBIC håller på att tas fram och implementeras under 2015. (100 % av besluten följs upp men inte enligt ÄBIC ännu.) • Utfall = 100 5 (10) 2014-05-05 Andel hushåll med barn (0- • 18 år) som långvarigt • uppbär ekonomiskt bistånd, procent (av det totala • antalet hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd). Mål = 29 Socialnämnden ska verka för att förbättra förutsättningarna för ekonomiskt utsatta barn i Karlskoga kommun. • Socialförvaltningen öppnar sina verksamheter för fler praktikplatser. Mål = 15 • • Utfall = 36 Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd ökar. Sedan årsskiftet har antalet barnhushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd ökat med 13 procent till 93 stycken. I dessa hushåll finns 215 barn under 19 år. Arbetsmarknadsenheten (AME) organiseras om med nystart 1 juni. Nya arbetsmetoder kommer att användas och en prioriterad målgrupp för arbetet är barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt bistånd. Utfall = 30 Totalt sedan första januari har fem personer haft praktik inom vård och omsorg och 25 personer inom AME (+ 7 personer i övriga kommunen genom AME). 6 (10) 2014-05-05 Medarbetarperspektiv Då bara ett av sju styrmått hittills mätts är bedömningen av måluppfyllelsen mycket osäker. Tre av sju styrmått mäts inte alls under året medan tre styrmått mäts i slutet av året. Sjukfrånvaron ökar och styrmåttsnivån kommer inte att kunna uppfyllas trots insatser för att sänka sjukfrånvaron. Mål Styrmått Kommentarer och åtgärder utifrån resultat Medarbetarindex, (index 0100). Mål = - • Mäts ej 2015. Ledarskapsindex, (index 0100). Mål = - • Mäts ej 2015. Andel sjukfrånvaro av totalt • arbetad tid på socialförvaltningen, (procent). • Mål = Totalt 6,0, kvinnor 6,1, män 5,2 • Socialförvaltningen är en attraktiv och jämlik arbetsplats. Andel medarbetare som kan • rekommendera den egna arbetsplatsen, (procent). Mål = - Utfall: Totalt = 9,8, män = 5,5 kvinnor = 10,5. Sjukfrånvaron ökar och ligger långt över nämndens målnivå. Ökningen beror främst på att den långa sjukfrånvaron, över 59 dagar, ökar. Insatser pågår för att sänka sjukfrånvaron och under maj månad kommer de första 10 enheterna att genomföra grundlig analys av sjukfrånvaron, med stöd av personalavdelningen. Mäts ej 2015 Medarbetarnas upplevda motivation i arbetet, (index 0-100). Mål = 81 • Ej mätt. Mäts genom en kommungemensam undersökning under oktober/november. Medarbetarnas uppfattning om sin närmaste chef, (index 0-100). Mål = 81 • Ej mätt. Mäts genom en kommungemensam undersökning under oktober/november. Medarbetarnas uppfattning om tydligheten i styrningen på arbetsplatsen, (index 0100). Mål = 83 • Ej mätt. Mäts genom en kommungemensam undersökning under oktober/november. Trend Jämf 7 (10) 2014-05-05 Utvecklingsperspektiv Båda målen bedöms kunna uppfyllas delvis. Då bara ett styrmått mätts är bedömningen mycket osäker. Den direkta brukartiden är fyra procentenheter högre än samma period föregående år och förväntas öka under året. Mål Styrmått Servicenivån i socialnämndens verksamheter är god. Socialnämnden har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Kommentarer och åtgärder utifrån resultat Antal olika personal som en • hemtjänsttagare möter i snitt under en 14-dagarsperiod Mål = 16 Utfall = Ej mätt. Mäts i samband med kommunens kvalitet i korthet i oktober. Andel lyckade kontaktförsök med handläggare via telefon, (procent). Mål = 80 • Ej mätt. Mäts genom serviceundersökningen. Direkt brukartid inom vård och omsorg, (procent). Mål = 60 • • Utfall = 49 % Genom införandet av en gemensam planeringsmodell under året förväntas brukartiden att öka. Även införandet av resursfördelningsmodellen kan öka brukartiden. Andel ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, (procent). Mål = 85 • Ej mätt. Mäts i samband med kommunens kvalitet i korthet i oktober. Kostnad för brukarnöjdhet, särskilt boende, (kronor per dygn och nöjdhetsprocent). Mål = 22,8 • Ej mätt. Brukarundersökning pågår. Kostnad för brukarnöjdhet, hemvård, (kr/utförd timme och nöjdhetsprocent). Mål = 6,6 • Ej mätt. Brukarundersökning pågår. Kostnad för brukarnöjdhet, LSS-boende för vuxna, gruppbostad (kr/dygn och nöjdhetsprocent). Mål = - • Mäts inte 2015. Trend Jämf 8 (10) 2014-05-05 Driftsredovisning Delår jan-april 2014 Bokslut 2014 Utfall jan-april 2015 Prognos 2015 Budget 2015 Avvikelse 2015 Kostnader Intäkter 240 318 -47 534 760 036 -159 939 253 993 -51 029 769 432 -157 674 767 432 -157 674 -2 000 0 Nettokostnader 192 784 600 098 202 964 611 757 609 757 -2 000 Nettobudget 199 353 601 174 203 252 609 757 609 757 0 6 569 1 076 289 -2 000 0 -2 000 Resultat i förhållande till budget Kommentarer och korrigerande åtgärder: Budget för 2015 har ökats med 8 065,2 tkr avseende löneökningar från och med april. Socialnämnden redovisar ett plusresultat om 289 tkr för årets första fyra månader. För att klara ett nollresultat behöver dock plusresultatet ligga högre vid denna tidpunkt för att klara sommarens högre personalkostnader. Prognosen är i dagsläget mycket osäker och det är flera faktorer som kan påverka utfallet för helåret. De största osäkerhetsfaktorerna är hur mycket pengar som kan fås genom återsökning från Migrationsverket, vilken ekonomisk effekt anpassningen av verksamheten till det minskande antalet brukare inom hemvården ger för helåret samt hur försörjningsstödskostnaderna fortsätter utvecklas. Bedömningen är ett underskott om 2000 tkr för 2015. Förvaltningsgemensamt ligger under riktpunkt och redovisar ett plusresultat om 1 588 tkr för perioden. Resultatet består dels av att en ofördelad budgetpost om 3000 tkr och dels av att personalkostnader varit lägre då tjänster inte tillsatts vid årets början. Inom vård och omsorg 1 (hemvård) ligger kostnaderna under riktpunkt för perioden och området redovisar ett plusresultat om 4 593 tkr, vilket är bättre än föregående år. Ett överskott behövs för att klara kostnaderna under semesterperioden. Hemvården har dock höga kostnader i förhållande till andra kommuner. Vårdbehov och antal ärenden har minskat och en anpassning av organisationen till den minskade volymen pågår. Införandet av resursfördelningsmodell går enligt planering. Från och med 1 juli i år kommer internbudget enligt resursfördelningsmodellen och minskat antal brukare att gälla. Beslut om anställningsrestriktioner har fattats, ny områdesindelning är genomförd och en gemensam planeringsmodell införs. Inom vård och omsorg 2 (vårdboende) ligger kostnaderna under riktpunkten för perioden och området redovisar ett plusresultat om 35 tkr. Resultatet är för lågt för att vård och omsorg 2 ska klara kostnaderna 9 (10) 2014-05-05 under semesterperioden och prognosen för helåret är ett underskott om 2 000 tkr. Enhetscheferna ser en ökad sjukfrånvaro och svårigheter att få resurser från bemanningsenheten vilket medför extra arbete för enhetscheferna och övertid för ordinarie personal. Säsongsinfluensa liksom calicivirus har förekommit. Vid calicivirus är åtgärden att bedriva barriärvård (isolera de boende, stänga av den drabbade våningen, avsätta viss personal att bara jobba där). Detta innebär extra nattpersonal och att enheterna nyttjar egen personal på mertid/övertid då resurs inte kan fås från bemanningsenheten. Stort vårdbehov på framförallt Treklövern och periodvis övriga vårdboenden har medfört behov av extra personal. Minskat antal platser på Treklövern i sommar kan minska personalkostnaderna något. Individ och familj redovisar ett minusresultat om 7 624 tkr för perioden. Största delen av underskottet avser institutionsvård av barn och unga samt familjehemsvård. En del av kostnaderna för institutionsvård, cirka 2000 tkr, kommer att återsökas från Migrationsverket. En markant ökning av antalet ärenden gällande barn och unga har skett senaste året och ökningen är likartad i hela landet. En förstärkning av personalresurserna har genomförts i syfte att till viss del minska arbetsbelastningen. En ytterligare förstärkning planeras då arbetsbelastningen fortförande är hög och ärendemängden ökar. En mycket oroande utveckling är ökningen av försörjningsstödskostnaderna, där också antalet ärenden ökar. Kostnaderna ligger i dagsläget cirka 2 000 tkr över budget. Även kostnaderna för institutionsvård av vuxna är en osäkerhetsfaktor på grund av ett antal LVMplaceringar. Funktionsnedsättning redovisar ett plusresultat om 1 873 tkr för perioden. Prognosen i dagsläget är ett nollresultat eller ett litet plusresultat vid årets slut. 10 (10) 2014-05-05 Uppföljning av treårsbudget Period 2014 – 2016 Redovisning tkr Ingående balans 2014 Utfall 2014 Prognos 2015 Prognos 2014 - 2016 0 1 076,3 - 2000 0 Resultat i förhållande till budget Åtgärder för att klara ett ackumulerat nollresultat vid periodens slut Kommunfullmäktige beviljade 2013 utvecklingsmedel till socialnämnden om sammanlagt 3 000 tkr. Utvecklingsmedlen tillfördes inte socialnämndens budget utan socialnämndens kostnader för utvecklingsprojekten räknas istället av vid årsbokslut och räknas till nämndens resultat i treårsbudget 2014-2016. Kostnaden för utvecklingsprojekten var 1 962,2 tkr under 2014. Utvecklingsprojekt har fortsatt även under 2015 och har hittills kostat 497,9 tkr, vilket totalt ger 2 460,1 tkr. Investeringar Utfall jan-april 2015 Investeringar (tkr) Inv möbler m m (FG) Inv interna kallelsesystem (VO2) Inv befintlig vht (VO) Inv låssystem (VO) Inv hjälpmedel (VO) Inv datorer (FG) Inv nationella it-strateging (FG) Inv befintlig vht (IFO) Inv nybyggnation (HO) Inv befintlig vht (HO) Inv vht specifika system (FG) Summa investeringsutgifter 0 0 109 0 240 98 32 0 0 0 0 479 Prognos 2015 600 560 700 250 1 020 450 100 150 400 150 200 4 580 Budget 2015 Avvikelse 2015 600 560 700 1 000 1 020 450 100 150 400 150 200 5 330 Varav överförs till nästa år 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 750 Kommentarer till investeringar Investeringar avseende låssystem inom hemvården har försenats och kommer först igång under hösten 2015. Detta innebär att cirka 750 tkr av beviljade investeringsmedel för 2015 kommer att behöva föras över till 2016. I övrigt följer investeringarna planen. Internkontroll Socialnämndens internkontrollområden för 2015 är: • • Användning av schemaplaneringssystemet Time Care Förvaring av akutläkemedel och kontroll av läkemedelsförråd. Resultatet från internkontrollen redovisas för socialnämnden i samband med årsredovisning 2015.