Haushalt 2015 - Landratsamt Rastatt
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Haushalt 2015 - Landratsamt Rastatt
Haushaltsplan 2015 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Landkreis Rastatt Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 (1. Januar 2015 - 31. Dezember 2015) Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Inhaltsverzeichnis Seite Kapitel A Haushaltssatzung und Vorbericht A-1 A 1 Haushaltssatzung A-3 A 2 Vorbericht A-5 A 2.1 Struktur A-5 A 2.1.1 Haushalts- und Finanzstruktur A-5 A 2.1.2 Allgemeine Daten A-11 A 2.2 Ziele und Risiken A-12 A 2.3 Entwicklung der Eckdaten (allgemeine Kennzahlen) A-17 A 2.4 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt A-25 A 2.4.1 Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen) A-25 A 2.4.2 Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen) A-35 A 2.5 Darstellung der Liquidität A-38 A 3 Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2014 bis 2018 A-39 A 3.1 Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt A-39 A 3.2 Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt A-44 A 3.3 Erläuterungen zur Finanzplanung A-45 A 4 Verpflichtungsermächtigungen A-49 A 5 Übersicht über den Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden A-51 A 5.1 Übersicht über den Stand der Rücklagen A-51 A 5.2 Übersicht über den Stand der Rückstellungen A-53 A 5.3 Übersicht über den Stand der Verschuldung A-56 A 6 Budgetplanung A-57 A 7 Stellenplan mit Erläuterungen A-60 Kapitel B Haushaltsplan B-1 B 1 Gesamtergebnishaushalt B-3 B 2 Gesamtfinanzhaushalt B-9 B 3 Haushaltsquerschnitt B-13 B 4 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung und Steuerung - B-17 I Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Seite B 4.1 Oberste Kreisorgane B-22 B 4.2 Amt für Personal, Organisation, Zentrale Dienste B-26 B 4.3 Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft B-44 B 4.4 Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit B-60 B 4.5 Rechnungsprüfungsamt B-64 B 5 Teilhaushalt 2 - Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben - B-67 B 5.1 Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim B-77 B 5.2 Rheintalschule Bühl B-81 B 5.3 Erich-Kästner-Schule Gaggenau B-85 B 5.4 Augusta-Sibylla-Schule Rastatt B-89 B 5.5 Pestalozzi-Schule Rastatt B-94 B 5.6 Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim B-98 B 5.7 Gewerbeschule Bühl B-102 B 5.8 Carl-Benz-Schule Gaggenau B-106 B 5.9 Josef-Durler-Schule Rastatt B-111 B 5.10 Papiermacherschule Gernsbach B-116 B 5.11 Handelslehranstalt Bühl B-120 B 5.12 Handelslehranstalt Gernsbach B-125 B 5.13 Handelslehranstalt Rastatt B-129 B 5.14 Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl B-133 B 5.15 Anne-Frank-Schule Rastatt B-137 B 5.16 Förderung Schulen in anderer Trägerschaft B-142 B 5.17 Medienzentrum Mittelbaden B-144 B 6 Teilhaushalt 3 - Dezernat 2 - B-147 B 6.1 Sozialamt B-153 B 6.2 Jugendamt B-173 B 6.3 Gesundheitsamt B-191 B 6.4 Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung B-196 B 6.5 Volkshochschule B-200 B 7 Teilhaushalt 4 - Dezernat 3 - B-215 B 7.1 Amt für Strukturförderung B-220 B 7.2 Straßenverkehrsamt B-232 B 7.3 Straßenbauamt B-241 B 7.4 Amt für Vermessung und Flurneuordnung B-294 B 7.5 Landwirtschaftsamt B-303 B 8 Teilhaushalt 5 - Dezernat 4 - B-309 II Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Seite B 8.1 Amt für Baurecht und Naturschutz B-314 B 8.2 Umweltamt B-326 B 8.3 Rechts-, Kommunal- und Ordnungsamt B-330 B 8.4 Forstamt B-351 B 9 Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft B 9.1 Allgemeine Finanzwirtschaft B-357 B-361 Kapitel C Anlagen C-1 C 1 Übersicht Produkte und Teilhaushalte C-3 C 1.1 Produktbereiche und Produktgruppen C-3 C 1.2 Erträge und Aufwendungen C-7 C 2 Übersicht Produktkosten C-9 C 3 Anlagenbuchhaltung - Kalkulatorische Kosten - Innere Verrechnungen C-19 C 4 Sachkostenbeiträge Schulen C-22 C 5 Verzeichnis der Kreisstraßen C-24 C 6 Kreisumlage 2015 C-27 C 6.1 Übersicht über die voraussichtliche Kreisumlage 2015 C-27 C 6.2 Übersicht über die Kreisumlage-Hebesätze der Landkreise in Baden-Württemberg C-28 C 7 Finanzausgleich 2015 C-29 C 8 Bauunterhalt C-33 C 9 Gewährträgerschaften C-39 C 10 Organe des Landkreises C-41 C 11 Wirtschaftsplan 2015 Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rastatt C-43 C 12 Wirtschaftsplan 2015 Klinikum Mittelbaden gGmbH C-45 III Landkreis Rastatt Haushalt 2015 IV Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Kapitel A Haushaltssatzung und Vorbericht 2015 Landkreis Rastatt für das Haushaltsjahr 2015 (1. Januar 2015 - 31. Dezember 2015) A-1 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 A-2 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 A 1 Haushaltssatzung des Landkreises Rastatt für das Haushaltsjahr 2015 Aufgrund der §§ 19, 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 289) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698) hat der Kreistag des Landkreises Rastatt am 10. Februar 2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen: § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Der Haushaltsplan wird festgesetzt 1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 u. 1.4) von 1.6 1.7 1.8 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von 1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von 2. € 204.102.450 197.797.880 6.304.570 0 6.304.570 0 0 0 6.304.570 im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von A-3 201.056.250 189.977.980 11.078.270 6.580.600 13.456.280 -6.875.680 4.202.590 0 4.092.100 -4.092.100 110.490 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 § 2 Kreditermächtigung Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0€ § 3 Verpflichtungsermächtigung Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 3.243.000 € § 4 Kassenkredite Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 30.000.000 € § 5 Kreisumlagehebesatz Der Hebesatz der Kreisumlage wird gemäß § 35 Abs. 1 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich auf 31,00 vom Hundert der für das Haushaltsjahr 2015 festgestellten Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt. Rastatt, den 10. Februar 2015 Der Vorsitzende des Kreistags gez. Jürgen Bäuerle Landrat A-4 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 A 2 Vorbericht A 2.1 Struktur A 2.1.1 Haushalts- und Finanzstruktur Haushaltsstruktur Allgemeines Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 22. April 2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg die Reform des Haushaltsrechtes abgeschlossen und die Kommunen verpflichtet, ihre Haushalte bis zum Haushaltsjahr 2016 (inzwischen Fristverlängerung bis 2020) auf das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umzustellen. Ein Wahlrecht ist nicht vorgesehen. Der Landkreis Rastatt hat seit dem Haushalt 2010 die Vorteile des NKHR aufgegriffen und von der zahlungsorientierten Darstellung der Verwaltungsbuchführung (Kameralistik) auf die ressourcenorientierte Darstellung in Form der doppelten Buchführung (Kommunale Doppik) und den landeseinheitlichen Produktplan umgestellt. Mit der kommunalen Doppik wird der zahlungsunwirksame Verbrauch einer Kommune, zum Beispiel der Wertverlust kommunalen Vermögens in Form von Abschreibungen, erfasst und eine Bilanz mit vollständiger Erfassung des Vermögens, des Eigenkapitals und des Fremdkapitals aufgestellt. Daneben erlaubt das NKHR eine kostenorientierte Steuerung und - durch die Einführung von Schlüsselprodukten, Kennzahlen und Leistungszielen - eine höhere Transparenz des kommunalen Haushaltes. Basis des doppischen Rechnungssystems ist die Drei-Komponenten-Rechnung, bestehend aus der Vermögensrechnung (Bilanz), der Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) und der Finanzrechnung. Die Finanzrechnung entspricht der im Handelsrecht vorgesehenen Kapitalflussrechnung und wird ganzjährig mitgeführt. Drei-Komponenten-Rechnung Finanzrechnung Einzahlungen Ergebnisrechnung (GuV) Auszahlungen Erträge = Liquide Mittel / Zahlungsströme Aufwendungen = Ergebnis / Ressourcenverbrauch Vermögensrechnung (Bilanz) Aktiva: Passiva: Anlagevermögen Umlaufvermögen Eigenkapital Fremdkapital A-5 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung: Die Aufwendungen und Erträge (ergebniswirksame Vorgänge) werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dargestellt. Damit wird der gesamte Ressourcenverbrauch einschließlich des durch Nutzung/Inanspruchnahme von Vermögen entstandenen Verzehrs (Abschreibungen) erfasst und abgebildet. Der Saldo des Ergebnishaushaltes stellt, wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete Veränderung des Reinvermögens dar. Ergebniswirksame Einzahlungen (-) Ergebniswirksame Auszahlungen (=) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (-/+) Saldo aus Investitionstätigkeiten (-) Tilgungsbetrag (=) Finanzmittelbedarf (vor Darlehensaufnahme) Finanzhaushalt / Finanzrechnung: Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten / anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen einer Rechnungsperiode (Investitions- und Kreditfinanzierungstätigkeiten aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus haushaltsfremden Vorgängen) gebucht. Damit gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Liquiditätslage. Der Liquidität des Landkreises kommt seit der Einführung des NKHR eine stärkere Bedeutung zu. Vermögensrechnung / Bilanz: In der Vermögensrechnung werden die Ergebnisse des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts ("Mittelverwendung und Mittelherkunft") gegenübergestellt. Die Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) zeigt das Vermögen des Landkreises, die Passivseite stellt dar, wie der Landkreis sein Vermögen finanziert hat. Finanzplan: Der Finanzplan umfasst jeweils fünf Jahre: Das laufende Haushaltsjahr, das Planjahr und die drei auf das Planjahr folgenden Haushaltsjahre. Neben einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen - unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und des zu veranschlagenden Gesamtergebnisses des Ergebnishaushalts - ist eine Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts verbindlich. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Produktbereichen oder Teilhaushalten vorzunehmen. Konzernbilanz (ab 2020): Die kommunale Bilanz und die Rechnungsergebnisse der Eigenbetriebe (BgA) werden künftig in einem konsolidierten Gesamtabschluss (konsolidierte Ergebnisrechnung und Vermögensrechnung) ausgewiesen. Er wird das Ergebnis der Landkreisverwaltung, das Ergebnis des Abfallwirtschaftsbetriebes (100 %) und das Ergebnis der Klinikum Mittelbaden gGmbH (60 %) beinhalten. Dadurch erhält der Landkreis einen vollständigen Überblick über sein Vermögen und die Schulden. A-6 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Teilhaushalte / Budgets: Der Gesamthaushalt des Landkreises Rastatt ist budgetorientiert aufgebaut und gliedert sich in 6 Teilhaushalte (Dezernate) und 21 Budgeteinheiten (Ämter und Finanzwirtschaft) THH 1 THH 2 THH 3 THH 4 THH 5 THH 6 Dezernat 1 Dezernat 1 Dezernat 2 Dezernat 3 Dezernat 4 Finanzwirtschaft 9000* 1230 2100 3100 4100 5000 Oberste Kreisorgane Kreisschulen Sozialamt Amt für Strukturförderung Amt für Baurecht und Naturschutz Allgemeine Finanzwirtschaft 1100 2200 3200 4200 Amt für Personal, Orga, Zentrale Dienste Jugendamt Straßenverkehrsamt Umweltamt 1200 2300 3300 4300 Amt für Finanzen und Gebäudewirtschaft (ohne Schulen) Gesundheitsamt Straßenbauamt Rechts-, Kommunal- und Ordnungsamt 1300 2400 3400 4400 Amt für Presseund Öffentlichkeitsarbeit Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Amt für Vermessung und Flurneuordnung Forstamt 1400 2500 3500 Rechnungsprüfungsamt Volkshochschule Landwirtschaftsamt * Profit-Center-Gruppe/Kostenstellengruppe A-7 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Finanzstruktur Die Finanzstruktur innerhalb eines Budgets stellt sich am Beispiel des Straßenverkehrsamtes wie folgt dar: 32001001 Vorkostenstelle „Gemeinkosten“ 32001002 Vorkostenstelle „Zulassung Rastatt“ 32001003 Vorkostenstelle „Zulassung Bühl“ 32001004 Vorkostenstelle „Zulassung Gaggenau“ 32005003 Hauptkostenstelle „Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen“ (Produkt-Nr. 12.21.05) 32005001 Hauptkostenstelle „Verkehrslenkung und -regelung“ (Produkt-Nr. 12.21.01) 32005002 Hauptkostenstelle „Vollzug“ (Produkt-Nr. 12.21.06) 32005004 Hauptkostenstelle „Bearbeitung von Fahrerlaubnissen“ (Produkt-Nr. 12.21.07) 32005005 Hauptkostenstelle „Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber“ (Produkt-Nr. 12.21.08) 32005006 Hauptkostenstelle „Verkehrs- und straßenrechtliche Genehmig. und Erlaubnisse“ (Produkt-Nr. 12.21.02) Für jedes Produkt ist eine eigene Kostenstelle eingerichtet, sodass keine weitere Umlage erforderlich ist. Die Vorkostenstellen werden vierteljährlich auf die Hauptkostenstellen verteilt. A-8 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Kostenstellen, Sachkonten (Kostenarten) und Produkte (Kostenträger) Kostenstellen: Die Kostenstellen-Nummer definiert den Ort der Kostenentstehung und hat insgesamt 8 Ziffern. Die ersten vier Ziffern verweisen grundsätzlich auf das Budget (Amt). Die fünfte Ziffer dient der Unterscheidung zwischen Vor- und Hauptkostenstelle. Die Zahl 5 steht für eine Hauptkostenstelle und die Zahl 1 für eine Vorkostenstelle. Die Ziffern 6 bis 8 stehen für weitere Untergliederungen zur Verfügung. Beispiele: 001 Gemeinkosten Amt 3.2 Straßenverkehrsamt = Amt 3.2 Straßenverkehrsamt = Vorkostenstelle = grundsätzlich 001 für Vorkostenstellen der Ämter 001 Verkehrslenkung und -regelung = Amt 3.2 Straßenverkehrsamt = Hauptkostenstelle = Beginn der fortlaufenden Nummerierung der Produkte im Bereich Verkehrswesen 32001001 3200 1 32005001 3200 5 Anmerkung: Durch Organisationsverschiebungen innerhalb der Landkreisverwaltung haben sich die Organisationskennziffern einzelner Ämter geändert. Da die Nummerierung einer Kostenstelle nachträglich nicht mehr geändert werden kann, stimmen die nach dem „ursprünglichen“ Organisationskennzeichen vergebenen Kostenstellen in diesen Fällen bei den ersten 4 Ziffern nicht mehr mit der „aktualisierten“ Organisationskennziffer des Amtes überein. Sachkonten (Kostenarten): Auch die Nummer des Sachkontos ist 8-stellig, um die einzelnen Kostenarten sachgerecht darzustellen: Die Sachkonten untergliedern sich in folgende Kontenklassen: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = = = = = = = = = = Immaterielle Vermögensgegenstände (Bilanzkonto) Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung (Bilanzkonto) Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung (Bilanzkonto) Ordentliche Erträge (Ergebnisrechnung) Ordentliche Aufwendungen (Ergebnisrechnung) Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen (Ergebnisrechnung) Einzahlungen (Finanzrechnung) Auszahlungen (Finanzrechnung) Abschlusskonten Kosten- und Leistungsrechnung A-9 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Beispiel für den Aufbau eines Sachkontos: 42450000 4 42 424 4245 Aufwand für Gebäudereinigung Kontenklasse 4 – Ordentliche Aufwendungen (Ergebnisrechnung) Kontengruppe 42 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kontenart 424 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Konto 4245 – Aufwand für Gebäudereinigung Produkte (Kostenträger): Der einheitliche Produktplan des Landes Baden-Württemberg gliedert sich in 21 Produktbereiche. Darunter befinden sich Produktgruppen und Einzelprodukte. Eine weitere Untergliederung ist bei Bedarf (Statistik, Gebührenkalkulation) möglich. Im Haushaltsplan sind die Produkte mit einer Kurzbeschreibung vor dem Ergebnishaushalt des jeweiligen Budgets (Amtes) abgedruckt. Beispiel für den Aufbau eines Produktes: 31.10.01 31 31.10 31.10.01 Hilfe zur Pflege Produktbereich – Soziale Hilfen Produktgruppe – Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Produkt – Hilfe zur Pflege Im Fall der Sozial- und Jugendhilfe ist für statistische Erhebungen zusätzlich noch die Ausweisung von Unterprodukten erforderlich. Diese Unterprodukte werden als „statistische Aufträge“ ausgewiesen. Beispiele: 31.10.01.01 31.10.01.02 31.10.01.03 31.10.01.04 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit Andere Leistungen der häuslichen Pflege A-10 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 A 2.1.2 Allgemeine Daten Landrat Jürgen Bäuerle 2. Amtszeit Wiedergewählt am 14. Mai 2013 für die Dauer von acht Jahren Allgemeiner Stellvertreter Erster Landesbeamter Dr. Jörg Peter Kreiskämmerer Kreisverwaltungsdirektor Burkhard Jung Zahl der kreisangehörigen Gemeinden davon Große Kreisstädte Landkreisfläche Wohnbevölkerung 23 3 73.875 ha Stichtag Basis Volkszählung 1987 227.111 227.095 227.278 - 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 31.12.2013 Bevölkerungsdichte 3,02 (Grundlage: Einwohnerzahl zum 31.12.2013 (Zensus)) Länge der Kreisstraßen Finanzstatistische Angaben Steuerkraftmesszahl Kreis Bedarfsmesszahl Schlüsselzahl Kreis Steuerkraftsumme Kreis Steuerkraftsumme Gemeinden A-11 222.310 222.608 223.096 223.311 Einw./ha 224,4 2013 88.889.403 126.130.268 37.240.865 267.746.179 238.403.578 Basis Zensus 2011 € € € € € km 2014 94.174.075 132.018.061 37.843.986 288.606.104 261.641.845 € € € € € 2015 97.093.749 137.497.739 40.403.989 308.247.270 272.568.927 € € € € € Landkreis Rastatt Haushalt 2015 A 2.2 Ziele und Risiken Ziele Die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Ziele des Landkreises sind: 1. 2. 3. 4. 5. Nachhaltige Finanzwirtschaft mit Augenmaß (Generationengerechtigkeit) weitere Rückführung der Verschuldung Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung Substanzerhaltung des Vermögens Belastung der Kommunen begrenzen Der Ergebnishaushalt 2015 schließt mit einem planerischen Überschuss von 6.304.570 € ab. Damit dieses positive Ergebnis erreicht werden konnte, bedurfte es Einsparungen in allen Bereichen. Wesentlichen Beitrag zum Haushaltsausgleich lieferten geplante Mehrerträge im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Durch den erneuten Anstieg der Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden resultiert ein Mehrertrag aus der Kreisumlage von 3,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr bei gleichbleibendem Hebesatz. Weitere 1,83 Mio. € Mehrertrag ergibt sich aus den Schlüsselzuweisungen durch Anhebung des Kopfbetrages von 587 € auf 613 €. Trotz der inzwischen auf 100 % gestiegenen Entlastung der Kommunen bei den Finanzierungslasten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, können die in allen Bereichen der Sozialleistungen steigenden Aufwendungen nicht ausgeglichen werden. So stieg der Nettoressourcenverbrauch „Soziale Hilfen“ (Produktgruppe 31, 36 u. 37) von 77,435 Mio. € im Jahr 2014 auf 81,494 Mio. € im Planjahr 2015 an. Weitere erhebliche Kostensteigerungen sind im Bereich der Unterbringung von Asylbewerbern zu verzeichnen. Hier liegt der anteilige veranschlagte Abmangel 2015 mit 2,7 Mio. € rd. 167 % über dem Vorjahreswert von ca. 1 Mio. €. Nach Erwirtschaftung der Abschreibungen von 7,82 Mio. € bleibt darüber hinaus ein positives ordentliches Planergebnis von 6,3 Mio. €. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 11.078.270 € reicht zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung von 4,09 Mio. € aus und erwirtschaftet eine „freie Spitze“ von 6,99 Mio. €. Mit dieser kann der Finanzbedarf aus dem Saldo der Investitionstätigkeit von 6,88 Mio. € finanziert werden. Der Finanzierungsmittelbestand steigt um 110.490 € und stabilisiert dadurch die Liquidität des Landkreises. Wie im Jahr 2014 kann auch 2015 trotz bedeutender Investitionsvorhaben auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden. Die Verschuldung kann im Jahr 2015 erneut um 4,09 Mio. € reduziert werden. Eine Kreditaufnahme ist nicht eingeplant. Die Verschuldung wurde seit dem Jahr 2007 konsequent um 15,9 Mio. € zurückgeführt. Bei Betrachtung der Gesamtverschuldung von 67,13 Mio. € ist zu berücksichtigen, dass im Schuldenstand des Jahres 2014 auf Empfehlung der GPA die Darlehen der Klinikum Mittelbaden gGmbH in Höhe von 5,4 Mio. €, für die der Landkreis schon bisher den Schuldendienst geleistet hat, enthalten sind. Bei den Darlehen der Klinikum Mittelbaden gGmbH handelt es sich um „Altschulden“ der Akuthäuser Bühl, Forbach und Rastatt, zu deren Übernahme des Kapitaldienstes sich der Landkreis bei Gründung der KMB im Jahr 2003 verpflichtet hat. Am Ende des Planungszeitraums verringert sich der Schuldenstand auf 63,038 Mio. €. Die Liquiditätssicherung und -verbesserung ist ein wichtiges Ziel für die kommenden Haushaltsjahre. Dies ist nur durch Haushaltsdisziplin und konstante Schuldenrückführung zu erreichen. Künftige Investitionsentscheidungen sollten weiterhin auf den Prüfstand der aktuellen Finanzierbarkeit gestellt und die zeitliche Realisierung auf die finanziellen Möglichkeiten abgestimmt werden. A-12 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Risiken Aus Sicht der Haushaltswirtschaft sind folgende Risiken für den Landkreis Rastatt von Bedeutung: Konjunktur - Steuerkraft der Landkreisgemeinden Die konjunkturelle Expansion in Deutschland hat sich in der zweiten Jahreshälfte 2014 wider Erwarten nicht fortgesetzt. Bedingt durch globale Konflikte gingen die Exporterwartungen nach Rekordergebnissen im Juli drastisch zurück, weshalb der für 2014 erwartete Zuwachs beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von ursprünglichen 1,8 Prozent auf 1,2 Prozent korrigiert wurde. Trotz des aktuell bestehenden Gegenwinds für die Konjunktur, hält das Institut für Weltwirtschaft mittelfristig an der Prognose eines kräftigen Aufschwungs fest, maßgeblich getrieben durch die extrem niedrigen Zinsen. Im kommenden Jahr soll der Aufschwung wieder an Fahrt gewinnen, vorausgesetzt, die politischen Spannungen lassen nach und es gibt keine neuen Hiobsbotschaften von der Krise im Euroraum. Dann dürfte das BIP mehr als die aktuell nach unten korrigierten 1,3 Prozent zulegen, wobei die größten Impulse von der Binnenkonjunktur kommen werden. Der deutsche Arbeitsmarkt zeigt sich trotz der internationalen Krisen stabil, was sich vor allem im anhaltenden Beschäftigungsaufbau zeigt. Im nächsten Jahr werde es nach Schätzung der Bundesregierung mit 42,8 Millionen Beschäftigten erneut einen Beschäftigungsrekord geben. Die Arbeitslosigkeit soll 2014 und 2015 jeweils im Schnitt unter der Drei-Millionen-Marke liegen und Arbeitnehmer hätten dank geringer Inflation und ordentlicher Tarifabschlüsse mehr Geld in der Tasche. Risiken für Arbeitsmarkt und Entwicklung des privaten Konsums stellen allerdings auch hier mögliche Auswirkungen einer Verschärfung der geopolitischen Spannungen dar. Damit verbunden wäre in nächster Instanz ein Rückgang der Steuerkraft und zunehmende Haushaltsprobleme bei den Gemeinden, Städten und - mit einem zeitlichen Versatz von zwei Jahren - bei den Landkreisen. Neben diesen weltweiten Rahmendaten gibt es aber auch individuelle Unternehmensentscheidungen im regionalen Bereich, welche direkte Auswirkungen auf das Gewerbesteueraufkommen einer Kommune und mittelbar auf die der Kreisumlage zugrundeliegende Steuerkraftsumme haben. Nach dem Tiefstand 2009 mit einem drastischen Rückgang der Steuerkraft der Städte und Gemeinden stieg die Steuerkraft in den Jahren 2010 bis 2013 (Haushaltsjahre 2012 bis 2015) wieder kräftig an. Im Jahr 2014 (Haushaltsjahr 2016) wird nach einer ersten Prognose erstmalig wieder mit einem Rückgang der Steuerkraftsumme der Gemeinden auf 271 Mio. € gerechnet (- rd. 1,5 Mio. €). Arbeitsmarkt - Sozialhilfe Wie eingangs erwähnt wird für 2015 mit einem moderaten Wirtschaftswachstum von 1,3 % (2014: 1,2 %) gerechnet. Damit dürfte die Gefahr einer Rezession mit einer wieder ansteigenden Zahl von Arbeitslosen in den Rechtsbereichen SGB II und III nicht zu erwarten sein. Wie unsicher und schwierig jedoch die weltwirtschaftliche Lage ist, zeigen aktuelle Krisen und wiederkehrende Turbulenzen an den Finanzmärkten. Erhöhte Aufmerksamkeit ist dringend geboten, um schnell auf negative Veränderungen reagieren zu können. Flüchtlingsunterbringung Die Zugangszahlen von Flüchtlingen sind im Jahr 2014 stark angestiegen. Zum Jahresbeginn wurden dem Landkreis Rastatt noch 35 Flüchtlinge pro Monat von der Landesaufnahmeeinrichtung zugewiesen. Bis zum September 2014 hat sich diese Zahl auf 75 erhöht, nach aktueller Prognose ist bis zum Jahresende mit einer Zuweisung von 100 Flüchtlingen pro Monat zu rechnen. Mit Stand September 2014 sind 480 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften vorhanden und weitere 295 Plätze sollen bis Jahresende folgen. Vorausschauend wurden bereits weitere 450 Plätze an sieben Standorten geplant, die im Laufe des Jahres 2015 realisiert werden sollen. Das Land Baden-Württemberg erstattet dem Landkreis die durch die Erstunterbringung entstehenden Kosten in Form einer Pauschale pro zugewiesenem Flüchtling (2014: 12.566 €, 2015: 13.260 €), die nicht zur Kostendeckung reicht. A-13 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Nach Abschluss des Asylverfahrens sind die Flüchtlinge durch die Städte und Gemeinden des Landkreises im Rahmen der sogenannten Anschlussunterbringung aufzunehmen. Die Kosten hieraus sind in vollem Umfang vom Kreishaushalt zu tragen. Für das Haushaltsjahr 2015 wurden somit deutlich höhere Ansätze beim Sozial- und Ordnungsamt veranschlagt. Die periodengerecht abgegrenzten Erträge erhöhen sich auf rd. 9,07 Mio. €. Ausgabenseitig steigen die Unterkunfts-, Verwaltungs- und Betreuungskosten sowie Aufwendungen für Lebensunterhalt und Krankenhilfe auf 11,8 Mio. €. Damit muss der Landkreis Rastatt in 2015 rd. 2,73 Mio. € aus dem Kreishaushalt decken, hiervon alleine ca. 2 Mio. € für die Kosten der Anschlussunterbringung von geschätzten 200 Asylbewerbern. Diese Zahl wird in den kommenden Jahren weiter ansteigen und den Haushalt stärker belasten. Die Kalkulation erfolgte mit angenommener Zugangszahl von 75 Flüchtlingen pro Monat. Die Schere zwischen Sozialausgaben und Einnahmen des Landkreises Die absoluten Aufwendungen für soziale Leistungen erhöhen sich Jahr für Jahr. Um die Belastungswirkung der kommunalen Ebene zu betrachten, sind die Bundesentlastungen gegenüber zu stellen. Mit der sukzessiven und ab 2014 vollständigen Übernahme der Nettoausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wurden beispielsweise wichtige Grundsteine gelegt. Dennoch sinkt die Sozialaufwandsquote (Nettoressourcenverbrauch im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen) von 42,98 % in 2014 auf 41,20 %. Somit ist die aktuelle Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehung unentbehrlich, da die steigenden Sozialausgaben langfristig nicht aus Steuereinnahmen und letztendlich der Kreisumlage finanziert werden können. Die Ausgestaltung der weiteren Entlastung der Landkreise, Städte und Gemeinden in den Jahren 2015 bis 2017 steht noch nicht fest. Nach neuester Auskunft des Landkreistages entfallen von der sogenannten „Vorab-Milliarde“ 104 Mio. € auf Baden-Württembergische Landkreise, Städte und Gemeinden. Davon sollen die Städte und Gemeinden rund 69 Mio. € (66 %) in Form von erhöhten Umsatzsteueranteilen erhalten, die Stadt- und Landkreise werden mit rd. 36 Mio. € (44 %) in Form eines höheren KdU-Anteils (+3,7 %) entlastet. Auf den Landkreis Rastatt entfallen hiervon 545.835,39 € und die Städte und Gemeinden des Landkreises Rastatt werden im Jahr 2015 1,05 Mio. € aus den höheren USt-Anteilen erhalten. Nur mit einer zunehmenden Entlastung bei den Sozialausgaben wird es künftig noch möglich sein kommunale Spielräume für Sachinvestitionen zu eröffnen. Verschuldung - Fremdkapitalzinsen Die historisch niedrigen Zinsen und die bisherige Strategie des Landkreises bei der Darlehensaufnahme (Festzinsdarlehen soweit möglich bis Laufzeitende) halten den Zinsaufwand des Landkreises in moderaten Grenzen. Die durchschnittliche Verzinsung des Fremdkapitals liegt beim Landkreis Rastatt bei 3,80 %, die Zinslastquote beträgt 2015 1,22 % (1,44 % Vorjahr) der ordentlichen Aufwendungen. Die Belastung des Haushaltes durch den Kapitaldienst von Fremddarlehen liegt im Haushaltsjahr 2015 bei 6,5 Mio. €. Der Planansatz 2014 lag bei 6,4 Mio. €, wobei bis zum Jahresende von einem tatsächlichen Betrag von 7,4 Mio. € auszugehen ist, da ein KfW Darlehen in Anbetracht der guten Finanzentwicklung mit zusätzlichen 780.000 € unterjährig abgelöst wurde. Sanierungs- und Modernisierungsbedarf Durch eine Verschiebung notwendiger Sanierungsmaßnahmen am Infrastrukturvermögen des Landkreises (Gebäude, Straßen) und die Verzögerung von notwendigen Beschaffungen entstünde die Gefahr eines Investitionsstaus. Es ist daher ein wichtiges Haushaltsziel des Landkreises, die erforderlichen Maßnahmen zur Substanzerhaltung des Anlagevermögens zeitnah zu realisieren. A-14 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Hierzu wurden die Ansätze für den Bauunterhalt und den Unterhalt der Kreisstraßen von 2013 auf 2014 erhöht. 2015 wurden für den Bauunterhalt 3,16 Mio. € geplant (-600.000 € im Vorjahresvergleich) und für den Kreisstraßenunterhalt (Profit-Center Gruppe 54.20) +262.895 €. Für die Jahre 2016 und 2017 wurden die erforderlichen Maßnahmen in den politischen Gremien vorgestellt und entsprechende Ansätze in der Finanzplanung berücksichtigt. Das neue Haushaltsrecht bietet die Chance, die Refinanzierung der Infrastruktur bzw. des Vermögens des Landkreises an die Nutzungsdauer der Anlagegüter zu koppeln und die für Ersatzinvestitionen notwendigen Finanzmittel dauerhaft über Abschreibungen zu erwirtschaften. Das Ziel der Generationengerechtigkeit soll dadurch erreicht werden. Liquidität Der Landkreis Rastatt kann im Jahr 2015 seine Liquidität leicht verbessern, was bedeutet, dass die für Investitionen erforderlichen Finanzmittel aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb erwirtschaftet und nicht durch Darlehen finanziert werden müssen. Bei planmäßiger Abwicklung des Haushalts wird der Kassenbestand des Landkreises Ende 2015 um 110.490 € auf 4.732.026 € ansteigen. Nach Auffassung der GPA ist ein wesentlich höherer Kassenbestand von 7 – 8 Mio. € erforderlich. Trotz dieses Kassenbestands benötigt der Landkreis zur rechtzeitigen Leistung seiner Auszahlungen an ca. 160 Tagen im Jahr Kassenkredite bis zu einer Höhe von 16 Mio. € im Jahr 2014. Eingliederungshilfe Der Nettoaufwand des Landkreises Rastatt für die Eingliederungshilfe beträgt 2015 rd. 30,5 Mio. € (Vorjahr 29,8 Mio. €). Weitere Steigerungen sind zu erwarten. Hintergrund dafür sind die in den nächsten Jahren zu erwartenden Fallzahlen und Kostensteigerungen aufgrund notwendiger neuer Angebote (z. B. Tagesbetreuung für Senioren) und Vergütungserhöhungen. Des Weiteren nimmt die Zahl der Fälle mit einem hohen Hilfebedarf und damit verbundenen hohen Aufwendungen weiter zu. Letztlich muss abgewartet werden, welche Aufwendungen für begleitende Hilfen zum Besuch einer Regelschule nach der Änderung des Schulgesetzes und dem Wegfall der Sonderschulpflicht entstehen. Hier ist ebenfalls mit Kostensteigerungen zu rechnen. Hilfe zur Pflege Das Nettovolumen liegt in 2015 bei 9,2 Mio. € (Vorjahr 8,6 Mio. €). Bei der absehbaren demografischen Entwicklung ist mit einem weiteren Anstieg in den nächsten Jahren zu rechnen. Des Weiteren führen auch Vergütungserhöhungen zu Kostensteigerungen. Bei der Entwicklung der Fallzahlen ist insbesondere ein Anstieg innerhalb von Einrichtungen erkennbar. Jugendhilfe Die Jugendhilfe im Landkreis Rastatt kann sich dem bundesweiten Trend steigender Fallzahlen nicht mehr entziehen. Fallzahlen und Hilfetage steigen an. Neben dem Anstieg von kostenintensiven stationären Leistungen sind insbesondere die Ausgaben für Jugendsozialarbeit und Individuelle Hilfen für junge Menschen drastisch angestiegen. Die gesetzliche Stärkung des aktiven Kinderschutzes durch das Bundeskinderschutzgesetz löst einen erhöhten erzieherischen Hilfebedarf aus. Hier sollten weiterhin die Hilfeprozesse intensiv gesteuert werden, um die Kostensteigerungen in gewissem Rahmen zu halten. ÖPNV Die Finanzierung des ÖPNV basiert auf einer komplexen Struktur mit verschiedenen Säulen. Aufgrund der unsicheren Gesamtentwicklung bestehen Risiken, welche Auswirkungen auf die Aufgabenträger des ÖPNV haben können. A-15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Eine wesentliche Finanzierungskomponente stellen die Fördermittel des Bundes und Landes dar. Derzeit erhält Baden-Württemberg 10,44 % der Regionalisierungsmittel, was im Jahr 2014 eine Summe von 762 Mio. € darstellt. Im Zuge der aktuellen Revision wurde auf Länderebene bereits ein Kompromiss ausgearbeitet, der für Baden-Württemberg eine schrittweise Steigerung des Finanzierungsanteils von 10,44 % auf 12,37 % im Jahr 2030 zur Folge hätte. Dieser Verteilungskompromiss ist jedoch an die Erhöhung der Gesamtmittel von derzeit 7,3 Mrd. € auf 8,5 Mrd. € mit einer höheren Dynamisierung gekoppelt. Die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern sind noch nicht abgeschlossen – das Ergebnis bleibt abzuwarten. Auch im Bereich der GVFG-Grundlage (Infrastruktur- und Fahrzeugfinanzierung) sowie dem Ausgleich der Schülerbeförderungsmittel nach § 45a PBefG sind Neuerungen zu erwarten. Auf der Grundlage der bisher bekannten Datenbasis hätte der Landkreis Rastatt zu den Landkreisen mit Einnahmenverlusten gehört. Auf Grund der Komplexität des Modells wird die ÖPNV-Finanzierungsreform voraussichtlich nicht mehr in der jetzigen Legislaturperiode durchgeführt werden. Parallel zum laufenden Beteiligungsprozess soll eine Kabinettsvorlage zur Übergangsregelung bis einschließlich 2016 in Vorbereitung sein. Die Verwaltung geht davon aus, dass bis auf weiteres das Status-QuoZahlungsniveau vom Land beibehalten wird. Vor dem Hintergrund der insgesamt angespannten Finanzlage bei Bund und Land ist der Ausgang der Neuverhandlungen offen. Im Ertragsbereich wird sich mittelfristig die demographische Komponente mit sinkenden Schülerzahlen und dadurch geringeren Einnahmen bemerkbar machen. Im betrieblichen Bereich bestehen insbesondere Risiken aufgrund möglicherweise steigender Energiepreise, Personalkostensteigerungen aufgrund des Mindestlohngesetzes, sowie Flexibilisierung der Schullandschaft, was durchweg Auswirkungen auf die Betriebskostenausgleichszahlungen der Aufgabenträger hat. A-16 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 A 2.3 Entwicklung der Eckdaten (allgemeine Kennzahlen) Im Jahr 2014 erwartet das Institut für Weltwirtschaft an der Universität in Kiel ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 1,2 % und im Haushaltsjahr 2015 von 1,3 %. Für das Jahr 2016 geht die Bundesregierung aktuell ebenso von einer Prognose in Höhe von 1,3 % Wachstum aus. Im zweiten Quartal 2014 stieg die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland auf 42,6 Mio. an. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Zuwachs um 325.000 Personen. Die Zahl der Erwerbslosen sank gegenüber dem Vorjahr um rund 41.144 Personen auf 2,808 Millionen. Erfreulich ist, dass der Anstieg der Erwerbstätigkeit überwiegend vom Aufbau voll sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung getragen wurde. Die gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt hat sich auch im 3. Quartal 2014 fortgesetzt. Die Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter hat gegenüber dem Vorjahr um mehr als 509.600 Personen zugenommen. Die Zahl der arbeitslosen Menschen nahm leicht ab und lag im September bei 6,5 %. Die Zahl der Arbeitslosengeld-Empfänger im SGB III nahm um 0,1 % gegenüber dem Vorjahresmonat auf 884.766 Personen ab. Ebenso ging die Zahl der erwerbsfähigen leistungsberechtigten Personen im SGB II gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,1 % zurück und verzeichnete 1.923.040 Personen. Größere Änderungen sind aktuell nicht zu erwarten. In Baden-Württemberg lag die Arbeitslosenquote im September 2014 mit 4,0 % auf einem sehr niedrigen Stand. Damit waren 234.665 Menschen arbeitslos, was nahezu Vollbeschäftigung entspricht. Die Quote ist in den einzelnen Stadt- und Landkreisen unterschiedlich hoch. Sie liegt zwischen 2,7 % im Landkreis Biberach und 7,7 % in der Stadt Pforzheim. Im Landkreis Rastatt beträgt die Quote 3,5 %, im Landkreis Karlsruhe 3,3 % und im Stadtkreis Baden-Baden 5,6 %. Die Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Landkreises Rastatt betrug noch im Jahr 2008 247 Mio. Diese ist im Jahr 2009 deutlich auf 218 Mio. € gesunken. Im Jahr 2013 wurde ein neuer Höchststand von 238,4 Mio. € erreicht. Für das Jahr 2014 ist nach den aktuellen Umfragen mit einem weiteren Anstieg auf 261,6 Mio. € zu rechnen, für 2015 werden 272,5 Mio. € geschätzt. A-17 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Entwicklung wichtiger Kennzahlen 1. Analyse der Plan- und Jahresergebnisse Das ordentliche Ergebnis lässt eine erste Einschätzung der wirtschaftlichen Situation einer Kommune zu. Berechnung: Erträge Ergebnishaushalt Aufwendungen Ergebnishaushalt Saldo Kennzahl (Aufwandsdeckungsgrad) Ergebnis 2012 169.815.056 € 168.786.583 € 1.028.473 € 100,61 % Ergebnis 2013 180.158.455 € 173.531.339 € 6.627.116 € 103,82 % Plan 2014 187.792.315 € 180.183.915 € 7.608.400 € 104,22 % Plan 2015 204.062.950 € 197.766.110 € 6.296.840 € 103,18 % Das geplante Ergebnis 2015 entspricht einem soliden Haushalt ohne Kreditaufnahme. Ursache für die Verbesserung ist die deutliche Steigerung der Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. 2. Zahlungsfluss (Saldo aus Ein- und Auszahlungen) In der Finanzrechnung (Plan) werden alle zahlungswirksamen Finanzströme abgebildet. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen als Kennzahl zeigt, inwieweit aus den laufenden ordentlichen Einzahlungen Mittel erwirtschaftet werden, die für Investitionen und zur Schuldentilgung eingesetzt werden können. Die Liquiditätslage kann umso positiver beurteilt werden, je höher der Wert dieser Kennzahl ist. Ein negativer Saldo würde bedeuten, dass zur Deckung der laufenden Auszahlungen außerordentliche Einzahlungen, Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit oder Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit eingesetzt werden müssen. Berechnung: Zahlungswirksame Einzahlungen Ergebnishaushalt Zahlungswirksame Auszahlungen Ergebnishaushalt Saldo Kennzahl (Auszahlungsdeckungsgrad) Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Plan 2014 Plan 2015 168.151.886 € 177.750.962 € 184.956.315 € 201.016.750 € 161.422.300 € 6.729.586 € 104,17 % 166.103.644 € 11.647.318 € 107,01 % 172.867.915 € 12.088.400 € 106,99 % 189.946.210 € 11.070.540 € 105,83 % Das Ergebnis 2015 zeigt eine gute Finanzlage. Die Einzahlungen decken nicht nur die ordentliche Tilgung, sondern gleichen auch den Netto-Investitionssaldo aus. A-18 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 3. Kreisumlagequote / Gesamterträge Zur Finanzierung des HH 2015 trägt die Kreisumlage mit einem Anteil von 41,41 % bei. Die Landkreise verfügen außer einem Anteil von 38,85 % an der Grunderwerbsteuer über keine eigenen Steuereinnahmen. Bei ihnen tritt anstelle der Steuererträge der Ertrag aus den Umlagebeiträgen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte. Anhand dieser Kennzahl lässt sich der Umlagebedarf ablesen. Die Kennzahl kann durch die wirtschaftliche Entwicklung in den Kommunen starken Schwankungen unterliegen. Berechnung: Erträge Kreisumlage Erträge Ergebnishaushalt Saldo Kennzahl Ergebnis 2012 74.846.933 € 169.815.056 € -94.968.123 € 44,08 % Ergebnis 2013 73.885.609 € 180.158.455 € -106.272.846 € 41,01 % Plan 2014 81.108.900 € 187.792.315 € -106.683.415 € 43,19 % Plan 2015 84.496.300 € 204.062.950 € -119.566.650 € 41,41 % Durch die Wirtschaftskrise 2008/2009 war im Jahr 2011 ein sehr deutlicher Rückgang der Kreisumlage feststellbar. In der anschließenden Phase standen die Zeichen in Deutschland und auch in Europa grundsätzlich auf Wachstum. Die Steuerkraftsumme der Gemeinden entwickelte sich von 241 Mio. bzw. 238 Mio. in den Jahren 2012 und 2013 über 261 Mio. in 2014 auf 272 Mio. € in 2015. Für 2016 ist nach dem Stand der bisherigen Umfragen bei den Städten und Gemeinden des Landkreises Rastatt allerdings mit einem Rückgang zu rechnen. 4. Finanzausgleichsquote / Gesamterträge Die Landkreise erhalten neben den Schlüsselzuweisungen weitere Finanzmittel aus der Finanzausgleichsmasse des Landes. Über mehrere Jahre betrachtet lassen sich so Verschiebungen auf der Ertragsseite erkennen. Diese Kennzahl dokumentiert auch die Abhängigkeit vom Finanzausgleich. Berechnung: Ergebnis 2012 Erträge aus den Finanzausgleichen des Landes *) 31.140.547 € Erträge Ergebnishaushalt insgesamt 169.815.056 € Saldo -138.674.509 € Kennzahl 18,34 % *) Sachkonten: 31110000, 31310100, 31310400, 31310500 Ergebnis 2013 32.105.485 € 180.158.455 € -148.052.970 € 17,82 % Plan 2014 39.237.900 € 187.792.315 € -148.554.415 € 20,89 % Plan 2015 41.210.680 € 204.062.950 € -162.852.270 € 20,20 % Von 2010 bis 2013 war bei dieser Kennzahl ein Rückgang zu verzeichnen. Durch die Anhebung des Kopfbetrages von 556 € über 587 € auf 613 € liegt die Quote seit dem Planjahr 2014 über 20 %. A-19 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 5. Soziallastdeckungsquote durch die Kreisumlage Mit dieser Kennzahl wird deutlich, wie hoch die Sozialaufwendungen die Kreishaushalte belasten und den finanziellen Spielraum einschränken. Berechnung: Ergebnis 2012 Transferaufwendungen zuzügl. Pers.- u. Sachaufwend.*) 81.643.670 € Erträge aus der Kreisumlage 74.846.933 € Saldo 6.796.737 € Kennzahl 91,68 % *) Kto. 43 und 4461 (Dez. 2) abzügl. Kto. 32 und 3191 (Dez. 2) Ergebnis 2013 92.029.187 € 73.885.609 € 18.143.578 € 80,28 % Plan 2014 89.801.784 € 81.108.900 € 8.692.884 € 90,32 % Plan 2015 98.501.056 € 84.496.300 € 14.004.756 € 85,78 % In der Soziallastdeckungsquote sind neben den Transferaufwendungen auch die Personal- und Sachkosten des Sozial- und Jugendamtes enthalten. Aufgrund der erheblichen Kostensteigerung im Sozialbereich sinkt die Kennzahl im Planjahr 2015 um 4,54 %. 6. Transferaufwandsquote an den Gesamtaufwendungen Diese Kennzahl zeigt die Gesamtbelastung des Kreishaushaltes durch die Transferaufwendungen. Berechnung: Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Transferaufwendungen *) 95.925.120 € 99.207.318 € Aufwand Ergebnishaushalt insgesamt 168.786.583 € 173.531.339 € Saldo -72.861.463 € -74.324.021 € Kennzahl 56,83 % 57,17 % *) Sachkonten: Transferaufwendungen (43), Leistungen Grundsicherung (4461) Plan 2014 101.403.830 € 180.183.915 € -78.780.085 € 56,28 % Plan 2015 112.936.600 € 197.797.880 € -84.861.280 € 57,10 % Diese Kennzahl macht die hohe Belastung durch die Transferaufwendungen deutlich. Darin sind die Personal- und Sachaufwendungen, die erforderlich sind, die Leistung zu erbringen, noch nicht enthalten. Die Kennzahl umfasst neben den Soziallasten auch die übrigen Transferaufwendungen wie ÖPNV, Verbandsumlagen, Schuldendiensthilfen etc. Die Kennzahl von ca. 57 % lag in den vergangenen vier Jahren fast auf konstantem Niveau. 7. Personalintensität / Ordentliche Aufwendungen Die Kennzahl "Personalintensität" ist für überregionale Vergleiche interessant. Eine Zeitreihe über mehrere Jahre kann wichtige Informationen zur Personalentwicklung liefern. Berechnung: Personalaufwendungen *) Aufwand Ergebnishaushalt insgesamt Saldo Kennzahl *) Sachkonten 40 und 41 Ergebnis 2012 41.853.976 € 168.786.583 € -126.932.608 € 24,80 % Ergebnis 2013 42.277.504 € 173.531.339 € -132.950.005 € 24,36 % Plan 2014 43.892.300 € 180.183.915 € -136.291.615 € 24,36 % Plan 2015 46.209.300 € 197.797.880 € -151.588.580 € 23,36 % Die Kennzahl hat sich in den Jahren 2011 bis 2015 nahezu nicht verändert bzw. war seit 2011 leicht rückläufig. Je nach Größe und Struktur liegt die Kennzahl anderer Landkreise zwischen 22 und 25 %. A-20 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 8. Abschreibungsquote I / Ordentliche Aufwendungen Diese Kennzahl zeigt die Bruttobelastung des ordentlichen Ergebnisses durch die (Ab)-Nutzung des Anlagevermögens (Brutto-Abschreibung). Berechnung: Bruttoabschreibungen Aufwand Ergebnishaushalt insgesamt Kennzahl Ergebnis 2012 6.965.070 € 168.786.583 € 4,13 % Ergebnis 2013 7.107.842 € 173.531.339 € 4,10 % Plan 2014 7.316.000 € 180.183.915 € 4,06 % Plan 2015 7.819.900 € 197.797.880 € 3,95 % Im Vergleich mit anderen Landkreisen liegt die Kennzahl leicht über dem Schnitt, was daraus resultiert, dass der Landkreis Rastatt im Schnitt geringere Gesamtaufwendungen je Einwohner aufweist. Zu beachten ist hierbei auch, dass Landkreise, die noch nicht auf die Doppik umgestellt haben, in der Regel deutlich geringere Abschreibungen ausweisen, was sich auf den Landesdurchschnitt auswirkt. 9. Abschreibungsquote II / Ordentliche Aufwendungen Diese Kennzahl zeigt die Nettobelastung des ordentlichen Ergebnisses durch die (Ab)-Nutzung des Anlagevermögens. Berechnung: Ergebnis 2012 Nettoabschreibungen *) 4.478.313 € Aufwand Ergebnishaushalt insgesamt 168.786.583 € Kennzahl 2,65 % *) Abschreibungen (47) abzüglich Auflösung Sonderposten (316) Ergebnis 2013 4.583.342 € 173.531.339 € 2,54 % Plan 2014 4.635.000 € 180.183.915 € 2,57 % Plan 2015 5.095.700 € 197.797.880 € 2,58 % Im Vergleich mit anderen Landkreisen liegt die Kennzahl leicht über dem Schnitt (siehe Begründung bei Punkt 8). 10. Fremdkapitalquote Die Kennzahl "Fremdkapitalquote" stellt den Anteil des Fremdkapitals an laufenden Investitionen dar. Berechnung: Auszahlungen für Investitionen Einzahlungen Darlehen Kennzahl Ergebnis 2012 4.406.151 € 2.300.000 € 52,20 % Ergebnis 2013 8.834.847 € 1.000.000 € 11,32 % Plan 2014 13.372.490 € 780.000 € 5,83 % Plan 2015 13.456.280 € 0€ 0% Die Fremdkapitalquote des Landkreises Rastatt liegt im langjährigen Mittel bei ca. 27 %. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Investitionsvolumina sind Vergleiche mit anderen Landkreisen wenig aussagekräftig. Bei den „Einzahlungen Darlehen“ wurde im Haushaltsjahr 2014 die Umschuldung eines bestehenden Darlehens geplant, was in Anbetracht der guten Finanzentwicklung allerdings direkt abgelöst werden konnte. A-21 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 11. Gesamtverschuldung je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) Die langfristigen Verbindlichkeiten und die Einwohnerzahl werden zueinander ins Verhältnis gesetzt um eine vergleichbare Kennzahl (Pro-Kopf-Verschuldung) zu erhalten. Berechnung: Gesamtschulden (Kernhaushalt ohne AWB und Klinikum) Einwohnerzahl des Landkreises Kennzahl (Pro-Kopf-Verschuldung) Ergebnis 2012 70.445.372 € 227.278 309,95 € Ergebnis 2013 71.979.586 € 222.528 323,46 € Plan 2014 67.910.027 € 222.528 305,18 € Plan 2015 63.038.012 € 223.311 282,29 € Nach der Schuldenstatistik des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg vom 22. Juli 2014 verzeichnen die Landkreise in Baden-Württemberg im Jahr 2013 eine Pro-Kopf-Verschuldung (mit Eigenbetrieben) von durchschnittlich 199 € (Vorjahr 197 €). Die Liste wird angeführt vom Landkreis Esslingen mit 346 € gefolgt vom Landkreis Reutlingen mit 341 €. Der Landkreis Biberach weist mit 14 € die geringste Pro-Kopf-Verschuldung aus. Der Landkreis Rastatt liegt mit 323 € auf Platz 4. Zum Vergleich lag die Pro-Kopf-Verschuldung beim Ortenaukreis bei 274 €, beim Landkreis Emmendingen bei 281 €, beim Landkreis Karlsruhe bei 242 € und dem Landkreis Freudenstadt bei 196 € pro Einwohner. Die Verschuldung wurde seit dem Jahr 2007 konsequent um 15,9 Mio. € zurückgeführt. Bei Betrachtung der Gesamtverschuldung ist zu berücksichtigen, dass im Schuldenstand des Jahres 2014 auf Empfehlung der GPA die Darlehen der Klinikum Mittelbaden gGmbH in Höhe von 5,4 Mio. €, für die der Landkreis schon bisher den Schuldendienst geleistet hat, enthalten sind. Bei den Darlehen der Klinikum Mittelbaden gGmbH handelt es sich um „Altschulden“ der Akuthäuser Bühl, Forbach und Rastatt, zu deren Übernahme des Kapitaldienstes sich der Landkreis bei Gründung der KMB im Jahr 2003 verpflichtet hat. Am Ende des Planungszeitraums verringert sich der Schuldenstand auf 63,038 Mio. €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 282 € entspricht. A-22 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Haushaltsentwicklung Kameralistik 2000 - 2009 Jahr 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Volumen Verw.HH € 114.115.388 117.673.878 116.969.110 119.731.330 123.142.880 155.434.480 158.667.000 166.560.330 179.685.130 186.955.570 Volumen Verm.HH € 12.231.738 15.090.115 18.267.990 14.297.300 11.327.900 20.629.310 22.445.340 25.406.950 23.863.800 19.084.390 Steuerkraftsummen d. Gemeinden € 182.375.646 189.712.237 180.301.315 177.619.993 179.258.382 179.908.407 191.218.677 187.854.358 217.653.530 233.799.674 Kreisum- Aufkommen lage He- Kreisumlage besatz € 29,00% 52.888.937 29,00% 55.016.549 28,00% 50.484.368 30,00% 53.285.998 32,00% 57.362.682 34,50% 62.068.400 34,50% 65.970.444 34,50% 64.809.700 32,00% 69.649.100 31,00% 72.477.900 Zuführung Einwohner zum VermHH € 6.784.076 222.184 6.519.585 223.529 5.016.360 223.288 751.700 224.958 632.400 226.440 2.060.200 227.090 4.042.140 228.248 3.869.500 228.321 10.213.140 228.123 9.925.490 227.723 Zuführung zum Vermögenshaushalt 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 A-23 2005 2006 2007 2008 2009 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Haushaltsentwicklung Doppik ab 2010 Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Volumen Summe InErgebnis-HH vestitionen + Tilgung € € 165.118.705 13.577.965 164.560.759 8.166.984 169.815.056 7.592.125 177.712.485 11.438.680 187.792.315 17.192.090 204.102.450 17.548.380 204.323.400 12.649.400 202.076.300 6.668.100 204.127.400 5.718.400 Steuerkraftsummen d. Gemeinden € 247.518.423 218.401.614 241.441.729 238.403.578 261.650.112 272.568.927 KreisAufkommen Zahlungsm. Einwohner umlage Kreisumlage Überschuss Hebesatz Ergebnis-HH € € 31,00% 76.730.711 10.653.180 226.970 31,00% 67.704.500 4.733.116 227.095 31,00% 74.846.936 3.416.110 227.278 31,00% 73.905.109 6.416.080 222.608 31,00% 81.108.900 12.088.400 223.096 31,00% 84.496.300 11.078.270 223.311 84.941.200 9.758.800 83.626.500 5.557.500 82.179.700 4.797.800 Zahlungsmittelüberschuss des ordentlichen Ergebnisses 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2010 2011 2012 2013 A-24 2014 2015 2016 2017 2018 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 A 2.4 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt A 2.4.1 Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen) Ergebnishaushalt – Erträge Kostenart 31110000 Jahr 2013 2014 2015 Schlüsselzuweisungen vom Land Ergebnis Plan Plan 27.187.125 € 27.058.400 € 28.888.800 € Der Kopfbetrag wird sich im Jahr 2015 von 587 € auf 613 € erhöhen. Im Vergleich zum Planansatz 2014 erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen um 1.830.400 € und tragen damit zum Ausgleich des Haushalts 2015 bei. Die zu Grunde gelegte Einwohnerzahl errechnet sich aus der fortgeschriebenen Bevölkerungszahl von 1987 (zu einem Viertel) und dem Ergebnis des Zensus 2011 (zu drei Vierteln). Kostenart 31310300 Jahr 2013 2014 2015 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde Ergebnis Plan Plan 5.921.642 € 4.896.040 € 5.088.100 € Die geplanten Erträge aus Gebühreneinnahmen der Unteren Verwaltungsbehörde liegen rund 192.000 € über dem Vorjahresansatz. Mehrerträge werden insbesondere erwartet bei der Zulassungsbehörde (+ 100.000 €), beim Landwirtschaftsamt (+44.000 €), beim Umweltamt (+40.000 €) und beim Amt für Vermessung und Flurneuordnung (+30.000 €), wogegen das Baurechtsamt von Mindererträgen (-18.000 €) ausgeht. Kostenart 31310400 Jahr 2013 2014 2015 Zuweisungen Land § 11 (4) FAG Sonderbehörden Ergebnis Plan Plan 2.383.891 € 2.427.400 € 2.501.600 € Mit der Strukturreform 1995 wurden die Ämter Veterinäramt, Gesundheitsamt und Wasserwirtschaftsamt in das Landratsamt eingegliedert. Vom Zuweisungsbetrag 2015 entfällt auf die Ämter folgender Anteil: - Veterinäramt Gesundheitsamt Wasserwirtschaftsamt (Umweltamt) A-25 Zuschuss-Anteil 2015 350.224 € 1.400.896 € 750.480 € Verteilung 14 % 56 % 30 % Landkreis Rastatt Kostenart Haushalt 2015 31310500 Jahr 2013 2014 2015 Zuweisungen Land § 11 (5) FAG VRG Ergebnis Plan Plan 7.074.576 € 7.245.200 € 7.320.480 € Mit der Verwaltungsreform 2005 wurden folgende Ämter in die Landkreise eingegliedert: - Zuschuss-Anteil 2015 1.322.122 € 699.113 € 1.671.962 € 756.068 € 281.582 € 1.022.972 € 152.371 € 336.824 € 1.077.467 € Vermessungsamt Flurneuordnung Forstamt Landwirtschaftsamt Lebensmittelüberwachung Versorgungsamt Gewässerdirektion Gewerbeaufsichtsamt Straßenbauverwaltung Verteilung* 18,06 % 9,55 % 22,84 % 10,33 % 3,85 % 13,97 % 2,08 % 4,60 % 14,72 % * Verteilungsmaßstab gem. Kosten-Leistungs-Rechnung Kostenart 31410000/ 31411000 Jahr 2013 2014 2015 Zuweisungen für laufende Zwecke Land/ Ausgl. für Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung Ergebnis Plan Plan 20.068.234 € 22.704.700 € 23.440.120 € Neben den Sachkostenbeiträgen für die kreiseigenen Schulen von 6,61 Mio. € (-68.000 € im Vorjahresvergleich) werden unter diesem Sachkonto der Zuschuss für die Schülerbeförderung von 3,192 Mio. €, der Zuschuss für die Volkshochschule von 104.200 € (+26.200 €), die Kilometerbeiträge für die Kreisstraßen von 2,13 Mio. € und die Förderung der Tagespflege im Bereich der Jugendhilfe von 350.000 € (-50.000 €) geplant. Bei diesem Sachkonto sind insbesondere die Entlastungen aus der Grundsicherung im Alter mit 100 % der Nettoausgaben 2015 von rd. 10,7 Mio. € (+825.000 € gegenüber 2014) geplant. Kostenart 31419000 Jahr 2013 2014 2015 Soziallastenausgleich § 21 FAG Ergebnis Plan Plan 314.066 € 0€ 0€ Landkreise, deren Sozialhilfenettoausgaben und Nettoausgaben für die Grundsicherung für Arbeitssuchende je Einwohner den Landkreisdurchschnitt übersteigen, erhalten jährlich Zuweisungen von 40 vom Hundert des übersteigenden Betrags. Für das Jahr 2015 erhält der Landkreis Rastatt erneut keine Zuweisungen aus dem Soziallastenausgleich, da unsere Nettoausgaben unterhalb des Landesdurchschnitts liegen. A-26 Landkreis Rastatt Kostenart Haushalt 2015 31510000 Jahr 2013 2014 2015 Grunderwerbsteuer Ergebnis Plan Plan 8.542.833 € 8.080.000 € 9.000.000 € Die Prognose für das Haushaltsjahr 2014 lässt Mehrerträge gegenüber der Planung erwarten. Aufgrund des derzeit weiterhin sehr niedrigen Zinsniveaus für Immobilienfinanzierungen, dem damit verbundenen Kaufanreiz und des vergleichsweise hohen Preisniveaus für Immobilien, ist ein Ansatz von 9 Mio. € vertretbar. Kostenart 31600000/ 31610000 Jahr 2013 2014 2015 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/ Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Bund Ergebnis Plan Plan 2.499.226 € 2.681.000 € 2.724.200 € Am Jahresende 2011 wurden Anlagen im Bau des Schulbereiches und der Kreisstraßen von rd. 12 Mio. € aktiviert. Diese wurden anteilig mit Landesmitteln bezuschusst, welche passiviert werden. Diese Sonderposten müssen parallel zur Abschreibung des jeweiligen Anlageguts aufgelöst werden. Weitere Aktivierungen stehen an - dadurch erhöht sich die Auflösung der Sonderposten seit 2012 jährlich. Kostenart 31820000 Jahr 2013 2014 2015 Kreisumlage Ergebnis Plan Plan 73.885.609 € 81.108.900 € 84.496.300 € Beim im siebten Jahr in Folge unveränderten Hebesatz von 31 % hängt der Ertrag von den Steuerkraftsummen der Landkreiskommunen ab. Die Steuerkraftsumme beträgt für das Planjahr 272.568.927 Mio. €. Gegenüber der Finanzplanung 2015 ist trotz stabilem Hebesatz mit Mehrerträgen von rd. 1,196 Mio. € zu rechnen. Im Vergleich zum Planansatz 2014 steigt das Aufkommen aus der Kreisumlage um knapp 3,4 Mio. €. Nach einer vorläufigen Umfrage bei den Städten und Gemeinden des Landkreises Rastatt wird für das Jahr 2016 mit einem leichten Rückgang der Steuerkraftsumme auf rd. 271 Mio. € gerechnet. Kostenarten 32.... Sonstige Transfererträge Jahr 2013 2014 2015 Ergebnis Plan Plan 8.459.502 € 8.287.100 € 9.231.200 € Unter dieser Sachkontengruppe werden Ersätze von sozialen Leistungen außer-/innerhalb von Einrichtungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche und die Rückzahlung gewährter Hilfen geplant. Bei diesen Erträgen ist eine exakte Planung schwer möglich, da nur grob geschätzt werden kann, in welchem Umfang Leistungen erstattet werden müssen. A-27 Landkreis Rastatt Kostenart Haushalt 2015 33210000 Jahr 2013 2014 2015 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ergebnis Plan Plan 1.126.580 € 1.068.400 € 1.188.000 € Unter diesem Sachkonto werden u. a. Entgelte für die außerschulische Nutzung von Schulräumen und Sporthallen, Teilnehmerbeiträge von Jugendfreizeiten, Jugendaustausch und Fortbildungskurse der Mitarbeiter des LRA in der VHS geplant. Für Integrationskurse der VHS sind Mehrerträge zu erwarten (+72.000€), wobei beim offenen Programm für Erwachsene mit Mindereinnahmen gerechnet wird (-27.500 €). Ab 2015 werden hier auch Entgelte für Kindertagespflege gem. § 23 SGB VIII (80.000 €) veranschlagt, die bisher der Kostenart 32110101 zugeordnet waren. Kostenarten 348... Jahr 2013 2014 2015 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Ergebnis Plan Plan 11.131.672 € 11.612.010 € 19.009.500 € In dieser Sachkontengruppe werden die Bundesmittel für den Unterhalt der Bundesstraßen und Haushaltsmittel nach dem Bundesversorgungsgesetz geplant. Vom Land kommen Finanzmittel für Leistungen für Unterkunft, Hilfe für Flüchtlinge, Unterhaltsvorschuss, Unterhaltungsmittel für Landesstraßen, Abendrealschule, Abendgymnasium, Umweltschutz und Spätaussiedler. Die Gemeinden erstatten Aufwendungen für Stadtverkehre (ÖPNV) und anteilige Personalkosten im Jugendhilfebereich. Hier werden auch die Kostenanteile für die Fahrbücherei geplant. Von der Bundesagentur für Arbeit werden die Personalkosten des kommunalen Personals für das Jobcenter erstattet. Unter dieser Sachkontengruppe werden auch Personalkosten für Beamte ausgeglichen, welche an die Klinikum Mittelbaden gGmbH abgeordnet sind, die Kostenbeteiligung des DRK Kreisverbandes Bühl/Achern an der Leitstelle verrechnet und die freien Schülerverkehre mit anderen Landkreisen geplant. Die erhebliche Steigerung des Planansatzes 2015 gegenüber 2014 ist hauptsächlich durch steigende Anzahl von Flüchtlingen begründet, was eine höheren Kostenerstattung im Rahmen Erstunterbringung erwarten lässt (+ 7,3 Mio. €). Pro zugewiesenem Flüchtling erstattet das Land eine Pauschale von 13.260 €, was eine Unterbringung für rd. 18 Monate abdecken soll. periodengerecht abgegrenzten Erträge erhöhen sich im Jahr 2015 auf rd. 9,07 Mio. €, wobei Kalkulation mit einer angenommenen Zugangszahl von 75 Flüchtlingen pro Monat erfolgte. Kostenart 35610100 Jahr 2013 2014 2015 die der BW Die die Verwarnungs- und Bußgelder Ergebnis Plan Plan 0€ 770.000 € 850.000 € Ab dem Jahr 2014 werden auf diesem Sachkonto die Bußgelderträge aus Verkehrsordnungswidrigkeiten geplant (zuvor Kostenart 31310300). Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die geplanten Bußgelderträge um 80.000 €, da 2015 die Beschaffung eines mobilen Geschwindigkeitsmessgerätes geplant ist und darüber hinaus seit Mitte 2014 zwei neue stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen in Ötigheim betrieben werden. A-28 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Ergebnishaushalt - Aufwendungen Kostenarten 40.... Personalaufwendungen Jahr 2013 2014 2015 Ergebnis Plan Plan 41.609.078 € 42.905.400 € 45.707.700 € Die Entwicklung der Personalaufwendungen wird in Kapitel A 7 dargestellt. Kostenarten 41... Versorgungsaufwendungen Jahr 2013 2014 2015 Ergebnis Plan Plan 668.426 € 986.900 € 501.600 € Neben den Versorgungsaufwendungen für Beamte werden hier auch die Aufwendungen für die Beihilfe geplant. Kostenart 42110001/ 42110002/ 42110003 Jahr 2013 2014 2015 Unterhaltung Grundstücke und bauliche sowie technische Anlagen Anlagenwartung baulich 1.308.180 € 2.439.200 € 1.708.820 € Ergebnis Plan Plan technisch 1.591.660 € 1.325.060 € 1.455.330 € Summe 2.899.840 € 3.764.260 € 3.164.150 € Auf die Unterhaltung der Schulgebäude inkl. Technischer Anlagen entfallen 80,63 % der geplanten Aufwendungen. Die volumenmäßig größten Maßnahmen sind am WHG Durmersheim (410.000 €), an der Erich Kästner-Schule Gaggenau (246.000 €), an der Papiermacherschule Gernsbach (227.850 €), an der Gewerbeschule Bühl inkl. Sporthalle (336.270 €), an der Anne-Frank-Schule Rastatt inkl. Sporthalle (344.740 €) und an der Handelslehranstalt Rastatt inkl. Sporthalle (216.700 €) vorgesehen. Für die bauliche Unterhaltung der Verwaltungsgebäude und deren technischer Anlagen sind 560.980 € eingeplant und 51.800 € werden im Bereich des Ordnungsamtes für die Flüchtlingsunterbringung veranschlagt. Nachdem der Bauunterhalt zur Vermeidung eines Sanierungsstaus 2013 um ca. 600.000 € und 2014 nochmals um ca. 850.000 € erhöht wurde, sind für 2015 nunmehr rd. 600.000 € weniger veranschlagt (unter Berücksichtigung des investiven Anteils der Gesamtmaßnahmen insg. -284.110 €). Um die nachhaltige Erhaltung eines Gebäudes dauerhaft zu gewährleisten, empfiehlt die KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement) für die Gebäudeunterhaltung pro Jahr 1,2 % des Gebäudeneuwertes aufzuwenden. A-29 Landkreis Rastatt Kostenart Haushalt 2015 42122009 Jahr 2013 2014 2015 Deckenmaßnahmen Ergebnis Plan Plan 387.802 € 440.000 € 550.000 € Der Planansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25 % angehoben und verteilt sich auf folgende Maßnahmen: K 3702 Reststück Ortsdurchfahrt Scheuern (120.000 €), K 3731 Ortsausgang Hügelsheim (Richtung Sinzheim) (100.000 €), K 3756 Ortsdurchfahrt Weitenung bis K 3738 (Rathaus) (130.000 €). K 3737 von K 3710 bis Einmündung L 67 bei Muggensturm sowie Teilstück von Muggensturm bis Einmündung L 67 (150.000€), K 3721 Ortsdurchfahrt Durmersheim von neuer Bahnunterführung bis Speyerer Straße (50.000 €). Kostenart 42220000 Jahr 2013 2014 2015 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Ergebnis Plan Plan 299.274 € 697.300 € 687.650 € Vom Gesamtaufwand entfallen 507.450 € (73,8 %) auf die Kreisschulen und das Medienzentrum. In der Kernverwaltung werden 180.200 € benötigt. Allein 150.200 € davon hat das Rechts-, Kommunalund Ordnungsamt eingeplant – nahezu ausschließlich für die Einrichtung weiterer Flüchtlingsunterkünfte. Kostenart 42311000 Jahr 2013 2014 2015 Mieten und Pachten unbeweglich Ergebnis Plan Plan 472.061 € 529.300 € 1.913.030 € Die wesentlichen Aufwendungen entfallen auf Unterkünfte für Asylbewerber (1.587.930 €), was eine Steigerung um 1.404.530 € zum Vorjahr darstellt. Hinzu kommen insbesondere das Verwaltungsgebäude „Untere Wiesen“ der Straßenverkehrsbehörde (114.500 €), sowie die Gebäude der Straßenmeistereien in Gernsbach (62.000 €) und Bühl (9.000 €). Darüber hinaus die Diensträume für den Sozialen Dienst in Gaggenau (47.000 €), das Gesundheitsamt Baden-Baden (20.000 €) und das Forstamt in Forbach (29.900 €). Durch die Auslagerung der Werkstätten der Josef-Durler-Schule Rastatt im Zusammenhang mit dem Werkstattneubau fallen temporär Mietkosten an. Die Mietverträge für die Interimslösung enden zum 31. Juli 2015. Es sind 38.000 € veranschlagt. Kostenart 42510000 Jahr 2013 2014 2015 Haltung von Fahrzeugen Ergebnis Plan Plan 493.814 € 437.420 € 446.750 € Vom Gesamtaufwand entfallen 297.500 € (66,6 %) auf die Unterhaltung der Fahrzeuge des Straßenbauamtes. Das Veterinäramt benötigt 12.850 €, der Landschaftspflegebetrieb 35.000 €, das Vermessungsamt 11.200 €, der Forst 15.000 € und auf den allgemeinen Fuhrpark entfallen 45.000 €. A-30 Landkreis Rastatt Kostenart Haushalt 2015 42710000 Jahr 2013 2014 2015 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ergebnis Plan Plan 354.250 € 413.255 € 504.810 € Hier werden u. a. die Aufwendungen für VHS-Kurse (128.400 €), Kreisarchiv (36.560 Münsterkonzerte (18.800 €), Fahrbücherei (14.250 €), Gesundheitsamt (17.000 Straßenmeistereien (20.000 €), Naturschutz (31.100 €) gebucht. Darüber hinaus ist der Aufwand Altlasten mit 162.500 € veranschlagt – dies bedeutet eine Steigerung um +70.000 € Vorjahresvergleich. Kostenart 42721100 Jahr 2013 2014 2015 €), €), für im Reparatur/Wartung EDV Ergebnis Plan Plan 468.222 € 633.140 € 665.010 € 43 % der Aufwendungen entfallen auf den zentralen IUK-Betrieb (287.550 €). Die übrigen Aufwendungen verteilen sich wie folgt: Internetangebot (24.300 €), Schulen (85.900 €), Amt für Vermessung und Flurneuordnung (47.650 €), Rechts-, Kommunal- und Ordnungsamt (26.000 €, davon 22.000 € Integrierte Leitstelle), Volkshochschule (40.700 €) und sonstige Einzelpositionen. Kostenart 42731000 Jahr 2013 2014 2015 Aufwendungen für Dienstleistungen Ergebnis Plan Plan 968.460 € 1.003.790 € 1.816.450 € Den größten Anteil daraus haben die Dozentenhonorare für Kurse der VHS, deren Ansatz eine Höhe von 527.500 € ausweist. Weitere Aufwendungen sind: Externe Dienstleistungen im Auftrag des Straßenbauamtes für Winterdienst, Straßenreinigung etc. benötigen einen Planansatz von 220.000 €. Für die Schulsozialarbeit (5,5 Vollzeitkräfte ab 1.1.2015) sowie Aufwendungen für das Fifty-Fifty-Projekt und die Nachmittagsbetreuung sind im Schulbereich 273.450 € vorgesehen. Entgegen stehen Festbetragszuschüsse von Land und Jugendhilfeträger, was zu einem jährlichen Nettoaufwand des Landkreises von 207.856 € führt (+128.856 € für 3,5 zusätzliche Vollzeitkräfte). Durch zusätzliche Unterkünfte für Asylbewerber steigt der Aufwand in diesem Bereich von 139.500 € auf 496.000 € an. Für die Überwachung des fließenden Verkehrs sind 30.000 € erforderlich (-22.000 € im Vorjahresvergleich). Kostenarten 4274100042790000 Jahr 2013 2014 2015 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Lehr- und Lernmittel etc.) Ergebnis Plan Plan 636.160 € 675.140 € 800.600 € A-31 Landkreis Rastatt Kostenart Haushalt 2015 42910000 Jahr 2013 2014 2015 Aufwendungen für Schulmittagessen Ergebnis Plan Plan 198.287 € 206.600 € 175.400 € Inzwischen ist an 6 Kreisschulen das Schulmittagessen im Zusammenhang mit einem Ganztagsangebot eingeführt. Hierzu zählen: WHG Durmersheim (20.000 €), Rheintalschule Bühl (29.600 €), Erich Kästner-Schule Gaggenau (23.600 €), Augusta-Sibylla-Schule Rastatt (25.600 €), Pestalozzi-Schule Rastatt (23.000 €), Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim (53.600 €). Bei den drei Förderschulen ist seit dem Jahr 2011 das Projekt „Schüler kochen für Schüler“ realisiert. Der Minderaufwand von 31.200 € resultiert insbesondere aus der Tatsache, dass der Aufwand (aktuell 52.200 €) für die Erzieher- u. Honorarkräfte für die Nachmittagsbetreuung ab 2015 beim SK 42731000 veranschlagt wird. Kostenart 47000000 Jahr 2013 2014 2015 Planung bilanzielle Abschreibungen Ergebnis Plan Plan 7.527.480 € 7.316.000 € 7.819.900 € Da 2014 einige Anlagen im Bau aufgelöst werden konnten, erhöhen sich die Abschreibungen ab 2015 entsprechend. Die Nettoabschreibungen (Abschreibungen abzüglich Auflösung von Sonderposten) liegen bei jährlich ca. 4,6 Mio. €. Kostenarten 45... Zinsen- und ähnliche Aufwendungen Jahr 2013 2014 2015 Ergebnis Plan Plan 2.614.123 € 2.637.900 € 2.451.200 € Wie im Jahr 2014 kann auch im Planungsjahr 2015 auf eine Darlehensaufnahme verzichtet werden. Aufgrund der weiterhin sehr niedrigen Zinsen verringert sich der Zinsaufwand. Zur Liquiditätssicherung muss weiterhin in regelmäßigen Abständen auf Kassenkredite zurückgegriffen werden - hierfür sind 16.000 € eingeplant. Der jährliche Zinsaufwand liegt im Planjahr bei 1,24 % des Gesamtaufwandes. Kostenart 43150000 Jahr 2013 2014 2015 Zuschüsse an verbundene Unternehmen Ergebnis Plan Plan 6.190.390 € 6.144.700 € 6.145.400 € Die vom Landkreis als Gesellschafter an den Karlsruher Verkehrsverbund zu leistenden Zuschüsse bleiben stabil auf einem Niveau von knapp 6 Mio. €. Unter Berücksichtigung der zugehörigen Erträge (Landeszuweisung und Ausgleichszahlung Stadt Bühl) verbleibt eine Kostenunterdeckung von 5,44 Mio. € (ca. 24 € pro EW). 30.000 € werden der Klinikum Mittelbaden gGmbH für den Betrieb der Cafeteria erstattet. Der Landkreis hat sich vertraglich verpflichtet, 50 % des Verlustes aus dem Betrieb zu übernehmen. A-32 Landkreis Rastatt Kostenart Haushalt 2015 43250000 Jahr 2013 2014 2015 Schuldendiensthilfe an verbundene Unternehmen Ergebnis Plan Plan 543.703 € 0€ 0€ Den Krankenhäusern Bühl, Forbach und Rastatt wird aufgrund einer Vereinbarung im Zusammenhang mit der Rechtsformänderung in eine gGmbH die Schuldendiensthilfe für die „Altdarlehen“ der ehemaligen Kreiskrankenhäuser erstattet. Entsprechend der Anregung der GPA aus der überörtlichen Prüfung und im Zusammenhang mit der Übernahme der DRK-Klinik durch das Klinikum Mittelbaden zum 1. Januar 2014 wurden die „Alt-Darlehen“ der Akut-Krankenhäuser ab dem Haushaltsjahr 2014 in die Bilanz des Landkreises Rastatt übernommen. Kostenart 43310101 Jahr 2013 2014 2015 Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen Ergebnis Plan Plan 18.624.191 € 19.912.760 € 22.255.100 € Minderaufwendungen entstehen im Bereich der Individuellen Hilfen für junge Menschen (-600.000 €), und bei der Förderung von Kindern in Tagespflege gem. §93 Abs. 3 (-800.000 €). Demgegenüber entstehen Mehraufwendungen im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge (+1.465.000 €), der Eingliederungshilfe (+585.000 €), der Hilfe zur Gesundheit (+300.000 €) und der Hilfe zum Lebensunterhalt (+1.658.600 €) sowie bei der finanziellen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (+50.000 €). Insgesamt bedeutet dies eine Kostensteigerung um 11,66 %. Kostenart 43320101 Jahr 2013 2014 2015 Soziale Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen Ergebnis Plan Plan 47.355.845 € 49.123.300 € 55.371.820 € Die Planansätze mussten in folgenden Bereichen angehoben werden: Hilfe zur Pflege +723.800 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung +1.045.820 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler +4.322.500 Individuelle Hilfen für junge Menschen +1.000.000 € € € € Einen deutlichen Rückgang gibt es bei der Hilfe zum Lebensunterhalt -842.000 € Insgesamt bedeutet dies eine Kostensteigerung um 12,72 % (2013 auf 2014 + 5,64 %). Kostenart 43729000 Jahr 2013 2014 2015 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG Ergebnis Plan Plan 2.134.223 € 1.809.100 € 1.983.900 € A-33 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Mit der Auflösung der Landeswohlfahrtsverbände zum 1. Januar 2005 wurde der Soziallastenausgleich nach § 22 FAG eingeführt. Mit diesem Ausgleich soll gewährleistet werden, dass die in der alten Umlage der Landeswohlfahrtsverbände enthaltene Steuerkraftkomponente weiterhin erhalten bleibt und die Auflösung den steuerkraftschwachen Landkreisen nicht zum Nachteil führt. Die Bemessungsgrundlagen des Ausgleichs nach § 22 FAG sind die Belastungen durch Ausgaben aus dem Aufgabenübergang, die Entlastung durch den Wegfall der Landeswohlfahrtsumlage und die entsprechenden Mehrerträge an Schlüsselzuweisungen. Eine Berechnung zur Ausgleichszahlung nach § 22 FAG ist in Anlage C 7 enthalten. Kostenart 44295000 Jahr 2013 2014 2015 Aufwendungen für Schülerbeförderung Ergebnis Plan Plan 3.023.470 € 3.150.000 € 3.152.400 € Hier werden die Vergütungen an Beförderungsunternehmen im freigestellten Schülerverkehr an kreiseigenen Schulen und Zuschüsse für Monatskarten für Schüler und Auszubildende etc. geplant. Der Mehraufwand entsteht durch allgemeine Kostensteigerungen (Dynamisierungsindex). Kostenart 44310009 Jahr 2013 2014 2015 Sonstige Geschäftsaufwendungen Ergebnis Plan Plan 352.400 € 293.930 € 313.590 € Der Ansatz verändert sich i. R. durch diverse Projekte der Fachämter. Bei der VHS gibt es einen Ansatzrückgang (-65.930 €) da die Honorarkräfte künftig im Personalbereich abgebildet werden. Dagegen steigen die Aufwendungen beim Straßenbauamt (+25.000 €) durch Zustandserfassung von Kreisstraßen und im Schulbereich (+51.600 €) u.a. für einen Schulversuch im Berufsschulunterricht. Kostenart 44540000 Jahr 2013 2014 2015 Erstattung an sonstige öffentliche Bereiche Ergebnis Plan Plan 930.828 € 1.030.000 € 1.030.000 € Hierbei handelt es sich um den Kostenersatz an die Bundesagentur für Arbeit für die Bearbeitung der Kosten der Unterkunft. Ab 1. April 2011 beträgt der kommunale Finanzierungsanteil an den gesamten Verwaltungskosten des Jobcenters des Landkreises Rastatt 15,2 %. Ansatzschwankungen sind möglich sofern höhere Personalkosten zu berücksichtigen sind. Kostenart 44610000 Jahr 2013 2014 2015 Leistungsbeteiligung Grundsicherung Arbeitssuchende Ergebnis Plan Plan 15.436.370 € 15.500.000 € 15.310.000 € Bedarfsgemeinschaften 3.979 3.900 4.000 Seit 2011 werden hier auch die Leistungen für das Bildungs- und Teilhabe-Paket geplant. Auf der Ertragsseite wurde der Bundesanteil der KdU von 2013: 38,1 % auf 2014: 35,3 % gesenkt. Ab 2015 liegt die Quote bei 35,9 %, darin enthalten sind 4,3 % Anteil für Bildung und Teilhabe. Die Erträge liegen bei 5,8 Mio. €, sodass der Nettoaufwand des Landkreises 9,5 Mio. € beträgt. A-34 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 A 2.4.2 Finanzhaushalt (Ein- und Auszahlungen) Finanzhaushalt - Einzahlungen Kostenarten 681... Jahr 2013 2014 2015 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen Ergebnis Plan Plan Die Investitionszuschüsse werden nahezu Hochbaumaßnahmen an Kreisschulen gewährt: 1.886.360 € 4.948.000 € 6.271.000 € ausschließlich für Straßenbauprojekte Investitionszuwendungen vom Bund: K 3721 Beseitigung Bahnübergang Durmersheim Straßenmeistereien für Beschaffung von Fahrzeugen und bei 505.000 € 55.000 € Investitionszuwendungen vom Land: Josef-Durler-Schule Rastatt, Werkstattneubau Anne-Frank-Schule Rastatt, Schaffung eines Mehrzweckraums K 3717 Signalisierung B 3 K 3721 Beseitigung Bahnübergang Durmersheim K 3737 Radweg zw. Bietigheim u. Elchesheim K 3764 Lindenkreisel L86a 1.361.000 265.000 230.000 600.000 230.000 490.000 Investitionszuwendungen von Kommunen: K 3721 Beseitigung Bahnübergang Durmersheim K 3761 Direkter Autobahnanschluss Baden Airpark Anbau Ludwig-Guttmann-Schule an EKS Gaggenau 75.000 € 50.000 € 1.900.000 € € € € € € € Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen u. sonst. öff. Sonderr.: Augusta-Sibylla-Schule Rastatt 5.000 € K 3721 Beseitigung Bahnübergang Durmersheim 505.000 € Kostenarten 68210000 Jahr 2013 2014 2015 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Ergebnis Plan Plan 2.200 € 250.500 € 300.500 € Erlöse aus dem Verkauf von nicht benötigten Gebäuden (Hausmeisterhaus HLA Bühl). A-35 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Finanzhaushalt - Auszahlungen Kostenart 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Jahr 2013 2014 2015 Ergebnis Plan Plan 1.877.913 € 4.780.000 € 6.402.000 € Für 2015 sind für Baumaßnahmen an der Josef-Durler-Schule Rastatt 3.012.000 € als Restfinanzierung geplant. In den Jahren 2013 bis 2015 ist an der Josef-Durler-Schule Rastatt der Abriss und Neubau der Holz- und Metallwerkstätten mit einem Volumen von 9,4 Mio. € vorgesehen. Für die Baumaßnahme an der Anne-Frank-Schule (Schaffung eines Mehrzweckraums) sind insgesamt 1,8 Mio. €, davon 1.330.000 € im Jahr 2015 erforderlich. Für die im Jahr 2013 begonnene Umsetzung des Feuchtsalzkonzepts der Straßenmeistereien werden 140.000 € benötigt. Darüber hinaus sind im Planjahr 20.000 € für die Erweiterung der Augusta-Sibylla-Schule vorgesehen und 1.900.000 € für den Anbau an die Erich Kästner-Schule Gaggenau. Der Anbau mit geplanten 3 Mio. € Gesamtkosten wird an die Ludwig-Gutmann-Schule (Trägerschaft Landkreis Karlsruhe) vermietet. Kostenart 78720000 Jahr 2013 2014 2015 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ergebnis Plan Plan 2.768.887 € 4.698.500 € 3.756.000 € Folgende Straßenbaumaßnahmen sind im Planansatz enthalten: Verkehrssignalanlagen an Kreisstraßen und Planungskosten K 3714 Ausbau zw. Gewerbegebiet B 462/Bischweier K 3715 Wiederanschluss an die L 67 K 3716 Ausbau zw. Rastatt und Niederbühl K 3716 Rad- und Gehwegbrücke bei Niederbühl K 3717 Radweg zw. B 3 und K 3728 K 3717 Signalisierung B 3 K 3721 Beseitigung Bahnübergang Durmersheim K 3737 Radweg zw. Bietigheim und Elchesheim-Illingen K 3737 Radweg zw. B 36 neu und Bietigheim K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau K 3749 Ausbau OD Bühl-Kappelwindeck K 3758 Radweg Lückenschluss Staustufe Iffezheim K 3761 Dir. Autobahnanschluss Baden-Airpark K 3762 Ausbau zw. Moos / Hildmannsfeld K 3764 Lindenkreisel L 86a A-36 50.000 10.000 300.000 50.000 1.000 5.000 460.000 1.300.000 510.000 30.000 20.000 30.000 40.000 200.000 30.000 720.000 € € € € € € € € € € € € € € € € Landkreis Rastatt Kostenart Haushalt 2015 78310000 Jahr 2013 2014 2015 Erwerb von beweglichen Sachen Ergebnis Plan Plan 3.006.883 € 2.015.690 € 2.395.080 € Hieraus entfallen mit 1.106.800 € 46 Prozent (Vorjahr 735.000 €) auf Einrichtung und Ausstattung der Schulen (Teil des jeweiligen Schulbudgets) inkl. Beschaffungen beim Medienzentrum Mittelbaden. Die größten Anteile erhalten die Josef-Durler-Schule mit 300.000 €, sowie die Gewerbeschule Bühl und Carl-Benz-Schule Gaggenau mit je 150.000 €. Weitere 450.000 € sind für die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten bei den Straßenmeistereien vorgesehen. 838.280 € entfallen auf sonstige Beschaffungen bei den Ämtern. Hierzu sind als größere Investitionen folgende Positionen geplant: EDV-Beschaffungen (u.a. Firewall-Austausch, EgoSecure Management Lösung und Citrix Netzdurchgangsmessgeräte etc.) im Amt für Personal, Organisation und Zentrale Dienste (409.600 €), EDV/Cluster und Arbeitsplatzrechner für die Integrierte Leitstelle (75.000 €), im Amt für Vermessung und Flurneuordnung ein Dienstkraftwagen und zwei Feldrechner (60.690 €), im Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen Programme inkl. einem Modul Energiemanagement (41.000 €), sowie im Rechts-, Kommunal- und Ordnungsamt neben einem Messgerät für die Bußgeldstelle, weitere Beschaffungen von Inventar für Flüchtlingsunterkünfte sowie Ausstattung und Werkzeug für die dortigen Hausmeister (insgesamt 127.500 €). Kostenart 7812000 Jahr 2013 2014 2015 Investitionszuschüsse an Kommunen Ergebnis Plan Plan 68.361 € 289.500 € 219.500 € Geplant sind hier insbesondere die Restzahlungen an die Städte Kuppenheim und Rastatt für die Sanierung des Murgdamm-Radweges (30.000 €), sowie 185.000 € an Gaggenau für die Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens für Gefahrengut (Gesamtwert 475.000 €) und ein Zuschuss an die Gemeinde Ötigheim (4.000 €) für stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen. Kostenart 7815000 Jahr 2013 2014 2015 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen Ergebnis Plan Plan 500.000 € 1.270.700 € 470.700 € Der Investitionszuschuss für den Baden-Airpark beträgt im Landkreishaushalt 2015 370.700 €. Die dem jährlichen Zuschuss zugrunde liegende Vereinbarung läuft 2015 aus. Die Gesellschafter der Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH erwarten nach den Rechnungsergebnissen der Baden Airpark GmbH, dass diese - beim von den Gesellschaftern einvernehmlich gewünschten Weiterbetrieb des Baden-Airpark ab 2016 ff ohne weitere Investitionszuschüsse auskommen wird. Die Murgtalbahn konnte im Haushaltsjahr 2014 nicht schlussgerechnet werden. Nun wird die Schlussrechnung im Jahr 2015 erwartet - ein Betrag von 100.000 € wurde erneut eingestellt. A-37 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 A 2.5 Darstellung der Liquidität Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 2 + 3 - - 4 = 5 - 6 + 7 = 8 +/- 9 = * ** Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn * Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ** Bestand Stiftung "Sozialfonds des Landkreises Rastatt" verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende) veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO) voraussichtliche Liquidität zum Jahresende Finanzhaushalt Finanzplanung Vorjahr Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushaltsjahr jahr jahr jahr 2014 2015 2016 2017 2018 € € € € € 1 2 3 4 5 10.079.427 23.050 3.052.735 1.095.000 5.954.742 1.451.116 0 4.621.536 4.732.026 4.732.026 4.732.026 117.910 110.490 0 0 0 4.621.536 4.732.026 4.732.026 4.732.026 4.732.026 Handvorschüsse Kassenbestand des Abfallwirtschaftsbetriebs A-38 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 A 3 Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2014 bis 2018 A 3.1 Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt lfd.Nr. Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 + 2 + 3 + Steuern und ähnliche Abgaben 30330000 Jagdsteuer 30521000 Erstattung Land SGBII Nettoentlastung Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner 31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde 31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG Sonderbehörden 31310500 Zuw. Land § 11 (5) FAG VRG 31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 31411000 Ausgl.f.Grundsich. im Alter/Erwerbsmind. 31418000 Eingl.hilfelastenausgleich § 21a FAG 31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen 31470101 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen WA 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG 31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden 31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gestzl. Sozia 31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U. 31820000 Kreisumlage 31910101 Umsetzung Grundsich. f. Arbeitss.WAUS Sonstige Transfererträge 32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E. 32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E. 32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. 32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E 32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a. 32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E. 32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E. 32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E. Ansatz 2014 EUR 1 1.019.140 0 1.019.140 Ansatz 2015 EUR 2 863.000 0 863.000 Planung 2016 EUR 3 871.600 0 871.600 Planung 2017 EUR 4 880.300 0 880.300 Planung 2018 EUR 5 888.900 0 888.900 163.968.180 171.757.100 173.487.400 170.970.400 172.265.100 27.058.400 2.506.900 28.888.800 2.499.800 29.943.800 2.488.700 29.000.000 2.488.700 29.000.000 2.488.700 4.896.040 5.088.100 5.139.000 5.189.900 5.240.700 2.427.400 2.501.600 2.526.600 2.551.600 2.576.600 7.245.200 12.809.500 9.895.200 7.320.480 12.720.120 10.720.000 7.393.700 12.620.100 10.827.200 7.466.900 12.520.100 10.934.400 7.540.100 12.420.100 11.041.600 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 5.000 1.300 0 5.100 1.300 0 5.100 1.300 0 5.200 1.300 2.000 2.000 2.000 2.000 2.100 0 0 0 0 0 0 8.080.000 2.681.000 0 0 0 0 0 9.000.000 2.724.200 0 0 0 0 0 9.000.000 2.751.400 0 0 0 0 0 8.500.000 2.778.700 0 0 0 0 0 8.000.000 2.805.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.108.900 5.252.640 84.496.300 5.789.400 84.941.200 5.847.300 83.626.500 5.905.200 82.179.700 8.963.100 8.287.100 1.049.400 9.231.200 64.150 7.781.000 64.800 7.857.900 65.400 7.935.700 66.100 18.800 422.000 426.200 430.400 434.700 220.700 259.500 262.100 264.700 267.300 3.500 168.100 3.600 123.600 3.600 124.800 3.700 126.100 3.700 127.300 2.834.200 3.366.350 3.400.000 3.433.700 3.467.300 434.100 440.000 444.400 448.800 453.200 3.218.400 4.246.000 2.746.000 2.773.000 2.800.900 A-39 Landkreis Rastatt lfd.Nr. 4 5 6 Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten + + + 7 + 8 + 9 + 10 11 12 = - - 32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E. 32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i. 32910101 Andere sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Entgelte 33110000 Verwaltungsgebühren 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler Privatrechtliche Leistungsentgelte 34110000 Mieten und Pachten 34210000 Erträge aus Verkauf 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 34610001 Nutzungsentschädigung Dienstfahrzeuge Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34800000 Erstattungen vom Bund 34800101 Erstattungen vom Bund WAUS 34810000 Erstattungen vom Land 34810101 Erstattungen vom Land WAUS 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 34820101 Erstattungen von Gde. und GV WAUS 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden 34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Zinsen und ähnliche Erträge 36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm. 36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten 36510000 Gewinnanteile verb.Unterneh.u.Beteil. 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Sonstige ordentliche Erträge 35210000 Erstattung von Steuern 35610000 Zwangsgelder 35610100 Verwarnungs- und Bußgelder 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä. 35650000 Ausb. Kleinbetrag 35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen 35821000 Erträge aus Auflö. v. Rückst. UVG 35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen 35839000 Sonst. nicht zahlungswirk. ordentl. Ert. 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen 40110000 Beamte 40120000 Tariflich Beschäftigte 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte 40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch. 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch. 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte 40710000 Zuführung Rückst. ATZ u.a. Maßn. Versorgungsaufwendungen 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte Haushalt 2015 Ansatz 2014 EUR 1 120.000 219.900 Ansatz 2015 EUR 2 105.000 201.000 Planung 2016 EUR 3 106.100 203.000 Planung 2017 EUR 4 107.100 205.000 Planung 2018 EUR 5 108.200 207.000 0 1.228.600 4.200 1.068.400 0 1.348.400 4.400 1.188.000 0 1.361.900 4.400 1.199.900 0 1.375.400 4.500 1.211.800 0 1.388.800 4.500 1.223.600 156.000 156.000 157.600 159.100 160.700 515.940 405.640 33.100 76.800 548.300 343.100 25.400 179.400 553.800 346.500 25.700 181.200 559.300 350.000 25.900 183.000 564.800 353.400 26.200 184.800 400 400 400 400 400 11.612.010 987.000 578.000 5.612.060 70.000 1.901.200 19.009.500 1.510.200 0 13.292.800 0 2.212.700 19.199.600 1.525.300 0 13.425.700 0 2.234.800 19.389.700 1.540.400 0 13.558.700 0 2.257.000 19.579.800 1.555.500 0 13.691.600 0 2.279.100 216.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 928.950 826.550 834.800 843.100 851.300 796.700 655.100 661.700 668.200 674.800 122.100 147.200 148.700 150.100 151.600 399.100 364.950 368.600 372.200 375.900 77.400 16.400 10.000 50.000 74.800 19.100 5.000 50.000 75.500 19.300 5.000 50.500 76.200 19.500 5.000 51.000 76.900 19.700 5.000 51.500 1.000 155.000 700 322.000 700 35.000 700 0 700 0 928.945 0 13.500 770.000 41.700 948.150 0 13.500 850.000 46.700 957.600 0 13.600 858.500 47.200 967.100 0 13.800 867.000 47.600 976.600 0 13.900 875.500 48.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.745 37.950 38.300 38.700 39.100 0 187.792.315 -42.905.400 -9.758.900 -23.327.500 -2.383.300 0 204.102.450 -45.707.700 -9.777.300 -25.095.400 -3.262.100 0 204.323.400 -46.621.800 -9.972.800 -25.597.300 -3.327.300 0 202.076.300 -47.536.000 -10.168.400 -26.099.200 -3.392.600 0 203.676.600 -48.450.100 -10.363.900 -26.601.100 -3.457.800 -2.052.100 -2.132.900 -2.175.600 -2.218.200 -2.260.900 -4.579.700 -4.612.400 -4.704.600 -4.796.900 -4.889.100 -803.900 -827.600 -844.200 -860.700 -877.300 0 -986.900 -554.100 0 -501.600 0 0 -511.600 0 0 -521.700 0 0 -531.700 0 A-40 Landkreis Rastatt lfd.Nr. 13 Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten - 41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen 42110002 Unterhaltung technische Anlagen 42110003 Wartung technische Anlagen 42120010 Unterhaltung Altdeponien 42121000 Unterhaltung der Straßen Materialaufw.42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen 42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen 42122003 Verkehrssignalanlagen Strom 42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung 42122005 Straßenunterführung Strom 42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt 42122007 Felssicherung 42122008 Sicherheitsbeauftragter 42122009 Deckenmaßnahmen 42122010 Brückensanierungen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42212000 Rep./Wartung Reinigung 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon 42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft 42310000 Mieten und Pachten Schulen 42311000 Mieten und Pachten unbeweglich 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42320000 Leasing 42410000 Aufwendungen Energie (Strom) 42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) 42420000 Aufwand für Wasserversorgung 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung 42450000 Aufwand Gebäudeunterhaltsreinigung 42450001 Aufwand Gebäude Sonderreinigung 42450002 Aufwand Glas/Rahmenreinigung 42450003 Aufwand Reinigungsmittel 42450004 Aufwand allgemeiner Hygienebedarf 42450005 Aufwendungen Reinigung Gutachten 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42710006 Ausländische Partnerschaften 42710007 Ehrungen, Repräsentationen 42710008 Besondere Ehrungen durch den Landkreis 42720000 Aufwend. für EDV Datenverarbeitung42721000 Beschaffung EDV 42721100 Reparat./Wartung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel 42742000 Lehr-u. Unterrichtsmaterial Software 42750000 Lernmittel Abendgymnasium 42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher Haushalt 2015 Ansatz 2014 EUR 1 -432.800 Ansatz 2015 EUR 2 -501.600 Planung 2016 EUR 3 -511.600 Planung 2017 EUR 4 -521.700 Planung 2018 EUR 5 -531.700 -15.485.025 -18.471.240 -17.896.700 -17.811.000 -17.926.700 -2.439.200 -1.708.820 -1.728.000 -1.620.000 -1.620.000 -1.065.900 -259.160 -31.000 -2.600 -1.175.970 -279.360 -32.100 -2.600 -1.184.000 -288.000 -32.400 -2.600 -1.110.000 -270.000 -32.700 -2.700 -1.110.000 -270.000 -33.100 -2.700 -130.000 -305.000 -50.000 -160.000 -56.000 -172.000 -140.000 -465.000 -50.000 -160.000 -56.000 -172.000 -141.400 -469.700 -50.000 -160.000 -56.600 -173.700 -142.800 -474.300 -50.000 -160.000 -57.100 -175.400 -144.200 -479.000 -50.000 -160.000 -57.700 -177.200 -50.000 -30.000 -440.000 -350.000 -226.170 -150.000 -20.000 -550.000 -500.000 -251.100 -100.000 -20.200 -600.000 -100.000 -253.600 -100.000 -20.400 -600.000 -100.000 -256.100 -100.000 -20.600 -600.000 -100.000 -258.600 -40.650 -23.200 -697.300 -41.150 -19.100 -687.650 -41.600 -19.300 -500.000 -42.000 -19.500 -500.000 -42.400 -19.700 -500.000 -26.050 -39.000 0 -529.300 -236.560 -83.510 -660.000 -835.000 -86.200 -140.150 -69.220 -303.500 -24.050 -41.900 0 -1.913.030 -283.630 -92.900 -870.040 -999.520 -204.750 -253.270 -83.550 -352.900 -24.300 -42.300 0 -1.932.200 -286.500 -93.800 -820.000 -1.009.500 -206.800 -255.800 -84.400 -356.400 -24.500 -42.700 0 -1.951.300 -289.300 -94.800 -828.200 -1.019.500 -208.800 -258.300 -85.200 -360.000 -24.800 -43.200 0 -1.970.400 -292.100 -95.700 -836.500 -1.029.500 -210.900 -260.900 -86.100 -363.500 -29.000 -26.700 -27.000 -27.200 -27.500 -111.900 -24.300 -95.800 -95.600 -20.700 -96.200 -96.600 -20.900 -97.200 -97.500 -21.100 -98.100 -98.500 -21.300 -99.100 -7.000 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -150.700 -162.400 -164.000 -165.600 -167.300 -45.240 -74.370 -75.100 -75.900 -76.600 -92.900 -94.800 -95.700 -96.700 -97.600 -437.420 -184.730 -314.600 -413.255 -446.750 -129.830 -300.000 -504.810 -451.200 -131.100 -303.000 -509.900 -455.700 -132.400 -306.000 -514.900 -460.200 -133.700 -309.000 -520.000 -36.000 -15.200 -500 -35.300 -16.000 -500 -35.700 -16.200 -500 -36.000 -16.300 -500 -36.400 -16.500 -500 -651.020 -749.970 -757.500 -765.000 -772.500 -567.100 -633.140 -1.103.790 -525.040 -665.010 -1.816.450 -450.000 -671.700 -1.834.600 -454.500 -678.300 -1.852.800 -459.100 -685.000 -1.870.900 -119.350 0 -160.000 0 -158.400 0 -156.800 0 -155.200 0 0 -312.500 0 -359.500 0 -355.900 0 -352.300 0 -348.700 A-41 Landkreis Rastatt lfd.Nr. 14 15 16 17 Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten - - - 42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige 42753000 Lernmittel, Fotokopien 42754000 Lernmittel, Software 42755000 Sonstiger Unterrichtsbedarf 42790000 Schulveranstaltungen 42791000 Sonst.Aufw. Sachleist. med. Bedarf 42792000 Sachleistungen Landschaftspflegebetrieb 42810000 Erwerb Streugut f. Straßenwinterdienst 42910000 Aufwendungen für Schulmittagessen Planmäßige Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen 45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury) 45150100 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (AWB) Kasse 45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR (Treasury) 45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury) 45170100 Zinsen Kassenkredite an Kreditinstitute 45930000 Aufwand des Geldverkehrs 45930010 Aufwand aus Bankgebühren Transferaufwendungen 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich 43181000 Institut.Förd. d. ehem. LWV an soz. Einr 43182000 Institut.Förd. d. ehem. LWV an soz. Einr (bis 2014) 43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern. 43310101 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. 43320101 Soz.Leist.a.nat.Pers.innerh.Einricht. WA 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche 43710000 FAG-Umlage 43720000 Umlage an KVJS 43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG Sonstige ordentliche Aufwendungen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. 44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit 44290000 Sonstige Aufwendungen 44290001 Mitgliedsbeiträge 44290002 Aufwendungen für Catering 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung 44296000 Verfügungsmittel 44310001 Bürobedarf 44310002 Bücher und Zeitungen 44310003 Datenverarbeitung 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 44310005 Dienstreisen 44310006 Porto 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren 44310008 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten (bis 2014) 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 44430000 Versicherungen 44510000 Erstattungen an das Land 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) Haushalt 2015 Ansatz 2014 EUR 1 -215.690 0 0 0 -27.600 -3.020 Ansatz 2015 EUR 2 -249.300 0 0 0 -31.800 -2.920 Planung 2016 EUR 3 -246.800 0 0 0 -31.500 -2.900 Planung 2017 EUR 4 -244.300 0 0 0 -31.200 -3.000 Planung 2018 EUR 5 -241.800 0 0 0 -30.800 -3.000 -15.000 -12.000 -12.100 -12.200 -12.400 -135.000 -135.000 -136.400 -137.700 -139.100 -206.600 -175.400 -177.200 -178.900 -180.700 -7.316.000 -2.637.900 -214.600 -7.819.900 -2.451.200 -201.700 -7.898.100 -2.304.800 -189.500 -7.976.300 -2.187.000 -185.000 -8.054.500 -2.078.100 -182.400 -20.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 0 0 0 0 -2.350.800 -2.185.500 -2.051.300 -1.938.000 -1.831.700 -10.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -40.000 -2.500 -85.903.830 -267.000 -416.100 -6.144.700 -42.000 -1.000 -97.626.600 -302.000 -424.900 -6.145.400 -42.000 -1.000 -98.971.400 -305.000 -429.100 -6.206.900 -42.000 -1.000 -99.960.500 -308.000 -433.400 -6.268.300 -42.000 -1.000 -101.109.900 -311.100 -437.600 -6.329.800 -12.100 -12.100 -12.200 -12.300 -12.500 -819.160 0 -1.708.400 -529.880 -1.725.500 -535.200 -1.742.600 -540.500 -1.759.700 -545.800 -529.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.912.760 -22.255.100 -22.477.700 -22.700.200 -22.922.800 -49.123.300 -55.371.820 -55.925.500 -56.479.300 -57.033.000 0 0 0 0 0 -5.959.110 -910.800 -1.809.100 -24.948.860 -91.180 -7.885.000 -1.008.100 -1.983.900 -25.219.640 -92.050 -8.292.800 -1.057.800 -2.003.700 -25.471.900 -93.000 -8.373.500 -1.078.800 -2.023.600 -25.723.900 -93.900 -8.606.600 -1.107.600 -2.043.400 -25.976.400 -94.800 -142.200 -129.300 -130.600 -131.900 -133.200 -276.240 -126.280 -35.540 0 -270.000 -137.490 -55.440 -395.300 -272.700 -138.900 -56.000 -399.300 -275.400 -140.200 -56.500 -403.200 -278.100 -141.600 -57.100 -407.200 -3.150.000 -3.152.400 -3.183.900 -3.215.400 -3.247.000 -7.200 -345.020 -107.260 0 -165.960 -294.100 -256.550 -160.650 -317.600 -7.200 -381.230 -110.730 0 -122.920 -284.900 -255.730 -141.950 0 -7.300 -385.000 -111.800 0 -124.100 -287.700 -258.300 -143.400 0 -7.300 -388.900 -112.900 0 -125.400 -290.600 -260.800 -144.800 0 -7.400 -392.700 -114.100 0 -126.600 -293.400 -263.400 -146.200 0 -293.930 -441.850 -204.400 -1.859.700 -313.590 -466.210 -178.600 -1.881.900 -316.700 -470.900 -180.400 -1.900.700 -319.900 -475.500 -182.200 -1.919.500 -323.000 -480.200 -184.000 -1.938.400 A-42 Landkreis Rastatt lfd.Nr. 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten = = = + = = 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. 44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen 44570000 Erstattungen an private Unternehmen 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende 44910500 Aufwand für diverse Differenzen Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Veranschlagtes ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Veranschlagtes Sonderergebnis Veranschlagtes Gesamtergebnis nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses Haushalt 2015 Ansatz 2014 EUR 1 -7.500 Ansatz 2015 EUR 2 -7.500 Planung 2016 EUR 3 -7.600 Planung 2017 EUR 4 -7.700 Planung 2018 EUR 5 -7.700 -1.030.000 -1.030.000 -1.040.300 -1.050.600 -1.060.900 -30.000 -35.000 -35.400 -35.700 -36.100 -105.700 -110.200 -111.300 -112.400 -113.500 0 -15.500.000 -350.000 -15.310.000 -353.500 -15.463.100 -357.000 -15.616.200 -360.500 -15.769.300 0 0 0 0 0 -180.183.915 -197.797.880 -199.676.300 -201.716.400 -204.127.400 7.608.400 6.304.570 4.647.100 359.900 -450.800 7.608.400 6.304.570 4.647.100 359.900 -450.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.608.400 6.304.570 4.647.100 359.900 -450.800 -7.608.400 -6.304.570 -4.647.100 -359.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.800 A-43 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 A 3.2 Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt lfd.Nr. Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + 2 - 3 = 4 + 6 + 8 + 9 10 = - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 17 = = 18 = 19 + 20 - 21 = 22 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68100000 Investitionszuw. v. Bund 68110000 Investitionszuw. v. Land 68120000 Investitionszuw. v. Gemeinden 68140000 Investitionszuw. v. gesetzl. Sozialvers. 68160000 Investitionszuw. v. sonst. öff. Sonderr. 68170000 Investitionszuw. v. priv. Unternehmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 68210000 Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden 68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. >410 EUR Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 68710000 Einzahl. aus Abwicklung v. Baumaßn. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen 78710000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen 78720000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78310000 Erwerb bewegl.Sachen d.AV >=410 EUR Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 78530000 Auszahl. f. Erwerb Beteilig. an Zweckv. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 78120000 Investitionszu.an Kommunen 78130000 Investitionszu.an Zweckverbände 78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe. 78170000 Investitionszu.an private Unternehmen 78180000 Investitionszu.an übrige Bereiche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres Ansatz 2014 EUR 1 184.956.315 Ansatz 2015 EUR 2 201.056.250 Planung 2016 EUR 3 201.537.000 -172.867.915 -189.977.980 -191.778.200 12.088.400 11.078.270 9.758.800 5.557.500 4.797.800 4.948.000 960.000 2.438.000 450.000 0 0 1.100.000 273.500 6.271.000 560.000 3.176.000 2.025.000 0 5.000 505.000 309.500 2.885.000 320.000 1.665.000 900.000 0 0 0 5.500 1.105.000 55.000 1.050.000 0 0 0 0 5.500 915.000 55.000 860.000 0 0 0 0 5.500 250.500 23.000 300.500 9.000 500 5.000 500 5.000 500 5.000 100 100 5.221.600 -174.000 100 100 6.580.600 -213.000 100 100 2.890.600 -405.000 100 100 1.110.600 -220.000 100 100 920.600 -235.000 -174.000 -9.478.500 -4.780.000 -4.698.500 -2.015.690 -213.000 -10.158.000 -6.402.000 -3.756.000 -2.395.080 -405.000 -5.843.000 -1.713.000 -4.130.000 -1.792.500 -220.000 -2.231.000 0 -2.231.000 -1.209.500 -235.000 -1.550.000 0 -1.550.000 -1.127.500 -2.015.690 -2.395.080 -1.792.500 -1.209.500 -1.127.500 0 0 0 0 0 0 -1.704.300 0 -690.200 0 -1.269.100 0 -5.500 0 -5.500 -289.500 -24.100 -1.270.700 -219.500 0 -470.700 -505.500 0 -763.600 -5.500 0 0 -5.500 0 0 0 -120.000 -13.372.490 -8.150.890 0 0 -13.456.280 -6.875.680 0 0 -9.309.600 -6.419.000 0 0 -3.666.000 -2.555.400 0 0 -2.918.000 -1.997.400 3.937.510 4.202.590 3.339.800 3.002.100 2.800.400 780.000 0 7.867.600 3.002.600 0 -4.599.600 -4.092.100 -11.207.400 -6.004.700 -2.800.400 -3.819.600 -4.092.100 -3.339.800 -3.002.100 -2.800.400 117.910 110.490 0 0 0 A-44 Planung 2017 EUR 4 199.297.600 Planung 2018 EUR 5 200.870.700 -193.740.100 -196.072.900 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 A 3.3 Erläuterungen zur Finanzplanung Ergebnishaushalt Die Ansätze der Sachkonten auf der Ertrags- und Aufwandsseite wurden überwiegend mit einer pauschalen Steigerung von 1 % jährlich berechnet. Besondere Entwicklungen ergeben sich bei folgenden Sachkonten (Kostenarten): Erträge: lfd. Nr. 2 Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) Schlüsselzuweisungen vom Land Für die Finanzplanung wurde die Steuerkraftsumme der Gemeinden nach einer Umfrage aller landkreiseigenen Städte und Gemeinden und der Kopfbetrag von 2015 von 613 € zugrunde gelegt. Die Erhöhung des Kopfbetrages für das Jahr 2015 von 587 € auf 613 € (+26 €) ist durch geringere Einwohnerzahlen wegen des Zensus und gestiegener Steuerkraftsummen begründet. Für die Planung 2015 wurde die Einwohnerzahl mit 75 % Zensus und 25 % Volkszählung, für die Planung 2016 mit 100 % Zensus angesetzt, der Kopfbetrag blieb unverändert. Zuweisungen Land § 11 (1) FAG Einwohner Für die Planung 2015 wurde die Einwohnerzahl mit 75 % Zensus und 25 % Volkszählung, für die Planung 2016 mit 100 % Zensus angesetzt. Zuweisungen für lfd. Zwecke Land Aufgrund zurückgehender Schülerzahlen als Folge der demographischen Entwicklung wird in den kommenden Jahren eine Reduzierung der Sachkostenbeiträge in der Finanzplanung um rd. 100.000 € jährlich erwartet. Ausgleich für Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung Zum Jahr 2014 wurde der Ausgleich des Bundes für die Grundsicherung im Alter von 75 % auf 100 % angehoben (3. Stufe). Damit werden dem Kreis die Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung vollständig ausgeglichen, was auch die Kommunen beim Umlagebedarf entlastet. Grunderwerbsteuer Durch die Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwicklung ist eine Prognose für die Grunderwerbsteuer schwierig. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Nachfrage nach Immobilien derzeit auf dem Höchststand ist. Deshalb wird in der Finanzplanung ab dem Jahr 2016 mit leicht rückläufigen Erträgen gerechnet. Kreisumlage Die Steuerkraftsumme beträgt für das Planjahr 272.568.927 €. Für das Jahr 2016 wird nach einer Umfrage bei den Städten und Gemeinden von einer Reduzierung der Steuerkraftsumme auf rd. 267 Mio. € ausgegangen. Für die Finanzplanungsjahre 2017 und 2018 wurde zum Haushaltsausgleich die Kreisumlage entsprechend angepasst. Leistungsbeteiligung Bund GSi § 46,5 SGB II Ab dem Jahr 2015 erhalten die Stadt- und Landkreise eine Entlastung bei der Eingliederungshilfe in Form eines höheren KdU-Anteils (Rundschreiben des Landkreistages Nr. 830/2014 vom 3. September 2014). A-45 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Die Landkreise, Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg erhalten von der sogenannten „VorabMilliarde“ 104 Mio. €. Davon sollen die Städte und Gemeinden mit rd. 69 Mio. € in Form von erhöhten Umsatzsteueranteilen erhalten. Die Stadt- und Landkreise werden in einer Größenordnung von rd. 36 Mio. € in Form eines höheren KdU-Anteils entlastet. Ab 2018 ist eine weitere Entlastung von 234 Mio. € für die Landkreise geplant (vgl. LandräteRundschreiben Nr. 67/2014 vom 16. Oktober 2014). Es wird von zusätzlichen Erträgen von rd. 3 Mio. € für den Landkreis Rastatt ausgegangen. lfd. Nr. 3 Sonstige Transfererträge Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. Ab 2016 entfallen die Erträge aus BAföG-Leistungen mit 1,5 Mio. € (Abrechnung von BAföG-Altfällen) lfd. Nr. 7 Zinsen und ähnliche Erträge Zinsertrag von Kreditinstituten / Weiterbelastung Bankgebühren Für die Finanzplanung wurde ein gleichbleibender Ansatz gebildet. lfd. Nr. 8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Aufgrund von Verschiebungen und mehrjähriger Baumaßnahmen geht die Verwaltung im Planungsjahr 2016 von den uns gemeldeten und bekannten Zahlen aus. Für die weiteren Planungsjahre 2017 und 2018 können keine Angaben gemacht werden. Aufwendungen: lfd. Nr. 11 Personalaufwendungen lfd. Nr. 12 Versorgungsaufwendungen In den Jahren 2016 bis 2018 wird von einer durchschnittlichen Tariferhöhung von 2 % bei den Beamten und Beschäftigten ausgegangen. Ausgangsbasis ist das Jahr 2015. lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung Grundstücke und bauliche/technische Anlagen Der Bauunterhalt 2015 beinhaltet die dringend notwendigen Maßnahmen. In den Jahren 2016 bis 2018 wird der bestehende Instandhaltungsstau weiter abgearbeitet. Der erforderliche BauunterhaltAufwand für das Jahr 2015 wurde in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Bau und Planung am 11. November 2014 vorgestellt. Im Durchschnitt werden ca. 3 Mio. € jährlich benötigt, was ca. 1 % des Neubauwertes entspricht. Verkehrssignalanlagen Strom/Wartung Aufgrund teilweiser Umstellung auf LED gehen wird ab dem Planungsjahr 2016 von gleichbleibenden Aufwendungen ausgegangen. Deckenmaßnahmen und Brückensanierungen Für das Jahr 2015 ist ein Volumen von 1.050.000 € vorgesehen. Für die Finanzplanungsjahre 2016 bis 2018 wurden jeweils für Deckenmaßnahmen 600.000 € und für Brückensanierungen 100.000 € angesetzt. Nach einem Gutachten des Straßenbauamts (Beschluss des AUBP im April 2010) ist für den nachhaltigen Erhalt der Kreisstraßen ein Mindestbedarf von jährlich 600.000 € (Deckenmaßnahmen) notwendig. A-46 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Aufgrund der erhöhten Zahl von Flüchtlingen ist für die Jahre 2014 und 2015 die Einrichtung zusätzlicher Gemeinschaftsunterkünfte notwendig. Ab dem Planungsjahr 2016 geht die Verwaltung davon aus, dass keine weiteren Unterkünfte eingerichtet werden müssen und rechnet mit Wenigeraufwendungen. Aufwendungen Energie (Strom) Durch Neuausschreibung der Strombelieferungen wird ab 2016 mit Einsparungen gerechnet. Beschaffung EDV Wegen der Umstellung auf Office 2010 in den Jahren 2014 und 2015 wird mit zurückgehenden Aufwendungen von 2016 bis 2018 gerechnet. Lehr- und Lernmittel / Schulveranstaltungen Aufgrund zurückgehender Schülerzahlen in den kommenden Jahren ist in der Finanzplanung mit einer Reduzierung bei bestimmten Sachkostenarten zu rechnen. lfd. Nr. 15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Maßgebend für die Berechnung der Zinsen sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen sowie die Zinskonditionen. Eine prozentuale Erhöhung ist somit nicht möglich. Die Finanzplanung erfolgt nach den jeweiligen Zins- und Tilgungsplänen. lfd. Nr. 16 Transferaufwendungen Sozialausgaben Die Aufwendungen für Sozial- und Jugendhilfe werden linear mit einer knappen Steigerungsrate von 1 % jährlich fortgeschrieben. Jeder Konjunktureinbruch kann diese Finanzplanung in Schieflage bringen. Eine exakte Planung ist aufgrund der wirtschaftlichen Abhängigkeiten nicht möglich. FAG-Umlage Die FAG-Umlage errechnet sich aus den erhaltenen Schlüsselzuweisungen und der Grunderwerbsteuer aus dem zweitvorangegangenen Jahr sowie einem Umlagehebesatz. Durch die entsprechenden Steigerungen bei den Schlüsselzuweisungen und der Grunderwerbsteuer im Jahr 2014 erhöht sich die FAG-Umlage für das Finanzplanungsjahr 2016 auf rd. 8,293 Mio. €. lfd. Nr. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen Gerichts-, Anwalts- u.ä. Kosten (44310008) ab 2015 unter 44294000 veranschlagt Finanzhaushalt Im Finanzhaushalt sind im Wesentlichen die begonnenen und Tiefbaumaßnahmen im Bereich der Schulen und der Kreisstraßen erfasst. geplanten Hoch- und Mittel für den Erwerb von beweglichen Sachen wurden nach Bedarf und Erfahrungswerten zusammengestellt. Je nach finanzieller Situation müssen die geplanten Anschaffungen und Maßnahmen im Rahmen der jeweiligen Haushaltsberatungen aufgeschoben und in Ausnahmefällen auch ganz gestrichen werden. Die Finanzplanung gibt in einem groben Rahmen vor, wie sich die Haushaltssituation der nächsten drei Jahre voraussichtlich entwickelt. A-47 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Für die Finanzplanungsjahre 2016 bis 2018 sind keine Kreditaufnahmen geplant. Für die Finanzplanungsjahre 2015 bis 2018 stellt sich die Tilgung wie folgt dar: Ordentliche Tilgung Tilgung wegen Umschuldung insgesamt: 2015 4.092.100 € 0€ 4.092.100 € 2016 3.339.800 € 7.867.600 € 11.207.400 € 2017 3.002.100 € 3.002.600 € 6.004.700 € 2018 2.800.400 € 0€ 2.800.400 € Durch auslaufende Darlehen ist im Planungszeitraum 2016 bis 2018 ein Rückgang der Tilgung zu verzeichnen. Insgesamt kann die Verschuldung im Finanzplanungszeitraum von 2016 bis 2018 durch die ordentlichen Tilgungen um weitere 9,1 Mio. € auf 53,9 Mio. € zurückgeführt werden. A-48 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 A 4 Verpflichtungsermächtigungen Jahr 2015 2016 2017 2018 Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan € 1* 3.243.000 davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** *** 2016 2017 2018 2019 € € € € 2 3 4 5 3.243.000 Summe: 3.243.000 Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: - - Anbau Ludwig-Guttmann-Schule an Erich-Kästner-Schule Gaggenau I12105024001 900.000 € Werkstattneubau Josef-Durler-Schule RA I12205407005 425.000 € Baumaßnahmen Anne-Frank-Schule RA I12205604002 388.000 € Beschaffung Gewerbeschule Bühl I12205402005 60.000 € Beschaffung Carl-Benz-Schule Gaggenau I12205405002 60.000 € Beschaffung Josef-Durler-Schule RA I12205407002 60.000 € Beschaffung Papiermacherschule I12205409003 10.000 € Beschaffung Handelslehranstalt Bühl I12205502003 10.000 € Beschaffung Handelslehranstalt Gernsbach I12205505002 10.000 € Beschaffung Handelslehranstalt Rastatt I12205507003 10.000 € A-49 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Beschaffung Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl I12205602003 10.000 € Beschaffung Anne-Frank-Schule Rastatt I12205604003 10.000 € K 3737 Radweg zw. Bietigheim u. Elchesheim-Illingen I33005003717 I33005003718 20.000 € 690.000 € K 3762 Radweg zw. Hildmannsfeld u. Schwarzach I33005003726 I33005003727 30.000 € 550.000 € A-50 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 A 5 Übersicht über den Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden A 5.1 Übersicht über den Stand der Rücklagen voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Art voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres T€ 1. Ergebnisrücklagen 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 22.102 28.407 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 86 86 2. Zweckgebundene Rücklagen * 1.120 1.117 23.308 29.610 Rücklagen gesamt * Mittel der Sozialstiftung Bilanzposition 1.2 Rücklagen Sachkonto 20110000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses Bestand am 01.01.2014 Änderung 2014 Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2014 Änderung 2015 Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2015 Sachkonto 20200000 14.493.538,98 € 7.608.400,00 € Planansatz 22.101.938,98 € 6.304.570,00 € Planansatz 28.406.508,98 € Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses Bestand am 01.01.2014 Änderungen 2014 Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2014 Änderungen 2015 Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2015 86.400,70 € 0,00 € Planansatz 86.400,70 € 0,00 € Planansatz 86.400,70 € A-51 Landkreis Rastatt Sachkonto 20410000 Haushalt 2015 Rücklage Stiftungskapital Sozialfonds Bestand am 01.01.2014 Voraussichtliche Änderungen 2014 Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2014 Voraussichtliche Änderungen 2015 Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2015 1.096.385,79 € 231,60 € 1.096.617,39 € 0,00 € 1.096.617,39 € Der Bestand kann sich durch die Zuführung von Erlösen aus dem Verkauf der Bilder des Nachlasses bzw. den damit verbundenen Aufwendungen verändern. Eine Verwendung des Stiftungskapitals ist nicht vorgesehen. Sachkonto 20410001 Kapitalerträge Stiftung Sozialfonds Bestand am 01.01.2014 Voraussichtliche Änderungen 2014 Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2014 Voraussichtliche Änderungen 2015 Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2015 26.386,33 € -3.227,50 € 23.158,83 € -2.800,00 € 20.358,83 € In 2015 wird mit Zinserträgen von rd. 19.100 € gerechnet. Bis zum 31.12.2015 werden voraussichtlich 21.900 € für soziale Zuwendungen entsprechend der Stiftungssatzung verwendet. A-52 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 A 5.2 Übersicht über den Stand der Rückstellungen Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen Art voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres T€ 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 2.111 1.373 690 690 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien 0 0 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen 0 0 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen 0 0 478 0 2.1 Rückstellung für Bildungs- und Teilhabepaket 368 368 2.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 113 0 3.760 2.431 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO Rückstellungen gesamt A-53 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Bilanzposition 1.3 Rückstellungen 28230000 Rückstellungen für Inanspruchnahme von Altersteilzeit und Sabbatjahr Bestand am 01.01.2014 Änderungen in 2014 Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2015 Änderungen in 2015 Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2015 2.402.601,77 -291.993,10 2.110.608,67 -737.696,94 1.372.911,73 € € € € € Ab dem Jahr 2014 werden neben der ATZ-Rückstellung zusätzlich Rückstellungen für das Sabbatjahr gebildet. Durch die Inanspruchnahme der ATZ-Rückstellung reduziert sich der Rückstellungsbetrag kontinuierlich. 28901000 Rückstellung UVG, Rückzahlungsverpflichtung an das Land Bestand am 01.01.2014 Änderungen in 2014 Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2015 Änderungen in 2015 Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2015 690.362,73 0,00 690.362,73 0,00 690.362,73 € € € € € Die Höhe der Unterhaltsvorschüsse wird zum Jahresende unter Berücksichtigung pauschaler Wertberichtigungen ermittelt und verändert entsprechend die Rückstellung. 28720000 Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren Bestand am 01.01.2014 Änderungen in 2014 Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2015 Änderungen in 2015 Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2015 457.930,13 +20.000 477.930,13 -477.930,13 0,00 € € € € € Bei den Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren handelt es sich um offene Verfahrensausgänge bei der Volkshochschule und dem Sozialamt. Bei der VHS geht es um die Frage, ob bei einem Leiter einer Außenstelle der Volkshochschule ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis vorliegt oder nicht. Bei der Rückstellungssumme handelt es sich überwiegend um die nachzuzahlenden Sozialversicherungsbeiträge sowie die Gerichtskosten im Falle eines negativen Verfahrensverlaufs. Beim Sozialamt ist bei der Krankenhilfe im Rahmen von § 264 SGB V mit einer Nachzahlung für die Jahre 2004 bis 2006 zu rechnen. Das Revisionsverfahren ist bisher noch nicht abgeschlossen. 28910000 Rückstellung für Bildungs- und Teilhabepaket Bestand am 01.01.2014 Änderungen in 2014 Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2015 Änderungen in 2015 Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2015 367.700,00 0,00 367.700,00 0,00 367.700,00 Die Höhe der Rückstellung kann erst nach Jahresende exakt beziffert werden. A-54 € € € € € Landkreis Rastatt 28950000 Haushalt 2015 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Bestand am 01.01.2014 Änderungen in 2014 Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2015 Änderungen in 2015 Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2015 622.224,09 -509.224,09 113.000,00 -113.000,00 0,00 € € € € € Die Höhe der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung kann erst nach Jahresende exakt beziffert werden. A-55 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 A 5.3 Übersicht über den Stand der Verschuldung Art 1. voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres € voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres € Geldschulden 1.1 Anleihen 0 0 0 0 0 0 10.037.374 57.092.653 67.130.026 0 0 0 0 9.589.337 53.448.675 63.038.012 0 0 0 0 67.130.026 63.038.012 67.130.026 63.038.012 0 0 3.2 aus Krediten 3.2.1 Finanzierung durch den Landkreis 3.2.2 nicht vom Landkreis finanziert Summe 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 aus Kassenkrediten 0 0 3.4 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0 0 67.130.026 63.038.012 1.2 Kredite für Investitionen 1.2.1 Bund 1.2.2 Land 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen 1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich 1.2.6 Kreditmarkt Summe 1.2 1.3 Kassenkredite 2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2) Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.) Nachrichtlich: 3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (für einzelne Sondervermögen getrennte Angaben) 3.1 aus Anleihen Summe 1. + 2. + 3. A-56 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 A 6 Budgetplanung Budgetierungsregelungen Allgemeines Grundlagen für diese Budgetierungsregelungen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). sind die §§ 4, 18 bis 21 der Entsprechend der Regelung in § 4 Abs. 1 GemHVO wurde der Gesamthaushalt unter Beachtung des landeseinheitlichen Produktplanes nach der Organisation des Landratsamtes Rastatt in sechs Teilhaushalte gegliedert. Die Teilhaushalte sind jeweils in einen Teilergebnis- und in einen Teilfinanzhaushalt unterteilt. Teilhaushalt Teilhaushalt Teilhaushalt Teilhaushalt Teilhaushalt Teilhaushalt 1 2 3 4 5 6 Innere Verwaltung und Steuerung Dezernat 1 -SchulträgeraufgabenDezernat 2 (Soziales, Jugend, Gesundheits- und Veterinärwesen, Kultur) Dezernat 3 (Strukturförderung, Verkehr, Straßen, Vermessung, Landwirtschaft) Dezernat 4 (Baurecht, Naturschutz, Umweltschutz, Ordnungsverwaltung, Forst) Allgemeine Finanzwirtschaft Innerhalb der Teilhaushalte wurden nach der Ämtergliederung jeweils Bewirtschaftungseinheiten für die Ämter (Budgets) nach § 4 Abs. 2 GemHVO gebildet. Für die Teilhaushalte und die darunter gebildeten Budgets wurden Verantwortliche benannt. Deckungsfähigkeit Nach § 18 Abs. 1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts, soweit in der Gemeindehaushaltsverordnung nichts anderes geregelt ist. Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Aufwendungen bzw. Auszahlungen über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit steht unter dem Vorbehalt, dass dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO). Deshalb ist auf die haushaltswirtschaftliche Situation des Landkreises zu achten. Die Vorgaben im jährlichen Haushaltsschreiben sind zwingend zu beachten. Für die Deckungsfähigkeit wird folgende Regelung getroffen: Die Deckungsfähigkeit gliedert sich in zwei Deckungskreise. In der ersten Stufe sollen Planabweichungen innerhalb des Budgets (= Ämter) gedeckt werden. Ist dies nicht möglich, können die Abweichungen in der zweiten Stufe innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes in Absprache mit dem Verantwortlichen des Teilhaushaltes (= Dezernenten/Landrat) und im Benehmen mit dem Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen gedeckt werden. A-57 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Deckungsfähigkeit innerhalb der festgelegten Budgets (= Ämter) Grundsätzlich sind die Aufwendungen/Erträge, die zu einem Budget gehören, deckungsfähig. Das gilt ebenfalls für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (§ 20 Abs. 1, 3 GemHVO). Abweichend von diesem Grundsatz werden folgende Festlegungen getroffen: a) b) c) Die Deckungsfähigkeit in den Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Aufwendungen. Höhere ordentliche Erträge können zum Ausgleich von höheren ordentlichen Aufwendungen verwendet werden (§ 19 GemHVO). Verbesserungen beim ordentlichen Ergebnis können für Auszahlungen im Finanzhaushalt des gleichen Budgets verwendet werden. Dies gilt nicht, wenn die Verbesserungen aus geringeren Transferaufwendungen oder höheren Transfererträgen resultieren. Bei Fördermaßnahmen dürfen die im Ergebnis- und Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel ausschließlich für den festgelegten Zweck bzw. Bereich verwendet werden. Deckungsfähigkeit über mehrere Teilhaushalte/Budgets Nach § 20 Abs. 2 und Abs. 3 GemHVO können Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit für deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen. Einer Bewilligung von über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen bedarf es daher bei folgenden Sachverhalten nicht: a) Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 40 und 41) werden bis zu dem im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtbetrag für deckungsfähig erklärt. b) Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen/-beziehungen und aus kalkulatorischen Kosten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Den Ansatz übersteigende Aufwendungen sind durch sich an anderer Stelle ergebende höhere Erträge gedeckt. c) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (mit Ausnahme des Teilhaushalts 2 -Schulträgeraufgaben-) dürfen bis zur Höhe des im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtbetrages geleistet werden. d) Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der Verwaltungs- und der Schulgebäude dürfen bis zur Höhe des im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtbetrages geleistet werden. Für die Schulen des Landkreises gelten besondere Budgetregelungen, die vom Ausschuss für Schulen und Kultur (Beschluss vom 4. November 2014) in Abstimmung mit dem Ausschuss für Verwaltung und Finanzen festgelegt wurden. Könnte unter Beachtung dieser Festlegungen ein höherer Ressourcenverbrauch bzw. ein niedrigerer Ressourcenüberschuss beim ordentlichen Ergebnis des Teilhaushalts entstehen, so ist dieser nur nach rechtzeitiger Information und vorherigen Entscheidung bei der nach Vorgaben der Hauptsatzung bzw. Zuständigkeitsordnung zuständigen Stelle zulässig. Zur Überwachung der Einhaltung der Teilhaushalte berichten die Budgetverantwortlichen vierteljährlich über die finanzielle Entwicklung ihres Budgets. Das Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen wertet die Meldungen der Fachämter aus und fasst sie auf der Ebene der Teilhaushalte zusammen. A-58 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Bewirtschaftungsbefugnis Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist die wirtschaftliche Erfüllung der zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der in den Budgets veranschlagten Haushaltsmittel. Die im Haushaltsplan genannten Budgetverantwortlichen haben dafür zu sorgen, dass ihr Budget eingehalten wird. Insbesondere ist darauf zu achten, dass der im Budget/Teilergebnishaushalt ausgewiesene Nettoressourcenbedarf nicht überschritten, bzw. der Nettoressourcenüberschuss tatsächlich erzielt wird. Die Bewirtschaftungsbefugnis für die Budgets liegt bei der jeweiligen Amtsleitung, in den Schulen entsprechend den Bestimmungen der Zuständigkeitsordnung und der besonderen Budgetvereinbarung beim jeweiligen Schulleiter. Damit verbunden ist das Recht, Forderungen des Kreises geltend zu machen bzw. Verbindlichkeiten zu begründen. Abweichend hiervon gelten folgende Ausnahmen: a) Die Bewirtschaftungsbefugnis für den Personal- und Versorgungsaufwand nimmt das Amt für Personal, Organisation und Zentrale Dienste wahr. Die Budgetverantwortlichen werden in die personellen Entscheidungen eingebunden und sind für die Personalaufwendungen mit verantwortlich. b) Die Bewirtschaftungsbefugnis für die internen Leistungsverrechnungen, Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen obliegt dem Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen. c) Für die Beschaffung des beweglichen Anlagevermögens und für die Unterhaltung der Einrichtungen in der Verwaltung (ohne Schulen und Straßenbauamt) ist das Amt für Personal, Organisation und Zentrale Dienste zuständig. A-59 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 A 7 Stellenplan mit Erläuterungen Stellenplan 2015 Trotz verschiedener Stelleneinsparungen mit dem Ziel einer sparsamen Haushaltsführung ist es erforderlich, im Stellenplan 2015 eine deutliche Stellenerhöhung auszuweisen. Insbesondere die verstärkte Aufnahme von Asylbewerbern bedingt eine Erhöhung der Stellen beim Sozialamt (Leistungssachbearbeitung / Soziale Beratung und Betreuung in Gemeinden) sowie beim Rechts-, Kommunalund Ordnungsamt (Verwaltungskräfte und Hausmeister in den Gemeinschaftsunterkünften). Gesamtstellen 2014 Gesamtstellen 2015 Stellenerhöhungen 748,62 769,31 20,69 Stelleneinsparungen bzw. Stellenvermehrungen wurden in folgenden Bereichen vorgenommen: Aufgabenbereich THH 1 THH 2 Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Klinikum Mittelbaden gGmbH Schulen Einsparung 1,00 0,41 0,24 1,73 THH 3 Sozialamt - Jobcenter 1,00 Gesundheitsamt A-60 Vermehrung Bemerkungen (SB = Sachbearbeitung) Ausscheiden eines Beamten beim Klinikum 0,39 Reinigungskraft Josef-Durler-Schule (Mehrbedarf Werkstatterweiterung) HLA Bühl - Umstellung auf Fremdreinigung HLA Rastatt - Umstellung auf Fremdreinigung Anne-Frank-Schule Rastatt Umstellung auf Fremdreinigung Ausscheiden Geschäftsführer Jobcenter 1,00 SB HLU/Grundsicherung – Steigerung Fallzahlen im Aufgabenbereich 5,00 SB Leistungen Asyl (s. BV RA-KT2014.02.02 v. 21.10.2014 / KWVermerke 31.12.2019) 1,70 Sozialarbeiter Asyl (s. BV RA-KT2014.02.02 v. 21.10.2014 / KWVermerke 31.12.2019) 1,00 Gesundheitsaufseher – zusätzliche Aufgaben Trinkwasserverordnung / Personalbedarfsbemessung durch SG Organisation Landkreis Rastatt Aufgabenbereich Haushalt 2015 Einsparung Volkshochschule THH 5 Umweltamt Rechts-, Kommunal- und Ordnungsamt Forstamt 4,00 Einsparungen Mehrbedarf Differenz 8,38 Vermehrung (SB = Sachbearbeitung) 1,00 Lehrerdeputate Abendrealschule (Lehrkräfte waren bisher unter Honorarkosten VHS veranschlagt) 1,48 Lehrerdeputate Abendgymnasium (Lehrkräfte waren bisher unter Honorarkosten VHS veranschlagt) 1,00 Ingenieurstelle PFC-Problematik (KW-Vermerk 31.12.2019) 0,50 Heimaufsicht (Erhöhung der zu betreuenden Einrichtungen) 1,00 Integrationsbeauftragte 1,00 SB Asyl Innenverwaltung (s. BV RAKT-2014.02.02 v. 21.10.2014 / KWVermerke 31.12.2019) 7,00 Leitung/Verwaltung Übergangswohnheime (s. BV RAKT-2014.02.02 v. 21.10.2014 / KWVermerke 31.12.2019) 7,00 Hausmeister Übergangswohnheime (s. BV RA-KT-2014.02.02 v. 21.10.2014 / KW-Vermerke 31.12.2019) Wechsel Mitarbeiter zur Nationalparkverwaltung 29,07 20,69 A-61 Bemerkungen Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Ausgaben Personalausgaben Entwicklung in den letzten Jahren Haushaltsjahr Haushaltsansatz 2012 40.816.100 € 4,07 % 2013 41.718.900 € 2,21 % 2014 42.905.400 € 2,84 % 2015 45.707.700 € (44.272.600 €) Veränderung Gesamterhöhung 6,53 % (ohne zusätzliche Stellen Asyl 730.100 €, 3,19 % Änderung Verbuchung Versorgungsumlage Pensionäre 620.000 € sowie Lehrkräfte Abendgymnasium/Abendrealschule bisher Honorar 142.000 €) Der Ansatz für die Personalkosten der Landkreisverwaltung orientiert sich an der aktuellen Personalsituation und berücksichtigt die bereits feststehenden Veränderungen im Jahr 2015. Die ausgewiesene Erhöhung der Personalkosten um 2.802.300 € auf 45.707.700 € gegenüber dem Ansatz 2014 ist, trotz vorgenommener Einsparungen, überwiegend auf folgende, nicht zu beeinflussende Veränderungen zurückzuführen: 1. Zeitlich versetzte beschlossene Besoldungserhöhung 2014/2015 = 2,75 % ab 1. 7.2014 (A5 – A9), 1.10.2014 (A10 – A11), 1.1.2015 (>=A12). 2. Für den Planansatz 2014 wurde mit einer Tariferhöhung von 2,5 % geplant. Der tatsächliche Abschluss lag bei 3 %, mindestens 90 € mtl. mehr ab 1.3.2014, = ca. 3,20 % für 10 Monate. Insgesamt zusätzliche Erhöhung ca. 1 %. 3. Beschlossene weitere TEH ab 1.3.2015 um 2,4 %. 4. Buchung der Versorgungsumlage der Pensionäre als Personalkosten (bisher Sachkosten). 5. Buchung der Lehrkräfte am Abendgymnasium und der Abendrealschule als Personalkosten (bisher Honorarkosten Etat VHS). Basierend auf dem Haushaltsansatz 2014 von 42.905.400 € und unter Berücksichtigung des zu erwartenden Rechnungsergebnisses, ergeben sich, entsprechend den im Stellenplanentwurf für 2015 ausgewiesenen Stellen, für das Landratsamt Rastatt folgende zusätzliche Personalkosten bzw. Einsparungen: A-62 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Haushaltsansatz 2014 42.905.400 € A. Kostensteigerungen beschlossene Besoldungserhöhung 2014/2015 Differenz zwischen beschlossener Tariferhöhung 2014 für 10 Monate zzgl. Mehraufwand 2 Monate TEH-Verschiebung zu im HH 2014 geplanter Erhöhung von 2,5 % Beschlossene TEH ab 1.3.2015 Buchungsänderung Versorgungsumlage Pensionäre * Lehrer Abendgymnasium / Abendrealschule * Zwischensumme (nicht beeinflussbarer Mehraufwand) (*Versorgungsumlage war bisher unter Sachkosten veranschlagt. Personalkosten für Lehrkräfte waren bisher unter Honorarkosten VHS veranschlagt – Kostenersatz durch Regierungspräsidium zu 100 %) Stellenvermehrungen Gesundheitsaufseher 1,0 AK / Umweltamt (PFC) 1,0 AK / Heimaufsicht 0,5 AK / Integrationsbeauftragte 1,0 AK / Grundsicherung 1,0 AK Stellenvermehrungen Asyl* Sozialamt: 5,0 AK SB Asyl u. 1,7 AK Sozialarbeiter, Ordnungsamt: 1,0 AK SB Asyl, 7,0 AK Verwaltungskräfte GU sowie 7,0 AK Hausmeister GU (*Kostenerstattung Erstunterbringung durch Zuweisungen Land/Bund) Sonstige Mehrkosten Ersatzeinstellungen teurer, zusätzliche Azubi (z.B. Straßenwärter, DHBW-Studierende, Verwaltungsfachangestellte, Trainee Forst), Beförderungen und Höhergruppierungen, etc. Mehraufwand insgesamt 350.000 € 250.000 550.000 620.000 142.000 1.912.000 € € € € € 234.000 € 730.100 € 893.500 € 3.769.600 € B. Einsparungen Stelleneinsparungen Klinikum Mittelbaden, Reinigung HLA BH, Fremdreinigung Anne-Frank-Schule GF Jobcenter, 4 Waldarbeiter - bis April 2014 veranschlagte PK für Personalübergang Forst an Land B.-W. wegen Nationalpark Sonstige Minderausgaben Ersatzkräfte billiger als 2014 veranschlagt, diverse Ausgaben Austritte Altersteilzeitarbeit Einsparungen insgesamt C. Erhöhung Personalkosten 330.000 € 515.200 € 122.100 € 967.300 € 2.802.300 € D. Haushaltsansatz 2015 45.707.700 € A-63 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Übersicht über die Personalausgaben / Stellen - Vergleich mit Vorjahr Kostenstellengruppen (Amt) Kostenstellengruppe Kostenstelle 9000500X 9000 9100 9200 1100 1210 1220 1200 THH 1 1230 THH 2 2100 2200 2300 Bezeichnung Oberste Kreisorgane Summe Oberste Kreisorgane / LR1 9100500X Rechnungsprüfungsamt Summe Rechnungsprüfungsamt / LR2 9200500X Pressestelle Summe Pressestelle / LR3 Amt für Personal, Organisation und Zentrale Dienste Personal, Organisation, Zentr. Dienste 13005010 Personalrat Information / Kommunikation Summe Amt 1.1 Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft Gebäudewirtschaft 12105009 Landschaftspflegebetrieb 1110XXXX Finanzabteilung -Kämmerei/Kasse11105005 Kreiskrankenhäuser Summe Amt 1.2 Stabstellen und Dezernat 1 12205000 Allgemeine Schulverwaltung 12205101 Wilhelm-HausensteinGymn. Durmersh. 12205201 Rheintalschule Bühl 12205203 Erich Kästner-Schule Gaggenau 12205204 Augusta-Sibylla-Schule Rastatt 12205301 Pestalozzi-Schule Rastatt 12205305 Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim 12205402 Gewerbeschule Bühl 12205405 Carl-Benz-Gewerbeschule Gaggenau 12205407 Josef-Durler-Schule Rastatt 12205409 Papiermacherschule Gernsbach 12205502 Handelslehranstalt Bühl 12205505 Handelslehranstalt Gernsbach 12205507 Handelslehranstalt Rastatt 12205602 Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl 12205604 Anne-Frank-Schule Rastatt 12205701 Kreismedienzentrum Sonstige Personalaufwendungen Summe Amt für Kreisschulen Dezernat 1 Dezernat 2 2100XXXX Sozialamt Summe Sozialamt 2200XXXX Jugendamt Summe Jugendamt 23005001 Gesundheitsamt Summe Gesundheitsamt Personalkosten Stellen 2013 Plan EUR 427.700 427.700 2014 Plan EUR 442.600 442.600 2015 Plan EUR 453.700 453.700 257.000 257.000 267.300 267.300 244.400 244.400 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan Veränderungen 2014/2015 Personal- Stellen kosten EUR 11.100 0,00 11.100 0,00 6,00 6,00 5,89 5,89 5,89 5,89 284.500 284.500 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 17.200 17.200 0,00 0,00 261.500 261.500 258.400 258.400 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 -3.100 -3.100 0,00 0,00 2.748.300 2.587.800 3.360.200 40,75 40,19 40,18 772.400 -0,01 140.300 851.600 223.800 891.200 225.200 893.500 2,50 13,00 3,54 13,02 3,54 13,52 1.400 2.300 0,00 0,50 3.740.200 3.702.800 4.478.900 56,25 56,75 57,24 776.100 0,49 547.400 370.600 1.291.800 943.700 370.200 1.306.200 1.003.500 384.800 1.261.800 19,20 7,08 21,18 18,10 7,36 21,49 18,01 7,21 21,64 59.800 14.600 -44.400 -0,09 -0,15 0,15 455.900 2.665.700 7.335.000 343.100 2.963.200 7.637.400 248.700 5,00 2.898.800 52,46 8.374.300 122,26 4,00 50,95 121,14 3,00 49,86 120,54 -94.400 -64.400 736.900 -1,00 -1,09 -0,60 594.300 230.200 248.700 3,20 3,25 3,43 18.500 0,18 152.700 153.700 159.100 3,97 3,93 3,93 5.400 0,00 46.200 98.200 52.800 100.800 54.900 108.900 1,50 2,67 1,50 2,67 1,50 2,67 2.100 8.100 0,00 0,00 176.600 183.600 188.300 4,14 4,14 4,14 4.700 0,00 136.600 25.900 144.600 26.700 148.100 28.400 3,75 0,59 3,75 0,59 3,75 0,59 3.500 1.700 0,00 0,00 157.700 190.000 161.900 199.200 166.700 204.800 3,19 4,91 3,19 4,91 3,19 4,91 4.800 5.600 0,00 0,00 335.500 322.000 365.300 8,07 7,70 8,09 43.300 0,39 90.400 93.800 97.800 2,00 2,00 2,00 4.000 0,00 168.200 118.300 149.400 120.700 118.500 125.400 4,16 3,05 4,16 3,05 2,38 3,05 -30.900 4.700 -1,78 0,00 214.500 224.000 221.700 5,09 5,09 4,85 -2.300 -0,24 164.500 171.400 174.500 4,02 4,02 4,02 3.100 0,00 191.400 204.500 134.300 4,68 4,68 2,95 -70.200 -1,73 116.300 14.100 118.100 15.200 119.100 16.600 2,00 2,00 2,28 1.000 1.400 0,28 0,00 2.991.400 2.672.600 2.681.100 60,99 60,63 57,73 8.500 -2,90 2.991.400 0 5.742.300 5.742.300 5.276.400 5.276.400 791.200 791.200 2.672.600 130.500 5.888.800 5.888.800 5.585.700 5.585.700 824.800 824.800 2.681.100 134.600 6.249.700 6.249.700 5.736.700 5.736.700 909.800 909.800 60,99 0,00 95,17 95,17 91,26 91,26 15,25 15,25 60,63 1,50 95,17 95,17 91,66 91,66 15,25 15,25 57,73 1,50 102,00 102,00 91,66 91,66 16,25 16,25 8.500 4.100 360.900 360.900 151.000 151.000 85.000 85.000 -2,90 0,00 6,83 6,83 0,00 0,00 1,00 1,00 A-64 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Kostenstellengruppen (Amt) Kostenstellengruppe Kostenstelle 2400500X Bezeichnung Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung 2400 Summe Veterinärwesen u. Lebensmittel. 3500500X Abendrealschule / -gymnasium Rastatt 35005009 Kreisarchiv Theater 3500XXXX Volkshochschule 35005008 Fahrbücherei 3500 Summe Volkshochschule THH 3 Dezernat 2 Dezernat 3 310050XX Amt für Strukturförderung 3100 Summe Amt für Strukturförderung 3200XXXX Untere Verkehrsbehörde 32005003 Zulassungsbehörde 32005004 Fahrerlaubnisbehörde 3200 Summe Straßenverkehrsamt 33005001 Straßenmeistereien 3300500X Straßenbauamt 3300 Summe Straßenbauamt 34005001 Vermessungsamt 34005002 Flurneuordnungsamt 3400 Summe Amt für Vermessung u. Flurn. 4500500X Landwirtschaftsamt 4500 Summe Landwirtschaftsamt THH 4 Dezernat 3 Dezernat 4 4100500X Amt für Baurecht und Naturschutz 41005005 Natur- und Landschaftspflege 41005006 Beratungsstelle f. Obstund Gartenbau 4100 Summe Amt für Baurecht und Natur. 4200500X Umweltamt, Boden- u. Gewässerschutz 4200 Summe Umweltamt 4300XXXX Ordnungsamt Rechtsangelegenheiten / Kommunalaufsicht 43005006 Integrierte Leitstelle 4300 Summe Ordnungsamt 44005001 Forstamt 4400 Summe Forstamt THH 5 Dezernat 4 Gesamthaushalt Summe Personalkosten Stellen 2014 Plan 2015 Plan Veränderungen 2014/2015 Personal- Stellen kosten EUR 16.300 0,00 2013 Plan EUR 772.200 2014 Plan EUR 782.200 2015 Plan EUR 798.500 2013 Plan 13,05 13,05 13,05 772.200 782.200 798.500 13,05 13,05 13,05 16.300 0,00 141.400 160.400 341.700 1,72 1,39 3,87 181.300 2,48 143.800 50.400 458.100 85.600 879.300 159.500 51.900 461.600 90.100 923.500 217.500 48.400 467.500 95.200 1.170.300 2,00 2,00 2,00 9,15 1,05 13,92 9,48 1,05 13,92 9,48 1,05 16,40 58.000 -3.500 5.900 5.100 246.800 0,00 0,00 0,00 0,00 2,48 13.461.400 14.135.500 14.999.600 228,65 0 98.000 88.600 0,00 625.700 523.300 552.200 9,33 230,55 2,53 6,80 240,86 0,64 8,74 864.100 -9.400 28.900 10,31 -1,89 1,94 625.700 523.300 552.200 9,33 6,80 8,74 28.900 1,94 584.800 977.800 235.100 1.797.700 573.300 994.500 282.200 1.850.000 586.600 1.052.800 305.400 1.944.800 6,77 20,09 8,00 34,86 6,84 20,02 8,00 34,86 6,71 20,33 8,00 35,04 13.300 58.300 23.200 94.800 -0,13 0,31 0,00 0,18 2.334.300 953.300 3.287.600 2.353.300 1.092.200 3.445.500 2.390.000 1.064.900 3.454.900 50,43 17,36 67,79 50,43 17,36 67,79 50,43 17,36 67,79 36.700 -27.300 9.400 0,00 0,00 0,00 1.895.100 566.100 2.461.200 1.975.900 571.300 2.547.200 2.017.500 610.100 2.627.600 40,57 8,00 48,57 39,57 9,00 48,57 39,57 9,00 48,57 41.600 38.800 80.400 0,00 0,00 0,00 776.400 776.400 739.700 739.700 826.300 826.300 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 86.600 86.600 0,00 0,00 8.948.600 0 686.700 9.203.700 49.000 712.200 9.494.400 174,05 48.600 0,00 781.600 12,47 174,05 1,00 11,53 174,28 1,00 12,53 290.700 -400 69.400 0,23 0,00 1,00 350.700 405.700 401.700 4,74 5,68 5,68 -4.000 0,00 107.100 109.900 112.800 1,30 1,30 1,30 2.900 0,00 1.144.500 1.227.800 1.296.100 18,51 18,51 19,51 68.300 1,00 2.313.600 2.355.600 2.499.000 36,99 36,99 37,99 143.400 1,00 2.313.600 1.440.500 695.500 2.355.600 1.592.300 710.200 2.499.000 2.206.200 755.000 36,99 26,87 11,27 36,99 28,58 11,17 37,99 45,08 11,17 143.400 613.900 44.800 1,00 16,50 0,00 393.600 402.200 447.800 6,00 6,00 7,00 45.600 2.529.600 2.704.700 3.409.000 44,14 45,75 63,25 704.300 2.994.800 2.919.100 2.905.600 60,14 60,00 54,15 -13.500 2.994.800 2.919.100 2.905.600 60,14 60,00 54,15 -13.500 8.982.500 9.256.200 10.158.300 159,78 162,25 175,90 902.100 41.718.900 42.905.400 45.707.700 745,73 748,62 769,31 2.802.300 1,00 17,50 -5,85 -5,85 13,65 20,69 A-65 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Teil A: Beamte einschließlich Abfallwirtschaftsbetrieb und Klinikum Mittelbaden gGmbH Laufbahngruppe 1 Besoldungsgruppe Insgesamt 2 3 Zahl der Stellen darunter mit SonLeerZuderstellage schlüslen sel 4 5 6 Klinikum Mittelbaden gGmbH nicht enthalten Abfallwirtschaftsbetrieb Nachrichtlich Stellen Zahl der 2014 ohne tatsächlich Abfallwirtbesetzten schaftsStellen am betrieb 30. Juni 2014 7 8 Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung 9 Teil A I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung Landrat Höherer Dienst Gehobener Dienst B8 A16 A15 A14 A13/H A13/G 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 3,00 1,00 2,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 56,28 0,00 0,00 0,00 1,00 73,68 0,00 0,00 0,00 28,48 4,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,73 12,29 212,46 4,73 0,00 4,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,95 3,95 14,73 11,09 212,20 3,00 3,00 2,00 14,84 2,0 St. Sachgebietsleiter Klinikum 51,97 1,0 St. Sachgebietsleiter Klinikum 74,21 1,0 St. Verwendungsaufstieg 25,77 2,00 2,00 2,0 St. Straßenmeister 11,89 8,87 201,56 3,00 3,95 212,20 201,56 1,00 1,00 3,00 4,00 2,00 14,00 54,79 A12 Mittlerer Dienst A11 A10 A9/G A10/M A9/M A8 Insgesamt A I 1,00 1,00 76,68 1,00 25,91 2,00 2,00 II. Sondervermögen mit Sonderrechnung Insgesamt A I und A II 212,46 4,73 0,00 0,00 A-66 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Teil B: Beschäftigte (nur Landratsamt Rastatt) Tarifart 1 Entgeltgruppe 2 Zahl der Stellen Insgesamt 3 4 5 Stellen 2014 6 7 Nachrichtlich Zahl der Vermerke, tatsächlich Erläuterungen z.B. besetzten Aufwandsentschädigung Stellen am 30. Juni 2014 8 9 Teil B I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung TVÖD VKA E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09 E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02EST5 E02 TV-L E14 E13 TV Wald Ba Wü Monat E08FOR E07FOR E05FOR E02UEFOR TV FLU Std./Stückvergütung BT-V Soz.&Erz.Dienst S18 S17 S15 S14 S12 S11 Insgesamt B I 1,00 1,00 3,00 6,51 10,50 25,01 60,07 54,94 78,71 2,00 40,70 150,94 1,00 8,00 0,97 22,95 0,82 3,05 1,00 1,00 14,00 2,00 1,80 2,00 5,55 14,76 30,11 12,70 0,76 556,85 1,00 1,00 2,00 8,88 7,50 21,51 55,12 46,14 76,16 2,00 40,24 147,33 1,00 8,00 0,97 25,90 0,82 0,57 1,00 1,00 18,00 3,00 1,80 1,00 6,55 14,40 29,60 12,94 1,00 536,42 1,00 1,00 2,00 9,26 7,00 20,82 55,19 43,62 75,29 1,00 40,95 143,05 1,00 8,92 0,85 24,26 1,04 0,57 1,00 1,00 14,99 3,00 1,80 1,00 6,56 14,76 29,31 12,70 0,76 523,70 Beschäftigte insgesamt (A I + B I) Beschäftigte insgesamt (A II + B II) Beschäftigte insgesamt (A+B) 769,31 4,73 0,00 0,00 748,62 0,00 0,00 769,31 4,73 0,00 0,00 748,62 725,26 0,00 725,26 A-67 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2015 I. Beamte: Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung Organisationseinheit Landrat B8 Höherer Dienst A16 A15 A14 Gehobener Dienst A13/H A13/G A12 A11 1,00 0,50 A10 Mittlerer Dienst A9/G A10/M A9/M Z A9/M A8 Summen Vermerke, Erläuterungen Teilhaushalt 1 Oberste Kreisorgane Amt für Personal, Organisation und Zentrale Dienste Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen Rechnungsprüfungsamt 1,00 1,00 1,00 1,50 2,50 1,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,50 1,75 7,75 1,00 1,23 1,00 10,23 3,0 Stellen Zuweisung Klinikum 2,47 0,47 Teilhaushalt 2 Schulen 1,00 0,50 1,00 1,00 10,73 20,10 2,00 5,80 1,00 1,00 2,25 1,50 Teilhaushalt 3 Dezernat 2 Sozialamt Jugendamt Gesundheitsamt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung 1,00 1,00 1,00 12,21 8,52 3,00 1,00 1,50 1,00 51,54 17,32 1,00 3,25 Teilhaushalt 4 Amt für Strukturförderung Straßenverkehrsamt Straßenbauamt Amt für Vermessung und Flurneuordnung Landwirtschaftsamt 0,35 0,35 1,00 1,00 3,00 12,00 1,00 4,00 1,00 1,50 1,00 1,00 5,29 1,00 8,50 3,55 6,99 5,25 2,00 6,65 16,00 56,28 73,68 1,00 28,48 2,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,53 9,79 8,00 35,32 1,00 1,00 4,50 Teilhaushalt 5 Amt für Baurecht und Naturschutz Umweltamt Rechts-, Kommunal- und Ordnungsamt Forstamt Summe 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 2,00 2,00 14,00 A-68 7,29 4,00 2,00 1,00 2,50 17,49 14,30 1,00 12,73 25,65 12,29 212,46 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2015 III. Beschäftigte: Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung Organisationseinheit BT-V Soz.&Erz.Dienst S18 S17 S15 S14 S12 S11 TV-L E14 E13 Teilhaushalt 1 Oberste Kreisorgane Amt für Personal, Organisation und Zentrale Dienste Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen Pressestelle Rechnungsprüfungsamt Teilhaushalt 2 Schulen Teilhaushalt 3 Dezernat 2 Sozialamt Jugendamt Gesundheitsamt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Volkshochschule 1,00 1,00 0,85 4,70 5,00 9,76 6,95 3,75 2,00 30,11 0,76 0,82 3,05 0,82 3,05 Teilhaushalt 4 Dezernat 3 Amt für Strukturförderung Straßenverkehrsamt Straßenbauamt Amt für Vermessung und Flurneuordnung Landwirtschaftsamt Teilhaushalt 5 Dezernat 4 Amt für Baurecht und Naturschutz Umweltamt Rechts-, Kommunal- und Ordnungsamt Forstamt Summe: Organisationseinheit 2,00 5,55 14,76 TV Wald Ba-Wü Monat E08FOR E07FOR E05FOR 30,11 12,70 0,76 TV-Fleischuntersuchung E02UEFOR Teilhaushalt 1 Oberste Kreisorgane Amt für Personal, Organisation und Zentrale Dienste Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen Pressestelle Rechnungsprüfungsamt Teilhaushalt 2 Schulen Teilhaushalt 3 Dezernat 2 Sozialamt Jugendamt Gesundheitsamt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Volkshochschule 1,80 Teilhaushalt 4 Dezernat 3 Amt für Strukturförderung Straßenverkehrsamt Straßenbauamt Amt für Vermessung und Flurneuordnung Landwirtschaftsamt Teilhaushalt 5 Dezernat 4 Amt für Baurecht und Naturschutz Umweltamt Rechts-, Kommunal- und Ordnungsamt Forstamt Summe: 1,00 1,00 A-69 1,00 1,00 14,00 14,00 2,00 2,00 1,80 Landkreis Rastatt Organisationseinheit Haushalt 2015 TVÖD VKA E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09 E08 E07 E06 Teilhaushalt 1 Oberste Kreisorgane Amt für Personal, Organisation und Zentrale Dienste Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen Pressestelle Rechnungsprüfungsamt 3,00 2,00 1,00 3,50 2,00 0,50 1,00 13,50 4,90 0,50 5,50 5,00 1,50 7,84 4,76 1,00 1,50 6,50 5,40 0,58 Teilhaushalt 2 Schulen 1,75 8,00 Teilhaushalt 3 Dezernat 2 Sozialamt Jugendamt Gesundheitsamt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Volkshochschule 1,00 1,00 3,51 1,00 1,00 13,21 0,75 1,00 2,50 1,00 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 7,70 1,29 1,00 4,00 1,00 8,83 2,51 6,50 1,00 4,00 2,00 5,00 1,00 0,50 1,00 3,78 14,36 4,00 3,50 1,00 1,00 1,00 1,00 Teilhaushalt 4 Dezernat 3 Amt für Strukturförderung Straßenverkehrsamt Straßenbauamt Amt für Vermessung und Flurneuordnung Landwirtschaftsamt 1,00 0,58 1,00 1,00 1,77 2,00 3,00 3,00 2,00 2,77 6,00 2,00 1,00 3,00 1,37 40,70 Teilhaushalt 5 Dezernat 4 Amt für Baurecht und Naturschutz Umweltamt Rechts-, Kommunal- und Ordnungsamt Forstamt Summe: Organisationseinheit 1,00 2,50 3,00 2,51 7,00 3,00 3,00 6,70 1,00 19,45 10,50 25,01 60,07 54,94 1,00 1,00 1,00 3,00 TVÖD VKA E05 E04 E03 6,51 E02EST5 E02 Summen 1,00 4,00 3,00 6,13 78,71 Vermerke, Erläuterungen Teilhaushalt 1 Oberste Kreisorgane Amt für Personal, Organisation und Zentrale Dienste Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen Pressestelle Rechnungsprüfungsamt 8,50 6,47 1,00 0,63 2,00 27,25 2,90 7,57 3,50 48,97 40,10 4,08 1,00 14,90 55,77 0,05 0,50 50,33 74,34 15,25 9,80 16,40 Teilhaushalt 2 Schulen 0,97 Teilhaushalt 3 Dezernat 2 Sozialamt Jugendamt Gesundheitsamt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Volkshochschule 0,50 4,99 12,20 4,75 1,00 0,81 0,80 0,67 Teilhaushalt 4 Dezernat 3 Amt für Strukturförderung Straßenverkehrsamt Straßenbauamt Amt für Vermessung und Flurneuordnung Landwirtschaftsamt 0,95 0,50 19,85 32,00 5,75 1,50 1,00 0,43 2,53 6,50 0,5 Stelle Mitarbeiterin Energieagentur ausgewiesen 34,17 59,79 13,25 9,00 Teilhaushalt 5 Dezernat 4 Amt für Baurecht und Naturschutz Umweltamt Rechts-, Kommunal- und Ordnungsamt Forstamt Summe: 1,00 2,22 1,50 15,20 3,00 150,94 1,00 1,00 A-70 8,00 0,97 22,95 1,00 12,22 20,50 49,35 28,50 556,85 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, ehrenamtlich Tätige, Beamte/innen auf Widerruf und Nachwuchskräfte I. Ehrenbeamte Bezeichnung Aufwandsentschädigung Zahl Insgesamt 3,00 Zahl der Stellen 2014 3,00 3,00 3,00 Beschäftigt Erläuterungen am 30. Juni 2014 3,00 2,0 stellvertretende Kreisbrandmeister / 1,0 Leitung Kreismedienzentrum 3,00 II. Beamte/innen auf Widerruf und Nachwuchskräfte Bezeichnung Art der Zahl Zahl der Beschäftigt Erläuterungen Vergütung Stellen am 30. Juni 2014 2014 Azubi TVöD Ausbildungs34,00 31,00 26,00 20 Verwaltungsfachangestellte, vergütung 5 DHBW-Studierende, 5 Vermessungstechniker/innen, 4 Straßenwärter Anwärter Anwärterbezüge 2,00 2,00 2,00 Vermessungsinspektorenmittlerer anwärter/in Dienst Anwärter Anwärterbezüge 7,00 6,00 2,00 5 Verwaltungspraktikanten, gehobener 1 KreisvermessungsDienst inspektorenanwärter/innen, 1 Landwirtschaftsinspektorenanwärter/innen TVÖD VKA E06 3,00 2,00 2,00 2,0 Lebensmittelkontrolle, 1,0 Gesundheitsaufsicht Insgesamt 46,00 41,00 32,00 A-71 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2015 Anzahl Vermerke Beamte 1 5 Anzahl Stellen- Besoldungs- Besoldungs- Besoldungsnach vermerk bzw. bzw. bzw. VollkraftBezahlungs- Bezahlungs- Bezahlungswert gruppe gruppe gruppe (KW) (KU von) (KU zu) 0,50 5,00 KW KW 3,7 2,64 1,00 2,00 1,00 KU KU KU KU KU Beschäftigte 1 1,00 KW E12 7 3 1 2 1 A12 A10 A11 A10 A13/G A12 A9/M 8 1,37 KW E13 13 2,50 KW E14 1 1,00 KW E09 1 1,00 KW E09 7 7,00 KW E09 7 7,00 KW E05 2 1,70 KW E09 1 1,00 KW E05 A10 A9/G A12 A11 A8 Vermerke, Erläuterungen Umweltamt Sozialamt - neue Stellen Sachbearbeitung Asyl zunächst befristet bis 31.12.2019 Sozialamt Sozialamt Forstamt Forstamt Amt für Vermessung und Flurneuordnung Umweltamt – befristet 5 Jahre wegen PFC Abendrealschule befristet auf Trägerschaft Landkreis Rastatt Abendgymnasium befristet auf Trägerschaft Landkreis Rastatt Rechts-, Kommunal- und Ordnungsamt - Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers Rechts-, Kommunal- und Ordnungsamt - neue Stelle zunächst befristet bis 31.12.2019 Rechts-, Kommunal- und Ordnungsamt - neue Stellen Asyl zunächst befristet bis 31.12.2019 Rechts-, Kommunal- und Ordnungsamt – neue Stellen Asyl zunächst befristet bis 31.12.2019 Sozialamt neue Stellen Betreuung Asyl in Gemeinden - zunächst befristet bis 31.12.2019 Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen - Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers A-72 Landkreis Rastatt Anzahl Vermerke 1 1 Haushalt 2015 Anzahl Stellen- Besoldungs- Besoldungs- BesoldungsVermerke, nach vermerk bzw. bzw. bzw. Erläuterungen VollkraftBezahlungs- Bezahlungs- Bezahlungswert gruppe gruppe gruppe (KW) (KU von) (KU zu) 0,90 KU E10 E08 Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen 1,00 KU E09 E08 Straßenverkehrsamt A-73 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Anlage der Aufwandsentschädigungen für Haushaltsjahr 2015 Planstelle Leitung Kreismedienzentrum Kreisbrandmeister 2 Ehrenbeamte - stv. Kreisbrandmeister LR Besoldungsgruppe B8 A-74 Aufwandsentschädigung 5.865 Euro 3.840 Euro je 1.896 Euro 13,5 Prozent Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Kapitel B Haushaltsplan 2015 Landkreis Rastatt für das Haushaltsjahr 2015 (1. Januar 2015 - 31. Dezember 2015) 1000 Landratsamt Rastatt B-1 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt 1000 Landratsamt Rastatt Haushalt 2015 B-2 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Gesamtergebnishaushalt lfd. Nr. Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 30330000 Jagdsteuer 30521000 Erstattung Land SGBII Nettoentlastung 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 1.576.662 1.019.140 863.000 103.165 0 0 1.473.497 1.019.140 863.000 156.063.300 163.968.180 171.757.100 27.187.125 27.058.400 28.888.800 2.534.469 2.506.900 2.499.800 31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde 5.921.642 4.896.040 5.088.100 31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG Sonderbehörden 2.383.891 2.427.400 2.501.600 31310500 Zuw. Land § 11 (5) FAG VRG 7.074.576 7.245.200 7.320.480 13.030.923 12.809.500 12.720.120 7.037.311 9.895.200 10.720.000 0 0 0 314.066 0 0 31411000 Ausgl.f.Grundsich. im Alter/Erwerbsmind. 31418000 Eingl.hilfelastenausgleich § 21a FAG 31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 4.373 5.000 5.000 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. 499 0 1.300 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen 3.650 2.000 2.000 31470101 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen WA 0 0 0 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 500 0 0 31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG 8.542.833 8.080.000 9.000.000 31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 0 2.681.000 2.724.200 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund 138.972 0 0 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land 2.360.254 0 0 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden 844 0 0 31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV 4.419 0 0 31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR 3.180 0 0 76.236 0 0 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U. 31820000 Kreisumlage + Ansatz 2014 31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner 31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 3 Ergebnis 2013 73.885.609 81.108.900 84.496.300 31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II 5.557.929 5.252.640 5.789.400 Sonstige Transfererträge 8.459.502 8.287.100 9.231.200 32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E. 141.659 1.049.400 64.150 32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E. 213.026 18.800 422.000 32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. 278.250 220.700 259.500 32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E 32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a. 32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E. 32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E. 32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E. 32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E. 32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i. 32910101 Andere sonstige Transfererträge 1000 Landratsamt Rastatt B-3 2.455 3.500 3.600 147.925 168.100 123.600 3.376.465 2.834.200 3.366.350 404.093 434.100 440.000 3.614.235 3.218.400 4.246.000 81.571 120.000 105.000 184.079 219.900 201.000 15.744 0 0 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte + EUR 1 2 3 1.228.600 1.348.400 4.200 4.400 1.068.400 1.188.000 33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler 162.696 156.000 156.000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 585.456 515.940 548.300 34110000 Mieten und Pachten 422.172 405.640 343.100 34210000 Erträge aus Verkauf 26.676 33.100 25.400 136.043 76.800 179.400 565 400 400 11.131.672 11.612.010 19.009.500 34800000 Erstattungen vom Bund 940.889 987.000 1.510.200 34800101 Erstattungen vom Bund WAUS 535.247 578.000 0 4.444.126 5.612.060 13.292.800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34810101 Erstattungen vom Land WAUS + EUR 8.644 34810000 Erstattungen vom Land 7 EUR 1.126.580 34610001 Nutzungsentschädigung Dienstfahrzeuge + Ansatz 2015 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 6 Ansatz 2014 1.297.920 33110000 Verwaltungsgebühren 5 Ergebnis 2013 28.493 70.000 0 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 1.399.368 1.901.200 2.212.700 34820101 Erstattungen von Gde. und GV WAUS 1.210.759 216.900 0 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden 13 0 0 34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 1.105.120 928.950 826.550 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 827.930 796.700 655.100 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 125.078 122.100 147.200 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 514.648 399.100 364.950 Zinsen und ähnliche Erträge 129.152 77.400 74.800 36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm. 25.518 16.400 19.100 36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten 12.912 10.000 5.000 36510000 Gewinnanteile verb.Unterneh.u.Beteil. 89.992 50.000 50.000 730 1.000 700 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren 8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 136.919 155.000 322.000 9 + Sonstige ordentliche Erträge 777.871 928.945 948.150 0 0 0 35210000 Erstattung von Steuern 35610000 Zwangsgelder 35610100 Verwarnungs- und Bußgelder 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä. 35650000 Ausb. Kleinbetrag 14.950 13.500 13.500 0 770.000 850.000 48.830 41.700 46.700 10 0 0 48.845 0 0 35821000 Erträge aus Auflö. v. Rückst. UVG 177.639 0 0 35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen 325.298 0 0 57.543 0 0 104.754 103.745 37.950 35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen 35839000 Sonst. nicht zahlungswirk. ordentl. Ert. 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 1 0 0 10 = Ordentliche Erträge 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen 180.158.455 187.792.315 204.102.450 11 - Personalaufwendungen -41.609.078 -42.905.400 -45.707.700 40110000 Beamte 40120000 Tariflich Beschäftigte 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte 1000 Landratsamt Rastatt B-4 -9.731.585 -9.758.900 -9.777.300 -21.991.343 -23.327.500 -25.095.400 -2.321.168 -2.383.300 -3.262.100 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 13 - - Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch. -2.026.956 -2.052.100 -2.132.900 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch. -4.639.348 -4.579.700 -4.612.400 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte -814.679 -803.900 -827.600 -84.000 0 0 Versorgungsaufwendungen -668.426 -986.900 -501.600 41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -235.626 -554.100 0 41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. -432.800 -432.800 -501.600 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -12.308.180 -15.485.025 -18.471.240 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen -1.396.694 -2.439.200 -1.708.820 42110002 Unterhaltung technische Anlagen -1.420.079 -1.065.900 -1.175.970 -171.581 -259.160 -279.360 -30.199 -31.000 -32.100 -1.067 -2.600 -2.600 42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen -216.037 -130.000 -140.000 42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen -377.990 -305.000 -465.000 -44.231 -50.000 -50.000 -237.450 -160.000 -160.000 -56.394 -56.000 -56.000 -172.081 -172.000 -172.000 -73.698 -50.000 -150.000 40710000 Zuführung Rückst. ATZ u.a. Maßn. 12 Ergebnis 2013 42110003 Wartung technische Anlagen 42120010 Unterhaltung Altdeponien 42121000 Unterhaltung der Straßen -Materialaufw.- 42122003 Verkehrssignalanlagen Strom 42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung 42122005 Straßenunterführung Strom 42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt 42122007 Felssicherung 42122008 Sicherheitsbeauftragter -7.875 -30.000 -20.000 42122009 Deckenmaßnahmen -387.802 -440.000 -550.000 42122010 Brückensanierungen -9.000 -350.000 -500.000 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -208.543 -226.170 -251.100 42211000 Reparatur/Wartung Telefon -39.004 -40.650 -41.150 42212000 Rep./Wartung Reinigung -21.172 -23.200 -19.100 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände -299.274 -697.300 -687.650 42221000 Beschaffung Telefon -8.589 -26.050 -24.050 42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft -1.559 -39.000 -41.900 -33.815 0 0 42311000 Mieten und Pachten unbeweglich 42310000 Mieten und Pachten Schulen (bis 2013) -438.246 -529.300 -1.913.030 42312000 Mieten und Pachten beweglich -165.507 -236.560 -283.630 42320000 Leasing -73.225 -83.510 -92.900 42410000 Aufwendungen Energie (Strom) -669.432 -660.000 -870.040 42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) -768.830 -835.000 -999.520 42420000 Aufwand für Wasserversorgung -69.931 -86.200 -204.750 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen -105.651 -140.150 -253.270 -61.336 -69.220 -83.550 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung 42450000 Aufwand Gebäudeunterhaltsreinigung -293.430 -303.500 -352.900 42450001 Aufwand Gebäude Sonderreinigung -15.246 -29.000 -26.700 42450002 Aufwand Glas/Rahmenreinigung -62.778 -111.900 -95.600 42450003 Aufwand Reinigungsmittel -11.431 -24.300 -20.700 42450004 Aufwand allgemeiner Hygienebedarf -101.302 -95.800 -96.200 42450005 Aufwendungen Reinigung Gutachten -4.641 -7.000 -4.500 1000 Landratsamt Rastatt B-5 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen -156.652 -150.700 -162.400 42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern -33.791 -45.240 -74.370 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage -79.182 -92.900 -94.800 42510000 Haltung von Fahrzeugen -493.814 -437.420 -446.750 42610000 Dienst- und Schutzkleidung -142.246 -184.730 -129.830 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -277.021 -314.600 -300.000 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. -354.257 -413.255 -504.810 42710006 Ausländische Partnerschaften -29.155 -36.000 -35.300 42710007 Ehrungen, Repräsentationen -16.381 -15.200 -16.000 -5.159 -500 -500 42710008 Besondere Ehrungen durch den Landkreis 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung- 0 -651.020 -749.970 42721000 Beschaffung EDV -146.239 -567.100 -525.040 42721100 Reparat./Wartung EDV -468.222 -633.140 -665.010 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -968.460 -1.103.790 -1.816.450 42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel -127.324 -119.350 -160.000 -15.946 0 0 42742000 Lehr-u. Unterrichtsmaterial (bis 2013) 42750000 Lernmittel Abendgymnasium (bis 2013) -466 0 0 42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher -329.423 -312.500 -359.500 42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige -158.053 -215.690 -249.300 -43.322 0 0 42754000 Lernmittel, Software (bis 2013) -8.159 0 0 42755000 Sonstiger Unterrichtsbedarf (bis 2013) -5.079 0 0 -21.361 -27.600 -31.800 42753000 Lernmittel, Fotokopien (bis 2013) 42790000 Schulveranstaltungen 42791000 Sonst.Aufw. Sachleist. med. Bedarf -2.195 -3.020 -2.920 42792000 Sachleistungen Landschaftspflegebetrieb -9.910 -15.000 -12.000 -162.960 -135.000 -135.000 42810000 Erwerb Streugut f. Straßenwinterdienst -198.287 -206.600 -175.400 14 - Planmäßige Abschreibungen 42910000 Aufwendungen für Schulmittagessen -7.527.480 -7.316.000 -7.819.900 15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.614.123 -2.637.900 -2.451.200 -176.373 -214.600 -201.700 -36.995 -20.000 -5.000 0 0 0 45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury) 45150100 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (AWB) Kasse 45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR (Treasury) -2.342.345 -2.350.800 -2.185.500 45170100 Zinsen Kassenkredite an Kreditinstitute 45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury) -15.993 -10.000 -16.000 45930000 Aufwand des Geldverkehrs -41.388 -40.000 -42.000 45930010 Aufwand aus Bankgebühren 16 - Transferaufwendungen 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich 43181000 Institut.Förd. d. ehem. LWV an soz. Einr 43182000 Institut.Förd. d. ehem. LWV (bis 2014) 1000 Landratsamt Rastatt B-6 -1.029 -2.500 -1.000 -83.770.948 -85.903.830 -97.626.600 -274.606 -267.000 -302.000 -391.958 -416.100 -424.900 -6.190.390 -6.144.700 -6.145.400 -13.275 -12.100 -12.100 -100.090 -819.160 -1.708.400 0 0 -529.880 -553.203 -529.700 0 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern. Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 0 0 43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr. -18.624.191 -19.912.760 -22.255.100 43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht. -47.355.845 -49.123.300 -55.371.820 -348.601 0 0 -6.396.655 -5.959.110 -7.885.000 -844.208 -910.800 -1.008.100 -2.134.223 -1.809.100 -1.983.900 -25.033.104 -24.948.860 -25.219.640 -80.772 -91.180 -92.050 44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -131.994 -142.200 -129.300 44290000 Sonstige Aufwendungen -262.686 -276.240 -270.000 44290001 Mitgliedsbeiträge -112.525 -126.280 -137.490 -46.749 -35.540 -55.440 43710000 FAG-Umlage 43720000 Umlage an KVJS 43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG - Ansatz 2014 -543.703 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche 17 Ergebnis 2013 Sonstige ordentliche Aufwendungen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. 44290002 Aufwendungen für Catering 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten 0 0 -395.300 -3.023.470 -3.150.000 -3.152.400 -5.522 -7.200 -7.200 44310001 Bürobedarf -349.699 -345.020 -381.230 44310002 Bücher und Zeitungen -102.052 -107.260 -110.730 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) -583.145 0 0 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. -111.236 -165.960 -122.920 44310005 Dienstreisen -272.044 -294.100 -284.900 44310006 Porto -245.091 -256.550 -255.730 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -136.858 -160.650 -141.950 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) -256.807 -317.600 0 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -352.400 -293.930 -313.590 44430000 Versicherungen -424.564 -441.850 -466.210 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung 44296000 Verfügungsmittel 44510000 Erstattungen an das Land 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. 44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich. -141.590 -204.400 -178.600 -1.900.438 -1.859.700 -1.881.900 -7.500 -7.500 -7.500 -930.828 -1.030.000 -1.030.000 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen -19.906 -30.000 -35.000 44570000 Erstattungen an private Unternehmen -98.856 -105.700 -110.200 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende 44910500 Aufwand für diverse Differenzen 0 0 -350.000 -15.436.370 -15.500.000 -15.310.000 -1 0 0 18 = Ordentliche Aufwendungen -173.531.339 -180.183.915 -197.797.880 19 = Ordentliches Ergebnis 6.627.116 7.608.400 6.304.570 21 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 6.627.116 7.608.400 6.304.570 22 + Außerordentliche Erträge 23 - Außerordentliche Aufwendungen 24 = Veranschlagtes Sonderergebnis 25 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 6.651.986 7.608.400 6.304.570 nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses -6.627.116 -7.608.400 -6.304.570 26 1000 Landratsamt Rastatt B-7 70.022 0 0 -45.153 0 0 24.869 0 0 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 27 nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses 28 nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -24.869 0 0 0 0 0 Erläuterungen Zur Anpassung an die Verwaltungsvorschrift (VwV) Produkt- und Kontenrahmen (Korrigenda Stand 10.07.2014) wurde die Veranschlagung wie folgt geändert: lfd. Nr. 12 41110000 ab 2015 unter lfd. Nr. 11 bei 40210000 veranschlagt lfd. Nr. 16 43182000 ab 2015 unter 43181000 veranschlagt lfd. Nr. 17 44310003 Datenverarbeitung wird ab 2014 bei 42720000 Aufwendungen für EDV -Datenverarbeitung- veranschlagt 44310008 ab 2015 unter 44294000 veranschlagt 1000 Landratsamt Rastatt B-8 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Gesamtfinanzhaushalt lfd. Nr. Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) 177.750.962 184.956.315 201.056.250 0 2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -166.103.644 -172.867.915 -189.977.980 0 3 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 11.647.318 12.088.400 11.078.270 0 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.860.672 4.948.000 6.271.000 0 68100000 Investitionszuw. v. Bund 225.000 960.000 560.000 0 68110000 Investitionszuw. v. Land 6 + 815.912 2.438.000 3.176.000 0 68120000 Investitionszuw. v. Gemeinden 0 450.000 2.025.000 0 68140000 Investitionszuw. v. gesetzl. Sozialvers. 0 0 0 0 68160000 Investitionszuw. v. sonst. öff. Sonderr. 3.000 0 5.000 0 68170000 Investitionszuw. v. priv. Unternehmen 816.760 1.100.000 505.000 0 25.688 273.500 309.500 0 2.200 250.500 300.500 0 23.488 23.000 9.000 0 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 100 100 0 68710000 Einzahl. aus Abwicklung v. Baumaßn. 0 100 100 0 1.886.360 5.221.600 6.580.600 0 -242.106 -174.000 -213.000 -50.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 68210000 Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden 68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. >410 EUR 8 + 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -242.106 -174.000 -213.000 -50.000 11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.646.800 -9.478.500 -10.158.000 -2.953.000 78710000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen -1.877.913 -4.780.000 -6.402.000 -1.713.000 78210000 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 12 - 78720000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen -2.768.887 -4.698.500 -3.756.000 -1.240.000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -3.006.883 -2.015.690 -2.395.080 -240.000 78310000 Erwerb bewegl.Sachen d.AV>=410 EUR -3.006.883 -2.015.690 -2.395.080 -240.000 -50 0 0 0 13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 78530000 Auszahl. f. Erwerb Beteilig. an Zweckv. -50 0 0 0 -939.007 -1.704.300 -690.200 0 -68.361 -289.500 -219.500 0 0 -24.100 0 0 78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe. -500.000 -1.270.700 -470.700 0 78170000 Investitionszu.an private Unternehmen -370.646 0 0 0 0 -120.000 0 0 -8.834.847 -13.372.490 -13.456.280 -3.243.000 78120000 Investitionszu.an Kommunen 78130000 Investitionszu.an Zweckverbände 78180000 Investitionszu.an übrige Bereiche 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1000 Landratsamt Rastatt B-9 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 -6.948.487 -8.150.890 -6.875.680 -3.243.000 17 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit 18 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 4.698.831 3.937.510 4.202.590 -3.243.000 19 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 1.000.000 780.000 0 0 20 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen -3.363.417 -4.599.600 -4.092.100 0 21 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit -2.363.417 -3.819.600 -4.092.100 0 22 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres 2.335.414 117.910 110.490 -3.243.000 1000 Landratsamt Rastatt B-10 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt ORGA lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Landkreis Rastatt Investiver Bereich Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Landkreis Rastatt Investiver Bereich: 1 + Einzahlungen aus 2702000 9.005.585 0 2.022.565 4.948.000 6.271.000 0 2.885.000 1.105.000 915.000 0 131.383 0 29.264 273.500 309.500 0 5.500 5.500 5.500 0 1.730 0 0 100 100 0 100 100 100 2702000 9.138.698 0 2.051.829 5.221.600 6.580.600 0 2.890.600 1.110.600 920.600 0 -1.161.683 0 -247.070 -174.000 -213.000 -50.000 -405.000 -220.000 -235.000 -11279000 -14.908.496 -421.900 -4.973.801 -9.478.500 -10.158.000 -2.953.000 -5.843.000 -2.231.000 -1.550.000 0 -3.909.148 -562.182 -2.942.890 -2.015.690 -2.395.080 -240.000 -1.792.500 -1.209.500 -1.127.500 0 0 0 -50 0 0 0 0 0 0 0 -7.785 0 -924.926 -1.704.300 -690.200 0 -1.269.100 -5.500 -5.500 -11279000 -19.987.112 -984.082 -9.088.737 -13.372.490 -13.456.280 -3.243.000 -9.309.600 -3.666.000 -2.918.000 -8577000 -10.848.414 -984.082 -7.036.908 -8.150.890 -6.875.680 -3.243.000 -6.419.000 -2.555.400 -1.997.400 -410000 -299.128 0 -136.919 -155.000 -322.000 0 -35.000 0 0 -11689000 -20.286.240 -984.082 -9.225.656 -13.527.490 -13.778.280 -3.243.000 -9.344.600 -3.666.000 -2.918.000 Investitionszuwendungen 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 15 - Aktivierte Eigenleistungen 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-11 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt 1000 Landratsamt Rastatt Haushalt 2015 B-12 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 B 3 Haushaltsquerschnitt Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts 1000 Landratsamt Rastatt B-13 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt Bezeichnung Teilhaushalte 9000 Oberste Kreisorgane 1100 anteilige ordentliche Erträge anteilige ordentliche Aufwendungen anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren Erträge aus internen Leistungen Aufwendungen für interne Leistungen Kalkulatorische Kosten EUR EUR EUR EUR EUR EUR Nettoressourcenbedarf/überschuss (Summe Spalten 1 - 6) EUR 1 2 3 4 5 6 7 10.800 -710.710 0 831.007 -146.965 -600 -16.468 Amt für Personal, Orga, Zentrale Dienste 402.000 -6.814.580 0 6.982.686 -938.061 -52.300 -420.255 1200 Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft 832.600 -5.962.110 0 6.225.710 -620.717 -1.168.700 -693.216 1300 Amt für Presse und Öffentlichkeitsarbeit 5.200 -339.700 0 414.246 -79.546 -200 0 1400 Rechnungsprüfungsamt 4.600 -293.200 0 375.081 -85.881 -600 0 THH1 Summe Teilhaushalt 1 1.255.200 -14.120.300 0 13.043.993 -86.434 -1.222.400 -1.129.940 THH2 Summe Teilhaushalt 2 Schulen 8.336.310 -13.761.660 0 40.122 -2.007.364 -1.080.400 -8.472.992 2100 Sozialamt 32.857.950 -91.241.430 0 0 -1.914.804 -17.500 -60.315.784 2200 Jugendamt 2.882.750 -18.522.930 0 0 -1.804.892 -3.000 -17.448.072 2300 Gesundheitsamt 186.400 -1.091.070 0 0 -508.218 -1.800 -1.414.688 2400 Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung 186.860 -1.138.700 0 0 -325.916 -700 -1.278.456 2500 Volkshochschule 1.456.940 -2.216.750 0 0 -546.872 -6.600 -1.313.282 20001 Dezernatskosten 0 -137.200 0 137.400 0 -200 0 37.570.900 -114.348.080 0 0 -4.963.302 -29.800 -81.770.282 Amt für Strukturförderung 4.434.050 -11.653.030 0 20.232 -349.713 -49.600 -7.598.061 3200 Straßenverkehrsamt 2.742.680 -2.656.390 0 12.012 -869.848 -1.400 -772.946 3300 Straßenbauamt 6.697.530 -9.211.170 0 140.000 -768.536 -636.000 -3.778.176 3400 Amt für Vermessung und Flurneuordnung 825.000 -2.833.920 0 30.000 -905.872 -6.900 -2.891.692 3500 Landwirtschaftsamt 45.500 -954.770 0 24.000 -414.697 -1.500 -1.301.467 THH3 Summe Teilhaushalt 3 3100 30001 Dezernatskosten 0 -91.500 0 91.700 0 -200 0 14.744.760 -27.400.780 0 197.665 -3.188.388 -695.600 -16.342.343 Amt für Baurecht und Naturschutz 685.400 -1.440.830 0 2.000 -511.154 -1.800 -1.266.384 4200 Umweltamt 321.600 -2.957.000 0 0 -718.784 -2.500 -3.356.684 4300 Rechts-, Kommunal- und Ordnungsamt 4.824.800 -7.074.850 0 3.500 -1.190.240 -11.100 -3.447.890 4400 Forstamt 1.592.300 -3.311.580 0 0 -676.416 -1.700 -2.397.396 0 -54.600 0 54.800 0 -200 0 7.424.100 -14.838.860 0 29.400 -3.065.693 -17.300 -10.468.353 THH4 Summe Teilhaushalt 4 4100 40001 Dezernatskosten THH5 Summe Teilhaushalt 5 5000 Allgemeine Finanzwirtschaft 134.771.180 -13.328.200 0 0 0 3.045.500 124.488.480 THH6 Summe Teilhaushalt 6 134.771.180 -13.328.200 0 0 0 3.045.500 124.488.480 204.102.450 -197.797.880 0 322.000 -322.000 0 6.304.570 ORGA Summe Gesamthaushalt 1000 Landratsamt Rastatt B-14 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt Bezeichnung Teilhaushalte 9000 Oberste Kreisorgane 1100 anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verw.tätigkeit Einzahlungen aus Investitions tätigkeit Auszahlungen aus Investitions tätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit anteil. veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf (Summe Spalten 1 - 5) Verpflichtungsermächtigungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 6 7 5 -695.210 0 -8.000 0 0 -703.210 0 Amt für Personal, Orga, Zentrale Dienste -5.955.080 1.000 -436.400 0 0 -6.390.480 0 1200 Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft -3.942.810 1.900.000 -1.948.200 0 0 -3.991.010 -900.000 1300 Amt für Presse und Öffentlichkeitsarbeit -330.200 0 0 0 0 -330.200 0 1400 Rechnungsprüfungsamt -285.500 0 0 0 0 -285.500 0 -11.208.800 1.901.000 -2.392.600 0 0 -11.700.400 -900.000 -3.381.650 1.934.000 -5.468.800 0 0 -6.916.450 -1.053.000 THH1 Summe Teilhaushalt 1 THH2 Summe Teilhaushalt 2 Schulen 2100 Sozialamt -58.334.180 0 -5.000 0 0 -58.339.180 0 2200 Jugendamt -15.624.280 0 -1.300 0 0 -15.625.580 0 2300 Gesundheitsamt -889.470 0 -4.800 0 0 -894.270 0 2400 Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung -947.840 0 -700 0 0 -948.540 0 2500 Volkshochschule -737.310 0 -24.000 0 0 -761.310 0 20001 Dezernatskosten -136.300 0 0 0 0 -136.300 0 THH3 Summe Teilhaushalt 3 -76.669.380 0 -35.800 0 0 -76.705.180 0 3100 Amt für Strukturförderung -7.101.280 0 -470.700 0 0 -7.571.980 0 3200 Straßenverkehrsamt 98.790 0 -16.400 0 0 82.390 0 3300 Straßenbauamt -1.824.640 2.745.600 -4.591.100 0 0 -3.670.140 -1.290.000 3400 Amt für Vermessung und Flurneuordnung -1.950.220 0 -62.180 0 0 -2.012.400 0 3500 Landwirtschaftsamt -898.670 0 -3.100 0 0 -901.770 0 30001 Dezernatskosten -90.600 0 0 0 0 -90.600 0 -11.766.620 2.745.600 -5.143.480 0 0 -14.164.500 -1.290.000 -745.630 0 -18.000 0 0 -763.630 0 THH4 Summe Teilhaushalt 4 4100 Amt für Baurecht und Naturschutz 4200 Umweltamt -2.620.300 0 -2.100 0 0 -2.622.400 0 4300 Rechts-, Kommunal- und Ordnungsamt -2.208.350 0 -395.500 0 0 -2.603.850 0 4400 Forstamt -1.710.280 0 0 0 0 -1.710.280 0 40001 Dezernatskosten THH5 Summe Teilhaushalt 5 -53.700 0 0 0 0 -53.700 0 -7.338.260 0 -415.600 0 0 -7.753.860 0 5000 Allgemeine Finanzwirtschaft 121.442.980 0 0 0 -4.092.100 117.350.880 0 THH6 Summe Teilhaushalt 6 121.442.980 0 0 0 -4.092.100 117.350.880 0 11.078.270 6.580.600 -13.456.280 0 -4.092.100 110.490 -3.243.000 ORGA Summe Gesamthaushalt 1000 Landratsamt Rastatt B-15 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt 1000 Landratsamt Rastatt Haushalt 2015 B-16 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 B 4 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung und Steuerung Verantwortlich: Landrat Jürgen Bäuerle Oberste Kreisorgane (9000) Amt für Personal, Organisation, Zentrale Dienste (1100) Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft (1200) Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (1300) Rechnungsprüfungsamt (1400) 1000 Landratsamt Rastatt B-17 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH1 Haushalt 2015 Innere Verwaltung und Steuerung lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde 31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 0 0 0 15.186 19.400 86.000 826 100 0 10.086 15.500 15.500 500 0 0 31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 0 3.800 70.500 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund 0 0 0 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land 3.774 0 0 0 0 0 3.312 1.300 1.000 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 3.312 1.300 1.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 289.637 259.300 279.000 34110000 Mieten und Pachten 271.196 256.500 277.200 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 34210000 Erträge aus Verkauf 300 0 0 17.575 2.400 1.400 565 400 400 1.072.322 991.900 845.700 1.517 0 0 12.625 12.700 12.400 34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 190.255 136.300 82.800 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 727.167 712.400 620.800 22.314 23.500 22.700 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 34610001 Nutzungsentschädigung Dienstfahrzeuge 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34810000 Erstattungen vom Land 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 118.444 107.000 107.000 7 + Zinsen und ähnliche Erträge 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 41.000 9 + Sonstige ordentliche Erträge 16.212 1.320 2.500 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä. 162 200 200 35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen 8.169 0 0 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 7.881 1.120 2.300 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.396.670 1.273.220 1.255.200 -7.461.164 -7.637.400 -8.374.300 -668.426 -986.900 -501.600 -1.663.661 -2.484.450 -2.682.840 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen -96.904 -139.300 -215.700 42110002 Unterhaltung technische Anlagen -90.912 -42.500 -213.520 42110003 Wartung technische Anlagen -72.323 -84.390 -88.990 42120010 Unterhaltung Altdeponien -30.199 -31.000 -32.100 -4.889 -2.700 -10.300 -26.355 -34.000 -34.500 -6.057 -4.900 -3.900 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42212000 Rep./Wartung Reinigung 1000 Landratsamt Rastatt B-18 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -9.613 -13.350 -10.050 42221000 Beschaffung Telefon -3.082 -6.900 -10.300 -416 -1.500 -700 0 0 0 42311000 Mieten und Pachten unbeweglich -46.075 -47.000 -47.000 42312000 Mieten und Pachten beweglich -46.967 -55.700 -68.200 42320000 Leasing -42.168 -34.800 -36.300 42410000 Aufwendungen Energie (Strom) -255.943 -247.640 -272.800 42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) -203.613 -213.700 -216.000 -8.673 -7.800 -8.950 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen -11.791 -14.600 -16.950 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung -10.425 -11.200 -11.850 42450000 Aufwand Gebäudeunterhaltsreinigung -30.225 -14.800 -2.000 42310000 Mieten und Pachten Schulen (bis 2013) 42420000 Aufwand für Wasserversorgung 42450001 Aufwand Gebäude Sonderreinigung -553 -2.700 -1.500 -24.304 -38.800 -32.100 -1.155 -1.600 -2.300 42450004 Aufwand allgemeiner Hygienebedarf -20.297 -20.000 -19.900 42450005 Aufwendungen Reinigung Gutachten 0 0 -2.000 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen -56.854 -53.400 -55.900 42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern -27.977 -27.510 -27.510 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage -45.281 -46.100 -45.550 42510000 Haltung von Fahrzeugen -79.602 -75.870 -83.850 -6.102 -6.350 -6.350 42450002 Aufwand Glas/Rahmenreinigung 42450003 Aufwand Reinigungsmittel 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -110.755 -103.700 -81.800 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. -20.867 -18.150 -36.700 42710007 Ehrungen, Repräsentationen -16.381 -15.200 -16.000 42710008 Besondere Ehrungen durch den Landkreis 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung42721000 Beschaffung EDV 42721100 Reparat./Wartung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 42790000 Schulveranstaltungen 42792000 Sachleistungen Landschaftspflegebetrieb 14 - Planmäßige Abschreibungen 15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 16 - Transferaufwendungen 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich 43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern. - Ansatz 2014 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft 17 Ergebnis 2013 Sonstige ordentliche Aufwendungen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. 44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit 44290000 Sonstige Aufwendungen 1000 Landratsamt Rastatt B-19 -5.159 -500 -500 0 -383.500 -467.650 -13.615 -290.010 -115.450 -210.114 -355.780 -332.170 -17.915 -22.500 -43.500 -214 0 0 -9.886 -15.000 -12.000 -1.652.539 -1.528.900 -1.767.800 0 0 0 -639.537 -90.100 -70.200 0 -20.000 0 -54.925 -30.000 -30.000 -40.910 -40.100 -40.200 -543.703 0 0 -1.121.644 -728.560 -723.560 -80.485 -91.180 -92.050 -127.970 -137.800 -125.000 -46.157 -35.750 -27.010 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 44290001 Mitgliedsbeiträge -81.438 -83.500 -85.950 44290002 Aufwendungen für Catering -14.028 -11.150 -19.550 0 0 -11.800 -5.522 -7.200 -7.200 44310001 Bürobedarf -22.066 -21.500 -21.350 44310002 Bücher und Zeitungen -22.953 -26.350 -26.800 -331.328 0 0 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. -73.243 -82.200 -90.800 44310005 Dienstreisen -13.053 -14.400 -13.900 44310006 Porto -27.226 -25.650 -25.650 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -33.051 -49.700 -30.800 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) -14.634 -11.800 0 -135.470 -25.620 -34.240 44430000 Versicherungen -62.373 -63.760 -62.960 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV -10.741 -11.000 -13.500 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen -19.906 -30.000 -35.000 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten 44296000 Verfügungsmittel 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -13.206.971 -13.456.310 -14.120.300 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -11.810.301 -12.183.090 -12.865.100 0 0 0 -11.810.301 -12.183.090 -12.865.100 20 +/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 136.919 155.000 182.000 23 + Erträge aus ILV Gebäude 2.419.758 2.175.634 2.173.250 24 + Erträge aus ILV Service 6.388.156 7.696.957 8.066.882 25 + Erträge aus ILV Steuerung 2.487.827 2.646.006 2.621.861 26 + Erträge aus ILV Mitwirkung 0 0 0 27 = Erträge aus internen Leistungen 11.432.659 12.673.597 13.043.993 28 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 29 - Aufwand aus ILV Gebäude 30 - Aufwand aus ILV Service 31 - 32 - 33 = 0 0 -41.000 -1.754 -1.100 -1.197 0 0 0 Aufwand aus ILV Steuerung -27.391 -25.500 -27.400 Aufwand aus ILV Mitwirkung -19.607 -17.166 -16.836 Aufwendungen für interne Leistungen -48.751 -43.766 -86.434 34 - kalkulatorische Kosten -1.382.716 -1.220.900 -1.222.400 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 10.001.193 11.408.931 11.735.160 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -1.809.109 -774.159 -1.129.940 1000 Landratsamt Rastatt B-20 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH1 lfd. Nr. Haushalt 2015 Innere Verwaltung und Steuerung Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.409.481 1.269.420 1.143.700 0 2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.981.498 -11.927.410 -12.352.500 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.572.017 -10.657.990 -11.208.800 0 0 0 1.900.000 0 0 0 1.900.000 0 0 0 0 0 755 252.000 1.000 0 0 250.000 0 0 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68120000 Investitionszuw. v. Gemeinden 5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten 6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 68210000 Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden 755 2.000 1.000 0 7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. >410 EUR 0 0 0 0 8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 755 252.000 1.901.000 0 0 0 0 0 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 0 0 0 0 -1.900.000 -900.000 0 0 -1.900.000 -900.000 -1.530.098 -343.200 -492.600 0 78310000 Erwerb bewegl.Sachen d.AV>=410 EUR -1.530.098 -343.200 -492.600 0 13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen -50 0 0 0 -50 0 0 0 14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -500.000 -800.000 0 0 78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe. -500.000 -800.000 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.030.148 -1.143.200 -2.392.600 -900.000 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit -2.029.393 -891.200 -491.600 -900.000 -12.601.409 -11.549.190 -11.700.400 -900.000 11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 78710000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen 12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78530000 Auszahl. f. Erwerb Beteilig. an Zweckv. 15 - Auszahlungen für sonstige Investitionen 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 1000 Landratsamt Rastatt B-21 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH1 9000 Haushalt 2015 Innere Verwaltung und Steuerung Oberste Kreisorgane Budgetverantwortung: Manfred Großmann Produkte / Ziele: (Kostenstelle) 11.10.01 (90005001) 11.11.01 (90005003) 11.14.06.1 (90005002) 12.10.03.1 (90005005) Steuerung Landrat, Kreistag und Ausschüsse Geschäftsführung für den Kreistag und seine Ausschüsse, Kosten der Geschäftsstelle Konstitution des Kreistags nach Neuwahlen nach jedem 5. Jahr Besetzung und Bildung von Ausschüssen und sonstigen kommunalen Gremien des Kreistags Vorbereitung der Beratungsunterlagen Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u. ä. Gremien Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung), z. B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern Geschäftsordnung des Kreistags, seiner Ausschüsse und Gremien Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe der Informations- und Arbeitsmappe für Kreisräte Repräsentation Übernahme protokollarischer Aufgaben Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde Vornahme von kommunalen Ehrungen durch den Landkreis Rastatt (Verleihung von Ehrenmedaillen) Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen Erstellung von sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten Beschaffung von Geschenken und Urkunden Vorbereitung Wahlen Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Landratswahlen im Zeitabstand von 8 Jahren 1000 Landratsamt Rastatt B-22 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 THH1 9000 Innere Verwaltung und Steuerung Oberste Kreisorgane lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 5 + + 10 + = Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 484 400 400 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 484 0 0 0 400 400 10.307 10.300 10.400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 9 Ansatz 2014 Privatrechtliche Leistungsentgelte 34610001 Nutzungsentschädigung Dienstfahrzeuge 6 Ergebnis 2013 344 0 0 34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 1.063 0 0 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 8.900 10.300 10.400 Sonstige ordentliche Erträge 5.322 0 0 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 5.322 0 0 16.113 10.700 10.800 -433.535 -442.600 -453.700 -36.865 -31.550 -41.000 -88 -100 -250 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 0 0 0 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 -150 -39 -150 -900 42312000 Mieten und Pachten beweglich -2.651 -2.600 -8.400 42320000 Leasing -7.075 -6.400 -7.300 -266 0 0 42510000 Haltung von Fahrzeugen -3.427 -5.000 -4.000 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -1.631 -1.600 -1.500 -16.381 -15.200 -16.000 -5.159 -500 -500 0 0 -2.000 -151 0 0 Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42221000 Beschaffung Telefon 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage 42710007 Ehrungen, Repräsentationen 42710008 Besondere Ehrungen durch den Landkreis 42721000 Beschaffung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen -2.407 -2.400 -4.700 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -223.528 -217.630 -211.310 44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -127.970 -137.800 -125.000 -45.480 -35.750 -27.010 -152 -200 -200 0 0 -6.000 44296000 Verfügungsmittel -5.522 -7.200 -7.200 44310001 Bürobedarf -2.850 -2.800 -2.800 44310002 Bücher und Zeitungen -2.276 -2.700 -2.700 -19.802 -19.000 -19.000 -958 -1.300 -1.700 -1.426 -1.300 -1.300 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -1.323 -1.200 -1.200 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -15.769 -8.380 -17.200 44290000 Sonstige Aufwendungen 44290001 Mitgliedsbeiträge 44290002 Aufwendungen für Catering 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 44310005 Dienstreisen 44310006 Porto 1000 Landratsamt Rastatt B-23 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -696.336 -694.180 -710.710 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -680.223 -683.480 -699.910 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -680.223 -683.480 -699.910 25 + Erträge aus ILV Steuerung 795.158 819.561 831.007 27 = Erträge aus internen Leistungen 795.158 819.561 831.007 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -45.078 -50.266 -49.591 30 - Aufwand aus ILV Service -56.047 -75.634 -68.916 31 - Aufwand aus ILV Steuerung -27.853 -25.986 -27.860 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -1.131 -598 -598 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -130.109 -152.485 -146.965 34 - kalkulatorische Kosten -452 -300 -600 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 664.598 666.777 683.442 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -15.625 -16.703 -16.468 Erläuterungen lfd. Nr. 6 enthält 34850000 Erstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb lfd. Nr. 13 enthält 42220000 1 Handwagen 42221000 Neue Telefongeräte Vorzimmer und Büro Landrat 42312000 Neues Papierausgabesystem für die Geschäftsstelle 42710008 Ehrenmedaillen des Landkreises Rastatt 42721000 Umsetzung/Erweiterung des Ratsinformationssystems KommunalPlus lfd. Nr. 17 enthält 44210000 Reduzierung des Ansatzes, da aufgrund des Ergebnisses der Kommunalwahl weniger Mitglieder im Kreistag sind. 6 Kreistagssitzungen, 28 Ausschusssitzungen, 12 Fraktionsvorsitzendenbesprechungen, monatliche Aufwandsentschädigungen für Auslagen, Kinderbetreuungs- und Pflegekosten, Sonstige Veranstaltungen. 44290000 In 2014 höhere Aufwendungen wegen Abschlusssitzung nach der Amtszeit 2009 - 2014 sowie der konstituierenden Sitzung des Kreistags im Mai 2014. 44290001 Mitgliedsbeitrag Deutsch-Finnische Gesellschaft und Institut für europäische Partnerschaften und internationale Zusammenarbeit e. V. (IPZ) 44290002 Aufwand für Besuch des Ministerpräsidenten 44310009 u.a. Sachkostenbeiträge von 3.200 EUR für die Geschäftsausgaben der Fraktionen und kommunalpolitischen Gruppierungen im Kreistag, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der ehrenamtlichen Tätigkeit ihrer Mitglieder für den Landkreis Rastatt stehen. Nach dem Beschluss des Landrats vom 07.12.2004 sind jährlich 50 Euro je Mitglied an die Fraktionen und die kommunalpolitischen Gruppierungen zu leisten. Außerdem sind 9.000 EUR für einen Besuch des Ministerpräsidenten enthalten. 1000 Landratsamt Rastatt B-24 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH1 9000 90001 9000 lfd Nr Haushalt 2015 Innere Verwaltung und Steuerung Oberste Kreisorgane Gemeinkosten Oberste Kreisorgane Oberste Kreisorgane Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oberste Kreisorgane: 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -877 -5.000 -8.000 0 -1.000 -2.000 -1.000 0 0 0 -877 -5.000 -8.000 0 -1.000 -2.000 -1.000 0 0 0 -877 -5.000 -8.000 0 -1.000 -2.000 -1.000 0 0 0 -877 -5.000 -8.000 0 -1.000 -2.000 -1.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen Erläuterungen lfd. Nr. 9 enthält 78310000 Ersatzbeschaffung für 30 Jahre alte Tonbandgeräte der Geschäftsstelle 1000 Landratsamt Rastatt B-25 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH1 1100 Haushalt 2015 Innere Verwaltung und Steuerung Amt für Personal, Orga, Zentr. Dienste Budgetverantwortung: Manfred Großmann Produkte / Ziele: (Kostenstelle) 11.12.01.2 (13005001) 11.14.01 (13005009) 11.14.02 (13005020) 11.14.03 (13005010) 11.20.01 (13005002) 11.20.02 (11305003) 11.20.03 (11305005) 11.20.04 (11305006) 11.20.05 (11305004) 11.21.01 (13005003) Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)/Controlling Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung in Bereichen der Organisation, Personalwirtschaft, Corporate Identity etc. Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern Gesamtpersonalrat Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung Organisationsberatung Datenmodellanalyse und -design; Erstellung des produktbezogenen DV-Konzeptes: Entwicklung (inkl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z. B. Makros, VBA) und Test; Installation und Pflege, Einweisung EDV - Kundenbetreuung/Benutzerservice Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche EDV - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen Datenmodellanalyse, Datendesign Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts Entwicklung und Test, Installation und Pflege, Einweisung EDV - Betrieb von Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen (Infrastruktur) Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs Durchführung von Stapelverarbeitung einschl. Produktionssteuerung Datensicherung Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung Verwaltung von Datenbeständen Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderliche Infrastruktur Rechner- und Systemmanagement einschl. Router für alle Rechnerebenen Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen (TKAnlage) Telekommunikation und Telefonzentrale Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden Personalbedarfsdeckung Personalgewinnung und Personaleinsatz interne und externe Stellenausschreibungen Durchführung von Bewerberauswahlverfahren 1000 Landratsamt Rastatt B-26 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt 11.21.02 (13005018) 11.21.04 (13005019) 11.21.05 (13005016) 11.21.03 (13005004) 11.21.06 (13005005) 11.21.07 (13005006) 11.21.08 (13005017) 11.25.05 (12105014) 11.26.01.1 (12105012) 11.26.01.2 (12105016) Haushalt 2015 Personalbetreuung Bearbeiten von Personalvorgängen Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung Fortbildung Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen Bezügeabrechnung Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte Ausbildung Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten etc.) Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen Freiwillige soziale Leistungen Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes Umlagen Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für Ruhestandsbeamte Beschaffung und Verwaltung des gesamten Fuhrparks des Landkreises Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung Haushaltsplanung, Wirtschaftlichkeitsvergleiche, -betrachtung, -berechnung (Carsharing, Kauf oder Leasing) Fahrzeugbuchung Zentrale Beschaffung/Dienstleistungen Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern (Büromaterial, Schutzkleidung, Bücher/Zeitschriften/Schulbücher, Bürodrehstühle, Verbrauchsmaterial etc.) für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten Abschluss von Rahmenverträgen Zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör, Möblierung, Anlagegüter (Vermessungsinstrumente etc.) Koordination und Administration von Leistungen Dritter Koordination und Administration Rundfunkbeitrag Haushaltsplanung Zentrale Vergabestelle Festlegung der Ausschreibungsart Plausibilitätsprüfung Erstellung Ablaufplanung der Ausschreibung in Abstimmung mit der Bedarfsstelle Erstellung von Lang- und Kurztexten für die Medien Erstellung der KEVM`s (Vertragsbedingungen) Erstellung der Kopiervorlage Ermittlung Kostenersatz und Vereinnahmung Controlling Durchführung Submission und Formalprüfung Begleitung der Fachämter Vorbereitung der Einführung/Umstellung auf E-Vergabe 1000 Landratsamt Rastatt B-27 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Administration E-Vergabe Ansprechpartner für vergaberechtliche Fragen 11.26.02.2 (13005012) 11.26.03.1 (12105013) 11.26.03.2 (12105017) 11.26.04 Boten-, Zustell- und Postdienste Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung Hausdruckerei und Vervielfältigung Fertigung und Produktion von Print-Medien Fertigung von Vervielfältigungen Vergrößerung/Verkleinerung von Vorlagen Aufbereitung und Montage Dienstleistungsaufträge: Flyer, Broschüren, Plakate, Haushaltsplan, Rechenschaftsberichte, Visitenkarten innere Leistungsverrechnung Verwaltung der Ausgabensysteme für Verwaltung und Schulen Papierausgabesysteme Beschaffung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Papierausgabesysteme Berechnung Wirtschaftlichkeit einschl. Kopieranzahl innere Leistungsverrechnung Administration und Koordination der Papierausgabesysteme Haushaltsplanung Tonerwechsel für alle Ausgabensysteme im Haus kleinere Reparaturen an Ausgabensystemen im Haus Sonstige zentrale Dienste (Registratur, Kundenservice-Center) (13005013 13005015) 11.26.07 (12105005 12105018 12105013) 12.80.01.1 (13005008) Verwaltung der zentralen/dezentralen Sitzungsräume einschließlich Catering und Bistro sowie Eventlogistik (sonstige zentrale Dienstleistungen) Administration/Koordination der Besprechungszimmer, des Caterings, des Bistros und des Raumreservierungsprogrammes (PitFM) inkl. Webtool Reservierung, Catering und Abrechnung der 8 zentralen Besprechungsräume Koordination, Abrechnung und Reservierungsanfragen des Caterings und der 20 dezentralen Besprechungsräume externe Vergabe der Sitzungsräume einschl. des Caterings Haushaltsplanung Rechnungsstellung Externe Organisation und Koordination von Events einschl. Wechselausstellung (Bestuhlung, Multimediaausstattung, Dekoration, Abrechnung) Katastrophenabwehr Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall. Folgende Schlüsselprodukte/Bereiche werden als Teilergebnishaushalt dargestellt: Zentrale Dienstleistungen (1126) Personalwesen (1121-1) Personalrat (1114-131) Fuhrpark (1125.2) Information und Telekommunikation (1120-11) 1000 Landratsamt Rastatt B-28 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 THH1 1100 Innere Verwaltung und Steuerung Amt für Personal, Orga, Zentr. Dienste lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + 5 + 1 2 3 10.086 15.500 15.500 500 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Entgelte 2.312 1.300 1.000 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.312 1.300 1.000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 69.510 53.900 52.400 34110000 Mieten und Pachten 55.095 51.900 51.900 300 0 0 13.549 2.000 500 565 0 0 425.919 379.700 331.100 1.517 0 0 12.281 12.700 12.400 34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 173.872 136.300 74.200 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 116.808 123.700 137.500 3.917 0 0 117.524 107.000 107.000 2.476 1.120 2.000 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34810000 Erstattungen vom Land 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen + EUR 31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 34610001 Nutzungsentschädigung Dienstfahrzeuge 9 EUR 15.500 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte + EUR 15.500 34210000 Erträge aus Verkauf 6 Ansatz 2015 10.586 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund + Ansatz 2014 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 4 Ergebnis 2013 Sonstige ordentliche Erträge 35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 2.476 1.120 2.000 510.803 451.520 402.000 -3.939.519 -3.702.800 -4.478.900 -668.426 -986.900 -501.600 -443.872 -1.083.540 -944.370 -662 -900 -4.000 -25.989 -34.000 -34.500 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände -3.318 -9.550 -5.000 42221000 Beschaffung Telefon -3.014 -6.000 -9.400 42310000 Mieten und Pachten Schulen (bis 2013) 0 0 0 42312000 Mieten und Pachten beweglich -33.109 -41.400 -46.250 42320000 Leasing -26.797 -16.000 -19.700 42510000 Haltung von Fahrzeugen -40.907 -44.000 -41.000 -2.858 -3.000 -3.000 -95.534 -85.400 -52.400 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung42721000 Beschaffung EDV 42721100 Reparat./Wartung EDV 1000 Landratsamt Rastatt B-29 -4.767 -2.100 -4.900 0 -206.250 -273.250 -12.842 -289.760 -112.000 -181.699 -323.680 -300.470 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 16 - Transferaufwendungen 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. 44290000 Sonstige Aufwendungen 44290001 Mitgliedsbeiträge 44290002 Aufwendungen für Catering 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -12.376 -21.500 -38.500 -399.346 -265.900 -457.500 -54.925 -50.000 -30.000 0 -20.000 0 -54.925 -30.000 -30.000 -515.184 -407.960 -402.210 -80.485 -91.180 -92.050 -418 0 0 -80.275 -82.800 -85.200 -7.340 -4.620 -7.000 0 0 -1.800 44310001 Bürobedarf -11.160 -11.800 -11.650 44310002 Bücher und Zeitungen -11.461 -11.850 -12.300 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 44310005 Dienstreisen -162.049 0 0 -41.127 -52.800 -60.000 -7.137 -6.500 -5.800 44310006 Porto -10.448 -11.000 -11.000 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -26.832 -46.000 -23.300 -595 -1.800 0 -1.939 -2.950 -2.950 44430000 Versicherungen -54.011 -54.660 -54.160 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen -19.906 -30.000 -35.000 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -6.021.272 -6.497.100 -6.814.580 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -5.510.469 -6.045.580 -6.412.580 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -5.510.469 -6.045.580 -6.412.580 23 + Erträge aus ILV Gebäude 53.623 62.551 61.950 24 + Erträge aus ILV Service 5.075.567 5.820.240 6.194.526 25 + Erträge aus ILV Steuerung 578.344 720.465 726.209 27 = Erträge aus internen Leistungen 5.707.533 6.603.256 6.982.686 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -908.813 -818.410 -817.160 30 - Aufwand aus ILV Service -109.531 -110.961 -116.861 31 - Aufwand aus ILV Steuerung -2.475 -2.714 -2.101 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung 33 = Aufwendungen für interne Leistungen 34 - kalkulatorische Kosten 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1000 Landratsamt Rastatt B-30 -7.222 -1.939 -1.939 -1.028.041 -934.024 -938.061 -56.251 -58.000 -52.300 4.623.241 5.611.232 5.992.325 -887.228 -434.348 -420.255 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Erläuterungen lfd. Nr. 2 enthält 31410000 Zuweisung für 3 Dienstanfänger lfd. Nr. 5 enthält 34110000 Pacht für Bistro inkl. Nebenkosten lfd. Nr. 6 enthält 34820000 Anteil des Ortenaukreises an den Versorgungslasten für Pensionäre 34840000 Erstattung für Ersatzeinstellungen für Altersteilzeitarbeit. Geringerer Ansatz, da Modell Altersteilzeitarbeit ausläuft. 34850000 Erstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb und der Energieagentur Mittelbaden gGmbH 34880000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Lebenshilfe Bühl, Lebenshilfe Rastatt, WDL Nordschwarzwald, Frauen- und Kinderschutzhaus sowie Landschaftserhaltungsverband e. V. für die Vergütungsabrechnungen lfd. Nr. 11 enthält Auflösung für Altersteilzeitarbeit. Siehe auch lfd. Nr. 6 Kostenart 34840000. Veränderung Altersteilzeitarbeit Aktiv-/Passivphase. Versorgungsumlage an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg für Beamte im Ruhestand (2014 unter lfd. Nr. 12 veranschlagt). lfd. Nr. 12 enthält Beihilfeumlage an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg für Beamte im Ruhestand. Die Verrechnung erfolgt nach der Anzahl der Mitarbeiter auf die Ämter. Versorgungsumlage an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg für Beamte im Ruhestand ab 2015 unter lfd. Nr. 11 veranschlagt. lfd. Nr. 13 enthält 42210000 Wartungsvertrag Brieföffnungsmaschine Zentrale Poststelle 42220000 Diktier-/Wiedergabegeräte 42221000 Erweiterung Alarmierung LR und Vorzimmer, Software Behördenrufnummer 115, Kleinteile (Apparate, Kabel, Hörer) 42312000 Mieten für Papierausgabesysteme, Car-Sharing, E-Smarts 42620000 Fahrtkosten, Lehrgangs- und Prüfungsgebühren der Auszubildenden mit dem Ausbildungsziel Verwaltungsfachangestellte, Kosten für Ausbildungsmesse, Stellenanzeigen, sonstige Fortbildungen. Pauschale Kürzung 30.000 € für Gesamthaushalt. 42720000 Erhöhung durch Kapazitätserweiterung bzw. Bandbreitenverdopplung aller Datenleitungen 42721000 228 ThinClients (BK-System) 20 Tablets für Leitungsebene 1 und 2 Digitale Diktiergeräte (Ersatzbeschaffungen) 6 Monitore (Ersatzbeschaffungen) Pauschale für Ersatzbeschaffungen Softwaretools Pauschale für Ersatzbeschaffungen Hardware Pauschale für Ersatzbeschaffungen Kleinteile 79.800 EUR 10.000 EUR 5.000 EUR 1.200 EUR 5.000 EUR 5.000 EUR 6.000 EUR 112.000 EUR 42731000 Externe Unterstützung/Gutachten usw. GPA Projekt bürgerfreundliche Behördensprache Vertretung Kopierzentrale Projekt Ausweitung Zentrale Beschaffung Fortführung Projekt Auslagern/Einscannen Akten 10.000 EUR 1.500 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 10.000 EUR 38.500 EUR lfd. Nr. 16 enthält 43130000 Bisher wurde hier die Umlage an den Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) veranschlagt. Die Finanzierung des Zweckverbands erfolgt grundsätzlich nur noch durch leistungsbezogene Entgelte (siehe 42720000). 43150000 Beteiligung am Betriebsergebnis Bistro lfd. Nr. 17 enthält 44290001 DVPT – Deutscher Verband für Post, Informationstechnologie u. Telekommunikation e. V. Offenbach Creditreform Karlsruhe Bliss Landkreistag Baden-Württemberg (223.311 Einwohner x 0,33 EUR) 1000 Landratsamt Rastatt B-31 1.000 EUR 600 EUR 73.700 EUR D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) - Beschluss KT vom 17.10.1995 Kommunale Arbeitgebervereinigung Stuttgart Bad. Gemeinde-Verwaltungsschule Freiburg 5.800 EUR 3.800 EUR 300 EUR 85.200 EUR 44110000 Zuschuss Firmenticket KVV, Namensschilder, Prämien Vorschlagswesen, Anteil an den Kosten der Fachkraft für Arbeitssicherheit, Essenszuschüsse, Kinderferienbetreuung etc. 44310007 Anpassung an tatsächliche Aufwendungen; Ansatz 2014 war zu hoch 44550000 Abrechnung für betriebsärztliche Vorsorgeuntersuchungen mit Klinikum Mittelbaden gGmbH im Rahmen Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 1000 Landratsamt Rastatt B-32 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt 1100 lfd Nr Haushalt 2015 Amt für Personal, Orga, Zentr. Dienste Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Amt für Personal, Orga, Zentr. Dienste: 3 + Einzahlungen aus 0 0 0 2.165 2.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 2.165 2.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.514.548 -266.900 -435.600 0 -357.000 -353.000 -354.000 0 0 0 -1.514.548 -266.900 -435.600 0 -357.000 -353.000 -354.000 0 0 0 -1.512.383 -264.900 -434.600 0 -357.000 -353.000 -354.000 0 0 0 -1.514.548 -266.900 -435.600 0 -357.000 -353.000 -354.000 der Veräußerung von Sachvermögen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen Erläuterungen lfd. Nr. 9 enthält 78310000 4 elektrisch höhenverstellbare Schreibtische à 1.300 € 78310001 Abschluss Einführung DMS: Regisafe-Registraturmodule Programm Schulungsraum und Hallenvergabe Fernwartungssoftware 2 Notebooks Redundanzsystem und Aktualisierung Begrüßungsbildschirm KSC Hotlinesoftware Meraki Firewall Appliance für die Stele im Foyer Software für Kommunikationsschnittstelle Einführung einer Mac-Filterung im Netzwerk (MacMon) 1 MS-Projekt Lizenzserver Software für IT-Sicherheit (Netzwerk) WLAN im gesamten Gebäude Schlossplatz 5 (Ausbau Phase 2) Austausch der Firewalls (Projekt Anbindung Außenstellen) Aktive Netzwerkkomponente Erweiterung NetWrix-Lizenzen NetApp OnCommand Unifiied Core VMware Lizenz (Netzwerk- und Systemdokumentation, Systemüberwachung) DELL Foglight 4 SQL Monitoringsoftware 1000 Landratsamt Rastatt 5.200 EUR B-33 10.000 EUR 10.000 EUR 2.500 EUR 1.600 EUR 1.800 EUR 15.000 EUR 2.500 EUR 20.000 EUR 18.000 EUR 7.000 EUR 75.000 EUR 102.000 EUR 75.000 EUR 50.000 EUR 5.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 435.600 EUR D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH1 1100 1126 Haushalt 2015 Innere Verwaltung und Steuerung Amt für Personal, Orga, Zentr. Dienste Zentrale Dienstleistungen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 4 5 6 + + + + 10 = Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 0 0 0 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Entgelte 470 0 0 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 470 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 55.540 51.900 51.900 34110000 Mieten und Pachten 55.095 51.900 51.900 34210000 Erträge aus Verkauf 100 0 0 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 345 0 0 26.241 29.500 30.600 0 0 0 26.241 29.500 30.600 Sonstige ordentliche Erträge 2.476 1.120 2.000 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 2.476 1.120 2.000 84.728 82.520 84.500 -968.154 -1.012.500 -1.021.800 -47.192 -54.120 -75.450 -552 -900 -4.000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen + Ansatz 2014 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 9 Ergebnis 2013 Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon -161 0 0 -1.914 -6.650 -5.000 -189 0 0 -13.625 -18.100 -22.180 -2.858 -3.000 -3.000 -10.192 0 0 -150 -100 -100 0 -350 -350 42721000 Beschaffung EDV -1.929 0 -5.800 42721100 Reparat./Wartung EDV -4.073 -5.020 -8.020 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung- 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -11.550 -20.000 -27.000 -161.008 -159.800 -107.300 Transferaufwendungen -54.925 -30.000 -30.000 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen -54.925 -30.000 -30.000 Sonstige ordentliche Aufwendungen -41.275 -37.170 -38.070 0 -600 -600 14 - Planmäßige Abschreibungen 16 - 17 - 44290001 Mitgliedsbeiträge 44290002 Aufwendungen für Catering -686 -200 -200 44310001 Bürobedarf -8.180 -7.800 -7.520 44310002 Bücher und Zeitungen -2.240 -3.200 -2.950 -476 0 0 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) 1000 Landratsamt Rastatt B-34 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -20.488 44310005 Dienstreisen -17.000 -21.500 -287 0 0 44310006 Porto -4.356 -4.010 -3.940 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -2.648 -2.800 0 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -1.871 -1.500 -1.300 -44 -60 -60 44430000 Versicherungen 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.272.553 -1.293.590 -1.272.620 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -1.187.825 -1.211.070 -1.188.120 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -1.187.825 -1.211.070 -1.188.120 23 + Erträge aus ILV Gebäude 62.039 69.678 75.577 24 + Erträge aus ILV Service 1.444.736 1.444.977 1.482.814 27 = Erträge aus internen Leistungen 1.506.775 1.514.655 1.558.391 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -594.594 -526.455 -527.849 30 - Aufwand aus ILV Service -188.333 -221.176 -241.460 31 - Aufwand aus ILV Steuerung -2.628 -3.094 -2.433 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -1.362 -489 -489 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -786.918 -751.214 -772.232 34 - kalkulatorische Kosten -24.583 -17.800 -13.800 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 695.274 745.641 772.359 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -492.551 -465.429 -415.761 Erläuterungen Im Profitcenter 1126 Zentrale Dienstleistungen sind folgende Produkte enthalten: 11.26.01.1 11.26.1.2 11.26.02.2 11.26.03.1 11.26.3.2 11.26.04 11.26.07 Zentrale Beschaffung/Dienstleistungen Zentrale Vergabestelle Boten-, Zustell- und Postdienste Hausdruckerei und Vervielfältigung Verwaltung der Ausgabensysteme für Verwaltung und Schulen Sonstige zentrale Dienste (Registratur, Kundenservice-Center) Verwaltung der zentralen/dezentralen Sitzungsräume einschließlich Catering und Bistro sowie Eventlogistik (sonstige zentrale Dienstleistungen) lfd. Nr. 5 enthält 34110000 Pacht für Bistro inkl. Nebenkosten lfd. Nr. 13 enthält 42210000 Erhöhung wegen des neuen Wartungsvertrags für eine Brieföffnungsmaschine 42731000 Vertretung Kopierzentrale Projekt Ausweitung Zentrale Beschaffung Fortführung Projekt Auslagern/Einscannen Akten 7.000 EUR 10.000 EUR 10.000 EUR 27.000 EUR lfd. Nr. 16 enthält 43150000 Beteiligung am Betriebsergebnis Bistro 1000 Landratsamt Rastatt B-35 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH1 1100 1121-1 Haushalt 2015 Innere Verwaltung und Steuerung Amt für Personal, Orga, Zentr. Dienste Personalwesen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 6 + + EUR EUR 1 2 3 0 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 322.095 274.600 215.600 34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 173.872 134.300 74.200 30.700 33.300 34.400 117.524 107.000 107.000 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen 0 0 0 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 322.095 274.600 215.600 -1.230.227 -737.400 -731.900 -13.282 -78.200 -89.320 0 0 0 42211000 Reparatur/Wartung Telefon -68 0 0 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände -32 -400 0 42221000 Beschaffung Telefon 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung42721000 Beschaffung EDV 42721100 Reparat./Wartung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290001 Mitgliedsbeiträge 44290002 Aufwendungen für Catering 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten 44310001 Bürobedarf 44310002 Bücher und Zeitungen 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 44310005 Dienstreisen -3 0 0 -813 -900 -420 -10.282 0 0 0 -73.300 -85.300 -145 0 0 -1.869 -3.600 -3.600 -71 0 0 -6.318 -6.400 -6.000 -126.766 -76.890 -77.990 -3.755 -3.800 -3.800 -148 -1.800 -500 0 0 -1.800 -1.454 -2.000 -2.000 -6.164 -5.000 -5.000 -68.297 0 0 0 -14.000 -16.500 -299 0 0 -1.858 -2.190 -2.090 -195 0 0 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) 0 -1.800 0 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 0 -1.200 -1.200 -44.596 -45.100 -45.100 -1.376.593 -898.890 -905.210 44310006 Porto 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren 44430000 Versicherungen = EUR 0 10 18 Ansatz 2015 0 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen + Ansatz 2014 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 9 Ergebnis 2013 Anteilige ordentliche Aufwendungen 1000 Landratsamt Rastatt B-36 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -1.054.498 -624.290 -689.610 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -1.054.498 -624.290 -689.610 24 + Erträge aus ILV Service 881.315 887.785 912.435 27 = Erträge aus internen Leistungen 881.315 887.785 912.435 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -101.538 -91.234 -85.909 30 - Aufwand aus ILV Service -103.933 -126.195 -129.550 31 - Aufwand aus ILV Steuerung 0 0 0 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung 33 = Aufwendungen für interne Leistungen 34 - kalkulatorische Kosten 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -715 -266 -266 -206.186 -217.695 -215.725 -1.649 -1.400 -1.100 673.480 668.690 695.610 -381.018 44.400 6.000 Erläuterungen Im Profitcenter 1121-1 Personalwesen sind folgende Produkte enthalten: 11.21.01 11.21.02 11.21.04 11.21.05 Personalbedarfsdeckung Personalbetreuung Fortbildung Bezügeabrechnung lfd. Nr. 6 enthält 34840000 Erstattung für Ersatzeinstellungen für Altersteilzeitarbeit 34850000 Erstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb 34880000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Lebenshilfe Bühl, Lebenshilfe Rastatt, WDL Nordschwarzwald, Frauen- und Kinderschutzhaus sowie Landschaftserhaltungsverband e. V. für die Vergütungsabrechnungen lfd. Nr. 11 enthält Auflösung für Altersteilzeitarbeit. Siehe auch lfd. Nr. 6 Kostenart 34840000. Veränderung Altersteilzeitarbeit Aktiv-/Passivphase lfd. Nr. 13 enthält 42720000 Neues Modul für SAP/HR lfd. Nr. 17 enthält 44290001 Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg 1000 Landratsamt Rastatt B-37 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH1 1100 1114-131 lfd. Nr. Haushalt 2015 Innere Verwaltung und Steuerung Amt für Personal, Orga, Zentr. Dienste Personalrat Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + + Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 500 0 0 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 500 0 0 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund 6 Ergebnis 2013 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.266 2.600 3.600 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 2.200 2.600 3.600 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42221000 Beschaffung Telefon 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42721000 Beschaffung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 66 0 0 2.766 2.600 3.600 -142.426 -223.800 -225.200 -4.645 -700 -450 0 0 0 -16 0 0 -1 0 0 -521 -700 -450 -3.464 0 0 -577 0 0 -67 0 0 14 - Planmäßige Abschreibungen -1.439 -1.400 -1.400 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.760 -3.640 -3.590 44290002 Aufwendungen für Catering -1.176 -1.100 -1.100 -188 -400 -350 44310001 Bürobedarf 44310002 Bücher und Zeitungen 44310005 Dienstreisen 44310006 Porto 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -715 -1.500 -1.500 -1.824 0 0 -788 -490 -490 -68 -150 -150 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -153.268 -229.540 -230.640 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -150.502 -226.940 -227.040 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -150.502 -226.940 -227.040 25 + Erträge aus ILV Steuerung 202.680 280.993 284.997 27 = Erträge aus internen Leistungen 202.680 280.993 284.997 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -24.871 -22.050 -22.467 30 - Aufwand aus ILV Service -26.770 -31.644 -35.130 31 - Aufwand aus ILV Steuerung 0 0 0 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -164 -60 -60 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -51.804 -53.754 -57.657 34 - kalkulatorische Kosten -374 -300 -300 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 150.502 226.940 227.040 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 0 0 1000 Landratsamt Rastatt B-38 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Erläuterungen Im Profitcenter 1114-131 Personalrat ist folgendes Produkt enthalten: 11.14.3 Gesamtpersonalrat 1000 Landratsamt Rastatt B-39 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 THH1 1100 1125.2 Innere Verwaltung und Steuerung Amt für Personal, Orga, Zentr. Dienste Fuhrpark lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 5 + + Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 0 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.576 0 0 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 9.011 0 0 565 0 0 34610001 Nutzungsentschädigung Dienstfahrzeuge 10 = Anteilige ordentliche Erträge 9.576 0 0 11 - Personalaufwendungen -42.508 -37.300 -44.700 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -66.541 -78.300 -79.040 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0 0 0 -5 0 0 -242 0 0 42221000 Beschaffung Telefon 0 0 0 42310000 Mieten und Pachten Schulen (bis 2013) 0 0 0 42312000 Mieten und Pachten beweglich -14.119 -17.000 -17.040 42320000 Leasing -10.012 -16.000 -19.700 42510000 Haltung von Fahrzeugen -40.907 -44.000 -41.000 -61 0 0 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 0 0 0 -1.192 -1.300 -1.300 -5 0 0 -6.114 -3.100 -900 -137 -280 -230 44290002 Aufwendungen für Catering -8 0 0 44310001 Bürobedarf -3 -100 -50 0 0 0 -126 -180 -180 0 0 0 42721100 Reparat./Wartung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310005 Dienstreisen 44310006 Porto 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -115.300 -118.980 -124.870 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -105.724 -118.980 -124.870 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -105.724 -118.980 -124.870 24 + Erträge aus ILV Service 120.793 137.568 144.706 27 = Erträge aus internen Leistungen 120.793 137.568 144.706 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -6.891 -7.385 -7.347 30 - Aufwand aus ILV Service -7.756 -10.983 -12.368 31 - Aufwand aus ILV Steuerung 0 0 0 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -49 -21 -21 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -14.696 -18.388 -19.736 1000 Landratsamt Rastatt B-40 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 34 - kalkulatorische Kosten 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -373 -200 -100 105.724 118.980 124.870 0 0 0 Erläuterungen Im Profitcenter 1125.2 Fuhrpark ist folgendes Produkt enthalten: 11.25.05 Beschaffung und Verwaltung des gesamten Fuhrparks des Landkreises lfd. Nr. 13 enthält 42320000 Aufwand für 8 Leasing-Fahrzeuge 1000 Landratsamt Rastatt B-41 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 THH1 1100 1120-11 lfd. Nr. Innere Verwaltung und Steuerung Amt für Personal, Orga, Zentr. Dienste Information u. Telekommunikation (IT) Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 5 + + Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 0 0 0 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund 0 0 0 4.393 2.000 500 200 0 0 4.193 2.000 500 43.517 41.400 47.400 0 2.000 0 39.666 39.400 47.400 Privatrechtliche Leistungsentgelte 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte + Ansatz 2014 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 34210000 Erträge aus Verkauf 6 Ergebnis 2013 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 3.851 0 0 47.911 43.400 47.900 Personalaufwendungen -837.973 -891.200 -893.500 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -259.616 -779.820 -622.760 0 0 0 -25.692 -34.000 -34.500 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände -1.034 -2.500 0 42221000 Beschaffung Telefon -2.819 -6.000 -5.600 42312000 Mieten und Pachten beweglich -1.080 -1.200 -1.710 42320000 Leasing -16.785 0 0 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -33.344 0 0 0 -132.600 -187.600 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - 13 - 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung42721000 Beschaffung EDV 42721100 Reparat./Wartung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -4.120 -289.760 -105.800 -174.566 -313.760 -287.550 -176 0 0 14 - Planmäßige Abschreibungen -219.374 -89.700 -336.300 16 - Transferaufwendungen 0 -20.000 0 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände 0 -20.000 0 -152.512 -79.170 -59.500 44290001 Mitgliedsbeiträge -990 -1.000 -1.000 44290002 Aufwendungen für Catering -815 -120 -600 44310001 Bürobedarf -564 -900 -1.100 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310002 Bücher und Zeitungen -629 -500 -600 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) -93.277 0 0 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. -18.959 -20.000 -20.000 44310005 Dienstreisen -1.322 -1.500 -1.300 44310006 Porto -2.023 -2.450 -2.600 -23.989 -43.200 -23.300 -595 0 0 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) 1000 Landratsamt Rastatt B-42 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 0 44430000 Versicherungen 0 0 -9.348 -9.500 -9.000 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.469.474 -1.859.890 -1.912.060 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -1.421.563 -1.816.490 -1.864.160 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -1.421.563 -1.816.490 -1.864.160 24 + Erträge aus ILV Service 1.645.366 2.054.906 2.121.509 27 = Erträge aus internen Leistungen 1.645.366 2.054.906 2.121.509 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -111.134 -102.432 -107.883 30 - Aufwand aus ILV Service -83.936 -98.384 -113.066 31 - Aufwand aus ILV Steuerung 0 0 0 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung 33 = Aufwendungen für interne Leistungen 34 - kalkulatorische Kosten 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -778 -299 -299 -195.849 -201.115 -221.249 -27.954 -37.300 -36.100 1.421.563 1.816.491 1.864.160 0 1 0 Erläuterungen Im Profitcenter 1120-11 Information und Telekommunikation (IT) sind folgende Produkte enthalten: 11.20.01 11.20.02 11.20.03 11.20.04 11.20.05 Organisationsberatung EDV - Kundenbetreuung/Benutzerservice EDV - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen EDV - Betrieb von Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen (Infrastruktur) Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen) lfd. Nr. 6 enthält 34850000 Erstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb und der Energieagentur Mittelbaden gGmbH lfd. Nr. 16 enthält 43130000 Bisher wurde hier die Umlage an den Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) veranschlagt. Die Finanzierung des Zweckverbands erfolgt grundsätzlich nur noch durch leistungsbezogene Entgelte (siehe 42720000). 1000 Landratsamt Rastatt B-43 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH1 1200 Haushalt 2015 Innere Verwaltung und Steuerung Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft Budgetverantwortung: Burkhard Jung Produkte / Ziele: (Kostenstelle) 11.12.01.1 (11105001) 11.12.02.1 (11105007) 11.12.03.1 (11105008) 11.12.04 (11105009) 11.22.01 (11105002) 11.22.02 (11205001) 11.22.05 (11205003) 11.22.06 (11205004) Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung in Bereichen der Finanzwirtschaft, Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen Aufstellung des Haushaltsplanes, Leistungs- und Budgetplanung Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung Darlehens- und Schuldenverwaltung Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens Beteiligungsmanagement Erstellung eines Beteiligungsberichtes Vorbereitung von Ausschuss- und Kreistagsbeschlüssen Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen Führung der Kosten- und Leistungsrechnung Gebührenkalkulation Zentrale Rechnungsstelle Anlagenbuchhaltung Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände Annahme/Leistung von Ein-/Auszahlungen einschließlich deren Verrechnung Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität Bewirtschaftung der Kassenmittel Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden Hinterlegung und Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht Leistung für Dritte Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung Personen- und Sachkontenführung Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen Mahnungen Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen Leistungen für Dritte 1000 Landratsamt Rastatt B-44 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt 11.22.07 (11205002) 11.22.08 (11105010) 11.23.05 (12105001) 11.24.02 (12105015 und je Gebäude) 11.25.01 (12105009) 11.32.03 (11105003) 11.32.04 (11105011) 11.33.01 (11105004) 41.10.01 Haushalt 2015 Zwangsweise Einziehung von Forderungen Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen Amtshilfe und Vollstreckungshilfe für die Beitreibung von Geldforderungen für Dritte Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen Verbraucherinsolvenzen Abwicklung von Geld- und Sachspenden Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft Nachlässe und Stiftungsvermögen Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen Risikoanalyse Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen (Eigenschaden-, Haftpflicht-, Rechtsschutzund Elektronikversicherungen) Geltendmachung von Versicherungsschutz Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051 -soweit nicht in anderen ProduktbereichenBetrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden Energiemanagement für kommunale Liegenschaften Gebäudereinigung Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden z.B. Verwaltung von Zutrittskontrollen, Schlüsseln (im Hauptgebäude), Stellplätze Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen (Landschaftspflegebetrieb) Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen u.ä.) Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern Erhebung der Jagdsteuer Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens sonstiger Abgaben insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten Kauf und Verkauf von unbebauten Grundstücken und Gebäuden Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten (11105005) Krankenhäuser Zins- und Tilgungszuschüsse sowie Investitionszuschüsse an das Klinikum Mittelbaden gGmbH 53.70.06 Deponienachsorge (Altlasten) (11105006) Folgende Schlüsselprodukte/Bereiche werden als Teilergebnishaushalt dargestellt: Gebäudewirtschaft (1210) -enthält LandschaftspflegebetriebLandschaftspflegebetrieb, Grünanlagen (1125.1) Finanzen (1220) 1000 Landratsamt Rastatt B-45 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 THH1 1200 Innere Verwaltung und Steuerung Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 5 + EUR EUR 1 2 3 3.900 70.500 100 0 3.800 70.500 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land 3.774 0 0 Öffentlich-rechtliche Entgelte 1.000 0 0 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.000 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 219.644 205.000 226.200 34110000 Mieten und Pachten 216.102 204.600 225.300 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte + EUR 0 34210000 Erträge aus Verkauf 6 Ansatz 2015 826 31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen + Ansatz 2014 4.600 31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde 4 Ergebnis 2013 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 9 + Sonstige ordentliche Erträge 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä. 0 0 0 3.542 400 900 627.377 593.000 494.400 15.320 0 8.600 593.660 569.500 463.100 18.397 23.500 22.700 0 0 41.000 8.414 200 500 162 200 200 35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen 8.169 0 0 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 83 0 300 861.034 802.100 832.600 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen -2.570.780 -2.963.200 -2.898.800 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.138.145 -1.323.460 -1.636.670 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen -96.904 -139.300 -215.700 42110002 Unterhaltung technische Anlagen -90.912 -42.500 -213.520 42110003 Wartung technische Anlagen -72.323 -84.390 -88.990 42120010 Unterhaltung Altdeponien -30.199 -31.000 -32.100 -4.138 -1.700 -6.050 -366 0 0 42212000 Rep./Wartung Reinigung -6.057 -4.900 -3.900 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände -5.461 -3.800 -4.900 -18 -150 0 -416 -1.500 -700 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42221000 Beschaffung Telefon 42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft 42311000 Mieten und Pachten unbeweglich -46.075 -47.000 -47.000 42312000 Mieten und Pachten beweglich -6.533 -7.800 -8.000 42320000 Leasing -8.297 -12.400 -9.300 42410000 Aufwendungen Energie (Strom) -255.943 -247.640 -272.800 42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) -203.613 -213.700 -216.000 42420000 Aufwand für Wasserversorgung -8.673 -7.800 -8.950 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen -11.791 -14.600 -16.950 1000 Landratsamt Rastatt B-46 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -10.425 -11.200 -11.850 42450000 Aufwand Gebäudeunterhaltsreinigung -30.225 -14.800 -2.000 -553 -2.700 -1.500 -24.304 -38.800 -32.100 42450002 Aufwand Glas/Rahmenreinigung 42450003 Aufwand Reinigungsmittel -1.155 -1.600 -2.300 42450004 Aufwand allgemeiner Hygienebedarf -20.297 -20.000 -19.900 42450005 Aufwendungen Reinigung Gutachten 0 0 -2.000 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen -56.854 -53.400 -55.900 42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern -27.977 -27.510 -27.510 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage -45.016 -46.100 -45.550 42510000 Haltung von Fahrzeugen -35.269 -26.870 -38.850 -3.244 -3.350 -3.350 -10.093 -13.200 -24.800 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. -5.140 -3.550 -5.300 0 -176.150 -193.300 -359 -250 -200 42721100 Reparat./Wartung EDV -4.280 -7.800 -8.400 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -5.136 -1.000 -5.000 -214 0 0 -9.886 -15.000 -12.000 -1.243.386 -1.253.400 -1.298.200 -584.613 -40.100 -40.200 -40.910 -40.100 -40.200 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung42721000 Beschaffung EDV 42790000 Schulveranstaltungen 42792000 Sachleistungen Landschaftspflegebetrieb 14 - Planmäßige Abschreibungen 16 - Transferaufwendungen 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich - Ansatz 2014 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung 42450001 Aufwand Gebäude Sonderreinigung 17 Ergebnis 2013 43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern. -543.703 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen -362.416 -80.940 -88.240 -259 0 0 44290000 Sonstige Aufwendungen 44290001 Mitgliedsbeiträge -577 -50 -50 -1.290 -1.200 -1.300 0 0 -10.000 44310001 Bürobedarf -5.839 -5.100 -5.100 44310002 Bücher und Zeitungen -2.396 -2.200 -2.200 -168.208 0 0 -12.313 -10.400 -11.800 -4.241 -5.500 -5.500 -12.440 -10.500 -10.500 44290002 Aufwendungen für Catering 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 44310005 Dienstreisen 44310006 Porto 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 44430000 Versicherungen 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV -3.950 -1.600 -5.400 -14.039 -10.000 0 -117.761 -14.290 -14.090 -8.362 -9.100 -8.800 -10.741 -11.000 -13.500 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -5.899.340 -5.661.100 -5.962.110 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -5.038.306 -4.859.000 -5.129.510 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -5.038.306 -4.859.000 -5.129.510 1000 Landratsamt Rastatt B-47 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 136.919 155.000 182.000 23 + Erträge aus ILV Gebäude 3.374.420 3.032.118 3.027.747 24 + Erträge aus ILV Service 1.793.277 2.380.054 2.420.066 25 + Erträge aus ILV Steuerung 691.254 673.356 595.897 27 = Erträge aus internen Leistungen 5.995.870 6.240.528 6.225.710 28 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -41.000 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -2.658 -2.500 -2.150 30 - Aufwand aus ILV Service -523.169 -525.588 -563.098 31 - Aufwand aus ILV Steuerung -2.220 -421 -169 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -11.254 -14.629 -14.299 33 = Aufwendungen für interne Leistungen 34 - kalkulatorische Kosten 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1000 Landratsamt Rastatt B-48 -539.301 -543.137 -620.717 -1.324.519 -1.161.500 -1.168.700 4.132.050 4.535.890 4.436.294 -906.255 -323.110 -693.216 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt 1200 lfd Nr Haushalt 2015 Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft: 1 + Einzahlungen aus 0 1.051.637 0 873.537 0 1.900.000 0 900.000 0 0 0 0 0 400 250.000 0 0 0 0 0 0 1.051.637 0 873.937 250.000 1.900.000 0 900.000 0 0 0 -354.293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.117.965 0 -908.745 0 -1.900.000 -900.000 -900.000 0 0 0 -1.116 0 -9.522 -70.600 -49.000 0 -2.800 -3.800 -2.800 0 0 0 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 -800.000 0 0 -763.600 0 0 0 -1.473.374 0 -1.418.317 -870.600 -1.949.000 -900.000 -1.666.400 -3.800 -2.800 0 -421.737 0 -544.380 -620.600 -49.000 -900.000 -766.400 -3.800 -2.800 0 -101.622 0 -47.050 0 -41.000 0 0 0 0 0 -1.574.996 0 -1.465.367 -870.600 -1.990.000 -900.000 -1.666.400 -3.800 -2.800 Investitionszuwendungen 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 15 - Aktivierte Eigenleistungen 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen Erläuterungen lfd. Nr. 1, 8 und 15 Neu- und Umbau an der Erich Kästner-Schule Gaggenau für den Schulstandort der Ludwig-Guttmann-Schule/Außenstelle (LGS) gemäß KT-Beschluss vom 22.07.2014. Der Landkreis Rastatt baut für den Landkreis Karlsruhe. Die anfallenden Kosten werden durch den Landkreis Karlsruhe im Rahmen eines Dauernutzungrechts ausgeglichen. Der Landkreis Rastatt beteiligt sich im Rahmen der Schulverbund-Vereinbarung an den Investitionskosten (320.000 EUR in 2016) und an den Betriebskosten (siehe Teilhaushalt 2, 215003 Förderung Schulen in anderer Trägerschaft) 1000 Landratsamt Rastatt B-49 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 lfd. Nr. 9 enthält 78310000 Landschaftspflegebetrieb: Blasgerät Freischneider Hochdruckreiniger Kompressor Vertikutierer 800 EUR 700 EUR 2.500 EUR 1.500 EUR 700 EUR Laubgebläse und Kehrmaschine (Gebäude Am Schlossplatz 5) 800 EUR 78310001 CAFM Facility-Management-Programm PitFM Modul Energiemanagement (neu) 16.000 EUR 25.000 EUR 78310002 Systemwagen für Anbau LGS 1.000 EUR 49.000 EUR 1000 Landratsamt Rastatt B-50 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 THH1 1200 1210 Innere Verwaltung und Steuerung Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft Gebäudewirtschaft lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 4 5 + + + Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 3.774 3.800 70.500 0 3.800 70.500 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land 3.774 0 0 Öffentlich-rechtliche Entgelte 1.000 0 0 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.000 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 219.644 205.000 226.200 34110000 Mieten und Pachten 216.102 204.600 225.300 34210000 Erträge aus Verkauf 0 0 0 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 6 Ergebnis 2013 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 3.542 400 900 193.978 200.000 208.300 15.320 0 8.600 160.261 176.500 177.000 18.397 23.500 22.700 0 0 41.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 9 + Sonstige ordentliche Erträge 8.229 0 0 35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen 8.169 0 0 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 60 0 0 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 426.625 408.800 546.000 -944.815 -1.313.900 -1.388.300 -1.098.533 -1.096.010 -1.380.610 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen -96.904 -139.300 -215.700 42110002 Unterhaltung technische Anlagen -90.912 -42.500 -213.520 42110003 Wartung technische Anlagen -72.323 -84.390 -88.990 -3.643 -1.450 -5.800 -141 0 0 42212000 Rep./Wartung Reinigung -6.057 -4.900 -3.900 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände -4.442 -2.900 -4.900 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42221000 Beschaffung Telefon 42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft 42311000 Mieten und Pachten unbeweglich -3 -150 0 -416 -1.500 -700 -46.075 -47.000 -47.000 42312000 Mieten und Pachten beweglich -1.705 -2.100 -2.390 42320000 Leasing -8.297 -12.400 -9.300 42410000 Aufwendungen Energie (Strom) -255.943 -247.640 -272.800 42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) -203.613 -213.700 -216.000 42420000 Aufwand für Wasserversorgung -8.673 -7.800 -8.950 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen -11.791 -14.600 -16.950 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung -10.425 -11.200 -11.850 42450000 Aufwand Gebäudeunterhaltsreinigung -30.225 -14.800 -2.000 1000 Landratsamt Rastatt B-51 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 42450001 Aufwand Gebäude Sonderreinigung 42450002 Aufwand Glas/Rahmenreinigung 42450003 Aufwand Reinigungsmittel 42450004 Aufwand allgemeiner Hygienebedarf 42450005 Aufwendungen Reinigung Gutachten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -553 -2.700 -1.500 -24.304 -38.800 -32.100 -1.155 -1.600 -2.300 -20.297 -20.000 -19.900 0 0 -2.000 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen -56.854 -53.400 -55.900 42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern -27.977 -27.510 -27.510 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage -45.016 -46.100 -45.550 42510000 Haltung von Fahrzeugen -35.269 -26.870 -38.850 42610000 Dienst- und Schutzkleidung -3.244 -3.350 -3.350 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -7.614 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. -5.140 -3.550 -5.300 -359 0 -200 42721100 Reparat./Wartung EDV -4.280 -7.800 -8.400 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -4.782 -1.000 -5.000 -214 0 0 42721000 Beschaffung EDV 42790000 Schulveranstaltungen 42792000 Sachleistungen Landschaftspflegebetrieb -9.886 -15.000 -12.000 -1.180.522 -1.134.800 -1.191.000 -78.586 -46.120 -51.700 44290000 Sonstige Aufwendungen -151 0 0 44290001 Mitgliedsbeiträge -106 0 0 44290002 Aufwendungen für Catering -942 -900 -900 -1.093 -1.300 -1.200 14 - Planmäßige Abschreibungen 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310001 Bürobedarf 44310002 Bücher und Zeitungen -946 -1.100 -1.000 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) 0 0 0 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 0 0 0 44310005 Dienstreisen -3.791 -5.000 -5.000 44310006 Porto -2.362 -3.480 -3.460 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -3.046 -1.600 -5.400 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 44430000 Versicherungen 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV -1.329 0 0 -45.715 -12.640 -12.440 -8.362 -9.100 -8.800 -10.741 -11.000 -13.500 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -3.302.456 -3.590.830 -4.011.610 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -2.875.831 -3.182.030 -3.465.610 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -2.875.831 -3.182.030 -3.465.610 22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 136.919 155.000 182.000 23 + Erträge aus ILV Gebäude 3.535.274 3.152.544 3.146.591 24 + Erträge aus ILV Service 461.783 1.089.726 1.067.207 27 = Erträge aus internen Leistungen 4.133.976 4.397.271 4.395.798 28 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -41.000 29 - Aufwand aus ILV Gebäude 30 - Aufwand aus ILV Service 1000 Landratsamt Rastatt B-52 -2.090 -2.000 -1.299 -232.220 -273.685 -297.787 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 31 - Aufwand aus ILV Steuerung 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung 33 = Aufwendungen für interne Leistungen 34 - kalkulatorische Kosten 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 0 0 0 -91 -2.099 -5.099 -234.401 -277.784 -345.185 -1.274.836 -1.109.500 -1.103.700 2.624.739 3.009.987 2.946.914 -251.092 -172.043 -518.696 Erläuterungen Im Profitcenter 1210 Gebäudewirtschaft sind folgende Produkte enthalten: 11.24.02 11.23.05 11.25.01 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051 (soweit nicht in anderen Produktbereichen) Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen (Landschaftspflegebetrieb siehe Teilergebnishaushalt auf den folgenden Seiten) Folgende Gebäude/Gebäudeteile sind enthalten: Verwaltungsgebäude Am Schlossplatz 5, Rastatt (Kostenstellen 12105003, 12105004) Verwaltungsgebäude Lyzeumstraße 23, Rastatt -vermietet(Kostenstelle 12105019) Verwaltungsgebäude Robert-Koch-Straße 8, Bühl (Kreismedienzentrum, Forstamt -Bezirksleitung Bühl-, Allgemeiner Sozialer Dienst, Psychologische Beratungsstelle, Außenstelle Volkshochschule) (Kostenstelle 12105011) Diensträume Hauptstraße 36, Gaggenau (Allgemeiner Sozialer Dienst, Außenstelle Volkshochschule, Psychologische Beratungsstelle) -angemietet(Kostenstelle 12105022) Landschaftspflegebetrieb, Weiherstraße 19, Rastatt (Kostenstelle 12105009) Gebäude Westring 22, Rastatt (Sonderschulkindergarten) (Kostenstelle 12105023) Gebäudeteil bei Erich Kästner Schule Gaggenau -vermietet(Kostenstelle 12105024) Die Bewirtschaftungskosten für angemietete Gebäude und Diensträume sind beim jeweiligen Amt veranschlagt. Die Schulgebäude sind den einzelnen Schulen im Teilhaushalt 2 zugeordnet. lfd. Nr. 2 enthält 31600000 Erhöhung aufgrund der Investitionszuweisungen für den Neu- und Umbau an der Erich Kästner-Schule Gaggenau für den Schulstandort der Ludwig-Guttmann-Schule lfd. Nr. 5 enthält 34110000 Mieteinnahmen - für Westring 22 (Sonderschulkindergarten) - für Lyzeumstr. 23 - für landkreiseigene Stellplätze in der Tiefgarage der Stadt Rastatt im Kulturzentrum Rastatt Pacht für Fotovoltaikanlage Geldautomat BBBank Miete Energieagentur Mittelbaden gGmbH Miete Landschaftserhaltungsverband e. V. Entgelte von Bediensteten für Stellplätze in der Tiefgarage - Am Schlossplatz 5, Rastatt - Klehestraße 1-5, Gaggenau 75.300 EUR 50.000 EUR 14.800 EUR 200 EUR 600 EUR 6.000 EUR 6.000 EUR 65.000 EUR 7.400 EUR 225.300 EUR Änderungen in 2015 durch den Wegfall der Mieteinnahmen für das Wohngebäude Jahnstr. 5, Gernsbach wegen Gebäudeverkauf, Reduzierung der 1000 Landratsamt Rastatt B-53 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Mieteinnahmen für Lyzeumstr. 23 aufgrund des Mieterwechsels, Miete für Gebäude Westring 22 bisher im Teilhaushalt 2 veranschlagt. lfd. Nr. 6 enthält 34840000 Zuschuss der Bundesagentur für Arbeit 34850000 Erstattung vom Klinikum Mittelbaden gGmbH und vom Abfallwirtschaftsbetrieb 34870000 Erstattung von Stromkosten im Rahmen des Contracting (Bereitstellung bzw. Lieferung von Energie -hier Wärme- und den Betrieb der dazugehörigen Anlagen) durch den Energielieferanten; Aufwand bei Kostenart 42410000 lfd. Nr. 8 enthält Aktivierte Eigenleistungen für den Anbau der Ludwig-Guttmann-Schule an die Erich Kästner-Schule in Gaggenau lfd. Nr. 11 enthält Der Personalanteil „Bauunterhalt an Schulen“ war bis 2013 im Teilhaushalt 2 Schulträgeraufgaben veranschlagt und wird zur besseren Darstellung im Teilhaushalt 1 bei 1210 Gebäudewirtschaft veranschlagt. Die Belastung der Schulen erfolgt über die Innere Leistungsverrechnung lfd. Nr. 13 enthält 42311000 Miete Hauptstraße 36, Gaggenau 42410000 siehe auch Erstattung bei Kostenart 34870000 unter lfd. Nr. 6 42450000 Umstellung von Fremdreinigung auf Eigenreinigung 42450005 für Bauprojekt Anbau Ludwig-Guttmann-Schule an Erich Kästner-Schule Gaggenau 42731000 Dienstleistung zum Aufbau eines Facility-Managements PitFM lfd. Nr. 17 enthält 44310007 Ansatz 2014 zu niedrig 44520000 Betriebskostenpauschale an die Stadt Rastatt für die Tiefgarage Kulturzentrum lfd. Nr. 22 enthält Erträge aus aktivierten Eigenleistungen für Investitionsmaßnahmen bei der Josef-Durler-Schule Rastatt, der Anne-Frank-Schule Rastatt und bei der Erich Kästner-Schule Gaggenau für den Anbau zur Vermietung an die Ludwig-Guttmann-Schule 1000 Landratsamt Rastatt B-54 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 THH1 1200 1210 1125.1 Innere Verwaltung und Steuerung Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft Gebäudewirtschaft Landschaftspflegebetrieb, Grünanlagen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 5 6 + + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 0 100 100 34210000 Erträge aus Verkauf 0 0 0 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0 100 100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 95.681 96.400 109.600 34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 15.320 0 8.600 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 80.361 96.400 101.000 10 = Anteilige ordentliche Erträge 95.681 96.500 109.700 11 - Personalaufwendungen -354.620 -370.200 -384.800 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -61.579 -90.200 -77.630 -298 -29.000 -1.800 888 0 -5.020 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen 42110002 Unterhaltung technische Anlagen 42110003 Wartung technische Anlagen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42212000 Rep./Wartung Reinigung 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon 42312000 Mieten und Pachten beweglich -500 -1.300 -3 0 0 0 0 0 -655 -1.500 -2.500 0 0 0 -7 0 -10 -4.115 -4.900 -4.900 42410000 Aufwendungen Energie (Strom) -2.099 -2.850 -2.200 42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) -1.393 -3.400 -3.000 42420000 Aufwand für Wasserversorgung -256 -450 -450 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen -489 -400 -450 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung -234 -1.800 -1.400 -49 0 0 0 -100 -100 42450003 Aufwand Reinigungsmittel 42450004 Aufwand allgemeiner Hygienebedarf 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen 42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42790000 Schulveranstaltungen 42792000 Sachleistungen Landschaftspflegebetrieb - -500 -1.300 42320000 Leasing 42450000 Aufwand Gebäudeunterhaltsreinigung 14 -45 -1.996 Planmäßige Abschreibungen 1000 Landratsamt Rastatt B-55 0 -300 -300 -576 -600 -600 0 0 0 -50 -100 -100 -33.054 -23.000 -35.000 -2.160 -2.000 -2.000 -738 0 0 -4.150 -3.000 -4.000 -214 0 0 -9.886 -15.000 -12.000 -17.432 -17.000 -20.300 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 17 - Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.995 -1.590 -1.330 44290000 Sonstige Aufwendungen -127 0 0 44290001 Mitgliedsbeiträge -6 0 0 44290002 Aufwendungen für Catering -2 0 0 -30 -150 -100 -3 0 0 -3.446 0 0 44310006 Porto -129 -100 -90 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -715 -800 -600 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -363 -340 -340 44310001 Bürobedarf 44310002 Bücher und Zeitungen 44310005 Dienstreisen -175 -200 -200 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 44430000 Versicherungen -438.627 -478.990 -484.060 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -342.946 -382.490 -374.360 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -342.946 -382.490 -374.360 24 + Erträge aus ILV Service 366.479 406.723 399.188 27 = Erträge aus internen Leistungen 366.479 406.723 399.188 29 - Aufwand aus ILV Gebäude 30 - Aufwand aus ILV Service 31 - 32 -2.069 -1.529 -1.510 -12.374 -15.001 -15.414 Aufwand aus ILV Steuerung 0 0 0 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -5 -3 -3 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -14.447 -16.533 -16.928 34 - kalkulatorische Kosten -9.086 -7.700 -7.900 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 342.946 382.490 374.360 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 0 0 Erläuterungen Im Profitcenter 1125.1 Landschaftspflegebetrieb, Grünanlagen ist folgendes Produkt enthalten: 11.25.01 Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen (Landschaftspflegebetrieb) lfd. Nr. 6 enthält 34840000 Zuschuss vom Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) nach dem Schwerbehindertengesetz für einen Mitarbeiter 34850000 Erstattung für Grünflächenpflege/Baumkontrollen - Klinikum Mittelbaden gGmbH - MediClin Haus Fichtenthal - Förderverein PMS - Reha-Südwest Karlsruhe - Lebenshilfe e.V. Rastatt-Murgtal - Schule für Körperbehinderte, Leopoldplatz Karlsruhe 59.200 EUR 8.500 EUR 6.000 EUR 2.100 EUR 3.000 EUR 2.400 EUR Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb für Pflegearbeiten auf den Deponien und Wertstoffsammlungen/Einsammlung wilder Müll Insgesamt: 19.800 EUR 101.000 EUR lfd. Nr. 13 enthält 42110002 Verbesserung des Fernzugriffs auf die Gebäudeleittechnik 42510000 Fahrzeuge sind alt und reparaturanfällig. Es wird mit höheren Aufwendungen für Reparaturen gerechnet. 42710000 Saatgut, Dünger, sonst. Verbrauchsmittel 1000 Landratsamt Rastatt B-56 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH1 1200 1220 Haushalt 2015 Innere Verwaltung und Steuerung Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft Finanzen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 6 9 + + + Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 826 100 0 31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde 826 100 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 433.399 393.000 286.100 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 433.399 393.000 286.100 Sonstige ordentliche Erträge 184 200 500 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä. 162 200 200 23 0 300 434.409 393.300 286.600 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen -1.625.964 -1.649.300 -1.510.500 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -39.613 -227.450 -256.060 42120010 Unterhaltung Altdeponien -30.199 -31.000 -32.100 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -495 -250 -250 42211000 Reparatur/Wartung Telefon -226 0 0 -1.019 -900 0 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon -14 0 0 42312000 Mieten und Pachten beweglich -4.828 -5.700 -5.610 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -2.478 -13.200 -24.800 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung- 0 -176.150 -193.300 42721000 Beschaffung EDV 0 -250 0 -353 0 0 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 16 - Transferaufwendungen 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich 17 - -62.864 -118.600 -107.200 -584.613 -40.100 -40.200 -40.910 -40.100 -40.200 43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern. -543.703 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen -283.830 -34.820 -36.540 44290000 Sonstige Aufwendungen -109 0 0 44290001 Mitgliedsbeiträge -471 -50 -50 44290002 Aufwendungen für Catering -348 -300 -400 0 0 -10.000 -4.745 -3.800 -3.900 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten 44310001 Bürobedarf 44310002 Bücher und Zeitungen 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 44310005 Dienstreisen 44310006 Porto 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) 1000 Landratsamt Rastatt B-57 -1.450 -1.100 -1.200 -168.208 0 0 -12.313 -10.400 -11.800 -450 -500 -500 -10.077 -7.020 -7.040 -904 0 0 -12.709 -10.000 0 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -72.046 -1.650 -1.650 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -2.596.884 -2.070.270 -1.950.500 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -2.162.474 -1.676.970 -1.663.900 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -2.162.474 -1.676.970 -1.663.900 24 + Erträge aus ILV Service 1.349.050 1.318.818 1.383.660 25 + Erträge aus ILV Steuerung 691.254 673.356 595.897 27 = Erträge aus internen Leistungen 2.040.305 1.992.174 1.979.556 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -161.421 -120.926 -119.695 30 - Aufwand aus ILV Service -308.507 -280.394 -296.111 31 - Aufwand aus ILV Steuerung -2.220 -421 -169 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung 33 = Aufwendungen für interne Leistungen 34 - kalkulatorische Kosten 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -11.163 -12.530 -9.200 -483.310 -414.271 -425.176 -49.683 -52.000 -65.000 1.507.311 1.525.904 1.489.380 -655.163 -151.066 -174.520 Erläuterungen Im Profitcenter 1220 Finanzen sind folgende Produkte enthalten: 11.12.02.1 11.12.03.1 11.12.04 11.22.01 11.22.02 11.22.05 11.22.06 11.22.08 11.22.07 11.32.03 11.32.04 11.33.01 41.10.01 53.70.06 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans Beteiligungsmanagement Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung Abwicklung von Geld- und Sachspenden Zwangsweise Einziehung von Forderungen Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten Krankenhäuser Deponienachsorge (Altlasten) lfd. Nr. 2 enthält 31310300 Erträge aus Insolvenzforderungen ab 2015 unter lfd. Nr. 9, Kostenart 35910000 veranschlagt lfd. Nr. 6 enthält 34850000 Erstattungen der Klinikum Mittelbaden gGmbH für Pensionsrückstellungen und Personalkostenersatz für zugewiesene Beamte (376.200 EUR) und des Abfallwirtschaftsbetriebes für Leistungen der Finanzwirtschaft (16.800 EUR). Rückgang bedingt durch das Ausscheiden eines beamteten Arztes lfd. Nr. 9 enthält 35910000 u.a. Erträge aus Insolvenzforderungen lfd. Nr. 11 enthält Personalausgaben für die zugewiesenen Beamten an die Klinikum Mittelbaden gGmbH 1000 Landratsamt Rastatt B-58 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 lfd. Nr. 13 enthält 42120010 Kosten für die ehemalige Hausmülldeponie Rastatt (17.500 EUR) und die Altlast „Gräbich“ Bühl-Eisental (14.600 EUR) Abwassergebühren 14.950 EUR Sickerwasseranalytik 150 EUR Laufende und sonstige Unterhaltung 6.200 EUR Fachtechnische Kontrolle 10.800 EUR 32.100 EUR lfd. Nr. 16 enthält 43180000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg in Karlsruhe 223.311 Einwohner x 0,18 EUR = rd. 40.200 EUR 43250000 Bis 2013 wurde die Zins-/Tilgungserstattung an die Klinikum Mittelbaden gGmbH (für die Kreiskrankenhäuser Bühl, Forbach und Rastatt) für Darlehen veranschlagt. Ab 2014 werden die Darlehen in die Bilanz des Landkreises Rastatt aufgenommen. Die Zinsen sind im Teilhaushalt 6 bei Kostenart 45150000 bzw. 45170000 veranschlagt. Die Tilgung ist im Gesamtfinanzhaushalt unter lfd. Nr. 20 enthalten. lfd. Nr. 17 enthält 44290001 Mitgliedsbeitrag Berufsverband der kommunalen Finanzverwaltungen Baden-Württemberg -Kreisverband Rastatt- 1000 Landratsamt Rastatt B-59 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH1 1300 Haushalt 2015 Innere Verwaltung und Steuerung Amt für Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit Budgetverantwortung: Gisela Merklinger Produkte / Ziele: (Kostenstelle) 11.14.06.2 (92005001) 11.30.02 (92005002) 11.30.03 (92005003) 11.30.05 (92005004) Repräsentationen Organisation von Veranstaltungen für die Verwaltungsführung Ehrungsveranstaltung für Altersjubilare Kontaktpflege mit Medien und anderen Behörden Organisation der Gemeindebesuche des Landrates Erstellung von Nachrufen, Trauerreden und Kondolenzbriefen für den Landrat Korrespondenz des Landrats (Gratulationen und dergleichen) Grußworte und Reden für Repräsentationen des Landkreises Erstellung von Fotoshows, Filmen, Fotodokumentationen und dergleichen für Repräsentationszwecke Beschaffung und Verwaltung von Geschenken für Repräsentationszwecke Zusammenstellen und Herausgabe von Info-Mappen Internetangebot Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, tägliche Pflege und Aktualisierung Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien Konzeption, Redaktion (Schlussredaktion), Illustration von Publikationen Redaktion und Vertrieb einer Mitarbeiterzeitung Vermittlung von Interviews, O-Tönen und Reportagen für Rundfunk und Fernsehen Gestaltung und Veröffentlichung von Anzeigen Darstellung der Belange der Kreisverwaltung in eigenen und externen Publikationen in Wort und Bild Pressearbeit Recherchieren, verfassen, redigieren und Herausgabe von Pressemitteilungen Recherchieren, beantworten von Presseanfragen oder Vermittlung von Gesprächspartnern Organisation und Durchführung von Pressegesprächen, -konferenzen und PR-Aktionen Medienbeobachtung Tägliche Medienauswertung (Pressespiegel) Fachbezogene Medienauswertung (Pressedienst) Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehbeiträgen Vermittlung von Statements, Interviews, Beiträgen für Presse, Rundfunk und Fernsehen Anlage und Pflege eines Bildarchivs Vermittlung von Medienkompetenzen für die Verwaltung (u.a. Beratung der Verwaltungsspitze und der Ämter in presserelevanten Fragen) 1000 Landratsamt Rastatt B-60 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH1 1300 Haushalt 2015 Innere Verwaltung und Steuerung Amt für Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 6 + = Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.720 4.400 5.200 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 3.800 4.400 5.200 920 0 0 4.720 4.400 5.200 -251.759 -261.500 -258.400 -40.304 -42.600 -57.550 0 0 0 -648 0 0 -12 -600 0 -3.560 -2.800 -4.100 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 10 Ergebnis 2013 Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung42721000 Beschaffung EDV 42721100 Reparat./Wartung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -849 -1.300 -1.300 -10.960 -12.500 -26.500 0 -1.100 -1.100 -40 0 -1.250 -24.135 -24.300 -23.300 -101 0 0 -4.258 -4.100 -4.300 -17.957 -19.650 -19.450 -434 -450 -450 44290002 Aufwendungen für Catering -5.398 -5.200 -5.200 44310001 Bürobedarf -1.892 -1.500 -1.500 44310002 Bücher und Zeitungen -5.009 -8.300 -8.300 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) -1.070 0 0 -299 -500 -300 -2.908 -2.800 -2.800 44290001 Mitgliedsbeiträge 44310005 Dienstreisen 44310006 Porto -946 -900 -900 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -314.278 -327.850 -339.700 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -309.558 -323.450 -334.500 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -309.558 -323.450 -334.500 24 + Erträge aus ILV Service 302.993 321.810 317.848 25 + Erträge aus ILV Steuerung 78.962 80.445 96.398 27 = Erträge aus internen Leistungen 381.955 402.255 414.246 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -21.020 -19.126 -19.148 30 - Aufwand aus ILV Service -50.701 -59.179 -60.398 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -71.720 -78.305 -79.546 34 - kalkulatorische Kosten -677 -500 -200 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 309.558 323.450 334.500 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 0 0 1000 Landratsamt Rastatt B-61 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Erläuterungen lfd. Nr. 6 enthält 34850000 Erstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb lfd. Nr. 13 enthält 42710000 Aufwand für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen, PR-Aktionen, Info-Broschüren etc.); Mehraufwand durch neuen Imagefilm für den Landkreis Rastatt (15.000 €) 42721000 Ersatzbeschaffungen (u.a. XP-Client) 42721100 Laufende Kosten für Internet und Intranet (Pirobase), elektronische Bürgerdienste (E-Bürgerdienste) lfd. Nr. 17 enthält 44290001 Presseclub Baden-Baden, Deutscher Journalistenverband 1000 Landratsamt Rastatt B-62 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH1 1300 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Innere Verwaltung und Steuerung Amt für Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I92001001001: Beschaff. Presse u.Öffentlichkeitsarbeit 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -700 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0 0 -700 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0 0 -700 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0 0 -700 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-63 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH1 1400 Haushalt 2015 Innere Verwaltung und Steuerung Rechnungsprüfungsamt Budgetverantwortung: Manfred Pfeifer Produkte / Ziele: (Kostenstelle) 11.13.01 (91005001) 11.13.02 Rechnungsprüfung Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse des Landkreises Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 4 GemO Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO Beratung Sonstige übertragene Prüfungen (91005005) 11.14.05 (91005002) Datenschutzbeauftragter Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene 1000 Landratsamt Rastatt B-64 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH1 1400 Haushalt 2015 Innere Verwaltung und Steuerung Rechnungsprüfungsamt lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 5 6 + + Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 34210000 Erträge aus Verkauf 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.000 4.500 4.600 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 4.000 4.500 4.600 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 4.000 4.500 4.600 -265.570 -267.300 -284.500 -4.474 -3.300 -3.250 0 0 0 -186 0 0 42312000 Mieten und Pachten beweglich -1.114 -1.100 -1.450 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände -2.648 -2.200 -1.800 42721000 Beschaffung EDV -375 0 0 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -151 0 0 14 - Planmäßige Abschreibungen -3.142 -3.100 -3.100 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.559 -2.380 -2.350 0 0 -50 44290001 Mitgliedsbeiträge 44290002 Aufwendungen für Catering 44310001 Bürobedarf 44310002 Bücher und Zeitungen 44310005 Dienstreisen 44310006 Porto 0 -130 -50 -326 -300 -300 -1.811 -1.300 -1.300 -417 -600 -600 -5 -50 -50 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -275.746 -276.080 -293.200 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -271.746 -271.580 -288.600 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -271.746 -271.580 -288.600 25 + Erträge aus ILV Steuerung 349.266 355.800 375.081 27 = Erträge aus internen Leistungen 349.266 355.800 375.081 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -32.470 -29.832 -29.594 30 - Aufwand aus ILV Service -44.233 -53.786 -56.287 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -76.703 -83.618 -85.881 34 - kalkulatorische Kosten -817 -600 -600 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 271.746 271.581 288.600 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 1 0 Erläuterungen lfd. Nr. 6 enthält 34850000 Erstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb lfd. Nr. 17 enthält 44290001 Institut für Rechnungsprüfer 1000 Landratsamt Rastatt B-65 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt 1000 Landratsamt Rastatt Haushalt 2015 B-66 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 B 5 Teilhaushalt 2 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben - Verantwortlich: Burkhard Jung Amt für Kreisschulen (1230) 1000 Landratsamt Rastatt B-67 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH2 Haushalt 2015 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben Budgetverantwortung: Burkhard Jung Produkte / Ziele: (Kostenstelle) 21.10.06 (12205101) 21.20.01 (12205307) 21.20.02 (12205201) (12205203) (12205204) 21.20.03 (12205301) (12205305) 21.30.01 (12205402) (12205405) (12205407) (12205409) 21.30.02 (12205502) (12205505) (12205507) Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte Durchführung von Veranstaltungen Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim Bereitstellung und Betrieb von (Sonder-) Schulkindergärten Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers oder Bereitstellung des Gebäudes zur Erfüllung der Aufgabe durch Dritte. Sonderschulkindergarten Rastatt (nur Bereitstellung Gebäude; dieser Teilergebnishaushalt wird ab 2015 in den Teilhaushalt 1, 1210 Gebäudewirtschaft integriert) Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers Rheintalschule Bühl Erich Kästner-Schule Gaggenau Augusta-Sibylla-Schule Rastatt Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Sonderschulen Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers Pestalozzi-Schule Rastatt (Produkt 21.20.03.01 Sonderschulen für Geistigbehinderte) Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim mit Kindergarten (Produkt 21.20.03.04 Sonderschulen für Sprachbehinderte) Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen gewerblichen Schulen und den entsprechenden Fachschulen (gegen Entgelt) durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers Gewerbeschule Bühl Carl-Benz-Schule Gaggenau Josef-Durler-Schule Rastatt Papiermacherschule Gernsbach Bereitstellung und Betrieb kaufmännischer Schulen Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen kaufmännischen Schulen und den entsprechenden Fachschulen (gegen Entgelt) durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers Handelslehranstalt Bühl Handelslehranstalt Gernsbach Handelslehranstalt Rastatt 1000 Landratsamt Rastatt B-68 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt 21.30.03 (12205602) (12205604) 21.50.01 (12205702) 21.50.02 (12205703) 21.50.03 (12205303) (12205304) (12205306) 21.50.04 (12205701) Haushalt 2015 Bereitstellung und Betrieb hauswirtschaftlicher Schulen Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen hauswirtschaftlichen Schulen und den entsprechenden Fachschulen (gegen Entgelt) durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl Anne-Frank-Schule Rastatt Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch Veröffentlichungen, Schulberichte, Veranstaltungen, Pressemitteilungen, Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall, Schul-/schulartübergreifendende Aktionen und Veranstaltungen sowie Grußworte und Reden Bezuschussung der Verkehrserziehung an Schulen und Kindergärten durch die Verkehrswacht (Jugendverkehrsschule) Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft Bedarfsgerechte und angemessene -im wesentlichen finanzielle- Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft. Beteiligung an den ungedeckten Schulbetriebskosten Schule am Weinweg Karlsruhe Erich Kästner-Schule Karlsruhe Ludwig-Guttmann-Schule Karlsbad-Langensteinbach Bereitstellung und Vermietung von Medien für öffentliche Schulen inkl. Beratung, Schulung und Support im Bereich Multimediatechnik Das Medienzentrum Mittelbaden hat die Aufgaben zu erfüllen, welche sich aus der Verwendung audiovisueller und digitaler Medien in der Erziehungs- und Bildungsarbeit an öffentlichen Schulen ergeben. Hierzu gehört die Beschaffung und die Bereitstellung von Medien und die Erfüllung der hiermit verbundenen pädagogischen und organisatorischen Aufgaben. Das Medienzentrum Mittelbaden unterstützt und berät zudem die öffentlichen Schulen im Bereich Multimediatechnik einschließlich pädagogischem Netzwerk. Die Aufgaben sind in die Bereiche Medien-Distribution, -Bildung und -Technik untergliedert. Folgende Schlüsselprodukte/Bereiche werden als Teilergebnishaushalt dargestellt: Alle kreiseigenen Schulen mit jeweiliger Investitionsübersicht Schulen in anderer Trägerschaft (215003) Medienzentrum Mittelbaden (215004) 1000 Landratsamt Rastatt B-69 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH2 Haushalt 2015 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 7.953.165 7.767.230 7.676.490 31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 6.880.247 6.677.630 6.609.390 0 0 0 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. 499 0 1.300 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen 250 0 0 0 0 0 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 0 1.089.600 1.065.800 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund 64.720 0 0 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land 934.638 0 0 31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV 31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U. 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 33110000 Verwaltungsgebühren 5 + + 0 0 0 0 69.631 0 0 0 0 0 277.511 233.200 231.400 5 0 0 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 114.810 77.200 75.400 33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler 162.696 156.000 156.000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 185.316 153.160 173.620 34110000 Mieten und Pachten 150.295 148.460 65.220 34210000 Erträge aus Verkauf 841 0 0 34.181 4.700 108.400 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 6 0 3.180 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 206.240 97.400 106.000 34800000 Erstattungen vom Bund 0 0 10.000 34810000 Erstattungen vom Land 12.600 7.300 0 139.355 75.500 70.000 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 5.575 0 0 48.710 14.600 26.000 0 0 0 7 + Zinsen und ähnliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 136.919 155.000 141.000 9 + Sonstige ordentliche Erträge 69.590 74.850 7.800 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 69.590 74.850 7.800 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 8.828.741 8.480.840 8.336.310 -2.971.368 -2.672.600 -2.681.100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.740.489 -7.090.570 -6.660.250 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen -1.277.312 -2.247.800 -1.428.020 42110002 Unterhaltung technische Anlagen -1.325.650 -1.007.400 -945.540 42110003 Wartung technische Anlagen -87.942 -162.210 -177.810 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -64.089 -91.300 -97.000 1000 Landratsamt Rastatt B-70 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 42211000 Reparatur/Wartung Telefon Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -4.864 42212000 Rep./Wartung Reinigung 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon 42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft -5.650 -5.650 -14.841 -18.000 -14.900 -248.575 -516.520 -507.450 -781 -3.850 -4.400 -1.143 -37.500 -41.200 42310000 Mieten und Pachten Schulen (bis 2013) -33.815 0 0 42311000 Mieten und Pachten unbeweglich -39.845 -65.800 -38.000 42312000 Mieten und Pachten beweglich -2.645 -58.900 -61.920 42410000 Aufwendungen Energie (Strom) -335.091 -313.070 -354.640 42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) -480.157 -485.490 -481.500 42420000 Aufwand für Wasserversorgung -25.859 -28.800 -28.830 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen -70.346 -67.400 -59.840 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung -43.964 -51.470 -63.700 42450000 Aufwand Gebäudeunterhaltsreinigung -231.338 -256.400 -321.600 42450001 Aufwand Gebäude Sonderreinigung -14.693 -22.000 -20.900 42450002 Aufwand Glas/Rahmenreinigung -37.576 -71.900 -61.800 42450003 Aufwand Reinigungsmittel -9.417 -21.400 -17.000 42450004 Aufwand allgemeiner Hygienebedarf -77.817 -72.500 -72.900 42450005 Aufwendungen Reinigung Gutachten -4.455 -7.000 -2.500 -91.048 -95.900 -94.100 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen 42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42610000 Dienst- und Schutzkleidung -1.641 -1.130 -1.150 -17.181 -25.700 -27.950 -3.807 -4.500 -4.200 -49 -4.000 -4.000 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -10.086 -14.400 -15.700 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. -12.528 -19.300 -19.600 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung- 0 -4.700 -6.400 42721000 Beschaffung EDV -99.090 -233.050 -349.700 42721100 Reparat./Wartung EDV -77.648 -64.500 -85.900 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel 42742000 Lehr-u. Unterrichtsmaterial (bis 2013) 42750000 Lernmittel Abendgymnasium (bis 2013) -90.413 -133.790 -273.450 -127.324 -119.350 -160.000 -15.946 0 0 0 0 0 42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher -329.423 -312.500 -359.500 42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige -158.053 -211.190 -244.300 42753000 Lernmittel, Fotokopien (bis 2013) -43.322 0 0 42754000 Lernmittel, Software (bis 2013) -6.177 0 0 42755000 Sonstiger Unterrichtsbedarf (bis 2013) -5.079 0 0 -21.147 -27.600 -31.800 -24 0 0 -198.287 -206.600 -175.400 -3.193.009 -3.210.400 -3.250.500 -3 0 0 0 0 0 42790000 Schulveranstaltungen 42792000 Sachleistungen Landschaftspflegebetrieb 42910000 Aufwendungen für Schulmittagessen 14 - Planmäßige Abschreibungen 15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 45930000 Aufwand des Geldverkehrs 1000 Landratsamt Rastatt B-71 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 45930010 Aufwand aus Bankgebühren 16 - Transferaufwendungen 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit 44290000 Sonstige Aufwendungen 44290001 Mitgliedsbeiträge 44290002 Aufwendungen für Catering 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -3 0 0 -2.100 -2.100 -2.100 0 -2.100 -2.100 -2.100 0 0 -1.146.115 -1.114.050 -1.167.710 0 0 0 -92.108 -63.600 -69.600 -889 -360 -1.260 -2.868 -1.050 -1.350 0 0 -6.000 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung -12.486 0 0 44310001 Bürobedarf -72.620 -57.750 -60.700 44310002 Bücher und Zeitungen -10.279 -15.000 -13.800 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) -2.088 0 0 -10.938 -4.700 -6.900 -6.406 -6.700 -6.500 44310006 Porto -19.521 -29.000 -21.650 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -40.709 -46.600 -38.000 -1.910 -6.000 0 -19.909 -34.300 -85.900 44430000 Versicherungen -306.574 -319.790 -325.950 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV -486.789 -468.500 -461.900 -60.021 -60.700 -68.200 -13.053.084 -14.089.720 -13.761.660 -4.224.343 -5.608.880 -5.425.350 0 0 0 -4.224.343 -5.608.880 -5.425.350 0 0 0 43.281 38.125 38.222 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 44310005 Dienstreisen 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 44570000 Erstattungen an private Unternehmen 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 20 +/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 23 + Erträge aus ILV Gebäude 24 + Erträge aus ILV Service 0 0 0 25 + Erträge aus ILV Steuerung 0 0 0 26 + Erträge aus ILV Mitwirkung 2.721 2.300 1.900 27 = Erträge aus internen Leistungen 46.003 40.425 40.122 28 - Aufwand für Leistungsbeziehungen -136.919 -155.000 -141.000 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -43.584 -42.941 -44.982 30 - Aufwand aus ILV Service -720.039 -1.391.795 -1.362.608 31 - Aufwand aus ILV Steuerung -487.555 -512.392 -458.027 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -9.555 -748 -748 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -1.397.651 -2.102.876 -2.007.364 34 - kalkulatorische Kosten -1.291.604 -1.136.400 -1.080.400 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -2.643.252 -3.198.851 -3.047.642 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -6.867.596 -8.807.731 -8.472.992 1000 Landratsamt Rastatt B-72 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Erläuterungen Zum Schulbudget, das von den Schulleitern bewirtschaftet wird, gehören folgende Kostenarten: 42210000 42211000 42220000 42221000 42310000* 42311000 42312000 42510000 42720000 42721000 42721100 42741000 42742000* 42751000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Reparatur/Wartung Telefon Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände Beschaffung Telefon Mieten und Pachten Schulen Mieten und Pachten unbewegl. Mieten und Pachten bewegl. Haltung von Fahrzeugen Aufwend. für EDV -DatenverarbeitungBeschaffung EDV Reparatur/Wartung EDV Lehr- und Unterrichtsmittel Lehr- und Unterr.material, Software Lernmittel für Schüler, Schulbücher 42752000 42753000* 42754000* 42755000* 42790000 44290000 44290001 neu 44290002 44310001 44310002 44310004 44310006 44310007 44310009 78310000 (Finanzhaushalt) Lernmittel für Schüler, sonstige Lernmittel, Fotokopien Lernmittel, Software Sonstiger Unterrichtsbedarf Schulveranstaltungen Sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge Aufwendungen für Catering Bürobedarf Bücher und Zeitungen Bekanntmachungen, Inserate u. ä.. Porto Telefon- und Mobilfunkgebühren Sonst. Geschäftsaufwendungen Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen > = 410 EUR * die gekennzeichneten Kostenarten werden seit 2014 aus Vereinfachungsgründen nicht mehr bewirtschaftet. Die Aufwendungen unter 42310000 wurden bei 42312000 zugeordnet. Die Aufwendungen unter 42742000 wurden bei 42741000 zugeordnet. Die Aufwendungen unter 42753000, 42754000, 42755000 wurden bei 42752000 zugeordnet. Seit 2014 wurde die Kostenart 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung aus den Schulbudgets herausgenommen. Die Schülerbeförderung für den inneren Schulbetrieb wird im Teilhaushalt 4 bei 3100 Amt für Strukturförderung ausgewiesen. Schulbudget kreiseigene Schulen Ergebnishaushalt Finanzhaushalt insgesamt Ergebnis 2011 EUR 1.215.433 329.238 1.544.671 Ergebnis 2012 EUR 1.420.017 806.430 2.226.447 Ergebnis 2013 EUR 1.477.919 771.686 2.249.605 Plan 2014 EUR 1.869.560 727.000 2.596.560 Plan 2015 EUR 2.112.270 783.800 2.896.070 lfd. Nr. 2 enthält 31460000 Erstattung aus Schulstiftung für Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim lfd. Nr. 5 enthält 34110000 Reduzierung des Ansatzes, weil die Mieteinnahmen vom Sonderschulkindergarten Rastatt ab 2014 im Teilhaushalt 1210 Gebäudewirtschaft dargestellt werden. Das vermietete Gebäude wird ab 2014 nicht mehr im Teilhaushalt 2, Dezernat 1 -Schulträgeraufgaben- ausgewiesen. Es wurde in den Teilhaushalt 1 bei 1210 Gebäudewirtschaft integriert. 34610000 Ab 2014 werden hier insbesondere die Erträge aus der Kostenbeteiligung für Schulmittagessen veranschlagt. Die Erträge wurden bisher u.a. bei 35910000 dargestellt. lfd. Nr. 6 enthält 34800000 Anteilige Erstattung von Beratungskosten des Fifty-fifty-Projekts im Rahmen des Förderprogramms des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit lfd. Nr. 9 enthält 35910000 siehe 34610000 unter lfd. Nr. 5 lfd. Nr. 11 enthält Der Personalanteil „Bauunterhalt an Schulen“ wird ab 2014 zur besseren Darstellung im Teilhaushalt 1 bei 1210 Gebäudewirtschaft veranschlagt. Die Belastung der Schulen erfolgt über die Innere Leistungsverrechnung lfd. Nr. 13 enthält 42311000 Zweckgebundene Aufwendungen (Miete) für Interimsunterbringung der Werkstätten der Josef-Durler-Schule aufgrund des Neubaus der Holz- und Metallwerkstätten bis Juli 2015 42440000 Mehraufwand durch gesplittete Abwassergebühr 42710000 Kosten für die Nutzung von Sporteinrichtungen, Bestandteile der Lehrpläne 42721000 Erneuerung der IT-Ausstattung an mehreren Schulen im Rahmen des jeweiligen Schulbudgets 42731000 Förderung der Schulsozialarbeit (Netto-Anteil des Schulträgers und der Schulen) sowie Aufwendungen für das Fifty-Fifty-Projekt und 1000 Landratsamt Rastatt B-73 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 ab 2015 auch die Honorare für die Nachmittags-Betreuungskräfte (bisher 42910000) 42910000 Aufwendungen für Mittagessen im Rahmen des Projekts „Schüler kochen für Schüler“. Reduzierung aufgrund geänderter Veranschlagung; siehe auch 42731000 lfd. Nr. 16 enthält 43180000 Zuschuss für die Jugendverkehrsschule (bis 2013 bei 43580000) lfd. Nr. 17 enthält 44290001 Deutsches Jugendherbergswerk Literarische Gesellschaft e.V., Karlsruhe Verband für Sonderpädagogik e.V., Bundesverband BW DVS Deutscher Verband für Schweißen Wissenschaftliche Buchgesellschaft WiGy e. V. Pflegebündnis Mittelbaden 50 EUR 290 EUR 50 EUR 110 EUR 10 EUR 200 EUR 550 EUR 1.260 EUR Erhöhung aufgrund berichtigter Veranschlagung 44310009 Mehraufwand in 2015 ist im Finanzierungsanteil des Landkreises für geplanten Schulversuch des Landes begründet 44520000 Erstattung der Betriebskostenanteile für Schulbeteiligungen (Erich Kästner-Schule Karlsruhe, Schule am Weinweg Karlsruhe, LudwigGuttmann-Schule Karlsbad) sowie bei Schulkooperationen mit Gemeinden (Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim, Erich Kästner-Schule Gaggenau) 1000 Landratsamt Rastatt B-74 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH2 lfd. Nr. Haushalt 2015 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.653.002 7.236.240 7.129.510 0 2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.837.364 -10.879.320 -10.511.160 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.184.362 -3.643.080 -3.381.650 0 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.303.160 1.400.000 1.631.000 0 68100000 Investitionszuw. v. Bund 168.000 0 0 0 68110000 Investitionszuw. v. Land 315.400 1.000.000 1.626.000 0 68120000 Investitionszuw. v. Gemeinden 0 200.000 0 0 68160000 Investitionszuw. v. sonst. öff. Sonderr. 3.000 0 5.000 0 68170000 Investitionszuw. v. priv. Unternehmen 816.760 200.000 0 0 0 0 0 0 6.510 3.000 303.000 0 5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten 6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 68210000 Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden 0 0 300.000 0 6.510 3.000 3.000 0 7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 0 0 0 0 8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 1.309.670 1.403.000 1.934.000 0 0 0 0 0 -1.767.389 -4.530.000 -4.362.000 -813.000 -1.767.389 -4.530.000 -4.362.000 -813.000 -874.633 -735.000 -1.106.800 -240.000 78310000 Erwerb bewegl.Sachen d.AV>=410 EUR -874.633 -735.000 -1.106.800 -240.000 13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 -9.408 -269.000 0 0 78120000 Investitionszu.an Kommunen -9.408 -269.000 0 0 15 - Auszahlungen für sonstige Investitionen 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.651.430 -5.534.000 -5.468.800 -1.053.000 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit -1.341.760 -4.131.000 -3.534.800 -1.053.000 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf -2.526.123 -7.774.080 -6.916.450 -1.053.000 68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. >410 EUR 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 78710000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen 12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-75 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH2 lfd Nr Haushalt 2015 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben: 1 + Einzahlungen aus 2702000 556.809 0 556.809 1.400.000 1.631.000 0 30.000 0 0 0 0 0 8.276 3.000 303.000 0 0 0 0 2702000 556.809 0 565.085 1.403.000 1.934.000 0 30.000 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 -11279000 -1.456.667 -50.000 -1.167.573 -4.530.000 -4.362.000 -813.000 -813.000 0 0 0 -2.593.653 -242.182 -779.556 -735.000 -1.106.800 -240.000 -611.000 -441.000 -361.000 0 0 0 -9.408 -269.000 0 0 -320.000 0 0 -11279000 -4.050.820 -292.182 -1.956.537 -5.534.000 -5.468.800 -1.053.000 -1.744.000 -441.000 -361.000 -8577000 -3.494.011 -292.182 -1.391.453 -4.131.000 -3.534.800 -1.053.000 -1.714.000 -441.000 -361.000 -410000 -185.745 0 -89.869 -155.000 -141.000 0 0 0 0 -11689000 -4.236.564 -292.182 -2.046.406 -5.689.000 -5.609.800 -1.053.000 -1.744.000 -441.000 -361.000 Investitionszuwendungen 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 15 - Aktivierte Eigenleistungen 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen Erläuterungen lfd. Nr. 9 enthält 78310000 Einrichtung und Ausstattung der Schulen (z. T. mit zweckgebundenen Projektmitteln) sowie Beschaffungen beim Medienzentrum lfd. Nr. 11 enthält 78120000 In 2014 Investitionszuschuss an die Ludwig-Guttmann-Schule Karlsbad (Schulentwicklung 2014) und Restbetrag Zuschuss für Errichtung eines 2-geschossigen Neubaus an der Schule am Weinweg Karlsruhe im Jahr 2011. In 2016 ist der Investitionszuschuss für die Ludwig-Guttmann-Schule Karlsbad, Standort Gaggenau-Bad Rotenfels gemäß KT-Beschluss vom 22.07.2014 eingeplant. 1000 Landratsamt Rastatt B-76 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH2 1230 2110-122 lfd. Nr. Haushalt 2015 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben Kreiseigene Schulen Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersh. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + + + 3 442.220 395 0 1.300 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 0 0 0 31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 0 84.400 84.400 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund 18.789 0 0 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land 64.890 0 0 0 0 0 806 0 0 Öffentlich-rechtliche Entgelte 12.930 10.000 10.000 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 12.930 10.000 10.000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 440 850 760 34110000 Mieten und Pachten 368 350 360 34210000 Erträge aus Verkauf 72 0 0 0 500 400 15.400 12.300 13.410 0 0 1.110 13.964 12.000 12.000 1.400 0 0 36 300 300 Sonstige ordentliche Erträge 573 500 500 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 573 500 500 574.853 574.550 552.590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen = 2 466.500 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 10 1 460.631 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV + EUR 31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 34800000 Erstattungen vom Bund 9 EUR 527.920 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 6 EUR 550.900 31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR 5 Ansatz 2015 545.511 31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV + Ansatz 2014 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. 4 Ergebnis 2013 Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen -143.497 -153.700 -159.100 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -403.020 -960.290 -725.985 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen -107.049 -492.000 -266.000 -19.467 -131.900 -132.400 42110002 Unterhaltung technische Anlagen 42110003 Wartung technische Anlagen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42212000 Rep./Wartung Reinigung 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon 42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft -6.148 -14.700 -11.650 -14.361 -6.000 -10.000 -494 -200 -200 -2.499 -1.400 -1.400 -12.012 -15.350 -6.140 -1 -300 -300 -439 -4.300 -900 -1.731 0 0 0 -5.400 -5.700 42410000 Aufwendungen Energie (Strom) -35.360 -33.250 -36.000 42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) -67.636 -63.050 -65.000 42310000 Mieten und Pachten Schulen (bis 2013) 42312000 Mieten und Pachten beweglich 1000 Landratsamt Rastatt B-77 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 42420000 Aufwand für Wasserversorgung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -984 -1.000 -1.000 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen -3.579 -3.700 -3.145 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung -5.221 -4.500 -7.400 -17.993 -17.900 -19.100 42450000 Aufwand Gebäudeunterhaltsreinigung 42450001 Aufwand Gebäude Sonderreinigung 0 -1.500 -1.500 -3.335 -6.000 -4.700 -194 -1.000 -1.000 42450004 Aufwand allgemeiner Hygienebedarf -4.790 -5.700 -5.000 42450005 Aufwendungen Reinigung Gutachten -371 -2.100 0 -9.290 -10.000 -9.900 42450002 Aufwand Glas/Rahmenreinigung 42450003 Aufwand Reinigungsmittel 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen 42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern 0 0 0 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage 0 -1.300 -1.300 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 0 -150 -150 -552 -1.000 -1.000 0 0 -500 -471 -30.000 -25.000 -7.352 -7.000 -7.000 -101 -8.750 -14.100 42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel -6.551 -4.950 -5.000 42742000 Lehr-u. Unterrichtsmaterial (bis 2013) -2.102 0 0 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung42721000 Beschaffung EDV 42721100 Reparat./Wartung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher -43.100 -45.000 -45.000 42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige -6.674 -15.390 -15.000 42753000 Lernmittel, Fotokopien (bis 2013) -3.912 0 0 42755000 Sonstiger Unterrichtsbedarf (bis 2013) 42790000 Schulveranstaltungen 42910000 Aufwendungen für Schulmittagessen -101 0 0 -1.542 -3.500 -3.500 -17.608 -22.000 -20.000 14 - Planmäßige Abschreibungen -156.473 -151.300 -151.700 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -52.196 -44.150 -43.950 44290000 Sonstige Aufwendungen -4.584 -3.000 -3.000 44290001 Mitgliedsbeiträge 44290002 Aufwendungen für Catering 44310001 Bürobedarf 44310002 Bücher und Zeitungen 0 0 -50 -28 -50 0 -18.135 -8.000 -8.000 -43 -1.800 -800 44310005 Dienstreisen -147 -100 -100 44310006 Porto -770 -800 -800 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -3.441 -3.800 -3.400 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -361 -1.000 -1.000 -24.688 -25.600 -26.800 44430000 Versicherungen 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -755.186 -1.309.440 -1.080.735 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -180.334 -734.890 -528.145 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -180.334 -734.890 -528.145 23 + Erträge aus ILV Gebäude 1.105 1.000 1.000 27 = Erträge aus internen Leistungen 1.105 1.000 1.000 1000 Landratsamt Rastatt B-78 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 29 - Aufwand aus ILV Gebäude 0 0 0 30 - Aufwand aus ILV Service 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -40.969 -122.701 -118.414 -126.978 -96.431 -97.365 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -167.948 -219.132 -215.779 34 - kalkulatorische Kosten -72.622 -63.200 -62.000 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -239.465 -281.332 -276.779 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -419.798 -1.016.222 -804.924 Erläuterungen Übersicht über das Schulbudget, das von den Schulleitern bewirtschaftet wird Schulbudget 2110-122 WHG Durmersheim Ergebnishaushalt Finanzhaushalt insgesamt Ergebnis 2011 EUR 121.771 22.615 144.386 Ergebnis 2012 EUR 125.546 15.197 140.743 Ergebnis 2013 EUR 127.765 14.494 142.259 Plan 2014 EUR 151.540 10.000 161.540 Plan 2015 EUR 140.390 10.000 150.390 lfd. Nr. 13 enthält 42731000 Förderung der Schulsozialarbeit (Anteil Schulträger und Schulen) sowie Aufwendungen für das Fifty-Fifty-Projekt 1000 Landratsamt Rastatt B-79 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH2 1230 2110-122 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben Kreiseigene Schulen Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersh. Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I12205101002: Beschaff. BU WHG Durmersheim 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -315.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -315.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -315.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -315.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -65.463 0 -14.494 -10.000 -10.000 0 -15.000 -15.000 -15.000 0 -65.463 0 -14.494 -10.000 -10.000 0 -15.000 -15.000 -15.000 0 -65.463 0 -14.494 -10.000 -10.000 0 -15.000 -15.000 -15.000 0 -65.463 0 -14.494 -10.000 -10.000 0 -15.000 -15.000 -15.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen I12205101005: Beschaff. WHG Durmersheim 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-80 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH2 1230 212002.1 lfd. Nr. Haushalt 2015 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben Kreiseigene Schulen Rheintalschule Bühl Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + 9 10 + + = EUR EUR EUR 1 2 3 251.300 231.380 31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 209.625 224.100 204.180 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land 6 Ansatz 2015 236.970 31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen + Ansatz 2014 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. 5 Ergebnis 2013 104 0 0 0 27.200 27.200 26.824 0 0 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U. 417 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 235 200 13.400 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 235 200 13.400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 50 50 34810000 Erstattungen vom Land 0 0 0 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 50 50 Sonstige ordentliche Erträge 353 300 0 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 353 300 0 237.558 251.850 244.830 Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen -52.246 -52.800 -54.900 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -194.180 -195.340 -196.685 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen -62.755 -39.000 -16.700 42110002 Unterhaltung technische Anlagen -4.087 -19.800 -18.200 42110003 Wartung technische Anlagen -1.568 -4.340 -2.740 -322 -2.500 -2.500 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42212000 Rep./Wartung Reinigung 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 -200 -200 -76 -100 -300 -8.221 -4.480 -4.540 42221000 Beschaffung Telefon 0 -100 -100 42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft 0 -1.400 0 -859 0 0 0 -2.200 -1.800 -10.838 -8.080 -11.000 -7.813 -9.700 -8.500 -596 -600 -650 42310000 Mieten und Pachten Schulen (bis 2013) 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42410000 Aufwendungen Energie (Strom) 42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) 42420000 Aufwand für Wasserversorgung 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung 42450000 Aufwand Gebäudeunterhaltsreinigung 42450001 Aufwand Gebäude Sonderreinigung 0 -300 -255 -2.025 -1.500 -1.500 -25.629 -26.300 -28.400 0 -3.500 -3.000 42450002 Aufwand Glas/Rahmenreinigung -861 -900 -1.000 42450003 Aufwand Reinigungsmittel -284 -800 -800 42450004 Aufwand allgemeiner Hygienebedarf -1.056 -1.400 -1.400 42450005 Aufwendungen Reinigung Gutachten -511 0 0 1000 Landratsamt Rastatt B-81 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -1.885 -2.000 -2.000 42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern 0 0 0 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage 0 -650 -650 -15 -150 -150 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -157 -500 -500 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. -1.115 -1.600 -2.000 42721000 Beschaffung EDV -2.486 -1.350 -6.000 42721100 Reparat./Wartung EDV -312 -1.000 -2.500 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -8.906 -11.890 -33.400 42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel -2.985 -3.000 -4.000 42742000 Lehr-u. Unterrichtsmaterial (bis 2013) -170 0 0 42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher -5.719 -4.000 -5.500 42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige -4.363 -5.700 -6.500 42753000 Lernmittel, Fotokopien (bis 2013) -2.034 0 0 -78 0 0 -239 0 0 42754000 Lernmittel, Software (bis 2013) 42755000 Sonstiger Unterrichtsbedarf (bis 2013) 42790000 Schulveranstaltungen -204 -300 -300 42910000 Aufwendungen für Schulmittagessen -36.013 -36.000 -29.600 14 - Planmäßige Abschreibungen -49.577 -49.600 -50.000 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -19.917 -16.310 -16.660 44290000 Sonstige Aufwendungen -2.671 -2.000 -2.000 0 0 -10 -1.317 0 0 44310001 Bürobedarf -927 -900 -900 44310002 Bücher und Zeitungen -171 -200 -200 44310005 Dienstreisen -603 -500 -600 44290001 Mitgliedsbeiträge 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung 44310006 Porto -433 -400 -400 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -1.404 -1.300 -1.100 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -1.076 -300 -500 44430000 Versicherungen -4.495 -4.610 -4.750 -837 0 0 -5.982 -6.100 -6.200 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV 44570000 Erstattungen an private Unternehmen 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -315.919 -314.050 -318.245 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -78.361 -62.200 -73.415 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -78.361 -62.200 -73.415 27 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 30 - Aufwand aus ILV Service -15.008 -31.764 -31.502 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -21.580 -16.164 -16.020 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -36.588 -47.928 -47.521 34 - kalkulatorische Kosten -11.624 -9.900 -9.400 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -48.212 -57.828 -56.921 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -126.574 -120.028 -130.336 1000 Landratsamt Rastatt B-82 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Erläuterungen Übersicht über das Schulbudget, das von den Schulleitern bewirtschaftet wird Schulbudget 212002.1 Rheintalschule Bühl Ergebnishaushalt Finanzhaushalt insgesamt Ergebnis 2011 EUR 28.140 1.509 29.649 Ergebnis 2012 EUR 27.938 4.748 32.686 Ergebnis 2013 EUR 35.990 1.552 37.542 Plan 2014 EUR 29.930 7.500 37.430 Plan 2015 EUR 39.050 1.000 40.050 lfd. Nr. 13 enthält 42731000 Förderung der Schulsozialarbeit (Anteil Schulträger und Schule) sowie Aufwendungen für das Fifty-Fifty-Projekt und für die Honorarkräfte für Schulmittagessen lfd. Nr. 17 enthält 44295000 Schülerbeförderung im Schulbetrieb ab 2014 im THH 4 bei 3100 Amt für Strukturförderung ausgewiesen 1000 Landratsamt Rastatt B-83 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH2 1230 212002.1 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben Kreiseigene Schulen Rheintalschule Bühl Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I12205201001: Beschaff. Rheintalschule Bühl 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.640 -938 -1.552 -7.500 -1.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -9.640 -938 -1.552 -7.500 -1.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -9.640 -938 -1.552 -7.500 -1.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -9.640 -938 -1.552 -7.500 -1.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-84 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH2 1230 212002.2 lfd. Nr. Haushalt 2015 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben Kreiseigene Schulen Erich Kästner-Schule Gaggenau Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + + 9 10 + + = Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 212.095 207.600 209.260 31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 178.750 174.300 175.960 0 33.300 33.300 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund 9.037 0 0 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land 24.245 0 0 31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV 0 0 0 31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR 63 0 0 1.194 760 8.460 34110000 Mieten und Pachten 991 560 560 34210000 Erträge aus Verkauf 149 0 0 55 200 7.900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 50 50 34810000 Erstattungen vom Land 0 0 0 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 50 50 Sonstige ordentliche Erträge 89 100 0 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 89 100 0 213.378 208.510 217.770 Privatrechtliche Leistungsentgelte 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 6 Ansatz 2014 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 5 Ergebnis 2013 Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen -97.397 -100.800 -108.900 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -109.524 -114.200 -404.500 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen -18.326 -4.000 -217.000 -7.522 -5.200 -25.100 -893 -5.750 -4.150 0 -1.300 -1.000 42110002 Unterhaltung technische Anlagen 42110003 Wartung technische Anlagen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42212000 Rep./Wartung Reinigung 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon 42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft 0 -150 -150 -365 -500 -800 -3.517 -5.830 -51.090 -44 -100 -1.000 0 -1.400 0 -831 0 0 0 -1.900 -1.400 42410000 Aufwendungen Energie (Strom) -10.323 -9.030 -9.100 42420000 Aufwand für Wasserversorgung -1.249 -1.400 -1.400 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen -1.248 -1.600 -1.360 -353 -500 -2.000 0 0 0 -974 -3.900 -1.000 -747 -1.700 -1.700 -1.487 -2.000 -2.000 42310000 Mieten und Pachten Schulen (bis 2013) 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung 42450000 Aufwand Gebäudeunterhaltsreinigung 42450002 Aufwand Glas/Rahmenreinigung 42450003 Aufwand Reinigungsmittel 42450004 Aufwand allgemeiner Hygienebedarf 1000 Landratsamt Rastatt B-85 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -2.566 -2.700 -2.700 -451 -600 -600 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 0 -150 -150 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 0 -500 -500 -786 -1.600 -1.000 0 -200 -200 -1.854 -1.000 -2.000 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung42721000 Beschaffung EDV 42721100 Reparat./Wartung EDV -256 -600 -2.000 -8.831 -13.390 -35.300 -867 -2.500 -3.500 42742000 Lehr-u. Unterrichtsmaterial (bis 2013) 0 0 0 42750000 Lernmittel Abendgymnasium (bis 2013) 0 0 0 42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher -3.439 -3.000 -5.000 42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige -6.190 -5.000 -6.500 -924 0 0 0 0 0 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel 42753000 Lernmittel, Fotokopien (bis 2013) 42754000 Lernmittel, Software (bis 2013) 42755000 Sonstiger Unterrichtsbedarf (bis 2013) 0 0 0 -751 -700 -1.200 42910000 Aufwendungen für Schulmittagessen -34.727 -36.000 -23.600 -28.760 -28.400 -28.300 42790000 Schulveranstaltungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 45930010 Aufwand aus Bankgebühren 0 0 0 -53.857 -54.060 -54.960 -548 -500 -700 0 0 -10 -1.284 0 0 44310001 Bürobedarf -722 -1.300 -1.300 44310002 Bücher und Zeitungen -316 -700 -500 0 0 0 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290000 Sonstige Aufwendungen 44290001 Mitgliedsbeiträge 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) 44310005 Dienstreisen -237 0 -200 44310006 Porto -214 -450 -450 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -724 -950 -900 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 44430000 Versicherungen 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV 44570000 Erstattungen an private Unternehmen -54 -100 -200 -3.862 -3.960 -3.800 -39.913 -40.000 -40.700 -5.984 -6.100 -6.200 -289.538 -297.460 -596.660 Anteiliges ordentliches Ergebnis -76.160 -88.950 -378.890 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -76.160 -88.950 -378.890 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 - Aufwand aus ILV Service -12.749 -56.817 -65.806 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 19 = 21 27 30 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -18.115 -13.783 -13.806 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -30.864 -70.600 -79.612 1000 Landratsamt Rastatt B-86 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 34 - kalkulatorische Kosten 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -16.969 -15.300 -15.700 -47.833 -85.900 -95.312 -123.993 -174.850 -474.202 Erläuterungen Übersicht über das Schulbudget, das von den Schulleitern bewirtschaftet wird Schulbudget 212002.2 EKS Gaggenau Ergebnishaushalt Finanzhaushalt insgesamt Ergebnis 2011 EUR 22.298 765 28.905 Ergebnis 2012 EUR 20.967 7.169 28.136 Ergebnis 2013 EUR 22.536 1.826 24.362 Plan 2014 EUR 26.280 500 26.780 Plan 2015 EUR 79.100 20.000 99.100 lfd. Nr. 13 enthält 42731000 Förderung der Schulsozialarbeit (Anteil des Schulträgers und der Schulen) sowie Aufwendungen das Fifty-Fifty-Projekt und für die Honorarkräfte Schulmittagessen lfd. Nr. 17 enthält 44295000 Schülerbeförderung im Schulbetrieb ab 2014 im THH 4 bei 3100 Amt für Strukturförderung ausgewiesen 1000 Landratsamt Rastatt B-87 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH2 1230 212002.2 001_EKS lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben Kreiseigene Schulen Erich Kästner-Schule Gaggenau Budget Erich Kästner-Schule Gaggenau Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Budget Erich Kästner-Schule Gaggenau: 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.196 0 -1.826 -500 -20.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 -15.196 0 -1.826 -500 -20.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 -15.196 0 -1.826 -500 -20.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 -15.196 0 -1.826 -500 -20.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-88 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH2 1230 212002.3 lfd. Nr. Haushalt 2015 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben Kreiseigene Schulen Augusta-Sibylla-Schule Rastatt Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + + 2 3 300.460 303.780 250 0 0 31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 0 34.400 35.100 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund 0 0 0 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land 33.907 0 0 0 0 0 297 0 0 578 0 0 Öffentlich-rechtliche Entgelte 41.793 28.400 35.000 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 41.793 28.400 35.000 2.614 1.150 11.850 955 950 950 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 1.659 200 10.900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.895 10.450 12.850 0 0 0 56 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen + 1 294.125 34810000 Erstattungen vom Land 9 EUR 31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 34110000 Mieten und Pachten 6 EUR 338.880 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U. + EUR 334.860 31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR 5 Ansatz 2015 329.157 31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV + Ansatz 2014 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen 4 Ergebnis 2013 9.840 10.450 12.850 Sonstige ordentliche Erträge 2 0 0 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 2 0 0 10 = Anteilige ordentliche Erträge 383.459 374.860 398.580 11 - Personalaufwendungen -181.984 -183.600 -188.300 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -948.245 -428.320 -355.015 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen -161.003 -194.000 -89.600 42110002 Unterhaltung technische Anlagen -610.995 -30.300 -28.000 42110003 Wartung technische Anlagen -4.050 -10.750 -7.150 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -1.463 -2.000 -2.000 42211000 Reparatur/Wartung Telefon -327 -300 -300 42212000 Rep./Wartung Reinigung -483 -1.600 -2.800 -22.669 -16.310 -16.840 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon 0 -100 -100 42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft 0 -1.400 -500 -989 0 0 42310000 Mieten und Pachten Schulen (bis 2013) 42312000 Mieten und Pachten beweglich 0 -1.600 -2.600 42410000 Aufwendungen Energie (Strom) -18.087 -18.530 -30.000 42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) -35.226 -40.740 -38.000 42420000 Aufwand für Wasserversorgung -2.379 -3.500 -3.100 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen -4.376 -3.000 -2.975 1000 Landratsamt Rastatt B-89 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung -2.760 -8.800 -8.000 42450000 Aufwand Gebäudeunterhaltsreinigung -5.933 -6.300 -6.400 0 -1.600 -1.000 -1.457 -4.000 -2.500 42450001 Aufwand Gebäude Sonderreinigung 42450002 Aufwand Glas/Rahmenreinigung 42450003 Aufwand Reinigungsmittel -473 -4.000 -2.800 42450004 Aufwand allgemeiner Hygienebedarf -3.316 -2.600 -4.000 42450005 Aufwendungen Reinigung Gutachten -139 0 0 -4.630 -5.000 -5.000 0 0 0 -803 -700 -700 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen 42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung- -24 -1.300 -1.300 -372 -800 -800 -2.284 -2.400 -2.400 0 0 -500 -4.589 -3.000 -5.000 -542 -900 -2.400 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -8.780 -15.690 -43.650 42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel -2.895 -1.600 -3.500 -365 0 0 0 0 0 42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher -4.835 -3.500 -6.500 42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige -4.032 -5.500 -8.500 42753000 Lernmittel, Fotokopien (bis 2013) -2.184 0 0 42721000 Beschaffung EDV 42721100 Reparat./Wartung EDV 42742000 Lehr-u. Unterrichtsmaterial (bis 2013) 42750000 Lernmittel Abendgymnasium (bis 2013) 42755000 Sonstiger Unterrichtsbedarf (bis 2013) -535 0 0 42790000 Schulveranstaltungen -822 -500 -500 -34.429 -36.000 -25.600 42910000 Aufwendungen für Schulmittagessen 14 - Planmäßige Abschreibungen -122.664 -122.300 -124.200 15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 45930010 Aufwand aus Bankgebühren 0 0 0 -15.755 -17.600 -23.930 -818 -1.100 -1.100 0 0 -10 44310001 Bürobedarf -673 -1.000 -1.000 44310002 Bücher und Zeitungen -232 -500 -500 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) -265 0 0 44310005 Dienstreisen -269 -500 -400 44310006 Porto -251 -250 -300 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -708 -1.300 -1.100 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290000 Sonstige Aufwendungen 44290001 Mitgliedsbeiträge 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -653 -700 -800 44430000 Versicherungen -5.906 -6.150 -6.320 44570000 Erstattungen an private Unternehmen -5.981 -6.100 -12.400 -1.268.648 -751.820 -691.445 -885.188 -376.960 -292.865 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 1000 Landratsamt Rastatt B-90 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 23 + 27 = 30 - Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -885.188 -376.960 -292.865 Erträge aus ILV Gebäude 1.166 1.100 1.197 Erträge aus internen Leistungen 1.166 1.100 1.197 Aufwand aus ILV Service -27.712 -69.956 -69.634 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -29.299 -22.679 -23.834 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -57.011 -92.636 -93.468 34 - kalkulatorische Kosten -41.764 -35.100 -33.300 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -97.609 -126.636 -125.571 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -982.798 -503.596 -418.436 Erläuterungen Übersicht über das Schulbudget, das von den Schulleitern bewirtschaftet wird Schulbudget 212002.3 ASS Rastatt Ergebnishaushalt Finanzhaushalt insgesamt Ergebnis 2011 EUR 22.138 1.040 23.178 Ergebnis 2012 EUR 31.385 10.905 42.290 Ergebnis 2013 EUR 49.845 21.849 71.694 Plan 2014 EUR 40.160 6.000 46.160 Plan 2015 EUR 53.550 6.000 59.550 lfd. Nr. 6 enthält 34880000 Erstattung der Lebenshilfe Rastatt und der Reha-Südwest gGmbH für die Hausmeistergestellung lfd. Nr. 13 enthält 42731000 Förderung der Schulsozialarbeit (Anteil des Schulträgers und der Schulen) sowie Aufwendungen für die Honorarkräfte für Schulmittagessen lfd. Nr. 17 enthält 44570000 Ab dem Schuljahr 2014/15 2 FSJ-Stellen 1000 Landratsamt Rastatt B-91 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH2 1230 212002.3 lfd Nr Haushalt 2015 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben Kreiseigene Schulen Augusta-Sibylla-Schule Rastatt Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I12205204001: Beschaff. Augusta-Sibylla-Schule RA 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -36.756 0 -21.849 -6.000 -6.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 -36.756 0 -21.849 -6.000 -6.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 -36.756 0 -21.849 -6.000 -6.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 -36.756 0 -21.849 -6.000 -6.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen I12205204002: Zuweis./Zuschüsse ASS Rastatt 1 + Einzahlungen aus 0 3.000 0 3.000 0 5.000 0 0 0 0 0 3.000 0 3.000 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 3.000 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen Erläuterungen lfd. Nr. 1 enthält 68160000 Zuweisung von der Schulstiftung 1000 Landratsamt Rastatt B-92 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I12205204003: Baumaßn. Erweiterung ASS RA 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen Erläuterungen lfd. Nr. 8 enthält 78710000 Planungsrate für die Erweiterung der Augusta-Sibylla-Schule Rastatt 1000 Landratsamt Rastatt B-93 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH2 1230 212003.1 lfd. Nr. Haushalt 2015 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben Kreiseigene Schulen Pestalozzi-Schule Rastatt Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + 1 2 3 537.354 559.930 580.480 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 34110000 Mieten und Pachten 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte = EUR 31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land Öffentlich-rechtliche Entgelte 10 EUR 621.680 + + EUR 601.130 4 9 Ansatz 2015 578.585 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land + Ansatz 2014 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 6 Ergebnis 2013 0 41.200 41.200 41.231 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793 250 20.550 77 150 150 1.715 100 20.400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 1.110 34800000 Erstattungen vom Bund 0 0 1.110 Sonstige ordentliche Erträge 17.274 20.000 0 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 17.274 20.000 0 597.652 621.380 643.340 Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen -124.504 -144.600 -148.100 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -183.807 -240.520 -221.670 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen -10.028 -11.000 -10.400 42110002 Unterhaltung technische Anlagen -6.780 -28.300 -3.200 42110003 Wartung technische Anlagen -1.507 -4.850 -5.350 -591 -500 -2.000 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42212000 Rep./Wartung Reinigung 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 -200 -200 -9 0 0 -11.217 -23.730 -25.820 42221000 Beschaffung Telefon 0 -100 -100 42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft 0 -2.500 0 -2.174 0 0 0 -2.000 -2.200 42310000 Mieten und Pachten Schulen (bis 2013) 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42410000 Aufwendungen Energie (Strom) -12.444 -9.030 -12.500 42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) -22.616 -17.460 -20.000 -596 -800 -800 -4.101 -4.300 -4.250 -598 -1.500 -2.000 -45.862 -47.000 -47.800 42420000 Aufwand für Wasserversorgung 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung 42450000 Aufwand Gebäudeunterhaltsreinigung 42450001 Aufwand Gebäude Sonderreinigung 0 -1.000 -1.000 -1.802 -1.900 -2.100 -192 -400 -400 42450004 Aufwand allgemeiner Hygienebedarf -7.476 -5.500 -5.500 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen -3.008 -3.200 -3.200 42450002 Aufwand Glas/Rahmenreinigung 42450003 Aufwand Reinigungsmittel 1000 Landratsamt Rastatt B-94 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 0 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 0 0 -476 -900 -900 -2.436 -3.000 -2.700 0 -450 -450 -272 -500 -1.300 -4.337 -4.500 -4.200 0 -100 -100 42721000 Beschaffung EDV -809 -18.000 -2.000 42721100 Reparat./Wartung EDV -548 -2.000 -2.000 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -2.382 -4.100 -5.700 42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel -2.347 -1.800 -6.000 -592 0 0 0 0 0 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung- 42742000 Lehr-u. Unterrichtsmaterial (bis 2013) 42750000 Lernmittel Abendgymnasium (bis 2013) 42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher 0 0 -2.500 -17.154 -16.500 -20.000 42753000 Lernmittel, Fotokopien (bis 2013) -517 0 0 42755000 Sonstiger Unterrichtsbedarf (bis 2013) -631 0 0 42790000 Schulveranstaltungen -423 -400 -2.000 -19.882 -23.000 -23.000 -128.778 -126.800 -134.200 -45.978 -53.540 -59.650 -977 -1.300 -1.500 0 0 -10 42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige 42910000 Aufwendungen für Schulmittagessen 14 - Planmäßige Abschreibungen 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290000 Sonstige Aufwendungen 44290001 Mitgliedsbeiträge 44290002 Aufwendungen für Catering -42 0 0 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung -6.677 0 0 44310001 Bürobedarf -1.867 -2.000 -2.500 -556 -600 -600 -67 0 0 -137 -200 -100 44310002 Bücher und Zeitungen 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) 44310005 Dienstreisen 44310006 Porto -6 -100 -100 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -1.545 -1.600 -1.400 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -135 -100 -200 44430000 Versicherungen 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV 44570000 Erstattungen an private Unternehmen -3.680 -3.840 -4.040 0 -13.500 -18.200 -30.291 -30.300 -31.000 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -483.067 -565.460 -563.620 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 114.585 55.920 79.720 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 114.585 55.920 79.720 26 + Erträge aus ILV Mitwirkung 2.721 2.300 1.900 27 = Erträge aus internen Leistungen 2.721 2.300 1.900 29 - Aufwand aus ILV Gebäude 0 0 0 30 - Aufwand aus ILV Service -11.230 -23.005 -22.208 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -17.485 -13.407 -14.717 1000 Landratsamt Rastatt B-95 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 33 = Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Aufwendungen für interne Leistungen -28.715 -36.412 -36.925 34 - kalkulatorische Kosten -62.689 -53.800 -52.600 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -88.682 -87.912 -87.625 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 25.902 -31.992 -7.905 Erläuterungen Übersicht über das Schulbudget, das von den Schulleitern bewirtschaftet wird Schulbudget 212003.1 PestalozziSchule RA Ergebnishaushalt Finanzhaushalt insgesamt Ergebnis 2011 EUR 49.814 6.127 55.941 Ergebnis 2012 EUR 49.649 8.614 58.263 Ergebnis 2013 EUR 51.310 15.170 66.480 Plan 2014 EUR 74.030 5.000 79.030 Plan 2015 EUR 73.930 8.000 81.930 lfd. Nr. 13 enthält 42731000 Aufwendungen für die Wohnschule sowie Aufwendungen für das Fifty-Fifty-Projekt lfd. Nr. 17 enthält 44295000 Schülerbeförderung im Schulbetrieb seit 2014 im THH 4 bei 3100 Amt für Strukturförderung ausgewiesen 1000 Landratsamt Rastatt B-96 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH2 1230 212003.1 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben Kreiseigene Schulen Pestalozzi-Schule Rastatt Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I12205301003: Beschaff. Pestalozzi-Schule Rastatt 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.237 0 -15.170 -5.000 -8.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 -40.237 0 -15.170 -5.000 -8.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 -40.237 0 -15.170 -5.000 -8.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 -40.237 0 -15.170 -5.000 -8.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-97 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH2 1230 212003.4 lfd. Nr. Haushalt 2015 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben Kreiseigene Schulen Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + 1 2 3 274.758 284.200 254.690 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 0 0 0 31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 0 74.900 74.900 73.514 0 0 0 0 0 317 0 0 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U. 1.099 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.446 100 46.400 17 0 0 1.429 100 46.400 86.876 15.550 17.050 0 0 0 86.495 15.500 17.000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34810000 Erstattungen vom Land 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen + EUR 31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 9 EUR 329.590 34110000 Mieten und Pachten + EUR 359.100 31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR 6 Ansatz 2015 349.688 31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV + Ansatz 2014 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land 5 Ergebnis 2013 381 50 50 Sonstige ordentliche Erträge 41.252 46.000 0 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 41.252 46.000 0 10 = Anteilige ordentliche Erträge 479.263 420.750 393.040 11 - Personalaufwendungen -25.728 -26.700 -28.400 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -166.662 -182.340 -207.025 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen -21.661 -22.000 -20.500 42110002 Unterhaltung technische Anlagen -25.425 -22.800 -50.900 0 -3.000 -1.400 -1.947 -1.000 -2.000 -266 -250 -250 42212000 Rep./Wartung Reinigung -1.205 -1.100 -1.100 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände -4.286 -25.450 -12.640 42110003 Wartung technische Anlagen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42221000 Beschaffung Telefon 0 -100 -100 42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft 0 -1.400 -900 -920 0 0 42310000 Mieten und Pachten Schulen (bis 2013) 42312000 Mieten und Pachten beweglich 0 -2.100 -2.500 -1.306 0 0 -14.009 -13.100 -13.000 -1.200 -1.100 -1.250 -979 -1.100 -935 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung -2.523 -2.600 -2.800 42450002 Aufwand Glas/Rahmenreinigung -2.271 -3.600 -2.400 -492 -1.000 -600 42410000 Aufwendungen Energie (Strom) 42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) 42420000 Aufwand für Wasserversorgung 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen 42450003 Aufwand Reinigungsmittel 1000 Landratsamt Rastatt B-98 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 42450004 Aufwand allgemeiner Hygienebedarf -2.339 -2.100 -2.200 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen -3.546 -3.700 -3.700 0 0 0 -291 -750 -750 42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage 42510000 Haltung von Fahrzeugen -19 0 0 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 0 -300 -300 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 0 -300 -300 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. -3.549 -3.500 -3.500 42721000 Beschaffung EDV -5.503 -2.000 -2.500 0 -1.000 -2.000 42721100 Reparat./Wartung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -50 -1.890 -2.400 -5.338 -2.000 -6.000 -288 0 0 42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher -5.868 -6.000 -10.000 42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige -2.712 -3.000 -6.000 42753000 Lernmittel, Fotokopien (bis 2013) -2.003 0 0 42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel 42742000 Lehr-u. Unterrichtsmaterial (bis 2013) 42755000 Sonstiger Unterrichtsbedarf (bis 2013) 42790000 Schulveranstaltungen 42910000 Aufwendungen für Schulmittagessen -975 0 0 -63 -500 -500 -55.628 -53.600 -53.600 14 - Planmäßige Abschreibungen -121.254 -118.200 -118.700 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -189.172 -191.240 -202.100 -3.849 -2.000 -2.500 0 0 -10 44290000 Sonstige Aufwendungen 44290001 Mitgliedsbeiträge 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung -3.209 0 0 44310001 Bürobedarf -1.893 -2.800 -2.800 -266 -600 -600 44310002 Bücher und Zeitungen 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 44310006 Porto 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 44430000 Versicherungen 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV 44570000 Erstattungen an private Unternehmen 0 0 0 -682 -700 -700 -2.659 -2.800 -2.700 -449 -600 -600 -6.319 -6.640 -6.790 -158.064 -163.000 -173.000 -11.784 -12.100 -12.400 -502.815 -518.480 -556.225 Anteiliges ordentliches Ergebnis -23.553 -97.730 -163.185 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -23.553 -97.730 -163.185 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 - Aufwand aus ILV Service -30.770 -54.388 -42.918 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 19 = 21 27 30 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -21.895 -18.419 -21.360 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -52.666 -72.807 -64.277 34 - kalkulatorische Kosten -38.069 -32.800 -31.800 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -90.735 -105.607 -96.077 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -114.287 -203.337 -259.262 1000 Landratsamt Rastatt B-99 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Erläuterungen Übersicht über das Schulbudget, das von den Schulleitern bewirtschaftet wird Schulbudget 212003.4 ALS Iffezheim Ergebnishaushalt Finanzhaushalt insgesamt Ergebnis 2011 EUR 27.434 0 27.434 Ergebnis 2012 EUR 36.398 31.927 68.325 Ergebnis 2013 EUR 43.195 2.094 45.289 Plan 2014 EUR 52.900 2.000 54.900 Plan 2015 EUR 54.400 3.000 57.400 Das Schulbudget der Astrid-Lindgren-Schule beinhaltet auch die Aufwendungen für den angegliederten Schulkindergarten. lfd. Nr. 6 enthält 34820000 Erstattung der Stadt Baden-Baden für anteilige Betriebskosten lfd. Nr. 17 enthält 44520000 Erstattung an die Gemeinde Iffezheim gemäß vertraglicher Vereinbarung 44295000 Schülerbeförderung im Schulbetrieb ab 2014 im THH 4 bei 3100 Amt für Strukturförderung ausgewiesen 1000 Landratsamt Rastatt B-100 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH2 1230 212003.4 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben Kreiseigene Schulen Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I12205305001: Beschaff. Astrid-Lindgren-Schule Iff. 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -46.325 -1.206 -2.094 -2.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -46.825 -1.206 -2.094 -2.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -46.825 -1.206 -2.094 -2.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -46.825 -1.206 -2.094 -2.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-101 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH2 1230 213001.1 lfd. Nr. Haushalt 2015 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben Kreiseigene Schulen Gewerbeschule Bühl Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + + 9 10 + = EUR 1 2 3 31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 757.230 696.940 700.250 0 106.200 105.700 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund 15.862 0 0 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land 81.326 0 0 0 0 0 157 0 0 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U. 8.608 0 0 Öffentlich-rechtliche Entgelte 8.976 14.000 9.500 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 8.976 14.000 9.500 23.360 8.850 8.130 Privatrechtliche Leistungsentgelte 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte + EUR 805.950 34110000 Mieten und Pachten 6 EUR 803.140 31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR 5 Ansatz 2015 863.183 31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV + Ansatz 2014 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 4 Ergebnis 2013 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.452 8.350 7.130 13.908 500 1.000 4.915 2.200 2.410 34800000 Erstattungen vom Bund 0 0 1.110 34810000 Erstattungen vom Land 1.566 900 0 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 3.349 1.300 1.300 Sonstige ordentliche Erträge 2.303 2.500 2.000 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 2.303 2.500 2.000 902.737 830.690 827.990 Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen -160.302 -161.900 -166.700 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -726.946 -959.340 -855.300 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen -233.278 -319.000 -173.200 42110002 Unterhaltung technische Anlagen -91.611 -151.100 -140.000 42110003 Wartung technische Anlagen -16.983 -22.520 -23.070 -7.872 -20.000 -15.000 0 -500 -500 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42212000 Rep./Wartung Reinigung 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon 42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft -65 -100 -100 -39.305 -26.900 -66.730 0 -500 -100 0 -5.800 0 -2.679 0 0 0 -4.000 -4.400 42410000 Aufwendungen Energie (Strom) -36.404 -35.630 -37.500 42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) -16.687 -41.710 -35.000 42420000 Aufwand für Wasserversorgung -2.925 -4.500 -4.000 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen -5.820 -5.200 -4.420 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung -9.506 -7.500 -10.000 42310000 Mieten und Pachten Schulen (bis 2013) 42312000 Mieten und Pachten beweglich 1000 Landratsamt Rastatt B-102 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 42450000 Aufwand Gebäudeunterhaltsreinigung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -79.212 -81.300 -83.900 42450001 Aufwand Gebäude Sonderreinigung -6.645 -7.900 -7.900 42450002 Aufwand Glas/Rahmenreinigung -2.991 -4.900 -4.000 -167 -100 -100 42450004 Aufwand allgemeiner Hygienebedarf -9.025 -6.500 -6.500 42450005 Aufwendungen Reinigung Gutachten -1.439 0 0 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen -9.913 -10.500 -10.500 42450003 Aufwand Reinigungsmittel 42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern -229 -230 -230 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage -997 -1.100 -1.100 0 -150 -150 -585 -1.000 -1.300 0 -1.000 -500 42721000 Beschaffung EDV -12.720 -80.000 -50.000 42721100 Reparat./Wartung EDV 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung- -12.680 -4.000 -8.000 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -7.556 -9.600 -19.900 42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel -6.351 -5.900 -15.000 42750000 Lernmittel Abendgymnasium (bis 2013) 0 0 0 42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher -53.312 -48.000 -65.000 42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige -52.562 -50.000 -65.000 42753000 Lernmittel, Fotokopien (bis 2013) -3.959 0 0 42754000 Lernmittel, Software (bis 2013) -1.402 0 0 -82 0 0 -1.985 -2.200 -2.200 42755000 Sonstiger Unterrichtsbedarf (bis 2013) 42790000 Schulveranstaltungen 14 - Planmäßige Abschreibungen -392.074 -387.600 -403.700 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -54.066 -57.720 -57.500 44290000 Sonstige Aufwendungen -2.252 -2.700 -2.500 44290001 Mitgliedsbeiträge 44310001 Bürobedarf 44310002 Bücher und Zeitungen 0 0 -50 -3.330 -3.150 -4.000 -824 -1.000 -1.000 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) -118 0 0 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. -352 -400 -400 44310005 Dienstreisen -517 -500 -500 44310006 Porto -1.235 -1.300 -1.300 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -2.438 -3.600 -2.700 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -611 -800 -800 44430000 Versicherungen -42.388 -44.270 -44.250 -1.333.388 -1.566.560 -1.483.200 Anteiliges ordentliches Ergebnis -430.651 -735.870 -655.210 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -430.651 -735.870 -655.210 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 - Aufwand aus ILV Service -50.784 -153.693 -160.998 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 19 = 21 27 30 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -183.039 -139.710 -139.488 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -233.824 -293.403 -300.486 1000 Landratsamt Rastatt B-103 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 34 - kalkulatorische Kosten -105.350 -88.400 -85.600 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -339.174 -381.803 -386.086 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -769.824 -1.117.673 -1.041.296 Erläuterungen Übersicht über das Schulbudget, das von den Schulleitern bewirtschaftet wird Schulbudget 213001.1 GWS Bühl Ergebnishaushalt Finanzhaushalt insgesamt Ergebnis 2011 EUR 175.678 79.019 254.697 Ergebnis 2012 EUR 224.941 138.204 363.145 Ergebnis 2013 EUR 206.069 311.066 517.135 Plan 2014 EUR 255.950 140.000 395.950 Plan 2015 EUR 305.180 150.000 455.180 lfd. Nr. 13 enthält 42731000 Förderung der Schulsozialarbeit (Anteil des Schulträgers und der Schulen) sowie Aufwendungen für das Fifty-Fifty-Projekt 1000 Landratsamt Rastatt B-104 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH2 1230 213001.1 lfd Nr Haushalt 2015 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben Kreiseigene Schulen Gewerbeschule Bühl Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I12205402002: Verk.erlöse/Rückz. GWS Bühl 3 + Einzahlungen aus 0 0 0 500 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 500 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 der Veräußerung von Sachvermögen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen Erläuterungen lfd. Nr. 3 enthält 68310000 Veräußerung alter Maschinen zum Schrottwert I12205402005: Beschaff. Gewerbeschule Bühl 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -693.921 0 -311.066 -140.000 -150.000 -60.000 -90.000 -70.000 -70.000 0 -693.921 0 -311.066 -140.000 -150.000 -60.000 -90.000 -70.000 -70.000 0 -693.921 0 -311.066 -140.000 -150.000 -60.000 -90.000 -70.000 -70.000 0 -693.921 0 -311.066 -140.000 -150.000 -60.000 -90.000 -70.000 -70.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-105 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH2 1230 213001.2 lfd. Nr. Haushalt 2015 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben Kreiseigene Schulen Carl-Benz-Schule Gaggenau Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + + 6 + EUR EUR EUR 1 2 3 438.680 456.180 31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 400.418 385.080 402.780 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen 0 0 0 31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 0 53.600 53.400 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund 1.450 0 0 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land 51.105 0 0 3.599 0 0 95.637 93.000 93.000 Öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 95.637 93.000 93.000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.046 2.880 3.580 34110000 Mieten und Pachten 2.585 2.680 2.580 34210000 Erträge aus Verkauf 340 0 0 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 121 200 1.000 33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler + Ansatz 2015 456.572 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5 Ansatz 2014 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U. 4 Ergebnis 2013 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.066 700 1.410 34800000 Erstattungen vom Bund 0 0 1.110 34810000 Erstattungen vom Land 621 400 0 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 357 0 0 88 300 300 1.139 1.000 1.000 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 9 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - 13 - 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.139 1.000 1.000 557.460 536.260 555.170 Personalaufwendungen -196.585 -199.200 -204.800 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -356.022 -423.210 -402.005 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen -69.195 -121.000 -56.200 42110002 Unterhaltung technische Anlagen -92.718 -23.800 -42.000 42110003 Wartung technische Anlagen -12.980 -20.100 -29.500 -3.661 -18.000 -10.000 -480 -500 -500 42212000 Rep./Wartung Reinigung -2.573 -1.600 -1.700 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände -9.208 -62.920 -70.150 -114 -250 -300 0 -4.500 0 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42221000 Beschaffung Telefon 42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft 42310000 Mieten und Pachten Schulen (bis 2013) -3.116 0 0 0 -4.600 -5.100 42410000 Aufwendungen Energie (Strom) -24.373 -23.280 -27.000 42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) -36.264 -32.010 -32.000 -1.404 -1.500 -1.500 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42420000 Aufwand für Wasserversorgung 1000 Landratsamt Rastatt B-106 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen -6.922 -7.300 -6.205 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung -2.555 -2.800 -2.800 0 0 0 42450002 Aufwand Glas/Rahmenreinigung -4.477 -5.400 -11.600 42450003 Aufwand Reinigungsmittel -2.704 -3.500 -3.000 42450004 Aufwand allgemeiner Hygienebedarf -5.729 -4.300 -4.300 42450005 Aufwendungen Reinigung Gutachten 0 -2.100 0 -8.199 -8.500 -8.500 0 0 0 -992 -1.500 -1.500 -1.353 -1.500 -1.500 0 -150 -150 -324 -800 -500 42450001 Aufwand Gebäude Sonderreinigung 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen 42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung- 0 -200 -500 -14.327 -15.000 -20.000 42721100 Reparat./Wartung EDV -4.937 -3.000 -5.000 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -3.056 -4.600 -14.000 42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel -5.866 -5.500 -10.000 42742000 Lehr-u. Unterrichtsmaterial (bis 2013) -7.776 0 0 42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher -13.338 -20.000 -20.000 42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige -13.527 -20.000 -15.000 -2.722 0 0 -33 0 0 42721000 Beschaffung EDV 42753000 Lernmittel, Fotokopien (bis 2013) 42754000 Lernmittel, Software (bis 2013) 42755000 Sonstiger Unterrichtsbedarf (bis 2013) 42790000 Schulveranstaltungen -11 0 0 -1.089 -3.000 -1.500 -304.406 -294.300 -323.500 14 - Planmäßige Abschreibungen 15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 45930010 Aufwand aus Bankgebühren 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen -51.883 -52.700 -52.580 44290000 Sonstige Aufwendungen -7.539 -5.500 -5.500 44310001 Bürobedarf -3.190 -3.000 -3.000 -71 -700 -700 17 - 44310002 Bücher und Zeitungen 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) -609 0 0 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. -339 -1.000 -1.000 0 -100 -100 44310006 Porto -1.129 -1.000 -1.200 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -3.882 -4.400 -3.700 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -1.112 -1.500 -1.500 44310005 Dienstreisen -34.012 -35.500 -35.880 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 44430000 Versicherungen -908.896 -969.410 -982.885 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -351.437 -433.150 -427.715 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -351.437 -433.150 -427.715 23 + Erträge aus ILV Gebäude 475 0 0 1000 Landratsamt Rastatt B-107 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 27 = Erträge aus internen Leistungen 475 0 0 30 - Aufwand aus ILV Service -29.482 -56.713 -55.662 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -148.451 -105.426 -111.785 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -177.933 -162.139 -167.447 34 - kalkulatorische Kosten -134.578 -114.400 -116.000 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -312.036 -276.539 -283.447 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -663.472 -709.689 -711.162 Erläuterungen Übersicht über das Schulbudget, das von den Schulleitern bewirtschaftet wird Schulbudget 213001.2 CBS Gaggenau Ergebnishaushalt Finanzhaushalt insgesamt Ergebnis 2011 EUR 106.437 85.175 191.612 Ergebnis 2012 EUR 137.568 215.374 352.942 Ergebnis 2013 EUR 99.427 98.420 197.847 Plan 2014 EUR 171.570 110.000 281.570 Plan 2015 EUR 176.150 150.000 326.150 lfd. Nr. 13 enthält 42731000 Förderung der Schulsozialarbeit (Anteil des Schulträgers und der Schulen) sowie Aufwendungen für das Fifty-Fifty-Projekt 1000 Landratsamt Rastatt B-108 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH2 1230 213001.2 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben Kreiseigene Schulen Carl-Benz-Schule Gaggenau Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I12205405001: Zuweis./Zuschüsse Carl-Benz-GWS Gagg. 1 + Einzahlungen aus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen I12205405002: Beschaff. Carl-Benz-GWS Gaggenau 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.950 0 -1.648 0 0 0 0 0 0 0 -521.054 -220.572 -98.420 -110.000 -150.000 -60.000 -90.000 -120.000 -70.000 0 -525.004 -220.572 -100.068 -110.000 -150.000 -60.000 -90.000 -120.000 -70.000 0 -525.004 -220.572 -100.068 -110.000 -150.000 -60.000 -90.000 -120.000 -70.000 0 -525.004 -220.572 -100.068 -110.000 -150.000 -60.000 -90.000 -120.000 -70.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-109 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I12205405003: Verk.erlöse/Rückz. Carl-Benz-GWS Gagg. 3 + Einzahlungen aus 0 0 0 0 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 der Veräußerung von Sachvermögen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen Erläuterungen lfd. Nr. 3 enthält 68310000 Veräußerung alter Maschinen zum Schrottwert 1000 Landratsamt Rastatt B-110 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH2 1230 213001.3 lfd. Nr. Haushalt 2015 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben Kreiseigene Schulen Josef-Durler-Schule Rastatt Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + 5 + EUR EUR 1 2 3 814.940 31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 719.964 700.030 734.340 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 0 0 0 31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 0 73.700 80.600 57.272 0 0 407 0 0 20.325 19.800 19.400 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.397 1.800 1.400 Öffentlich-rechtliche Entgelte 33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler 18.928 18.000 18.000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.376 17.100 17.740 34110000 Mieten und Pachten 18.589 16.600 16.740 241 0 0 1.546 500 1.000 23.452 1.900 9.300 3.477 1.600 0 7 0 0 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 19.968 300 9.300 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte + EUR 773.730 34210000 Erträge aus Verkauf 6 Ansatz 2015 777.643 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U. + Ansatz 2014 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land 4 Ergebnis 2013 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34810000 Erstattungen vom Land 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 89.869 123.000 88.000 9 + Sonstige ordentliche Erträge 2.516 1.000 1.000 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 2.516 1.000 1.000 10 = Anteilige ordentliche Erträge 934.179 936.530 950.380 11 - Personalaufwendungen -298.111 -322.000 -365.300 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -784.956 -748.280 -761.080 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen -189.348 -89.500 -54.200 42110002 Unterhaltung technische Anlagen -155.163 -128.300 -63.000 42110003 Wartung technische Anlagen -7.402 -13.600 -27.950 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -9.289 -15.000 -15.000 42211000 Reparatur/Wartung Telefon -1.257 -700 -700 42212000 Rep./Wartung Reinigung -2.772 -2.700 -2.700 -28.876 -108.040 -115.870 -361 -300 -300 0 0 -38.000 -1.654 0 0 -39.845 -65.800 -38.000 0 -4.400 -5.060 -47.809 -43.700 -49.540 -107.451 -87.300 -95.000 -3.045 -3.200 -3.200 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon 42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft 42310000 Mieten und Pachten Schulen (bis 2013) 42311000 Mieten und Pachten unbeweglich 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42410000 Aufwendungen Energie (Strom) 42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) 42420000 Aufwand für Wasserversorgung 1000 Landratsamt Rastatt B-111 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -13.600 -11.600 -9.860 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung -2.861 -3.670 -6.000 42450000 Aufwand Gebäudeunterhaltsreinigung -7.581 -11.100 -6.600 42450001 Aufwand Gebäude Sonderreinigung -5.192 -3.000 -3.000 42450002 Aufwand Glas/Rahmenreinigung -4.527 -5.600 -7.900 -666 -2.000 -2.000 -13.006 -12.900 -11.800 42450003 Aufwand Reinigungsmittel 42450004 Aufwand allgemeiner Hygienebedarf 42450005 Aufwendungen Reinigung Gutachten 0 0 -2.500 -10.922 -11.700 -11.700 -620 -80 -100 -8.063 -1.100 -2.100 0 -300 -300 -192 -1.300 -1.200 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 0 -100 -100 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung- 0 0 -500 42721000 Beschaffung EDV -10.360 -10.000 -67.000 42721100 Reparat./Wartung EDV -12.184 -5.000 -5.000 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -16.659 -15.290 -18.400 -3.337 -4.000 -5.000 0 0 0 42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher -48.366 -45.000 -47.000 42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige -23.607 -35.000 -37.000 -2.362 0 0 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen 42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel 42742000 Lehr-u. Unterrichtsmaterial (bis 2013) 42753000 Lernmittel, Fotokopien (bis 2013) 42790000 Schulveranstaltungen -6.580 -7.000 -7.500 -320.396 -379.800 -374.300 0 0 0 14 - Planmäßige Abschreibungen 15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -104.125 -87.830 -94.870 44290000 Sonstige Aufwendungen -43.894 -28.500 -33.500 45930000 Aufwand des Geldverkehrs 44290001 Mitgliedsbeiträge -109 -110 -150 -13.495 -12.000 -12.000 44310002 Bücher und Zeitungen -720 -600 -700 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. -336 -500 -500 44310005 Dienstreisen -269 -200 -300 44310006 Porto -1.734 -1.800 -1.800 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -3.827 -3.700 -4.000 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -1.474 -600 -1.000 -38.266 -39.820 -40.920 44310001 Bürobedarf 44430000 Versicherungen 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.507.588 -1.537.910 -1.595.550 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -573.409 -601.380 -645.170 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -573.409 -601.380 -645.170 27 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 28 - Aufwand für Leistungsbeziehungen -89.869 -123.000 -88.000 1000 Landratsamt Rastatt B-112 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 30 - Aufwand aus ILV Service Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -25.101 -71.763 -98.899 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -163.511 -124.597 -136.271 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -278.481 -319.360 -323.170 34 - kalkulatorische Kosten -93.863 -110.100 -97.100 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -372.344 -429.460 -420.270 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -945.753 -1.030.840 -1.065.440 Erläuterungen Übersicht über das Schulbudget, das von den Schulleitern bewirtschaftet wird Schulbudget 213001.3 JDS Rastatt Ergebnishaushalt Finanzhaushalt insgesamt Ergebnis 2011 EUR 171.944 51.816 223.760 Ergebnis 2012 EUR 237.655 167.919 405.574 Ergebnis 2013 EUR 253.559 63.217 316.776 Plan 2014 EUR 347.940 350.000 697.940 Plan 2015 EUR 397.580 300.000 697.580 lfd. Nr. 13 enthält 42311000 Zweckgebundene Aufwendungen (Miete) für die Interimsunterbringung der Werkstätten aufgrund der Bauzeit für den Neubau bis Juli 2015 42731000 Förderung der Schulsozialarbeit (Anteil des Schulträgers und der Schulen) sowie Aufwendungen für das Fifty-Fifty-Projekt lfd. Nr. 17 enthält 44290000 Zweckgebundene Aufwendungen für die Umzüge der Werkstätten 1000 Landratsamt Rastatt B-113 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH2 1230 213001.3 001_JDS lfd Nr Haushalt 2015 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben Kreiseigene Schulen Josef-Durler-Schule Rastatt Budget Josef-Durler-Schule RA Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Budget Josef-Durler-Schule RA: 3 + Einzahlungen aus 0 0 0 6.010 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 6.010 1.000 1.000 0 0 0 0 0 -383.764 -17.019 -63.217 -350.000 -300.000 -60.000 -70.000 -100.000 -70.000 0 -383.764 -17.019 -63.217 -350.000 -300.000 -60.000 -70.000 -100.000 -70.000 0 -383.764 -17.019 -57.207 -349.000 -299.000 -60.000 -70.000 -100.000 -70.000 0 -383.764 -17.019 -63.217 -350.000 -300.000 -60.000 -70.000 -100.000 -70.000 der Veräußerung von Sachvermögen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen Erläuterungen lfd. Nr. 3 enthält 68310000 Veräußerung alter Maschinen zum Schrottwert lfd. Nr. 9 enthält 78310000 Einrichtung und Ausstattung der Schule im Rahmen des Schulbudgets sowie Ersatzbeschaffungen von Maschinen im Rahmen des Schulbudgets inklusive Projektmitteln von 240.000 EUR für die bauliche Ausstattung und Werkstattausstattung des Neubaus 1000 Landratsamt Rastatt B-114 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH2 1230 213001.3 002_JDS lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben Kreiseigene Schulen Josef-Durler-Schule Rastatt Werkstattneubau Josef-Durler-Schule RA Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Werkstattneubau Josef-Durler-Schule RA: 1 + Einzahlungen aus 2702000 540.800 0 540.800 1.200.000 1.361.000 0 0 0 0 2702000 540.800 0 540.800 1.200.000 1.361.000 0 0 0 0 -9431000 -1.452.717 0 -1.165.925 -4.400.000 -3.012.000 -425.000 -425.000 0 0 -9431000 -1.452.717 0 -1.165.925 -4.400.000 -3.012.000 -425.000 -425.000 0 0 -6729000 -911.917 0 -625.125 -3.200.000 -1.651.000 -425.000 -425.000 0 0 -410000 -185.745 0 -89.869 -123.000 -88.000 0 0 0 0 -9841000 -1.638.462 0 -1.255.794 -4.523.000 -3.100.000 -425.000 -425.000 0 0 Investitionszuwendungen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 15 - Aktivierte Eigenleistungen 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen Erläuterungen Baumaßnahme gemäß Beschluss des Kreistags vom 14.07.2009, 25.10.2011 und 23.07.2013 sowie des AUBP vom 29.11.2011 und 23.09.2014. Gesamtkosten laut Beschlussfassungen Aktivierte Eigenleistungen Zwischensumme Angekündigte Sachspenden DVS* (nicht veranschlagt) 9.431.000 EUR + 410.000 EUR 9.841.000 EUR + 150.000 EUR 9.991.000 EUR abzüglich Zuschuss vom Land abzüglich Zuschuss vom DVS Zwischensumme abzüglich Sachspenden vom DVS (s.o.) vorauss. Netto-Investitionskosten 2.402.000 EUR 300.000 EUR - 2.702.000 EUR - 150.000 EUR 7.139.000 EUR * DVS - Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V. 1000 Landratsamt Rastatt B-115 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH2 1230 213001.4 lfd. Nr. Haushalt 2015 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben Kreiseigene Schulen Papiermacherschule Gernsbach Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + 5 + + + Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 520.099 508.770 503.030 31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 270.502 264.370 259.530 0 244.400 243.500 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund 5.027 0 0 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land 190.758 0 0 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U. 53.812 0 0 Öffentlich-rechtliche Entgelte 76.592 53.000 47.500 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 40.191 18.000 12.500 33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler 36.401 35.000 35.000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.250 12.000 12.550 34110000 Mieten und Pachten 12.524 11.500 11.550 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 6 Ansatz 2014 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 4 Ergebnis 2013 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34800000 Erstattungen vom Bund 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 3.726 500 1.000 15.831 300 1.410 0 0 1.110 3.755 0 0 12.076 300 300 86 150 0 9 + Sonstige ordentliche Erträge 86 150 0 10 = Anteilige ordentliche Erträge 628.858 574.220 564.490 11 - Personalaufwendungen -92.155 -93.800 -97.800 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -279.909 -273.900 -452.330 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen -31.835 -13.800 -179.520 42110002 Unterhaltung technische Anlagen -52.155 -31.700 -35.400 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 42110003 Wartung technische Anlagen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42212000 Rep./Wartung Reinigung 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon 42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft 42310000 Mieten und Pachten Schulen (bis 2013) -6.236 -10.430 -12.930 -17.237 -10.000 -20.000 -124 -300 -300 -18 -100 -100 -8.705 -36.930 -25.580 -7 -200 -200 -266 -4.500 0 -1.084 0 0 0 -2.400 -1.400 42410000 Aufwendungen Energie (Strom) -32.452 -30.880 -34.000 42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) 42312000 Mieten und Pachten beweglich -30.745 -32.010 -32.000 42420000 Aufwand für Wasserversorgung -3.086 -2.800 -3.000 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen -4.078 -3.000 -3.400 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung 42450000 Aufwand Gebäudeunterhaltsreinigung 1000 Landratsamt Rastatt B-116 -4.546 -4.500 -4.800 -42.790 -44.000 -42.000 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 42450001 Aufwand Gebäude Sonderreinigung 42450002 Aufwand Glas/Rahmenreinigung 42450003 Aufwand Reinigungsmittel 42450004 Aufwand allgemeiner Hygienebedarf 42450005 Aufwendungen Reinigung Gutachten 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen 42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42721000 Beschaffung EDV Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -321 -2.000 -2.000 -1.965 -2.400 -3.500 -48 -100 -100 -4.037 -3.000 -3.000 -928 0 0 -7.290 -7.700 -7.700 0 0 0 -734 -1.150 -1.150 0 -150 -150 -186 -500 -500 -783 -4.000 -6.000 -3.761 -4.500 -4.500 -101 -1.750 -3.300 42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel -1.930 -6.000 -8.000 42742000 Lehr-u. Unterrichtsmaterial (bis 2013) -1.873 0 0 -14.641 -12.000 -15.000 42721100 Reparat./Wartung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher 42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige -2 -300 -2.000 42753000 Lernmittel, Fotokopien (bis 2013) -1.132 0 0 42754000 Lernmittel, Software (bis 2013) -4.275 0 0 -515 -800 -800 42790000 Schulveranstaltungen 42792000 Sachleistungen Landschaftspflegebetrieb 14 - Planmäßige Abschreibungen 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -24 0 0 -425.174 -417.000 -418.300 -35.598 -36.700 -37.490 0 0 0 44290000 Sonstige Aufwendungen -1.920 -800 -1.000 44310001 Bürobedarf -2.548 -3.500 -3.000 44310002 Bücher und Zeitungen -714 -1.000 -1.000 44310005 Dienstreisen -140 -100 -100 44310006 Porto -874 -1.200 -1.000 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -2.704 -3.000 -2.500 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -993 -300 -1.000 -25.704 -26.800 -27.890 44430000 Versicherungen 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -832.836 -821.400 -1.005.920 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -203.977 -247.180 -441.430 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -203.977 -247.180 -441.430 27 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 30 - Aufwand aus ILV Service -33.551 -45.553 -37.997 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -95.615 -80.318 -83.875 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -129.166 -125.871 -121.872 34 - kalkulatorische Kosten -130.585 -112.100 -110.300 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -259.751 -237.971 -232.172 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -463.728 -485.151 -673.602 1000 Landratsamt Rastatt B-117 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Erläuterungen Übersicht über das Schulbudget, das von den Schulleitern bewirtschaftet wird Schulbudget 213001.4 PMS Gernsbach Ergebnishaushalt Finanzhaushalt insgesamt Ergebnis 2011 EUR 47.064 10.324 57.388 Ergebnis 2012 EUR 51.539 46.759 98.298 Ergebnis 2013 EUR 65.823 103.680 169.503 Plan 2014 EUR 87.230 20.000 107.230 Plan 2015 EUR 93.280 40.000 133.280 lfd. Nr. 4 enthält 33210000 Benutzungsgebühren laut neu geschlossener Nutzungsvereinbarung mit Förderverein nach (zurückgehenden) Schülerzahlen lfd. Nr. 13 enthält 42731000 Aufwendungen für das Fifty-Fifty-Projekt 1000 Landratsamt Rastatt B-118 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH2 1230 213001.4 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben Kreiseigene Schulen Papiermacherschule Gernsbach Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I12205409001: Zuweis./Zuschüsse Papiermacherschule 1 + Einzahlungen aus 0 13.009 0 13.009 0 0 0 0 0 0 0 13.009 0 13.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.009 0 13.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen I12205409003: Beschaff. Papiermacherschule 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -240.232 0 -103.680 -20.000 -40.000 -10.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 -240.232 0 -103.680 -20.000 -40.000 -10.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 -240.232 0 -103.680 -20.000 -40.000 -10.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 -240.232 0 -103.680 -20.000 -40.000 -10.000 -30.000 -30.000 -30.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-119 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH2 1230 213002.1 lfd. Nr. Haushalt 2015 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben Kreiseigene Schulen Handelslehranstalt Bühl Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + 5 + + EUR EUR EUR 1 2 3 521.840 512.600 31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 525.362 483.940 475.000 0 37.900 37.600 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund 2.946 0 0 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land 34.687 0 0 475 0 0 Öffentlich-rechtliche Entgelte 3.669 3.000 2.500 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 3.669 3.000 2.500 Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.725 8.370 1.760 34110000 Mieten und Pachten 8.804 8.170 760 34210000 Erträge aus Verkauf 15 0 0 3.906 200 1.000 706 700 1.410 34800000 Erstattungen vom Bund 0 0 1.110 34810000 Erstattungen vom Land 686 400 0 20 300 300 731 600 600 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 6 Ansatz 2015 563.470 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U. + Ansatz 2014 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 4 Ergebnis 2013 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 9 + Sonstige ordentliche Erträge 731 600 600 10 = Anteilige ordentliche Erträge 581.301 534.510 518.870 11 - Personalaufwendungen -164.110 -149.400 -118.500 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -254.607 -699.040 -407.660 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen -26.491 -339.000 -78.200 42110002 Unterhaltung technische Anlagen -39.067 -125.300 -29.700 42110003 Wartung technische Anlagen -17.796 -18.620 -19.620 -2.287 -3.000 -5.000 -470 -400 -400 -1.045 -1.400 -100 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42212000 Rep./Wartung Reinigung 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände -14.833 -34.990 -30.390 42221000 Beschaffung Telefon 0 -300 -300 42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft 0 -300 0 42310000 Mieten und Pachten Schulen (bis 2013) -3.389 0 0 0 -3.500 -4.000 42410000 Aufwendungen Energie (Strom) -22.300 -21.850 -25.500 42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) 42312000 Mieten und Pachten beweglich -39.461 -37.830 -39.000 42420000 Aufwand für Wasserversorgung -2.218 -1.500 -2.000 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen -4.806 -5.000 -4.250 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung -3.369 -2.100 -3.200 42450000 Aufwand Gebäudeunterhaltsreinigung -6.339 -22.500 -56.800 1000 Landratsamt Rastatt B-120 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 42450001 Aufwand Gebäude Sonderreinigung 42450002 Aufwand Glas/Rahmenreinigung 42450003 Aufwand Reinigungsmittel 42450004 Aufwand allgemeiner Hygienebedarf 42450005 Aufwendungen Reinigung Gutachten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 0 -1.500 -1.500 -3.750 -8.200 -4.100 -115 -1.300 -200 -3.328 -3.300 -3.300 -975 0 0 -6.462 -6.700 -6.700 42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern -243 -250 -250 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage -662 -1.600 -1.600 -4 -150 -150 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -292 -800 -800 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. -441 -400 -1.200 0 -500 -500 42721000 Beschaffung EDV -7.212 -10.000 -25.000 42721100 Reparat./Wartung EDV -4.795 -9.000 -8.000 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -3.370 -5.250 -14.100 42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel -6.558 -6.200 -8.000 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung- 42742000 Lehr-u. Unterrichtsmaterial (bis 2013) -859 0 0 -26.145 -20.000 -25.000 -173 -5.300 -8.000 -3.632 0 0 42754000 Lernmittel, Software (bis 2013) -390 0 0 42755000 Sonstiger Unterrichtsbedarf (bis 2013) -675 0 0 42790000 Schulveranstaltungen -658 -1.000 -800 42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher 42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige 42753000 Lernmittel, Fotokopien (bis 2013) 14 - Planmäßige Abschreibungen -155.964 -150.600 -162.000 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -36.378 -37.400 -36.890 44290000 Sonstige Aufwendungen -1.328 -800 -1.000 44290001 Mitgliedsbeiträge 44310001 Bürobedarf 44310002 Bücher und Zeitungen 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) 0 0 -60 -4.169 -2.000 -2.500 -791 -1.500 -1.000 -19 0 0 -428 -300 -500 -73 -100 -400 44310006 Porto -1.172 -1.000 -1.000 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -2.426 -3.300 -2.300 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -2.015 -3.500 -3.000 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 44310005 Dienstreisen 44430000 Versicherungen -23.956 -24.900 -25.130 -611.060 -1.036.440 -725.050 Anteiliges ordentliches Ergebnis -29.759 -501.930 -206.180 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -29.759 -501.930 -206.180 + Erträge aus ILV Gebäude 2.969 3.525 3.525 27 = Erträge aus internen Leistungen 2.969 3.525 3.525 30 - Aufwand aus ILV Service -32.903 -99.846 -105.021 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -117.755 -91.043 -91.113 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 19 = 21 23 1000 Landratsamt Rastatt B-121 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 33 = Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Aufwendungen für interne Leistungen -150.658 -190.889 -196.134 34 - kalkulatorische Kosten -153.085 -133.800 -132.400 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -300.774 -321.164 -325.009 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -330.533 -823.094 -531.189 Erläuterungen Übersicht über das Schulbudget, das von den Schulleitern bewirtschaftet wird Schulbudget 213002.1 HLA Bühl Ergebnishaushalt Finanzhaushalt insgesamt Ergebnis 2011 EUR 74.768 10.548 85.316 Ergebnis 2012 EUR 69.099 46.317 115.416 Ergebnis 2013 EUR 84.423 50.607 135.030 Plan 2014 EUR 106.590 17.000 123.590 Plan 2015 EUR 126.750 25.000 151.750 lfd. Nr. 13 enthält 42731000 Förderung der Schulsozialarbeit (Anteil des Schulträgers und der Schulen) sowie Aufwendungen für das Fifty-Fifty-Projekt 1000 Landratsamt Rastatt B-122 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH2 1230 213002.1 lfd Nr Haushalt 2015 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben Kreiseigene Schulen Handelslehranstalt Bühl Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I12201501001: Verk.erlöse/Rückz. Hausmeisterwhg. HLA B 3 + Einzahlungen aus 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 der Veräußerung von Sachvermögen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen Erläuterungen lfd. Nr. 3 enthält 68210000 Verkauf Hausmeisterhaus HLA Bühl I12205502003: Beschaff. HLA Bühl 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -201.382 0 -50.607 -17.000 -25.000 -10.000 -20.000 -20.000 -20.000 0 -201.382 0 -50.607 -17.000 -25.000 -10.000 -20.000 -20.000 -20.000 0 -201.382 0 -50.607 -17.000 -25.000 -10.000 -20.000 -20.000 -20.000 0 -201.382 0 -50.607 -17.000 -25.000 -10.000 -20.000 -20.000 -20.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-123 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I12205502004: Beschaff. BU HLA Bühl 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -210.000 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen I12205502008: Baumaßn. Erweiterung HLA Bühl 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-124 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH2 1230 213002.2 lfd. Nr. Haushalt 2015 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben Kreiseigene Schulen Handelslehranstalt Gernsbach Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + + + EUR EUR 1 2 3 402.980 31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 406.910 401.950 380.780 0 22.200 22.200 21.957 0 0 261 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.877 1.510 2.360 34110000 Mieten und Pachten 1.280 1.310 1.360 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 597 200 1.000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 878 800 1.410 34800000 Erstattungen vom Bund 0 0 1.110 34810000 Erstattungen vom Land 799 500 0 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 9 EUR 424.150 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U. 6 Ansatz 2015 429.128 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land + Ansatz 2014 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 5 Ergebnis 2013 79 300 300 Sonstige ordentliche Erträge 619 300 500 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 619 300 500 10 = Anteilige ordentliche Erträge 432.502 426.760 407.250 11 - Personalaufwendungen -122.574 -120.700 -125.400 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -194.863 -177.390 -195.850 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen -25.917 -10.000 -8.400 42110002 Unterhaltung technische Anlagen -32.190 -22.900 -24.700 -4.882 -8.450 -6.250 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -151 -2.000 -2.000 42211000 Reparatur/Wartung Telefon -218 -500 -500 42212000 Rep./Wartung Reinigung -499 -500 -500 -6.747 -6.280 -16.750 -7 -300 -300 0 -2.600 0 -7.207 0 0 42110003 Wartung technische Anlagen 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon 42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft 42310000 Mieten und Pachten Schulen (bis 2013) 42312000 Mieten und Pachten beweglich 0 -4.400 -4.500 -16.728 -16.630 -17.500 42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) -7.266 -8.730 -7.500 42420000 Aufwand für Wasserversorgung -1.262 -1.600 -1.500 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen -4.611 -5.500 -4.250 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung -1.636 -2.000 -2.000 42410000 Aufwendungen Energie (Strom) 42450001 Aufwand Gebäude Sonderreinigung 0 0 0 42450002 Aufwand Glas/Rahmenreinigung 0 -2.400 -1.400 -503 -2.000 -2.000 42450004 Aufwand allgemeiner Hygienebedarf -2.095 -2.800 -3.200 42450005 Aufwendungen Reinigung Gutachten -46 0 0 42450003 Aufwand Reinigungsmittel 1000 Landratsamt Rastatt B-125 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -2.404 42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung42721000 Beschaffung EDV -2.500 -2.500 0 0 0 -274 -1.450 -1.450 0 -150 -150 0 -500 -500 -9 -2.500 -2.500 0 -500 -500 -33.324 -25.000 -25.000 42721100 Reparat./Wartung EDV -5.062 -8.000 -9.000 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -3.909 -6.000 -14.000 42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel -7.232 -7.000 -7.000 -370 0 0 -26.739 -20.000 -25.000 42742000 Lehr-u. Unterrichtsmaterial (bis 2013) 42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher 42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige 42753000 Lernmittel, Fotokopien (bis 2013) 42790000 Schulveranstaltungen -33 -3.200 -4.000 -3.356 0 0 -185 -1.000 -1.000 14 - Planmäßige Abschreibungen -92.276 -88.500 -87.400 15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -3 0 0 45930010 Aufwand aus Bankgebühren -3 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen -41.644 -33.450 -34.560 44290000 Sonstige Aufwendungen -7.651 -5.500 -5.000 -68 0 0 -1.413 -1.400 -2.000 -825 -900 -900 0 0 0 -3.791 -1.000 -1.000 17 - 44290002 Aufwendungen für Catering 44310001 Bürobedarf 44310002 Bücher und Zeitungen 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 44310005 Dienstreisen -602 -400 -400 44310006 Porto -1.028 -1.400 -1.200 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -3.759 -3.350 -3.300 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 44430000 Versicherungen -6.316 -2.500 -3.000 -16.190 -17.000 -17.760 -451.360 -420.040 -443.210 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -18.857 6.720 -35.960 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -18.857 6.720 -35.960 23 + Erträge aus ILV Gebäude 2.250 2.500 2.500 27 = Erträge aus internen Leistungen 2.250 2.500 2.500 30 - Aufwand aus ILV Service -21.366 -30.951 -28.322 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -68.994 -60.144 -61.343 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -90.360 -91.095 -89.666 34 - kalkulatorische Kosten -36.538 -30.900 -29.600 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -124.648 -119.495 -116.766 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -143.506 -112.775 -152.726 1000 Landratsamt Rastatt B-126 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Erläuterungen Übersicht über das Schulbudget, das von den Schulleitern bewirtschaftet wird Schulbudget 213002.2 HLA Gernsbach Ergebnishaushalt Finanzhaushalt insgesamt Ergebnis 2011 EUR 73.818 5.781 79.599 Ergebnis 2012 EUR 91.919 3.121 95.040 Ergebnis 2013 EUR 115.483 6.318 121.801 Plan 2014 EUR 94.230 9.000 103.230 Plan 2015 EUR 111.950 5.000 116.950 lfd. Nr. 13 enthält 42731000 Förderung der Schulsozialarbeit (Anteil des Schulträgers und der Schulen) sowie Aufwendungen für das Fifty-Fifty-Projekt 1000 Landratsamt Rastatt B-127 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH2 1230 213002.2 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben Kreiseigene Schulen Handelslehranstalt Gernsbach Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I12205505002: Beschaff. HLA Gernsbach 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42.016 -2.447 -6.318 -9.000 -5.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 -42.016 -2.447 -6.318 -9.000 -5.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 -42.016 -2.447 -6.318 -9.000 -5.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 -42.016 -2.447 -6.318 -9.000 -5.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-128 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH2 1230 213002.3 lfd. Nr. Haushalt 2015 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben Kreiseigene Schulen Handelslehranstalt Rastatt Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + 5 6 + + EUR EUR 1 2 3 778.390 31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 799.440 724.370 690.490 0 87.100 87.900 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund 3.441 0 0 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land 83.313 0 0 375 0 0 Öffentlich-rechtliche Entgelte 7.284 1.000 2.500 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7.284 1.000 2.500 Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.098 9.540 10.060 34110000 Mieten und Pachten 8.581 9.040 9.060 34210000 Erträge aus Verkauf 24 0 0 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 2.493 500 1.000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.237 1.200 300 942 900 0 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen + EUR 811.470 34810000 Erstattungen vom Land 9 Ansatz 2015 886.569 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U. + Ansatz 2014 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 4 Ergebnis 2013 295 300 300 Sonstige ordentliche Erträge 1.166 1.000 1.000 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.166 1.000 1.000 10 = Anteilige ordentliche Erträge 907.355 824.210 792.250 11 - Personalaufwendungen -220.774 -224.000 -221.700 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -452.086 -566.810 -536.380 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen -214.005 -218.500 -164.750 -24.966 -60.000 -37.900 -4.317 -9.550 -14.050 42110002 Unterhaltung technische Anlagen 42110003 Wartung technische Anlagen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42212000 Rep./Wartung Reinigung 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon 42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft 42310000 Mieten und Pachten Schulen (bis 2013) 42312000 Mieten und Pachten beweglich 0 -2.500 -2.000 -355 -500 -500 -1.542 -3.300 -1.200 -36.218 -59.810 -35.380 0 -300 -300 -439 -4.700 -900 -3.183 0 0 0 -5.600 -6.600 42410000 Aufwendungen Energie (Strom) -28.080 -28.500 -26.000 42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) -43.308 -41.710 -42.000 42420000 Aufwand für Wasserversorgung -1.619 -2.000 -2.000 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen -4.642 -3.700 -4.250 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung -1.560 -2.700 -5.100 0 0 -9.900 -5.348 -9.500 -9.900 42450000 Aufwand Gebäudeunterhaltsreinigung 42450002 Aufwand Glas/Rahmenreinigung 1000 Landratsamt Rastatt B-129 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 42450003 Aufwand Reinigungsmittel Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -860 -1.000 -1.000 42450004 Aufwand allgemeiner Hygienebedarf -8.720 -9.000 -9.000 42450005 Aufwendungen Reinigung Gutachten 0 -2.100 0 -9.195 -9.300 -9.500 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen 42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -244 -250 -250 -1.642 -10.950 -7.850 0 -150 -150 -545 -1.100 -1.000 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 0 -100 -100 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung- 0 -500 -500 42721000 Beschaffung EDV -145 -15.000 -60.000 42721100 Reparat./Wartung EDV -4.912 -6.000 -5.000 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -4.639 -10.990 -21.300 -11.171 -8.000 -15.000 -579 0 0 -34.023 -32.000 -35.000 42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel 42742000 Lehr-u. Unterrichtsmaterial (bis 2013) 42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher 42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige -53 -4.500 -5.000 42753000 Lernmittel, Fotokopien (bis 2013) -3.718 0 0 42790000 Schulveranstaltungen -2.057 -3.000 -3.000 -312.741 -313.400 -310.700 14 - Planmäßige Abschreibungen 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -64.674 -63.400 -61.800 44290000 Sonstige Aufwendungen -9.460 -8.000 -8.000 -200 -200 -250 44290001 Mitgliedsbeiträge 44290002 Aufwendungen für Catering 44310001 Bürobedarf 44310002 Bücher und Zeitungen -184 0 0 -12.675 -11.500 -11.500 -1.491 -1.400 -1.400 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) -410 0 0 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. -338 -500 -500 44310005 Dienstreisen -188 -200 -200 44310006 Porto -1.590 -1.200 -1.500 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -3.887 -4.700 -3.700 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -386 -500 -500 44430000 Versicherungen -33.866 -35.200 -34.250 -1.050.275 -1.167.610 -1.130.580 Anteiliges ordentliches Ergebnis -142.920 -343.400 -338.330 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -142.920 -343.400 -338.330 + Erträge aus ILV Gebäude 18.311 15.000 15.000 27 = Erträge aus internen Leistungen 18.311 15.000 15.000 30 - Aufwand aus ILV Service -34.537 -95.099 -90.157 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -166.342 -129.060 -118.780 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -200.879 -224.159 -208.937 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 19 = 21 23 34 - kalkulatorische Kosten -155.241 -133.200 -127.700 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -337.810 -342.359 -321.637 1000 Landratsamt Rastatt B-130 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -480.730 -685.759 -659.967 Erläuterungen Übersicht über das Schulbudget, das von den Schulleitern bewirtschaftet wird Schulbudget 213002.3 HLA Rastatt Ergebnishaushalt Finanzhaushalt insgesamt Ergebnis 2011 EUR 115.399 21.126 136.525 Ergebnis 2012 EUR 107.013 57.100 164.113 Ergebnis 2013 EUR 126.834 44.987 171.821 Plan 2014 EUR 165.510 20.000 185.510 Plan 2015 EUR 195.630 20.000 215.630 lfd. Nr. 13 enthält 42731000 Förderung der Schulsozialarbeit (Anteil des Schulträgers und der Schulen) sowie Aufwendungen für das Fifty-Fifty-Projekt 1000 Landratsamt Rastatt B-131 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH2 1230 213002.3 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben Kreiseigene Schulen Handelslehranstalt Rastatt Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I12205507003: Beschaff. HLA Rastatt 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -194.570 0 -44.987 -20.000 -20.000 -10.000 -25.000 -25.000 -25.000 0 -194.570 0 -44.987 -20.000 -20.000 -10.000 -25.000 -25.000 -25.000 0 -194.570 0 -44.987 -20.000 -20.000 -10.000 -25.000 -25.000 -25.000 0 -194.570 0 -44.987 -20.000 -20.000 -10.000 -25.000 -25.000 -25.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-132 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH2 1230 213003.1 lfd. Nr. Haushalt 2015 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben Kreiseigene Schulen Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + 6 + EUR EUR 1 2 3 502.900 31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 411.986 392.920 408.600 31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR + EUR 487.320 31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV 5 Ansatz 2015 506.570 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land + Ansatz 2014 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 4 Ergebnis 2013 0 94.400 94.300 94.039 0 0 0 0 0 545 0 0 9.320 10.000 10.000 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -2.410 0 0 33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler Öffentlich-rechtliche Entgelte 11.730 10.000 10.000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.628 5.900 6.850 34110000 Mieten und Pachten 5.517 5.700 5.850 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 1.111 200 1.000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.034 1.200 1.410 34800000 Erstattungen vom Bund 0 0 1.110 34810000 Erstattungen vom Land 1.528 900 0 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 2.506 300 300 395 700 500 9 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - 13 - 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 395 700 500 526.947 505.120 521.660 Personalaufwendungen -166.135 -171.400 -174.500 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -144.142 -197.070 -248.025 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen -16.066 -10.000 -39.200 42110002 Unterhaltung technische Anlagen -23.606 -27.200 -32.600 42110003 Wartung technische Anlagen -1.117 -6.850 -3.850 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -2.104 -2.000 -3.000 42211000 Reparatur/Wartung Telefon -316 -500 -500 42212000 Rep./Wartung Reinigung -961 -1.200 -1.600 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände -5.085 -41.700 -23.750 42221000 Beschaffung Telefon 0 -300 -300 42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft 0 0 0 42310000 Mieten und Pachten Schulen (bis 2013) -1.539 0 0 0 -5.000 -5.100 42410000 Aufwendungen Energie (Strom) -12.579 -11.400 -14.000 42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) 42312000 Mieten und Pachten beweglich -13.991 -14.550 -14.500 42420000 Aufwand für Wasserversorgung -1.243 -1.300 -1.300 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen -2.146 -2.300 -1.955 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung -2.256 -2.300 -2.400 42450001 Aufwand Gebäude Sonderreinigung -2.535 0 0 1000 Landratsamt Rastatt B-133 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 42450002 Aufwand Glas/Rahmenreinigung 42450003 Aufwand Reinigungsmittel Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -2.139 -2.400 -3.500 -578 -1.000 -500 42450004 Aufwand allgemeiner Hygienebedarf -4.329 -5.400 -5.500 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen -4.301 -4.500 -4.500 42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern -112 -120 -120 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage -925 -1.200 -1.200 -6 -150 -150 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -172 -500 -500 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 0 -2.500 -2.500 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung- 0 -500 -500 42721000 Beschaffung EDV -892 -5.000 -14.000 42721100 Reparat./Wartung EDV -8.652 -3.500 -15.000 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -7.528 -8.800 -14.000 42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel -3.529 -1.900 -5.000 0 0 0 -13.112 -16.000 -16.000 42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige -5.234 -16.000 -20.000 42753000 Lernmittel, Fotokopien (bis 2013) -4.260 0 0 42755000 Sonstiger Unterrichtsbedarf (bis 2013) -1.832 0 0 -995 -1.000 -1.000 42750000 Lernmittel Abendgymnasium (bis 2013) 42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher 42790000 Schulveranstaltungen 14 - Planmäßige Abschreibungen -381.466 -373.800 -367.700 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -26.811 -25.100 -31.450 44290000 Sonstige Aufwendungen -2.227 -500 -800 44290002 Aufwendungen für Catering -1.019 0 0 0 0 -6.000 -1.475 -1.300 -1.500 44310002 Bücher und Zeitungen -198 -1.000 -1.200 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. -499 -500 -500 -60 -100 -100 44310006 Porto -1.219 -1.300 -1.300 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -1.881 -2.900 -2.100 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) -1.910 0 0 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten 44310001 Bürobedarf 44310005 Dienstreisen 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 44430000 Versicherungen -216 -800 -800 -16.108 -16.700 -17.150 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -718.555 -767.370 -821.675 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -191.608 -262.250 -300.015 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -191.608 -262.250 -300.015 23 + Erträge aus ILV Gebäude 1.170 500 500 27 = Erträge aus internen Leistungen 1.170 500 500 29 - Aufwand aus ILV Gebäude 0 0 0 30 - Aufwand aus ILV Service -9.205 -20.339 -20.087 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -74.035 -56.761 -64.860 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -83.239 -77.100 -84.947 1000 Landratsamt Rastatt B-134 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 34 - kalkulatorische Kosten -138.454 -116.100 -109.500 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -220.523 -192.700 -193.947 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -412.131 -454.950 -493.962 Erläuterungen Übersicht über das Schulbudget, das von den Schulleitern bewirtschaftet wird Schulbudget 212003.1 EHK-Schule Bühl Ergebnishaushalt Finanzhaushalt insgesamt Ergebnis 2011 EUR 59.266 17.456 76.722 Ergebnis 2012 EUR 63.216 39.077 102.293 Ergebnis 2013 EUR 56.285 12.053 68.338 Plan 2014 EUR 101.700 15.000 116.700 Plan 2015 EUR 112.350 17.800 130.150 lfd. Nr. 13 enthält 42731000 Förderung der Schulsozialarbeit (Anteil des Schulträgers und der Schulen) sowie Aufwendungen für das Fifty-Fifty-Projekt 1000 Landratsamt Rastatt B-135 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH2 1230 213003.1 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben Kreiseigene Schulen Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I12205602003: Beschaff. Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -103.095 0 -12.053 -15.000 -17.800 -10.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 -103.095 0 -12.053 -15.000 -17.800 -10.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 -103.095 0 -12.053 -15.000 -17.800 -10.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 -103.095 0 -12.053 -15.000 -17.800 -10.000 -15.000 -15.000 -15.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen I12205602006: Baumaßn. Elly-Heuss-Knapp-Schule 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-136 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH2 1230 213003.2 lfd. Nr. Haushalt 2015 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben Kreiseigene Schulen Anne-Frank-Schule Rastatt Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + 5 + + EUR EUR EUR 1 2 3 657.240 640.810 31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 632.416 618.540 596.310 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 0 0 0 31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 0 38.700 44.500 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund 4.896 0 0 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land 32.889 0 0 0 0 0 31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst.öff.SR 995 0 0 Öffentlich-rechtliche Entgelte 982 1.000 2.000 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 982 1.000 2.000 10.053 8.650 9.170 9.070 8.150 8.170 983 500 1.000 3.053 2.000 1.420 Privatrechtliche Leistungsentgelte 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte + Ansatz 2015 671.196 34110000 Mieten und Pachten 6 Ansatz 2014 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV 4 Ergebnis 2013 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34800000 Erstattungen vom Bund 0 0 1.120 34810000 Erstattungen vom Land 2.981 1.700 0 73 300 300 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 32.000 53.000 9 + Sonstige ordentliche Erträge 1.093 700 700 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.093 700 700 10 = Anteilige ordentliche Erträge 686.377 701.590 707.100 11 - Personalaufwendungen -204.549 -204.500 -134.300 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -363.076 -684.270 -625.230 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen -31.538 -197.500 -54.150 42110002 Unterhaltung technische Anlagen -95.666 -194.800 -282.440 42110003 Wartung technische Anlagen -2.063 -7.350 -8.150 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -2.627 -5.000 -5.000 42211000 Reparatur/Wartung Telefon -279 -300 -300 42212000 Rep./Wartung Reinigung -728 -2.400 -500 -28.855 -44.800 -2.780 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon 0 -300 -300 42222000 Beschaffung Gebäudewirtschaft 0 -2.700 0 -2.461 0 0 42310000 Mieten und Pachten Schulen (bis 2013) 42312000 Mieten und Pachten beweglich 0 -5.900 -7.000 42410000 Aufwendungen Energie (Strom) -26.007 -23.280 -25.000 42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) -37.684 -45.590 -40.000 42420000 Aufwand für Wasserversorgung -2.054 -2.000 -2.130 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen -9.439 -9.800 -8.330 1000 Landratsamt Rastatt B-137 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -2.196 42450000 Aufwand Gebäudeunterhaltsreinigung -4.500 -3.700 0 0 -20.700 42450002 Aufwand Glas/Rahmenreinigung -1.680 -10.800 -2.200 42450003 Aufwand Reinigungsmittel -1.394 -1.500 -800 42450004 Aufwand allgemeiner Hygienebedarf -7.084 -6.000 -6.200 42450005 Aufwendungen Reinigung Gutachten -46 -700 0 -5.948 -6.300 -6.000 42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern -193 -200 -200 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage -759 -600 -5.100 -1 -150 -150 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -157 -800 -800 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 0 -100 -100 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung- 0 -600 -1.000 42721000 Beschaffung EDV -1.368 -10.000 -36.000 42721100 Reparat./Wartung EDV -3.010 -4.000 -3.500 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -14.344 -15.800 -19.900 42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel -16.909 -14.000 -14.000 -177 0 0 42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher -36.786 -38.000 -37.000 42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige -21.739 -25.800 -25.800 -6.607 0 0 0 0 0 -3.279 -2.700 -6.000 -123.534 -121.400 -152.000 -36.984 -34.900 -38.220 44290000 Sonstige Aufwendungen -995 -900 -1.000 44290001 Mitgliedsbeiträge -550 0 -600 -95 0 0 44310001 Bürobedarf -3.817 -2.800 -3.000 44310002 Bücher und Zeitungen 42742000 Lehr-u. Unterrichtsmaterial (bis 2013) 42753000 Lernmittel, Fotokopien (bis 2013) 42755000 Sonstiger Unterrichtsbedarf (bis 2013) 42790000 Schulveranstaltungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290002 Aufwendungen für Catering -1.816 -1.500 -1.800 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) -600 0 0 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. -372 -500 -500 44310006 Porto -2.929 -2.000 -2.500 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -1.727 -1.900 -1.900 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -2.928 -3.000 -3.000 44430000 Versicherungen -21.156 -22.300 -23.920 -728.143 -1.045.070 -949.750 Anteiliges ordentliches Ergebnis -41.766 -343.480 -242.650 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -41.766 -343.480 -242.650 + Erträge aus ILV Gebäude 15.836 14.500 14.500 = Erträge aus internen Leistungen 15.836 14.500 14.500 0 -32.000 -53.000 -20.092 -96.201 -92.943 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 19 = 21 23 27 28 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 30 - Aufwand aus ILV Service 1000 Landratsamt Rastatt B-138 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -102.546 -81.821 -89.475 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -122.639 -210.022 -235.418 34 - kalkulatorische Kosten -45.394 -38.700 -49.400 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -152.196 -234.222 -270.318 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -193.963 -577.702 -512.968 Erläuterungen Übersicht über das Schulbudget, das von den Schulleitern bewirtschaftet wird Schulbudget 213003.2 AFS Rastatt Ergebnishaushalt Finanzhaushalt insgesamt Ergebnis 2011 EUR 115.115 15.936 131.051 Ergebnis 2012 EUR 145.184 14.000 159.184 Ergebnis 2013 EUR 139.373 24.352 163.725 Plan 2014 EUR 164.000 15.000 179.000 Plan 2015 EUR 152.980 28.000 180.980 lfd. Nr. 13 enthält 42731000 Förderung der Schulsozialarbeit (Anteil des Schulträgers und der Schulen) sowie Aufwendungen für das Fifty-Fifty-Projekt 1000 Landratsamt Rastatt B-139 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH2 1230 213003.2 001_AFS lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben Kreiseigene Schulen Anne-Frank-Schule Rastatt Budget Anne-Frank-Schule Rastatt Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Budget Anne-Frank-Schule Rastatt: 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -24.352 -15.000 -28.000 -10.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 0 0 -24.352 -15.000 -28.000 -10.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 0 0 -24.352 -15.000 -28.000 -10.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 0 0 -24.352 -15.000 -28.000 -10.000 -15.000 -15.000 -15.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-140 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH2 1230 213003.2 002_AFS lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben Kreiseigene Schulen Anne-Frank-Schule Rastatt Bau Mehrzweckraum Anne-Frank-Schule Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bau Mehrzweckraum Anne-Frank-Schule: 1 + Einzahlungen aus 0 0 0 0 0 265.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 265.000 0 30.000 0 0 -1848000 0 0 0 -130.000 -1.330.000 -388.000 -388.000 0 0 -1848000 0 0 0 -130.000 -1.330.000 -388.000 -388.000 0 0 -1848000 0 0 0 -130.000 -1.065.000 -388.000 -358.000 0 0 0 0 0 0 -32.000 -53.000 0 0 0 0 -1848000 0 0 0 -162.000 -1.383.000 -388.000 -388.000 0 0 Investitionszuwendungen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 15 - Aktivierte Eigenleistungen 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen Erläuterungen Schaffung eines Mehrzweckraums in Form einer Aufstockung. Nach dem Beschluss des Kreistags vom 13.05.2014 betragen die Baukosten einschließlich Zusatzmodulen (Ausstattung der Küche, raumlufttechnische Anlage, Freisitz) insgesamt 1.848.000 EUR. Die Sanierung der WC-Anlage ist im Ergebnishaushalt veranschlagt (238.000 EUR bei 42110002 enthalten). 1000 Landratsamt Rastatt B-141 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH2 215003 Haushalt 2015 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben Förd. Schulen in anderer Trägerschaft lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 0 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 0 0 0 9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen 0 0 0 42110003 Wartung technische Anlagen 0 0 0 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 0 0 0 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 0 42221000 Beschaffung Telefon 0 0 0 42750000 Lernmittel Abendgymnasium (bis 2013) 0 0 0 42790000 Schulveranstaltungen 0 0 0 -37.874 -38.400 -38.300 -292.458 -252.000 -230.000 -4.483 0 0 0 0 0 -287.975 -252.000 -230.000 0 0 0 14 - Planmäßige Abschreibungen 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 44310006 Porto 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV 44570000 Erstattungen an private Unternehmen 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -330.332 -290.400 -268.300 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -330.332 -290.400 -268.300 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -330.332 -290.400 -268.300 27 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -87 0 0 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -87 0 0 34 - kalkulatorische Kosten -21.339 -18.500 -17.300 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -21.426 -18.500 -17.300 -351.758 -308.900 -285.600 Erläuterungen lfd. Nr. 17 enthält 44520000 Anteile an den ungedeckten Schulbetriebskosten Erstattung an Schule am Weinweg Karlsruhe Erich Kästner-Schule Karsruhe Ludwig-Guttmann-Schule Karlsbad Gesamt 1000 Landratsamt Rastatt Ergebnis 2013 EUR 4.052 1.306 282.617 287.975 B-142 Plan 2014 EUR 10.000 12.000 230.000 252.000 Plan 2015 EUR 8.000 12.000 210.000 230.000 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt 215003 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Förd. Schulen in anderer Trägerschaft Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Förd. Schulen in anderer Trägerschaft: 1 + Einzahlungen aus 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.408 -269.000 0 0 -320.000 0 0 0 0 0 -9.408 -269.000 0 0 -320.000 0 0 0 0 0 -9.408 -69.000 0 0 -320.000 0 0 0 0 0 -9.408 -269.000 0 0 -320.000 0 0 Investitionszuwendungen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen Erläuterungen lfd. Nr. 9 enthält In 2016 geplanter Investitionskostenzuschuss an den Landkreis Karlsruhe für den Anbau der Ludwig-Guttmann-Schule gemäß KT-Beschluss vom 22.07.2014 1000 Landratsamt Rastatt B-143 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH2 215004 Haushalt 2015 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben Medienzentrum Mittelbaden lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 776 0 0 31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 776 0 0 0 0 0 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 38.000 48.000 41.000 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 38.000 48.000 41.000 10 = Anteilige ordentliche Erträge 38.776 48.000 41.000 11 - Personalaufwendungen -115.561 -118.100 -119.100 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -66.749 -61.350 -59.760 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -176 -500 -500 42211000 Reparatur/Wartung Telefon -278 -150 -150 -8.118 -3.000 -3.000 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon -246 -300 -300 -1.991 -3.000 -1.710 -59 0 0 -588 -800 -500 0 -600 -600 42721000 Beschaffung EDV -2.245 -3.000 -3.000 42721100 Reparat./Wartung EDV -8.644 -5.000 -5.000 -151 0 0 -43.457 -45.000 -45.000 -795 0 0 0 0 0 -7.234 -6.600 -3.700 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung- 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel 42742000 Lehr-u. Unterrichtsmaterial (bis 2013) 42790000 Schulveranstaltungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -16.829 -28.300 -16.800 44290000 Sonstige Aufwendungen -1.381 -500 -500 -8 0 0 44290001 Mitgliedsbeiträge 44290002 Aufwendungen für Catering -585 -400 -500 44310001 Bürobedarf -1.518 -500 -500 44310002 Bücher und Zeitungen -1.177 -800 -800 44310005 Dienstreisen -2.045 -2.700 -2.000 44310006 Porto -4.228 -14.000 -6.000 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -3.527 -4.000 -1.200 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 44430000 Versicherungen -357 -3.000 -3.000 -2.002 -2.400 -2.300 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -206.373 -214.350 -199.360 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -167.597 -166.350 -158.360 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -167.597 -166.350 -158.360 27 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 1000 Landratsamt Rastatt B-144 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -27.630 -28.099 -26.992 30 - Aufwand aus ILV Service -31.735 -30.822 -19.646 31 - Aufwand aus ILV Steuerung -25.572 -19.390 -13.459 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung 0 0 0 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -84.938 -78.311 -60.097 34 - kalkulatorische Kosten -550 -400 -400 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -85.488 -78.711 -60.497 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -253.084 -245.061 -218.857 Erläuterungen lfd. Nr. 6 enthält 34820000 Kostenbeteiligungen der Stadt Baden-Baden am Medienzentrum aufgrund Kalkulation nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung lfd. Nr. 17 enthält 44310006 Einsparungen beim Medienversand aufgrund organisatorischer Veränderungen 1000 Landratsamt Rastatt B-145 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 215004 lfd Nr Medienzentrum Mittelbaden Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Medienzentrum Mittelbaden: 3 + Einzahlungen aus 0 0 0 1.766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.870 -8.000 -8.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 0 0 -7.870 -8.000 -8.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 0 0 -6.104 -8.000 -8.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 0 0 -7.870 -8.000 -8.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 der Veräußerung von Sachvermögen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen Erläuterungen lfd. Nr. 9 enthält 78310000 Ausstattung für Medienpädagogik 1000 Landratsamt Rastatt B-146 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 B 6 Teilhaushalt 3 Dezernat 2 Verantwortlicher Dezernent: Hubert Schmidutz Sozialamt (2100) Jugendamt (2200) Gesundheitsamt (2300) Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (2400) Volkshochschule (2500) 1000 Landratsamt Rastatt B-147 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH3 Haushalt 2015 Dezernat 2 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 + + 3 863.000 13.791.428 15.992.340 17.321.700 380.866 354.900 346.700 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 490.349 478.000 454.200 7.037.311 9.895.200 10.720.000 0 0 0 314.066 0 0 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 4.373 5.000 5.000 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen 1.850 2.000 2.000 31470101 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen WA 0 0 0 31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 0 4.600 4.400 338 0 0 4.346 0 0 31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II 5.557.929 5.252.640 5.789.400 Sonstige Transfererträge 8.459.502 8.287.100 9.231.200 32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E. 141.659 1.049.400 64.150 32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E. 213.026 18.800 422.000 32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. 278.250 220.700 259.500 32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E 32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a. 32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E. 32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E. 32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E. 32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E. 32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i. 32910101 Andere sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Entgelte 33110000 Verwaltungsgebühren 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.455 3.500 3.600 147.925 168.100 123.600 3.376.465 2.834.200 3.366.350 404.093 434.100 440.000 3.614.235 3.218.400 4.246.000 81.571 120.000 105.000 184.079 219.900 201.000 15.744 0 0 988.199 969.000 1.094.400 3.600 3.600 3.600 984.599 965.400 1.090.800 Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.280 32.500 24.800 34210000 Erträge aus Verkauf 22.570 31.500 23.800 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte + 2 863.000 31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV 6 1 1.019.140 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land + EUR 1.019.140 31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG 5 EUR 1.473.497 31418000 Eingl.hilfelastenausgleich § 21a FAG + EUR 1.473.497 31411000 Ausgl.f.Grundsich. im Alter/Erwerbsmind. 4 Ansatz 2015 30521000 Erstattung Land SGBII Nettoentlastung 31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land + Ansatz 2014 Steuern und ähnliche Abgaben 31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde 3 Ergebnis 2013 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34800000 Erstattungen vom Bund 34800101 Erstattungen vom Bund WAUS 709 1.000 1.000 4.295.655 4.096.710 8.991.850 3.281 0 549.000 535.247 578.000 0 1.492.834 1.741.860 6.735.700 28.493 70.000 0 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 134.022 702.000 967.900 34820101 Erstattungen von Gde. und GV WAUS 1.210.759 216.900 0 34810000 Erstattungen vom Land 34810101 Erstattungen vom Land WAUS 1000 Landratsamt Rastatt B-148 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 890.901 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 787.950 739.150 116 0 0 0 0 100 7 + Zinsen und ähnliche Erträge 25.518 16.400 19.100 36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm. 25.518 16.400 19.100 8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 9 + Sonstige ordentliche Erträge 423.353 24.975 24.850 35610000 Zwangsgelder 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä. 35650000 Ausb. Kleinbetrag 35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen 10 = 13.150 0 0 1.002 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0 35821000 Erträge aus Auflö. v. Rückst. UVG 177.639 0 0 35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen 151.435 0 0 35839000 Sonst. nicht zahlungswirk. ordentl. Ert. 57.543 0 0 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 22.583 23.475 23.350 29.480.431 30.438.165 37.570.900 -13.514.966 -14.135.500 -14.999.600 0 0 0 -1.046.922 -1.189.650 -1.267.630 0 -500 -500 Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen 42110002 Unterhaltung technische Anlagen 0 -500 -400 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -3.767 -7.570 -8.000 42211000 Reparatur/Wartung Telefon -2.192 0 0 -12.463 -14.670 -8.700 -402 0 -1.000 42311000 Mieten und Pachten unbeweglich -24.974 -24.700 -24.700 42312000 Mieten und Pachten beweglich -48.516 -46.600 -57.150 42320000 Leasing -12.295 -19.760 -21.900 42410000 Aufwendungen Energie (Strom) -1.079 -2.380 -1.300 42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon -3.009 -4.850 -3.500 42420000 Aufwand für Wasserversorgung -104 -200 -200 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen -338 -450 -530 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung -286 -200 -400 -6.223 -6.600 -4.400 0 -500 -500 42450002 Aufwand Glas/Rahmenreinigung -112 -200 -100 42450004 Aufwand allgemeiner Hygienebedarf -106 -300 -600 42450005 Aufwendungen Reinigung Gutachten -139 0 0 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen -181 -200 -200 42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern -453 -500 -500 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage -583 -900 -900 -16.039 -23.250 -24.000 -1.486 -1.850 -1.950 -68.363 -97.100 -96.100 42450000 Aufwand Gebäudeunterhaltsreinigung 42450001 Aufwand Gebäude Sonderreinigung 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 1000 Landratsamt Rastatt B-149 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42710006 Ausländische Partnerschaften 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung42721000 Beschaffung EDV 42721100 Reparat./Wartung EDV EUR EUR 1 2 3 -215.309 -219.610 -220.510 -22.716 -23.500 -23.500 0 -74.850 -72.250 -9.960 -9.920 -23.980 -96.470 -115.440 -546.500 -466 0 0 42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige 0 -4.500 -5.000 42754000 Lernmittel, Software (bis 2013) -1.982 0 0 42791000 Sonst.Aufw. Sachleist. med. Bedarf -2.195 -3.020 -2.920 -226.205 -103.400 -112.200 0 0 0 -67.045.960 -70.289.520 -79.648.600 - Planmäßige Abschreibungen 15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 16 - Transferaufwendungen 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände -120.341 -121.000 -130.900 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen -13.275 -12.100 -12.100 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich -32.456 -590.660 -1.348.800 43181000 Institut.Förd. d. ehem. LWV an soz. Einr 0 0 -529.880 -553.203 -529.700 0 43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr. -18.624.191 -19.912.760 -22.255.100 43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht. -47.355.995 -49.123.300 -55.371.820 43182000 Institut.Förd. d. ehem. LWV (bis 2014) 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche Sonstige ordentliche Aufwendungen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. 44290000 Sonstige Aufwendungen -346.501 0 0 -18.049.485 -18.111.860 -18.320.050 -101 0 0 -5.308 -11.100 -7.250 44290001 Mitgliedsbeiträge -15.546 -15.760 -18.870 44290002 Aufwendungen für Catering -13.597 -10.150 -17.970 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten 0 0 -265.330 44310001 Bürobedarf -36.200 -38.550 -64.670 44310002 Bücher und Zeitungen -26.907 -26.880 -28.700 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) -70.968 0 0 -2.668 -3.200 -7.000 44310005 Dienstreisen -40.499 -41.800 -41.300 44310006 Porto -98.928 -99.300 -102.300 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -12.400 -9.650 -12.200 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) -208.897 -247.330 0 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. -138.757 -148.990 -84.310 44430000 Versicherungen -52.000 -54.150 -54.150 44510000 Erstattungen an das Land -65.120 -66.400 -100.100 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV -855.555 -763.600 -783.900 44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich. -930.828 -1.030.000 -1.030.000 44570000 Erstattungen an private Unternehmen -38.835 -45.000 -42.000 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche = EUR -504.000 14 18 Ansatz 2015 -62.675 42750000 Lernmittel Abendgymnasium (bis 2013) - Ansatz 2014 -528.510 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 17 Ergebnis 2013 0 0 -350.000 44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende -15.436.370 -15.500.000 -15.310.000 Anteilige ordentliche Aufwendungen -99.883.539 -103.829.930 -114.348.080 1000 Landratsamt Rastatt B-150 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 20 +/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -70.403.108 -73.391.765 -76.777.180 0 0 0 -70.403.108 -73.391.765 -76.777.180 Erträge aus Leistungsbeziehungen 0 0 0 + Erträge aus ILV Gebäude 0 0 0 + Erträge aus ILV Service 0 0 0 25 + Erträge aus ILV Steuerung 0 0 0 26 + Erträge aus ILV Mitwirkung 0 0 0 27 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 28 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 0 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -1.317.011 -1.181.795 -1.174.064 30 - Aufwand aus ILV Service -2.395.941 -2.741.253 -2.860.476 31 - Aufwand aus ILV Steuerung -874.072 -931.649 -916.953 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 22 + 23 24 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung 33 = Aufwendungen für interne Leistungen 34 - kalkulatorische Kosten 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1000 Landratsamt Rastatt B-151 -26.318 -11.809 -11.809 -4.613.342 -4.866.506 -4.963.302 -33.812 -29.200 -29.800 -4.647.154 -4.895.706 -4.993.102 -75.050.262 -78.287.471 -81.770.282 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH3 lfd. Nr. Haushalt 2015 Dezernat 2 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 29.384.713 30.433.565 37.566.500 0 2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -99.884.046 -103.726.530 -114.235.880 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit -70.499.333 -73.292.965 -76.669.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 0 0 0 0 8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110000 Investitionszuw. v. Land 0 0 0 0 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -60.259 -157.300 -35.800 0 78310000 Erwerb bewegl.Sachen d.AV>=410 EUR -60.259 -157.300 -35.800 0 13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -120.000 0 0 78170000 Investitionszu.an private Unternehmen 0 0 0 0 78180000 Investitionszu.an übrige Bereiche 0 -120.000 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -60.259 -277.300 -35.800 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit -60.259 -277.300 -35.800 0 -70.559.592 -73.570.265 -76.705.180 0 12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 15 - Auszahlungen für sonstige Investitionen 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 1000 Landratsamt Rastatt B-152 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH3 2100 Haushalt 2015 Dezernat 2 Sozialamt Budgetverantwortung: Jürgen Ernst Produkte / Ziele: (Kostenstelle) 31.10.01 (21005001) 31.10.02 (21005002) 31.10.03 (21005003) 31.10.03.1 Hilfe zur Pflege Individuelle Leistungen nach SGB XII Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen Sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfe Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten Hilfe zur Gesundheit Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden, die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen und die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen. Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII und §§ 276, 276a LAG, die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen und Beratung sowie Unterstützung von Leistungsberechtigten. Suchtbeauftragte (21005010) 31.10.04 (21005004) 31.10.05 (21005005) 31.10.06 (21005006) 31.10.07 Hilfe für blinde Menschen Gewährung von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII und ggf. in Verbindung mit Leistungen der Kriegsopferfürsorge Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten der Landesblindenhilfe Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung Materielle und persönliche Hilfe für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht Hilfe für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung Leistungen des Europäischen Sozialfonds Leistungen für Bildung und Teilhabe Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII (Sicherstellung der Versorgung von Hausangehörigen, wenn keiner der Hausangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann) Altenhilfe nach § 71 SGB XII Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII Bestattungskosten nach § 74 SGB XII Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten (21005007) Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung 1000 Landratsamt Rastatt B-153 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 (21005101) Leistungen für eine angemessene Unterkunft und Heizkosten, Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten sowie materielle und persönliche Hilfe an Personen bzw. Familien, denen der Verlust der Wohnung droht 31.20.02 Kommunale Eingliederungsleistungen Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häuslicher Pflege von Angehörigen, Schaffung oder Förderung von Betreuungseinrichtungen; psychosoziale Betreuung, Suchtberatung (21005102) 31.20.03 (21005103) 31.20.06 Einmalige Leistungen Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß § 23 Abs. 3 SGB II für: Erstausstattung für die Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte Erstausstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (21005106) 31.30.01 (21005201) 31.50.01 Hilfen für Flüchtlinge Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch Rückkehrberatung Förderung und Bereitstellung von sozialen Einrichtungen Leistungen für Bildung und Teilhabe Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (21005301) 31.60.01 (21005401) 31.70.01 (21005501) 31.80.01 (21005601) 31.80.02 (21005602) 31.80.03 (21005603) 31.80.04 (21005604) 31.80.05 (21005605) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen Unterstützung der Vormundschaftsgerichte Führen von vormundschaftsgerichtlich angeordneten Betreuungen Mitwirkung und Durchführung von angeordneten Unterbringungen Unterschriftsbeglaubigung bei Vollmachten und Betreuung von Bevollmächtigen Gewährung von Wohngeld Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe Gewährung von sozialen Vergünstigungen Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln Schuldnerberatung nach SGB II und SGB XII inkl. Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung Vermeidung und Überwindung von Überschuldung Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern eines außergerichtlichen Versuchs und Unterstützung bei Stellung des Eröffnungsantrags sowie Hilfe bei der Zusammenstellung der Unterlagen ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht Hilfen zur Unterhaltssicherung Leistungen zur Unterhaltssicherung der zum Wehrdienst/Zivildienst oder zur Wehrübung einberufener Personen und ihre Angehörige Leistungen nach BAföG und AFBG Beratung und Antragsentscheidung über Leistungen nach BAföG/ AFBG Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung 1000 Landratsamt Rastatt B-154 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt 31.80.07 Haushalt 2015 Pflegestützpunkt (21005009) 31.80.08 (21005008) Beratung und Angebote für ältere Menschen Sozial- und Lebensberatung sowie die Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft 31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG für Kinderzuschlagsempfänger (21005701) 31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG für Wohngeldempfänger (21005702) 37.10.01 (21005801) 37.20.01 (21005901) 37.20.02 (21005902) 11.22.03 Schwerbehindertenrecht Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht; Ausstellung von Ausweisen, Beiblättern und Streckenverzeichnissen; Nachprüfung der Verhältnisse; Aufklärung und Beratung Kriegsopfer Feststellung des Grund- und Leistungsanspruches; Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren Anpassung; Versorgung und Betreuung des anspruchsberechtigten Personenkreises; Abhilfe- und Regressverfahren Sonstiges soziales Entschädigungsrecht Feststellung des Grund- und Leistungsanspruches; Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren Anpassung; Versorgung und Betreuung des anspruchberechtigten Personenkreises; Abhilfeund Regressverfahren Verwaltung von Vermächtnissen (21005903) Folgende Schlüsselprodukte/Bereiche werden als Teilergebnishaushalt dargestellt: Hilfe zur Pflege (311001) Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (311002) HLU und Grundsicherung im Alter (311005) Leistungen für Unterkunft und Heizung (312001) Hilfen für Flüchtlinge (313001) 1000 Landratsamt Rastatt B-155 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH3 2100 Haushalt 2015 Dezernat 2 Sozialamt lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 + + Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 1.473.497 1.019.140 863.000 30521000 Erstattung Land SGBII Nettoentlastung 1.473.497 1.019.140 863.000 12.913.653 15.152.640 16.514.000 7.037.311 9.895.200 10.720.000 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31418000 Eingl.hilfelastenausgleich § 21a FAG 0 0 0 314.066 0 0 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen 0 500 500 31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 0 4.300 4.100 31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG 31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV + Ansatz 2014 Steuern und ähnliche Abgaben 31411000 Ausgl.f.Grundsich. im Alter/Erwerbsmind. 3 Ergebnis 2013 4.346 0 0 31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II 5.557.929 5.252.640 5.789.400 Sonstige Transfererträge 7.587.820 7.277.100 8.441.200 25.850 39.400 24.150 193 18.800 22.000 278.250 220.700 259.500 32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E. 32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E. 32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. 32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E 32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a. 32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E. 32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E. 32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E. 32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E. 32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i. 32910101 Andere sonstige Transfererträge 2.455 3.500 3.600 147.925 168.100 123.600 2.833.425 2.834.200 3.016.350 404.093 434.100 440.000 3.614.235 3.218.400 4.246.000 81.571 120.000 105.000 184.079 219.900 201.000 15.744 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 33110000 Verwaltungsgebühren 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0 0 0 2.327.377 2.312.950 7.020.650 0 0 549.000 34800101 Erstattungen vom Bund WAUS 535.247 578.000 0 34810000 Erstattungen vom Land 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34800000 Erstattungen vom Bund 451.729 595.000 5.551.400 34810101 Erstattungen vom Land WAUS 28.493 70.000 0 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 47.137 65.100 181.000 34820101 Erstattungen von Gde. und GV WAUS 419.162 216.900 0 34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 845.492 787.950 739.150 116 0 0 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 7 9 + + 0 0 100 Zinsen und ähnliche Erträge 25.518 16.400 19.100 36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm. 25.518 16.400 19.100 Sonstige ordentliche Erträge 65.293 0 0 1000 Landratsamt Rastatt B-156 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 35610000 Zwangsgelder Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 7.750 35839000 Sonst. nicht zahlungswirk. ordentl. Ert. 0 0 57.543 0 0 10 = Anteilige ordentliche Erträge 24.393.158 25.778.230 32.857.950 11 - Personalaufwendungen -5.659.661 -5.888.800 -6.249.700 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -57.153 -145.040 -159.050 -51 -470 -400 42211000 Reparatur/Wartung Telefon -988 0 0 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände -850 -6.150 0 42221000 Beschaffung Telefon -123 0 -200 -16.724 -15.800 -20.850 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung42721000 Beschaffung EDV 42721100 Reparat./Wartung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 16 - Transferaufwendungen 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich 43181000 Institut.Förd. d. ehem. LWV an soz. Einr 0 0 0 -16.797 -29.900 -28.500 0 -64.150 -62.250 -723 -2.920 -5.130 -18.394 -25.650 -41.720 -2.371 0 0 -70.910 -54.100 -53.400 -56.059.480 -58.977.320 -67.950.000 -25.518 -232.060 -275.200 0 0 -529.880 -529.700 0 43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr. -13.154.054 -13.592.260 -17.273.100 43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht. -42.225.170 -44.623.300 -49.871.820 -101.535 0 0 -17.036.777 -16.997.750 -16.829.280 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche - 0 -553.203 43182000 Institut.Förd. d. ehem. LWV (bis 2014) 17 0 -132 Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290000 Sonstige Aufwendungen -42 0 0 44290001 Mitgliedsbeiträge -68 -100 -300 -2.671 -2.640 -3.750 44290002 Aufwendungen für Catering 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten 0 0 -245.330 44310001 Bürobedarf -15.155 -16.400 -17.000 44310002 Bücher und Zeitungen -13.344 -13.730 -14.000 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) -61.624 0 0 -195 0 0 -9.022 -8.800 -8.500 -47.978 -50.000 -50.000 -1 -250 -700 -200.690 -227.330 0 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 44310005 Dienstreisen 44310006 Porto 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 44430000 Versicherungen 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV 44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich. 44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende 1000 Landratsamt Rastatt B-157 -4.795 -5.500 -6.700 -41.736 -43.000 -43.000 -272.259 -100.000 -100.000 -930.828 -1.030.000 -1.030.000 -15.436.370 -15.500.000 -15.310.000 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -78.883.981 -82.063.010 -91.241.430 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -54.490.822 -56.284.780 -58.383.480 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -54.490.822 -56.284.780 -58.383.480 27 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 29 - Aufwand aus ILV Gebäude 30 - Aufwand aus ILV Service 31 - Aufwand aus ILV Steuerung 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung 33 = Aufwendungen für interne Leistungen 34 - kalkulatorische Kosten 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -366.871 -335.979 -339.698 -1.008.589 -1.142.606 -1.180.704 -372.449 -399.771 -393.960 -3.393 -441 -441 -1.751.302 -1.878.797 -1.914.804 -22.149 -18.600 -17.500 -1.773.451 -1.897.397 -1.932.304 -56.264.273 -58.182.177 -60.315.784 Erläuterungen lfd. Nr. 2 enthält 31418000/ 31419000 Entsprechend einer Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission entfällt ab 2012 der Eingliederungshilfelastenausgleich nach § 21a FAG auf der Grundlage der Ist-Ergebnisse des Vorvorjahres. Die Netto-Ausgaben werden in den Soziallastenausgleich nach § 21 FAG einbezogen (Berechnung siehe Anlage zum Haushaltsplan) lfd. Nr. 6 enthält 34800000 bis 34820101 Geänderte Veranschlagung durch den Wegfall des Fachverfahrens WAUS lfd. Nr. 7 enthält 36150100 Erträge aus der unselbständigen Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“. Der Bestand des Stiftungskapitals wird in der Bilanz als Sondervermögen ausgewiesen. lfd. Nr. 9 enthält 35610000 Zwangsgelder werden seit 2014 zentral im THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt lfd. Nr. 13 enthält 42220000 Büroeinrichtungsgegenstände insbesondere wegen Personalaufstockung im Produktbereich Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz sowie Ersatzbeschaffungen Bürodrehstühle lfd. Nr. 16 enthält 43180000 Zuwendungen aus Erträgen der Stiftung „Sozialfonds des Landkreises Rastatt“ (19.100 EUR) nach gesonderter Entscheidung des Stiftungsvorstandes für folgende Projekte: - Projekt „HaLT-Hart am Limit“ des bwlv (Baden-Württembergischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation gGmbH) - Psychosoziale Krebsberatung - Förderkurse „Motopädie“ an landkreiseigenen Förderschulen 1000 Landratsamt Rastatt B-158 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Fortsetzung 43180000 Haushalt 2015 Bis 2013 bei 43580000 veranschlagt: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: Förderung offene Hilfen für Menschen mit Behinderung Sonstige Zuweisungen inkl. Förderung (z. B. AWO, DRK, Caritasverband Rastatt, Kreisseniorenrat u. a.) Behindertenfahrdienst Verbände und dgl. (SPDI, Caritas, Wohnungslosenhilfe) ambulante Hilfen Betreuungsvereine Betreuungsangebot für demente Menschen in der Häuslichkeit Seniorennetzwerk / Pflegebegl. Initiativen Ehrenamtsberatung Insgesamt 55.200 EUR 18.800 EUR 41.400 EUR 83.000 EUR 10.000 EUR 36.900 EUR 5.000 EUR 5.000 EUR 800 EUR 256.100 EUR 43181000 Förderung Fachberatungsstelle Wohnungslose (CV Rastatt) Förderung Tagesstätte Wohnsitzlose (CV Rastatt) 59.700 EUR 10.200 EUR 69.900 EUR -siehe auch Erläuterungen bei 311002 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung- 43182000 Ab 2015 bei 43181000 veranschlagt. Anpassung an die Verwaltungsvorschrift (VwV) Produkt- und Kontenrahmen 43580000 Seit 2014 bei 43180000 veranschlagt lfd. Nr. 17 enthält 44290001 Förderverein Kreispflegeheim Hub e. V., Trägerverein Frauen- und Kinderschutzhaus Baden-Baden und Landkreis Rastatt e. V. 44294000/ 44310008 Bis 2014 bei 44310008 veranschlagt. Erhöhung der Vergütungen bei den Beweiserhebungskosten im Schwerbehindertenrecht 44520000 Bis 2013 bei 44610000 enthalten 44540000 Kostenersatz an die Bundesagentur für Arbeit für die Bearbeitung der Kosten der Unterkunft 44610000 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II Eingliederungsleistungen (u.a. Kosten für psychosoziale Betreuung) SGB II Einmalige Leistungen SGB II Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II (neu ab 2012 mit 553.500 EUR, in 2013 mit 538.000 EUR, in 2014 mit 370.000 EUR, in 2015 mit 430.000 EUR) 1000 Landratsamt Rastatt B-159 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt 2100 lfd Nr Haushalt 2015 Sozialamt Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sozialamt: 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.863 -45.650 -5.000 0 -3.300 -4.300 -3.300 0 0 0 -5.863 -45.650 -5.000 0 -3.300 -4.300 -3.300 0 0 0 -5.863 -45.650 -5.000 0 -3.300 -4.300 -3.300 0 0 0 -5.863 -45.650 -5.000 0 -3.300 -4.300 -3.300 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen Erläuterungen lfd. Nr. 9 enthält 78310000 2 elektrisch höhenverstellbare Schreibtische 2.600 EUR 78310001 2 Präsentations-Notebooks 1 Notebook für Kundenbesuche vor Ort 1.600 EUR 800 EUR 5.000 EUR 1000 Landratsamt Rastatt B-160 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH3 2100 311001 Haushalt 2015 Dezernat 2 Sozialamt Hilfe zur Pflege lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 3 + Sonstige Transfererträge 6 + + EUR 1 2 3 5.037 6.400 500 32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. 1.372 2.200 500 32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E. 865.441 660.000 860.000 32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E. 263.030 292.100 300.000 32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E. 192.263 195.500 220.000 60.269 97.400 95.000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0 0 0 12.240 20.000 20.000 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0 20.000 20.000 34820101 Erstattungen von Gde. und GV WAUS 12.228 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 7.750 0 0 35610000 Zwangsgelder 7.750 0 0 1.407.400 1.273.600 1.496.000 -514.324 -559.400 -689.600 -6.564 -39.060 -35.970 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung42721000 Beschaffung EDV 42721100 Reparat./Wartung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 16 - Transferaufwendungen 43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr. 43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht. - EUR 32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E. 10 17 EUR 1.476.000 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen + Ansatz 2015 1.253.600 34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 9 Ansatz 2014 1.387.410 32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i. 5 Ergebnis 2013 Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290001 Mitgliedsbeiträge 44290002 Aufwendungen für Catering 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten 1000 Landratsamt Rastatt B-161 -5 -20 -40 -95 0 0 -4 -1.620 0 -12 0 0 -1.507 -1.500 -1.890 0 0 0 -3.315 -29.900 -28.500 0 -5.730 -5.410 -39 -150 0 -1.365 -140 -130 -222 0 0 -5.303 -5.100 -5.100 -8.758.593 -9.104.300 -9.775.000 -345.984 -378.100 -375.000 -8.412.608 -8.726.200 -9.400.000 -22.132 -27.960 -27.390 -7 0 0 -232 -150 -150 0 0 -7.600 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 44310001 Bürobedarf -610 -360 -690 44310002 Bücher und Zeitungen -1.213 -1.720 -1.270 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) -5.307 0 0 -19 0 0 44310005 Dienstreisen -1.141 -8.800 -8.500 44310006 Porto -4.596 -5.020 -4.900 0 0 -70 -4.994 -7.600 0 -15 0 0 -3.998 -4.310 -4.210 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 44430000 Versicherungen 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -9.306.916 -9.735.820 -10.533.060 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -7.899.516 -8.462.220 -9.037.060 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -7.899.516 -8.462.220 -9.037.060 27 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -35.066 -33.659 -33.169 30 - Aufwand aus ILV Service -95.981 -103.278 -106.844 31 - Aufwand aus ILV Steuerung -33.671 -40.057 -40.679 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -325 -45 -45 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -165.043 -177.039 -180.737 34 - kalkulatorische Kosten -2.142 -1.800 -1.700 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -167.185 -178.839 -182.437 -8.066.701 -8.641.059 -9.219.497 Erläuterungen Im Profitcenter 311001 Hilfe zur Pflege ist folgendes Produkt enthalten: 31.10.01 Hilfe zur Pflege Kennzahlen Produkt 31.10.01 Hilfe zur Pflege Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt davon außerhalb von Einrichtungen davon innerhalb von Einrichtungen Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt außerhalb von Einrichtungen innerhalb von Einrichtungen Ergebnis 2010 Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Plan 2014 Plan 2015 695 93 602 721 102 619 753 108 645 738 93 645 740 105 635 760 95 665 8.986 EUR 3.273 EUR 9.869 EUR 9.454 EUR 3.068 EUR 10.507 EUR 9.478 EUR 3.221 EUR 10.509 EUR 9.988EUR 3.651 EUR 10.902 EUR 10.609 EUR 3.519 EUR 11.781 EUR 10.920 EUR 3.937 EUR 11.917 EUR Beim Planansatz für das Jahr 2015 wurde neben einer zu erwartenden tariflich bedingten Erhöhung der Vergütungssätze (Ende TVöD 28.02.2014) um jahresdurchschnittlich 2,4 % auch die Entwicklung der Fallzahlen im Jahr 2014 berücksichtigt. 1000 Landratsamt Rastatt B-162 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH3 2100 311002 Haushalt 2015 Dezernat 2 Sozialamt Eingliederungsh. Menschen m. Behinderung lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31418000 Eingl.hilfelastenausgleich § 21a FAG 31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG 3 + EUR EUR 1 2 3 314.066 0 0 0 0 0 0 0 6.500.000 32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E. 16.726 15.900 16.000 32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E. 11.430 11.800 12.000 4.645 4.700 5.000 800 2.500 1.600 32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E. 32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E. 32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E. 32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E. 32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i. + EUR 5.535.000 32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a. 6 Ansatz 2015 314.066 32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E + Ansatz 2014 5.699.809 Sonstige Transfererträge 32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. 5 Ergebnis 2013 21.638 18.100 15.400 1.907.739 2.100.000 2.100.000 140.673 142.000 140.000 3.392.156 3.000.000 4.000.000 81.571 120.000 105.000 122.432 120.000 105.000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0 0 0 152.909 110.000 22.700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0 0 15.000 34820101 Erstattungen von Gde. und GV WAUS 152.709 108.000 0 170 2.000 7.700 34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 30 0 0 6.166.784 5.645.000 6.522.700 -1.248.523 -1.374.800 -1.154.000 -15.083 -20.890 -20.900 -13 -140 -100 42211000 Reparatur/Wartung Telefon -252 0 0 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände -779 -40 0 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42221000 Beschaffung Telefon 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung42721000 Beschaffung EDV 42721100 Reparat./Wartung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 16 - Transferaufwendungen 1000 Landratsamt Rastatt B-163 -31 0 -200 -4.009 -4.100 -4.930 0 0 0 -5.670 0 0 0 -15.710 -14.120 -105 -500 -1.200 -3.632 -400 -350 -591 0 0 -14.110 -13.800 -13.100 -31.822.183 -33.684.000 -35.315.000 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich 43182000 Institut.Förd. d. ehem. LWV (bis 2014) 43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr. 43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht. - Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 0 43181000 Institut.Förd. d. ehem. LWV an soz. Einr 17 Ergebnis 2013 Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290001 Mitgliedsbeiträge 44290002 Aufwendungen für Catering 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten 44310001 Bürobedarf 44310002 Bücher und Zeitungen 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 44310005 Dienstreisen -55.200 -55.200 0 0 -459.980 -484.200 -459.800 0 -2.863.932 -2.730.000 -3.315.000 -28.474.051 -30.439.000 -31.484.820 -46.067 -36.000 -36.690 -17 0 0 -610 -600 -1.600 0 0 -2.850 -1.622 -1.000 -1.790 -3.228 -3.970 -3.800 -14.121 0 0 -50 0 0 -3.084 0 0 -12.229 -13.750 -12.780 0 0 -180 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) -348 -2.850 0 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -119 -2.000 -2.700 -10.638 -11.830 -10.990 44310006 Porto 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren 44430000 Versicherungen 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -33.145.966 -35.129.490 -36.539.690 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -26.979.182 -29.484.490 -30.016.990 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -26.979.182 -29.484.490 -30.016.990 27 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 29 - Aufwand aus ILV Gebäude 30 - Aufwand aus ILV Service 31 - Aufwand aus ILV Steuerung 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung 33 = Aufwendungen für interne Leistungen 34 - kalkulatorische Kosten 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -93.302 -92.251 -86.596 -255.532 -156.142 -275.669 -90.397 -45.872 -89.973 -865 -123 -123 -440.096 -294.388 -452.361 -5.662 -5.200 -4.500 -445.758 -299.588 -456.861 -27.424.940 -29.784.078 -30.473.851 Erläuterungen Im Profitcenter 311002 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung ist folgendes Produkt enthalten: 31.10.02 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung lfd. Nr. 2 enthält 31418000/ 31419000 Entsprechend einer Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission entfällt ab 2012 der Eingliederungshilfelastenausgleich nach § 21a FAG auf der Grundlage der Ist-Ergebnisse des Vorvorjahres. Die Netto-Ausgaben werden in den Soziallastenausgleich nach § 21 FAG einbezogen (Berechnung siehe Anlage zum Haushaltsplan). lfd. Nr. 16 enthält 43180000 Förderung offene Hilfen für Menschen mit Behinderung; familienentlastende Dienste 55.200 EUR (bis 2013 bei 43580000 veranschlagt) 1000 Landratsamt Rastatt B-164 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 43181000 Förderung Sondererholung für Behinderte Förderung Tagesstätte für psychisch Kranke (CV Rastatt) Förderung Suchtberatung/-hilfe (bwlv.) 13.800 EUR 111.180 EUR 335.000 EUR 459.980 EUR 43182000 Ab 2015 bei 43181000 veranschlagt. Anpassung an die Verwaltungsvorschrift (VwV) Produkt- und Kontenrahmen. 43580000 siehe 43180000 Kennzahlen Produkt 31.10.02 Eingliederungshilfe Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt außerhalb von Einrichtungen davon heilpädagogische Maßnahmen innerhalb von Einrichtungen davon teilstationär davon stationär Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt heilpädagogische Maßnahmen außerhalb von Einrichtungen innerhalb von Einrichtungen Ergebnis 2010 Ergebnis 2011 Ergebnis 2012* Ergebnis 2013 Plan 2014 Plan 2015 1.312 213 1.355 237 1.396 263 1.424 277 1.440 260 1.477 305 88 1.099 635 464 92 1.118 644 474 90 1.133 651 482 92 1.147 663 484 92 1.180 670 510 85 1.172 686 486 16.569 EUR 2.640 EUR 13.722 EUR 18.008 EUR 15.329 EUR 3.157 EUR 11.230 EUR 16.863 EUR 16.912 EUR 3.523 EUR 12.024 EUR 18.722 EUR 17.784 EUR 3.844 EUR 13.106 EUR 19.656 EUR 19.190 EUR 3.853 EUR 13.824 EUR 21.150 EUR 19.160 EUR 4.059 EUR 13.273 EUR 21.361 EUR * Ab 2012 entfällt der Eingliederungshilfelastenausgleich nach § 21a FAG. Beim Planansatz für das Jahr 2015 wurden neben einer zu erwartenden tariflich bedingten Erhöhung der Vergütungssätze (Ende TVöD 28.02.2014) um jahresdurchschnittlich 2,4 % auch die Wenigereinnahmen aus dem Wegfall des Soziallastenausgleichs einer geringeren BAföG-Erstattung für Vorjahre sowie die Entwicklung der Fallzahlen im Jahr 2014 berücksichtigt. 1000 Landratsamt Rastatt B-165 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH3 2100 311005 Haushalt 2015 Dezernat 2 Sozialamt HLU und Grundsicherung im Alter lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 3 + + 1 2 3 7.037.311 9.895.200 10.720.000 225.293 273.100 200.000 -1.697 1.600 2.000 -11.504 7.000 10.000 103.360 88.700 90.000 845 1.000 1.000 104.293 150.000 94.000 32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E. 18.677 10.200 1.000 32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E. 9.939 12.100 1.000 32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i. 1.379 2.500 1.000 Sonstige Transfererträge Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.252 27.900 16.000 34810000 Erstattungen vom Land 19.000 19.000 16.000 4.233 8.900 0 19 0 0 7.285.856 10.196.200 10.936.000 -835.713 -916.700 -972.500 -6.548 -11.600 -11.980 34820101 Erstattungen von Gde. und GV WAUS 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung42721000 Beschaffung EDV 42721100 Reparat./Wartung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -8 -80 -70 -159 0 0 -7 -20 0 -20 0 0 -2.532 -2.300 -3.030 0 0 0 -1.088 0 0 0 -8.680 -8.670 -66 -300 0 -2.294 -220 -210 -374 0 0 -8.827 -7.600 -7.900 -10.756.625 -11.333.400 -12.150.000 43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr. -7.374.445 -7.791.400 -9.450.000 43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht. -3.382.180 -3.542.000 -2.700.000 -27.786 -24.100 -24.780 -11 0 0 14 - Planmäßige Abschreibungen 16 - Transferaufwendungen - EUR 31411000 Ausgl.f.Grundsich. im Alter/Erwerbsmind. 32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a. 17 EUR 10.720.000 32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E + EUR 9.895.200 32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. 6 Ansatz 2015 7.037.311 32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E. + Ansatz 2014 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E. 5 Ergebnis 2013 Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290001 Mitgliedsbeiträge 1000 Landratsamt Rastatt B-166 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 44290002 Aufwendungen für Catering -385 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten -350 -350 0 0 -6.650 44310001 Bürobedarf -1.025 -550 -1.090 44310002 Bücher und Zeitungen -2.039 -2.420 -2.040 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) -8.919 0 0 -31 0 0 -187 0 0 -7.724 -7.600 -7.800 0 0 -110 -719 -6.650 0 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 44310005 Dienstreisen 44310006 Porto 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 44430000 Versicherungen 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV -26 0 0 -6.719 -6.530 -6.740 0 0 0 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -11.635.499 -12.293.400 -13.167.160 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -4.349.644 -2.097.200 -2.231.160 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -4.349.644 -2.097.200 -2.231.160 27 = Erträge aus internen Leistungen 29 - Aufwand aus ILV Gebäude 30 - Aufwand aus ILV Service 31 - Aufwand aus ILV Steuerung 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung 33 = Aufwendungen für interne Leistungen 34 - kalkulatorische Kosten 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 0 0 -58.931 -50.974 -53.158 -161.472 -131.137 -206.036 -57.467 -28.781 -59.943 -546 -69 -69 -278.415 -210.961 -319.206 -3.569 -2.900 -2.800 -281.984 -213.861 -322.006 -4.631.628 -2.311.061 -2.553.166 Erläuterungen Im Profitcenter 311005 HLU und Grundsicherung im Alter ist folgendes Produkt enthalten: 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung lfd. Nr. 2 enthält 31411000 Zuweisung im Rahmen des Grundsicherungsgesetzes. Die Höhe für die Erstattung errechnet sich wie folgt: Anteil des Bundes in 2011 = 15 % der Nettoausgaben für Grundsicherung entsprechend der amtlichen Statistik für das Vorvorjahr Anteil des Bundes in 2012 = 45 % der Nettoausgaben für Grundsicherung entsprechend der amtlichen Statistik für das Vorvorjahr Anteil des Bundes in 2013 = 75 % der Nettoausgaben für Grundsicherung des laufenden Jahres Anteil des Bundes ab 2014 = 100 % der Nettoausgaben für Grundsicherung des laufenden Jahres 1000 Landratsamt Rastatt B-167 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Kennzahlen Produkt 31.10.05 HLU und Grundsicherung im Alter Zahl der Fälle (Mittelwert) insgesamt davon außerhalb von Einrichtungen davon innerhalb von Einrichtungen Netto-Transferleistungen je Fall insgesamt außerhalb von Einrichtungen innerhalb von Einrichtungen Ergebnis 2010 Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Plan 2014 Plan 2015 1.636 1.271 365 1.739 1.335 404 1.862 1.407 455 1.987 1.533 454 2.040 1.580 460 2.161 1.704 457 4.407 EUR 3.930 EUR 6.066 EUR 4.492 EUR 3.976 EUR 6.198 EUR 3.338 EUR 2.980 EUR 4.449 EUR 1.756 EUR 1.552 EUR 2.445 EUR 557 EUR 492 EUR 782 EUR 569 EUR 559 EUR 607 EUR Aufgrund der vollständigen Erstattung der Nettoausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund beinhalten die Nettotransferleistungen ab dem Jahr 2014 nur noch die Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII (2012: 173 Fälle, 2013: 182 Fälle, 2014: 190 Fälle, 2015: 182 Fälle). 1000 Landratsamt Rastatt B-168 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH3 2100 312001 Haushalt 2015 Dezernat 2 Sozialamt Leistungen für Unterkunft und Heizung lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 1.473.497 1.019.140 30521000 Erstattung Land SGBII Nettoentlastung 1.473.497 1.019.140 863.000 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 5.557.929 5.252.640 5.789.400 31910101 Leist.bet. Bund GSi § 46,5 SGB II 5.557.929 5.252.640 5.789.400 836.027 720.000 673.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34820101 Erstattungen von Gde. und GV WAUS 34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 9 10 + = 863.000 73.703 0 0 762.323 720.000 673.000 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 57.543 0 0 35839000 Sonst. nicht zahlungswirk. ordentl. Ert. 57.543 0 0 7.924.996 6.991.780 7.325.400 -810.726 -769.000 -709.800 -832 -140 -160 0 0 0 Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon -2 0 0 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 0 42221000 Beschaffung Telefon 0 0 0 -39 0 -40 0 0 0 -747 0 0 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung42721000 Beschaffung EDV 42721100 Reparat./Wartung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290001 Mitgliedsbeiträge 44290002 Aufwendungen für Catering 0 -140 -120 -1 0 0 -36 0 0 -6 0 0 -11.646 -100 -100 -15.807.760 -15.910.260 -15.650.250 0 0 0 -6 0 0 44310001 Bürobedarf -16 -10 -20 44310002 Bücher und Zeitungen -32 -30 -30 -139 0 0 0 0 0 -1.556 0 0 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 44310005 Dienstreisen 44310006 Porto -120 -120 -110 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) 0 0 0 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 0 0 0 -104 -100 -90 44430000 Versicherungen 1000 Landratsamt Rastatt B-169 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV -76.820 44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversich. 18 = 0 0 -930.828 -1.030.000 -1.030.000 44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende -14.798.138 -14.880.000 -14.620.000 Anteilige ordentliche Aufwendungen -16.630.964 -16.679.500 -16.360.310 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -8.705.968 -9.687.720 -9.034.910 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -8.705.968 -9.687.720 -9.034.910 27 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 29 - Aufwand aus ILV Gebäude 30 - Aufwand aus ILV Service 31 - Aufwand aus ILV Steuerung 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung 33 = Aufwendungen für interne Leistungen 34 - kalkulatorische Kosten 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -915 -805 -745 -6.236 -4.542 -5.250 -18.256 -17.779 -15.220 -9 -1 -1 -25.415 -23.128 -21.217 -55 0 0 -25.471 -23.128 -21.217 -8.731.439 -9.710.848 -9.056.127 Erläuterungen Im Profitcenter 312001 Leistungen für Unterkunft und Heizung ist folgendes Produkt enthalten: 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung lfd. Nr. 1 enthält 30521000 Anteil des Landes durch Einsparung beim Wohngeld lfd. Nr. 2 enthält 31910101 Bundesanteil Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II 2013: zunächst 39,8 %, rückwirkend auf 38,1 % reduziert; 2014: 35,3 %, 2015: 35,9 % (darin enthalten sind 4,3 % Anteil für Bildung und Teilhabe) Die Entlastung der Stadt- und Landkreise bei der Eingliederungshilfe ab 2015 soll in Form eines um 3,7 % höheren KdU-Anteils erfolgen. Auf der Grundlage des Planansatzes 2015 errechnet sich ein Entlastungsbetrag von 541.000 EUR. lfd. Nr. 6 enthält 34840000 Personalkostenersatz der Bundesagentur für Arbeit aus der Umsetzung von Hartz IV; Reduzierung wegen Personalwechsel lfd. Nr. 17 enthält 44540000 Kostenersatz an die Bundesagentur für Arbeit für die Bearbeitung der Kosten der Unterkunft. Ab 1. April 2011 beträgt der kommunale Finanzierungsanteil an den gesamten Verwaltungskosten des Jobcenters Landkreis Rastatt 15,20 %. Kennzahlen Produkt 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) Netto-Transferleistungen je BG Ergebnis 2010 4.621 2.950 EUR Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 4.259 2.105 EUR 4.073 2.121 EUR Ergebnis 2013 3.979 1.952 EUR Plan 2014 Plan 2015 3.900 2.207 EUR 3.900 2.043 EUR Die höheren Nettotransferleistungen je BG im Jahr 2014 sind auf eine geringere Beteiligung des Bundes zurückzuführen. Daneben führen auch das Mietniveau auf dem regionalen Wohnungsmarkt und steigende Energiekosten zu einer Aufwandssteigerung. 1000 Landratsamt Rastatt B-170 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH3 2100 313001 Haushalt 2015 Dezernat 2 Sozialamt Hilfen für Flüchtlinge lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 3 + Sonstige Transfererträge EUR EUR 1 2 3 3.593 4.300 1.000 266 0 0 9.474 5.100 4.000 17.321 23.400 20.000 391 0 0 19.877 10.800 25.000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 407.811 558.000 5.450.000 34810000 Erstattungen vom Land 407.483 558.000 5.450.000 324 0 0 32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E. 32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E. 32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E. 34810101 Erstattungen vom Land WAUS 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 4 0 0 458.733 601.600 5.500.000 -171.803 -180.600 -450.700 -1.293 -2.530 -5.980 -2 -20 -20 -32 0 0 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände -1 0 0 42221000 Beschaffung Telefon -4 0 0 -510 -500 -1.090 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung42721000 Beschaffung EDV 42721100 Reparat./Wartung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 16 - Transferaufwendungen - EUR 50.000 32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. 17 Ansatz 2015 43.600 32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E. + Ansatz 2014 50.921 32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E. 6 Ergebnis 2013 0 0 0 -194 0 0 0 -1.860 -2.410 -13 -100 -2.400 -462 -50 -60 -75 0 0 -1.776 -1.600 -2.200 -1.536.839 -1.462.500 -7.250.000 43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr. -571.170 -585.000 -2.050.000 43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht. -965.669 -877.500 -5.200.000 -6.879 -8.280 -10.240 -2 0 0 -77 -50 -50 Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290001 Mitgliedsbeiträge 44290002 Aufwendungen für Catering 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten 0 0 -4.750 44310001 Bürobedarf -206 -120 -310 44310002 Bücher und Zeitungen -410 -360 -1.060 -1.795 0 0 -6 0 0 -1.466 0 0 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 44310005 Dienstreisen 1000 Landratsamt Rastatt B-171 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 44310006 Porto -1.554 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -1.600 -2.170 0 0 -30 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) -3 -4.750 0 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -5 0 0 -1.352 -1.400 -1.870 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 44430000 Versicherungen -1.718.589 -1.655.510 -7.719.120 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -1.259.856 -1.053.910 -2.219.120 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -1.259.856 -1.053.910 -2.219.120 27 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -11.859 -10.906 -14.772 30 - Aufwand aus ILV Service -32.539 -20.969 -50.370 31 - Aufwand aus ILV Steuerung -11.737 -5.790 -20.684 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -110 -15 -15 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -56.245 -37.681 -85.840 34 - kalkulatorische Kosten -718 -600 -800 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -56.963 -38.281 -86.640 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -1.316.819 -1.092.191 -2.305.760 Erläuterungen Im Profitcenter 313001 Hilfen für Flüchtlinge ist folgendes Produkt enthalten: 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge lfd. Nr. 6 enthält 34810000 Die Kostenerstattungspauschale beträgt insgesamt in den Jahren 2013: 12.270,17 EUR, 2014:12.565,54 EUR und 2015: 13.259,50 EUR pro Flüchtling. Sie ist auf der Grundlage einer Verfahrensdauer von 18 Monaten kalkuliert und wird anteilig für Transferleistungen (Produkt 313001) sowie für Unterbringungs- und Betreuungskosten (Produkt 3140, Teilhaushalt 5) gewährt. Davon entfällt auf die Leistungen für den Lebensunterhalt und Krankenhilfe im Jahr 2015 ein Betrag von 7.874,72 EUR (2013: 5.579,77 EUR und 2014: 7.758,36 EUR). Ab dem Jahr 2015 wird die Pauschale periodengenau abgebildet, so dass sich der veranschlagte Erstattungsbetrag auf der Grundlage der tatsächlichen Aufnahmen der Jahre 2013 bis 2015 errechnet (Aufnahmemonat plus 17 Monate). lfd. Nr. 13 enthält 42220000 Büroausstattung für 2 neue Mitarbeiter lfd. Nr. 16 enthält 43310101/ 43320101 Transferleistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen nach den §§ 2 bis 6 AsylbLG. Sie umfassen die Leistungen für den Lebensunterhalt und Hilfen in besonderen Lebenslagen (z. B. Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege usw.). Kennzahlen Produkt 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge Zahl der Fälle außerhalb von Einrichtungen (Mittelwert) Zahl der Personen innerhalb von Einrichtungen (Mittelwert) Netto-Transferleistungen je Fall außerhalb von Einrichtungen Person innerhalb von Einrichtungen 1000 Landratsamt Rastatt Ergebnis 2013 Plan 2014 Plan 2015 45 48 156 185 195 922 12.396 EUR 2.812 EUR 11.992 EUR 1.463 EUR 16.762 EUR -320 EUR B-172 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH3 2200 Haushalt 2015 Dezernat 2 Jugendamt Budgetverantwortung: Stefan Biehl Produkte / Ziele: (Kostenstelle) 36.20.01 (22005001) 36.20.02 (22005002) 36.20.03 (22005003) 36.30.01 (22005101) 36.30.02 (22005002) 36.30.03 (22005103) Kinder- und Jugendarbeit Förderung und Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger Gesetzliche Grundlagen: §§ 11, 12 und 14 SGB VIII Jugendsozialarbeit Junge Menschen, die individuell beeinträchtigt und/oder sozial benachteiligt sind, werden in unterschiedlichen Bereichen gefördert. Die Angebote werden von freien oder öffentlichen Trägern der Jugendhilfe durchgeführt (Jugendberufshilfe). Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen. Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z.B. durch Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat, selbstverwaltete Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an „Runden Tischen“ Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z.B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an „Runden Tischen“, Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten (z.B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern- und Jugendlichen – ggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten) Förderung und Erziehung in der Familie Die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können. Die Förderung kann umfassen: Familienbildung (Qualifizierung, Wissensvermittlung) Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII) Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention Die Leistungen dieser komplexen Produktgruppe umfassen den gesamten pädagogischen und wirtschaftlichen Bereich der ambulanten und stationären Erziehungshilfen und der Eingliederungshilfen sowie Inobhutnahme. Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen sowie die 1000 Landratsamt Rastatt B-173 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Erarbeitung von Hilfemöglichkeiten, deren Planung und Durchführung sind gekennzeichnet durch Ganzheitlichkeit, Systemorientierung sowie Lebenswelt- und Alltagsorientierung. Im Hilfeprozess sind die sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Besonderheiten zu berücksichtigen und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit aller Beteiligten zu gewährleisten. Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind selbsthilfeorientiert und zielen auf soziale Integration. Die Hilfe umfasst unter Beteiligung der Betroffenen, insbesondere der Kinder und Jugendliche, die Bedarfsfeststellung und die Begründung der Notwendigkeit der Hilfe; die Klärung der geeigneten Hilfeart; Bewilligung der Hilfe einschließlich der Finanzierung, der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung sowie die Heranziehung Kosten- bzw. Unterhaltspflichtiger und Geltendmachung von Ersatzleistungen; die Bereitstellung der Hilfe; die Erstellung, Dokumentation und Fortschreibung des Hilfeplans; die Formulierung von Zielen und deren Kontrolle; die Beteiligung anderer sozialpädagogischer Fachkräfte und Institutionen. Leistungen: Hilfe zur Erziehung §§ 27 ff. SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. § 35a Abs. 3 i. V. mit Abs.1 SGB VIII Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII Inobhutnahme § 42 SGB VIII Die Ausgestaltung der Leistung kann erfolgen durch: Erziehungsberatung, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer, Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe/Familienpflege, Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, weitere Formen der Hilfe. Das Produkt umfasst neben der unmittelbaren Erbringung der o.g. Leistungen auch deren konzeptionelle Weiterentwicklung. 36.30.04 (22005104) 36.30.05 (22005105) Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung nach JGG (gerichtliche Verfahren Minderjähriger oder Heranwachsender), die Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und die Mitwirkung beim Familiengericht Beistandschaft/Amtsvormundschaft Beistandschaft: Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen. Führung der auf Antrag des alleinsorgeberechtigten Elternteils eingetretenen Beistandschaft für minderjährige Kinder. Insbesondere: Feststellung der Vaterschaft Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, einschl. der Ansprüche auf eine an Stelle des Unterhalts zu gewährende Abfindung Verfügung über diese Ansprüche in Kooperation mit anderen Stellen (z.B. Sozialamt, UVK, Wirtschaftliche Jugendhilfe) Beratung und Unterstützung ohne/außerhalb formelle(r) Beistandschaft: Information, Beratung und Unterstützung der Anspruchsberechtigten nach § 18 Abs. 1, 2, 4 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen. Schriftliches Angebot einer umfassenden Beratung und Unterstützung an die Mütter unverzüglich nach der Geburt eines Kindes, wenn sie nicht mit dem Vater ihres Kindes verheiratet ist (§ 52a SGB VIII) Durchführung einer Beratung: In Fällen ohne Beistandschaft, wenn rechtlich keine Beistandschaft errichtet wird, weil sie ausdrücklich nicht gewünscht oder weil sie nicht benötigt wird Im Vorfeld von Beistandschaft, wenn die Beratung und Unterstützung im nächsten Schritt in eine Beistandschaft mündet Neben und zusätzlich von Beistandschaft, wenn Angelegenheiten betroffen sind, die nicht durch das Aufgabenfeld der bestehenden Beistandschaft abgedeckt werden (z.B. eigene Unterhaltsansprüche der Mutter; Unterhaltsansprüche junger Volljähriger) Von Eltern(teilen), die nicht miteinander verheiratet sind und die sich vor oder nach der Geburt ihres Kindes zur Frage des gemeinsamen Sorgerechts beraten lassen möchten Von Müttern, unverzüglich nach der Geburt eines Kindes, wenn sie nicht mit dem Vater ihres Kindes verheiratet sind (§ 52a SGB VIII) 1000 Landratsamt Rastatt B-174 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Öffentliche Beurkundungen und Beglaubigungen: Erstellung von Urkunden personenstandsrechtlichen, sorgerechtlichen und unterhaltsrechtlichen Inhalts einschließlich Beratung und Belehrung. Ausfertigung von Urkunden über Vaterschaftsanerkennung (Komplementärfunktion zum Urkundsbeamten des Standesamtes), Mutterschaftsanerkennung (Komplementärfunktion zum Urkundsbeamten des Standesamtes), Zustimmungserklärung zur Vaterschafts-/Mutterschaftsanerkennung (Komplementärfunktion zum Urkundsbeamten des Standesamtes), Unterhaltsverpflichtungen, Sorgerechtserklärungen, Sonstiges Erteilen von vollstreckbaren Unterhaltstiteln und Titelumschreibungen Ausstellung von Negativbescheinigungen und Führen des Sorgerechtsregisters Amtsvormundschaft/Pflegschaft: Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes Führung der vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetz eingetretenen Amtsvormundschaften durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge Führung von angeordneten Pflegschaften durch Ausübung der Personen- und Vermögenssorge in dem vom Gericht festgelegten Umfang Gesetzliche Grundlage: SGB VIII §§ 18, 52a, 55, 58a, 60; BGB § 1712 36.30.06 (22005106) 36.50.02 (22005203) 36.50.03 (22005201) (22005202) 36.80.01 (22005301) 36.90.01 (22005401) Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihrer Familien Abbildung eventueller Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung freier und sonstiger Träger der Jugendhilfe Kindertagespflege § 23 SGB VIII Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 und von 7 bis 14 Jahren Förderung der Entwicklung durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze Förderung der Zusammenarbeit zwischen Pflegepersonen und Personensorgeberechtigten Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen Finanzierung von Kindertagespflege, Ermittlung/Festsetzung des Kostenbeitrages nach Kostenbeitragssatzung, Einziehung und Verfolgung der Ansprüche Gesetzliche Grundlage: SGB VIII, §§ 23, 24, 43 und 90 Abs. 1 Finanzielle Förderung von Kindern Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§ 90 Abs. 3 SGB VIII) Erlass von Kostenbeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII (Tagespflege) Prüfung/Berechnung des zumutbaren Kostenbeitrags, ggf. Neufestsetzung/Erlass des Kostenbeitrags durch rechtsmittelfähigen Bescheid Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII (Kindertageseinrichtungen) Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheides Kooperation und Vernetzung Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln, insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen Initiierung/Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Bearbeitung von Anträgen alleinstehender Elternteile sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen: Beratung von alleinerziehenden Elternteilen Entgegennahme von Anträgen 1000 Landratsamt Rastatt B-175 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Prüfung der örtlichen Zuständigkeit Prüfung der Voraussetzungen und Bescheiderteilung, Abwicklung der Auszahlung und Einnahmeüberwachung Geltendmachung und Durchsetzung der übergegangenen Unterhaltsansprüche Folgende Schlüsselprodukte/Bereiche werden als Teilergebnishaushalt dargestellt: Kinder- und Jugendarbeit (362001) Sozial- und Lebensberatung (363001) Individuelle Hilfen für junge Menschen (363003) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (3650) 1000 Landratsamt Rastatt B-176 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 THH3 2200 Dezernat 2 Jugendamt lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + 4 + + + + EUR 1 2 3 31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 417.071 400.000 350.000 31470101 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen WA 0 0 0 31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 0 300 300 338 0 0 Sonstige Transfererträge 871.681 1.010.000 790.000 32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E. 115.808 1.010.000 40.000 32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E. 212.833 0 400.000 32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E. 543.040 0 350.000 47.997 62.000 132.900 3.600 3.600 3.600 Öffentlich-rechtliche Entgelte 44.397 58.400 129.300 Privatrechtliche Leistungsentgelte 82 1.000 800 34210000 Erträge aus Verkauf 82 500 300 0 500 500 1.623.273 1.471.900 1.608.500 34800000 Erstattungen vom Bund 3.281 0 0 34810000 Erstattungen vom Land Kostenerstattungen und Kostenumlagen 788.984 916.900 903.500 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 4.985 555.000 705.000 34820101 Erstattungen von Gde. und GV WAUS 791.597 0 0 34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 9 EUR 350.300 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 6 EUR 400.300 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte + Ansatz 2015 417.409 33110000 Verwaltungsgebühren 5 Ansatz 2014 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land 3 Ergebnis 2013 34.426 0 0 331.011 375 250 -250 0 0 35821000 Erträge aus Auflö. v. Rückst. UVG 177.639 0 0 35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen 151.435 0 0 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 2.187 375 250 Sonstige ordentliche Erträge 35610000 Zwangsgelder 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42320000 Leasing 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 1000 Landratsamt Rastatt B-177 3.291.453 2.945.575 2.882.750 -5.314.333 -5.585.700 -5.736.700 -93.641 -140.270 -136.550 -899 -1.200 -1.200 -1.050 0 0 -10.118 -4.470 -5.500 -123 0 -800 -14.531 -15.500 -16.700 -1.899 -4.500 -6.100 -69 0 -150 -6.022 -10.400 -9.000 -29.529 -41.300 -38.400 -2.186 -2.000 -2.300 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 42710006 Ausländische Partnerschaften 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung42721000 Beschaffung EDV 42721100 Reparat./Wartung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 16 - Transferaufwendungen 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich 17 - Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -22.716 -23.500 -23.500 0 -9.000 -9.000 -2.665 0 0 -623 -28.400 -23.900 -1.211 0 0 -117.328 -16.700 -16.200 -10.852.865 -11.179.100 -11.550.600 -6.938 -358.600 -1.068.600 43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr. -5.470.136 -6.320.500 -4.982.000 43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht. -5.130.825 -4.500.000 -5.500.000 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche -244.966 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen -631.408 -704.390 -1.082.880 -101 0 0 44290000 Sonstige Aufwendungen -2.339 -3.000 -3.000 44290001 Mitgliedsbeiträge -3.398 -3.440 -4.080 44290002 Aufwendungen für Catering -4.107 -3.000 -5.500 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten 0 0 -5.000 44310001 Bürobedarf -9.083 -9.300 -9.300 44310002 Bücher und Zeitungen -6.059 -7.000 -7.000 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) -8.537 0 0 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. -1.177 -2.000 -2.000 44310005 Dienstreisen -16.989 -17.500 -17.500 44310006 Porto -29.609 -26.000 -30.000 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -1.654 -300 -1.700 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) -2.960 -5.000 0 -19.158 -24.050 -24.000 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 44430000 Versicherungen -3.650 -3.800 -3.800 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV -522.586 -600.000 -620.000 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0 0 -350.000 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -17.009.575 -17.626.160 -18.522.930 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -13.718.122 -14.680.585 -15.640.180 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -13.718.122 -14.680.585 -15.640.180 27 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -480.092 -416.249 -401.150 30 - Aufwand aus ILV Service -779.008 -933.093 -995.449 31 - Aufwand aus ILV Steuerung -381.707 -407.394 -407.171 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -3.133 -1.122 -1.122 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -1.643.939 -1.757.858 -1.804.892 34 - kalkulatorische Kosten 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1000 Landratsamt Rastatt B-178 -4.003 -3.600 -3.000 -1.647.942 -1.761.458 -1.807.892 -15.366.064 -16.442.043 -17.448.072 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Erläuterungen lfd. Nr. 3 enthält 32120101 (34810000) (43310101) Nach § 1 des Gesetzes zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) haben die Stadt- und Landkreise sowie die kreisangehörigen Gemeinden, die ein Jugendamt errichtet haben, seit 01.04.2004 ein Drittel des UVG-Nettoaufwandes zu tragen. Ersatzleistungen Erstattungen vom Land (lfd. Nr. 6) Leistungen (lfd. Nr. 16) Nettoaufwand - 400.000 EUR - 800.000 EUR 1.600.000 EUR 400.000 EUR lfd. Nr. 3 enthält Kostenbeiträge Tagespflege zukünftig als Benutzungsgebühren bei 33210000. Die Einkommensgrenze zur Festsetzung von Kostenbeiträgen für Erziehungshilfen wurde erhöht, was zu geringeren Erträgen führt (32210101). lfd. Nr. 4 enthält 33110000 Gebühren im Rahmen der Adoptionsvermittlung 3.600 EUR 33210000 siehe Erläuterungen zu lfd. Nr. 3 lfd. Nr. 6 enthält 34810000 34820000 Erstattung vom Land für folgende Projekte: Förderung der Familienhebammen Förderung der Strukturen in der Tagespflege Erstattung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen 3.500 EUR 25.000 EUR 800.000 EUR 75.000 EUR 903.500 EUR Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2014 lfd. Nr. 9 enthält 35610000 Zwangsgelder werden seit 2014 zentral im THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt lfd. Nr. 16 enthält 43180000 Zuschüsse an Feuervogel e.V., Soziale Projekte e.V., Frauen helfen Frauen e.V. Zuschüsse für Projekte der Schulsozialarbeit Zuschuss für Projekt „Mach was draus“ an Caritasverband Förderleistung an Tagespflegepersonen (§ 23 II Nr. 2 SGB VIII) 3.600 EUR 550.000 EUR 15.000 EUR 500.000 EUR 1.068.600 EUR Bis 2014 waren die Förderleistungen an Tagespflegepersonen (§ 23 II Nr. 2 SGB VIII) bei 43310101 veranschlagt. 43310101/ 43320101 u. a. Ausgaben für ambulante, teil- und vollstationäre Erziehungshilfen, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahmen sowie Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. 43580000 Ab 2014 bei 43180000 veranschlagt lfd. Nr. 17 enthält 44290000 Sachaufwand für das Netzwerk „Kinderschutz“ 44290001 Mitgliedsbeiträge Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, Deutsches Institut für Familienhilfe und Jugendrecht 44520000 Kostenerstattung an andere Jugendämter infolge von Zuständigkeitswechsel 44580000 Erstattungen für Tagespflegepersonen § 23 II Nr. 1, 3 und 4 SGB VIII (Erstattung des Sachaufwandes, von Beiträgen zu Unfall-, Altersvorsorge-, Kranken- und Pflegeversicherung). Bis 2014 bei 43310101 lfd. Nr. 16 veranschlagt. Kennzahlen Teilhaushalt 2200 Jugendamt Ordentliches Ergebnis je Jugendeinwohner (0 – 20 Jahre) 1000 Landratsamt Rastatt Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 264,33 EUR 289,83 EUR 302,40 EUR B-179 Plan 2014 318,81 EUR Plan 2015 344,77 EUR D1 03.02.15 Landkreis Rastatt 2200 lfd Nr Haushalt 2015 Jugendamt Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jugendamt: 1 + Einzahlungen aus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.973 -81.450 -1.300 0 -3.300 -3.300 -3.300 0 0 0 -22.134 -81.450 -1.300 0 -3.300 -3.300 -3.300 0 0 0 -22.134 -81.450 -1.300 0 -3.300 -3.300 -3.300 0 0 0 -22.134 -81.450 -1.300 0 -3.300 -3.300 -3.300 Investitionszuwendungen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen Erläuterungen lfd. Nr. 9 enthält 78310000 1 elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch 1000 Landratsamt Rastatt 1.300 EUR B-180 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 THH3 2200 362001 Dezernat 2 Jugendamt Kinder- und Jugendarbeit lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 3 + Sonstige Transfererträge 270 270 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 44.397 58.400 49.300 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44.397 58.400 49.300 Privatrechtliche Leistungsentgelte 82 625 425 34210000 Erträge aus Verkauf 82 500 300 0 125 125 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 712 0 0 34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 712 0 0 24 125 125 32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E. 5 + 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 6 + 9 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - 13 - 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 24 125 125 45.486 59.150 49.850 Personalaufwendungen -59.040 -42.300 -22.900 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -23.387 -65.670 -62.910 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -11 -10 -20 42211000 Reparatur/Wartung Telefon -13 0 0 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände -52 -50 -80 -2 0 -10 -182 -200 -230 -24 -50 -80 -1 0 0 -75 -120 -120 -260 -41.300 -38.400 42221000 Beschaffung Telefon 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42320000 Leasing 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42710006 Ausländische Partnerschaften 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung42721000 Beschaffung EDV 42721100 Reparat./Wartung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 0 -20 -30 -22.716 -23.500 -23.500 0 -100 -120 -33 0 0 -3 -320 -320 -15 0 0 14 - Planmäßige Abschreibungen -516 -500 -500 16 - Transferaufwendungen -96.245 -89.000 -98.000 43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr. -96.245 -89.000 -98.000 -2.686 -2.510 -2.580 0 0 0 44290001 Mitgliedsbeiträge -849 -860 -1.020 44290002 Aufwendungen für Catering -163 -30 -170 0 0 -70 -365 -400 -130 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290000 Sonstige Aufwendungen 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten 44310001 Bürobedarf 1000 Landratsamt Rastatt B-181 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 44310002 Bücher und Zeitungen -329 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) -105 0 0 -15 -20 -30 44310005 Dienstreisen -171 0 0 44310006 Porto 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. -250 -100 -370 -300 -410 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -21 0 -20 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) -13 -70 0 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 44430000 Versicherungen -32 -280 -330 -253 -300 -300 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -181.875 -199.980 -186.890 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -136.389 -140.830 -137.040 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -136.389 -140.830 -137.040 27 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -8.518 -8.709 -7.506 30 - Aufwand aus ILV Service -9.803 -10.776 -13.589 31 - Aufwand aus ILV Steuerung -5.120 -6.125 -6.111 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung 33 = Aufwendungen für interne Leistungen 34 - kalkulatorische Kosten 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -39 -13 -13 -23.481 -25.623 -27.220 -100 0 0 -23.581 -25.623 -27.220 -159.970 -166.453 -164.260 Erläuterungen Im Profitcenter 362001 Kinder- und Jugendarbeit ist folgendes Produkt enthalten: 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit lfd. Nr. 4 enthält 33210000 Teilnehmerbeiträge für die Zeltfreizeiten Deutsch-Finnischer Jugendaustausch im Landkreis Rastatt Internationales Kinderlager 46.000 EUR 1.700 EUR 1.600 EUR lfd. Nr. 13 enthält 42710006 Deutsch-Finnischer Jugendaustausch Internationales Kinderlager 21.500 EUR 2.000 EUR lfd. Nr. 16 enthält 43310101 Zuschüsse für die Durchführung von Kinder- und Jugendfreizeiten Kosten für 2 Zeltfreizeiten sowie für die Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Kinder und Jugendfreizeiten anderer Träger Kennzahlen Produkt 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 20 Jahre Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe 1000 Landratsamt Rastatt Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Plan 2014 Plan 2015 3,18 EUR 2,58 EUR 3,00 EUR 3,06 EUR 3,02 EUR 1,20 % 0,89 % 0,99 % 0,96 % 0,88 % B-182 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 THH3 2200 363001 Dezernat 2 Jugendamt Sozial- und Lebensberatung lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 5 + + Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 0 31470101 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen WA 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 125 125 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0 125 125 9 + Sonstige ordentliche Erträge 267 125 125 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 267 125 125 10 = Anteilige ordentliche Erträge 267 250 250 11 - Personalaufwendungen -619.843 -702.800 -747.900 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.176 -10.500 -10.260 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -123 -170 -170 42211000 Reparatur/Wartung Telefon -144 0 0 -1.770 -620 -760 -17 0 -110 -1.995 -2.200 -2.300 -261 -630 -850 -9 0 -20 42510000 Haltung von Fahrzeugen -827 -1.450 -1.250 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -465 0 0 -5 -280 -330 0 -1.250 -1.240 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42320000 Leasing 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung42721000 Beschaffung EDV 42721100 Reparat./Wartung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -366 0 0 -28 -3.900 -3.230 -166 0 0 14 - Planmäßige Abschreibungen -2.158 -2.200 -2.300 16 - Transferaufwendungen 0 0 0 43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr. 0 0 0 -12.483 -11.130 -12.630 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290000 Sonstige Aufwendungen -4 0 0 44290001 Mitgliedsbeiträge -849 -860 -1.020 44290002 Aufwendungen für Catering -528 -420 -710 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten 44310001 Bürobedarf 44310002 Bücher und Zeitungen 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) 0 0 -700 -1.212 -1.260 -1.280 -766 -600 -960 -1.153 0 0 -162 -280 -280 44310005 Dienstreisen -3.025 0 0 44310006 Porto -4.065 -3.620 -4.140 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 1000 Landratsamt Rastatt B-183 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -227 -40 -230 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) -142 -700 0 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -350 -3.350 -3.310 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -640.659 -726.630 -773.090 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -640.392 -726.380 -772.840 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -640.392 -726.380 -772.840 27 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 29 - Aufwand aus ILV Gebäude 30 - Aufwand aus ILV Service 31 - Aufwand aus ILV Steuerung 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung 33 = Aufwendungen für interne Leistungen 34 - kalkulatorische Kosten 35 = 36 = -65.548 -57.308 -54.975 -106.267 -127.480 -134.300 -49.097 -52.798 -52.128 -430 -157 -157 -221.343 -237.743 -241.561 -543 -500 -500 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -221.885 -238.243 -242.061 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -862.277 -964.623 -1.014.901 Erläuterungen Im Profitcenter 363001 Sozial- und Lebensberatung ist folgendes Produkt enthalten: 36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung lfd. Nr. 11 enthält Anteilige Personalaufwendungen der Mitarbeiter/innen der Sozialen Dienste und Psychologischen Beratungsstellen für die Tätigkeit in der Sozial- und Lebensberatung (vgl. Produktbeschreibung 36.30.01) Kennzahlen Produkt 36.30.01 Sozial- und Lebensberatung Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 20 Jahre Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe 1000 Landratsamt Rastatt Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Plan 2014 Plan 2015 12,36 EUR 13,05 EUR 14,12 EUR 15,77 EUR 17,041 EUR 4,68 % 4,50 % 4,67 % 4,94 % 4,94 % B-184 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 THH3 2200 363003 Dezernat 2 Jugendamt Individuelle Hilfen für junge Menschen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 3 + Sonstige Transfererträge 32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E. 32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E. 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte + Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 543.040 500.000 350.000 0 500.000 0 543.040 0 350.000 0 125 125 0 125 125 775.605 550.000 700.000 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0 550.000 700.000 34820101 Erstattungen von Gde. und GV WAUS 756.931 0 0 18.674 0 0 612 125 0 -250 0 0 862 125 0 1.319.257 1.050.250 1.050.125 -2.337.727 -2.515.600 -2.588.000 -40.200 -33.720 -32.990 -398 -550 -530 34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 9 Ergebnis 2013 Sonstige ordentliche Erträge 35610000 Zwangsgelder 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42320000 Leasing 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung42721000 Beschaffung EDV 42721100 Reparat./Wartung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -465 0 0 -5.803 -2.000 -2.440 -54 0 -350 -6.431 -7.000 -7.430 -841 -2.020 -2.710 -31 0 -80 -2.666 -4.660 -4.000 -19.539 0 0 -2.166 -900 -1.020 0 -4.050 -4.000 -1.180 0 0 -91 -12.540 -10.430 -536 0 0 14 - Planmäßige Abschreibungen -6.955 -7.300 -6.900 16 - Transferaufwendungen -7.314.679 -7.400.000 -7.800.000 43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr. -2.350.086 -3.100.000 -2.500.000 43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht. -4.964.593 -4.300.000 -5.300.000 -530.736 -657.390 -659.640 -101 0 0 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. 44290000 Sonstige Aufwendungen 44290001 Mitgliedsbeiträge 44290002 Aufwendungen für Catering 1000 Landratsamt Rastatt B-185 -12 0 0 -849 -860 -1.020 -1.777 -1.350 -2.470 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten 0 0 -2.220 44310001 Bürobedarf -3.908 -4.040 -4.140 44310002 Bücher und Zeitungen -2.590 -4.420 -3.110 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) -3.857 0 0 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. -521 -900 -890 -7.937 -17.500 -17.500 -13.105 -11.660 -13.350 44310005 Dienstreisen 44310006 Porto 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -732 -130 -760 -2.242 -2.240 0 -14.082 -10.790 -10.680 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 44430000 Versicherungen 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV -3.396 -3.500 -3.500 -475.627 -600.000 -600.000 -10.230.297 -10.614.010 -11.087.530 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -8.911.040 -9.563.760 -10.037.405 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -8.911.040 -9.563.760 -10.037.405 27 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -211.438 -184.853 -177.692 30 - Aufwand aus ILV Service -345.617 -411.945 -435.559 31 - Aufwand aus ILV Steuerung -172.913 -189.829 -184.706 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -1.386 -503 -503 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -731.353 -787.129 -798.460 34 - kalkulatorische Kosten -1.749 -1.700 -1.300 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -733.103 -788.829 -799.760 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -9.644.142 -10.352.589 -10.837.165 Erläuterungen Im Profitcenter 363003 Individuelle Hilfen für junge Menschen ist folgendes Produkt enthalten: 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention lfd. Nr. 3 enthält 32210101 Die Einkommensgrenze zur Festsetzung von Kostenbeiträgen für Erziehungshilfen wurde erhöht, was zu geringeren Erträgen führt lfd. Nr. 6 enthält 34820000 Erstattungen von anderen Jugendämtern lfd. Nr. 16 enthält Transferaufwendungen wegen Leistungen der Jugendhilfe im Rahmen der Hilfe zur Erziehung, der Hilfe für junge Volljährige und der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in ambulanter, teilstationärer oder vollstationärer Hilfeform sowie der Inobhutnahme lfd. Nr. 17 enthält 44520000 Kostenerstattungen an andere Jugendämter infolge von Zuständigkeitswechsel 1000 Landratsamt Rastatt B-186 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Kennzahlen Produkt 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen Produktkosten je Jugendeinwohner; 2010 (0 – 20 Jahre) Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe) Durchschnittliche Produktkosten pro Hilfefall (alle Hilfen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie Erziehungsberatung) Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 173,32 EUR 194,34 EUR 196,43 EUR 207,69 EUR 221,26 EUR 65,57 % 67,05 % 64,96 % 65,15 % 64,18 % 3.124 EUR 3.546 EUR 3.320 EUR 3.804 EUR 3.802 EUR Kennzahlen Allgemeine Soziale Dienste) Zahl der Hilfen (insgesamt) Außerhalb von Einrichtungen innerhalb von Einrichtungen Zahl der Hilfefälle je 1.000 Jugendeinwohner (0 – 20 Jahre) Ergebnis 2011 Plan 2014 Plan 2015 Kennzahlen Psychologische Beratungsstelle Zahl der Beratungsfälle je 1.000 Jugendeinwohner (0 – 20 Jahre) Ergebnis 2011 1000 Landratsamt Rastatt Ergebnis 2012 Plan 2014 Ergebnis 2013 Plan 2015 755 619 136 755 612 143 754 622 132 745 600 145 790 630 160 16 16 16 16 17 Ergebnis 2012 37 Ergebnis 2013 38 Plan 2014 42 B-187 Plan 2015 38 39 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 THH3 2200 3650 Dezernat 2 Jugendamt Förd. von Kindern in Tageseinr./-pflege lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 3 + + Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 417.071 400.000 350.000 31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 417.071 400.000 350.000 Sonstige Transfererträge 81.116 70.000 0 32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E. 81.116 70.000 0 0 80.000 4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 0 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 0 80.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 125 125 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0 125 125 6 9 + + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 35.631 30.000 25.000 34800000 Erstattungen vom Bund 3.281 0 0 34810000 Erstattungen vom Land 31.440 30.000 25.000 34820101 Erstattungen von Gde. und GV WAUS 910 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 143 0 0 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 143 0 0 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 533.961 500.125 455.125 -368.162 -376.400 -399.700 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.360 -5.940 -5.600 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -66 -80 -80 42211000 Reparatur/Wartung Telefon -77 0 0 -305 -330 -380 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42320000 Leasing 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen -60 -1.160 -139 -330 -420 -5 0 0 -442 -770 -630 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -530 0 0 -3 -150 -150 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung- 0 -670 -630 42721000 Beschaffung EDV -196 0 0 42721100 Reparat./Wartung EDV -433 -2.510 -2.090 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 16 - Transferaufwendungen 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich 43310101 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einr. - 0 -1.100 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 17 -9 -1.067 Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290000 Sonstige Aufwendungen 1000 Landratsamt Rastatt B-188 -89 0 0 -1.153 -1.100 -1.100 -1.472.728 -1.500.000 -1.250.000 0 0 -500.000 -1.472.728 -1.500.000 -750.000 -7.633 -6.310 -356.870 -2 0 0 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 44290001 Mitgliedsbeiträge -849 -860 -1.020 44290002 Aufwendungen für Catering -282 -230 -340 0 0 -360 44310001 Bürobedarf -648 -670 -650 44310002 Bücher und Zeitungen -410 -310 -490 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) -616 0 0 -86 -150 -140 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 44310005 Dienstreisen -648 0 0 -2.173 -1.930 -2.090 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -121 -20 -120 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) -219 -370 0 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -187 -1.770 -1.660 -1.391 0 0 44310006 Porto 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV 0 0 -350.000 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -1.853.035 -1.889.750 -2.013.270 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -1.319.074 -1.389.625 -1.558.145 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -1.319.074 -1.389.625 -1.558.145 27 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -35.039 -30.356 -27.768 30 - Aufwand aus ILV Service -56.945 -67.105 -69.180 31 - Aufwand aus ILV Steuerung -26.842 -28.046 -34.045 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -230 -82 -82 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -119.056 -125.588 -131.076 34 - kalkulatorische Kosten 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -290 -200 -200 -119.346 -125.788 -131.276 -1.438.421 -1.515.413 -1.689.421 Erläuterungen Im Profitcenter 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege sind folgende Produkte enthalten: 36.50.02 36.50.03 Kindertagespflege § 23 SGB VIII Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§ 90 Abs. 3 SGB VIII) lfd. Nr. 2 enthält 31410000 FAG-Zuweisung für Kleinkindbetreuung (davon mindestens 15 % für die fachliche Begleitung der Kindertagespflegepersonen, ansonsten Berücksichtigung bei der Bemessung der Kostenbeiträge der Eltern) lfd. Nr. 3 + 4 enthält 32110101/ 33210000 Ab 2015 werden die Kostenbeiträge zur Tagespflege bei 33210000 veranschlagt (bisher bei 32110101) lfd. Nr. 6 enthält 34810000 Landeszuschuss zur Förderung der Strukturen in der Kindertagespflege lfd. Nr. 16 enthält 43180000 Förderleistung an Tagespflegepersonen § 23 II Nr. 2 SGB VIII (bis 2014 bei 43310101 veranschlagt) 1000 Landratsamt Rastatt B-189 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt 43310101 Haushalt 2015 Transferaufwendungen für die Übernahme von Teilnahmebeiträgen beim Besuch von Kindertageseinrichtungen lfd. Nr. 17 enthält 44580000 Erstattungen für Tagespflegepersonen § 23 II Nr. 1, 3 und 4 SGB VIII (Erstattung des Sachaufwandes von Beiträgen zu Unfall-, Altersvorsorge-, Kranken- und Pflegeversicherung); bisher bei 43310101, lfd. Nr. 16 veranschlagt. Kennzahlen Förderung Tagespflege Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 13 Jahre Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe) Förderung in Tageseinrichtungen Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 5 Jahre Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 15,05 EUR Ergebnis 2013 12,08 EUR 3,49 % Ergebnis 2011 Plan 2014 18,06 EUR 17,68 EUR 3,67 % 3,74 % 2,56 % Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Plan 2014 69,17 EUR 70,05 EUR 75,48 EUR 73,64 EUR 6,06 % 5,70 % 5,95 % 5,99 % Aufgrund einer Änderung des Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg werden ab 2015 folgende Kennzahlen ausgewiesen: Produkt 36.50.02 Kindertagespflege § 23 SGB VIII Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 13 Jahre Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe Plan 2015 Produkt 36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege § 90, 3 SGB VIII Produktkosten je Jugendeinwohner 0 – 5 Jahre Anteil der Produktkosten an den Gesamtkosten der Jugendhilfe Plan 2015 1000 Landratsamt Rastatt 20,97 EUR 3,70 % 75,49 EUR 5,21 % B-190 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH3 2300 Haushalt 2015 Dezernat 2 Gesundheitsamt Budgetverantwortung: Dr. Hans-Jürgen Bortel Produkte / Ziele: (Kostenstelle) 41.40.01 (23005001) 41.40.02 (23005002) 41.40.03 (23005003) 41.40.04 (23005004) 41.40.05 (23005005) 41.40.06 (23005006) 41.40.07 (23005007) 41.40.08 (23005008) 41.40.09 (23005009) Gesundheitsförderung/Prävention Information und Öffentlichkeitsarbeit Projektmanagement und Prozessbegleitung Koordination der AG Gesundheit und weiterer Kooperationspartner Qualifizierungsmaßnahmen Gesundheitsberichterstattung Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung Gesundheitsberichte, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit Gesundheitsbezogene Planung Beratung von Gremien und Organisationen Epidemiologie Erhebung, Auswertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung der Region Untersuchung von Krankheitshäufungen regionale Todesursachenstatistik Untersuchung/Beratung (Frühförderung/Eingliederung) Beratung und Untersuchung Mitwirkung bei der Hilfeplanerstellung/Koordination von Maßnahmen Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen Einschulungsuntersuchungen Beratung bei Gesundheitsfragen im Kinder- und Jugendalter Zahngesundheitsförderung Maßnahmen der Zahnprophylaxe (z.B. Untersuchungen, Gruppen- und Intensivprophylaxe) Amtsärztliche Untersuchungen/Gutachten Untersuchung von Beamten und Arbeitnehmern im Öffentlichen Dienst Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen Untersuchungen nach dem Ausländerrecht Gutachten nach dem BSHG Gutachten nach dem Betreuungs- und Unterbringungsgesetz Sonstige gerichtsärztliche Gutachten Amtsärztliche Leichenschau Zahnärztliche Gutachten Sonstige Gutachten Versorgungsmedizinische Begutachtungen Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen Sozialmedizinische Beratung zur AIDS-Prävention Sozialmedizinische Beratung zur STD-Prävention Schwangerenberatung und -konfliktberatung Allgemeine sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung Allgemeiner Gesundheitsschutz Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen Mitwirkung bei der Lebensmittelüberwachung 1000 Landratsamt Rastatt B-191 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Mitwirkung bei der Heimaufsicht Medizinalaufsicht 41.40.10 (23005010) 41.40.11 (23005011) 41.40.12 (23005012) 41.40.13 (23005013) Personenbezogener Infektionsschutz Monitoring übertragbarer Krankheiten Beratung/Untersuchung besonderer Personengruppen Impfberatung Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/Badewasser und Entsorgungseinrichtungen Hygienische Beratung/Überwachung von Trinkwasseranlagen Frei-, Hallenbädern, Badegewässern Umweltbezogene Kommunalhygiene Fachliche Stellungnahmen (z.B. zu Planungsvorhaben, Sanierungsmaßnahmen, Gesundheitsverträglichkeitsprüfung im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung) Umweltbezogene Gesundheitsberatung/Begutachtung Beratung und fachliche Begutachtung bei umweltbezogenen Problemen 1000 Landratsamt Rastatt B-192 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH3 2300 Haushalt 2015 Dezernat 2 Gesundheitsamt lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 171.517 160.000 160.000 31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde 171.517 160.000 160.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.689 19.300 26.400 34810000 Erstattungen vom Land 27.316 19.300 26.400 34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 6.373 0 0 205.207 179.300 186.400 -766.025 -824.800 -909.800 -88.994 -96.750 -90.270 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen 0 -500 -500 42110002 Unterhaltung technische Anlagen 0 -500 -400 -1.167 -2.500 -3.500 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 0 0 0 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände -782 -1.400 -1.400 42221000 Beschaffung Telefon -124 0 0 42311000 Mieten und Pachten unbeweglich -20.345 -20.000 -20.000 42312000 Mieten und Pachten beweglich -8.127 -6.400 -8.300 42410000 Aufwendungen Energie (Strom) -1.079 -2.380 -1.300 42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) -3.009 -4.850 -3.500 42420000 Aufwand für Wasserversorgung -104 -200 -200 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen -269 -450 -300 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung -286 -200 -400 -6.223 -6.600 -4.400 0 -500 -500 42450002 Aufwand Glas/Rahmenreinigung -112 -200 -100 42450004 Aufwand allgemeiner Hygienebedarf -106 -300 -600 42450005 Aufwendungen Reinigung Gutachten -139 0 0 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen -181 -200 -200 42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern -453 -500 -500 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage -583 -900 -900 42450000 Aufwand Gebäudeunterhaltsreinigung 42450001 Aufwand Gebäude Sonderreinigung 42510000 Haltung von Fahrzeugen 0 0 0 -151 -400 -400 -7.734 -11.800 -12.300 -22.621 -17.000 -17.000 0 -1.700 -1.000 -977 -2.500 -200 42721100 Reparat./Wartung EDV -7.177 -7.970 -5.370 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -5.049 -4.000 -4.300 42791000 Sonst.Aufw. Sachleist. med. Bedarf -2.195 -2.800 -2.700 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung42721000 Beschaffung EDV 1000 Landratsamt Rastatt B-193 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 14 - Planmäßige Abschreibungen -15.184 -13.200 -15.200 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -72.757 -78.900 -75.800 -79 0 0 44290002 Aufwendungen für Catering -1.015 -1.000 -1.200 44310001 Bürobedarf -3.807 -2.700 -3.800 44310002 Bücher und Zeitungen -2.248 -1.800 -2.500 -806 0 0 44290000 Sonstige Aufwendungen 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 0 0 0 44310005 Dienstreisen -10.494 -11.000 -11.000 44310006 Porto -12.094 -14.000 -12.400 -2.097 -2.000 -1.400 0 0 0 -1.157 -1.200 -1.300 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 44430000 Versicherungen 44570000 Erstattungen an private Unternehmen -125 -200 -200 -38.835 -45.000 -42.000 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -942.960 -1.013.650 -1.091.070 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -737.753 -834.350 -904.670 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -737.753 -834.350 -904.670 27 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -133.555 -121.802 -123.642 30 - Aufwand aus ILV Service -268.820 -276.529 -288.819 31 - Aufwand aus ILV Steuerung -95.456 -95.970 -93.511 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -9.135 -2.246 -2.246 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -506.967 -496.547 -508.218 34 - kalkulatorische Kosten -2.756 -2.100 -1.800 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -509.723 -498.647 -510.018 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -1.247.476 -1.332.997 -1.414.688 Erläuterungen lfd. Nr. 6 enthält 34810000 Kostenersatz für zusätzliche Schreibkraft im Zuge der Freistellung einer Mitarbeiterin für den Hauptpersonalrat beim Ministerium für Arbeit und Soziales lfd. Nr. 13 enthält 42710000 Insbesondere Aufwendungen für Impfungen, Gesundheitsförderung, Aids-Angelegenheiten lfd. Nr. 17 enthält 44570000 Blut- und Drogenscreening-Untersuchungen und Röntgen 1000 Landratsamt Rastatt B-194 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH3 2300 lfd Nr Haushalt 2015 Dezernat 2 Gesundheitsamt Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I23001001001: Beschaff. Gesundheitsamt 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.178 -15.450 -4.800 0 -7.000 -5.000 -6.000 0 0 0 -11.178 -15.450 -4.800 0 -7.000 -5.000 -6.000 0 0 0 -11.178 -15.450 -4.800 0 -7.000 -5.000 -6.000 0 0 0 -11.178 -15.450 -4.800 0 -7.000 -5.000 -6.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen Erläuterungen lfd. Nr. 9 enthält 78310000 1 Handmessgerät für fotometrische Bestimmung von Chlor 1 Neuanschaffung Notfallkoffer 1 Abspielgerät mit Kopfhörer 2.000 EUR 1.400 EUR 600 EUR 78310001 1 Präsentationsnotebook 800 EUR 4.800 EUR 1000 Landratsamt Rastatt B-195 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH3 2400 Haushalt 2015 Dezernat 2 Amt f. Veterinärwesen, Lebensmittelüberw Budgetverantwortung: Dr. Peter Reith Produkte / Ziele: (Kostenstelle) 12.26.01 (24005001) 12.26.02 (24005004) 12.26.03 (24005003) (24005008) 12.26.04 (24005002) 12.26.05 (24005005) 12.26.06 (24005007) 12.26.08 (24005006) Betriebskontrollen Überwachung von Betrieben einschließlich Primärerzeugern im Bereich Lebensmittel/-zusatzstoffe, Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel, Nahrungsergänzungsmittel einschl. Überwachung tabak- und weinrechtlicher Vorschriften und Zulassung von Betrieben nach EU-Recht Probenahme Probenahme von Lebensmitteln (soweit nicht bei Produkt 12.26.03 „Überwachung der Fleischhygiene“) und Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln, Nahrungsergänzungsmitteln, einschl. Tabakerzeugnissen und Weinen Bearbeiten von Gutachten Überwachung der Fleischhygiene Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschl. der damit zusammenhängenden Hygieneüberwachung und Probenahmen im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplanes (NRKP) Schlachthof Bühl Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung Tiergesundheit/vorbeugende Tierseuchenbekämpfung Tierseuchenbekämpfung im engeren Sinne: Besondere Maßnahmen zur Tilgung festgestellter Seuchen Entsorgung tierischer Nebenprodukte Tierarzneimittelüberwachung Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben sowie Vollzug des Rückstandskontrollplanes bei positiven NRKP-Proben Allgemeiner Tierschutz Genehmigungsverfahren von Tierhaltung nach dem Tierschutzgesetz Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltungen Ernährungs- und Verbraucherinformationen Information und Beratung von Einzelpersonen, Gewerbetreibenden und Veranstaltern in Fragen des gesundheitlichen Verbraucherschutzes 1000 Landratsamt Rastatt B-196 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 THH3 2400 Dezernat 2 Amt f. Veterinärwesen, Lebensmittelüberw lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 209.348 194.900 186.700 31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde 209.348 194.900 186.700 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 44 100 100 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 44 100 100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 528 60 60 34810000 Erstattungen vom Land 528 60 60 Sonstige ordentliche Erträge 5.650 0 0 35610000 Zwangsgelder 5.650 0 0 6 9 + + 35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen 0 0 0 215.571 195.060 186.860 -721.789 -782.200 -798.500 -42.800 -48.930 -52.670 0 -100 -100 -31 0 0 -369 -1.450 -1.600 -2 0 0 -2.913 -3.000 -3.500 -10.396 -15.260 -15.800 -9.872 -12.850 -15.000 -912 -1.000 -1.000 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -9.237 -8.100 -8.500 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. -4.185 -3.200 -3.200 42721000 Beschaffung EDV -1.879 0 0 42721100 Reparat./Wartung EDV 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42320000 Leasing 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42610000 Dienst- und Schutzkleidung -2.855 -3.750 -3.750 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -151 0 0 42791000 Sonst.Aufw. Sachleist. med. Bedarf 0 -220 -220 14 - Planmäßige Abschreibungen -6.450 -4.100 -4.000 16 - Transferaufwendungen -120.341 -121.000 -130.900 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände -120.341 -121.000 -130.900 -96.808 -115.070 -152.630 -154 0 0 -2.734 -3.000 -2.800 -92 -210 -520 0 0 -15.000 44310001 Bürobedarf -1.551 -1.350 -1.300 44310002 Bücher und Zeitungen -2.621 -2.500 -2.500 -666 0 -4.300 -2.200 -2.000 -2.000 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290000 Sonstige Aufwendungen 44290001 Mitgliedsbeiträge 44290002 Aufwendungen für Catering 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 44310005 Dienstreisen 1000 Landratsamt Rastatt B-197 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 44310006 Porto Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -3.199 -3.300 -3.300 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -407 -1.500 -700 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) -248 -15.000 0 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -11.664 -16.210 -16.210 44510000 Erstattungen an das Land -65.120 -66.400 -100.100 -6.153 -3.600 -3.900 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -988.188 -1.071.300 -1.138.700 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -772.617 -876.240 -951.840 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -772.617 -876.240 -951.840 27 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 29 - Aufwand aus ILV Gebäude 30 - Aufwand aus ILV Service 31 - Aufwand aus ILV Steuerung 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung 33 = Aufwendungen für interne Leistungen 34 - kalkulatorische Kosten 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -74.678 -67.850 -67.311 -158.761 -197.941 -190.367 -64.712 -72.807 -68.167 -261 -72 -72 -298.412 -338.670 -325.916 -994 -800 -700 -299.406 -339.470 -326.616 -1.072.023 -1.215.710 -1.278.456 Erläuterungen lfd. Nr. 6 enthält 34810000 Erstattungen vom Land für BSE-Untersuchungen lfd. Nr. 9 enthält 35610000 Zwangsgelder werden seit 2014 zentral im THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt lfd. Nr. 16 enthält 43130000 Verbandsumlage an den Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken, Mosbach (ztn NECKAR-FRANKEN). Steigerung durch den Rückgang von Schlachtabfällen und Einbrüchen bei den Erlösen. lfd. Nr. 17 enthält 44290001 Landesakademie für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet) 44310004 Veröffentlichung der Gebührenverordnung 44310007 Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2014 44310009 u.a. Kosten für den Betrieb der Anlieferungsstelle für Tierkörper kleiner Haustiere auf der Erdaushub- und Bauschuttdeponie in Rastatt (3.500 EUR), Unterbringung von Tieren im Tierheim, Transportkosten etc. 44510000 Aufwand für die beim Landratsamt Rastatt im Landesdienst beschäftigten Tierärzte (Erhöhung um eine 0,5 Stelle) 44520000 Kostenerstattung an die Stadt Bühl für amtl. Untersuchungspersonal am Schlachthof Bühl (Gestellungsvertrag) 1000 Landratsamt Rastatt B-198 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH3 2400 lfd Nr Haushalt 2015 Dezernat 2 Amt f. Veterinärwesen, Lebensmittelüberw Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I24001001001: Beschaff. Veterinäramt 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -700 0 -2.000 -3.000 -2.000 0 0 0 0 0 -700 0 -2.000 -3.000 -2.000 0 0 0 0 0 -700 0 -2.000 -3.000 -2.000 0 0 0 0 0 -700 0 -2.000 -3.000 -2.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen Erläuterungen lfd. Nr. 9 enthält 78310000 1 Gerät für Trichinenuntersuchung (Ersatzbeschaffung) 1000 Landratsamt Rastatt B-199 700 EUR D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH3 2500 Haushalt 2015 Dezernat 2 Volkshochschule Budgetverantwortung: Cornelia Casper Produkte / Ziele: (Kostenstelle) 21.10.04 (35005001) 21.10.06.2 (35005002) 26.10.07.01 (35005003) 26.10.07.02 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. Abendschule: Der mittlere Bildungsabschluss kann in Form von berufsbegleitendem Unterricht erworben werden. Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte Durchführung von Veranstaltungen Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse zur Hochschulreife erworben werden können. Abendschule: Das Abitur kann im Form von berufsbegleitendem Unterricht erworben werden. Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte Durchführung von Veranstaltungen Sonderveranstaltungen - Münsterkonzerte Traditionelle Konzertreihe (geistliche Musik aus verschiedenen Epochen) im Schwarzacher Münster (35005004) Sonderveranstaltungen - Heimatbuch Das Heimatbuch erscheint in einem jährlichen Band, in dem wissenswerte und unterhaltsame Beiträge enthalten sind, die Menschen, Kultur, Technik und Lebensart im Landkreis Rastatt widerspiegeln. 26.10.07.03 Sonderveranstaltungen - außer Rahmen, welche keinem anderen Bereich zuzuordnen sind - (35005005) 27.10.01 (35005010 bis 35005014) Durchführung von Kursen/Lehrgängen Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Fachbereichen 1. Politik - Gesellschaft - Umwelt 2. Kultur - Gestalten 3. Gesundheit 4. Sprachen 5. Arbeit - Beruf Durchführung von Prüfungen Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen 27.20.01 (35005008) Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD´s) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, Kooperation mit der Stadtbibliothek Marktsicherung Auswahl Beschaffung Formale und inhaltliche Erschließung 1000 Landratsamt Rastatt B-200 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr) Nutzung in der Bibliothek Beratung, Information und Vermittlung Magazinierung Aussonderung Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen 25.21.01 (35005009) Archiv - Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände Archivgerechte Bewertung, Übernahme und Magazinierung von Archivgut Erstellung von Findmitteln Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft Benutzerdienste Benutzerberatung und -betreuung Vorlage von Archivgut (= Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv) Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung Fertigung von Reproduktionen Ausarbeitungen zur Gemeinde-/Stadt-/Kreisgeschichte Gutachtertätigkeit Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten, Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen Gemeinde-/Stadt-/Kreischronik Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen Beratung und Unterstützung Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u.a. durch Fortbildungen) für Dritte (Private, Institutionen, Körperschaften) Kommunale Archivpflege (nur Landkreise für Gemeinden) Folgende Schlüsselprodukte/Bereiche werden als Teilergebnishaushalt dargestellt: Abendrealschule u. Abendgymnasium (2110-35) Archiv (2521) Theater (2610) Volkshochschule -Kurse- (2710) Fahrbücherei (2720) 1000 Landratsamt Rastatt B-201 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH3 2500 Haushalt 2015 Dezernat 2 Volkshochschule lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 4 5 + + + + EUR EUR EUR 1 2 3 84.500 110.700 31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 73.278 78.000 104.200 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 4.373 5.000 5.000 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen 1.850 1.500 1.500 Öffentlich-rechtliche Entgelte 940.202 907.000 961.500 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 940.202 907.000 961.500 Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.154 31.400 23.900 34210000 Erträge aus Verkauf 22.488 31.000 23.500 665 400 400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 310.787 292.500 336.240 34810000 Erstattungen vom Land 224.277 210.600 254.340 81.900 81.900 81.900 4.610 0 0 21.398 24.600 24.600 1.002 1.500 1.500 0 0 0 20.396 23.100 23.100 34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. + Ansatz 2015 79.501 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 9 Ansatz 2014 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 6 Ergebnis 2013 Sonstige ordentliche Erträge 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä. 35650000 Ausb. Kleinbetrag 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 10 = Anteilige ordentliche Erträge 1.375.042 1.340.000 1.456.940 11 - Personalaufwendungen -927.024 -923.500 -1.170.300 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -763.389 -758.160 -828.690 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -1.651 -3.300 -2.800 42211000 Reparatur/Wartung Telefon -124 0 0 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände -344 -1.200 -200 42221000 Beschaffung Telefon -31 0 0 42311000 Mieten und Pachten unbeweglich -4.628 -4.700 -4.700 42312000 Mieten und Pachten beweglich -6.222 -5.900 -7.800 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42721000 Beschaffung EDV 42721100 Reparat./Wartung EDV -80 0 0 -423 -450 -550 -4.120 -5.500 -8.000 -186.318 -197.410 -198.010 -3.715 -4.500 -18.650 -33.625 -30.700 -40.700 -500.000 -542.200 -466 0 0 42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige 0 -4.500 -5.000 42754000 Lernmittel, Software (bis 2013) -1.982 0 0 -15.420 -14.400 -22.500 42750000 Lernmittel Abendgymnasium (bis 2013) - 0 -519.729 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 14 0 -12 Planmäßige Abschreibungen 1000 Landratsamt Rastatt B-202 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 16 - - Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Transferaufwendungen -13.275 -12.100 -17.100 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen -13.275 -12.100 -12.100 0 0 -5.000 -210.131 -215.450 -178.160 44290000 Sonstige Aufwendungen -2.695 -8.100 -4.250 44290001 Mitgliedsbeiträge -9.347 -9.220 -11.690 44290002 Aufwendungen für Catering -5.556 -3.300 -7.000 44310001 Bürobedarf -6.538 -8.800 -33.270 44310002 Bücher und Zeitungen -1.655 -1.850 -1.700 -630 -1.200 -700 44310005 Dienstreisen -1.393 -2.200 -2.000 44310006 Porto -6.049 -6.000 -6.600 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -8.240 -5.600 -7.700 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich 17 Ergebnis 2013 Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 44430000 Versicherungen 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV -5.000 0 0 -101.983 -102.030 -36.100 -6.490 -7.150 -7.150 -54.557 -60.000 -60.000 -1.929.239 -1.923.610 -2.216.750 Anteiliges ordentliches Ergebnis -554.197 -583.610 -759.810 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -554.197 -583.610 -759.810 27 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -261.815 -239.915 -242.262 30 - Aufwand aus ILV Service -180.763 -191.084 -205.138 31 - Aufwand aus ILV Steuerung -89.581 -88.107 -91.544 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -10.397 -7.929 -7.929 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -542.555 -527.035 -546.872 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 19 = 21 34 - kalkulatorische Kosten 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1000 Landratsamt Rastatt B-203 -3.673 -3.900 -6.600 -546.228 -530.935 -553.472 -1.100.425 -1.114.545 -1.313.282 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt 2500 lfd Nr Haushalt 2015 Volkshochschule Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volkshochschule: 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.750 -24.000 0 -15.000 -5.000 -5.000 0 0 0 0 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.567 -134.750 -24.000 0 -15.000 -5.000 -5.000 0 0 0 -28.567 -134.750 -24.000 0 -15.000 -5.000 -5.000 0 0 0 -28.567 -134.750 -24.000 0 -15.000 -5.000 -5.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen Erläuterungen lfd. Nr. 9 enthält 78310000 Erweiterung der Regalanlagen im Magazin Ersatzbeschaffung Kamera (Canon EOS) 15.000 EUR 2.500 EUR 78310001 7 SQL-Arbeitsstationen (Ersatzbeschaffungen) Social Media Notebook und PC für FTP-Versand 4.500 EUR 2.000 EUR 24.000 EUR lfd. Nr. 11 enthält 78180000 Beim Ansatz 2014 handelt es sich um den Investitionszuschuss für den Neubau eines Mehrzweckgebäudes für die Volksschauspiele Ötigheim e. V. (KT-Beschluss vom 23.10.2012). 1000 Landratsamt Rastatt B-204 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH3 2500 2110-35 lfd. Nr. Haushalt 2015 Dezernat 2 Volkshochschule Abendrealschule u. Abendgymnasium Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 19.493 19.493 25.500 23.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 223.977 210.000 254.040 34810000 Erstattungen vom Land 223.977 210.000 254.040 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.500 23.000 243.470 235.500 277.040 -159.532 -160.400 -341.700 -4.487 -5.700 -5.990 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -30 0 0 42211000 Reparatur/Wartung Telefon -17 0 0 0 0 0 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 42750000 Lernmittel Abendgymnasium (bis 2013) -4 0 0 -1.601 -1.200 -980 0 0 -10 0 0 0 -324 0 0 -63 0 0 -466 0 0 42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige 0 -4.500 -5.000 42754000 Lernmittel, Software (bis 2013) -1.982 0 0 14 - Planmäßige Abschreibungen 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.038 -1.200 -1.700 -78.411 -64.610 -5.110 44310001 Bürobedarf -232 -150 -120 44310005 Dienstreisen -446 0 0 44310006 Porto -841 -860 -760 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -708 0 -630 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -76.183 -63.600 -3.600 44430000 Versicherungen 0 0 0 -243.469 -231.910 -354.500 Anteiliges ordentliches Ergebnis 1 3.590 -77.460 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 1 3.590 -77.460 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -30.722 -29.410 -28.512 30 - Aufwand aus ILV Service -22.293 -25.540 -24.836 31 - Aufwand aus ILV Steuerung -11.177 -11.623 -13.121 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -36 0 0 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -64.228 -66.573 -66.469 34 - kalkulatorische Kosten -243 -400 -300 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -64.472 -66.973 -66.769 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 19 = 21 27 1000 Landratsamt Rastatt B-205 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -64.470 -63.383 -144.229 Erläuterungen Im Profitcenter 2110-35 Abendrealschule u. Abendgymnasium sind folgende Produkte enthalten: 21.10.04 21.10.6.2 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien lfd. Nr. 6 enthält 34810000 Erstattung im Jahr 2015 erfolgt auf der Basis des Jahres 2014 (Lehrer auf Honorarbasis bis 31.07., TVL Verträge ab 15.09.2014, siehe lfd. Nr. 11) lfd. Nr. 11 enthält Erhöhung der Personalkosten, da bisherige Honorarlehrkräfte mit einem Vertrag nach TVL ausgestattet wurden. Erstattung dafür vom Regierungspräsidium 100 %. Bisherige Honorarzahlungen wurden über die Sachkosten vergütet (siehe 44310009 lfd. Nr. 17). lfd. Nr. 13 enthält 42750000 42752000 geänderte Veranschlagung ab 2014; Lernmittel für Schüler für das Abendgymnasium 2.500 EUR, für die Abendrealschule 2.500 EUR lfd. Nr. 17 enthält 44310009 siehe lfd. Nr. 11 1000 Landratsamt Rastatt B-206 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH3 2500 2521 Haushalt 2015 Dezernat 2 Volkshochschule Archiv lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 574 1.000 1.000 34210000 Erträge aus Verkauf 574 1.000 1.000 9 + Sonstige ordentliche Erträge 98 100 100 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 98 100 100 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 672 1.100 1.100 -154.578 -159.500 -217.500 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -39.560 -42.710 -56.760 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -36 -1.600 -1.000 42211000 Reparatur/Wartung Telefon -21 0 0 -212 -1.200 0 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen 42510000 Haltung von Fahrzeugen -5 0 0 -1.957 -2.200 -2.030 0 0 -20 0 0 0 42610000 Dienst- und Schutzkleidung -423 -450 -550 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -344 0 0 -36.089 -36.560 -36.560 -145 0 -1.200 0 -700 -700 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42721000 Beschaffung EDV 42721100 Reparat./Wartung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -327 0 -14.700 -4.449 -3.100 -4.800 Sonstige ordentliche Aufwendungen -18.341 -26.530 -47.570 44290000 Sonstige Aufwendungen -2.695 -8.100 -4.250 -373 -400 -400 -30 -100 -100 44310001 Bürobedarf -5.097 -7.990 -31.860 44310002 Bücher und Zeitungen -1.496 -1.500 -1.400 0 -500 0 -60 0 0 14 - Planmäßige Abschreibungen 17 - 44290001 Mitgliedsbeiträge 44290002 Aufwendungen für Catering 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 44310005 Dienstreisen 44310006 Porto -1.029 -1.240 -1.560 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -867 0 -1.300 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 0 0 0 -6.694 -6.700 -6.700 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 44430000 Versicherungen -216.928 -231.840 -326.630 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -216.256 -230.740 -325.530 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -216.256 -230.740 -325.530 27 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -94.428 -86.475 -86.296 1000 Landratsamt Rastatt B-207 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 30 - Aufwand aus ILV Service -29.185 -38.001 -49.694 31 - Aufwand aus ILV Steuerung -12.640 -14.440 -18.735 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -1.175 0 0 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -137.428 -138.915 -154.725 34 - kalkulatorische Kosten -1.901 -1.800 -2.000 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -139.329 -140.715 -156.725 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -355.585 -371.455 -482.255 Erläuterungen Im Profitcenter 2521 Archiv ist folgendes Produkt enthalten: 25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände lfd. Nr. 5 enthält 34210000 Erlöse aus dem Verkauf von Büchern lfd. Nr. 13 enthält 42710000 42731000 Verfilmung historischer Tageszeitungen wie z. B. „Badisches Tagblatt“ Beschaffung von archivischen Verpackungs- und Gebrauchsmaterialien Erweiterung und Erhaltung der archivischen Sammlungen und der Heimatbibliothek restauratorische und konservatorische Arbeiten bei Zeitungsbänden, historischen Büchern und Archivalien 8.000 EUR 5.000 EUR 15.560 EUR 8.000 EUR 36.560 EUR Der Bestand „Gebäudebrandversicherung“ mit einem Umfang von 114 laufenden Metern und ca. 45.000 bis 50.000 einzelnen Akten soll von Mitarbeitern der Murgtalwerkstätten bearbeitet werden. Kosten insgesamt 44.100 EUR verteilt auf drei Jahre = 14.700 EUR pro Jahr lfd. Nr. 17 enthält 44290000 Aufwand für Publikationen, Tag der Heimatgeschichte 44290001 Verein Deutscher Archivare, Förderverein Erinnerungsstätte, Abo und Beitrag der Zeitschrift D´Heimet, Arbeitskreis Heimatpflege, Historischer Verein Mittelbaden, Arbeitsgemeinschaft geschichtl. Landeskunde Oberrhein 44310001 Mehraufwendungen für die Bearbeitung des Bestands „Gebäudebrandversicherung“ durch die Murgtalwerkstätten (siehe auch 42731000 lfd. Nr. 13) 44430000 Versicherung für Archivgut 1000 Landratsamt Rastatt B-208 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH3 2500 2610 Haushalt 2015 Dezernat 2 Volkshochschule Theater lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 4 5 + + + Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 6.223 6.500 6.500 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 4.373 5.000 5.000 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen 1.850 1.500 1.500 Öffentlich-rechtliche Entgelte 4.860 5.500 6.000 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4.860 5.500 6.000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.915 30.000 22.500 34210000 Erträge aus Verkauf 21.915 30.000 22.500 300 600 300 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - 13 - 34810000 Erstattungen vom Land 300 600 300 33.297 42.600 35.300 Personalaufwendungen -50.459 -51.900 -48.400 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -14.496 -19.000 -19.160 -11 0 0 -6 0 0 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42721000 Beschaffung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 0 0 0 -2 0 0 -233 -200 -360 65 0 0 -95 0 0 -14.045 -18.800 -18.800 -145 0 0 -23 0 0 -1.635 -4.500 -7.900 14 - Planmäßige Abschreibungen 16 - Transferaufwendungen -13.275 -12.100 -12.100 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen -13.275 -12.100 -12.100 Sonstige ordentliche Aufwendungen -26.259 -38.050 -30.760 44290001 Mitgliedsbeiträge -220 -220 -220 44310001 Bürobedarf -137 -60 -40 -40 0 0 -312 -340 -270 17 - 44310005 Dienstreisen 44310006 Porto 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -262 0 -230 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -25.288 -37.430 -30.000 0 0 0 44430000 Versicherungen 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -106.123 -125.550 -118.320 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -72.827 -82.950 -83.020 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -72.827 -82.950 -83.020 27 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 1000 Landratsamt Rastatt B-209 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 29 - Aufwand aus ILV Gebäude 30 - Aufwand aus ILV Service 31 - Aufwand aus ILV Steuerung 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung 33 = Aufwendungen für interne Leistungen 34 - kalkulatorische Kosten 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -5.882 -6.144 -5.375 -19.674 -18.133 -15.855 -4.925 -5.099 -4.315 -9.018 -7.929 -7.929 -39.499 -37.304 -33.474 -367 -200 -3.300 -39.866 -37.504 -36.774 -112.693 -120.454 -119.794 Erläuterungen Im Profitcenter 2610 Theater sind folgende Produkte enthalten: 26.10.07.01 26.10.07.02 26.10.07.03 Sonderveranstaltungen - Münsterkonzerte Sonderveranstaltungen - Heimatbuch Sonderveranstaltungen - außer Rahmen, welche keinem anderen Bereich zuzuordnen sind - lfd. Nr. 2 enthält 31420000 Anteil der Gemeinde Rheinmünster am Zuschussbedarf der Münsterkonzerte 31470000 Förderung der Münsterkonzerte durch Firmen aus der Region lfd. Nr. 4 enthält 33210000 Eintrittsgelder Münsterkonzerte lfd. Nr. 5 enthält 34210000 Erlöse aus dem Verkauf von Heimatbüchern lfd. Nr. 6 enthält 34810000 Zuschuss vom Land für zwei Schwarzacher Münsterkonzerte lfd. Nr. 13 enthält 42710000 Aufwand für zwei Münsterkonzerte (siehe auch 33210000) lfd. Nr. 16 enthält 43170000 Betriebskostenzuschuss an die Volksschauspiele Ötigheim (Beschluss AVF vom 27.06.1989) 8.200 EUR Zuschüsse an Musikverband Mittelbaden (2.600 EUR), Mittelbadischer Sängerkreis (1.100 EUR) und Regionalausschuss Jugend musiziert (200 EUR) lfd. Nr. 17 enthält 44290001 Mitgliedsbeitrag Josef-Saier-Stiftung 44310009 Kosten für Heimatbuch 2015 (Autorenhonorare, Druckkosten, Werbungs- und Auslieferungskosten) sowie für ein digitales Stichwortverzeichnis 1000 Landratsamt Rastatt B-210 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH3 2500 2710 Haushalt 2015 Dezernat 2 Volkshochschule Volkshochschule -Kurse- lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 4 5 + + + Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 73.278 78.000 104.200 31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 73.278 78.000 104.200 Öffentlich-rechtliche Entgelte 909.401 870.000 926.500 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 909.401 870.000 926.500 381 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 34210000 Erträge aus Verkauf 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0 0 0 381 0 0 4.610 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.610 0 0 9 + Sonstige ordentliche Erträge 14.298 17.000 17.000 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 14.298 17.000 17.000 34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 10 = Anteilige ordentliche Erträge 1.001.968 965.000 1.047.700 11 - Personalaufwendungen -475.286 -461.600 -467.500 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -686.611 -669.700 -725.320 -196 -100 -100 -67 0 0 -132 0 -200 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42721000 Beschaffung EDV 42721100 Reparat./Wartung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -17 0 0 -1.959 -1.800 -3.640 0 0 -30 -77 0 0 -3.333 -5.500 -8.000 -124.656 -127.800 -128.400 -3.279 -4.500 -17.450 -33.625 -30.000 -40.000 -519.271 -500.000 -527.500 -6.053 -4.400 -6.800 14 - Planmäßige Abschreibungen 16 - Transferaufwendungen 0 0 -5.000 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich 0 0 -5.000 -27.042 -19.640 -28.410 44290001 Mitgliedsbeiträge -8.657 -8.500 -10.920 44290002 Aufwendungen für Catering -5.526 -3.100 -6.800 -904 -480 -1.150 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310001 Bürobedarf 44310005 Dienstreisen -828 -2.200 -2.000 44310006 Porto -3.280 -2.860 -3.410 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -3.194 -2.200 -2.330 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) -5.000 0 0 1000 Landratsamt Rastatt B-211 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 0 44430000 Versicherungen 0 -1.500 347 -300 -300 -1.194.992 -1.155.340 -1.233.030 Anteiliges ordentliches Ergebnis -193.023 -190.340 -185.330 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -193.023 -190.340 -185.330 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -119.694 -105.256 -110.346 30 - Aufwand aus ILV Service -92.129 -88.583 -95.952 31 - Aufwand aus ILV Steuerung -52.352 -47.687 -46.874 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -142 0 0 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -264.317 -241.527 -253.172 34 - kalkulatorische Kosten -962 -1.200 -800 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -265.279 -242.727 -253.972 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -458.302 -433.067 -439.302 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 19 = 21 27 Erläuterungen Im Profitcenter 2710 Volkshochschule -Kurse- ist folgendes Produkt enthalten: 27.10.01 Durchführung von Kursen / Lehrgängen lfd. Nr. 2 enthält 31410000 Personalkostenzuschuss vom Land je Unterrichtseinheit 4,82 EUR (Stand Juli 2014) lfd. Nr. 4 enthält 33210000 Teilnehmergebühren für Kurse, Seminare und Lehrgänge sowie für interne Fortbildungen (siehe auch 42731000) lfd. Nr. 13 enthält 42721000 Ersatzbeschaffungen Monitore, Tastaturen, Drucker, Kabel, Lizenzen etc. 7.450 EUR 14 Festplatten inkl. Installationen 10.000 EUR 42731000 Honorare für Dozenten lfd. Nr. 16 enthält 43180000 zusätzliche Förderung der „up Pamina vhs“ lfd. Nr. 17 enthält 44290001 Volkshochschulverband Baden-Württemberg, Stuttgart (Berechnung des Mitgliedsbeitrags nach Unterrichtseinheiten anteilig auf der Grundlage von Gesamtbetrag und Unterrichtseinheiten aller Volkshochschulen in Baden-Württemberg zzgl. jährlicher Preisindex nach Angabe des Statistischen Landesamtes) 1000 Landratsamt Rastatt B-212 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH3 2500 2720 Haushalt 2015 Dezernat 2 Volkshochschule Fahrbücherei lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 6.448 6.000 6.000 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6.448 6.000 6.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 284 400 400 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 284 400 400 6 9 + + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 81.900 81.900 81.900 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 81.900 81.900 81.900 Sonstige ordentliche Erträge 7.002 7.500 7.500 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä. 1.002 1.500 1.500 0 0 0 6.000 6.000 6.000 35650000 Ausb. Kleinbetrag 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 10 = Anteilige ordentliche Erträge 95.635 95.800 95.800 11 - Personalaufwendungen -87.169 -90.100 -95.200 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -18.234 -21.050 -21.460 -1.378 -1.600 -1.700 -12 0 0 0 0 0 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon -3 0 0 -4.628 -4.700 -4.700 -470 -500 -790 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen 0 0 -20 42510000 Haltung von Fahrzeugen 0 0 0 -25 0 0 -11.530 -14.250 -14.250 -145 0 0 -44 0 0 -2.245 -1.200 -1.300 -60.078 -66.620 -66.310 -97 -100 -150 0 -100 -100 44310001 Bürobedarf -167 -120 -100 44310002 Bücher und Zeitungen -158 -350 -300 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. -630 -700 -700 42311000 Mieten und Pachten unbeweglich 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42721000 Beschaffung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290001 Mitgliedsbeiträge 44290002 Aufwendungen für Catering 44310005 Dienstreisen -20 0 0 -587 -700 -600 -3.208 -3.400 -3.210 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -511 -1.000 -1.000 44430000 Versicherungen -142 -150 -150 -54.557 -60.000 -60.000 44310006 Porto 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV 1000 Landratsamt Rastatt B-213 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 19 = 21 = 27 = Erträge aus internen Leistungen 29 - 30 - 31 - Aufwand aus ILV Steuerung 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung 33 = Aufwendungen für interne Leistungen 34 - kalkulatorische Kosten 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -167.727 -178.970 -184.270 Anteiliges ordentliches Ergebnis -72.092 -83.170 -88.470 Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -72.092 -83.170 -88.470 0 0 0 Aufwand aus ILV Gebäude -11.089 -12.630 -11.734 Aufwand aus ILV Service -17.483 -20.828 -18.800 -8.486 -9.258 -8.498 -25 0 0 -37.083 -42.716 -39.032 -200 -300 -200 -37.283 -43.016 -39.232 -109.376 -126.186 -127.702 Erläuterungen Im Profitcenter 2720 Fahrbücherei ist folgendes Produkt enthalten: 27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche lfd. Nr. 4 enthält 33210000 Leihgebühren Fahrbücherei lfd. Nr. 6 enthält 34820000 Anteilige Erstattung des ungedeckten Aufwands durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die das Angebot der Fahrbücherei in Anspruch nehmen. Die Städte und Gemeinden haben sich bis einschließlich 2018 zur Beteiligung an der Fahrbücherei mit einem Festbetrag von 81.900 EUR verpflichtet. lfd. Nr. 9 enthält 35910000 Erträge aus Werbung lfd. Nr. 13 enthält 42311000 Miete für die Busgarage im Krankenhaus Rastatt in der Engelstraße 39 42710000 Anschaffung von Büchern lfd. Nr. 17 enthält 44290001 Mitgliedsbeitrag Deutscher Bibliotheksverband (DBV) 44310009 Aufwand für Leserausweise etc. 44520000 Kostenverrechnung mit der Stadt Baden-Baden aufgrund Kooperationsvertrag 1000 Landratsamt Rastatt B-214 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 B 7 Teilhaushalt 4 Dezernat 3 Verantwortlicher Dezernent: Claus Haberecht Amt für Strukturförderung (3100) Straßenverkehrsamt (3200) Straßenbauamt (3300) Amt für Vermessung und Flurneuordnung (3400) Landwirtschaftsamt (3500) 1000 Landratsamt Rastatt B-215 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 Haushalt 2015 Dezernat 3 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 0 0 0 10.610.239 10.592.510 10.774.030 31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde 3.503.138 3.408.540 3.585.900 31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 5.643.475 5.631.670 5.634.330 31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 0 1.552.300 1.553.800 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund 74.252 0 0 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land 1.384.685 0 0 4.689 0 0 0 0 0 5.900 4.400 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U. 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 8.628 33110000 Verwaltungsgebühren 5.039 600 800 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 3.589 5.300 3.600 85.323 65.880 66.580 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 34110000 Mieten und Pachten 680 680 680 34210000 Erträge aus Verkauf 2.965 1.600 1.600 81.678 63.600 64.300 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.233.659 3.490.200 3.705.250 34800000 Erstattungen vom Bund 937.608 987.000 951.200 34810000 Erstattungen vom Land 1.335.697 1.646.000 1.923.000 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 501.106 498.000 548.000 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden 13 0 0 34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 10.856 4.700 4.600 100.763 73.000 22.600 122 4.000 24.000 347.494 277.500 231.850 50.000 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 7 + Zinsen und ähnliche Erträge 89.799 50.000 36510000 Gewinnanteile verb.Unterneh.u.Beteil. 89.799 50.000 50.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 140.000 9 + Sonstige ordentliche Erträge 4.205 4.300 4.500 35610000 Zwangsgelder 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 4.205 4.300 4.500 10 = Anteilige ordentliche Erträge 14.031.853 14.208.790 14.744.760 -8.622.085 -9.203.700 -9.494.400 0 0 0 -2.967.484 -3.341.495 -3.906.770 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen -6.312 -40.600 -11.600 42110002 Unterhaltung technische Anlagen -3.454 -14.500 -15.510 42110003 Wartung technische Anlagen -8.144 -11.160 -11.160 42121000 Unterhaltung der Straßen -Materialaufw.42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen 1000 Landratsamt Rastatt B-216 -1.067 -2.600 -2.600 -216.037 -130.000 -140.000 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -377.990 42122003 Verkehrssignalanlagen Strom -305.000 -465.000 -44.231 -50.000 -50.000 -237.450 -160.000 -160.000 -56.394 -56.000 -56.000 -172.081 -172.000 -172.000 -73.698 -50.000 -150.000 -7.875 -30.000 -20.000 42122009 Deckenmaßnahmen -387.802 -440.000 -550.000 42122010 Brückensanierungen -9.000 -350.000 -500.000 -109.086 -92.300 -103.300 42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung 42122005 Straßenunterführung Strom 42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt 42122007 Felssicherung 42122008 Sicherheitsbeauftragter 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42212000 Rep./Wartung Reinigung 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon 42311000 Mieten und Pachten unbeweglich 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42320000 Leasing -1.100 0 0 -235 -300 -300 -15.237 -28.460 -9.450 -686 -1.100 -450 -177.928 -178.500 -185.500 -41.233 -47.060 -58.750 -8.412 -10.450 -10.200 42410000 Aufwendungen Energie (Strom) -28.226 -32.310 -32.500 42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) -30.951 -37.350 -32.000 42420000 Aufwand für Wasserversorgung -5.939 -4.200 -3.900 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen -2.229 -2.500 -3.000 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung -6.304 -6.150 -7.100 -25.644 -25.700 -24.900 42450000 Aufwand Gebäudeunterhaltsreinigung 42450001 Aufwand Gebäude Sonderreinigung 0 -3.800 -3.800 42450002 Aufwand Glas/Rahmenreinigung -706 -900 -1.400 42450003 Aufwand Reinigungsmittel -765 -1.100 -1.200 42450004 Aufwand allgemeiner Hygienebedarf -2.697 -2.500 -2.300 42450005 Aufwendungen Reinigung Gutachten -46 0 0 -941 -900 -900 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen 42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern -2.725 -2.800 -2.800 -15.081 -19.600 -19.800 -374.628 -313.500 -309.700 42610000 Dienst- und Schutzkleidung -23.712 -35.480 -42.500 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -38.760 -44.500 -45.400 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. -23.200 -25.595 -25.500 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42710006 Ausländische Partnerschaften 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung42721000 Beschaffung EDV 42721100 Reparat./Wartung EDV -6.439 -12.500 -11.800 0 -143.240 -157.300 -10.404 -9.250 -5.900 -70.263 -62.590 -61.250 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -179.414 -250.000 -305.000 42810000 Erwerb Streugut f. Straßenwinterdienst -162.960 -135.000 -135.000 -2.273.640 -2.378.400 -2.583.200 0 0 0 -6.701.689 -6.823.300 -7.008.900 14 - Planmäßige Abschreibungen 15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 16 - Transferaufwendungen 1000 Landratsamt Rastatt B-217 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -267.000 -302.000 -271.617 -275.100 -294.000 -6.135.466 -6.114.700 -6.115.400 -20.000 -166.500 -297.500 -4.208.806 -4.376.700 -4.407.510 -112.553 -165.790 -166.140 44290001 Mitgliedsbeiträge 8.887 -3.010 -4.260 44290002 Aufwendungen für Catering -8.118 -5.330 -7.000 0 0 -7.170 -3.010.984 -3.150.000 -3.152.400 -156.330 -155.570 -175.900 -12.447 -11.450 -11.450 -138.757 0 0 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich - Ansatz 2014 -274.606 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände 17 Ergebnis 2013 Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290000 Sonstige Aufwendungen 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung 44310001 Bürobedarf 44310002 Bücher und Zeitungen 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. -12.093 -8.960 -9.320 44310005 Dienstreisen -60.817 -62.700 -65.200 44310006 Porto -43.849 -46.600 -47.030 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -11.592 -11.350 -12.850 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) -23.026 -37.470 0 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -53.654 -81.620 -106.740 -1.026 -1.150 -1.150 44430000 Versicherungen 44510000 Erstattungen an das Land 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. -27.610 -28.200 -28.400 -537.336 -600.000 -605.000 -7.500 -7.500 -7.500 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -24.773.704 -26.123.595 -27.400.780 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -10.741.851 -11.914.805 -12.656.020 0 0 0 20 +/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -10.741.851 -11.914.805 -12.656.020 22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 0 0 140.000 23 + Erträge aus ILV Gebäude 0 0 0 24 + Erträge aus ILV Service 0 0 0 25 + Erträge aus ILV Steuerung 0 0 0 26 + Erträge aus ILV Mitwirkung 79.180 50.379 57.665 27 = Erträge aus internen Leistungen 79.180 50.379 197.665 28 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -140.000 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -503.435 -448.427 -450.438 30 - Aufwand aus ILV Service -1.721.423 -1.824.183 -1.967.966 31 - Aufwand aus ILV Steuerung -588.445 -630.660 -626.085 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -4.249 -3.800 -3.900 -2.817.552 -2.907.070 -3.188.388 -645.360 -603.800 -695.600 -3.383.732 -3.460.490 -3.686.323 -14.125.582 -15.375.295 -16.342.343 33 = Aufwendungen für interne Leistungen 34 - kalkulatorische Kosten 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1000 Landratsamt Rastatt B-218 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 lfd. Nr. Haushalt 2015 Dezernat 3 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.002.717 12.656.490 13.050.960 0 2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -22.566.996 -23.745.195 -24.817.580 0 -9.564.279 -11.088.705 -11.766.620 0 Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 557.512 3.548.000 2.740.000 0 68100000 Investitionszuw. v. Bund 57.000 960.000 560.000 0 68110000 Investitionszuw. v. Land 500.512 1.438.000 1.550.000 0 68120000 Investitionszuw. v. Gemeinden 0 250.000 125.000 0 68170000 Investitionszuw. v. priv. Unternehmen 0 900.000 505.000 0 0 0 0 0 18.423 18.500 5.500 0 2.200 500 500 0 5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten 6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 68210000 Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden 16.223 18.000 5.000 0 7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. >410 EUR 0 0 0 0 8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 100 100 0 0 100 100 0 68710000 Einzahl. aus Abwicklung v. Baumaßn. 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 78710000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen 78720000 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen 12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78310000 Erwerb bewegl.Sachen d.AV>=410 EUR 575.935 3.566.600 2.745.600 0 -242.106 -174.000 -213.000 -50.000 -242.106 -174.000 -213.000 -50.000 -2.879.412 -4.948.500 -3.896.000 -1.240.000 -110.524 -250.000 -140.000 0 -2.768.887 -4.698.500 -3.756.000 -1.240.000 -514.568 -584.490 -533.280 0 -514.568 -584.490 -533.280 0 13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 78120000 Investitionszu.an Kommunen 0 0 0 0 -378.431 -515.300 -501.200 0 -7.785 -20.500 -30.500 0 78130000 Investitionszu.an Zweckverbände 0 -24.100 0 0 78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe. 0 -470.700 -470.700 0 -370.646 0 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.014.516 -6.222.290 -5.143.480 -1.290.000 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit -3.438.582 -2.655.690 -2.397.880 -1.290.000 -13.002.861 -13.744.395 -14.164.500 -1.290.000 78170000 Investitionszu.an private Unternehmen 15 - Auszahlungen für sonstige Investitionen 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 1000 Landratsamt Rastatt B-219 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3100 Haushalt 2015 Dezernat 3 Amt für Strukturförderung Budgetverantwortung: Claus Haberecht Produkte / Ziele: (Kostenstelle) 11.14.07 (31005001) 11.14.09 (31005011) 11.30.04 (31005010) 12.10.01 (31005002) 12.10.02 (31005012) Europaangelegenheiten und Internationales Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.) Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen Europäische Politikentwicklung Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying) Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern (Rheinpark, INTERREG, LEADER, Eurodistrict PAMINA) Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung Information der Öffentlichkeit über EU-Themen Partnerschaften; Koordination/Vernetzung kommunaler Partnerschaften Lokale Agenda Einrichtungen, Institutionen und Gruppen im Landkreis beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren Ermittlung von Bedarfen, Initiierungen und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen Ausstellungen (intern) / Besucherdienste / Standortmarketing Gesamt-Terminplanung grafische Konzeptionen und Arbeiten; Umsetzung CI /CD-Maßnahmen Koordination Ausstellungen (Gestaltung, Rahmenprogramm, Einladungen, Marketing) Koordination Sonderveranstaltungen Staatliche Statistiken Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem Kommunale Statistiken: Konzeption, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation von Statistiken Statistisches Informationssystem (Datenbank): Konzeption, Entwicklung und Betrieb des statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung der Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, 1000 Landratsamt Rastatt B-220 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Zahlen usw.); Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags. 12.21.09 (31005003) 21.40.01 (31005008) 51.10.02.1 (31005004) 51.10.03.1 (31005013) 51.10.06.1 (31005014) 51.10.07 (31005015) 51.10.14.1 (31005016) 54.70.01 (31005009) Personen- / Güterbeförderung Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen notwendig sind Schülerbeförderung Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung Leistungen: Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u. a.) Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren Fakturierung Vorbereitende Bauleitplanung (inkl. Raum- und Regionalplanung) Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z. B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.). Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien; Koordination der Stellungnahmen des Landratsamtes zu raumrelevanten Planungen im Rahmen des Verwaltungsverfahrens Informelle Planung Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten von Entwürfen, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Planungsgutachten; Workshops (Konzeptideen, Grundlagenplanungen) Durchführung von Sonderprojekten (z. B. Windkraft, Energie, Demografie) Verkehrsentwicklungsplan Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV- und grenzüberschreitende Konzepte, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.) Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsplanung ÖPNV-Beschleunigungskonzepte Mobilitätskoordination durch Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen Unterstützung externer Mobilitätsberater Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange Erarbeitung von Stellungnahmen Koordination der Stellungnahmen des Landkreises zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Landkreise, Kommunen und sonstiger Planungsträger Verkehrsbetriebe / ÖPNV Gesellschaftertätigkeit des Landkreises im Rahmen des Karlsruher Verkehrsverbundes Aufgabenübernahme im ÖPNV gemäß ÖPNV-Gesetz Baden-Württemberg 1000 Landratsamt Rastatt B-221 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt 57.10.01 (31005006) 57.10.02 (31005018) 57.10.03 (31005019) 57.10.04 (31005020) 57.50.01 (31005007) 57.50.02 (31005021) 57.50.03 Haushalt 2015 Wirtschaftsförderung – Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse Standortinformation Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse Arbeitsmarktmonitor Wirtschaftsregion Mittelbaden Energieagentur Mittelbaden Wirtschaftsförderung - Firmenbetreuung / Existenzgründungsförderung Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung Beratung über Förderprogramme Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren Innovationsförderung/Technologietransfer Kooperationsvermittlung Existenzgründungsförderung Durchführung von Veranstaltungen/Seminaren Verhinderung von Firmenschließungen Bestandspflege / Kontaktpflege mit Betrieben Wirtschaftsförderung - Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten Standort- und Gebietsmanagement Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen Wirtschaftsförderung - Marketing und Akquisition Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM) Werbestreumittel, Give-aways, Displays und Logos Messen und Ausstellungen, Anzeigekampagnen Regionale und überregionale Zusammenarbeit Durchführung von Veranstaltungen und Seminaren Tourismus - Marketingkonzeption Tourismuskonzeption inkl. spezifischer Konzeptionen (Radwegekonzept) Das Produkt beinhaltet im Tätigkeitsfeld Forschung das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen. Ferner ist darin das Erstellen und Erarbeiten eines regionalspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption z. B. Tourismus-/Radwegekonzeption) zu verstehen. Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten. Tourismus - Marketingmaßnahmen/Kooperationen Außenmarketing: Direkt, Anzeigenwerbung, Plakat- und Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel Kooperation mit Naturpark Schwarzwald Mitte Nord LEADER – Aktionsgruppe Nordschwarzwald Schwarzwald Tourismus GmbH Vis-à-Vis Tourismus Marketing Baden-Württemberg GmbH PAMINA-Rheinpark e. V. Incoming Baden Airpark Infozentrum Kaltenbronn Tourist-Infopoint im Outlet-Center Roppenheim Verkaufsförderung: Give-aways, Displays, Logos, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben/Gewinnreisen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing Vertrieb Innenmarketing: Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen (Arbeitskreise) Tourismus - Durchführung von Eigenveranstaltungen 1000 Landratsamt Rastatt B-222 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 (31005022) Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung 57.50.4 Tourismus - Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen Messen Das Produkt beinhaltet die Umsetzung und Betreuung von Fremdveranstaltungen (Kongressen, Konzerten, usw.) (31005023) Folgende Schlüsselprodukte/Bereiche werden als Teilergebnishaushalt dargestellt: Verkehrsbetriebe/ÖPNV (5470) 1000 Landratsamt Rastatt B-223 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3100 Haushalt 2015 Dezernat 3 Amt für Strukturförderung lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34210000 Erträge aus Verkauf 34810000 Erstattungen vom Land 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 7 9 + + Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 3.511.291 31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde 5 Ergebnis 2013 3.509.900 3.513.900 7.536 6.100 10.100 3.503.755 3.503.800 3.503.800 118 600 600 118 600 600 964.462 832.500 869.450 32.807 0 63.000 483.385 482.000 532.000 13 0 0 100.763 73.000 22.600 0 0 20.000 347.494 277.500 231.850 Zinsen und ähnliche Erträge 89.799 50.000 50.000 36510000 Gewinnanteile verb.Unterneh.u.Beteil. 89.799 50.000 50.000 Sonstige ordentliche Erträge 0 100 100 35610000 Zwangsgelder 0 0 0 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 100 100 4.565.670 4.393.100 4.434.050 -517.695 -523.300 -552.200 -15.063 -39.900 -52.250 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42710006 Ausländische Partnerschaften 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung42721000 Beschaffung EDV 42721100 Reparat./Wartung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 16 - Transferaufwendungen 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich 1000 Landratsamt Rastatt B-224 0 0 0 -245 0 0 0 0 -450 -3.137 -2.600 -5.300 0 0 0 -1.904 -2.100 -2.000 -902 0 0 -6.439 -12.500 -11.800 0 -1.100 -1.100 -581 0 0 -1.503 -1.600 -1.600 -353 -20.000 -30.000 -90.313 -99.300 -117.700 -6.701.689 -6.773.800 -6.959.400 -274.606 -267.000 -302.000 -271.617 -275.100 -294.000 -6.135.466 -6.114.700 -6.115.400 -20.000 -117.000 -248.000 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290000 Sonstige Aufwendungen 44290001 Mitgliedsbeiträge 44290002 Aufwendungen für Catering 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -3.704.930 -3.963.470 -3.971.480 -112.553 -165.790 -166.140 8.887 -3.010 -4.260 -6.981 -4.280 -3.780 0 0 -5.000 -3.010.984 -3.150.000 -3.152.400 -1.179 -1.500 -1.000 44310002 Bücher und Zeitungen -306 -1.200 -500 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) -110 0 0 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. -3.268 -990 -3.500 44310005 Dienstreisen -2.238 -3.000 -3.500 44310006 Porto -4.148 -4.000 -4.200 -77 -100 -100 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung 44310001 Bürobedarf 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) -12.906 -5.000 0 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -13.932 -16.800 -14.300 -299 -300 -300 -537.336 -600.000 -605.000 -7.500 -7.500 -7.500 -11.029.690 -11.399.770 -11.653.030 44430000 Versicherungen 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -6.464.020 -7.006.670 -7.218.980 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -6.464.020 -7.006.670 -7.218.980 26 + Erträge aus ILV Mitwirkung 47.067 20.232 20.232 27 = Erträge aus internen Leistungen 47.067 20.232 20.232 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -64.484 -55.831 -50.679 30 - Aufwand aus ILV Service -136.221 -152.730 -149.432 31 - Aufwand aus ILV Steuerung -148.102 -156.694 -147.702 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung 33 = Aufwendungen für interne Leistungen 34 - kalkulatorische Kosten 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -2.721 -2.300 -1.900 -351.529 -367.554 -349.713 -42.416 -40.200 -49.600 -346.878 -387.523 -379.081 -6.810.898 -7.394.193 -7.598.061 Erläuterungen lfd. Nr. 2 enthält 31310300 Gebührenerhöhung im Bereich Personenbeförderung 31410000 Pauschale Zuweisung des Landes für die Schülerbeförderung (Gesamtbetrag 190 Mio. EUR, Landkreisanteil 1,68 %) 3.192.000 EUR Pauschale vom Land nach § 28 FAG zur Förderung des ÖPNV 311.800 EUR lfd. Nr. 6 enthält 34810000 Zuschuss vom Land für die Breitband-Netzplanung 34820000 Erstattung für den Stadtverkehr Bühl u.a. 470.000 EUR Beteiligung der 3 großen Kreisstädte am EU-Projekt „Regio-Win“ 12.000 EUR (Aufwand unter 43180000 lfd. Nr. 16) Erstattungen Interkommunaler Lastenausgleich nach § 18 FAG 50.000 EUR (bis 2014 bei 34880000) 1000 Landratsamt Rastatt B-225 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 34850000 Personalkostenerstattung von der Energieagentur Mittelbaden gGmbH (geänderte Veranschlagung) 34870000 Erstattungen für Anruflinientaxi (ALT) von privaten Unternehmen 20.000 EUR 34880000 Eigenbeteiligung für die Benutzung freigestellter Schülerverkehre 163.350 EUR Kostenerstattungen/ -beteiligungen an die IG Wirtschaftsregion Mittelbaden 35.000 EUR (Aufwand unter 43180000 lfd. Nr. 16) Kostenerstattungen/ -beteiligungen für Tourismus-Messen/Veranstaltungen 22.500 EUR (Aufwand unter 44290000 lfd. Nr. 17) Kostenerstattungen/ -beteiligungen für Wirtschaft-Messen/Veranstaltungen 10.000 EUR (Aufwand unter 44290000 lfd. Nr. 17) Kostenerstattungen für Aufwendungen unter 44290000 lfd. Nr. 17 - 1.000 EUR lfd. Nr. 7 enthält 36510000 Ausschüttung Überschuss Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen lfd. Nr. 13 enthält 42710006 Partnerschaftsbesuch bei der finnischen Partnerstadt Vantaa 42731000 Externe Vergabe grafische Arbeiten (Flyer, Print-Medien etc.); Ansatz 2014 war nur für 6 Monate lfd. Nr. 16 enthält 43120000 Zuweisungen aus dem Landeszuschuss und anteiliger Zuschuss des Landkreises für Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV: Stadtverkehrszuschüsse Rastatt, Gaggenau, Bühl 222.000 EUR LEADER-Projekte = 80.000 EUR; Erhöhung lt. KT-Beschluss vom 22.07.2014 43130000 Die Verbandsumlage an den Regionalverband Mittlerer Oberrhein in Karlsruhe wird nach dem Verhältnis der vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg mitgeteilten Steuerkraftsummen der zum Regionalverband gehörenden Landkreise und Stadtkreise erhoben. Zum Regionalverband gehören die Landkreise Karlsruhe und Rastatt sowie die Stadtkreise Karlsruhe und Baden-Baden 256.900 EUR Zuweisung an den Zweckverband Eurodistrict REGIO PAMINA 32.600 EUR Beteiligung PAMINA-Mitarbeiter des badischen Teilraumes (Beschluss vom 07.08.2014) 4.500 EUR 43150000 Betriebskostenumlage Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft (Anteil des Landkreises = 13% aus 28.300 EUR Gesamtumlage) Umlage an die Technologieregion Karlsruhe Betriebskosten für die Energieagentur Mittelbaden gGmbH Kosten Karlsruher Verkehrsverbund KVV (Betriebskosten, Harmonisierungs- u. Organisationskosten) Defizitausgleich Schwarzwaldtourismus GmbH 43180000 Breitband-Netzplanung (Back-bone-Planung) IG Wirtschaftsregion Mittelbaden (Erträge unter 34880000; Anteil Landkreis 3.500 EUR) Wirtschaftsmessen (ExpoReal) Gewerbeflächen/Immobilienportal Beteiligung EU-Projekt „Regio-Win“ (Kostenerstattung 12.000 EUR von 3 großen Kreisstädten unter 34820000) 3.800 EUR 20.000 EUR 45.600 EUR 5.990.000 EUR 56.000 EUR 6.115.400 EUR 180.000 EUR 38.500 EUR 1.500 EUR 3.000 EUR 25.000 EUR 248.000 EUR lfd. Nr. 17 enthält 44290000 Kosten für Wirtschaft-Messen (Offerta) STG-Arbeitskreis Winter Baden-Airpark (Fly-Baden) Arbeitskreis Schwarzwald-Panorma-Radweg E-Bike-Projekt Anzeigen, Veröffentlichungen Tourismusbroschüre Highlights Radkarte Tour de Murg Radkarte Rheinauen Radkarte Radeln ohne Grenzen Weinparadies Ortenau (projektbezogene Unterstützung) Murgleiter (Flyer, Veröffentlichungen) Touristische Beschilderung Radwege Wegweisungsbeschilderung E-Netz Radwegweisungskonzeption Radkarte Hofladen-Radweg Aufwand Tourismus-Messen/Veranstaltungen (Erstattungen siehe 34880000 lfd. Nr. 6; bisher Netto-Verbuchung) 1000 Landratsamt Rastatt B-226 50.500 EUR 700 EUR 7.140 EUR 600 EUR 4.200 EUR 1.800 EUR 9.100 EUR 4.300 EUR 4.500 EUR 4.500 EUR 3.500 EUR 7.500 EUR 1.000 EUR 2.500 EUR 28.200 EUR 1.000 EUR 35.100 EUR 166.140 EUR D1 03.02.15 Landkreis Rastatt 44290001 Haushalt 2015 Pamina-Rheinpark/Parc Rhenan e. V., Europa- Union, und Verein des Naturschutzzentrums Munchhausen C.I.N Naturpark Schwarzwald Bereich Mitte/Nord e. V. 660 EUR 3.600 EUR 4.260 EUR 44290002 u.a. zentrales Budget für Catering bei Ausstellungen 44295000 Vergütungen an Beförderungsunternehmen im freigestellten Schülerverkehr kreiseigener Schulen, Zuschüsse Ausbildungskarten etc. Kostensteigerung durch Dynamisierung Ab 2014 werden hier auch die bisher im Teilhaushalt 2 ausgewiesenen Beförderungskosten des inneren Schulbetriebs veranschlagt (Anteil 2015 = 13.000 EUR). 44310004 Änderung der Rechtsverordnung Taxitarif 44310009 Haltestellenschilder, Fahrplankosten u. Zubehör ÖPNV Ausstellungen, Besucherdienste 44520000 Erstattung an die Schulträger im Landkreis Rastatt für die Schülerbeförderung sowie Anteil an der pauschalen Zuweisung des Landes für die Schülerbeförderung an die Stadt Karlsruhe und den Landkreis Karlsruhe 590.000 EUR 10.000 EUR 4.300 EUR 14.300 EUR Erstattung an die Gemeinden Hügelsheim und Rheinmünster aus dem öffentlich-rechtlichen Vertrag über den Ausgleich von Nachteilen durch die Verteilung der innerhalb des Verbandsgebietes des Zweckverbandes „Gewerbepark und Regionalflughafen Söllingen“ anfallenden Gewerbesteuer und Teilen der Grundsteuer B 15.000 EUR 44530000 Pauschaler sächlicher Verwaltungskostenanteil an den Zweckverband Infozentrum Kaltenbronn für die Bereitstellung eines Arbeitsplatzes (Beschluss AVF vom 15.11.2005) 1000 Landratsamt Rastatt B-227 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3100 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 3 Amt für Strukturförderung Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I31001001001: Beschaff. Amt f. Strukturförderung 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.000 -1.000 -1.000 0 0 0 -370.646 -394.800 -370.700 0 0 0 0 0 0 0 -370.646 -394.800 -370.700 0 -2.000 -1.000 -1.000 0 0 0 -370.646 -394.800 -370.700 0 -2.000 -1.000 -1.000 0 0 0 -370.646 -394.800 -370.700 0 -2.000 -1.000 -1.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen Erläuterungen lfd. Nr. 11 enthält Investitionskostenanteil zur Fortentwicklung des Baden Airparks entsprechend der Rahmenvereinbarung zwischen dem Land Baden-Württemberg, der Flughafen Stuttgart GmbH und der Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH vom 30. Juli 2003 gemäß Beschluss KT vom 22.07.2003. Erhöhung der Beteiligung des Landkreises Rastatt von bisher 10,73 % auf 12,68 % an der Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH durch die zusätzliche Übernahme von Anteilen der Stadt Bühl (0,73 %) und der Gemeinde Iffezheim (1,22 %) gemäß Beschluss KT vom 22.05.2007 (370.700 EUR). Die Gesamtkosten von 2003 bis einschließlich 2015 betragen 4.591.100 EUR. I31005009001: Beteiligungen zur Förderung ÖPNV 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 -100.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-228 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Erläuterungen lfd. Nr. 11 enthält 78150000 Schlussrechnung Murgtalbahn 1000 Landratsamt Rastatt B-229 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3100 5470 Haushalt 2015 Dezernat 3 Amt für Strukturförderung Verkehrsbetriebe/ ÖPNV lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 6 + + Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 311.755 311.800 311.800 31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 311.755 311.800 311.800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 571.539 543.000 490.000 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 471.385 470.000 470.000 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 100.154 73.000 0 0 0 20.000 10 = Anteilige ordentliche Erträge 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 883.294 854.800 801.800 11 - Personalaufwendungen -56.331 -45.400 -50.800 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -464 -280 -490 0 0 0 -22 0 0 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung42721000 Beschaffung EDV 42721100 Reparat./Wartung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 16 - Transferaufwendungen 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) - 0 -30 -100 -260 -4 0 0 0 -70 -80 -53 0 0 -137 -110 -120 -28 0 0 -243 -2.500 -2.600 -6.242.068 -6.212.000 -6.212.000 -232.000 -222.000 -222.000 -6.010.068 -5.990.000 -5.990.000 -21.771 -11.180 -11.300 -103 -300 -250 0 0 -370 44310001 Bürobedarf -84 -100 -70 44310002 Bücher und Zeitungen -27 -80 -40 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen 17 0 -219 Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290002 Aufwendungen für Catering 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 0 -70 -250 44310005 Dienstreisen -332 0 0 44310006 Porto -379 -270 -310 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -7 -20 -10 -12.906 -340 0 -7.935 -10.000 -10.000 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -6.320.877 -6.271.360 -6.277.190 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -5.437.583 -5.416.560 -5.475.390 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -5.437.583 -5.416.560 -5.475.390 27 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 1000 Landratsamt Rastatt B-230 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -5.700 -3.718 -3.645 30 - Aufwand aus ILV Service -9.202 -8.840 -8.707 31 - Aufwand aus ILV Steuerung -6.195 -4.905 -5.079 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -414 -126 -126 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -21.510 -17.588 -17.556 34 - kalkulatorische Kosten -52 -900 -1.400 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -21.562 -18.488 -18.956 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -5.459.145 -5.435.048 -5.494.346 Erläuterungen Im Profitcenter 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV ist folgendes Produkt enthalten: 54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV lfd. Nr. 2 enthält 31410000 Pauschale vom Land nach § 28 FAG zur Förderung des ÖPNV lfd. Nr. 6 enthält 34820000 Erstattung für den Stadtverkehr Bühl sowie weitere Kostenbeteiligungen versch. Kommunen an KVV-Linien 34850000/ 34870000 Erstattungen für ALT von privaten Unternehmen 20.000 EUR. Reduzierung aufgrund geänderter Veranschlagung. lfd. Nr. 16 enthält 43120000 Zuweisungen aus dem Landeszuschuss und anteiliger Zuschuss des Landkreises für Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV: Stadtverkehrszuschüsse Rastatt, Gaggenau, Bühl 43150000 Kosten Karlsruher Verkehrsverbund KVV (Betriebskosten, Harmonisierungs- u. Organisationskosten) lfd. Nr. 17 enthält 44310009 Haltestellenschilder, Fahrplankosten und Zubehör ÖPNV 1000 Landratsamt Rastatt B-231 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3200 Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenverkehrsamt Budgetverantwortung: Edgar Litterst Produkte / Ziele: (Kostenstelle) 12.21.01 (32005001) 12.21.02 (32005006) 12.21.05 (32005003) 12.21.06 (32005002) 12.21.07 (32005004) 12.21.08 (32005005) Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrsicherung) Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse Sämtliche verkehrs- und straßenrechtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä. Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen) Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften Überwachungsmaßnahmen Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen Bearbeiten von Fahrerlaubnissen Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und -lehrern Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind Folgende Schlüsselprodukte/Bereiche werden als Teilergebnishaushalt dargestellt: Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (1221-321) Bearbeitung von Fahrerlaubnissen (1221-322) 1000 Landratsamt Rastatt B-232 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3200 Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenverkehrsamt lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 2.748.100 2.631.000 2.730.000 31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde 2.748.100 2.631.000 2.730.000 4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 680 680 680 34110000 Mieten und Pachten 680 680 680 10.662 10.000 10.000 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 9.000 10.000 10.000 5 6 9 + + + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 1.662 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 1.881 2.000 2.000 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.881 2.000 2.000 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 2.761.323 2.643.680 2.742.680 -1.778.777 -1.850.000 -1.944.800 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -231.552 -442.410 -427.970 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen -4.247 -34.000 -5.000 42110002 Unterhaltung technische Anlagen -1.763 -9.500 -5.510 42110003 Wartung technische Anlagen -5.210 -4.660 -4.660 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -303 -1.300 -1.300 42211000 Reparatur/Wartung Telefon -340 0 0 -2.812 -12.500 0 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon -60 0 0 -114.445 -114.500 -114.500 42312000 Mieten und Pachten beweglich -9.370 -10.600 -13.400 42410000 Aufwendungen Energie (Strom) -21.148 -24.230 -26.200 42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) -10.916 -12.130 -12.000 -539 -900 -700 -1.644 -2.000 -2.000 -564 -550 -600 -21.462 -22.300 -21.500 42311000 Mieten und Pachten unbeweglich 42420000 Aufwand für Wasserversorgung 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung 42450000 Aufwand Gebäudeunterhaltsreinigung 42450001 Aufwand Gebäude Sonderreinigung 42450002 Aufwand Glas/Rahmenreinigung 42450004 Aufwand allgemeiner Hygienebedarf 42450005 Aufwendungen Reinigung Gutachten 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen 42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 1000 Landratsamt Rastatt B-233 0 -1.800 -1.800 -496 -700 -1.200 -2.129 -1.700 -1.400 -46 0 0 -848 -900 -900 -2.725 -2.800 -2.800 -14.662 -19.350 -19.450 0 0 0 -688 -2.000 -2.000 -3.766 -10.700 -10.000 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung- Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -1.044 0 0 0 -141.890 -155.950 42721000 Beschaffung EDV -1.394 -1.700 -1.300 42721100 Reparat./Wartung EDV -8.124 -9.700 -8.800 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290002 Aufwendungen für Catering 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten 44310001 Bürobedarf 44310002 Bücher und Zeitungen -807 0 -15.000 -53.413 -12.800 -12.500 -398.879 -281.560 -271.120 -91 -170 -500 0 0 -1.500 -146.992 -145.170 -166.000 -3.842 -3.000 -3.000 -138.397 0 0 -788 -470 -470 44310005 Dienstreisen -12.155 -13.000 -13.000 44310006 Porto -29.425 -33.000 -30.000 -8.201 -7.900 -8.400 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) -10.120 -31.800 0 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -20.531 -18.000 -19.000 -727 -850 -850 -27.610 -28.200 -28.400 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren 44430000 Versicherungen 44510000 Erstattungen an das Land 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -2.462.622 -2.586.770 -2.656.390 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 298.701 56.910 86.290 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 298.701 56.910 86.290 26 + Erträge aus ILV Mitwirkung 13.744 15.726 12.012 27 = Erträge aus internen Leistungen 13.744 15.726 12.012 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -35 -100 -1.557 30 - Aufwand aus ILV Service -709.762 -706.912 -734.454 31 - Aufwand aus ILV Steuerung -133.654 -140.532 -133.836 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -2.094 0 0 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -845.545 -847.545 -869.848 34 - kalkulatorische Kosten -1.906 -1.800 -1.400 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -833.708 -833.619 -859.236 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -535.007 -776.709 -772.946 Erläuterungen lfd. Nr. 13 enthält 42731000 Aufwendungen für Lärmgutachten; in 2014 waren hierfür 30.000 EUR bei 44310008 enthalten 1000 Landratsamt Rastatt B-234 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3200 lfd Nr Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenverkehrsamt Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I32005003001: Beschaff. Straßenverkehrsamt 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.204 -95.200 -16.400 0 -6.000 -6.000 -6.000 0 0 0 -12.204 -95.200 -16.400 0 -6.000 -6.000 -6.000 0 0 0 -12.204 -95.200 -16.400 0 -6.000 -6.000 -6.000 0 0 0 -12.204 -95.200 -16.400 0 -6.000 -6.000 -6.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen Erläuterungen lfd. Nr. 9 enthält 78310001 Online-Terminreservierung für Zulassungsstellen dvv-LaiKra eBürgerdienst Austausch der Massenscanner 1 OKI-FB6300 Drucker (zus. Azubi-AP) 1 Kodak I40 Scanner (zus. Azubi-AP) 1000 Landratsamt Rastatt 6.000 EUR 3.800 EUR 4.900 EUR 1.000 EUR 700 EUR 16.400 EUR B-235 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3200 1221-321 lfd. Nr. Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenverkehrsamt Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 4 + + Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 2.223.798 2.100.000 2.200.000 31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde 2.223.798 2.100.000 2.200.000 Öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 0 0 390 390 390 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34110000 Mieten und Pachten + Ansatz 2014 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 5 9 Ergebnis 2013 390 390 390 10.662 5.730 5.730 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 9.000 5.730 5.730 34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 1.662 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 1.881 2.000 2.000 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.881 2.000 2.000 10 = Anteilige ordentliche Erträge 2.236.731 2.108.120 2.208.120 11 - Personalaufwendungen -975.319 -994.500 -1.052.800 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -138.587 -244.860 -245.830 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen -2.457 -19.500 -2.830 42110002 Unterhaltung technische Anlagen -1.611 -640 -3.110 42110003 Wartung technische Anlagen -3.207 -2.670 -2.640 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -303 -1.300 -1.300 42211000 Reparatur/Wartung Telefon -238 0 0 -2.156 0 0 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon -60 0 0 -65.943 -65.700 -65.700 42312000 Mieten und Pachten beweglich -4.483 -5.300 -6.700 42410000 Aufwendungen Energie (Strom) -13.265 -13.900 -14.820 -7.167 -6.960 -6.790 42420000 Aufwand für Wasserversorgung -354 -520 -400 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen -943 -1.150 -1.140 42311000 Mieten und Pachten unbeweglich 42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung 42450000 Aufwand Gebäudeunterhaltsreinigung 42450001 Aufwand Gebäude Sonderreinigung 42450002 Aufwand Glas/Rahmenreinigung -372 -320 -340 -13.797 -12.800 -12.170 0 -1.030 -1.020 -297 -400 -670 42450004 Aufwand allgemeiner Hygienebedarf -1.254 -980 -790 42450005 Aufwendungen Reinigung Gutachten -46 0 0 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen -495 -520 -520 42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern -1.692 -1.600 -1.600 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage -9.105 -10.600 -11.040 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -1.170 0 0 1000 Landratsamt Rastatt B-236 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -1.024 0 0 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung42721000 Beschaffung EDV 42721100 Reparat./Wartung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 0 -90.920 -105.100 -393 -300 -300 -6.348 -7.750 -6.850 -404 0 0 -42.653 -9.300 -8.500 -271.682 -172.050 -193.410 44290002 Aufwendungen für Catering 0 -50 0 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten 0 0 -500 -108.464 -111.270 -130.000 14 - Planmäßige Abschreibungen 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310001 Bürobedarf 44310002 Bücher und Zeitungen 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) 44310005 Dienstreisen 44310006 Porto 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -1.211 -1.000 -1.000 -96.844 0 0 -2.227 0 0 -17.868 -18.940 -16.980 -5.733 -5.300 -6.050 0 -800 0 -10.998 -6.000 -10.000 -727 -490 -480 -27.610 -28.200 -28.400 -1.428.240 -1.420.710 -1.500.540 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 44430000 Versicherungen 44510000 Erstattungen an das Land 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 808.491 687.410 707.580 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 808.491 687.410 707.580 27 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 29 - Aufwand aus ILV Gebäude 30 - Aufwand aus ILV Service 31 - Aufwand aus ILV Steuerung 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung 33 = Aufwendungen für interne Leistungen 34 - kalkulatorische Kosten 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 0 -829 -472.024 -464.238 -472.254 -76.067 -79.221 -75.751 -75.543 -86.380 -94.873 -623.634 -629.840 -643.707 -1.493 -1.700 -1.100 -625.127 -631.540 -644.807 183.364 55.870 62.773 Erläuterungen Im Profitcenter 1221-321 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen ist folgendes Produkt enthalten: 12.21.05 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen) lfd. Nr. 6 enthält 34820000 Bewirtschaftungskosten von der Stadt Bühl für die Diensträume der Zulassungsstelle in Bühl, Im Hasengarten 1 lfd. Nr. 9 enthält 35910000 Erträge aus der Abgabe von ungültigen Autokennzeichen an Schrotthändler u.a. lfd. Nr. 13 enthält 42720000 Für die Einführung der internetbasierten Fahrzeugzulassung (i-Kfz) sind 8.000 EUR enthalten. 1000 Landratsamt Rastatt B-237 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 lfd. Nr. 17 enthält 44310009 Bestückung Geldautomat, Austausch Reißwolfbehälter und Transaktionskosten für Kartenzahlungen insges. 10.000 EUR 44510000 Aufwand für die bei den Landratsämtern als untere staatliche Verwaltungsbehörde nach dem 31.12.1989 im Landesdienst verbliebenen Beamten des mittleren und gehobenen Dienstes Kennzahlen Produkt 12.21.05 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen Anzahl zugelassener Fahrzeuge/Fahrzeugbestand Fahrzeugbestand je 1000 Einwohner Anzahl Zulassungen Aufwand Zulassungen Durchschnittliche Kosten je Fall (Fahrzeugbestand) Durchschnittliche Kosten je Zulassung 1000 Landratsamt Rastatt Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Plan 2014 Plan 2015 185.849 189.097 191.851 192.000 195.000 817 96.017 834 96.331 860 99.250 845 98.000 873 99.000 EUR 2.063.697 EUR 2.061.300 EUR 2.053.367 EUR 2.052.250 EUR 2.145.347 11,10 10,90 10,70 10,69 11,00 21,49 21,40 20,69 20,94 21,67 B-238 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3200 1221-322 lfd. Nr. Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenverkehrsamt Bearbeitung von Fahrerlaubnissen Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 4 + + Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 379.019 340.000 400.000 31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde 379.019 340.000 400.000 Öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0 0 0 100 100 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 34110000 Mieten und Pachten 100 100 100 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 1.470 1.470 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0 1.470 1.470 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 379.119 341.570 401.570 -236.253 -282.200 -305.400 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -34.537 -109.670 -89.390 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen -617 -5.000 -750 42110002 Unterhaltung technische Anlagen -112 -5.450 -830 42110003 Wartung technische Anlagen -691 -690 -700 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon 42311000 Mieten und Pachten unbeweglich -75 0 0 -656 -12.100 0 0 0 0 -16.729 -16.830 -16.830 42312000 Mieten und Pachten beweglich -2.664 -2.800 -4.100 42410000 Aufwendungen Energie (Strom) -2.719 -3.560 -3.940 42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) -1.293 -1.780 -1.800 42420000 Aufwand für Wasserversorgung -64 -130 -110 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen -242 -290 -300 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung -66 -80 -90 -2.644 -3.280 -3.230 0 -260 -270 -69 -100 -180 42450004 Aufwand allgemeiner Hygienebedarf -302 -250 -210 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen -122 -130 -130 42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern -356 -410 -410 -1.917 -3.610 -2.910 -890 0 0 -20 0 0 42450000 Aufwand Gebäudeunterhaltsreinigung 42450001 Aufwand Gebäude Sonderreinigung 42450002 Aufwand Glas/Rahmenreinigung 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung42721000 Beschaffung EDV 42721100 Reparat./Wartung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 1000 Landratsamt Rastatt B-239 0 -49.770 -49.650 -312 -1.200 -1.000 -1.777 -1.950 -1.950 -202 0 0 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 14 - Planmäßige Abschreibungen 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -9.853 -3.000 -2.800 -86.272 -41.470 -40.850 0 0 -400 -37.279 -32.700 -35.000 44290002 Aufwendungen für Catering 44310001 Bürobedarf 44310002 Bücher und Zeitungen 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) -1.646 0 0 -40.557 0 0 -439 0 0 44310005 Dienstreisen 44310006 Porto -4.357 -4.850 -4.510 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -851 -800 -810 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) -804 0 0 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -338 -3.000 0 0 -120 -130 -366.914 -436.340 -438.440 44430000 Versicherungen 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 12.204 -94.770 -36.870 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 12.204 -94.770 -36.870 27 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 29 - Aufwand aus ILV Gebäude 30 - Aufwand aus ILV Service 31 - 32 0 -100 -269 -107.261 -104.680 -116.236 Aufwand aus ILV Steuerung -19.861 -21.673 -20.929 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -13 0 0 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -127.135 -126.452 -137.435 34 - kalkulatorische Kosten -330 -100 -200 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -127.465 -126.552 -137.635 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -115.260 -221.322 -174.505 Erläuterungen Im Profitcenter 1221-322 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen ist folgendes Produkt enthalten: 12.21.07 Bearbeiten von Fahrerlaubnissen lfd. Nr. 17 enthält 44310001 Aufwand für Führerscheinkarten von der Bundesdruckerei Kennzahlen Produkt 12.21.07 Bearb. von Fahrerlaubnissen Ergebnis 2011 Anzahl Fahrerlaubnisanträge 9.635 EUR Produktkosten Fahrerlaubnisanträge Durchschnittliche Kosten je Fall 1000 Landratsamt Rastatt Ergebnis 2012 438.331 45,49 Ergebnis 2013 9.738 EUR 9.344 EUR 459.478 47,18 B-240 Plan 2014 494.379 52,91 Plan 2015 9.300 EUR 562.892 60,53 9.500 EUR 576.075 60,64 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3300 Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenbauamt Budgetverantwortung: Thomas Marx Produkte / Ziele: (Kostenstelle) Profit-Center „Kreisstraßen“ (5420) 54.20.01 (33005003) 54.20.02 (33005006) 54.20.03 (33005007) Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) Sofortmaßnahmen am Straßenkörper Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen), ohne Sofortmaßnahmen Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen ohne Sofortmaßnahme Grün an Straßen – einfacher Standard Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege), Substanzverluste können auftreten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit. 54.20.04 (33005008) Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung ohne Sofortmaßnahmen. 54.20.05 Sonstige Leistungen (33005015) 54.20.06 (33005016) 54.20.07 (33005017) 54.20.08 (33005018) Leistungen für Dritte Planungsleistungen an Tiefbauanlagen; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter Straßenreinigung Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von Papierkörben; lokale Sonderleistungen. Winterdienst Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen Profit-Center: „Landesstraßen“ (5430) 54.30.01 (33005004) Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, 1000 Landratsamt Rastatt B-241 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst). Sofortmaßnahmen am Straßenkörper. Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörde (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes: Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instandhalten Entwässerungseinrichtungen reinigen Erholungs- und Aufenthaltsflächen 54.30.02 (33005009) 54.30.03 (33005010) Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen) ohne Sofortmaßnahmen. Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörde (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes: Straßenausstattung reinigen Verkehrszeichen/-einrichtungen instandhalten/warten Elektrotechnische Anlagen/ -einrichtungen instandhalten/warten Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen. Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen ohne Sofortmaßnahme. Grün an Straßen – einfacher Standard Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege), Substanzverluste können auftreten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit. Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörde für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes: Mähen von Grasflächen Unterhaltspflege von Gehölzen 54.30.04 (33005011) 54.30.05 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung ohne Sofortmaßnahmen Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörde für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes: Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Bauwerken beseitigen Bauwerke reinigen Betrieb und Unterhaltung Tunnel Sonstige Leistungen (33005019) 54.30.06 (33005020) 54.30.07 (33005021) 54.30.08 (33005022) Leistungen für Dritte Planungsleistungen an Tiefbauanlagen; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter Straßenreinigung Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von Papierkörben; lokale Sonderleistungen. Winterdienst Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten 1000 Landratsamt Rastatt B-242 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Winterdienstplänen Profit-Center: „Bundesstraßen“ (5440) 54.40.01 (33005005) 54.40.02 (33005012) 54.40.03 (33005013) Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierungen, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst). Sofortmaßnahmen am Straßenkörper Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörde (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes: Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instandhalten Entwässerungseinrichtungen reinigen Erholungs- und Aufenthaltsflächen Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen) ohne Sofortmaßnahmen. Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörde (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes: Straßenausstattung reinigen Verkehrszeichen/-einrichtungen instandhalten/warten Elektrotechnische Anlage/-einrichtungen instandhalten/warten Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen ohne Sofortmaßnahmen. Grün an Straßen – einfacher Standard Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege), Substanzverluste können auftreten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit. Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörde für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes: Mähen von Grasflächen Unterhaltspflege von Gehölzen 54.40.04 (33005014) 54.40.05 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung. Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörde für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes: Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Bauwerken beseitigen Bauwerke reinigen Betrieb und Unterhaltung Tunnel Sonstige Leistungen (33005023) 54.40.06 (33005024) 54.40.07 (33005025) Leistungen für Dritte Planungsleistungen an Tiefbauanlagen; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter Straßenreinigung Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ 1000 Landratsamt Rastatt B-243 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von Papierkörben; lokale Sonderleistungen. 54.40.08 (33005026) Winterdienst Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen Folgende Schlüsselprodukte/Bereiche werden als Teilergebnishaushalt dargestellt: Straßenmeisterei (5415) Kreisstraßen (5420) Landesstraßen (5430) Bundesstraßen (5440) 1000 Landratsamt Rastatt B-244 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3300 Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenbauamt lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde 5 + EUR EUR 1 2 3 3.680.670 3.684.630 500 300 2.127.870 2.130.530 0 1.552.300 1.553.800 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund 74.252 0 0 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land 1.384.685 0 0 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U. 4.689 0 0 Öffentlich-rechtliche Entgelte 8.628 5.900 4.400 33110000 Verwaltungsgebühren 5.039 600 800 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 3.589 5.300 3.600 82.351 64.500 65.300 Privatrechtliche Leistungsentgelte 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte + EUR 0 34210000 Erträge aus Verkauf 6 Ansatz 2015 2.139.720 31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen + Ansatz 2014 3.603.346 31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 4 Ergebnis 2013 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.847 1.000 1.000 79.504 63.500 64.300 2.229.537 2.621.700 2.800.800 34800000 Erstattungen vom Bund 937.608 987.000 951.200 34810000 Erstattungen vom Land 1.276.040 1.620.000 1.835.000 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 8.721 6.000 6.000 34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 7.047 4.700 4.600 122 4.000 4.000 0 0 140.000 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 9 + Sonstige ordentliche Erträge 2.325 2.200 2.400 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 2.325 2.200 2.400 5.926.187 6.374.970 6.697.530 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen -3.203.849 -3.445.500 -3.454.900 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.596.009 -2.722.710 -3.267.300 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen -2.066 -6.600 -6.600 42110002 Unterhaltung technische Anlagen -1.691 -5.000 -10.000 42110003 Wartung technische Anlagen -2.934 -6.500 -6.500 42121000 Unterhaltung der Straßen -Materialaufw.- -1.067 -2.600 -2.600 42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen -216.037 -130.000 -140.000 42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen -377.990 -305.000 -465.000 -44.231 -50.000 -50.000 -237.450 -160.000 -160.000 -56.394 -56.000 -56.000 -172.081 -172.000 -172.000 -73.698 -50.000 -150.000 -7.875 -30.000 -20.000 42122009 Deckenmaßnahmen -387.802 -440.000 -550.000 42122010 Brückensanierungen -9.000 -350.000 -500.000 42122003 Verkehrssignalanlagen Strom 42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung 42122005 Straßenunterführung Strom 42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt 42122007 Felssicherung 42122008 Sicherheitsbeauftragter 1000 Landratsamt Rastatt B-245 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -103.934 -83.000 -94.000 42211000 Reparatur/Wartung Telefon -404 0 0 42212000 Rep./Wartung Reinigung -235 -300 -300 -9.004 -9.400 -9.000 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon -366 0 0 42311000 Mieten und Pachten unbeweglich -63.483 -64.000 -71.000 42312000 Mieten und Pachten beweglich -19.086 -24.460 -27.350 42320000 Leasing -8.412 -10.450 -10.200 42410000 Aufwendungen Energie (Strom) -7.078 -8.080 -6.300 -20.035 -25.220 -20.000 -5.400 -3.300 -3.200 -585 -500 -1.000 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung -5.740 -5.600 -6.500 42450000 Aufwand Gebäudeunterhaltsreinigung -4.182 -3.400 -3.400 0 -2.000 -2.000 42450002 Aufwand Glas/Rahmenreinigung -210 -200 -200 42450003 Aufwand Reinigungsmittel -765 -1.100 -1.200 42450004 Aufwand allgemeiner Hygienebedarf -568 -800 -900 -93 0 0 0 0 0 42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) 42420000 Aufwand für Wasserversorgung 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen 42450001 Aufwand Gebäude Sonderreinigung 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen 42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage -419 -250 -350 -357.709 -297.500 -297.500 42610000 Dienst- und Schutzkleidung -20.018 -30.000 -36.000 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -14.108 -8.500 -11.600 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. -19.696 -20.100 -20.000 -1.119 -1.850 0 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42721000 Beschaffung EDV 42721100 Reparat./Wartung EDV -2.693 -4.000 -1.600 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -177.394 -220.000 -220.000 42810000 Erwerb Streugut f. Straßenwinterdienst -162.960 -135.000 -135.000 -2.062.663 -2.208.700 -2.382.800 -61.419 -83.870 -106.170 -398 -420 -420 44310001 Bürobedarf -2.724 -2.800 -2.800 44310002 Bücher und Zeitungen -2.672 -2.500 -2.500 0 0 0 14 - Planmäßige Abschreibungen 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290002 Aufwendungen für Catering 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 44310005 Dienstreisen 44310006 Porto -6.482 -1.000 0 -25.571 -28.000 -26.000 -2.052 -1.600 -1.600 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -2.515 -2.350 -2.850 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -19.004 -45.200 -70.000 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -7.923.941 -8.460.780 -9.211.170 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -1.997.754 -2.085.810 -2.513.640 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -1.997.754 -2.085.810 -2.513.640 1000 Landratsamt Rastatt B-246 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 26 + 27 = 28 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 0 0 140.000 Erträge aus ILV Mitwirkung 3.621 3.000 0 Erträge aus internen Leistungen 3.621 3.000 140.000 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 -140.000 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -93.988 -80.162 -80.380 30 - Aufwand aus ILV Service -318.096 -332.404 -359.788 31 - Aufwand aus ILV Steuerung -164.361 -186.263 -187.655 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -696 -712 -712 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -577.140 -599.542 -768.536 34 - kalkulatorische Kosten -590.271 -554.000 -636.000 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -1.163.791 -1.150.542 -1.264.536 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -3.161.545 -3.236.352 -3.778.176 Erläuterungen lfd. Nr. 6 enthält 34840000 Zuschuss der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung eines schwerbehinderten Mitarbeiters lfd. Nr. 8 und 28 Darstellung von Eigenleistungen für verschiedene Straßenbaumaßnahmen bei den Kreisstraßen (siehe Investitionsübersichten der Einzelmaßnahmen) lfd. Nr. 13 enthält 42110002 Wartungs- und Prüfarbeiten bei den Straßenmeistereien (Ölabscheider, Heizungsanlage, Krananlage und Toranlagen) 42121000 Aufwendungen für Bepflanzungen (Grünprogramm) 42122002 Mehraufwand durch erforderliche Markierungsarbeiten bei den Landesstraßen. Finanzierung durch Zuweisungen vom Land (Kostenart 34810000, lfd. Nr. 6) 42122009 Deckenerneuerung für K 3702/03 Ortsdurchfahrt Scheuern, Reststück K 3731 Ortsausgang Hügelsheim (Richtung Sinzheim) K 3756 Ortsdurchfahrt Weitenung bis K 3738 (Rathaus) K 3737 von K 3710 bis Einmündung L 67 bei Muggensturm sowie Teilstück von Muggensturm bis Einmündung L 67 K 3721 Ortsdurchfahrt Durmersheim von neuer Bahnunterführung bis Speyerer Straße Insgesamt 42122010 Sanierung der Jakob-Bleyer-Brücke Weisenbach inkl. Planungskosten Planungskosten sonstige Brückensanierungen 42311000 Miete für Straßenmeisterei Gernsbach und Nebenanlagen (Salzhallen, Lagerhallen, Garagen u. ä.) 120.000 EUR 100.000 EUR 130.000 EUR 150.000 EUR 50.000 EUR 550.000 EUR 465.000 EUR 35.000 EUR 500.000 EUR lfd. Nr. 17 enthält 44310009 Zustandserfassung und –bewertung der Kreisstraßen Wetterdienst und sonstige Geschäftsaufwendungen 1000 Landratsamt Rastatt 60.000 EUR 10.000 EUR 70.000 EUR B-247 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt 3300 lfd Nr Haushalt 2015 Straßenbauamt Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Straßenbauamt: 1 + Einzahlungen aus 0 7.397.139 0 592.219 3.548.000 2.740.000 0 1.955.000 1.105.000 915.000 0 131.383 0 18.423 18.500 5.500 0 5.500 5.500 5.500 0 1.730 0 0 100 100 0 100 100 100 0 7.530.252 0 610.642 3.566.600 2.745.600 0 1.960.600 1.110.600 920.600 0 -806.890 0 -247.070 -174.000 -213.000 -50.000 -405.000 -220.000 -235.000 0 -12.333.864 -371.900 -2.854.756 -4.948.500 -3.896.000 -1.240.000 -4.130.000 -2.231.000 -1.550.000 0 -1.314.380 -320.000 -447.884 -404.000 -451.600 0 -350.800 -350.800 -350.800 0 -7.785 0 -7.785 -20.500 -30.500 0 -5.500 -5.500 -5.500 0 -14.462.918 -691.900 -3.557.495 -5.547.000 -4.591.100 -1.290.000 -4.891.300 -2.807.300 -2.141.300 0 -6.932.667 -691.900 -2.946.853 -1.980.400 -1.845.500 -1.290.000 -2.930.700 -1.696.700 -1.220.700 0 -11.762 0 0 0 -140.000 0 -35.000 0 0 0 -14.474.680 -691.900 -3.557.495 -5.547.000 -4.731.100 -1.290.000 -4.926.300 -2.807.300 -2.141.300 Investitionszuwendungen 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 15 - Aktivierte Eigenleistungen 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-248 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 THH4 3300 5415 Dezernat 3 Straßenbauamt Straßenmeisterei lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 5 + 9 + Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 24.252 23.500 30.900 0 23.500 30.900 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund 24.252 0 0 56.568 30.500 31.000 2.847 1.000 1.000 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte + Ansatz 2014 Privatrechtliche Leistungsentgelte 34210000 Erträge aus Verkauf 6 Ergebnis 2013 53.721 29.500 30.000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 122 0 0 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 122 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 2.325 1.700 1.900 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 2.325 1.700 1.900 83.266 55.700 63.800 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen -2.245.369 -2.353.300 -2.390.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.202.306 -1.079.910 -1.113.800 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen -2.066 -6.000 -6.000 42110002 Unterhaltung technische Anlagen -1.691 -5.000 -10.000 42110003 Wartung technische Anlagen -2.934 -6.500 -6.500 -215.889 -130.000 -140.000 42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen -215 0 0 42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung -456 0 0 -103.934 -83.000 -93.000 42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon -404 0 0 42212000 Rep./Wartung Reinigung -235 -300 -300 -9.004 -9.000 -9.000 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon -366 0 0 42311000 Mieten und Pachten unbeweglich -63.483 -64.000 -71.000 42312000 Mieten und Pachten beweglich -17.060 -22.860 -25.150 -555 -7.450 0 42320000 Leasing 42410000 Aufwendungen Energie (Strom) 42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) 42420000 Aufwand für Wasserversorgung 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen -7.078 -8.080 -6.300 -20.035 -25.220 -20.000 -5.400 -3.300 -3.200 -585 -500 -1.000 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung -5.740 -5.600 -6.500 42450000 Aufwand Gebäudeunterhaltsreinigung -4.182 -3.400 -3.400 42450001 Aufwand Gebäude Sonderreinigung 0 -2.000 -2.000 42450002 Aufwand Glas/Rahmenreinigung -210 -200 -200 42450003 Aufwand Reinigungsmittel -765 -1.100 -1.200 42450004 Aufwand allgemeiner Hygienebedarf -568 -800 -900 1000 Landratsamt Rastatt B-249 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -93 42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern 0 0 0 0 0 -419 -250 -350 -348.727 -290.000 -290.000 42610000 Dienst- und Schutzkleidung -19.820 -30.000 -36.000 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -10.549 0 -6.800 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. -19.602 -19.500 -20.000 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42721000 Beschaffung EDV -421 -850 0 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -176.861 -220.000 -220.000 42810000 Erwerb Streugut f. Straßenwinterdienst -162.960 -135.000 -135.000 -227.681 -241.300 -287.800 -26.961 -27.850 -27.510 44290002 Aufwendungen für Catering -172 -150 -160 44310001 Bürobedarf -986 -800 -800 44310002 Bücher und Zeitungen -346 0 0 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. -733 0 0 14 - Planmäßige Abschreibungen 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310005 Dienstreisen -22.795 -25.000 -25.000 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -1.779 -1.700 -1.550 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -150 -200 0 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -3.702.317 -3.702.360 -3.819.110 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -3.619.050 -3.646.660 -3.755.310 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -3.619.050 -3.646.660 -3.755.310 26 + Erträge aus ILV Mitwirkung 3.684.265 3.698.481 3.817.593 27 = Erträge aus internen Leistungen 3.684.265 3.698.481 3.817.593 30 - Aufwand aus ILV Service -25.560 -13.121 -13.783 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -25.560 -13.121 -13.783 34 - kalkulatorische Kosten 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -39.655 -38.700 -48.500 3.619.050 3.646.660 3.755.310 0 0 0 Erläuterungen Die Kosten der Straßenmeistereien werden zwischen Bund, Land und Landkreis im Verhältnis der an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen geleisteten Arbeitsstunden verteilt. 1000 Landratsamt Rastatt B-250 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3300 5415 MEISTEREI lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenbauamt Straßenmeisterei Straßenmeistereien Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Straßenmeistereien: 1 + Einzahlungen aus 0 346.885 0 57.000 60.000 55.000 0 55.000 55.000 55.000 0 71.833 0 16.223 18.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0 1.730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420.448 0 73.223 78.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0 -61.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -677.600 -90.000 -162.902 -250.000 -140.000 0 0 0 0 0 -1.262.340 -320.000 -447.884 -404.000 -450.000 0 -350.000 -350.000 -350.000 0 -2.001.409 -410.000 -610.786 -654.000 -590.000 0 -350.000 -350.000 -350.000 0 -1.580.961 -410.000 -537.563 -576.000 -530.000 0 -290.000 -290.000 -290.000 0 -2.001.409 -410.000 -610.786 -654.000 -590.000 0 -350.000 -350.000 -350.000 Investitionszuwendungen 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen Erläuterungen lfd. Nr. 1 enthält 68100000 Investitionszuwendung vom Bund für den Erwerb von Fahrzeugen 1000 Landratsamt Rastatt B-251 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 lfd. Nr. 8 enthält 78710000 Umsetzung Feuchtsalzkonzept 2. Teil (Anteil Herrenwies) lfd. Nr. 9 enthält 78310000 Ersatzbeschaffung von Nutzfahrzeugen, Maschinen und Geräten 1 Unimog U400 SM Bühl 1 Feuchtsalzstreuautomat für Unimog U400 SM Bühl 1 Vorbauschneefräse für Unimog U400 SM Bühl 1 Mannschaftstransportwagen SM Bühl 1 Feuchtsalzautomat für LKW SM Gernsbach 1 Leitpfostenwaschgerät SM Gernsbach 1 Schneepflug Unimog SM Gernsbach 1 Ausrüstung Streuautomat mit Feuchtsalztechnik SM Bühl Kleingeräte 1000 Landratsamt Rastatt B-252 220.000 EUR 30.000 EUR 55.000 EUR 47.000 EUR 45.000 EUR 18.000 EUR 17.000 EUR 12.000 EUR 6.000 EUR 450.000 EUR D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3300 5420 Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenbauamt Kreisstraßen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 3.657.170 3.644.530 0 500 300 2.139.720 2.127.870 2.130.530 0 1.528.800 1.513.700 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund 50.000 0 0 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land 31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen + Ansatz 2014 3.579.094 31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde 4 Ergebnis 2013 1.384.685 0 0 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U. 4.689 0 0 Öffentlich-rechtliche Entgelte 3.401 900 900 33110000 Verwaltungsgebühren 3.146 600 600 255 300 300 8.221 12.000 13.500 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 8.221 12.000 13.500 19.891 14.700 14.600 34810000 Erstattungen vom Land 4.123 0 0 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 8.721 6.000 6.000 34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 7.047 4.700 4.600 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 4.000 4.000 8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 140.000 9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 500 500 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 500 500 10 = Anteilige ordentliche Erträge 3.610.607 3.685.270 3.814.030 11 - Personalaufwendungen -540.469 -637.800 -646.900 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -872.105 -1.232.770 -1.649.790 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen 42121000 Unterhaltung der Straßen -Materialaufw.42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen 42122003 Verkehrssignalanlagen Strom 42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung 0 -600 -600 -1.067 -2.600 -2.600 -219.633 -225.000 -293.000 -19.695 -25.000 -25.000 -133.375 -85.000 -85.000 42122005 Straßenunterführung Strom -2.285 -2.000 -2.000 42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt -1.087 -2.000 -2.000 -72.000 -50.000 -150.000 -7.875 -30.000 -20.000 42122009 Deckenmaßnahmen -387.802 -440.000 -550.000 42122010 Brückensanierungen 42122007 Felssicherung 42122008 Sicherheitsbeauftragter -9.000 -350.000 -500.000 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0 0 -1.000 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 0 0 0 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 -400 0 1000 Landratsamt Rastatt B-253 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 42221000 Beschaffung Telefon Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 0 0 0 42312000 Mieten und Pachten beweglich -1.225 -1.000 -1.330 42320000 Leasing -4.751 -1.780 -4.000 42510000 Haltung von Fahrzeugen -5.431 -4.430 -7.500 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42721000 Beschaffung EDV -120 0 0 -3.547 -8.500 -4.800 -94 -600 0 -697 -1.000 0 -2.099 -2.860 -960 -322 0 0 -1.828.878 -1.961.900 -2.093.400 -26.386 -53.110 -75.720 -137 -150 -150 44310001 Bürobedarf -1.051 -1.170 -1.210 44310002 Bücher und Zeitungen -1.407 -1.480 -1.510 0 0 0 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. -3.477 -1.000 0 44310005 Dienstreisen -1.853 -3.000 -1.000 44310006 Porto -1.241 -950 -960 -501 -360 -890 42721100 Reparat./Wartung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290002 Aufwendungen für Catering 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -16.719 -45.000 -70.000 -3.267.837 -3.885.580 -4.465.810 Anteiliges ordentliches Ergebnis 342.769 -200.310 -651.780 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 342.769 -200.310 -651.780 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 0 0 140.000 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 140.000 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 19 = 21 22 27 28 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 29 - Aufwand aus ILV Gebäude 30 - Aufwand aus ILV Service 31 - Aufwand aus ILV Steuerung -118.219 -134.890 -138.331 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -1.374.680 -1.457.092 -1.255.713 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -1.734.891 -1.840.537 -1.803.162 34 - kalkulatorische Kosten -549.970 -515.000 -592.700 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -2.284.861 -2.355.537 -2.255.862 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -1.942.092 -2.555.847 -2.907.642 1000 Landratsamt Rastatt B-254 0 0 -140.000 -56.835 -47.446 -48.380 -185.157 -201.108 -220.738 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Erläuterungen Im Profitcenter 5420 Kreisstraßen sind folgende Produkte enthalten: 54.20.01 54.20.02 54.20.03 54.20.04 54.20.05 54.20.06 54.20.07 54.20.08 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung Sonstige Leistungen Leistungen für Dritte Straßenreinigung Winterdienst lfd. Nr. 2 enthält 31410000 Laufende Zuweisungen vom Land für die Unterhaltung und den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen Freie Strecken Ortsdurchfahrten abgestufte Landesstraßen 117,7 km x 41,3 km x 65,4 km x 224,4 km 7.600 EUR = 9.500 EUR = 12.900 EUR = 894.520 EUR 392.350 EUR 843.660 EUR 2.130.530 EUR lfd. Nr. 5 enthält 34610000 Kostenersätze für Beschädigungen von Verkehrszeichen u. a. Kennzahlen Produkt 54.20 Kreisstraßen Ergebnis 2011 Straßenkilometer 224,9 EUR Nettoressourcenbedarf Kreisstraßen Nettoressourcenbedarf je km 1000 Landratsamt Rastatt Ergebnis 2012 1.847.588 8.215 Plan 2013 224,9 EUR Plan 2014 224,7 EUR 1.559.771 6.935 B-255 2.061.555 9.175 Plan 2015 224,2 EUR 2.555.847 11.400 224,4 EUR 2.907.642 12.957 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3300 5420 5420 LFDBETRIEB lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenbauamt Kreisstraßen Kreisstraßen Laufender Betrieb Kreisstraßen Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Laufender Betrieb Kreisstraßen: 1 + Einzahlungen aus 0 17.636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.549 0 2.200 500 500 0 500 500 500 0 0 0 0 100 100 0 100 100 100 0 77.185 0 2.200 600 600 0 600 600 600 0 -10.481 0 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 -186.387 -62.000 -17.510 -50.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000 0 -18.939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500 -500 0 -500 -500 -500 0 -215.808 -62.000 -17.510 -55.500 -55.500 0 -55.500 -55.500 -55.500 0 -138.622 -62.000 -15.310 -54.900 -54.900 0 -54.900 -54.900 -54.900 0 -6.891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -222.698 -62.000 -17.510 -55.500 -55.500 0 -55.500 -55.500 -55.500 Investitionszuwendungen 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 15 - Aktivierte Eigenleistungen 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-256 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Erläuterungen lfd. Nr. 3 enthält 68210000 Erlös aus Grundstücksverkauf lfd. Nr. 8 enthält 78720000 Planungskosten 50.000 EUR lfd. Nr. 11 enthält 78120000 Bordsteinzuschuss 1000 Landratsamt Rastatt B-257 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3300 5420 5420 RADWEGE lfd Nr Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenbauamt Kreisstraßen Kreisstraßen Radwege Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Radwege: 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.785 0 -7.785 -20.000 -30.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 -40.885 0 -7.785 -20.000 -30.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 -40.885 0 -7.785 -20.000 -30.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 0 -40.885 0 -7.785 -20.000 -30.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen Erläuterungen lfd. Nr. 11 enthält 78120000 2. Teil (Restzahlung) des Investitionszuschusses für Stadt Rastatt und Stadt Kuppenheim zur Sanierung des Radwegs auf dem Murgdamm (Tour de Murg) 1000 Landratsamt Rastatt B-258 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3300 5420 5420 060 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenbauamt Kreisstraßen Kreisstraßen K 3706 Erneuerung Moosbronn Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 3706 Erneuerung Moosbronn: 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -541.163 -25.000 -541.163 -1.000 0 0 0 0 0 0 -541.163 -25.000 -541.163 -1.000 0 0 0 0 0 0 -541.163 -25.000 -541.163 -1.000 0 0 0 0 0 0 -541.163 -25.000 -541.163 -1.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-259 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3300 5420 5420 140 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenbauamt Kreisstraßen Kreisstraßen K 3714 Gewerbegebiet B 462/Bischweier Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 3714 Gewerbegebiet B 462/Bischweier: 1 + Einzahlungen aus 0 110.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 110.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 -21.659 0 0 -20.000 -60.000 0 0 0 0 0 -337.665 0 -24.844 -5.000 -10.000 0 0 0 0 0 -359.324 0 -24.844 -25.000 -70.000 0 0 0 0 0 -249.324 0 -14.844 -25.000 -70.000 0 0 0 0 0 -359.324 0 -24.844 -25.000 -70.000 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-260 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3300 5420 5420 150 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenbauamt Kreisstraßen Kreisstraßen K 3715 Wiederanschluss an die L 67 Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 3715 Wiederanschluss an die L 67: 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-261 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3300 5420 5420 160 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenbauamt Kreisstraßen Kreisstraßen K 3716 Ausbau zw. Rastatt u. Niederbühl Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 3716 Ausbau zw. Rastatt u. Niederbühl: 1 + Einzahlungen aus 0 0 0 0 0 0 0 600.000 800.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 600.000 800.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 -200.000 -210.000 0 -3.500 0 0 -50.000 -50.000 0 -990.000 -1.511.000 -1.300.000 0 -3.500 0 0 -50.000 -50.000 0 -1.290.000 -1.711.000 -1.510.000 0 -3.500 0 0 -50.000 -50.000 0 -690.000 -911.000 -760.000 0 0 0 0 0 -8.000 0 0 0 0 0 -3.500 0 0 -50.000 -58.000 0 -1.290.000 -1.711.000 -1.510.000 Investitionszuwendungen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 15 - Aktivierte Eigenleistungen 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-262 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3300 5420 5420 161 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenbauamt Kreisstraßen Kreisstraßen K 3716 Rad-u. Gehwegbrücke b. Niederbühl Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 3716 Rad-u. Gehwegbrücke b. Niederbühl: 1 + Einzahlungen aus 0 219.000 0 219.000 13.000 0 0 0 0 0 0 219.000 0 219.000 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.000 -2.000 0 0 0 0 0 -754.428 0 -725.131 -80.000 -1.000 0 0 0 0 0 -754.428 0 -725.131 -84.000 -3.000 0 0 0 0 0 -535.428 0 -506.131 -71.000 -3.000 0 0 0 0 0 -263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -754.691 0 -725.131 -84.000 -3.000 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 15 - Aktivierte Eigenleistungen 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-263 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3300 5420 5420 162 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenbauamt Kreisstraßen Kreisstraßen K 3716 Kreisverkehr im Baisert bis B 462 Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 3716 Kreisverkehr im Baisert bis B 462: 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -216.320 0 -207.110 0 0 0 0 0 0 0 -216.320 0 -207.110 0 0 0 0 0 0 0 -216.320 0 -207.110 0 0 0 0 0 0 0 -216.320 0 -207.110 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-264 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3300 5420 5420 171 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenbauamt Kreisstraßen Kreisstraßen K 3717 Beseit. Bahnüberg. OD Ötigheim Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 3717 Beseit. Bahnüberg. OD Ötigheim: 1 + Einzahlungen aus 0 324.701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324.701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.400 0 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 -29.400 0 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 295.301 0 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 -29.400 0 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-265 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 THH4 3300 5420 5420 172 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Dezernat 3 Straßenbauamt Kreisstraßen Kreisstraßen K 3717 Signalisierung B3 Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 3717 Signalisierung B3: 1 + Einzahlungen aus 0 0 0 0 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 -13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -460.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 -473.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 -243.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 -475.000 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 15 - Aktivierte Eigenleistungen 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-266 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3300 5420 5420 173 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenbauamt Kreisstraßen Kreisstraßen K 3717 Radweg zw. B 3 und K 3728 Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 3717 Radweg zw. B 3 und K 3728: 1 + Einzahlungen aus 0 60.000 0 60.000 15.000 0 0 0 0 0 0 60.000 0 60.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0 0 -117.576 0 -111.456 -25.000 -5.000 0 0 0 0 0 -117.576 0 -111.456 -40.000 -5.000 0 0 0 0 0 -57.576 0 -51.456 -25.000 -5.000 0 0 0 0 0 -117.576 0 -111.456 -40.000 -5.000 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-267 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3300 5420 5420 183 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenbauamt Kreisstraßen Kreisstraßen K 3718 Beseit. BÜ Ötigheim Steinäckerst. Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 3718 Beseit. BÜ Ötigheim Steinäckerst.: 1 + Einzahlungen aus 0 580.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 580.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 -1.134.560 -37.900 -81.540 0 0 0 0 0 0 0 -1.134.560 -37.900 -81.540 -20.000 0 0 0 0 0 0 -554.560 -37.900 -81.540 -20.000 0 0 0 0 0 0 -2.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.136.870 -37.900 -81.540 -20.000 0 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 15 - Aktivierte Eigenleistungen 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-268 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3300 5420 5420 184 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenbauamt Kreisstraßen Kreisstraßen K 3718 Umbau Knoten B 3 Ötigheim Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 3718 Umbau Knoten B 3 Ötigheim: 1 + Einzahlungen aus 0 0 0 0 0 0 0 265.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -305.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45.000 0 0 0 -210 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 -210 0 0 0 0 0 -315.000 0 0 Investitionszuwendungen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 15 - Aktivierte Eigenleistungen 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-269 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3300 5420 5420 185 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenbauamt Kreisstraßen Kreisstraßen K 3718 Teilausbau zw. Gewerbegeb. u. B 3 Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 3718 Teilausbau zw. Gewerbegeb. u. B 3: 1 + Einzahlungen aus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.000 0 -2.887 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000 -20.000 0 -3.978 0 0 -180.000 0 0 0 -180.000 -200.000 0 -6.865 0 0 -190.000 0 0 0 -190.000 -220.000 0 -6.865 0 0 -190.000 0 0 0 -190.000 -110.000 0 -6.865 0 0 -190.000 0 0 0 -190.000 -220.000 Investitionszuwendungen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-270 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3300 5420 5420 217 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenbauamt Kreisstraßen Kreisstraßen K 3721 Beseitig. Bahnüberg. Durmersheim Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 3721 Beseitig. Bahnüberg. Durmersheim: 1 + Einzahlungen aus 0 0 0 0 3.450.000 1.685.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.450.000 1.685.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.000.000 -1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.005.000 -1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -555.000 385.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.005.000 -1.330.000 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 15 - Aktivierte Eigenleistungen 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-271 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3300 5420 5420 316 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenbauamt Kreisstraßen Kreisstraßen K 3731 Ausbau zw. OD Kartung/Kart.Bruch Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 3731 Ausbau zw. OD Kartung/Kart.Bruch: 1 + Einzahlungen aus 0 22.908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.188 0 -434 0 0 0 0 0 0 0 -21.670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42.857 0 -434 0 0 0 0 0 0 0 -19.950 0 -434 0 0 0 0 0 0 0 -42.857 0 -434 0 0 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-272 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3300 5420 5420 361 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenbauamt Kreisstraßen Kreisstraßen K 3736 Geh- u. Radweg auf Brücken ü. A5 Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 3736 Geh- u. Radweg auf Brücken ü. A5: 1 + Einzahlungen aus 0 764.900 0 84.900 0 0 0 0 0 0 0 764.900 0 84.900 0 0 0 0 0 0 0 -11.606 0 -11.606 0 0 0 0 0 0 0 -1.421.354 0 -896.555 0 0 0 0 0 0 0 -1.432.960 0 -908.160 0 0 0 0 0 0 0 -668.060 0 -823.260 0 0 0 0 0 0 0 -1.432.960 0 -908.160 0 0 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-273 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3300 5420 5420 370 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenbauamt Kreisstraßen Kreisstraßen K 3737 Radweg zw. Bietigheim u. Elchesh. Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 3737 Radweg zw. Bietigheim u. Elchesh.: 1 + Einzahlungen aus 0 0 0 0 0 230.000 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 230.000 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 -20.000 -20.000 0 0 0 -28.115 0 -20.725 -85.000 -510.000 -690.000 -690.000 0 0 0 -28.115 0 -20.725 -85.000 -530.000 -710.000 -710.000 0 0 0 -28.115 0 -20.725 -85.000 -300.000 -710.000 -480.000 0 0 0 0 0 0 0 -35.000 0 -5.000 0 0 0 -28.115 0 -20.725 -85.000 -565.000 -710.000 -715.000 0 0 Investitionszuwendungen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 15 - Aktivierte Eigenleistungen 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-274 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3300 5420 5420 375 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenbauamt Kreisstraßen Kreisstraßen K 3737 Beseit. Bahnüberg. b. Muggensturm Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 3737 Beseit. Bahnüberg. b. Muggensturm: 1 + Einzahlungen aus 0 1.370.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.370.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92.155 0 -51.481 0 0 0 0 0 0 0 -2.011.064 0 0 -2.000 0 0 0 0 0 0 -2.103.219 0 -51.481 -2.000 0 0 0 0 0 0 -733.219 0 -51.481 -2.000 0 0 0 0 0 0 -948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.104.167 0 -51.481 -2.000 0 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 15 - Aktivierte Eigenleistungen 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-275 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3300 5420 5420 376 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenbauamt Kreisstraßen Kreisstraßen K 3737 Ausbau zw. B3/B36 b. Bietigheim Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 3737 Ausbau zw. B3/B36 b. Bietigheim: 1 + Einzahlungen aus 0 368.364 0 5.364 0 0 0 0 0 0 0 368.364 0 5.364 0 0 0 0 0 0 0 -66.852 0 -4.117 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 -654.326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -721.178 0 -4.117 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 -352.814 0 1.247 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 -672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -721.849 0 -4.117 -1.000 -1.000 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 15 - Aktivierte Eigenleistungen 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-276 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3300 5420 5420 377 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenbauamt Kreisstraßen Kreisstraßen K 3737 Radweg Brücke B36 neu Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 3737 Radweg Brücke B36 neu: 1 + Einzahlungen aus 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -105.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -105.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 -105.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -105.000 0 0 0 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-277 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3300 5420 5420 378 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenbauamt Kreisstraßen Kreisstraßen K 3737 Radweg zw. B 36 neu und Bietigh. Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 3737 Radweg zw. B 36 neu und Bietigh.: 1 + Einzahlungen aus 0 0 0 0 0 0 0 285.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 -45.000 -30.000 0 -555.000 0 0 0 0 0 0 -45.000 -30.000 0 -575.000 0 0 0 0 0 0 -45.000 -30.000 0 -290.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -45.000 -35.000 0 -575.000 0 0 Investitionszuwendungen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 15 - Aktivierte Eigenleistungen 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-278 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3300 5420 5420 380 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenbauamt Kreisstraßen Kreisstraßen K 3738 Beseitigung Bahnüberg. b. Sinzhm. Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 3738 Beseitigung Bahnüberg. b. Sinzhm.: 1 + Einzahlungen aus 0 198.248 0 98.248 0 0 0 0 0 0 0 198.248 0 98.248 0 0 0 0 0 0 0 -142.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 -142.000 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 56.248 0 98.248 -5.000 0 0 0 0 0 0 -142.000 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-279 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3300 5420 5420 381 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenbauamt Kreisstraßen Kreisstraßen K 3738 Ausbau zw. Sinzheim/Müllhofen Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 3738 Ausbau zw. Sinzheim/Müllhofen: 1 + Einzahlungen aus 0 175.000 0 20.000 0 0 0 270.000 250.000 0 0 175.000 0 20.000 0 0 0 270.000 250.000 0 0 -46.013 0 -19.308 -7.000 -25.000 0 -25.000 -5.000 0 0 -431.980 0 -29.786 -2.000 0 0 -490.000 -490.000 0 0 -477.993 0 -49.094 -9.000 -25.000 0 -515.000 -495.000 0 0 -302.993 0 -29.094 -9.000 -25.000 0 -245.000 -245.000 0 0 -368 0 0 0 -3.000 0 0 0 0 0 -478.361 0 -49.094 -9.000 -28.000 0 -515.000 -495.000 0 Investitionszuwendungen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 15 - Aktivierte Eigenleistungen 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-280 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3300 5420 5420 470 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenbauamt Kreisstraßen Kreisstraßen K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 3747 Laufbachbrücke, Ersatz-Neubau: 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 -20.000 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 -20.000 -20.000 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 -20.000 -20.000 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 -2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 -22.000 0 -500.000 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 15 - Aktivierte Eigenleistungen 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-281 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3300 5420 5420 490 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenbauamt Kreisstraßen Kreisstraßen K 3749 Ausbau OD Bühl-Kappelwindeck Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 3749 Ausbau OD Bühl-Kappelwindeck: 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -65.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 15 - Aktivierte Eigenleistungen 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-282 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3300 5420 5420 580 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenbauamt Kreisstraßen Kreisstraßen K 3758 Lückenschluss Radweg Staust. Iff. Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 3758 Lückenschluss Radweg Staust. Iff.: 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-283 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3300 5420 5420 612 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenbauamt Kreisstraßen Kreisstraßen Äuß.Erschl.Baden-Airpark-dir.AB-Anschl. Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Äuß.Erschl.Baden-Airpark-dir.AB-Anschl.: 1 + Einzahlungen aus 0 123.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 123.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0 0 -179.387 0 0 -100.000 -200.000 0 0 0 0 0 -179.387 0 0 -105.000 -200.000 0 0 0 0 0 -56.387 0 0 -105.000 -150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 -179.387 0 0 -105.000 -250.000 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 15 - Aktivierte Eigenleistungen 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-284 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3300 5420 5420 621 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenbauamt Kreisstraßen Kreisstraßen K 3762 Ausbau zw. Moos/Hildmannsfeld Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 3762 Ausbau zw. Moos/Hildmannsfeld: 1 + Einzahlungen aus 0 420.000 0 25.000 10.000 0 0 0 0 0 0 420.000 0 25.000 10.000 0 0 0 0 0 0 -88.672 0 -36.593 -51.000 -20.000 0 0 0 0 0 -791.798 -52.000 -18.088 -7.500 -30.000 0 0 0 0 0 -880.469 -52.000 -54.681 -58.500 -50.000 0 0 0 0 0 -460.469 -52.000 -29.681 -48.500 -50.000 0 0 0 0 0 -880.469 -52.000 -54.681 -58.500 -50.000 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-285 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3300 5420 5420 622 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenbauamt Kreisstraßen Kreisstraßen K 3762 Radweg zw. Hildmannsf./Schwarzach Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 3762 Radweg zw. Hildmannsf./Schwarzach: 1 + Einzahlungen aus 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 -30.000 -30.000 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 -550.000 -550.000 0 0 0 0 0 0 -25.000 -30.000 -580.000 -580.000 0 0 0 0 0 0 -25.000 -30.000 -580.000 -330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 0 0 -25.000 -30.000 -580.000 -605.000 0 0 Investitionszuwendungen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 15 - Aktivierte Eigenleistungen 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-286 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 THH4 3300 5420 5420 641 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Dezernat 3 Straßenbauamt Kreisstraßen Kreisstraßen K 3764 Lindenkreisel L 86a Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 3764 Lindenkreisel L 86a: 1 + Einzahlungen aus 0 0 0 0 0 490.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490.000 0 0 0 0 0 -14.900 0 -14.900 -15.000 -720.000 0 0 0 0 0 -14.900 0 -14.900 -15.000 -720.000 0 0 0 0 0 -14.900 0 -14.900 -15.000 -230.000 0 0 0 0 0 -14.900 0 -14.900 -15.000 -720.000 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-287 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3300 5420 5420 661 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenbauamt Kreisstraßen Kreisstraßen K 3766 Ausbau OD Gernsb.-Staufenberg Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 3766 Ausbau OD Gernsb.-Staufenberg: 1 + Einzahlungen aus 0 2.071.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.071.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -152.652 0 -123.531 -5.000 -5.000 0 0 0 0 0 -2.387.431 0 0 -1.000 0 0 0 0 0 0 -2.540.084 0 -123.531 -6.000 -5.000 0 0 0 0 0 -469.084 0 -123.531 -6.000 -5.000 0 0 0 0 0 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.540.184 0 -123.531 -6.000 -5.000 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 15 - Aktivierte Eigenleistungen 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-288 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3300 5420 5420 672 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 3 Straßenbauamt Kreisstraßen Kreisstraßen K 3767 Ausbau zw. Gagg.-Hörden/Ottenau Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K 3767 Ausbau zw. Gagg.-Hörden/Ottenau: 1 + Einzahlungen aus 0 221.707 0 12.707 0 0 0 0 0 0 0 221.707 0 12.707 0 0 0 0 0 0 0 -25.293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -418.663 0 -3.046 0 0 0 0 0 0 0 -443.956 0 -3.046 0 0 0 0 0 0 0 -222.249 0 9.660 0 0 0 0 0 0 0 -443.956 0 -3.046 0 0 0 0 0 0 Investitionszuwendungen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-289 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 THH4 3300 5430 Dezernat 3 Straßenbauamt Landesstraßen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 4 + Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Öffentlich-rechtliche Entgelte 4.807 5.000 3.500 33110000 Verwaltungsgebühren 1.473 0 200 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 3.334 5.000 3.300 17.562 22.000 20.800 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.562 22.000 20.800 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.271.916 1.620.000 1.835.000 34810000 Erstattungen vom Land 1.271.916 1.620.000 1.835.000 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 10 = Anteilige ordentliche Erträge 1.294.285 1.647.000 1.859.300 11 - Personalaufwendungen -228.302 -251.200 -227.600 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -517.874 -407.420 -500.040 42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen 42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen 42122003 Verkehrssignalanlagen Strom 42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung 42122005 Straßenunterführung Strom 42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt 42122007 Felssicherung -148 0 0 -158.142 -80.000 -172.000 -24.536 -25.000 -25.000 -103.618 -75.000 -75.000 -54.109 -54.000 -54.000 -170.995 -170.000 -170.000 -1.698 0 0 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 0 0 0 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 0 42221000 Beschaffung Telefon 0 0 0 -444 -400 -490 42320000 Leasing -1.722 -680 -3.200 42510000 Haltung von Fahrzeugen -1.968 -1.710 0 -43 0 0 -5 0 0 0 0 0 42721100 Reparat./Wartung EDV -329 -630 -350 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -117 0 0 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 14 - Planmäßige Abschreibungen -3.384 -3.100 -1.000 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.506 -1.610 -1.630 -50 -60 -60 -381 -470 -440 44290002 Aufwendungen für Catering 44310001 Bürobedarf 44310002 Bücher und Zeitungen -510 -570 -550 -1.260 0 0 44310005 Dienstreisen -544 0 0 44310006 Porto -450 -360 -350 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -130 -150 -230 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -1.183 0 0 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 1000 Landratsamt Rastatt B-290 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 19 = 21 = 27 = Erträge aus internen Leistungen 29 - 30 - 31 - Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -754.066 -663.330 -730.270 Anteiliges ordentliches Ergebnis 540.219 983.670 1.129.030 Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 540.219 983.670 1.129.030 0 0 0 Aufwand aus ILV Gebäude -20.594 -18.214 -17.771 Aufwand aus ILV Service -60.271 -66.566 -70.472 Aufwand aus ILV Steuerung -29.084 -32.688 -31.861 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -1.417.112 -1.269.909 -1.509.105 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -1.527.061 -1.387.377 -1.629.210 34 - kalkulatorische Kosten -358 -200 -100 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -1.527.419 -1.387.577 -1.629.310 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -987.200 -403.907 -500.280 Erläuterungen Im Profitcenter 5430 Landesstraßen sind folgende Produkte enthalten: 54.30.01 54.30.02 54.30.03 54.30.04 54.20.05 54.20.06 54.20.07 54.20.08 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung Sonstige Leistungen Leistungen für Dritte Straßenreinigung Winterdienst lfd. Nr. 36 enthält Der Nettoressourcenbedarf ist über VRG-Mittel finanziert (THH6, Sachkonto 31310500). Kennzahlen Produkt 54.30 Landessstraßen Ergebnis 2011 Straßenkilometer 191,0 EUR Nettoressourcenbedarf Landesstraßen Nettoressourcenbedarf je km 1000 Landratsamt Rastatt Ergebnis 2012 545.722 2.857 Plan 2013 191,0 EUR Plan 2014 191,0 EUR 434.017 2.272 385.579 2.019 B-291 Plan 2015 191,0 EUR 403.907 2.115 191,0 EUR 500.280 2.096 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 THH4 3300 5440 Dezernat 3 Straßenbauamt Bundesstraßen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 4 + + Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 9.200 31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 0 0 9.200 Öffentlich-rechtliche Entgelte 421 0 0 33110000 Verwaltungsgebühren 421 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 937.608 987.000 951.200 34800000 Erstattungen vom Bund 937.608 987.000 951.200 10 = Anteilige ordentliche Erträge 938.028 987.000 960.400 11 - Personalaufwendungen -189.709 -203.200 -190.400 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.724 -2.610 -3.670 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 0 0 0 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 0 0 42221000 Beschaffung Telefon 0 0 0 -357 -200 -380 42320000 Leasing -1.384 -540 -3.000 42510000 Haltung von Fahrzeugen -1.583 -1.360 0 -35 0 0 -6 0 0 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42721100 Reparat./Wartung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 0 0 0 -265 -510 -290 -94 0 0 14 - Planmäßige Abschreibungen -2.721 -2.400 -600 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.566 -1.300 -1.310 -40 -60 -50 44310001 Bürobedarf -306 -360 -350 44310002 Bücher und Zeitungen -410 -450 -440 -1.013 0 0 44310005 Dienstreisen -380 0 0 44310006 Porto -362 -290 -290 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -105 -140 -180 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -951 0 0 44290002 Aufwendungen für Catering 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -199.721 -209.510 -195.980 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 738.308 777.490 764.420 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 738.308 777.490 764.420 27 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -16.559 -14.502 -14.229 30 - Aufwand aus ILV Service -47.108 -51.609 -54.795 31 - Aufwand aus ILV Steuerung -17.058 -18.685 -17.463 1000 Landratsamt Rastatt B-292 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -889.548 -969.192 -1.053.487 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -970.273 -1.053.988 -1.139.975 34 - kalkulatorische Kosten -288 -100 5.300 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -970.561 -1.054.088 -1.134.675 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -232.253 -276.598 -370.255 Erläuterungen Im Profitcenter 5440 Bundesstraßen sind folgende Produkte enthalten: 54.40.01 54.40.02 54.40.03 54.40.04 54.20.05 54.20.06 54.20.07 54.20.08 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung Sonstige Leistungen Leistungen für Dritte Straßenreinigung Winterdienst lfd. Nr. 37 enthält Der Nettoressourcenbedarf ist über VRG-Mittel finanziert (THH6, Sachkonto 31310500). Kennzahlen Produkt 54.40 Bundesstraßen Ergebnis 2011 Straßenkilometer 132,7 EUR Nettoressourcenbedarf Kreisstraßen Nettoressourcenbedarf je km 1000 Landratsamt Rastatt Ergebnis 2012 359.532 2.709 Plan 2013 132,7 EUR Plan 2014 132,7 EUR 304.483 2.295 275.234 2.074 B-293 Plan 2015 132,7 EUR 276.598 2.084 132,7 EUR 370.255 2.790 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3400 Haushalt 2015 Dezernat 3 Amt für Vermessung und Flurneuordnung Budgetverantwortung: Mario Würtz Produkte / Ziele: (Kostenstelle) 51.11.01 (34005001) 51.11.02 (34005003) 51.11.03 (34005004) Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form. Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen Auskünfte, Auszüge, Erteilung von Bescheinigungen, Auswertungen Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen Erlaubnisse Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück und Gebäude (Sonderkataster) Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen Vermessungstechnische Ingenieurleistungen Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere: Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) Bebauungsplangrundlagenkarten Lagepläne zum Baugesuch Absteckung von Bauvorhaben Bauwerksüberwachung Koordinatenermittlung Entfernungsbescheinigungen Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z. B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten) 51.11.04 (34005005) 51.11.05 (34005006) 51.11.06 (34005007) 51.11.07 (34005008) Liegenschaftsvermessung Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leistungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster und Bodenordnungsverfahren. Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe Aufbau/Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes Grundlagen raumbezogener Informationssysteme Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten. Geodatenmanagement Koordinierung, Beratung, Schulung EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS) Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendung wie z. B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und –daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS – Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhendaten (z. B. aus 1000 Landratsamt Rastatt B-294 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle, Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten 51.11.08 (34005009) 51.12.01 (34005002) 51.12.02 (34005010) 51.12.04 (34005011) 51.12.06 (34005012) 51.12.07 (34005013) Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen (Stellungnahmen und statistische Eckwerte) Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle Aushandeln von Grundstückstauschverträgen Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse Vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung Vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in ländlichen Gemeinden sowie von damit verbundenen Rechten Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen Behördlich geleitete Verfahren zur schnellen Bereitstellung von Flächen für den Bau von Infrastruktureinrichtungen unter Vermeidung von Enteignung der Grundstückeigentümer Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum Die projektbezogene Entwicklungsplanung bildet, unter Einbeziehung der vorhandenen Planungen (z. B. Bauleit- und Straßenplanung), die Grundlage für konkrete Planungen und Maßnahmen von Gemeinden, Landkreisen und Verbänden. In moderierten Prozessen erfolgt die Unterstützung und finanzielle Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes. Sicherstellung der Belange der Landentwicklung Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum Vertretung der Belange der Landentwicklung gegenüber anderer Träger öffentlicher Belange Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien Vertretung gegenüber der Flurbereinigungsbehörde und in der Teilnehmergemeinschaft Abschluss von Verträgen Folgende Schlüsselprodukte/Bereiche werden als Teilergebnishaushalt dargestellt: Vermessung (5111-34) Flurneuordnung (5112) 1000 Landratsamt Rastatt B-295 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3400 Haushalt 2015 Dezernat 3 Amt für Vermessung und Flurneuordnung lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 746.627 770.000 800.000 31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde 746.627 770.000 800.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.593 0 0 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 1.593 0 0 6 9 + + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.853 25.000 25.000 34810000 Erstattungen vom Land 25.853 25.000 25.000 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 774.073 795.000 825.000 -2.327.807 -2.547.200 -2.627.600 -110.243 -119.590 -111.400 -4.595 -7.500 -7.500 -233 0 0 -2.419 -5.300 -450 -6.071 -5.800 -7.700 -16.881 -16.000 -12.200 -2.776 -3.200 -3.600 -13.989 -16.900 -15.300 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. -1.559 -5.400 -5.400 42721000 Beschaffung EDV -4.673 -3.800 -1.600 -56.439 -45.690 -47.650 -607 -10.000 -10.000 42721100 Reparat./Wartung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen -59.555 -51.100 -58.700 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -30.467 -34.120 -36.220 0 0 0 -417 -200 -300 44310001 Bürobedarf -3.040 -4.000 -3.800 44310002 Bücher und Zeitungen -4.239 -3.800 -4.000 0 0 0 44290000 Sonstige Aufwendungen 44290002 Aufwendungen für Catering 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. -1.327 -5.000 -3.000 -15.891 -15.000 -17.000 -5.009 -5.500 -7.000 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -544 -500 -1.000 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 0 -120 -120 44510000 Erstattungen an das Land 0 0 0 44310005 Dienstreisen 44310006 Porto 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -2.528.072 -2.752.010 -2.833.920 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -1.754.000 -1.957.010 -2.008.920 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -1.754.000 -1.957.010 -2.008.920 1000 Landratsamt Rastatt B-296 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 26 + 27 = 29 - 30 31 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 0 0 0 Erträge aus ILV Mitwirkung 33.631 52.000 30.000 Erträge aus internen Leistungen 33.631 52.000 30.000 Aufwand aus ILV Gebäude -250.367 -226.862 -228.732 - Aufwand aus ILV Service -378.375 -420.871 -497.696 - Aufwand aus ILV Steuerung -164.827 -169.395 -177.868 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -5.310 -4.076 -1.576 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -798.878 -821.205 -905.872 34 - kalkulatorische Kosten -8.899 -6.400 -6.900 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -774.147 -775.605 -882.772 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -2.528.146 -2.732.615 -2.891.692 Erläuterungen lfd. Nr. 6 enthält 34810000 Bezuschussung für Ausbildung Vermessungstechniker lfd. Nr. 13 enthält 42721100 laufende GIS-Software-Wartungsverträge lfd. Nr. 17 enthält 44310007 Erhöhung wegen Mobiltelefonen in den Dienstwagen (Vorschrift) lfd. Nr. 36 Der Nettoressourcenbedarf ist anteilig über VRG-Mittel finanziert (THH6, Kostenart 31310500). 1000 Landratsamt Rastatt B-297 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt 3400 lfd Nr Haushalt 2015 Amt für Vermessung und Flurneuordnung Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Amt für Vermessung und Flurneuordnung: 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -75.198 -50.290 -62.180 0 -15.000 -15.000 -15.000 0 0 0 -75.198 -50.290 -62.180 0 -15.000 -15.000 -15.000 0 0 0 -75.198 -50.290 -62.180 0 -15.000 -15.000 -15.000 0 0 0 -75.198 -50.290 -62.180 0 -15.000 -15.000 -15.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen Erläuterungen lfd. Nr. 9 enthält 78310000 1 Dienstkraftwagen (Ersatzbeschaffung für 17 Jahre altes Fahrzeug) Einbau in Dienstkraftwagen 2 Feldrechner (Ersatzbeschaffungen) 1 Bohrhammer 41.650 EUR 9.520 EUR 9.520 EUR 690 EUR 78310001 Notebook (Ersatzbeschaffung für XP) 800 EUR 62.180 EUR 1000 Landratsamt Rastatt B-298 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3400 5111-34 lfd. Nr. Haushalt 2015 Dezernat 3 Amt für Vermessung und Flurneuordnung Vermessung Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 5 + + Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 746.627 770.000 800.000 31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde 746.627 770.000 800.000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.593 0 0 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 1.593 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.853 25.000 25.000 34810000 Erstattungen vom Land 25.853 25.000 25.000 9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 774.073 795.000 825.000 -1.772.950 -1.975.900 -2.017.500 -99.163 -101.700 -93.270 -4.595 -7.500 -7.500 -181 0 0 -2.419 -5.060 -450 -4.394 -4.500 -6.190 -15.580 -15.000 -11.200 -2.380 -2.900 -2.900 -12.721 -16.900 -15.300 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. -1.553 -5.000 -5.000 42721000 Beschaffung EDV -2.582 -3.800 -1.400 -52.562 -41.040 -43.330 -197 0 0 42721100 Reparat./Wartung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen -55.430 -47.500 -51.900 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -25.816 -25.850 -28.750 0 0 0 -324 -150 -230 -2.794 -3.500 -3.500 44290000 Sonstige Aufwendungen 44290002 Aufwendungen für Catering 44310001 Bürobedarf 44310002 Bücher und Zeitungen -3.819 -3.500 -3.500 -14.563 -14.000 -15.000 -3.890 -4.230 -5.620 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -426 -380 -810 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 0 -90 -90 44310005 Dienstreisen 44310006 Porto 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.953.359 -2.150.950 -2.191.420 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -1.179.286 -1.355.950 -1.366.420 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -1.179.286 -1.355.950 -1.366.420 22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 0 0 0 26 + Erträge aus ILV Mitwirkung 33.631 52.000 30.000 1000 Landratsamt Rastatt B-299 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 27 = Erträge aus internen Leistungen 29 - 30 - 31 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 33.631 52.000 30.000 Aufwand aus ILV Gebäude -194.433 -174.776 -183.624 Aufwand aus ILV Service -293.731 -324.267 -399.051 - Aufwand aus ILV Steuerung -128.063 -131.284 -141.135 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung 33 = Aufwendungen für interne Leistungen 34 - kalkulatorische Kosten 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -3.723 -3.058 -58 -619.950 -633.385 -723.868 -7.817 -5.700 -5.500 -594.136 -587.085 -699.368 -1.773.422 -1.943.035 -2.065.788 Erläuterungen Im Profitcenter 5111-34 Vermessung sind folgende Produkte enthalten: 51.11.01 51.11.02 51.11.03 51.11.04 51.11.05 51.11.06 51.11.07 51.11.08 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen Erlaubnisse Vermessungstechnische Ingenieurleistungen Liegenschaftsvermessung Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe Grundlagen raumbezogener Informationssysteme Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen (Stellungnahmen und statistische Eckwerte) lfd. Nr. 6 enthält 34810000 Kostenersatz durch das Land für Auszubildende zum Vermessungstechniker 1000 Landratsamt Rastatt B-300 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3400 5112 Haushalt 2015 Dezernat 3 Amt für Vermessung und Flurneuordnung Flurneuordnung lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 0 0 0 -554.857 -571.300 -610.100 -11.080 -17.890 -18.130 -52 0 0 0 -240 0 42312000 Mieten und Pachten beweglich -1.678 -1.300 -1.510 42510000 Haltung von Fahrzeugen -1.301 -1.000 -1.000 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. -396 -300 -700 -1.268 0 0 -6 -400 -400 42721000 Beschaffung EDV -2.092 0 -200 42721100 Reparat./Wartung EDV -3.878 -4.650 -4.320 -410 -10.000 -10.000 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen -4.125 -3.600 -6.800 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.651 -8.270 -7.470 0 0 0 44290000 Sonstige Aufwendungen 44290002 Aufwendungen für Catering -93 -50 -70 44310001 Bürobedarf -246 -500 -300 44310002 Bücher und Zeitungen -420 -300 -500 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) 0 0 0 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. -1.327 -5.000 -3.000 44310005 Dienstreisen -1.328 -1.000 -2.000 44310006 Porto -1.119 -1.270 -1.380 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -118 -120 -190 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 0 -30 -30 44510000 Erstattungen an das Land 0 0 0 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -574.714 -601.060 -642.500 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -574.714 -601.060 -642.500 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -574.714 -601.060 -642.500 27 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -55.934 -52.086 -45.108 30 - Aufwand aus ILV Service -84.644 -96.605 -98.645 31 - Aufwand aus ILV Steuerung -36.764 -38.111 -36.733 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -1.586 -1.018 -1.518 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -178.929 -187.820 -182.004 34 - kalkulatorische Kosten -1.082 -700 -1.400 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -180.011 -188.520 -183.404 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -754.725 -789.580 -825.904 1000 Landratsamt Rastatt B-301 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Erläuterungen Im Profitcenter 5112 Flurneuordnung sind folgende Produkte enthalten: 51.12.01 51.12.02 51.12.04 51.12.06 51.12.07 Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum Sicherstellung der Belange der Landentwicklung Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren lfd. Nr. 13 enthält 42731000 Kosten aus Werkverträgen 1000 Landratsamt Rastatt B-302 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3500 Haushalt 2015 Dezernat 3 Landwirtschaftsamt Budgetverantwortung: Andrea Stief Produkte / Ziele: (Kostenstelle) 55.51.01 (45005001) 55.51.02 (45005004) 55.51.03 (45005003) 55.51.04 (45005005) 55.51.05 (45005006) 55.51.06 (45005002) 55.51.07 (45005007) 55.51.09 (45005008) Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen Antragsbearbeitung der Anträge auf landwirtschaftliche Förder- und Ausgleichsmaßnahmen einschl. deren Beratung Widerspruchsbearbeitung Rückforderung bei Verstößen Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Compliance (CC) Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien (InVeKoS) Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC und Fachrechtskontrollen Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung Koordination, Planung und Evaluierung von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung in der Land- und Hauswirtschaft Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern Geschäftsführung der Beratungsdienste und des Vereins Landwirtschaftlicher Fachbildung (VLF) Berufsbildung im Agrarbereich Organisation und Durchführung der Zwischen- und Abschlussprüfungen Mitwirkung bei der Meisterprüfung in den land- und hauswirtschaftlichen Berufen Fachschulische Bildung Unterrichtserteilung an den Fachschulen für Land- und Hauswirtschaft in Voll- und Teilzeitform Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Außenbereich u.a. Genehmigungsverfahren nach Grundstücksverkehrsgesetz, Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG) u.a. Aufforstungsgenehmigungen, u.a. Maßnahmen nach LLG Umsetzung der Landschaftspflege-Richtlinie Fortschreibung Flurbilanz Landschaftserhaltungsverband Landkreis Rastatt e. V. Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung Einzelbetriebliche Investitionsförderung Umstellungsberatung bei schwierigen unternehmerischen Entscheidungen Einzelbetriebliche Betriebsanalysen und -planungen Funktionsüberprüfung und Beratung bei der Planung von landwirtschaftlichen Bauten und neuen Techniken Innovative Projekte für Frauen im Ländlichen Raum (EU-Fördermaßnahmen-MEPL) Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion und Marktorientierung Beratung und Umsetzung im Bereich Cross Compliance Wasserschutzgebietsberatung und Verwaltungsverfahren zu Schutz- und Ausgleichsverordnung SchALVO Pflanzenschutz, Pflanzenschutzdienst Beratung und Vollzug produktionsbezogenen Bodenschutzes inkl. DüngeVO, KlärschlammVO, BioabfallVO Beratung und Abwicklung von Extensivierungsmaßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-303 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Beratung des Ökologischen Landbaus Versuchswesen einschließlich Pilotprojekte Kontrollen im Rahmen von Saatguterzeugung und Saatgutverkehr 55.51.10 (45005009) 55.51.11 (45005010) 55.51.13 (45005011) 55.51.14 (45005012) Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion, Fütterung und Marktorientierung Entwicklung von Betriebskonzepten der tierischen Erzeugung Empfehlung zu Haltungssystemen Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen inkl. Milchgarantiemengenverordnung (MGVO) Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion Beratung in Kellerwirtschaft und Weinbau Maßnahmen der Vermarktung Beratung und Förderung der Direktvermarktung Organisation und Durchführung der Aktion „Gläserne Produktion“ Beratung, Organisation und Durchführung von Vermarktungsinitiativen Beratung und Stellungnahmen im Rahmen von EU-Programmen (z.B. LEADER, Naturpark) Maßnahmen im Bereich Ernährung Verbraucheraufklärung Multiplikatorenschulung, ErzieherInnen- und LehrerInnenfortbildung u.a. Koordination der Landesinitiativen „Bewusste Kinderernährung“ und „Blickpunkt Ernährung“ Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern 1000 Landratsamt Rastatt B-304 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3500 Haushalt 2015 Dezernat 3 Landwirtschaftsamt lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 875 940 45.500 31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde 875 940 45.500 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 581 100 0 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 581 100 0 3.145 1.000 0 998 1.000 0 34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 2.146 0 0 Anteilige ordentliche Erträge 4.601 2.040 45.500 -700.380 -739.700 -826.300 -12.992 -16.085 -47.050 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -254 -500 -500 42211000 Reparatur/Wartung Telefon -124 0 0 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände -756 -1.260 0 42221000 Beschaffung Telefon -260 -1.100 0 -3.569 -3.600 -5.000 -38 0 0 -229 -280 -900 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34810000 Erstattungen vom Land 10 = 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -3.369 -5.500 -5.700 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 0 -95 -100 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung- 0 -250 -250 42721000 Beschaffung EDV -2.637 -1.900 -3.000 42721100 Reparat./Wartung EDV -1.503 -1.600 -1.600 -252 0 -30.000 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen -6.778 -6.500 -10.600 16 - Transferaufwendungen 0 -49.500 -49.500 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich 0 -49.500 -49.500 -11.025 -12.980 -21.320 -201 -260 -2.000 0 0 -670 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290002 Aufwendungen für Catering 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten 44310001 Bürobedarf -2.044 -2.100 -2.300 44310002 Bücher und Zeitungen -699 -950 -950 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) -250 0 0 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. -228 -1.500 -2.350 44310005 Dienstreisen -3.945 -3.000 -5.000 44310006 Porto -3.215 -2.500 -4.230 -255 -500 -500 0 -670 0 -187 -1.500 -3.320 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 1000 Landratsamt Rastatt B-305 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -731.175 -824.765 -954.770 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -726.575 -822.725 -909.270 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -726.575 -822.725 -909.270 26 + Erträge aus ILV Mitwirkung 17.516 16.000 24.000 27 = Erträge aus internen Leistungen 29 - Aufwand aus ILV Gebäude 30 - Aufwand aus ILV Service 31 - 32 - 33 = Aufwendungen für interne Leistungen 17.516 16.000 24.000 -94.561 -85.472 -89.089 -178.969 -211.265 -226.595 Aufwand aus ILV Steuerung -75.942 -77.276 -70.723 Aufwand aus ILV Mitwirkung -29.826 -53.290 -28.290 -379.299 -427.302 -414.697 34 - kalkulatorische Kosten 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -1.629 -1.400 -1.500 -363.412 -412.702 -392.197 -1.089.987 -1.235.427 -1.301.467 Erläuterungen lfd. Nr. 2 enthält 31300300 Mehrerträge durch Gebühren für die Ausstellung von Sachkundenachweisen Pflanzenschutz lfd. Nr. 11 enthält Zusätzliche 0,5 Stelle für Antragsbearbeitung anlässlich der neuen EU-Agrarreform und zusätzlicher Anwärter für den gehobenen landwirtschaftstechnischen Dienst lfd. Nr. 13 enthält 42731000 kurzfristige Analyse von Pflanzen- und Bodenproben auf PFC lfd. Nr. 16 enthält 43180000 Zuschuss an den Landschaftserhaltungsverband e. V. Landkreis Rastatt lfd. Nr. 17 enthält 44290002 Catering im Rahmen der Ausstellung "Ackerbau in der Region" 44310009 Aufwendungen für 2 Veranstaltungen zum Thema Pflanzenschutz; Sachkundenachweise im Pflanzenschutz - Kartenerstellung 1000 Landratsamt Rastatt B-306 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH4 3500 lfd Nr Haushalt 2015 Dezernat 3 Landwirtschaftsamt Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I45001001002: Beschaff. Landwirtschaftsamt 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27.778 -35.000 -3.100 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 0 0 -27.778 -35.000 -3.100 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 0 0 -27.778 -35.000 -3.100 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 0 0 -27.778 -35.000 -3.100 0 -2.000 -2.000 -2.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen Erläuterungen lfd. Nr. 9 enthält 78310000 2 Bohrstöcke mit Hammer 1 Bohrmaschine für Bodenproben 1.000 EUR 500 EUR 78310001 2 zusätzl. Notebooks für FIONA 1.600 EUR 3.100 EUR 1000 Landratsamt Rastatt B-307 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt 1000 Landratsamt Rastatt Haushalt 2015 B-308 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 B 8 Teilhaushalt 5 Dezernat 4 Verantwortlicher Dezernent: Dr. Jörg Peter Amt für Baurecht und Naturschutz (4100) Umweltamt (4200) Rechts-, Kommunal- und Ordnungsamt (4300) Forstamt (4400) 1000 Landratsamt Rastatt B-309 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH5 Haushalt 2015 Dezernat 4 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 2.084.783 1.169.900 1.191.900 31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde 2.036.816 1.132.500 1.155.500 31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 6.765 6.700 6.700 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen 1.550 0 0 0 30.700 29.700 36.819 0 0 844 0 0 73 0 0 1.916 0 0 31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden 31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U. 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 20.271 19.200 17.200 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 20.271 19.200 17.200 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.900 5.100 4.300 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 1.900 5.100 4.300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.323.797 2.935.800 5.360.700 34810000 Erstattungen vom Land 1.601.477 2.216.900 4.634.100 612.259 613.000 614.400 13.109 0 0 5 6 + + 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 7 + Zinsen und ähnliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 9 + Sonstige ordentliche Erträge 35210000 Erstattung von Steuern 35610000 Zwangsgelder 35610100 Verwarnungs- und Bußgelder 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 11.300 11.700 96.951 94.600 100.500 0 0 0 0 0 0 2.302 770.000 850.000 0 0 0 1.800 0 0 0 770.000 850.000 502 0 0 4.433.052 4.900.000 7.424.100 -9.039.496 -9.256.200 -10.158.300 0 0 0 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -889.623 -1.378.860 -3.953.750 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen -16.166 -11.000 -53.000 -63 -1.000 -1.000 -3.172 -1.400 -1.400 -26.712 -32.300 -32.500 -4.492 -1.000 -1.000 -40 0 0 -13.386 -124.300 -152.000 -3.638 -14.200 -7.900 42110002 Unterhaltung technische Anlagen 42110003 Wartung technische Anlagen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42212000 Rep./Wartung Reinigung 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon 1000 Landratsamt Rastatt B-310 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 42311000 Mieten und Pachten unbeweglich Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -149.424 -213.300 -1.617.830 42312000 Mieten und Pachten beweglich -26.145 -28.300 -37.610 42320000 Leasing -10.350 -18.500 -24.500 42410000 Aufwendungen Energie (Strom) -49.092 -64.600 -208.800 42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) -51.101 -93.610 -266.520 42420000 Aufwand für Wasserversorgung -29.357 -45.200 -162.870 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen -20.947 -55.200 -172.950 -358 -200 -500 0 0 0 -79 -100 -200 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung 42450001 Aufwand Gebäude Sonderreinigung 42450002 Aufwand Glas/Rahmenreinigung 42450003 Aufwand Reinigungsmittel 42450004 Aufwand allgemeiner Hygienebedarf 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen 42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42610000 Dienst- und Schutzkleidung -95 -200 -200 -385 -500 -500 -7.628 -300 -11.300 -996 -13.300 -42.410 -1.056 -600 -600 -19.737 -20.300 -25.000 -110.897 -137.050 -75.030 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -49.058 -54.900 -61.000 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. -82.351 -130.600 -202.500 0 -44.730 -46.370 42721000 Beschaffung EDV -13.170 -24.870 -30.010 42721100 Reparat./Wartung EDV -47.521 -53.800 -70.250 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -152.208 -193.500 -648.000 -136.903 -94.900 -106.200 0 0 0 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung- 14 - Planmäßige Abschreibungen 15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 16 - Transferaufwendungen -6.575 -19.800 -19.800 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich -6.725 -19.800 -19.800 149 0 0 -507.053 -617.690 -600.810 43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. -186 0 0 44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -4.024 -4.400 -4.300 44290000 Sonstige Aufwendungen -6.560 0 0 -23.539 -23.650 -27.150 -8.137 -7.860 -9.570 0 0 -105.000 44310001 Bürobedarf -62.482 -71.650 -58.610 44310002 Bücher und Zeitungen -29.466 -27.580 -29.980 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) -40.005 0 0 44290001 Mitgliedsbeiträge 44290002 Aufwendungen für Catering 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. -12.295 -66.900 -8.900 -151.269 -168.500 -158.000 44310006 Porto -55.567 -56.000 -59.100 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren 44310005 Dienstreisen -39.105 -43.350 -48.100 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) -8.340 -15.000 0 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -4.611 -3.400 -2.400 1000 Landratsamt Rastatt B-311 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 44430000 Versicherungen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -2.591 -3.000 -22.000 44510000 Erstattungen an das Land -48.860 -109.800 -50.100 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV -10.017 -16.600 -17.600 -10.579.650 -11.367.450 -14.838.860 -6.146.598 -6.467.450 -7.414.760 0 0 0 -6.146.598 -6.467.450 -7.414.760 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 20 +/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 0 0 0 23 + Erträge aus ILV Gebäude 0 0 0 24 + Erträge aus ILV Service 0 0 0 25 + Erträge aus ILV Steuerung 27.391 25.500 27.400 26 + Erträge aus ILV Mitwirkung 1.528 1.500 2.000 27 = Erträge aus internen Leistungen 28.918 27.000 29.400 28 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 29 - Aufwand aus ILV Gebäude 30 - Aufwand aus ILV Service 31 - 32 - 33 = Aufwendungen für interne Leistungen 34 - kalkulatorische Kosten 0 0 0 -597.255 -539.496 -540.792 -1.550.753 -1.739.726 -1.875.833 Aufwand aus ILV Steuerung -537.755 -571.304 -620.796 Aufwand aus ILV Mitwirkung -23.701 -20.656 -28.271 -2.709.465 -2.871.183 -3.065.693 -15.003 -12.400 -17.300 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -2.695.549 -2.856.583 -3.053.593 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -8.842.148 -9.324.033 -10.468.353 1000 Landratsamt Rastatt B-312 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH5 lfd. Nr. Haushalt 2015 Dezernat 4 Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.537.505 4.869.300 7.394.400 0 2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.433.081 -11.272.550 -14.732.660 0 -5.895.576 -6.403.250 -7.338.260 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 68110000 Investitionszuw. v. Land 0 0 0 0 68140000 Investitionszuw. v. gesetzl. Sozialvers. 0 0 0 0 68170000 Investitionszuw. v. priv. Unternehmen 0 0 0 0 5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 0 0 0 0 8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -27.326 -195.700 -226.600 0 78310000 Erwerb bewegl.Sachen d.AV>=410 EUR -27.326 -195.700 -226.600 0 13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -51.168 0 -189.000 0 78120000 Investitionszu.an Kommunen -51.168 0 -189.000 0 15 - Auszahlungen für sonstige Investitionen 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -78.494 -195.700 -415.600 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit -78.494 -195.700 -415.600 0 -5.974.070 -6.598.950 -7.753.860 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 1000 Landratsamt Rastatt B-313 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH5 4100 Haushalt 2015 Dezernat 4 Amt für Baurecht und Naturschutz Budgetverantwortung: Dr. Christian Stoll Produkte / Ziele: (Kostenstelle) 51.10.14.2 (41005001) 52.10.01 (41005002) 52.10.02 (41005007) 52.10.03 (41005008) 52.10.04 (41005009) 52.10.07 (41005010) 52.10.08 (41005011) Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange Erarbeitung von Stellungnahmen; Genehmigung von Bauleitplänen und örtlichen Bauvorschriften Beratung von Gemeinden und Planern in Bauleitplanverfahren Bauvoranfragen Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld eines Bauantrags-/Kenntnisgabeverfahren Klärung weiterer einzelner Fragen zu Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen Baugenehmigungsverfahren Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen Teilbaugenehmigung, Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung, Nutzungsänderung Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme der Prüfberichte Baufreigabe, Teilbaufreigabe Verlängerung der Baugenehmigung Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen Entscheidungen nach örtlichen Satzungen Erlaubnisverfahren nach VbF Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen Mitwirkung anderer Bereiche u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw. Kenntnisgabeverfahren Erteilung selbstständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag des Bauherren Behandlung von Angrenzereinwendungen Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG Prüfung der Abgeschlossenheit Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf: Vorhandensein einer Genehmigung Übereinstimmung mit der Baugenehmigung korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse Mängelerledigung Erteilung von Abnahmebescheinigungen (Rohbau/Schlussabnahme) Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß 1000 Landratsamt Rastatt B-314 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütung, VersammlungsstättenVO Mängelmitteilung Nachschau Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO, Brandschutzprüfung 52.10.09 (41005012) 52.10.13 Bauordnungsrechtliche Maßnahmen Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B. Baueinstellung, Nutzungsuntersagung, Abbruchverfügung, Duldungsverfügung Baurechtliche Entscheidung nach § 65 LBO, § 47 LBO einschließlich OWiG-Verfahren Verwaltungsvollstreckungsverfahren; Widerspruchs-/Klageverfahren Bearbeitung von Anzeigen; Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich Vollzug Erneuerbare Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) (41005016) 52.20.01 Mietraumförderung (entfällt ab 2015) (41005003) 52.20.02 (41005013) 52.30.02 (41005004) 55.40.01 (41005005) 55.40.02 (41005014) 55.40.03 (41005015) Förderung von Wohneigentum Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften) Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung Prüfung und Entscheidung über denkmalrechtliche Anträge/Einzelfälle Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Begehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für LDA Benachrichtigung der Eigentümer Fortschreibung der Denkmalliste Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalbuch Schutz und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Natura 2000 und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung, sowie Habitate und Lebensraumtypen Schutz und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Natura 2000-Gebieten und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (FFHGebiete, Vogelschutzgebiete, Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen) Biotopverbund, Sonderbiotope wie Feuchtgebiete, Trockengebiete und Trockenmauern Naturschutzrechtliche Maßnahmen Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Schutzgebieten, § 32-Biotopen, Naturdenkmalen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung Naturschutzrechtliche Zulassungen: Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren, Gestattungen, Anordnungen, Ausnahme nach § 43 Naturschutzgesetz BW Allgemeiner Artenschutz, Vollzug des speziellen Artenschutzrechts durch Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen, Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung, tierärztliche Versorgung Überwachung, Pflege und Betreuung des ehrenamtlichen Naturschutz: Pflege, Gestaltung der Natur und Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen bei Eingriffen, Erarbeitung und Durchführung von Beratung, Anerkennung und Führung von Ökokonto Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren Wertsicherung von Natur und Landschaft Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Pflegepläne, Schaffung von zusammenhängenden Biotopverbundssystemen Erfassung von Artenvorkommen 1000 Landratsamt Rastatt B-315 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Konzept zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände, Wiesenbrüter Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen Förderprogramme Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich Fachberatung, Öffentlichkeitsarbeit 55.10.04 (41005006) Fachberatung Fachliche Beratung in Fragen von Obstbau, Gartenbau und Grünordnung für Bürgerinnen und Bürger, Gemeinden, Vereine und Verbände Organisation und Durchführung von regelmäßigen Wettbewerben Kommunale Baumwarteausbildung, fachliche Lehrgänge, Kurse und Vorträge Gutachten und Wertermittlungen Folgende Schlüsselprodukte/Bereiche werden als Teilergebnishaushalt dargestellt: Bauordnung (5210-41) Fachberatung Obst- und Gartenbau (5510) Naturschutz und Landschaftspflege (5540) 1000 Landratsamt Rastatt B-316 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH5 4100 Haushalt 2015 Dezernat 4 Amt für Baurecht und Naturschutz lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 4 6 + + + Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 520.483 622.700 604.700 31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde 512.168 616.000 598.000 31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 6.765 6.700 6.700 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen 1.550 0 0 Öffentlich-rechtliche Entgelte 11.779 12.000 12.000 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 11.779 12.000 12.000 7.304 68.300 68.700 0 57.000 57.000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 7.304 0 0 0 11.300 11.700 Sonstige ordentliche Erträge 4.705 0 0 35610000 Zwangsgelder 4.700 0 0 5 0 0 544.271 703.000 685.400 -1.160.708 -1.227.800 -1.296.100 -57.894 -57.250 -74.030 0 -150 -100 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen + Ansatz 2014 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 34810000 Erstattungen vom Land 9 Ergebnis 2013 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42721000 Beschaffung EDV 42721100 Reparat./Wartung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -309 0 0 -3.237 0 0 0 0 0 -4.745 -3.700 -5.250 -651 -850 -530 -9.960 -8.600 -7.800 -22.731 -31.100 -31.000 -823 -1.450 -200 -8.318 -9.400 -27.150 -7.120 -2.000 -2.000 -17.512 -9.600 -9.800 -881 -10.000 -10.000 -881 -10.000 -10.000 -56.262 -53.650 -50.900 -1.494 0 0 -1.006 -1.600 -1.600 0 0 -3.000 44310001 Bürobedarf -2.516 -2.200 -1.650 44310002 Bücher und Zeitungen -5.125 -6.000 -5.300 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. -3.207 -1.400 -1.400 -31.755 -32.000 -31.000 14 - Planmäßige Abschreibungen 16 - Transferaufwendungen 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290000 Sonstige Aufwendungen 44290002 Aufwendungen für Catering 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten 44310005 Dienstreisen 1000 Landratsamt Rastatt B-317 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 44310006 Porto -6.288 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -7.000 -6.500 -332 -300 -300 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) -3.132 -3.000 0 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -1.312 0 0 44430000 Versicherungen -95 -150 -150 -1.293.256 -1.358.300 -1.440.830 Anteiliges ordentliches Ergebnis -748.985 -655.300 -755.430 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -748.985 -655.300 -755.430 + Erträge aus ILV Mitwirkung 1.528 1.500 2.000 27 = Erträge aus internen Leistungen 1.528 1.500 2.000 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -101.391 -92.583 -89.544 30 - Aufwand aus ILV Service -248.179 -274.460 -305.491 31 - Aufwand aus ILV Steuerung -78.141 -84.009 -88.328 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 19 = 21 26 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung 33 = Aufwendungen für interne Leistungen 34 - kalkulatorische Kosten 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -24.449 -19.791 -27.791 -452.160 -470.842 -511.154 -1.774 -1.600 -1.800 -452.407 -470.942 -510.954 -1.201.392 -1.126.242 -1.266.384 Erläuterungen lfd. Nr. 2 enthält 31310300 In 2014 wurden Erträge für Großprojekte eingeplant. Diese sind in 2015 nicht zu erwarten. 31410000 Zuschuss des Landes für die Aufgabe als untere Klimaschutzbehörde lfd. Nr. 4 enthält 33210000 Benutzungsgebühren für Gutachten, Schätzungen, Ausbildungen, Vorträge, Lehrgänge und Kurse lfd. Nr. 6 enthält 34810000 Kostenersatz vom Land für die noch nicht besetzte Natura-2000 Stelle 34850000 Erstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb lfd. Nr. 9 enthält 35610000 Zwangsgelder werden seit 2014 zentral im THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt lfd. Nr. 13 enthält 42721100 Für den Umstieg auf ProsozBAU 2015 (siehe Investitionsübersicht) werden zusätzliche Wartungskosten anfallen 42731000 Aufwendungen für Erhalt und Förderung des Streuobstbaus im Landkreis Rastatt lfd. Nr. 16 enthält 43180000 Durchführung des Kreisentscheids „Unser Dorf hat Zukunft“ inkl. Preisgelder 1000 Landratsamt Rastatt B-318 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH5 4100 lfd Nr Haushalt 2015 Dezernat 4 Amt für Baurecht und Naturschutz Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I41001001001: Beschaff. Amt f. Baurecht u. Naturschutz 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.510 -5.700 -18.000 0 -6.300 -6.300 -6.300 0 0 0 -11.510 -5.700 -18.000 0 -6.300 -6.300 -6.300 0 0 0 -11.510 -5.700 -18.000 0 -6.300 -6.300 -6.300 0 0 0 -11.510 -5.700 -18.000 0 -6.300 -6.300 -6.300 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen Erläuterungen lfd. Nr. 9 enthält 78310000 1 elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch 78310001 1 zus. ProBAUG-Lizenz Umstieg auf ProsozBAU 2015 Zusatzmodule für Grundstücksdatei und Mediencenter 1 Notebook (Ersatzbeschaffung für XP) 1000 Landratsamt Rastatt 1.300 EUR B-319 1.000 EUR 11.200 EUR 3.700 EUR 800 EUR 18.000 EUR D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH5 4100 5210-41 lfd. Nr. Haushalt 2015 Dezernat 4 Amt für Baurecht und Naturschutz Bauordnung Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 6 + + + Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 505.319 616.700 596.700 31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde 498.554 610.000 590.000 31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 6.765 6.700 6.700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.043 11.300 11.700 34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 5.043 0 0 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 9 Ergebnis 2013 0 11.300 11.700 Sonstige ordentliche Erträge 4.705 0 0 35610000 Zwangsgelder 4.700 0 0 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 5 0 0 515.067 628.000 608.400 -549.801 -551.600 -596.300 -14.020 -17.280 -16.380 0 -70 -40 42211000 Reparatur/Wartung Telefon -152 0 0 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände -351 0 0 0 0 0 -1.954 -1.500 -1.920 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42221000 Beschaffung Telefon 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42721100 Reparat./Wartung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -275 -180 0 -6.611 -8.600 -7.800 -35 0 0 -4.517 -6.930 -6.620 -124 0 0 14 - Planmäßige Abschreibungen -12.480 -3.200 -3.300 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -20.859 -9.250 -8.840 -437 -750 -770 0 0 -1.450 -1.097 -930 -790 44290002 Aufwendungen für Catering 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten 44310001 Bürobedarf 44310002 Bücher und Zeitungen 44310005 Dienstreisen 44310006 Porto 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -1.895 -2.790 -2.550 -11.910 0 0 -3.102 -3.240 -3.140 -164 -140 -140 -1.607 -1.400 0 -647 0 0 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -597.160 -581.330 -624.820 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -82.093 46.670 -16.420 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -82.093 46.670 -16.420 27 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 1000 Landratsamt Rastatt B-320 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 29 - Aufwand aus ILV Gebäude 30 - Aufwand aus ILV Service 31 - Aufwand aus ILV Steuerung 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung 33 = Aufwendungen für interne Leistungen 34 - kalkulatorische Kosten 35 = 36 = Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -50.025 -42.789 -43.162 -119.110 -149.880 -164.452 -37.222 -38.633 -41.387 -6.008 -3.478 -3.478 -212.365 -234.780 -252.480 -749 -700 -800 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -213.114 -235.480 -253.280 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -295.207 -188.810 -269.700 Erläuterungen Im Profitcenter 5210-41 Bauordnung sind folgende Produkte enthalten: 52.10.01 52.10.02 52.10.03 52.10.04 52.10.07 52.10.08 52.10.9 Bauvoranfrage Baugenehmigungsverfahren Kenntnisgabeverfahren Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten Bauordnungsrechtliche Maßnahmen lfd. Nr. 2 enthält 31410000 Zuweisung für die gesetzliche Aufgabe als untere Klimaschutzbehörde lfd. Nr. 6 enthält 34850000 Erstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb 1000 Landratsamt Rastatt B-321 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH5 4100 5510 Haushalt 2015 Dezernat 4 Amt für Baurecht und Naturschutz Fachberatung Obst- und Gartenbau lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 10 = 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 11.779 12.000 12.000 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 11.779 12.000 12.000 Anteilige ordentliche Erträge 11.779 12.000 12.000 -107.183 -109.900 -112.800 -10.187 -2.940 -3.480 0 -10 -10 -21 0 0 -1.512 0 0 0 0 0 -1.054 -600 -1.140 42610000 Dienst- und Schutzkleidung -132 -230 -230 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -475 0 0 -5 0 0 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42721000 Beschaffung EDV 42721100 Reparat./Wartung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 0 0 0 -103 -100 -100 -6.885 -2.000 -2.000 14 - Planmäßige Abschreibungen -399 -400 -400 16 - Transferaufwendungen -881 -10.000 -10.000 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich -881 -10.000 -10.000 -4.648 -1.470 -1.110 -151 -100 -100 0 0 -180 -443 -330 -100 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290002 Aufwendungen für Catering 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten 44310001 Bürobedarf 44310002 Bücher und Zeitungen 44310005 Dienstreisen 44310006 Porto 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -536 -380 -320 -2.770 0 0 -430 -450 -390 -23 -20 -20 -206 -190 0 -90 0 0 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -123.298 -124.710 -127.790 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -111.519 -112.710 -115.790 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -111.519 -112.710 -115.790 26 + Erträge aus ILV Mitwirkung 1.528 1.500 2.000 27 = Erträge aus internen Leistungen 1.528 1.500 2.000 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -6.936 -5.915 -5.432 30 - Aufwand aus ILV Service -23.292 -19.773 -22.991 31 - Aufwand aus ILV Steuerung -6.258 -6.095 -6.003 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -125 -39 -39 1000 Landratsamt Rastatt B-322 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 33 = Aufwendungen für interne Leistungen 34 - kalkulatorische Kosten 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -36.610 -31.822 -34.465 -104 -100 -100 -35.186 -30.422 -32.565 -146.705 -143.132 -148.355 Erläuterungen Im Profitcenter 5510 Fachberatung Obst- und Gartenbau ist folgendes Produkt enthalten: 55.10.04 Fachberatung lfd. Nr. 4 enthält 33210000 Benutzungsgebühren für Gutachten, Schätzungen, Ausbildungen, Vorträge, Lehrgänge und Kurse, Baumwartekurse lfd. Nr. 13 enthält 42731000 Aufwendungen für Erhalt und Förderung des Streuobstbaus im Landkreis Rastatt, z. B. Streuobsttag 2015 in Sinzheim lfd. Nr. 16 enthält 43180000 Durchführung des Kreisentscheids „Unser Dorf hat Zukunft“ incl. Preisgelder 1000 Landratsamt Rastatt B-323 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH5 4100 5540 Haushalt 2015 Dezernat 4 Amt für Baurecht und Naturschutz Naturschutz und Landschaftspflege lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 6 + + Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 15.164 6.000 8.000 31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde 13.614 6.000 8.000 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen 1.550 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.261 57.000 57.000 0 57.000 57.000 34810000 Erstattungen vom Land 34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42721000 Beschaffung EDV 42721100 Reparat./Wartung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 2.261 0 0 17.425 63.000 65.000 -377.707 -405.700 -401.700 -32.757 -36.010 -53.330 0 -50 -30 -100 0 0 -1.292 0 0 0 0 0 -1.283 -1.000 -1.600 -180 -380 -300 -2.788 0 0 -22.683 -31.000 -31.000 -823 -1.450 -200 -3.526 -2.130 -20.200 -82 0 0 14 - Planmäßige Abschreibungen -3.953 -5.000 -5.100 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -27.916 -7.950 -7.290 44290000 Sonstige Aufwendungen -1.494 0 0 -316 -510 -500 0 0 -930 -721 -640 -520 -2.253 -1.930 -1.660 44290002 Aufwendungen für Catering 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten 44310001 Bürobedarf 44310002 Bücher und Zeitungen 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. -3.207 -1.400 -1.400 -16.290 0 0 -2.034 -2.260 -2.040 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -107 -100 -90 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) -974 -960 0 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -424 0 0 44310005 Dienstreisen 44310006 Porto -95 -150 -150 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 44430000 Versicherungen -442.333 -454.660 -467.420 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -424.908 -391.660 -402.420 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -424.908 -391.660 -402.420 1000 Landratsamt Rastatt B-324 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 27 = Erträge aus internen Leistungen 29 - 30 - 31 - Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 0 0 0 Aufwand aus ILV Gebäude -32.800 -29.989 -28.063 Aufwand aus ILV Service -78.055 -71.544 -81.053 Aufwand aus ILV Steuerung -25.222 -26.571 -27.955 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -18.107 -16.184 -24.184 -154.184 -144.288 -161.255 34 - kalkulatorische Kosten -743 -700 -700 35 = 36 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -154.927 -144.988 -161.955 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -579.835 -536.648 -564.375 Erläuterungen Im Profitcenter 5540 Naturschutz und Landschaftspflege sind folgende Produkte enthalten: 55.40.01 55.40.02 55.40.03 Schutz und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Natura 2000 und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung, sowie Habitate und Lebensraumtypen Naturschutzrechtliche Maßnahmen Wertsicherung von Natur und Landschaft; Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz lfd. Nr. 2 enthält 31310300 Gebühren für naturschutzrechtliche Genehmigungen, Befreiungen etc. lfd. Nr. 6 enthält 34810000 Kostenersatz vom Land für die noch nicht besetzte Natura-2000 Stelle 1000 Landratsamt Rastatt B-325 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH5 4200 Haushalt 2015 Dezernat 4 Umweltamt Budgetverantwortung: Manfred Flittner Produkte / Ziele: (Kostenstelle) 55.20.02 (42005001) 56.10.01 (42005002) 56.10.02 (42005004) 56.10.04 (42005005) 56.10.05 (42005006) 56.20.01 (42005003) 56.20.02 (42005007) Wasserrechtliche Maßnahmen Maßnahmen zum Schutz der Gewässer und des Grundwassers z. .B. Prüfung und Zulassung von Kiesabbau, Wasserkraftnutzung, Grundwasserentnahmen, Gewässerausbau zur Verbesserung des Hochwasserschutzes und der Gewässerökologie. Ausweisung von Wasserschutzgebieten, Überwachung der Gewässer, Erhebung Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt Unterstützung anderer Stellen durch Stellungnahmen Altlasten Maßnahmen zur Erhebung, Bewertung und Sanierung von Altlasten z. B. Führung des Altlastenkatasters, Gefährdungsabschätzungen, Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten, Überwachung von Sanierungsmaßnahmen, Unterstützung anderer Stellen durch Stellungnahmen. Bodenschutzrechtliche Maßnahmen Maßnahmen zum Schutz des Bodens z. B. Festlegung von Bodenschutzflächen, Gefährdungsabschätzungen, Anordnungen zur Abwehr schädlicher Bodenverunreinigungen und zur Bodensanierung, Überwachung von Sanierungsmaßnahmen, Unterstützung anderer Stellen durch Stellungnahmen. Abfallrechtliche Maßnahmen Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Abfallentsorgung z. B. Prüfung und Zulassung von Abfalltransporten, Überwachung der Abfallentsorgung und des Nachweisverfahrens, Anordnungen an Abfallbesitzer, Unterstützung anderer Stellen durch Stellungnahmen. Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Unwelteinwirkungen durch Luftschadstoffe, Lärm, Gerüche, Licht, Erschütterungen usw., z. B. Prüfung und Zulassung emissionsrelevanter Anlagen, Anlagenüberwachung und Messungen, Bearbeitung von Nachbarbeschwerden, Anordnungen an Anlagenbetreiber, Unterstützung anderer Stellen durch Stellungnahmen. Technischer Arbeitsschutz Maßnahmen zum Schutz Beschäftigter, z. B. Überprüfung von Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln, Kennzeichnung und Umgang mit Gefahrstoffen und Gefahrguttransport, Prüfung und Zulassung überwachungsbedürftiger Anlagen, Anordnungen an Anlagenbetreiber, Unterstützung anderer Stellen durch Stellungnahmen. Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz Maßnahmen zum Schutz Beschäftigter, z. B. Überprüfung der Einhaltung der Arbeitszeitvorschriften und des Jugendarbeitsschutzes, betriebliche Gesundheitsförderung, Anordnungen an Arbeitgeber, Unterstützung anderer Stellen durch Stellungnahmen. Prüfung und Zulassung von besonderen Arbeitszeiten und Ausnahmen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz. 1000 Landratsamt Rastatt B-326 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH5 4200 Haushalt 2015 Dezernat 4 Umweltamt lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + 6 9 + + Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 276.621 250.100 290.100 31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde 276.548 250.000 290.000 0 100 100 73 0 0 31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl. SV + Ansatz 2014 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 5 Ergebnis 2013 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.805 10.000 31.500 34810000 Erstattungen vom Land 10.000 10.000 31.500 34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 5.805 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 2.445 0 0 35610000 Zwangsgelder 2.400 0 0 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45 0 0 294.871 260.100 321.600 -2.362.840 -2.355.600 -2.499.000 -91.504 -129.500 -319.750 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -284 -100 -1.100 42211000 Reparatur/Wartung Telefon -278 0 0 -2.098 -400 0 -123 0 0 -4.273 -4.200 -5.300 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42610000 Dienst- und Schutzkleidung -466 -800 -600 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -14.398 -14.100 -13.400 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. -54.098 -92.500 -162.500 42721000 Beschaffung EDV 42721100 Reparat./Wartung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -1.520 -600 -2.250 -13.663 -16.800 -14.600 -303 0 -120.000 14 - Planmäßige Abschreibungen -17.408 -14.500 -15.200 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -27.551 -32.950 -123.050 -1.267 -700 -700 44290002 Aufwendungen für Catering 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten 0 0 -100.000 44310001 Bürobedarf -2.914 -2.100 -2.000 44310002 Bücher und Zeitungen -4.467 -4.000 -4.000 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 44310005 Dienstreisen 44310006 Porto 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 1000 Landratsamt Rastatt B-327 -542 -2.000 -1.500 -11.163 -11.000 -11.500 -3.141 -3.000 -3.100 -172 -150 -250 -3.886 -10.000 0 0 0 0 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -2.499.302 -2.532.550 -2.957.000 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -2.204.431 -2.272.450 -2.635.400 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -2.204.431 -2.272.450 -2.635.400 27 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -193.850 -175.442 -176.113 30 - Aufwand aus ILV Service -314.483 -377.522 -394.385 31 - Aufwand aus ILV Steuerung -137.949 -144.414 -147.913 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung 33 = Aufwendungen für interne Leistungen 34 - kalkulatorische Kosten 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -261 -373 -373 -646.543 -697.752 -718.784 -3.607 -2.800 -2.500 -650.150 -700.552 -721.284 -2.854.582 -2.973.002 -3.356.684 Erläuterungen lfd. Nr. 2 enthält 31310300 Der Planansatz 2015 orientiert sich u. a. am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2014. Bereits bekannte, in 2015 gebührenwirksame Maßnahmen sind das Kiesabbauverfahren im Kieswerk Steinmauern und die Baustelle des Bahntunnels Rastatt. lfd. Nr. 6 enthält 34810000 Eine Förderung durch das Land ist nach Änderung der Förderrichtlinien Altlasten im Jahr 2014 für die geplanten Gefahrverdachtsuntersuchungen nicht mehr gegeben. Im Rahmen der PFC-Problematik werden Erstattungen von 31.500 € veranschlagt. lfd. Nr. 9 enthält 35610000 Zwangsgelder werden seit 2014 zentral im THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt lfd. Nr. 13 enthält 42710000 Kosten für Maßnahmen, die im Einzelfall 10.000 EUR nicht übersteigen und von einem Kostenpflichtigen nicht zu erlangen sind, gehen nach § 52 Abs. 2 Landkreisordnung zu Lasten des Landkreises als untere Bodenschutzbehörde (12.500 EUR). Kosten zur orientierenden Untersuchung altlastverdächtiger Flächen (Gefahrverdachtsuntersuchungen) nach dem Bundesbodenschutzgesetz. Die Kosten dieser Maßnahme sind von der unteren Verwaltungsbehörde als untere Bodenschutzbehörde zu tragen. Kosten zur Abarbeitung von Flächen aus dem Altlastenkataster (80.000 EUR) und Kosten zur Bearbeitung von Verdachtsflächen der PFC-Problematik (70.000 EUR). 42731000 Kosten für Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Bearbeitung der großflächigen Grundwasserverunreinigungen durch PFC im Raum Rastatt von Ing.-Büros bzw. sonstigen Sachverständigen erbracht werden. lfd. Nr. 17 enthält 44294000 Bis 2014 bei 44310008 veranschlagt. Erhöhung wegen anstehender Rechtsauseinandersetzungen in Sachen PFC-Verunreinigungen 44310008 Ab 2015 bei 44294000 veranschlagt 1000 Landratsamt Rastatt B-328 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH5 4200 5520 4200 lfd Nr Haushalt 2015 Dezernat 4 Umweltamt Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl. Umweltamt Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Umweltamt: 1 + Einzahlungen aus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.342 -2.100 -2.100 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0 -1.342 -2.100 -2.100 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0 -1.342 -2.100 -2.100 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 0 -1.342 -2.100 -2.100 0 -1.000 -1.000 -1.000 Investitionszuwendungen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen Erläuterungen lfd. Nr. 9 enthält 78310000 1 höhenverstellbarer Tisch rund Durchflussmessgerät Easyflow für die Überprüfung von Wasserkraftanlagen 1000 Landratsamt Rastatt B-329 600 EUR 1.500 EUR 2.100 EUR D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH5 4300 Haushalt 2015 Dezernat 4 Rechts-, Kommunal- und Ordnungsamt Budgetverantwortung: Jonas Rahmelow Produkte / Ziele: (Kostenstelle) 11.14.08 (43005036) Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft Integrationsbeauftragte/r 11.23.01 Juristische Beratung des Landrats, der Dezernate, Ämter u. Stabstellen (93005001) 11.23.03 (93005005) 11.23.04 (43005001) 11.26.06 (93005002) 11.31.01 (91005003) 11.31.02 (93005006) 11.31.03 (93005007) 11.31.04 (93005008) 11.31.05 (93005009) Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen Prozessführung Entscheidungen in Rechtssachen Widerspruchsbehörde, Beratung der Gemeinden, Vorlageberichte an RP und VG Zentrale Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich anfallenden Ordnungswidrigkeiten Prüfung der Gesetzmäßigkeit Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-/ vorlage- und genehmigungspflichtigen Satzungen, Beschlüssen, Verträgen sowie bei sonstigen Beschlüssen und Maßnahmen der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände u. Stiftungen Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen (z.B. Beanstandung, Anordnung) Prüfung der Gemeinderats-, Ortschafts- und Bürgermeisterwahlen Stellungnahmen zu Petitionen Beratung Überörtliche Prüfung von Gemeinden bis 4.000 Einwohner, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden und Stiftungen Prüfung der Jahresrechnungen, der Sonder- und Treuhandvermögen, Kassenprüfungen und Prüfung der Bauausgaben einschließlich Ausräumverfahren bei Gemeinden bis 4.000 Einwohner sowie Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden und Stiftungen Ausräumverfahren bei Gemeinden über 4.000 Einwohner sowie Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden und Stiftungen Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen Gemeindewirtschaftsrechtliche Beurteilung Prüfung von Verwendungsnachweisen z.B. nach der VwV-Ausgleichsstock, nach den Förderrichtlinien Altlasten usw. Prüfung der Ermittlung des effektiven Entgelts nach den Förderrichtlinien „Wasserwirtschaft“ (FrWw) Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister Dienstaufsichtsbeschwerden Nebentätigkeiten Disziplinarangelegenheiten Dienstrechtliche Entscheidungen Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden 1000 Landratsamt Rastatt B-330 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Entscheidung über Aussetzungsanträge 12.10.03.2 (91005004) 12.20.02 (43005002) 12.20.03 (43005017) 12.20.05 (43005018) 12.20.06 (43005019) 12.20.07 (43005020) 12.20.08 (43005021) 12.20.09 (43005022) 12.20.10 (43005023) 12.21.04 (93005003) Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments- und Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-. Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/ Landratswahlen Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung) soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Sammlungswesen. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen Aufgaben der unteren Waffen-, Jagd- und Fischereibehörde Aufgaben des Kreisjagdamtes (u.a. Festsetzung Reh- und Rotwildabschuss) Überprüfung der Waffenaufbewahrung Zuverlässigkeitsüberprüfungen Jäger und Sportschützen Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen. Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstige gaststättenrechtliche Erlaubnisse Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist. Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse Reisegewerbe, Privatkrankenanstalten, Spielhallen, Makler- u. Bauträgerkonzession, Messen, Märkte, Ausnahmen zum Sonn- und Feiertagsgesetz, Ausnahmen nach JSchG, Befreiung der Umsatzsteuer. Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Betriebsführung hinzielen; Überwachung und ggfs. Erlass entsprechender Auflagen zur Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände – Gewerbeuntersagungen, Wiedergestattung, Überprüfung nach PAngV. Bestattungsrecht Überprüfung der Gesetzmäßigkeit von Friedhofsatzungen Stellungnahmen zu Bauvorhaben in Friedhofsnähe Genehmigung für das Anlegen und Erweitern von Friedhöfen Heimaufsicht Überwachung der Einrichtungen nach dem LHeimG, z. B. Mindestbelegungen, Benennung Heimleiter usw. Überwachung des fließenden Verkehrs Maßnahmen zur Kontrolle der Einhaltung von Geschwindigkeitsvorschriften im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung der Verstöße Anmerkung: Beim Landkreis Rastatt erfolgt die Durchführung der Betriebskontrollen im Rahmen des Fahrpersonalrechts von der Zentralen Bußgeldstelle und nicht vom Gewerbeaufsichtsamt. 12.22.05 Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen 1000 Landratsamt Rastatt B-331 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 (43005003) Entscheidung über Anträge auf Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit; Verfahren zur Feststellung des Bestehens/Nichtbestehens der deutschen Staatsangehörigkeit (Staatsangehörigkeitsausweise u. Negativbescheinigungen, Verzichts- u. Entlassungsverfahren); Verfahren zur Ausübung der Option der deutschen Staatsangehörigkeit; Verfahren zur Feststellung fremder Staatsangehörigkeit. 12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern (Untere Eingliederungsbehörde) Ausstellung von Zweitschriften von Bescheinigungen u. Vertriebenenausweisen Stiftungsanfragen nach dem HHG (Häftlingshilfegesetz) Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Kapitalentschädigungen und Nachzahlungen nach StrRehaG Prüfung und Entscheidung über Anträge auf SED-Opferrente nach § 17 StrRehaG (43005024) 12.22.07 (43005025) 12.22.08 (43005026) 12.22.09 (43005027) 12.22.10 (43005028) 12.22.11 Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen, Bescheinigungen des Daueraufenthaltes für Unionsbürger Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt; Erteilung von Aufenthaltskarten, Daueraufenthaltskarten für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen; Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen für Staatsangehörige aus der Schweiz Integrationskurse (freiwillige Teilnahme) Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck vor und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten Duldungen Feststellung des Erlöschens und Übertragung, Verwarnung und Anzeigen, Überwachungstätigkeit, Ausstellung und Erneuerung von Duldungen Beratung und Information in ausländerrechtlichen Angelegenheiten, Prüfungen vor der Einreise (Einladungen), Entscheidungen über Aufenthaltsbeendigungen und Passersätze, Vorlageberichte an übergeordnete Behörden und Verwaltungsgerichte, Integrationskurse (Verpflichtung und freiwillige Teilnahme) Beschäftigung: Anfrage bei der Agentur für Arbeit Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung; Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen Aufenthaltsbeendende Maßnahmen Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen und Zurückschiebungen in Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, sofern nicht das Regierungspräsidium zuständig ist Vollzug des Einreiseverbotes Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot Prüfung von Gesetzmäßigkeiten (entfällt ab 2015; Anpassung an Produktplan) (43005029) 12.22.12 Widerspruchsangelegenheiten (entfällt ab 2015; Anpassung an Produktplan) (43005035) 12.23.09 (43005004) Behördliche Namensänderungen Entscheidung über Anträge auf behördliche Namensänderung 1000 Landratsamt Rastatt B-332 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt 12.23.11 (43005031) 12.60.03 (43005005) 12.60.04 Haushalt 2015 Standesamtsaufsicht Geschäftsprüfung der Standesämter im Landkreis; Prüfung vorlagepflichtiger Vorgänge; Vorlage von Berichtigungen u. Zweifelsanfragen an das Gericht; gutachterliche Stellungnahmen und Beratungen, Fortführung der Sicherungsregister der Personenstandsregister; Organisation der Fortbildungsveranstaltungen. Brandschutztechnische Beurteilung/Beratung/Brandverhütungsschau Brandschutztechnische Beurteilung von Vorhaben Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht Brandverhütungsschau Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände Brandschutzerziehung und -aufklärung (entfällt ab 2015) (43005032) 12.60.05 (43005033) 12.70.01 (43005006) 12.80.01.2 (43005007) 12.80.02 (43005034) 31.40.01 (43005008) 52.10.10 (43005016) Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen für Dritte Genehmigung und Überwachung nach dem Rettungsdienstgesetz Rechtsaufsicht über den Bereichsausschuss Koordinierung/Überwachung Aufbau und Organisation kommunaler und nichtkommunaler Feuerwehren Genehmigung und Überwachung Funkleitsysteme BOS-Funk Bewilligungsbehörde für Zuwendungen im Feuerwehrwesen Überörtliche Alarm- und Einsatzplanung Ehrungen und Auszeichnungen im Feuerwehrwesen Aus- und Fortbildung aller Feuerwehren Aus- und Fortbildung von Führungskräften, Führungsstäben Einsatzleitung bei Großschadenslagen und im Katastrophenfall Rettungsdienst, Feuerwehr Betrieb der Integrierten Leitstelle Mittelbaden durch den Landkreis Rastatt und den DRK-Kreisverband Bühl/Achern zur Disponierung und Koordinierung der Einsätze im Rettungsdienstbereich Mittelbaden und der Feuerwehreinsätze im Landkreis Rastatt Überwachung, Ausrüstung und Unterhalt der integrierten Leitstelle Katastrophenabwehr Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen der Vorbereitung und des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung und Nachsorge. Bevölkerungsschutz Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall dienen. Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung) Aufnahme und Unterbringung ausländischer Flüchtlinge und Spätaussiedler Management der Einrichtung und des eingesetzten Personals Anschlussunterbringung ausländischer Flüchtlinge durch die Kommunen Beschaffung/Ausschreibung der Einrichtungsgegenstände für Flüchtlingsunterkünfte Datenerfassung/Statistiken/Rechnungswesen Abrechnung der Pauschalen mit dem Land und den Kommunen Gebäudeunterhaltung, Mietverträge usw. Projektmittel zur Integration jugendlicher Spätaussiedler Sozialbetreuung durch Diakonie und Caritasverband für die ausländischen Flüchtlinge Sozialbetreuung des Caritasverbandes für die Spätaussiedler Verwaltung und Betrieb aller Einrichtungen im Rahmen der vorläufigen Unterbringung Schornsteinfegerwesen Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren für hoheitliche Tätigkeiten) 1000 Landratsamt Rastatt B-333 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Folgende Schlüsselprodukte/Bereiche werden als Teilergebnishaushalt dargestellt: Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht (4301) Ordnungswesen (4302) - Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (3140) - Integrierte Leitstelle Mittelbaden (1270) 1000 Landratsamt Rastatt B-334 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 THH5 4300 Dezernat 4 Rechts-, Kommunal- und Ordnungsamt lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + 6 + + EUR 1 2 3 31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde 1.246.809 265.500 266.500 0 30.600 29.600 36.819 0 0 844 0 0 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U. 1.916 0 0 Öffentlich-rechtliche Entgelte 8.492 7.200 5.200 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 8.492 7.200 5.200 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 100 100 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0 100 100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 629.122 1.227.500 3.673.400 34810000 Erstattungen vom Land 529.673 1.129.900 3.568.500 2.881 3.000 4.400 0 0 0 34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. + EUR 296.100 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 9 EUR 296.100 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden 5 Ansatz 2015 1.286.388 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land + Ansatz 2014 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 4 Ergebnis 2013 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 96.568 94.600 100.500 Sonstige ordentliche Erträge -4.848 770.000 850.000 35610000 Zwangsgelder -5.300 0 0 35610100 Verwarnungs- und Bußgelder 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 770.000 850.000 452 0 0 1.919.154 2.300.900 4.824.800 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen -2.551.762 -2.704.700 -3.409.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -520.488 -947.430 -3.374.430 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen -12.752 -10.000 -51.800 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -26.279 -31.600 -31.000 42211000 Reparatur/Wartung Telefon -2.655 -1.000 -1.000 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände -6.478 -123.100 -150.200 42221000 Beschaffung Telefon 42311000 Mieten und Pachten unbeweglich 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42320000 Leasing -765 -10.000 -5.000 -112.458 -183.400 -1.587.930 -7.299 -8.600 -12.960 0 0 -6.000 42410000 Aufwendungen Energie (Strom) -45.796 -60.800 -207.000 42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) -46.557 -91.180 -262.320 42420000 Aufwand für Wasserversorgung -29.083 -45.000 -162.570 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen -20.724 -55.000 -172.710 -95 0 0 42450003 Aufwand Reinigungsmittel 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen -7.332 0 -11.000 42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern -744 -13.000 -42.110 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage -438 0 0 -8.101 -5.300 -10.000 42510000 Haltung von Fahrzeugen 1000 Landratsamt Rastatt B-335 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung42721000 Beschaffung EDV 42721100 Reparat./Wartung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -2.340 -2.400 -3.900 -12.226 -15.000 -22.000 -5.522 -7.000 -9.000 0 -44.730 -46.370 -4.996 -22.820 -27.560 -24.037 -26.000 -26.000 -143.811 -191.500 -526.000 14 - Planmäßige Abschreibungen -95.897 -66.500 -71.300 16 - Transferaufwendungen -5.694 -9.800 -9.800 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich -5.844 -9.800 -9.800 43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit 44290000 Sonstige Aufwendungen 44290001 Mitgliedsbeiträge 44290002 Aufwendungen für Catering 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten 149 0 0 -219.672 -247.350 -210.320 -4.024 -4.400 -4.300 -5.000 0 0 -23.539 -23.650 -27.150 -4.097 -4.800 -4.660 0 0 -2.000 44310001 Bürobedarf -52.296 -62.050 -49.260 44310002 Bücher und Zeitungen -12.317 -11.600 -13.000 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) -40.005 0 0 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. -7.874 -63.500 -6.000 44310005 Dienstreisen -2.691 -4.000 -4.000 44310006 Porto -41.578 -41.500 -45.000 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -16.784 -14.100 -19.200 -927 -2.000 0 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -1.545 -2.400 -2.400 44430000 Versicherungen -2.496 -2.850 -21.850 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV -4.500 -10.500 -11.500 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -3.393.512 -3.975.780 -7.074.850 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -1.474.358 -1.674.880 -2.250.050 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -1.474.358 -1.674.880 -2.250.050 26 + Erträge aus ILV Mitwirkung 5.107 3.500 3.500 27 = Erträge aus internen Leistungen 5.107 3.500 3.500 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -226.655 -207.231 -211.219 30 - Aufwand aus ILV Service -594.376 -657.334 -721.208 31 - Aufwand aus ILV Steuerung -184.353 -197.909 -254.654 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -3.228 -3.543 -3.159 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -1.008.611 -1.066.017 -1.190.240 34 - kalkulatorische Kosten -8.042 -7.100 -11.100 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -1.011.547 -1.069.617 -1.197.840 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -2.485.905 -2.744.497 -3.447.890 1000 Landratsamt Rastatt B-336 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt 4300 lfd Nr Haushalt 2015 Rechts-, Kommunal- und Ordnungsamt Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rechts-, Kommunal- und Ordnungsamt: 1 + Einzahlungen aus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.821 -182.600 -206.500 0 -404.000 -4.000 -4.000 0 0 0 -37.087 0 -189.000 0 -180.000 0 0 0 0 0 -38.908 -182.600 -395.500 0 -584.000 -4.000 -4.000 0 0 0 -38.908 -182.600 -395.500 0 -584.000 -4.000 -4.000 0 0 0 -38.908 -182.600 -395.500 0 -584.000 -4.000 -4.000 Investitionszuwendungen 6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen Erläuterungen lfd. Nr. 9 enthält 78310000 78310001 Asylbewerberunterkünfte: Inventar für Unterkünfte Ausstattung für die Hausmeister Bußgeldstelle: Möbel und höhenverstellbarer Besprechungstisch Geschwindigkeitsmessgerät Leiftec XV3 50.000 EUR 10.000 EUR 2.500 EUR 65.000 EUR Integrierte Leitstelle: Cluster- und Arbeitsplatzrechner (Ersatzbeschaffung) 2. Bauabschnitt Bußgeldstelle: 2 Notebooks (Rohdatenbackup) 2 Kodak i40 für Massenscannen OWI21 75.000 EUR 2.000 EUR 2.000 EUR 206.500 EUR lfd. Nr. 11 enthält 78120000 Zuschuss an Stadt Gaggenau für die Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut im Gesamtwert von 475.000 EUR in 2015 = 185.000 EUR, in 2016 180.000 EUR Zuschuss an Gemeinde Ötigheim für Geschwindigkeitsüberwachungsanlage 4.000 EUR 1000 Landratsamt Rastatt B-337 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH5 4300 4301 Haushalt 2015 Dezernat 4 Rechts-, Kommunal- und Ordnungsamt Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 6 + + + Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 937.850 500 500 31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde 937.850 500 500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.024 12.200 0 34810000 Erstattungen vom Land 15.024 12.200 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge -5.300 770.000 850.000 35610000 Zwangsgelder -5.300 0 0 0 770.000 850.000 34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 9 Ergebnis 2013 35610100 Verwarnungs- und Bußgelder 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 947.574 782.700 850.500 -686.105 -710.200 -755.000 -60.201 -91.140 -78.990 -44 0 0 -248 -200 -200 0 0 -1.340 -2.377 -2.800 -3.050 0 0 0 -55 -300 -600 -8.147 -15.000 -22.000 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 0 0 -300 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung- 0 -17.640 -17.400 42721000 Beschaffung EDV 42721100 Reparat./Wartung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -71 0 -900 -2.705 -3.200 -3.200 -46.554 -52.000 -30.000 -6.832 -5.700 -5.600 -76.449 -132.340 -64.430 -415 -450 -430 0 0 -2.000 -12.193 -21.670 -6.160 -4.538 -4.520 -4.140 -13.975 0 0 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. -7.874 -63.500 -6.000 44310005 Dienstreisen -1.328 -2.000 -1.500 -35.091 -31.000 -37.200 44290002 Aufwendungen für Catering 44294000 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten 44310001 Bürobedarf 44310002 Bücher und Zeitungen 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) 44310006 Porto 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -162 0 0 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) -873 -2.000 0 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 0 -1.200 0 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV 0 -6.000 -7.000 1000 Landratsamt Rastatt B-338 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 19 = 21 = 27 = Erträge aus internen Leistungen 29 - Aufwand aus ILV Gebäude 30 - Aufwand aus ILV Service 31 - Aufwand aus ILV Steuerung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -829.587 -939.380 -904.020 Anteiliges ordentliches Ergebnis 117.987 -156.680 -53.520 Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 117.987 -156.680 -53.520 0 0 0 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung 33 = Aufwendungen für interne Leistungen 34 - kalkulatorische Kosten 35 = 36 = -67.735 -59.744 -59.475 -270.018 -271.322 -316.719 -51.675 -53.113 -51.033 -92 -48 -1.554 -389.519 -384.227 -428.781 -1.273 -1.000 -1.700 Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -390.792 -385.227 -430.481 Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -272.805 -541.907 -484.001 Erläuterungen Im Profitcenter 4301 Rechtsangelegenheiten, Kommunalaufsicht sind folgende Produkte enthalten: 11.23.01 11.23.03 11.23.04 11.26.06 11.31.01 11.31.02 11.31.03 11.31.04 11.31.05 12.10.03.2 12.21.04 Juristische Beratung des Landrats, der Dezernate, Ämter und Stabsstellen Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen (Prozessführung) Entscheidungen in Rechtssachen Zentrale Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten Prüfung der Gesetzmäßigkeit Überörtliche Prüfung von Gemeinden bis 4.000 Einwohner, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden und Stiftungen Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Überwachung des fließenden Verkehrs lfd. Nr. 2 enthält 31310300 Verwarnungs- und Bußgelder seit 2014 unter lfd. Nr. 9 Kostenart 35610100 veranschlagt lfd. Nr. 6 enthält 34810000 Keine Kostenerstattung für Wahlen in 2015 lfd. Nr. 9 enthält 35610000 Zwangsgelder werden seit 2014 zentral im THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt 35610100 Verwarnungs- und Bußgelder bis 2013 bei Kostenart 31310300 veranschlagt. Die Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten sind grundsätzlich rückläufig. Durch Erhöhung der Messtage und den Einsatz eines zusätzlichen Kontrollteams soll dies kompensiert werden. Außerdem ist die Beschaffung eines mobilen Geschwindigkeitsmessgerätes vorgesehen, um flexibler reagieren zu können. Deshalb und aufgrund der Ergebnis-Hochrechnung wurde der Planansatz auf 850.000 EUR erhöht. lfd. Nr. 13 enthält 42731000 Aufwand für Geschwindigkeitsmessungen (Radarrent). Reduzierung aufgrund der Anschaffung eines eigenen Geschwindigkeitsmessgerätes lfd. Nr. 17 enthält 44294000 Bis 2014 bei 44310008 veranschlagt. Aufwand für Zeugenentschädigung. 44310004 In 2014 waren Aufwendungen für Gemeinderats-, Kreistags- und Europawahlen veranschlagt. 1000 Landratsamt Rastatt B-339 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 44310008 Ab 2015 bei 44294000 veranschlagt 44520000 Förderung der Errichtung stationärer Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen der Landkreiskommunen entsprechend Beschluss des Ausschusses für Verwaltung und Finanzen vom 04.12.2007. Erstattung an BMA Steinmauern, Hügelsheim und Ötigheim. 1000 Landratsamt Rastatt B-340 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 THH5 4300 4302 Dezernat 4 Rechts-, Kommunal- und Ordnungsamt Ordnungswesen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + 6 + + EUR 1 2 3 31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde 308.959 265.000 266.000 0 30.600 29.600 36.819 0 0 844 0 0 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U. 1.916 0 0 Öffentlich-rechtliche Entgelte 8.492 7.200 5.200 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 8.492 7.200 5.200 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 100 100 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0 100 100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 614.098 1.215.300 3.673.400 34810000 Erstattungen vom Land 514.649 1.117.700 3.568.500 2.881 3.000 4.400 0 0 0 34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen + EUR 295.600 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 9 EUR 295.600 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden 5 Ansatz 2015 348.538 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land + Ansatz 2014 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 4 Ergebnis 2013 96.568 94.600 100.500 Sonstige ordentliche Erträge 452 0 0 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 452 0 0 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 971.580 1.518.200 3.974.300 -1.865.657 -1.994.500 -2.654.000 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -460.287 -856.290 -3.295.440 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen -12.752 -10.000 -51.800 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -26.279 -31.600 -31.000 42211000 Reparatur/Wartung Telefon -2.611 -1.000 -1.000 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände -6.230 -122.900 -150.000 -765 -10.000 -3.660 -112.458 -183.400 -1.587.930 -4.921 -5.800 -9.910 42221000 Beschaffung Telefon 42311000 Mieten und Pachten unbeweglich 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42320000 Leasing 0 0 -6.000 42410000 Aufwendungen Energie (Strom) -45.796 -60.800 -207.000 42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) -46.557 -91.180 -262.320 42420000 Aufwand für Wasserversorgung -29.083 -45.000 -162.570 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen -20.724 -55.000 -172.710 -95 0 0 42450003 Aufwand Reinigungsmittel 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen -7.332 0 -11.000 42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern -744 -13.000 -42.110 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage -438 0 0 42510000 Haltung von Fahrzeugen -8.101 -5.300 -10.000 42610000 Dienst- und Schutzkleidung -2.285 -2.100 -3.300 1000 Landratsamt Rastatt B-341 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -4.079 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. -5.522 -7.000 -8.700 0 -27.090 -28.970 -4.925 -22.820 -26.660 42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung42721000 Beschaffung EDV 0 0 42721100 Reparat./Wartung EDV -21.332 -22.800 -22.800 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -97.257 -139.500 -496.000 -89.065 -60.800 -65.700 14 - Planmäßige Abschreibungen 16 - Transferaufwendungen -5.694 -9.800 -9.800 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich -5.844 -9.800 -9.800 149 0 0 43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht. 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -143.222 -115.010 -145.890 44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -4.024 -4.400 -4.300 44290000 Sonstige Aufwendungen -5.000 0 0 -23.539 -23.650 -27.150 -3.681 -4.350 -4.230 -40.103 -40.380 -43.100 44290001 Mitgliedsbeiträge 44290002 Aufwendungen für Catering 44310001 Bürobedarf 44310002 Bücher und Zeitungen 44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 44310005 Dienstreisen 44310006 Porto -7.779 -7.080 -8.860 -26.030 0 0 0 0 0 -1.363 -2.000 -2.500 -6.486 -10.500 -7.800 -16.622 -14.100 -19.200 -54 0 0 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -1.545 -1.200 -2.400 44430000 Versicherungen -2.496 -2.850 -21.850 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV -4.500 -4.500 -4.500 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -2.563.926 -3.036.400 -6.170.830 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -1.592.345 -1.518.200 -2.196.530 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -1.592.345 -1.518.200 -2.196.530 26 + Erträge aus ILV Mitwirkung 5.107 3.500 3.500 27 = Erträge aus internen Leistungen 5.107 3.500 3.500 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -158.921 -147.487 -151.744 30 - Aufwand aus ILV Service -324.357 -386.012 -404.489 31 - Aufwand aus ILV Steuerung -132.678 -144.796 -203.621 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -3.136 -3.495 -1.605 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -619.092 -681.790 -761.459 34 - kalkulatorische Kosten -6.769 -6.100 -9.400 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -620.755 -684.390 -767.359 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -2.213.100 -2.202.590 -2.963.889 1000 Landratsamt Rastatt B-342 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Erläuterungen Im Profit-Center 4302 Ordnungswesen sind folgende Produkte enthalten: 12.20.02 12.20.03 12.20.05 12.20.06 12.20.07 12.20.08 12.20.09 12.20.10 12.22.05 12.22.06 12.22.07 12.22.08 12.22.09 12.22.10 12.23.09 12.23.11 12.60.03 12.60.05 12.70.01 12.80.01 12.80.02 31.40.01 52.10.10 Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstige gaststättenrechtliche Erlaubnisse Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen Bestattungsrecht Heimaufsicht Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen Eingliederung von Spätaussiedlern (Untere Eingliederungsbehörde) Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber Aufenthaltsbeendende Maßnahmen Behördliche Namensänderungen Standesamtsaufsicht Brandschutztechnische Beurteilung / Beratung / Brandverhütungsschau Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen für Dritte Rettungsdienst, Feuerwehr Katastrophenabwehr Bevölkerungsschutz Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung) Schornsteinfegerwesen Die Produkte 31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung) und 12.70.01 Rettungsdienst, Feuerwehr; hier: Integrierte Leitstelle Mittelbaden werden im Folgenden nochmals separat als Teilhaushalt dargestellt und erläutert. lfd. Nr. 2 enthält 31310300 u. a. Gebühren für die Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen; Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen; Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer und Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit lfd. Nr. 4 enthält 33210000 Aufgrund sinkender Zuweisung/Aufnahme von Spätaussiedlern/jüd. Kontingentflüchtlingen sind die Nutzungsgebühren (Mietzahlung) rückläufig. lfd. Nr. 6 enthält 34810000 Pauschale zur Förderung des Feuerwehrwesens 3.000 EUR. Erstattung für die Unterbringung von Flüchtlingen 3.565.500 EUR 34820000 Begleitende Hilfe für Schwerbehinderte vom Integrationsamt beim KVJS 34870000 Kostenerstattung DRK Kreisverband Bühl/Achern für die Integrierte Leitstelle Mittelbaden Anteil DOW Rheinmünster an den Betriebskosten Feuerlöschboot; siehe lfd. Nr. 17 Kostenart 44520000 lfd. Nr. 13 enthält Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen der Flüchtlingsunterkünfte. Siehe Erläuterungen bei 3140 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen. 42710000 GPS-Anschluss (Katastrophenschutz) FLIWAS Nutzungsgebühren (FLIWAS = Flutinformations- und Warnsystem) Katastrophenschutzübung (Kreisebene) Einbürgerungsfeier Kleinteile für Gemeinschaftsunterkünfte Verbrauchsmittel 700 EUR 2.000 EUR 2.000 EUR 800 EUR 3.000 EUR 200 EUR 8.700 EUR lfd. Nr. 16 enthält 43180000 Zuschüsse zur Durchführung der Maschinistenlehrgänge in Rastatt und der Atemschutzausbildungslehrgänge in Kuppenheim sowie Zuschüsse zum Kreisfeuerwehrtag und an den Kreisfeuerwehrverband Rastatt lfd. Nr. 17 enthält 44210000 Aufwandsentschädigungen für die Sitzungen des Kreisjagdamtes und für die Vertretung des Kreisbrandmeisters 1000 Landratsamt Rastatt B-343 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 44290001 Fachverband der Standesbeamten Baden-Württemberg Komm. Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e. V. 44290002 u.a. Anteil Catering für die Einbürgerungsfeier und 2.000 EUR für Veranstaltungen im Rahmen der kommunalen Integrationsförderung (Integrationsbeauftragte) 44520000 Anteil Betrieb Feuerlöschboot „Europa 1“; siehe lfd. Nr. 6 Kostenart 34870000 1000 Landratsamt Rastatt B-344 150 EUR 27.000 EUR D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 THH5 4300 4302 3140 Dezernat 4 Rechts-, Kommunal- und Ordnungsamt Ordnungswesen Verwaltung/Betrieb von Unterkünften lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 8.492 8.492 7.000 5.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 510.473 1.114.000 3.565.500 34810000 Erstattungen vom Land 510.473 1.114.000 3.565.500 452 0 0 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 9 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - 13 - 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 7.000 5.000 452 0 0 519.417 1.121.000 3.570.500 Personalaufwendungen -248.087 -360.400 -861.900 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -381.982 -724.480 -3.175.850 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen -12.752 -10.000 -51.800 -17 0 0 -5.484 -118.000 -150.000 -518 0 -670 -112.151 -183.400 -1.587.930 -1.046 -1.600 -4.080 0 0 -4.000 42410000 Aufwendungen Energie (Strom) -45.796 -60.800 -207.000 42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) -46.557 -91.180 -262.320 42420000 Aufwand für Wasserversorgung -29.083 -45.000 -162.570 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen -20.724 -55.000 -172.710 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon 42311000 Mieten und Pachten unbeweglich 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42320000 Leasing 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen -7.332 0 -11.000 42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern -744 -13.000 -42.110 42510000 Haltung von Fahrzeugen -505 -900 -3.000 42610000 Dienst- und Schutzkleidung -200 -300 -1.500 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -984 0 0 -1.191 -2.000 -3.000 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 42721000 Beschaffung EDV 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 0 -3.800 -16.160 -96.898 -139.500 -496.000 -2.268 -2.000 -4.400 14 - Planmäßige Abschreibungen 16 - Transferaufwendungen 149 0 0 43320101 Soz. Leist. an nat. Pers. in Einricht. 149 0 0 -5.137 -4.870 -36.630 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44290002 Aufwendungen für Catering 44310001 Bürobedarf 44310002 Bücher und Zeitungen 44310005 Dienstreisen 44310006 Porto 1000 Landratsamt Rastatt B-345 -157 -80 -2.500 -1.040 -1.200 -5.000 -147 -1.090 -2.140 -511 0 0 -1.404 -2.500 -3.590 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -1.855 0 -4.400 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 44430000 Versicherungen 0 0 0 -24 0 0 0 0 -19.000 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -637.325 -1.091.750 -4.078.780 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -117.908 29.250 -508.280 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -117.908 29.250 -508.280 27 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -26.722 -21.361 -29.214 30 - Aufwand aus ILV Service -62.349 -61.638 -99.260 31 - Aufwand aus ILV Steuerung -27.229 -36.302 -100.144 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -37 -18 -18 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -116.336 -119.320 -228.636 34 - kalkulatorische Kosten -601 -600 -1.300 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -116.937 -119.920 -229.936 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -234.845 -90.670 -738.216 Erläuterungen lfd. Nr. 4 enthält 33210000 Aufgrund sinkender Zuweisung/Aufnahme von Spätaussiedlern/jüd. Kontingentflüchtlingen sind die Nutzungsgebühren (Mietzahlung) rückläufig. lfd. Nr. 6 enthält 34810000 Die Planung basiert auf der Annahme, dass 2015 monatlich 75 Flüchtlinge aufgenommen werden (900 Flüchtlinge in 2015). Die Berechnung berücksichtigt die Haushaltsabgrenzung und geht von einer durchschnittlichen Verweildauer von 18 Monaten aus. lfd. Nr. 11 enthält Mehraufwendungen durch zusätzliche Einstellungen von Verwaltungskräften und Hausmeistern lfd. Nr. 13 enthält 42110001 Die Planung basiert auf der Annahme, dass 2015 durchschnittlich 1.000 Flüchtlinge im Landkreis Rastatt untergebracht sind und auf der Hochrechnung des voraussichtlichen Ergebnisses 2014. 42220000 Einrichtung und Ausstattung von Gemeinschaftsunterkünften 42311000 Auf der Grundlage der bis Mitte 2014 bekannten Unterbringungskosten wurde ein durchschnittlicher Mietaufwand pro Flüchtling von 1.130 EUR errechnet. Hochrechnung: 441 Plätze x 1.130 EUR 498.330 EUR Bestand lt. Mietverträgen: 559 Plätze 627.600 EUR Insgesamt 1.125.930 EUR „Rückfallebene“ für den Fall, dass Flüchtlinge aufgenommen werden müssen, für die keine Unterbringung in einer Unterkunft möglich ist 462.000 EUR Gesamtansatz 1.587.930 EUR 42320000 Leasing neues Fahrzeug für Flüchtlingsunterkünfte 42410000 42411000 42420000 42430000 42470000 Die Planungen basieren auf der Annahme, dass 2015 durchschnittlich 1.000 Flüchtlinge im Landkreis Rastatt untergebracht sind und auf der Hochrechnung des voraussichtlichen Ergebnisses 2014. 42721000 Erhöhung wegen Anbindung und Ausstattung der zusätzlichen Gemeinschaftsunterkünfte an das BK-System des Landratsamtes Rastatt sowie Ausstattung der Sozialbetreuung der Diakonie. 1000 Landratsamt Rastatt B-346 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt 42731000 Haushalt 2015 Für die Sozialbetreuung in den Gemeinschaftsunterkünften ist ein Schlüssel von 1 Sozialarbeiter pro 100 Flüchtlingen festgelegt. Bei 1000 Flüchtlingen in 2015 und 45.000 EUR pro Sozialarbeiterstelle entsteht ein voraussichtlicher Aufwand von 450.000 EUR. Außerdem wird mit einem Aufwand von 46.000 EUR für den Sicherheitsdienst bei der Geldauszahlung gerechnet. lfd. Nr. 17 enthält 44430000 Haftpflichtversicherung für Flüchtlinge 1000 Landratsamt Rastatt B-347 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 THH5 4300 4302 1270 Dezernat 4 Rechts-, Kommunal- und Ordnungsamt Ordnungswesen Integrierte Leitstelle Mittelbaden lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde 31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U. 6 10 + = Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 40.212 30.100 29.100 1.139 0 0 0 30.100 29.100 36.819 0 0 844 0 0 1.410 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 94.068 92.100 98.000 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 94.068 92.100 98.000 134.280 122.200 127.100 Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen -394.396 -402.200 -447.800 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -54.591 -71.400 -63.080 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -25.795 -30.600 -31.000 42211000 Reparatur/Wartung Telefon -1.574 -1.000 -1.000 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände -331 -2.000 0 42221000 Beschaffung Telefon -124 -10.000 -1.080 42312000 Mieten und Pachten beweglich -591 -1.000 -1.200 0 0 -2.000 -95 0 0 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage -438 0 0 42510000 Haltung von Fahrzeugen -297 0 -2.000 42610000 Dienst- und Schutzkleidung -214 -800 -800 42320000 Leasing 42450003 Aufwand Reinigungsmittel 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -63 0 0 -4.219 -4.000 -2.000 42721100 Reparat./Wartung EDV -20.849 -22.000 -22.000 42721000 Beschaffung EDV 14 - Planmäßige Abschreibungen -70.410 -50.600 -47.100 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -21.864 -16.600 -17.950 44290000 Sonstige Aufwendungen -5.000 0 0 44290002 Aufwendungen für Catering 44310001 Bürobedarf 44310002 Bücher und Zeitungen 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. -122 -100 -100 -1.014 -500 -1.000 -279 -500 -550 0 0 0 -16 0 0 0 -100 -100 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -14.340 -14.000 -14.800 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -10 0 0 -1.084 -1.400 -1.400 44310005 Dienstreisen 44310006 Porto 44430000 Versicherungen 1000 Landratsamt Rastatt B-348 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -541.261 -540.800 -575.930 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -406.981 -418.600 -448.830 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -406.981 -418.600 -448.830 27 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -34.388 -31.203 -34.776 30 - Aufwand aus ILV Service -26.940 -18.210 -18.459 31 - Aufwand aus ILV Steuerung -28.891 -26.921 -26.057 33 = Aufwendungen für interne Leistungen -90.219 -76.334 -79.293 34 - kalkulatorische Kosten -3.477 -3.700 -3.900 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -93.696 -80.034 -83.193 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -500.677 -498.634 -532.023 Erläuterungen Im Profitcenter 1270 Rettungsdienst -Integrierte Leitstelle- ist folgendes Produkt enthalten: 12.70.01 Rettungsdienst, Feuerwehr lfd. Nr. 6 enthält 34870000 Kostenbeteiligung des DRK-Kreisverbandes Bühl/Achern an der Integrierten Leitstelle lfd. Nr. 13 enthält 42320000 Leasing Dienstfahrzeug 42510000 Betriebskosten Dienstfahrzeug 1000 Landratsamt Rastatt B-349 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH5 4300 4302 1270 4300_ILS lfd Nr Haushalt 2015 Dezernat 4 Rechts-, Kommunal- und Ordnungsamt Ordnungswesen Integrierte Leitstelle Mittelbaden Integrierte Leitstelle Mittelbaden Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Integrierte Leitstelle Mittelbaden: 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -129.000 -75.000 0 -402.000 -2.000 -2.000 0 0 0 0 -129.000 -75.000 0 -402.000 -2.000 -2.000 0 0 0 0 -129.000 -75.000 0 -402.000 -2.000 -2.000 0 0 0 0 -129.000 -75.000 0 -402.000 -2.000 -2.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen Erläuterungen lfd. Nr. 9 enthält 78310001 Ersatzbeschaffung EDV/Cluster und Arbeitsplatzrechner, Austauschkomponenten; 2. Bauabschnitt 1000 Landratsamt Rastatt B-350 75.000 EUR D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH5 4400 Haushalt 2015 Dezernat 4 Forstamt Budgetverantwortung: Thomas Nissen Produkte / Ziele: (Kostenstelle) 55.50.02 (44005001) 55.50.03 (44005002) 55.50.04 (44005003) 55.50.05 (44005004) 55.50.06 (44005005) Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung der Schutzfunktionen des Waldes Landschaftsgestaltung Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05 Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung Sauberhaltung des Waldes Dienstleistungen für Dritte Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer (Land BadenWürttemberg, Kommunen und Privatwaldbesitzer) Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde Wahrnehmung öffentl.-rechtl. Aufgaben als Träger öffentlicher Belange Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes Fachaufsicht im kommunal- und Privatwald forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen) Waldpädagogik, Öffentlichkeitsarbeit Infozentrum Kaltenbronn Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen Fachliche Fortbildung für Dritte 1000 Landratsamt Rastatt B-351 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 THH5 4400 Dezernat 4 Forstamt lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 1.290 1.000 1.000 31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde 1.290 1.000 1.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.900 5.000 4.200 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 1.900 5.000 4.200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.671.566 1.630.000 1.587.100 34810000 Erstattungen vom Land 1.061.804 1.020.000 977.100 609.378 610.000 610.000 383 0 0 6 + 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 35210000 Erstattung von Steuern 0 0 0 1.674.756 1.636.000 1.592.300 -2.916.298 -2.919.100 -2.905.600 -218.367 -244.180 -185.040 -3.414 -1.000 -1.200 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen 42110002 Unterhaltung technische Anlagen 42110003 Wartung technische Anlagen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 42211000 Reparatur/Wartung Telefon 42212000 Rep./Wartung Reinigung 42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 42221000 Beschaffung Telefon 42311000 Mieten und Pachten unbeweglich 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42320000 Leasing -63 -1.000 -1.000 -3.172 -1.400 -1.400 -148 -450 -300 -1.250 0 0 -40 0 0 -1.573 -800 -1.800 -2.749 -4.200 -2.900 -36.966 -29.900 -29.900 -9.828 -11.800 -14.100 -10.350 -18.500 -18.500 42410000 Aufwendungen Energie (Strom) -3.297 -3.800 -1.800 42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) -4.544 -2.430 -4.200 42420000 Aufwand für Wasserversorgung -273 -200 -300 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen -223 -200 -240 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung -358 -200 -500 42450001 Aufwand Gebäude Sonderreinigung 0 0 0 -79 -100 -200 0 -200 -200 42450004 Aufwand allgemeiner Hygienebedarf -385 -500 -500 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen -296 -300 -300 42470000 Grundstücks-u. gebäudebezogene Steuern -252 -300 -300 42450002 Aufwand Glas/Rahmenreinigung 42450003 Aufwand Reinigungsmittel 42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42610000 Dienst- und Schutzkleidung 1000 Landratsamt Rastatt B-352 -618 -600 -600 -11.637 -15.000 -15.000 -107.440 -133.000 -70.000 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -11.103 -16.700 -17.300 42721000 Beschaffung EDV -5.832 0 0 42721100 Reparat./Wartung EDV -1.503 -1.600 -2.500 -975 0 0 42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. 44290000 Sonstige Aufwendungen -5.185 -4.300 -9.000 -199.182 -282.240 -211.940 -186 0 0 -66 0 0 -806 -760 -1.760 44310001 Bürobedarf -4.370 -5.300 -5.150 44310002 Bücher und Zeitungen -5.877 -5.980 -5.980 -672 0 0 -104.302 -120.000 -110.000 44290002 Aufwendungen für Catering 44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 44310005 Dienstreisen 44310006 Porto 44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren 44310008 Gerichts-,Anwalts-u.ä. Kosten (bis 2014) 44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 44510000 Erstattungen an das Land 44520000 Erstattungen an Gemeinden, GV -4.561 -4.500 -4.500 -21.817 -28.800 -28.350 -395 0 0 -1.754 -1.000 0 -48.860 -109.800 -50.100 -5.517 -6.100 -6.100 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -3.339.032 -3.449.820 -3.311.580 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -1.664.276 -1.813.820 -1.719.280 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -1.664.276 -1.813.820 -1.719.280 27 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 29 - Aufwand aus ILV Gebäude -75.360 -64.241 -63.916 30 - Aufwand aus ILV Service -393.715 -430.411 -454.749 31 - Aufwand aus ILV Steuerung -164.702 -170.472 -157.302 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung 33 = Aufwendungen für interne Leistungen 34 - kalkulatorische Kosten 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -870 -449 -449 -634.647 -665.572 -676.416 -1.346 -900 -1.700 -635.993 -666.472 -678.116 -2.300.269 -2.480.292 -2.397.396 Erläuterungen lfd. Nr. 5 enthält 34610000 Ersatz für Privatfahrten mit Dienstfahrzeugen lfd. Nr. 6 enthält 34810000 Erstattungen für Löhne der Waldarbeiter im Forstwirtschaftsbetrieb; Reduzierung des Ansatzes durch Ausscheiden von Waldarbeitern Rückersatz Reisekosten für forstwirtschaftliche Weiterbildungen 34820000 Erträge aus Forstverwaltungskostenbeitrag und Wirtschaftsverwaltung lfd. Nr. 13 enthält 42320000 Leasingraten für 4 Dienstfahrzeuge 42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Winterdienst etc.) für die Bezirksleitungen Forbach und Gaggenau 1000 Landratsamt Rastatt B-353 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt 42610000 Haushalt 2015 Reduzierung des Ansatzes, da Dienst- und Schutzkleidung teilweise von ForstBW übernommen wird und weniger Waldarbeiter auszustatten sind lfd. Nr. 17 enthält 44290002 Infoveranstaltung zur Neugründung des Staatsforstbetriebes (Kartellverfahren Holzverkauf); Dienstbesprechung 44510000 Pauschale Erstattung für die im Rahmen des VRG beim Land verbliebenen Bediensteten 50.100 EUR. Im Ansatz 2014 war die Erstattung wegen des Personalübergangs eines im Rahmen des VRG zugewiesenen Beamten an den Nationalpark mit 60.000 EUR enthalten. 44520000 Erstattung Privatwaldverträge an verschiedene Gemeinden (PW8) 1000 Landratsamt Rastatt B-354 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH5 4400 5550 4400 lfd Nr Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Haushalt 2015 Dezernat 4 Forstamt Forstwirtschaft Forstamt Gesamtangaben z. Maßnahme -nachrichtlichEUR Bisher finanziert 1 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018 EUR Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Forstamt: 6 = Summe der 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.637 -5.300 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 0 0 -35.637 -5.300 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 0 0 -35.637 -5.300 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 0 0 -35.637 -5.300 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16 = Gesamtkosten der Maßnahmen 1000 Landratsamt Rastatt B-355 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt 1000 Landratsamt Rastatt Haushalt 2015 B-356 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 B 9 Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortlich: Landrat Jürgen Bäuerle SG Finanzen - Allgemeine Finanzwirtschaft (5000) 1000 Landratsamt Rastatt B-357 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH6 Haushalt 2015 Allgemeine Finanzwirtschaft - Dezernat 1 lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 + + Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 Steuern und ähnliche Abgaben 103.165 0 0 30330000 Jagdsteuer 103.165 0 0 121.608.500 128.426.800 134.706.980 27.187.125 27.058.400 28.888.800 2.534.469 2.506.900 2.499.800 -3 0 0 31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG Sonderbehörden 2.383.891 2.427.400 2.501.600 31310500 Zuw. Land § 11 (5) FAG VRG 7.074.576 7.245.200 7.320.480 31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG 8.542.833 8.080.000 9.000.000 73.885.609 81.108.900 84.496.300 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner 31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde 31820000 Kreisumlage 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Zinsen und ähnliche Erträge 36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm. 36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten 0 0 0 13.835 11.000 5.700 0 0 0 12.912 10.000 5.000 36510000 Gewinnanteile verb.Unterneh.u.Beteil. 194 0 0 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren 730 1.000 700 8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 262.208 53.500 58.500 0 13.500 13.500 47.666 40.000 45.000 10 0 0 35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen 40.675 0 0 35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen 173.863 0 0 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -8 0 0 1 0 0 121.987.709 128.491.300 134.771.180 35610000 Zwangsgelder 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä. 35650000 Ausb. Kleinbetrag 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen 10 = Anteilige ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 14 - Planmäßige Abschreibungen 15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -45.184 0 0 -2.614.120 -2.637.900 -2.451.200 -176.373 -214.600 -201.700 -36.995 -20.000 -5.000 0 0 0 -2.342.345 -2.350.800 -2.185.500 45170100 Zinsen Kassenkredite an Kreditinstitute -15.993 -10.000 -16.000 45930000 Aufwand des Geldverkehrs -41.388 -40.000 -42.000 45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury) 45150100 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (AWB) Kasse 45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR (Treasury) 45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury) 1000 Landratsamt Rastatt B-358 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 45930010 Aufwand aus Bankgebühren 16 - Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 -2.500 -1.000 Transferaufwendungen -9.375.086 -8.679.010 -10.877.000 43710000 FAG-Umlage -6.396.655 -5.959.110 -7.885.000 -844.208 -910.800 -1.008.100 43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG - Ansatz 2014 -1.026 43720000 Umlage an KVJS 17 Ergebnis 2013 -2.134.223 -1.809.100 -1.983.900 Sonstige ordentliche Aufwendungen -1 0 0 44910500 Aufwand für diverse Differenzen -1 0 0 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -12.034.391 -11.316.910 -13.328.200 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 109.953.318 117.174.390 121.442.980 0 0 0 20 +/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 109.953.318 117.174.390 121.442.980 22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 0 0 0 23 + Erträge aus ILV Gebäude 0 0 0 24 + Erträge aus ILV Service 0 0 0 25 + Erträge aus ILV Steuerung 0 0 0 26 + Erträge aus ILV Mitwirkung 0 0 0 27 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 28 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 0 29 - Aufwand aus ILV Gebäude 0 0 0 30 - Aufwand aus ILV Service 0 0 0 31 - Aufwand aus ILV Steuerung 0 0 0 32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung 0 0 0 33 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 34 - kalkulatorische Kosten 0 3.002.700 3.045.500 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 3.002.700 3.045.500 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 109.953.318 120.177.090 124.488.480 1000 Landratsamt Rastatt B-359 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH6 lfd. Nr. Haushalt 2015 Allgemeine Finanzwirtschaft - Dezernat 1 Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE 2015 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 121.763.544 128.491.300 134.771.180 0 2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -12.400.309 -11.316.910 -13.328.200 0 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 109.363.234 117.174.390 121.442.980 0 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 0 0 0 0 8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 15 - Auszahlungen für sonstige Investitionen 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 109.363.234 117.174.390 121.442.980 0 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 1000 Landratsamt Rastatt B-360 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH6 5000 Haushalt 2015 Allgemeine Finanzwirtschaft - Dezernat 1 Allgemeine Finanzwirtschaft Budgetverantwortung: Burkhard Jung Produkte / Ziele: (Kostenstelle) 61.10.00 (50005001) 61.20.00 (50005002) 61.30.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Grunderwerbsteuer Schlüsselzuweisungen vom Land § 8 FAG Sonstige Zuweisungen § 11 Abs. 1, Abs. 4, Abs. 5 FAG Kreisumlage § 35 FAG Finanzausgleichsumlage § 1a FAG, Umlagen Ausgleichszahlungen § 22 FAG Jagdsteuer Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abschreibungen für unbewegliche und bewegliche Sachen Zinsen für Festgelder u.ä. Zinsen für Kassenkredite und Kredite Säumniszuschläge, Mahngebühren Abwicklung der Vorjahre (50005003) 1000 Landratsamt Rastatt B-361 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt THH6 5000 Haushalt 2015 Allgemeine Finanzwirtschaft - Dezernat 1 Allgemeine Finanzwirtschaft lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 + + 3 0 121.608.500 128.426.800 134.706.980 27.187.125 27.058.400 28.888.800 2.534.469 2.506.900 2.499.800 -3 0 0 31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG Sonderbehörden 2.383.891 2.427.400 2.501.600 31310500 Zuw. Land § 11 (5) FAG VRG 7.074.576 7.245.200 7.320.480 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Zinsen und ähnliche Erträge 36510000 Gewinnanteile verb.Unterneh.u.Beteil. 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren 8.542.833 8.080.000 9.000.000 73.885.609 81.108.900 84.496.300 13.835 11.000 5.700 0 0 0 12.912 10.000 5.000 194 0 0 730 1.000 700 262.208 53.500 58.500 0 13.500 13.500 47.666 40.000 45.000 10 0 0 35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen 40.675 0 0 35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen 173.863 0 0 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -8 0 0 1 0 0 121.987.709 128.491.300 134.771.180 -45.184 0 0 -2.614.120 -2.637.900 -2.451.200 -176.373 -214.600 -201.700 -36.995 -20.000 -5.000 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 35610000 Zwangsgelder 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä. 35650000 Ausb. Kleinbetrag 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen 10 = Anteilige ordentliche Erträge 14 - Planmäßige Abschreibungen 15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury) 45150100 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (AWB) Kasse 45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR (Treasury) 45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury) -2.342.345 -2.350.800 -2.185.500 45170100 Zinsen Kassenkredite an Kreditinstitute -15.993 -10.000 -16.000 45930000 Aufwand des Geldverkehrs -41.388 -40.000 -42.000 45930010 Aufwand aus Bankgebühren -1.026 -2.500 -1.000 Transferaufwendungen -9.375.086 -8.679.010 -10.877.000 43710000 FAG-Umlage -6.396.655 -5.959.110 -7.885.000 43720000 Umlage an KVJS 43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG - 2 0 36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten 17 1 0 36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm. - EUR 0 31820000 Kreisumlage 16 EUR 103.165 31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG + EUR 103.165 31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde 9 Ansatz 2015 30330000 Jagdsteuer 31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner + Ansatz 2014 Steuern und ähnliche Abgaben 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 7 Ergebnis 2013 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1000 Landratsamt Rastatt B-362 -844.208 -910.800 -1.008.100 -2.134.223 -1.809.100 -1.983.900 -1 0 0 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt lfd. Nr. Haushalt 2015 Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 EUR EUR EUR 1 2 3 44910500 Aufwand für diverse Differenzen -1 0 0 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -12.034.391 -11.316.910 -13.328.200 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 109.953.318 117.174.390 121.442.980 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 109.953.318 117.174.390 121.442.980 27 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 33 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 34 - kalkulatorische Kosten 0 3.002.700 3.045.500 35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 3.002.700 3.045.500 109.953.318 120.177.090 124.488.480 Erläuterungen Berechnungen des Finanzausgleichs 2015 (siehe Übersicht in der Anlage zum Haushaltsplan) lfd. Nr. 1 enthält 30330000 Die Satzung zur Erhebung der Jagdsteuer wurde durch KT-Beschluss vom 22.10.2013 aufgehoben. lfd. Nr. 2 enthält siehe hierzu auch Kapitel C, Anlage C 7 31820000 Der Hebesatz der Kreisumlage gemäß § 35 FAG beträgt 31,0 % aus der Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landkreises von 272.568.927 EUR (Steuerkraftsumme 2014: 261.641.845 EUR). lfd. Nr. 9 enthält 35610000 Seit 2014 werden Zwangsgelder zentral im Teilhaushalt 6 veranschlagt: Sozialamt Jugendamt Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Amt für Baurecht und Naturschutz Umweltamt Rechts-, Kommunal- und Ordnungsamt 1.500 EUR 500 EUR 6.000 EUR 1.000 EUR 2.000 EUR 2.500 EUR 13.500 EUR lfd. Nr. 15 enthält 45150100 45160000/ 45170000 45170100 Verzinsung des Kassenbestands des Abfallwirtschaftsbetriebs. Die Zinssätze bleiben in 2015 voraussichtlich auf einem sehr niedrigen Niveau. Verzinsung für die Verbindlichkeiten an den Abfallwirtschaftsbetrieb von 1.554.366,94 € entfallen ab 2015. Durch eine Anpassung der Darlehensklassen werden ab dem HHJ 2014 die Zinsaufwendungen für Darlehen an s. öff. SR (Kostenart 45160000) bei Kostenart 45170000 veranschlagt. Anpassung der Veranschlagung aufgrund von zusätzlichen Kassenkrediten in 2014. Die Zinssätze befinden sich weiterhin auf einem niedrigen Niveau. 1000 Landratsamt Rastatt B-363 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt 1000 Landratsamt Rastatt Haushalt 2015 B-364 D1 03.02.15 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Kapitel C Anlagen 2015 Landkreis Rastatt für das Haushaltsjahr 2015 (1. Januar 2015 - 31. Dezember 2015) C-1 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 C-2 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 C 1 Übersicht Produkte und Teilhaushalte C 1.1 Produktbereiche und Produktgruppen Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten Die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten ist gemäß § 4 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO als Anlage zum Haushaltsplan vorgeschrieben. Soweit Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt sind, werden die einzelnen Produkte mit Zuordnung zum jeweiligen Teilhaushalt ausgewiesen. Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 11 Bezeichnung Innere Verwaltung Nr. 11.10 11.11 Teilhaushalt Bezeichnung Nr. Bezeichnung Steuerung 1 Inn.Verwalt/Steu. 1 Inn.Verwalt/Steu. 11.12 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Steuerungsunterstützung/Controlling 1 Inn.Verwalt/Steu. 11.13 Rechnungsprüfung 1 Inn.Verwalt/Steu. 11.14 Zentrale Funktionen 11.14.01 Gleichstell. Frau/Mann interne Aufgaben 1 Inn.Verwalt/Steu. 11.14.02 Gleichstell. Frau/Mann externe Aufgaben 1 Inn.Verwalt/Steu. 11.14.03 Gesamtpersonalrat 1 Inn.Verwalt/Steu. 11.14.05 Datenschutzbeauftragter 1 Inn.Verwalt/Steu. 11.14.06 Repräsentationen 1 Inn.Verwalt/Steu. 11.14.07 Europaangelegenheiten 4 Dezernat 3 und Internationales 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung 5 Dezernat 4 11.14.09 Lokale Agenda 4 Dezernat 3 11.20 Organisation und EDV 1 Inn.Verwalt/Steu. 11.21 Personalwesen 1 Inn.Verwalt/Steu. 11.22 Finanzverwaltung, Kasse Haushalts- u. betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner 1 Inn.Verwalt/Steu. 1 Inn.Verwalt/Steu. 3 Dezernat 2 1 Inn.Verwalt/Steu. 1 Inn.Verwalt/Steu. 11.22.07 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel u. Wertgegenstände Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung Zwangsweise Einziehung von Forderungen 1 Inn.Verwalt/Steu. 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden 1 Inn.Verwalt/Steu. 11.23.01 Beratung u. Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen 5 Dezernat 4 5 Dezernat 4 11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen 5 Dezernat 4 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen Begehung und Instandhaltung nach DIN31051 1 Inn.Verwalt/Steu. 1 Inn.Verwalt/Steu. 11.22.01 11.22.02 11.22.03 11.22.05 11.22.06 11.23 Justitiariat 11.23.03 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement 11.24.02 C-3 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Bezeichnung Nr. 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge Zentrale Dienstleistungen 11.26 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Teilhaushalt Bezeichnung Nr. Bezeichnung 1 Inn.Verwalt/Steu. 11.26.01 Zentraler Einkauf 1 Inn.Verwalt/Steu. 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste 1 Inn.Verwalt/Steu. 11.26.03 Hausdruckerei u. Vervielfältigung 1 Inn.Verwalt/Steu. 11.26.04 Zentrale Registratur, Pforte 1 Inn.Verwalt/Steu. 11.26.06 Zentrale Bearbeitung v. Bußgeldern 5 Dezernat 4 11.30.02 Internetangebot 1 Inn.Verwalt/Steu. 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-print-Medien 1 Inn.Verwalt/Steu. 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen Pressearbeit 4 Dezernat 3 1 Inn.Verwalt/Steu. 11.31 Kommunalaufsicht 11.30.05 5 Dezernat 4 11.32 Abgabewesen 1 Inn.Verwalt/Steu. 11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung 1 Inn.Verwalt/Steu. 12 Sicherheit und Ordnung 12.10 Statistik und Wahlen 12.10.01 Staatliche Statistiken 4 Dezernat 3 12.10.02 Kommunale Statistiken/Statist. Informat.syst. 4 Dezernat 3 12.10.03.1 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (Landratswahl) Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen 1 Inn.Verwalt/Steu. 5 Dezernat 4 12.10.03.2 12.20 Ordnungswesen 12.21 Verkehrswesen 5 Dezernat 4 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung 4 Dezernat 3 12.21.02 4 Dezernat 3 12.21.04 Verkehrsrechtliche und straßenrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse Überwachung des fließenden Verkehrs 5 Dezernat 4 12.21.05 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen 4 Dezernat 3 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen 4 Dezernat 3 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber Personen-/Güterbeförderung 4 Dezernat 3 4 Dezernat 3 12.21.09 12.22 Einwohnerwesen 5 Dezernat 4 12.23 Personenstandswesen 5 Dezernat 4 12.26 3 Dezernat 2 1260 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung , Veterinärwesen und Ernährung Brandschutz 5 Dezernat 4 1270 Rettungsdienst 5 Dezernat 4 1280 Katastrophenschutz 12.80.01.1 Katastrophenabwehr 1 Inn.Verwalt/Steu. 12.80.01.2 Katastrophenabwehr 5 Dezernat 4 12.80.02 Bevölkerungsschutz 5 Dezernat 4 21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen (Abendrealschule) Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien /Gymnasium Durmersheim) Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien (Abendgymnasium) 3 Dezernat 2 2 Schulträgeraufg. 3 Dezernat 2 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen Bereitstellung und Betrieb von berufsbezogenen Schulen Schülerbeförderung 2 Schulträgeraufg. 2 Schulträgeraufg. 4 Dezernat 3 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 2 Schulträgeraufg. 21 Schulträgeraufgaben 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen 21.10.06.1 21.10.06.2 21.20 21.30 21.40 21.50 C-4 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Bezeichnung Nr. 25 Museen, Archiv, Zoo 25.21 Archiv Teilhaushalt Bezeichnung Nr. Bezeichnung 3 Dezernat 2 3 Dezernat 2 26 Theater, Konzerte, Musikschulen 26.10 Theater 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen 27.10 Durchführung von Kursen/Lehrgängen 3 Dezernat 2 27.20 Bibliotheken 3 Dezernat 2 31 Soziale Hilfen 31.10 3 Dezernat 2 3 Dezernat 2 31.30 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler 3 Dezernat 2 31.40 Soziale Einrichtungen 5 Dezernat 4 31.50 3 Dezernat 2 3 Dezernat 2 31.70 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Betreuungsleistungen 3 Dezernat 2 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 3 Dezernat 2 31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG 3 Dezernat 2 31.20 31.60 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen 3 Dezernat 2 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Kooperation und Vernetzung 3 Dezernat 2 3 Dezernat 2 3 Dezernat 2 36.90 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 3 Dezernat 2 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht 37.10 Schwerbehindertenrecht 3 Dezernat 2 37.20 Soziales Entschädigungsrecht 3 Dezernat 2 41 Gesundheitsdienste 41.10 Krankenhäuser 1 Inn.Verwalt/Steu. 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege 3 Dezernat 2 51 Räumliche Planung und Entwicklung 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 36.50 36.80 51.11 51.12 51.10.02.1 Vorbereitende Bauleitplanung 4 Dezernat 3 51.10.03.1 4 Dezernat 3 51.10.06.1 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung Verkehrsentwicklungsplan 4 Dezernat 3 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung u. Steuerung 4 Dezernat 3 51.10.14.1 Stellungn. zu Planungen und Vorhaben Dritter 4 Dezernat 3 51.10.14.2 Stellungn. zu Planungen und Vorhaben Dritter 5 Dezernat 4 4 Dezernat 3 4 Dezernat 3 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen Flurneuordnung C-5 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. Bezeichnung Nr. 52 Bauen und Wohnen 52.10 52.20 Teilhaushalt Nr. Bezeichnung Bauordnung 5 Dezernat 4 5 Dezernat 4 52.30 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung Denkmalschutz und Denkmalpflege 5 Dezernat 4 53 Ver- und Entsorgung 53.70 Abfallwirtschaft 1 Inn.Verwalt/Steu. 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54.20 Kreisstraßen 4 Dezernat 3 54.30 Landesstraßen 4 Dezernat 3 54.40 Bundesstraßen 4 Dezernat 3 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 4 Dezernat 3 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 5 Dezernat 4 55.20 5 Dezernat 4 55.40 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Naturschutz und Landschaftspflege 5 Dezernat 4 55.50 Forstwirtschaft 5 Dezernat 4 55.51 Landwirtschaft 4 Dezernat 3 56 Umweltschutz 56.10 Umweltschutzmaßnahmen 5 Dezernat 4 56.20 Arbeitsschutz 5 Dezernat 4 57 Wirtschaft und Tourismus 57.10 Wirtschaftsförderung 4 Dezernat 3 57.50 Tourismus 4 Dezernat 3 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 6 Allg. Finanzwirt. 6 Allg. Finanzwirt. 61.20 Bezeichnung C-6 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 C 1.2 Erträge und Aufwendungen Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen Gemäß § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO ist diese Übersicht als Anlage zum Haushaltsplan für Teilhaushalte vorgeschrieben, die nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert sind. Ergebnis 2013 EUR 1 Ansatz 2014 EUR 2 Ansatz 2015 EUR 3 Produktbereich 11 Innere Verwaltung + = Erträge Aufwendungen Saldo Erträge - Aufwendungen 1.946.552 -12.929.115 -10.982.562 1.683.920 -13.706.200 -12.022.280 1.855.600 -14.608.700 -12.753.100 3.474.630 -5.646.353 -2.171.723 3.252.140 -5.971.290 -2.719.150 3.340.340 -6.086.660 -2.746.320 6.506 -118.530 -112.024 6.100 -121.050 -114.950 6.100 -126.170 -120.070 12.573.649 -16.910.268 -4.336.619 12.121.890 -18.152.990 -6.031.100 12.018.900 -17.951.130 -5.932.230 672 -216.928 -216.256 1.100 -231.840 -230.740 1.100 -326.630 -325.530 42.600 -125.550 -82.950 35.300 -118.320 -83.020 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung + = + = Erträge Aufwendungen Saldo Erträge - Aufwendungen darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz Erträge Aufwendungen Saldo Erträge - Aufwendungen Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben + = Erträge Aufwendungen Saldo Erträge - Aufwendungen Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo + = Erträge Aufwendungen Saldo Erträge - Aufwendungen Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen + = Erträge Aufwendungen Saldo Erträge - Aufwendungen 33.297 -106.123 -72.827 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen + = Erträge Aufwendungen Saldo Erträge - Aufwendungen 1.097.603 -1.362.719 -265.115 1.060.800 -1.334.310 -273.510 1.143.500 -1.417.300 -273.800 24.887.038 -78.579.335 -53.692.297 26.882.830 -82.215.250 -55.332.420 36.409.350 -94.311.340 -57.901.990 2.945.575 -17.626.160 -14.680.585 2.882.750 -18.522.930 -15.640.180 Produktbereich 31 Soziale Hilfen + = Erträge Aufwendungen Saldo Erträge - Aufwendungen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe + = Erträge Aufwendungen Saldo Erträge - Aufwendungen 3.291.453 -17.009.575 -13.718.122 Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht + = Erträge Aufwendungen Saldo Erträge - Aufwendungen 19 -916.453 -916.433 0 -923.110 -923.110 0 -989.770 -989.770 617.229 -1.903.292 -1.286.063 555.500 -1.448.950 -893.450 455.600 -1.429.770 -974.170 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste + = Erträge Aufwendungen Saldo Erträge - Aufwendungen C-7 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Ergebnis 2013 EUR 1 + = darunter Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser Erträge Aufwendungen Saldo Erträge - Aufwendungen Ansatz 2014 EUR 2 412.022 -960.332 -548.310 Ansatz 2015 EUR 3 376.200 -435.300 -59.100 269.200 -338.700 -69.500 774.073 -2.869.234 -2.095.161 795.000 -3.163.850 -2.368.850 825.000 -3.288.890 -2.463.890 524.810 -706.389 -181.579 630.000 -705.750 -75.750 611.400 -750.950 -139.550 -30.199 -30.199 -31.000 -31.000 -32.100 -32.100 -30.199 -30.199 -31.000 -31.000 -32.100 -32.100 6.809.481 -14.244.817 -7.435.337 7.229.770 -14.732.140 -7.502.370 7.499.330 -15.488.360 -7.989.030 883.294 -6.320.877 -5.437.583 854.800 -6.271.360 -5.416.560 801.800 -6.277.190 -5.475.390 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung + = Erträge Aufwendungen Saldo Erträge - Aufwendungen Produktbereich 52 Bauen und Wohnen + = Erträge Aufwendungen Saldo Erträge - Aufwendungen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung = = Aufwendungen Saldo Erträge - Aufwendungen darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft Aufwendungen Saldo Erträge - Aufwendungen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV + = + = Erträge Aufwendungen Saldo Erträge - Aufwendungen darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV Erträge Aufwendungen Saldo Erträge - Aufwendungen Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen + = Erträge Aufwendungen Saldo Erträge - Aufwendungen 1.865.450 -5.827.093 -3.961.643 1.853.040 -6.111.365 -4.258.325 1.874.800 -6.212.210 -4.337.410 137.982 -1.308.048 -1.170.066 120.100 -1.275.140 -1.155.040 161.600 -1.606.350 -1.444.750 136.808 -648.661 -511.853 126.750 -829.410 -702.660 216.700 -1.044.970 -828.270 Erträge 121.987.709 128.491.300 Aufwendungen -12.034.391 -11.316.910 Saldo Erträge - Aufwendungen 109.953.318 117.174.390 darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Erträge 121.752.343 128.426.800 Aufwendungen -9.375.086 -8.679.010 Saldo Erträge - Aufwendungen 112.377.258 119.747.790 darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Erträge 235.365 64.500 Aufwendungen -2.659.305 -2.637.900 Saldo Erträge - Aufwendungen -2.423.940 -2.573.400 134.771.180 -13.328.200 121.442.980 Produktbereich 56 Umweltschutz + = Erträge Aufwendungen Saldo Erträge - Aufwendungen Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus + = Erträge Aufwendungen Saldo Erträge - Aufwendungen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft + = + = + = 134.706.980 -10.877.000 123.829.980 64.200 -2.451.200 -2.387.000 Produktbereich Gesamtergebnishaushalt + = Erträge Aufwendungen Saldo Erträge - Aufwendungen 180.158.455 -173.531.339 6.627.116 C-8 187.792.315 -180.183.915 7.608.400 204.102.450 -197.797.880 6.304.570 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 C 2 Übersicht Produktkosten Übersicht der Produktkosten der Jahre 2013 bis 2015 Die Produktkosten werden auf der Grundlage der Kostenstellenrechnung ermittelt. Berechnung: + + + = ordentlicher Aufwand Aufwand Interne Leistungsverrechnung kalkulatorische Kosten Ertrag aus Mitwirkungsleistungen Produktkosten In der Übersicht der Produktkosten sind einige Produkte in mehrere Beträge gesplittet. Dies ist der Fall, wenn für ein Produkt mehrere Kostenstellen angelegt wurden (z.B. für einzelne Gebäude innerhalb des Produkts 11.24.02). Die Produktkosten dienen als Grundlage für: - die Gebührenkalkulation das Controlling die interne Steuerung die Vergleichbarkeit mit anderen Landkreisen (Vergleichsringe) C-9 Landkreis Rastatt Produkte bzw. Teilprodukte 11.10.01 11.14.06.1 11.11.01 12.10.03.1 Haushalt 2015 Bezeichnung des Produktes 9.0 Oberste Kreisorgane Steuerung Repräsentationen - Oberste Kreisorgane Geschäftsführung für den Kreistag und seine Ausschüsse Vorbereitung und Durchführung von Wahlen Summe Oberste Kreisorgane Rechnung 2013 EUR Planung 2014 EUR Planung 2015 EUR 516.876 37.023 257.588 15.626 827.113 540.983 32.364 257.133 16.702 847.182 549.856 32.192 259.972 16.468 858.488 336.602 407.710 398.680 281.244 75.024 588.172 15.312 368.490 552.404 283.615 89.549 572.957 16.037 364.959 89.900 322.639 107.142 523.356 28.759 410.053 68.200 249.386 94.208 114.932 668.426 13.659 22.575 23.081 330.518 99.353 124.841 986.900 13.320 20.169 17.107 429.646 98.394 140.097 1.122.000 10.495 25.638 23.098 205.446 283.594 288.597 Boten-, Zustell- und Postdienste Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst - Registratur Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst - KSC 218.168 390.095 217.274 394.907 238.713 331.914 274.884 298.398 311.043 11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten 130.455 137.666 144.772 11.26.01.1 11.26.01.2 11.26.03.1 11.26.03.2 11.26.07 Zentrale Beschaffung Zentrale Vergabestelle Hausdruckerei und Vervielfältigung Verwaltung der Ausgabesysteme Sonstige zentrale Dienstleistungen - Verwaltung Sitzungsräume Sonstige zentrale Dienstleistungen - Catering und Bistro Sonstige zentrale Dienstleistungen - Eventlogistik 300.355 84.173 77.152 63.133 470.096 308.690 78.916 79.517 54.738 469.231 371.456 82.599 80.557 41.473 455.532 177.875 57.732 147.339 58.218 139.869 48.379 Kundenbetreuung/Benutzerservice Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen Betrieb und Anwendungen von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersyst. Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanl. Summe Amt für Personal, Orga, Zentrale Dienste 514.110 331.999 700.375 843.577 461.488 588.045 559.225 602.377 865.048 187.227 261.635 210.700 7.586.790 8.100.166 8.480.451 28.640 31.997 35.016 513.132 3.529.154 907.256 3.195.669 947.279 3.193.752 11.12.01.2 11.20.01 11.21.01 11.21.02 11.21.04 11.21.05 --11.21.03 11.21.06 11.21.07 11.21.08 12.80.01.1 11.14.01 11.14.02 11.14.03 11.26.02.2 11.26.04 11.26.04 11.26.07 11.26.07 11.20.02 11.20.03 11.20.04 11.20.05 11.23.05 11.24.02 1.1 Amt für Personal, Orga, Zentrale Dienste Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen Steuerungsunterstützung/Controlling Organisationsberatung Personalbedarfsdeckung Personalbetreuung Fortbildung Bezügeabrechnung Rückstellung Altersteilzeit (keine Produktzuordnung, da ergebnisneutral) Ausbildung Freiwillige soziale Leistungen Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Passive Versorgungsumlage Katastrophenabwehr Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung Gesamtpersonalrat 1.2 Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen Begehung, Bewirtschaftung, Instandhaltung, Betrieb Gebäude u. Grundstücke Gebäudewirtschaft Landratsamtsgebäude, Am Schlossplatz 5, Rastatt C-10 Landkreis Rastatt Produkte bzw. Teilprodukte Haushalt 2015 Bezeichnung des Produktes Tiefgarage LRA Verwaltungsgebäude Lyzeumstr. 23, Rastatt Verwaltungsgebäude Robert-Koch Str. 8, Bühl (bisher) Gebäude Rosenweg 16, Bühl Gebäude Jahnstr. 5, Gernsbach Tiefgarage Kulturzentrum, Rastatt Tiefgarage Klehestraße, Gaggenau Verwaltungsgebäude Hauptstr. 36, Gaggenau Gebäude Westring 22, RA (SoSchuKiga) Gebäude z. Vermiet, Gagg (Anbau EKSGA) Rechnung 2013 EUR 311.578 88.265 172.995 8.355 10.754 14.588 30.576 94.256 0 0 Planung 2014 EUR 262.649 71.244 128.482 800 4.000 11.000 23.850 79.900 0 0 Planung 2015 EUR 270.307 157.325 120.226 0 0 11.000 24.850 85.175 291.615 47.100 * * * * 11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung - Grünanlagen 462.160 503.223 508.888 11.12.01.1 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen - Kämmerei Steuerung Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans Beteiligungsmanagement Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Abwicklung von Geld- und Sachspenden Festsetzung und Erhebung von Steuern Festsetzung und Erhebung von Abgaben Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Best./ Verw. Erbbaurechten. Krankenhäuser Deponienachsorge (Altlasten) 143.130 106.418 84.554 250.832 272.755 26.389 447.602 6.943 5.046 18.954 492 291.436 242.485 34.261 420.391 8.062 5.251 3.826 1.103 252.938 228.181 31.574 467.453 6.957 0 * 2.854 775 1.005.415 30.336 477.900 31.125 400.900 32.233 12.052 239.794 12.641 236.197 12.380 241.090 324.790 404.602 8.453.585 311.225 404.852 7.807.243 319.123 412.408 8.185.952 144.225 851.532 158.785 1.432.987 114.106 1.244.408 364.131 337.371 13.515 248.804 1.105.104 371.878 383.360 30.120 81.850 767.585 375.166 691.972 27.948 93.325 696.940 651.245 652.302 11.12.02.1 11.12.03.1 11.12.04 11.22.01 11.22.08 11.32.03 11.32.04 11.33.01 41.10.01 53.70.06 11.22.02 11.22.05 11.22.06 11.22.07 Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner/-in Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung Zwangsweise Einziehung von Forderungen Summe Amt für Finanzen, Gebäudewirtschaft 21.10.06 21.10.06.1 21.10.06.1 1.23 Amt für Kreisschulen Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien Gymnasium Durmersheim - Sporthalle Gymnasium Durmersheim 21.20.02 21.20.02.1 21.20.02.2 21.20.02.3 21.20.02.3 21.20.02.3 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen Rheintalschule Bühl Erich-Kästner-Schule Gaggenau Augusta-Sibylla-Schule Rastatt - Sporthalle Augusta-Sibylla-Schule Rastatt - Hallenbad Augusta-Sibylla-Schule Rastatt 21.20.03 21.20.03.1 21.20.03.4 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Sonderschulen Pestalozzischule Rastatt Astrid-Lindgren Schule Iffezheim 571.750 593.550 653.372 624.087 21.20.01 21.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Schulkindergärten Sonderschulkindergarten RA 177.348 286.411 21.30.01 21.30.01.1 21.30.01.1 21.30.01.2 21.30.01.3 Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen Gewerbeschule Bühl - Sporthalle Gewerbeschule Bühl Carl-Benz-Gewerbeschule Gaggenau Josef-Durler-Gewerbeschule Rastatt - Sporthalle 27.841 1.644.720 1.221.407 10.474 38.450 1.909.913 1.245.949 37.067 C-11 0 * 39.684 1.829.601 1.266.332 24.273 Landkreis Rastatt Produkte bzw. Teilprodukte 21.30.01.3 21.30.01.4 Haushalt 2015 Bezeichnung des Produktes Josef-Durler-Gewerbeschule Rastatt Papiermacherschule Gernsbach 21.30.02 21.30.02.1 21.30.02.1 21.30.02.2 21.30.02.3 21.30.02.3 Bereitstellung und Betrieb kaufmännischer Schulen HLA Bühl - Sporthalle HLA Bühl HLA Gernsbach HLA Rastatt - Sporthalle HLA Rastatt 21.30.03 21.30.03.1 21.30.03.2 21.30.03.2 Bereitstellung und Betrieb hauswirtschaftlicher Schulen Elly-Heuss-Knapp Schule Bühl Anne-Frank-Schule Rastatt - Sporthalle Anne-Frank-Schule Rastatt 21.50.01 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen Vegabe schulischer Einrichtungen an Dritte 21.50.02 21.50.03 21.50.04 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft Schule am Weinweg, KA (Schwerbehinderte) Erich-Kästner Schule, KA (Schwerhörige/Sprachb.) Ludwig-Gutman Schule, Karlsbad-Langensteinbach Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten inkl. Service Summe Amt für Kreisschulen Rechnung 2013 EUR 1.779.590 1.092.587 Planung 2014 EUR 1.807.303 1.059.371 Planung 2015 EUR 1.903.547 1.212.822 21.306 893.497 578.258 20.175 1.386.220 68.863 1.292.266 542.035 51.867 1.473.102 48.317 1.005.266 562.476 39.642 1.427.575 940.248 8.329 887.847 960.570 42.242 1.219.550 1.016.122 27.253 1.154.316 36.916 30.261 30.850 1.437 490 307 22.106 5.162 325.392 27.900 15.500 265.500 25.300 15.500 244.800 291.861 293.061 259.857 15.602.699 17.171.696 16.681.254 11.14.06.2 11.30.02 11.30.03 11.30.05 1.3 Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationen - Pressestelle Internetangebot Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien Pressearbeit Summe Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 80.682 131.129 36.029 141.086 388.926 81.345 120.523 40.470 166.675 409.013 97.398 121.699 40.633 162.000 421.730 11.13.01 11.14.05 1.4 Rechnungsprüfungsamt Rechnungsprüfung Datenschutzbeauftragter Summe Rechnungsprüfungsamt 347.374 5.891 353.265 354.581 5.717 360.298 373.718 5.964 379.681 9.474.101 33.591.724 942.533 126.240 834.612 11.917.483 9.914.659 35.429.078 1.014.244 121.592 943.280 12.507.261 10.715.497 36.996.551 1.031.145 133.153 837.033 13.489.166 * 137.936 267.907 16.656.435 261.113 199.603 369.159 1.775.552 956.136 92.426 380.573 122.287 264.896 16.702.628 209.055 175.652 376.979 1.693.791 1.034.197 110.618 470.958 131.506 290.496 16.381.527 210.133 163.486 430.688 7.805.760 1.033.842 126.086 641.624 31.10.01 31.10.02 31.10.03 31.10.03.1 31.10.04 31.10.05 31.10.06 31.10.07 31.20.01 31.20.02 31.20.03 31.20.06 31.30.01 31.50.01 31.60.01 31.70.01 2.1 Sozialamt Hilfe zur Pflege Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung Hilfen zur Gesundheit Suchtbeauftragte Hilfen für blinde Menschen Hilfe zum Lebensunterhalt (und zur Grundsicherung im Alter) Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Leistungen für Unterkunft und Heizung Eingliederungsleistungen einmalige Leistungen Leistungen Bildung und Teilhabe § 28 SGB II Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz C-12 Landkreis Rastatt Produkte bzw. Teilprodukte 31.80.01 31.80.02 31.80.03 31.80.04 31.80.05 31.80.07 31.80.08 31.90.01 31.90.02 37.10.01 37.20.01 37.20.02 11.22.03 36.20.01 36.20.02 36.20.03 36.30.01 36.30.02 36.30.03 36.30.04 36.30.05 36.30.06 36.50.02 36.50.03 36.80.01 36.90.01 41.40.01 41.40.02 41.40.03 41.40.04 41.40.05 41.40.06 41.40.07 41.40.08 41.40.09 41.40.10 41.40.11 41.40.12 41.40.13 12.26.01 12.26.02 12.26.05 12.26.08 12.26.03 12.26.03 Haushalt 2015 Bezeichnung des Produktes Gewährung von Wohngeld Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung Hilfen zur Unterhaltssicherung Leistungen nach Bafög und AFBG Pflegestützpunkt Beratung und Angebote für ältere Menschen Leistungen Bildung u.Teilhabe Kinderzuschlagsempfänger Leistungen Bildung u.Teilhabe Wohngeldempfänger Schwerbehindertenrecht Kriegsopfer Sonstiges soziales Entschädigungsrecht Verwaltung von Vermächtnissen Summe Sozialamt 2.2 Jugendamt Kinder- und Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern u. Jugendlichen Sozial- und Lebensberatung vor Inanspruchn. von HzE Förderung der Erziehung in den Familien Individuelle Hilfen für junge Menschen Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren Beistandschaft / Amtsvormundschaft Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen Kindertagespflege § 23 SGB VIII Finanzielle Förderung Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege Kooperation und Vernetzung Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Summe Jugendamt 2.3 Gesundheitsamt Gesundheitsförderung/Prävention Gesundheitsberichtserstattung Epidemiologie Untersuchung/Beratung im Vorschulalter (Frühförderung) Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen Zahngesundheitsförderung Amtsärztliche Untersuchungen / Gutachten Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Verm. Allgemeiner Gesundheitsschutz Personenbezogener Infektionsschutz Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/Badewasser und Entsorgungseinrichtungen Umweltbezogene Kommunalhygiene Umweltbezogene Gesundheitsberatung / Begutachtung Summe Gesundheitsamt 2.4 Amt f. Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung Betriebskontrollen Probenahme Tierarzneimittelüberwachung Ernährungs- und Verbraucherinformation Überwachung der Fleischhygiene Überwachung der Fleischhygiene - Schlachthof Bühl C-13 Rechnung 2013 EUR 231.413 25.646 305.280 39.338 327.820 164.171 90.750 34.559 219.184 1.002.489 126.447 81.282 25.518 80.657.432 Planung 2014 EUR 234.338 58.682 305.207 50.868 297.139 327.881 30.054 43.474 230.294 1.048.246 104.830 121.820 16.400 83.960.407 Planung 2015 EUR 203.702 50.876 323.927 37.172 306.347 169.288 41.509 37.343 227.579 1.177.321 69.111 92.763 19.100 93.173.734 205.456 299.333 20.704 225.603 394.256 19.891 214.110 608.531 20.626 862.545 456.750 10.963.400 498.428 792.544 4.565 0 1.972.382 964.873 449.480 11.402.839 498.958 831.078 4.569 0 2.015.538 504.294 2.077.119 18.657.518 491.048 2.089.483 19.387.618 495.567 2.098.374 20.330.822 184.512 9.418 34.905 14.617 356.090 49.492 283.698 46.301 170.793 8.958 40.191 7.717 364.460 44.304 289.165 50.608 169.180 9.160 40.270 7.863 370.553 45.542 301.944 50.948 115.375 201.094 106.025 118.718 226.822 145.164 138.244 230.756 183.913 33.878 17.277 1.452.683 29.749 15.648 1.512.297 34.618 18.097 1.601.088 477.880 209.333 1.256 1.742 93.886 115.557 550.843 172.992 1.122 2.420 99.518 144.421 550.164 182.567 1.036 2.236 100.634 134.221 1.015.151 478.215 11.887.290 445.121 918.721 4.570 1.098.350 * 1.046.197 Landkreis Rastatt Produkte bzw. Teilprodukte 12.26.04 12.26.06 Haushalt 2015 Bezeichnung des Produktes Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung Allgemeiner Tierschutz Summe Veterinäramt 21.10.06.2 2.5 Volkshochschule Bereitstellung und Betrieb von Realschulen Abendrealschule Rastatt Abendgymnasium Rastatt 26.10.07.1 26.10.07.2 26.10.07.3 Münsterkonzerte Heimatbuch Sonstige Veranstaltungen 27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände 21.10.04 25.21.01 27.10.01 11.14.07 11.14.09 12.10.01 12.10.02 12.21.09 51.10.02.1 51.10.03.1 51.10.06.1 51.10.07 51.10.14.1 51.11.06.1 51.11.07.1 57.10.01 57.10.02 57.10.03 57.10.04 57.50.01 57.50.02 57.50.03 57.50.04 57.50.08 21.40.01 54.70.01 11.30.04 12.21.01 Durchführung von Kursen und Lehrgängen Offenes Programm Erwachsene Offenes Programm Kinder Kurse für Betriebe Kurse LRA (interne MA-Fortbildung) Integration und Einbürgerung Studienfahrten/Exkursionen Summe Volkshochschule 3.1 Amt für Strukturförderung Europaangelegenheiten und Internationales Lokale Agenda Staatliche Statistiken Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem Personen / Güterbeförderung Vorbereitende Bauleitplanung Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung Verkehrsentwicklungsplan Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter Grundlagen raumbezogener Informationssysteme Führung u. Bereitstellung v. Karten u. Geodaten WF - Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse WF - Firmenbetreuung / Existenzgründungsförderung WF - Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen / -Objekten WF - Marketing und Akquisition TO - Marketingkonzeption TO - Marketingmaßnahmen TO - Durchführung von Eigenveranstaltungen TO - Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen / Messen Überregionale Tourismusaktivitäten Schülerbeförderung Verkehrsbetriebe / ÖPNV Werbung, Vermarktung, Ausstellungen (intern), Besucherdienste u.a. Summe Amt für Strukturförderung 3.2 Straßenverkehrsamt Verkehrslenkung und -regelung C-14 Rechnung 2013 EUR 320.044 67.896 1.287.594 Planung 2014 EUR 351.982 87.471 1.410.770 Planung 2015 EUR 395.833 98.626 1.465.316 108.232 95.920 246.119 199.709 202.963 175.150 58.609 80.118 7.262 68.659 90.269 4.126 60.991 81.777 12.325 205.010 221.986 223.502 356.257 372.555 483.355 1.054.344 66.595 27.239 136.164 168.561 7.366 2.475.467 1.019.948 68.991 17.194 135.169 145.092 11.674 2.454.545 1.035.355 70.936 18.240 163.290 199.181 0 * 2.770.222 123.820 1.712 3.408 3.641 74.269 246.899 8.260 4.913 10.240 5.642 4.734 1.242 266.439 40.077 19.726 120.234 1.921 6.212 5.523 71.267 246.215 14.929 4.246 9.866 4.856 0 0 387.988 45.342 21.989 119.318 1.250 6.380 5.733 68.654 254.935 21.977 4.349 10.102 5.077 0 * 0 * 569.400 44.642 22.705 124.456 16.792 78.486 46.521 22.567 130.675 17.663 264.425 32.939 64.772 93.238 18.881 331.590 34.961 68.631 138.167 3.762.045 6.342.439 30.072 0 3.997.905 6.289.848 48.478 11.376.568 11.787.293 12.025.611 320.350 483.225 366.490 0 * 3.994.872 6.296.146 52.771 Landkreis Rastatt Produkte bzw. Teilprodukte 12.21.02 12.21.06 12.21.05 12.21.07 12.21.08 54.15.01 54.15.01 54.20 54.20.01 54.20.02 54.20.03 54.20.04 54.20.05 54.20.06 54.20.07 54.20.08 54.30 54.30.01 54.30.02 54.30.03 54.30.04 54.30.06 54.30.07 54.30.08 54.40 54.40.01 54.40.02 54.40.03 54.40.04 54.40.06 54.40.07 54.40.08 51.11.01 51.11.03 51.11.04 51.11.05 51.11.06.2 51.11.07.2 51.11.08 51.12.01 51.12.02 Haushalt 2015 Bezeichnung des Produktes Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse Überwachungsmaßnahmen Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen Bearbeitung von Fahrerlaubnissen Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber Summe Straßenverkehrsamt 3.3 Straßenbauamt Straßenmeisterei - Bühl Straßenmeisterei - Gernsbach Kreisstraßen Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen Bereitstellung u. Betrieb v. Ingenieurbauw. incl. bauwerkspezif. Ausstattung Sonstige Leistungen Leistungen für Dritte Straßenreinigung Winterdienst Landesstraßen Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen Bereitstellung u. Betrieb v. Ingenieurbauw. incl. bauwerkspezif. Ausstattung Leistungen für Dritte Straßenreinigung Winterdienst Bundesstraßen Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen Bereitstellung u. Betrieb v. Ingenieurbauw. incl. bauwerkspezif. Ausstattung Leistungen für Dritte Straßenreinigung Winterdienst Summe Straßenbauamt 3.4 Amt für Vermessung und Flurneuordnung Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters Vermessungstechnische Ingenieurleistungen Liegenschaftsvermessung Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe Grundlagen raumbezogener Informationssysteme Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land/Forstwirtschaft/Naturschutz Flurneuordnung zur Umsetzung v. Infrastrukturmaßnahmen C-15 Rechnung 2013 EUR 106.592 Planung 2014 EUR 11.273 Planung 2015 EUR 124.674 12.664 2.053.367 494.379 308.978 15.188 2.052.250 562.892 295.561 7.632 2.145.347 576.075 295.409 3.296.330 3.420.389 3.515.626 39.390 43.876 35.000 20.700 39.100 24.700 4.087.170 4.582.443 5.182.244 398.009 639.483 114.139 409.813 628.501 143.517 379.432 593.846 160.466 0 1.123 69.921 242.855 545 14.229 198.328 263.741 0 15.065 194.662 195.957 782.421 414.371 521.357 308.683 499.990 301.801 266.810 456.062 303.806 292.695 535.124 309.360 403 86.875 301.312 11.034 270.520 328.303 11.111 305.959 383.974 428.523 234.205 224.967 99.736 358.570 78.500 110.937 387.517 85.000 109.014 419.433 84.605 306 44.826 159.821 9.087.731 6.492 236.212 203.235 9.611.322 6.826 242.553 243.258 10.475.706 1.175.118 37.154 963.445 39.157 244.542 14.550 73.530 1.475.701 38.839 871.686 49.364 222.429 0 80.017 1.397.971 32.275 1.031.399 57.468 290.079 0 81.596 49.057 62.919 68.370 700.698 720.907 751.505 Landkreis Rastatt Produkte bzw. Teilprodukte 51.12.04 51.12.06 55.51.01 55.51.02 55.51.06 55.51.03 55.51.04 55.51.05 55.51.07 55.51.09 55.51.10 55.51.11 55.51.13 55.51.14 51.10.14.2 52.10.01 52.10.02 52.10.03 52.10.04 52.10.07 52.10.08 52.10.09 52.10.13 52.20.02 52.30.02 55.40.01 55.40.02 55.40.03 55.10.04 55.20.02 56.10.01 56.10.02 56.10.04 56.10.05 56.20.01 56.20.02 11.14.08 11.23.01 11.23.03 Haushalt 2015 Bezeichnung des Produktes Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländl. Raum Sicherstellung der Belange der Landentwicklung Summe Amt für Vermessung und Flurneuordnung 3.5 Landwirtschaftsamt Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Compliance Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung Berufsbildung im Agrarbereich Fachschulische Bildung Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion Maßnahmen der Vermarktung Maßnahmen im Bereich Ernährung Summe Landwirtschaftsamt Rechnung 2013 EUR 2.786 Planung 2014 EUR 3.295 Planung 2015 EUR 3.465 2.183 3.302.219 2.458 3.527.615 2.566 3.716.692 361.984 312.052 384.059 321.419 461.515 282.226 135.980 9.650 219.998 9.987 206.016 13.815 15.976 3.388 38.154 102.694 16.468 3.390 39.232 108.777 28.666 7.832 59.592 122.330 17.036 16.963 22.442 72.898 91.488 94.407 7.969 16.807 1.094.587 8.298 17.389 1.237.467 28.403 19.722 1.346.967 98.529 99.610 397.407 44.070 21.639 93.910 57.602 81.261 14.774 44.994 36.123 182.570 109.435 407.901 44.487 20.638 87.768 53.793 78.589 14.198 40.475 34.607 207.329 117.104 452.376 46.396 21.194 90.436 55.339 80.656 14.598 41.497 35.129 4.1 Amt für Baurecht und Naturschutz Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter Bauvoranfrage Baugenehmigungsverfahren Kenntnisgabeverfahren Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Vollzug erneuerbares Energie-/Wärmegesetz Förderung von Wohneigentum Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung Schutz und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen Naturschutzrechtliche Maßnahmen Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz Fachberatungen Summe Amt für Baurecht und Naturschutz 67.925 103.595 134.906 499.425 29.910 158.484 1.745.663 466.355 29.698 155.132 1.829.242 464.165 30.303 160.355 1.951.784 4.2 Umweltamt Wasserrechtliche Maßnahmen Altlasten Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen Abfallrechtliche Maßnahmen Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen Technischer Arbeitsschutz Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz Summe Umweltamt 1.508.035 363.867 84.849 245.233 515.670 403.671 28.128 3.149.453 1.596.258 407.606 88.975 240.454 496.842 374.946 28.020 3.233.102 1.694.129 713.961 91.427 250.577 512.979 386.303 28.908 3.678.284 0 46.976 0 52.247 70.000 * 60.354 17.232 18.398 18.067 4.3 Rechts- Kommunal- und Ordnungsamt Kommunale Integrationsförderung Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen C-16 Landkreis Rastatt Produkte bzw. Teilprodukte 11.26.06 12.21.04 11.31.01 11.31.02 11.31.03 11.31.04 11.31.05 12.10.03.2 11.23.04 12.20.02 12.20.03 12.20.05 12.20.06 12.20.07 12.20.08 12.20.09 12.20.10 12.22.05 12.22.06 12.22.07 12.22.08 12.22.09 12.22.10 12.22.11 12.22.12 12.23.09 12.23.11 12.60.03 12.60.04 12.60.05 12.70.01 12.80.01.2 12.80.02 31.40.01 52.10.10 55.50.02 55.50.03 55.50.04 55.50.05 55.50.06 61.10.00 61.20.00 Haushalt 2015 Bezeichnung des Produktes Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern Überwachung des fließenden Verkehrs Prüfung der Gesetzmäßigkeit Überörtliche Prüfung von Gemeinden, Verwaltungsgemeinsch. etc. Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung v.Zuweis. Wahrnehm. d. Aufgaben als Dienstvorges. / Dienstbehörde Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten Wahlen Entscheidungen in Rechtssachen Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischerei Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonst. Gast. Erlaub. Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen Bestattungsrecht Heimaufsicht Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeit. v. Ausweisen Eingliederung von Spätaussiedlern Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer Bearbeiten v. Aufenthaltsregelungen f. Nicht-EU-Ausländer Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber Aufenthaltsbeendende Maßnahmen Prüfung von Gesetzmäßigkeiten Widerspruchsangelegenheiten Behördliche Namensänderungen Standesamtsaufsicht Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordn. Brandschutzerziehung und -aufklärung Dienstleistungen für Dritte Rettungsdienst - Leitstelle Rastatt Katastrophenabwehr Bevölkerungsschutz Verwaltung und Betrieb v. Unterkünften und Einrichtungen Schornsteinfegerwesen Summe Rechts- Kommunal- und Ordnungsamt 4.4 Forstamt Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes Dienstleistungen für Dritte Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben Summe Forstamt 5.0 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Summe Allgemeine Finanzwirtschaft Rechnung 2013 EUR 598.721 281.084 102.315 44.512 Planung 2014 EUR 590.572 330.671 87.537 41.307 Planung 2015 EUR 664.850 311.394 112.225 59.283 14.765 19.375 17.498 4.997 43.415 5.775 45.779 9.729 28.800 30.866 35.497 46.663 261.284 115.047 17.899 56.143 281.079 31.361 20.941 60.513 276.225 40.235 9.889 56.462 9.020 46.974 5.853 46.879 42.905 2.542 154.006 257.837 51.902 32.497 1.090 176.461 206.575 53.847 32.367 984 209.671 206.382 13.093 73.768 218.982 23.015 39.138 11.434 8.807 6.386 171.105 55.993 15.428 100.067 246.834 21.610 33.897 10.935 8.648 6.700 189.804 64.655 12.267 97.011 255.946 21.456 41.252 0 * 0 * 6.775 194.433 78.358 9.680 71.862 634.957 122.169 36.757 754.262 71.033 4.405.059 9.419 67.916 620.834 121.002 26.495 1.211.670 93.647 5.045.397 0 * 68.957 659.123 112.769 26.614 4.308.716 91.696 8.272.690 124.291 204.399 253.107 71.544 3.455.696 193.786 74.318 3.513.393 192.123 67.679 3.353.711 189.467 129.707 3.975.025 132.059 4.116.292 125.732 3.989.696 9.375.086 2.659.305 12.034.391 8.679.010 2.637.900 11.316.910 10.877.000 2.451.200 13.328.200 * Verschiebung, Wegfall und Anpassung von Produkten/Teilprodukten durch Aktualisierungen im Produktplan Baden-Württemberg, Verkauf von Gebäuden und Anpassung an die Organisation/Ämterstruktur im Landratsamt Rastatt. C-17 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 C-18 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 C 3 Anlagenbuchhaltung - Kalkulatorische Kosten Innere Verrechnungen Anlagenbuchhaltung – Abschreibungen und Bewertungsgrundsätze Im doppischen Haushaltsrecht werden die Abschreibungen ergebniswirksam gebucht. Sie sind damit Aufwand und beeinflussen direkt das ordentliche Ergebnis. Unbewegliches Anlagevermögen Es werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten zu Grunde gelegt. Die jährlichen Abschreibungen werden anhand dieser Kosten und der Nutzungsdauer berechnet. Die Grundstückskosten einschließlich Grunderwerbsteuer werden hierbei nicht berücksichtigt, da sie in der Regel keinem Wertverzehr unterliegen. Die Zinsen ergeben sich, indem der jeweilige Restbuchwert mit dem kalkulatorischen Zinssatz von 2,36 % (Vorjahr 2,74 %) multipliziert wird. Bewegliches Anlagevermögen Das bewegliche Anlagevermögen wird einzeln erfasst und bewertet. Die Abschreibungsbeträge werden ebenfalls anhand der Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie der Nutzungsdauer ermittelt. Die Zinsen ergeben sich auch hier aus dem Restbuchwert unter Zugrundelegung des kalkulatorischen Zinssatzes von 2,36 %. Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen Zuweisungen und Zuschüsse, die zur Herstellung oder Beschaffung von Anlagegütern verwendet werden, werden passiviert. Sie sind entsprechend dem Abschreibungssatz des daran gekoppelten aktiven Anlagegutes aufzulösen und werden als kalkulatorische Einnahmen in den jeweiligen Teilhaushalten veranschlagt. Verzinsung Grundsätzlich gilt das Bruttoprinzip. Für die mit Zuweisungen und Zuschüssen gekauften Anlagegüter ist eine Verzinsung nicht zulässig, sodass in diesem Fall vom Bruttoprinzip Abstand genommen und nur der echte Zinsaufwand für die mit Eigenkapital bzw. Darlehen gekauften Anlagegüter zugrunde gelegt worden ist. C-19 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Kalkulatorische Kosten Die Teilhaushalte werden mit den kalkulatorischen Zinsen belastet und im Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft wieder neutralisiert. Die Fremdkapitalzinsen werden nur im Teilhaushalt 6 ergebniswirksam gebucht. Damit ist gewährleistet, dass alle Teilhaushalte entsprechend des auf sie entfallenden Anlagevermögens mit Fremd- und Eigenkapitalzinsen belastet werden. Planmäßige Abschreibungen (Kostenart 47000000) Auflösungen von Zuschüssen etc. (Kostenart 31600000) Netto-Abschreibungen ergebniswirksam Kalkulatorische Eigenkapitalzinsen (Teilhaushalt 6, lfd. Nr. 34) 7.819.900 2.724.200 5.095.700 3.045.500 € € € € Innere Verrechnung Gegenstand der nach § 14 GemHVO vorgeschriebenen internen Leistungsverrechnung ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Service- und Steuerungsleistungen innerhalb einer Kommune als Grundlage zur Verwaltungssteuerung und zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung. Beim Landkreis Rastatt wird die Interne Leistungsverrechnung über folgendes Verrechnungsmodell abgebildet: 1. 2a. 2b. Verteilung der Primärkosten von Vorkostenstellen eines Amtes zu 100 % nach Verteilerschlüssel auf die Hauptkostenstellen eines Amtes. Umlage von Verrechnungsleistungen - mit festen Beträgen - von den Hauptkostenstellen der leistenden Bereiche auf die Hauptkostenstellen der einzelnen Ämter. Umlage von Verrechnungsleistungen - nach Verteilerschlüssel - von den Hauptkostenstellen der leistenden Bereiche auf die Hauptkostenstellen der einzelnen Ämter. Da beim Landkreis Rastatt über die Hauptkostenstellen der Ämter die Produkte lt. Produktplan BadenWürttemberg dargestellt werden, erfolgt die Interne Leistungsverrechnung direkt auf die Produktebene. Die Umlage der Internen Leistungsverrechnung wird quartalsweise durchgeführt, um den Ämtern vollständige Daten für die zu erstellenden Controlling- und Finanzberichte zu gewährleisten. Im neuen kommunalen Haushaltsrecht erfolgt die Ausweisung der Internen Leistungsverrechnung nicht mehr im Gesamthaushalt sondern nur noch in den Teilhaushalten der einzelnen Ämter. Die Beträge der Internen Leistungsverrechnung sind darin, neben den ordentlichen Aufwendungen und Erträgen, gesondert ausgewiesen. Die standardmäßige Ausweisung der internen Leistungsverrechnung in der Kostenstellenrechnung und im Haushalt als „Aufwand aus ILV“ und „Ertrag aus ILV“ wurde beim Landkreis Rastatt in 4 Verrechnungsarten differenziert, welche sich im Jahr 2015 mit folgenden Werten niederschlagen: - Aufwand/Ertrag Aufwand/Ertrag Aufwand/Ertrag Aufwand/Ertrag Aufwand/Ertrag aus aus aus aus aus ILV Gebäude ILV Service ILF Steuerung ILV Mitwirkung ILV gesamt 3.404.226,16 € 9.808.499,68 € 2.909.557,96 € 5.159.015,88 € 21.281.299,68 € C-20 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Durch diese detaillierte Ausweisung wird den Ämtern eine sachgerechte und informative Betrachtung der internen Leistungsverrechnung ermöglicht. Anmerkung zur Haushaltsplan: Darstellung der Internen Leistungsverrechnung im Während in der Kostenstellenrechnung die Verrechnungsleistungen in Aufwand und Ertrag vollständig dargestellt werden, erfolgt im Haushaltsplan nur eine „binnenumsatzeliminierte“ Darstellung der Inneren Verrechnungen. Dies bedeutet, dass nur Verrechnungen über den angedruckten Teilergebnishaushalt hinaus ausgewiesen werden. Durch diese Darstellungsweise wird eine Aufblähung der Internen Leistungsverrechnung im Haushaltsplan vermieden und eine bessere Lesbarkeit und Übersichtlichkeit ermöglicht. C-21 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 C 4 Sachkostenbeiträge Schulen Übersicht über die Sachkostenbeiträge 2015 nach § 17 FAG i.V.m. § 2 der Schullastenverordnung SchLVO (Sachkonto 31410000) Nr. nach § 2 SchLVO Wilhelm-Hausenstein-Gym. Durmersheim (Kostenstelle: 12205101) Gewerbeschule Bühl (Kostenstelle: 12205402) Berufliche Schulen in Teilzeit Berufliche Schulen in Vollzeit Carl-Benz-Schule Gaggenau (Kostenstelle: 12205405) Berufliche Schulen in Teilzeit Berufliche Schulen in Vollzeit Josef-Durler-Schule Rastatt (Kostenstelle: 12205407) Berufliche Schulen in Teilzeit Berufliche Schulen in Vollzeit Papiermacherschule Gernsbach (Kostenstelle: 12205409) Berufliche Schulen in Teilzeit Handelslehranstalt Bühl (Kostenstelle: 12205502) Berufliche Schulen in Teilzeit Berufliche Schulen in Vollzeit Handelslehranstalt Gernsbach (Kostenstelle: 12205505) Berufliche Schulen in Teilzeit Berufliche Schulen in Vollzeit Handelslehranstalt Rastatt (Kostenstelle: 12205507) Berufliche Schulen in Teilzeit Berufliche Schulen in Vollzeit Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl (Kostenstelle: 12205602) Berufliche Schulen in Teilzeit Berufliche Schulen in Vollzeit Anne-Frank-Schule Rastatt (Kostenstelle: 12205604) Berufliche Schulen in Teilzeit Berufliche Schulen in Vollzeit Rheintalschule Bühl (Kostenstelle: 12205201) Erich Kästner-Schule Gaggenau (Kostenstelle: 12205203) Augusta-Sibylla-Schule Rastatt (Kostenstelle: 12205204) Pestalozzi-Schule Rastatt (Kostenstelle: 12205301) Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim (Kostenstelle: 12205305) Schule für sprachbehinderte Kinder Schulkindergarten für sprachbehinderte Kinder Insgesamt: Schüleranzahl nach Kurzstatistik für das Schuljahr 2014/2015 3a 747 voraussichtl. Sachkostenbeitrag 2015 pro Schüler/in 592 € 1.071 5 6 611 460 403 € 987 € 856 5 6 757 99 403 € 987 € 1.044 5 6 507 537 403 € 987 € 644 5 644 403 € 699 5 6 368 331 403 € 987 € 471 5 6 144 327 403 € 987 € 912 5 6 359 553 403 € 987 € 498 5 6 142 356 403 € 987 € 687 Gesamtbetrag 2015 Haushaltsansatz 2015 (gerundete Beträge) 442.224 € 442.220 € 700.253 € 700.250 € 246.233 € 454.020 € 246.230 € 454.020 € 402.784 € 402.780 € 305.071 € 97.713 € 305.070 € 97.710 € 734.340 € 734.340 € 204.321 € 530.019 € 204.320 € 530.020 € 259.532 € 259.530 € 259.532 € 259.530 € 475.001 € 475.000 € 148.304 € 326.697 € 148.300 € 326.700 € 380.781 € 380.780 € 58.032 € 322.749 € 58.030 € 322.750 € 690.488 € 690.490 € 144.677 € 545.811 € 144.680 € 545.810 € 408.598 € 408.600 € 57.226 € 351.372 € 57.230 € 351.370 € 596.309 € 596.310 € 5 6 140 547 403 € 987 € 56.420 € 539.889 € 56.420 € 539.890 € 8a 123 1.660 € 204.180 € 204.180 € 8a 106 1.660 € 175.960 € 175.960 € 8a 183 1.660 € 303.780 € 303.780 € 8b 113 5.137 € 580.481 € 580.480 € 8e 164 1.553 € 254.692 € 254.690 € 8e 8e 136 28 1.553 € 1.553 € 211.208 € 43.484 € 211.210 € 43.480 € 6.609.403 € 6.609.390 € 8.318 C-22 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Sachkostenbeiträge nach Schularten: Nr. nach §2 SchLVO Gymnasium Berufliche Schulen in Teilzeit Berufliche Schulen in Vollzeit Förderschulen Schule für Geistigbehinderte Schule für Sprachbehinderte 3a 5 6 8a 8b 8e Schüleranzahl nach Kurzstatistik für das Schuljahr 2014/2015 747 3.672 3.210 412 113 164 8.318 C-23 Gesamtbetrag 2015 voraussichtl. Sachkostenbeitrag 2015 pro Schüler/in 592 403 987 1.660 5.137 1.553 € € € € € € 442.224 € 1.479.816 € 3.168.270 € 683.920 € 580.481 € 254.692 € 6.609.403 € Landkreis Rastatt Haushalt 2015 C 5 Verzeichnis der Kreisstraßen Verzeichnis der Kreisstraßen des Landkreises Rastatt (Stand 01.01.2014) Kreisstraßen Nr. Straßenverlauf abgest. Landesstraßen km 3700 3701 3702 3703 3704 3705 3706 3707 3708 3709 3710 3711 3713 3714 3715 3716 3717 3718 3720 3721 3722 3723 3724 3725 3726 3727 3728 3730 3731 3733 3734 Gernsbach - Obertsrot Nachtigall - Schloß Eberstein Gernsbach B 462 - Gernsbach-Scheuern Gernsbach -Gernsbach-Lautenbach Gaggenau-Selbach - GaggenauOttenau Gaggenau-Ottenau - GaggenauSulzbach L 613 - Moosbronn - Kreisgrenze (Landkreis Karlsruhe) Gaggenau-Moosbronn - Kreisgrenze (Landkreis Calw) Kreisgrenze - Gaggenau-Freiolsheim Kreisgrenze L 607 - Kreisgrenze (Malsch) K 3737 - K 3727 (GaggenauOberweier) Kreisgrenze - L 67 - L 77 (Rastatt-Niederbühl) L 67 (Kuppenheim) - Bischweier Rastatt-Rauental - Bischweier L 67 (Kuppenheim) - RastattRauental L 77 (Rastatt-Niederbühl) - L 67 a B 462 K 3728 (Muggensturm) B 3 - B 36Ötigheim K 3740 - Ötigheim - B 36 - B 3 Kirchstraße Bietigheim (K 3737-B 36) L 78 a (Au am Rhein - B 36 (Durmersheim) - Speyerer Straße in Durmersheim L 78 a (Elchesheim-Illingen - L 78 a Würmersheim) - B 36 (Durmersheim) K 3722 (Würmersheim) - K 3721 Rheinufer - L 78 a (Au am Rhein) Rheinstraße Elchesheim-Illingen Rheinufer - L 78 a (Steinmauern) K 3737 (Bischweier) - Oberweier Kreisgrenze Karlsruhe B 462 Rauental - K 3737 Muggensturm B 36 - K 3760 (Iffezheim) B 3 (Sinzheim) -B 36 (Hügelsheim) - Rheinstraße Hügelsheim - K 3758 Betriebsstraße der Staustufe Iffezheim K 3758 (Betriebsstraße d. Staustufe Iffezheim) - Söllingen - B 36 B 36 - K 3733 (Söllingen) freie Strecken Straßenlänge Ortsdurchzusammen fahrten Gesamtlänge km 1,632 km 2,992 6,710 0,024 1,100 1,211 0,766 1,324 0,908 0,790 2,424 2,119 0,006 0,006 0,796 2,430 2,119 1,737 1,272 3,009 0,007 3,016 4,238 0,244 4,482 4,482 0,076 0,252 0,328 0,328 0,826 0,271 1,097 1,097 2,383 1,221 0,435 2,383 1,656 2,383 1,656 1,482 1,913 1,126 0,899 0,216 2,834 km Baulast Dritter BundesBahn km km 1,360 6,710 5,253 0,600 0,095 Baulast Stadt Rastatt 5,253 0,520 2,381 2,729 1,221 2,879 0,895 2,834 km 2,992 6,710 5,773 0,006 0,026 2,387 5,634 2,116 0,006 2,840 2,367 1,040 3,407 3,407 2,734 1,422 0,666 4,156 0,666 4,156 0,666 1,738 3,379 5,117 2,854 2,732 5,586 5,586 0,504 2,763 0,158 2,741 1,830 0,486 0,236 0,844 3,759 2,334 3,249 0,394 3,585 3,759 2,334 3,249 0,394 3,585 3,759 2,622 2,622 2,622 0,012 5,129 0,640 6,938 0,714 1,599 1,354 8,537 1,354 8,537 0,944 0,897 1,841 1,841 0,434 0,429 0,863 0,863 C-24 Landkreis Rastatt Kreisstraßen Nr. Straßenverlauf Haushalt 2015 abgest. Landesstraßen km 3735 3736 3737 3738 3739 3740 3741 3742 3743 3744 3745 3746 3747 3749 3750 3752 3753 3754 3755 3756 3757 3758 3759 3760 3761 3762 3763 3764 3765 3766 3767 3769 L 85 (Schwarzach) -B 36 (Stollhofen) K 3761 (Sinzheim-Leiberstung) Exklave Baden-Baden B 462 Bad Rotenfels - Bischweier Muggensturm - Bietigheim L 78a Elchesheim Kreisgrenze B.-Baden - BühlWeitenung - L 80 (Sinzheim) K 3762 (Hildmannsfeld) - L 85 L 77 d (Rastatt) L 78 a (Steinmauern) L 78 a (Ottersdorf) - K 3769 (Rastatt) B 36 (Lichtenau-Ulm) - K 3762 (Schwarzach) K 3744 - Grauelsbaum L 85 bis Einmündung B 36 Lichtenau B 36 - Muckenschopf L 87 a (Bühl-Moos) - K 3747 (Bühl-Balzhofen) L 87 a (Ottersweier-Unzhurst) K 3763 (Bühl-Vimbuch) L 83 a (Hub) - Waldmatt - Riegel B 3 (Bühl) und Bühl-Oberweier K 3747 (Bühl-Balzhofen) Kreisgrenze - L 87 a (OttersweierUnzhurst) -B 3 (Ottersweier) L 83 a (Ottersweier-Hub) - K 3749 Rittersbach (Bühl) L 83 (Bühlertal) - Kreisgrenze (Baden-Baden) L 79 (Bermersbach) - B 462 (Langenbrand) Au im Murgtal - Weisenbach - B 462 Exklave Stadt Baden-Baden (9612) K 3738 Rheinersatzübergangsstelle bei Grauelsbaum (Rhein-km 318,000) zu K 3744 L 85 (Greffern) - B 500 (Iffezheim) Teilstück zur Zufahrt zur Rheinersatzübergangsstelle bei Hügelsheim (Rhein-km 329,510) von B 36 bis K 3758 (Betriebsstraße) Rhein bei Iffezheim - Kreisgrenze westlich Sandweier B 36 (Stollhofen) - Schiftung - L 80 nördlich Leiberstung L 76 (Moos) - L 85 (Schwarzach) L 85 (westlich Vimbuch) - B 3 alt Kreisgrenze - L 83 (Altschweier) B 500 (Unterstmatt) - L 83 a Neusatzeck Kreisgrenze (Baden-Baden) Staufenberg - B 462 (Gernsbach) B 462 (Hörden) - L 79 a Gaggenau Nordwestumgehung v. L77 (RA) bis B3/B36/B462 insgesamt: 15,058 freie Strecken Straßenlänge Ortsdurchzusammen fahrten km Baulast Stadt Rastatt Gesamtlänge km 1,473 3,296 0,212 km 1,473 3,508 0,381 0,162 15,601 15,601 2,805 1,845 4,650 4,650 0,464 km Baulast Dritter BundesBahn km 0,464 0,006 km 1,473 3,508 0,470 3,931 3,931 1,683 5,614 0,648 0,648 0,760 1,408 2,689 0,743 3,432 3,432 0,040 4,577 0,276 0,316 4,577 0,316 4,577 0,483 1,287 0,337 0,180 0,820 1,467 0,820 1,467 3,277 0,995 4,272 5,882 3,994 9,876 9,876 4,748 0,752 5,500 5,500 1,874 0,452 2,326 2,326 2,116 1,715 3,831 3,831 2,860 0,169 3,029 3,029 0,202 0,403 0,345 0,413 0,547 0,816 0,547 0,816 0,262 0,262 13,990 0,184 13,990 0,184 5,011 5,011 5,011 7,412 7,412 7,412 0,262 13,290 0,184 3,955 3,188 1,673 7,523 1,042 3,544 0,700 0,940 1,602 5,415 0,009 3,955 5,170 6,819 7,523 0,008 5,415 2,612 1,908 2,197 0,938 65,410 117,685 C-25 41,263 4,281 3,963 5,170 6,819 7,523 5,415 3,550 4,105 0,288 0,006 3,550 4,399 224,358 7,025 0,098 231,481 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Berechnung der Zuweisungen: Freie Strecken Ortsdurchfahrten abgestufte Landesstraßen insgesamt: km 117,7 41,3 65,4 224,4 C-26 €/km 7.600 9.500 12.900 € 894.520 392.350 843.660 2.130.530 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 C 6 Kreisumlage 2015 C 6.1 Übersicht über die voraussichtliche Kreisumlage 2015 OZ Stadt/Gemeinde Einwohner Steuerkraftsumme Kreisumlage Vierteljährliche Stand: 2015 31,00% Rate 30.06.2014 vorl. Stand: Basis Zensus 05.09.2014 EUR EUR 31.12.2013 1 Au am Rhein 3.258 3.683.769 1.141.968 285.492,00 2 Bietigheim 6.208 6.355.300 1.970.143 492.535,75 3 Bischweier 2.999 3.786.259 1.173.740 293.435,00 4 Bühl, Stadt 28.566 43.281.901 13.417.389 3.354.347,25 7.863 7.722.623 2.394.013 598.503,25 11.803 13.176.158 4.084.609 1.021.152,25 7 Elchesheim-Illingen 3.223 3.247.314 1.006.667 251.666,75 8 Forbach 4.794 4.838.312 1.499.877 374.969,25 9 Gaggenau, Stadt 28.546 36.410.369 11.287.214 2.821.803,50 10 Gernsbach, Stadt 13.842 15.803.250 4.899.008 1.224.752,00 11 Hügelsheim 4.969 4.899.473 1.518.837 379.709,25 12 Iffezheim 4.746 5.758.492 1.785.133 446.283,25 13 Kuppenheim, Stadt 8.092 8.385.048 2.599.365 649.841,25 14 Lichtenau, Stadt 4.893 4.771.229 1.479.081 369.770,25 15 Loffenau 2.494 2.516.548 780.130 195.032,50 16 Muggensturm 6.174 8.187.511 2.538.128 634.532,00 17 Ötigheim 4.533 4.963.577 1.538.709 384.677,25 18 Ottersweier 6.057 7.039.372 2.182.205 545.551,25 19 Rastatt, Stadt 47.110 61.771.040 19.149.022 4.787.255,50 20 Rheinmünster 6.680 7.837.594 2.429.654 607.413,50 10.953 12.461.009 3.862.913 965.728,25 22 Steinmauern 3.043 3.251.892 1.008.087 252.021,75 23 Weisenbach 2.465 2.420.887 750.475 187.618,75 223.311 272.568.927 84.496.367 21.124.091,75 5 Bühlertal 6 Durmersheim 21 Sinzheim C-27 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 C 6.2 Übersicht über die Kreisumlage-Hebesätze der Landkreise in Baden-Württemberg - in Prozent Reg.Bez. Tübingen Alb-Donau-Kreis Biberach Bodenseekreis Ravensburg Reutlingen Sigmaringen Tübingen Zollernalbkreis Reg.Bez. Tübingen Reg.Bez. Karlsruhe Calw Enzkreis Freudenstadt Karlsruhe Neckar-Odenw.-Kreis Rastatt Rhein-Neckar-Kreis Reg.Bez. Karlsruhe 2014 2012 Reg. Bez. Stuttgart 27,50 27,00 27,00 29,00 29,00 29,50 30,50 32,00 35,00 33,50 34,50 31,00 32,75 32,50 33,00 36,50 36,50 36,00 32,13 32,76 33,06 28,75 28,75 28,75 (31,31) (31,57) (31,60) Böblingen Esslingen Göppingen Heidenheim Heilbronn Hohenlohekreis Ludwigsburg Main-Tauber-Kreis Ostalbkreis Rems-Murr-Kreis Schwäbisch Hall Reg. Bez. Stuttgart 2014 2013 2013 2012 33,00 33,50 32,50 32,60 32,60 31,00 34,50 35,00 37,00 27,50 27,50 27,50 35,00 32,50 35,00 31,00 31,00 31,00 30,00 30,50 30,50 (30,68) (30,78) (30,81) Landesdurchschnitt 2014 Landesdurchschnitt 2013 Landesdurchschnitt 2012 2014 2014 2013 2012 32,98 36,43 34,09 31,00 31,00 32,00 32,50 33,50 31,92 32,00 34,08 35,60 30,00 30,00 31,65 28,00 29,00 31,50 31,30 32,70 33,20 35,10 34,35 35,35 32,40 32,69 34,40 (31,59) (32,54) (33,10) 32,49 33,12 33,73 Haushaltsumfrage Landkreistag Baden-Württemberg vom 14. April 2014 C-28 2012 39,00 38,10 39,30 35,50 37,70 38,90 37,00 38,30 39,90 35,50 35,50 36,50 29,00 29,00 30,00 34,50 35,50 37,00 32,00 33,00 36,50 33,00 33,00 33,00 34,00 34,00 35,50 36,09 38,50 40,00 34,50 34,50 34,50 (34,53) (35,38) (36,78) Reg.Bez. Freiburg Breisgau-Hochschw. Emmendingen Konstanz Lörrach Ortenaukreis Rottweil Schwarzw.-Baar-Kreis Tuttlingen Waldshut Reg.Bez. Freiburg 2013 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 C 7 Finanzausgleich 2015 Berechnung des Finanzausgleichs 2015 Haushalt 2015 1 Vorläufige Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden 261.641.845,00 € 10.927.082,00 € 8.536.105,00 € 7.518.296,00 € 1.017.809,00 € 27.142.238,00 € 19.445.963,00 € 7.696.275,00 € 308.247.270,00 € 288.606.104,00 € 19.641.166,00 € 272.568.927,00 € 261.641.845,00 € 10.927.082,00 € 32,49 % 88.557.644,38 € 33,12 % 86.655.779,06 € -0,63 % 1.901.865,32 € 8.536.105,00 € 7.518.296,00 € 1.017.809,00 € 97.093.749,38 € 94.174.075,06 € 2.919.674,32 € 224.303 224.903 -600 613,00 € 587,00 € 26,00 € 137.497.739,00 € 132.018.061,00 € 5.479.678,00 € 137.497.739,00 € 132.018.061,00 € 5.479.678,00 € abzüglich Steuerkraftmesszahl 97.093.749,38 € 94.174.075,06 € 2.919.674,32 € Schlüsselzahl 40.403.989,62 € 37.843.985,94 € 2.560.003,68 € 71,50 % 71,50 % 0,00 % 28.888.852,58 € 27.058.449,95 € 1.830.402,63 € Zuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres Vorläufige Steuerkraftsumme des Landkreises Vorläufige Steuerkraftmesszahl Steuerkraftsummen der kreisangeh. Gemeinden x gewogener Landesdurchschnitt der Kreisumlagehebesätze (in Prozent) in 2014 Grunderwerbsteuer des zweitvorangegangenen Jahres Vorläufige Steuerkraftmesszahl 3 Vorläufige Bedarfsmesszahl Einwohnerzahl nach § 10 FAG VZ 1987 = 1/4 und Zensus 2011 = 3/4 x Kopfbetrag Vorläufige Bedarfsmesszahl 4 Vorläufige Schlüsselzahl Bedarfsmesszahl 5 Unterschied 272.568.927,00 € Grunderwerbsteuer des zweitvorangegangenen Jahres (Ist-Ergebnis 2013) 2 Haushalt 2014 Vorläufige Steuerkraftsumme Schlüsselzuweisungen bei einer vorläufigen Ausschüttung von Schlüsselzuweisung C-29 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Haushalt 2015 6 Einwohner der Großen Kreisstädte und Verw.Gemeinschaften x Kopfbeträge 7 110.978 8,30 € 921.117,40 € -225 0,00 € -1.867,50 € Einwohner der übrigen Gemeinden x Kopfbeträge 113.550 13,92 € 1.580.616,00 € 113.925 13,92 € 1.585.836,00 € -375 0,00 € -5.220,00 € Finanzzuweisung (§ 11 Abs. 1 FAG) 2.499.865,90 € 2.506.953,40 € -7.087,50 € 118.000.000,00 € 2,12 % 114.500.000,00 € 2,12 % 3.500.000,00 € 0,00 % 2.501.600,00 € 2.427.400,00 € 74.200,00 € 302.000.000,00 € 2,424 % 295.000.000,00 € 2,456 % 7.000.000,00 € -0,032 % 7.320.480,00 € 7.245.200,00 € 75.280,00 € 28.473.139,00 € 28.942.199,00 € -469.060,00 € 225.241 227.331 -2.090 Sozialhilfenettoausgaben je Einwohner 126,412 € 127,313 € -0,901 € abzgl. 100 % des Landkreisdurchschnitts 129,987 € 127,525 € 2,462 € -3,575 € -0,212 € -3,363 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40,00 % 40,00 % 0,00 % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 272.568.927,00 € 31,00 % 261.641.845,00 € 31,00 % 10.927.082,00 € 0,00 % 84.496.367,37 € 81.108.971,95 € 3.387.395,42 € 27.142.238,00 € 19.445.963,00 € 7.696.275,00 € 8.536.105,00 € 7.518.296,00 € 1.017.809,00 € 35.678.343,00 € 22,10 % 26.964.259,00 € 22,10 % 8.714.084,00 € 0,00 % 7.884.913,80 € 5.959.101,24 € 1.925.812,56 € Finanzzuweisung nach § 11 Abs. 4 FAG Finanzzuweisung nach § 11 Abs. 4 FAG Finanzzuweisung nach § 11 Abs. 5 FAG Pauschale Zuweisungen für Eingliederung nach den VRG zum 01.01.2005 Finanzzuweisung nach § 11 Abs. 5 FAG 9 Soziallastenausgleich § 21 FAG Sozialhilfenettoausgaben 2013 Einwohnerzahl übersteigender Betrag je Einwohner Bemessungsgrundlage Einwohnerzahl x übersteigender Betrag je EW prozentuale Zuweisung an Landkreis Soziallastenausgleich § 21 FAG 10 Kreisumlage Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gem. x Hebesatz in Prozent Kreisumlage 11 Unterschied 110.753 8,30 € 919.249,90 € Pauschale Zuweisungen für Eingliederung der Sonderbehörden (2,12 %) 8 Haushalt 2014 Zuweisung nach Einwohnerzahl Finanzausgleichsumlage Zuweisungen für das zweitvorangegangene Jahr Grunderwerbsteuer des zweitvorangegangenen Jahres (Ist-Ergebnis) x Umlageersatz in Prozent FAG-Umlage C-30 Landkreis Rastatt 12 Haushalt 2015 Haushalt 2014 Unterschied Umlage des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales Baden-Württemberg Steuerkraftsumme des Landkreises x Hebesatz in Prozent 308.247.270,00 € 0,159 % 288.606.104,00 € 0,151 % 19.641.166,00 € 0,008 % Umlage 490.113,16 € 435.795,22 € 54.317,94 € 224.303 EW x 2,309 € pro Einwohner 517.915,63 € 474.995,14 € 42.920,49 € 1.008.028,79 € 910.790,36 € 97.238,43 € 20.128.843,00 € 20.128.843,00 € 0,00 € 6.861.651,00 € 6.373.143,00 € 488.508,00 € 15.251.066,00 € 15.564.712,00 € -313.646,00 € 1.983.874,00 € 1.809.012,00 € 174.862,00 € 114.830.349,26 € 111.668.071,70 € 3.162.277,56 € Umlage KVJS 13 Haushalt 2015 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG Zweckausgaben (§ 22 Abs. 2 Nr. 1 FAG) abzgl. Mehreinnahmen Schlüsselzuweisung netto (§ 22 Abs. 2 Nr. 3 FAG) abzgl. Entlastung durch den Wegfall der Landeswohlfahrtsumlage (§ 22 Abs. 2 Nr. 2 FAG) Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG Saldo Finanzausgleich C-31 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 C-32 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 C 8 Bauunterhalt Wesentliche Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung der Jahre 2015 - 2017 Objekt 2015 € Verwaltungsgebäude Landratsamt Rastatt, Am Schlossplatz 5, Rastatt 209.920 Allgemeiner Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 43.000 Technischer Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 31.300 Wartung der technischen Anlagen 80.620 Besondere Bauunterhaltsmaßnahmen: - ILS Räumliche Erweiterung/Umbau 35.000 - Ausbau WLAN-Anbindung 20.000 Dienstgebäude Robert-Koch-Str. 8, Bühl 14.370 Allgemeiner Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 6.000 Technischer Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 5.600 Wartung der technischen Anlagen 2.770 Landschaftspflegebetrieb Niederbühl 7.320 Allgemeiner und technischer Bauunterhalt, Wartung 7.320 Sonderschulkindergarten Rastatt 197.050 Allgemeiner Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 10.400 Technischer Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 4.000 Wartung der technischen Anlagen 2.650 Besondere Maßnahmen: - Lebenshilfe: Sanierung der Nassräume 3. BA 90.000 - Reha-Südwest: Sanierung der Nassräume 1. + 2. BA 90.000 Ludwig-Guttmann-Schule Gaggenau 2.500 Allgemeiner und technischer Bauunterhalt, Wartung 2.500 Lyzeumstraße 23, Rastatt (Verwaltungsgebäude) 84.350 Allgemeiner und technischer Bauunterhalt, Wartung und Einzelmaßnahmen 4.350 Besondere Baumaßnahmen: Umbaumaßnahmen für neue Vermietung 80.000 Hauptstraße 36 a/b, Gaggenau (Verwalt. Gebäude) 2.700 Allgemeiner und technischer Bauunterhalt, Wartung 2.700 C-33 2016 € 2017 € Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Objekt 2015 € 2016 € Gesundheitsamt Baden-Baden, Briegelackerstr. 38 900 Allgemeiner und technischer Bauunterhalt 900 Straßenverkehrsamt (Standorte Rastatt, Bühl) 15.170 Allgemeiner Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 5.000 Technischer Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 5.510 Wartung der technischen Anlagen 4.660 Straßenbauamt, Straßenmeisterei Gernsbach 9.500 Allgemeiner und technischer Bauunterhalt, Wartung 9.500 Straßenbauamt, Straßenmeisterei Bühl 13.000 Allgemeiner und technischer Bauunterhalt, Wartung 13.000 Straßenbauamt, Kreisstraßen (Pflege von Ausgleichsflächen) 600 Forstbezirksleitungen Forbach und Gaggenau 3.600 Allgemeiner Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 1.200 Technischer Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 1.000 Wartung der technischen Anlagen 1.400 Summe Verwaltungsgebäude 560.980 Schulgebäude WHG Durmersheim 375.950 Allgemeiner Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 22.000 Technischer Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 12.500 Wartung der technischen Anlagen 8.450 Besondere Bauunterhaltsmaßnahmen: - 2017 € Fortsetzung der Generalsanierung des vom Kreistag 2009 beschlossenen Sanierungskonzepts; Sanierung naturwissenschaftliche Raumbereiche Biologie, Physik und Chemie; Schaffung eines NWT-Werkraumes WHG Durmersheim - Sporthalle 333.000 34.100 Allgemeiner Bauunterhalt 24.000 Technischer Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 6.900 Wartung der technischen Anlagen 3.200 C-34 793.000 743.000 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Objekt 2015 € Rheintalschule Bühl 2016 € 37.640 Allgemeiner Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 9.700 Technischer Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 18.200 Wartung der technischen Anlagen 2.740 Besondere Bauunterhaltsmaßnahmen: - Fassadensanierung 7.000 Erich Kästner-Schule Gaggenau 246.250 Allgemeiner Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 4.000 Technischer Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 9.600 Wartung der technischen Anlagen 4.150 Besondere Bauunterhaltungsmaßnahmen: - Energetische Sanierung der Außenhaut 3. BA 200.000 - Erneuern von Bodenbelägen 13.000 - Erneuerung Außenbeleuchtung 15.500 Augusta-Sibylla-Schule Rastatt 100.400 Allgemeiner Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 11.600 Technischer Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 14.200 Wartung der technischen Anlagen 3.600 Besondere Bauunterhaltsmaßnahmen: - Brandschutzmaßnahmen (Anbau 2 Außentreppen, Herstellung von Rauchabzügen) 46.000 - Herstellung einer feuerhemmenden Abtrennung von Schülerarbeitsplätzen in der OG-Halle 25.000 Augusta-Sibylla-Schule Rastatt – Sporthalle 7.300 Allgemeiner Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 3.500 Technischer Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 3.300 Wartung der technischen Anlagen 500 Augusta-Sibylla-Schule Rastatt – Hallenbad 17.050 Allgemeiner Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 3.500 Technischer Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 10.500 Wartung der technischen Anlagen 3.050 Pestalozzi-Schule Rastatt 18.950 Allgemeiner Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 10.400 Technischer Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 3.200 Wartung der technischen Anlagen 5.350 Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim 72.800 Allgemeiner Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 20.500 Technischer Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 13.900 C-35 2017 € Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Objekt 2015 € Wartung der technischen Anlagen 1.400 Besondere Bauunterhaltsmaßnahmen: - Sanierung der Beleuchtung als Teil des Klimaschutzprojektes Gewerbeschule Bühl 37.000 325.770 Allgemeiner Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 19.200 Technischer Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 48.000 Wartung der technischen Anlagen 20.570 Besondere Bauunterhaltsmaßnahmen: - Verbesserung des baulichen Brandschutzes und damit verbunden Neuordnung des Verwaltungsbereiches - Installationen für DV-Projektoren in Werkstätten 220.000 18.000 Gewerbeschule Bühl – Sporthalle 10.500 Allgemeiner und technischer Bauunterhalt, Wartung 10.500 Carl-Benz-Schule Gaggenau 127.700 Allgemeiner Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 21.200 Technischer Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 42.000 Wartung der technischen Anlagen 29.500 Besondere Bauunterhaltsmaßnahmen: - Erneuerung Bodenbelag in 4 Räumen 15.000 - Erneuerung von Innenfensterbänken 10.000 - Aufbau eines Gebäudeleitsystems 10.000 Josef-Durler-Schule Rastatt 137.450 Allgemeiner Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 24.200 Technischer Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 40.000 Wartung der technischen Anlagen 26.250 Besondere Bauunterhaltsmaßnahmen: - Schaffung von Lehrerarbeitsräumen in BT B durch Abtrennung der Flurnischen 30.000 - Lieferung und Montage von Lautsprechern und Beamerhalterungen 1.BA 17.000 Josef-Durler-Schule Rastatt – Sporthalle 7.700 Allgemeiner Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 5.000 Technischer Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 1.000 Wartung der technischen Anlagen 1.700 Papiermacherschule Gernsbach 227.850 Allgemeiner Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 9.520 Technischer Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 15.400 Wartung der technischen Anlagen 12.930 C-36 2016 € 2017 € Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Objekt 2015 € Besondere Bauunterhaltsmaßnahmen: - Energetische Sanierung der Außenhaut; Planung und 1. BA Verwaltungsbereich HLA Bühl 190.000 110.920 Allgemeiner Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 65.200 Technischer Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 17.700 Wartung der technischen Anlagen 18.020 Besondere Bauunterhaltsmaßnahmen: - Leitsystem in der gesamten Schule 10.000 HLA Bühl – Sporthalle 16.600 Allgemeiner Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 3.000 Technischer Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 2.000 Wartung der technischen Anlagen 1.600 Besondere Bauunterhaltsmaßnahmen: - Sanierung der Notbeleuchtung 10.000 HLA Gernsbach 39.350 Allgemeiner Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 8.400 Technischer Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 24.700 Wartung der technischen Anlagen 6.250 HLA Rastatt 211.650 Allgemeiner Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 17.000 Technischer Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 24.400 Wartung der technischen Anlagen 12.750 Besondere Bauunterhaltsmaßnahmen: - Brandschutzkonzept – Umsetzung: Herstellung eines 2. Rettungswegs und von feuerhemmenden Abtrennungen des inneren Treppenhauses - Verbesserung des Verwaltungsnetzwerkes 145.000 12.500 HLA Rastatt – Sporthalle 5.050 Allgemeiner Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 2.750 Technischer Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 1.000 Wartung der technischen Anlagen 1.300 Elly-Heuss-Knapp-Schule Bühl 75.650 Allgemeiner Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 9.200 Technischer Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 12.600 Wartung der technischen Anlagen 3.850 Besondere Bauunterhaltsmaßnahmen: - Sanierung Küchenraum 1 – 1.BA 50.000 C-37 2016 € 2017 € Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Objekt 2015 € Anne-Frank-Schule Rastatt 2016 € 2017 € 334.090 Allgemeiner Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 14.400 Technischer Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 11.440 Wartung der technischen Anlagen 7.250 Besondere Bauunterhaltsmaßnahmen: - Sanierung des Chemievorbereitungsraumes 17.000 - Erneuerung von defekten Klassenraumtüren 32.000 - Umrüstung Warmwasserversorgung von zentral auf dezentral – Einhaltung TWVO 14.000 - Sanierung der Toiletten 238.000 Anne-Frank-Schule Rastatt – Sporthalle 10.650 Allgemeiner Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 2.750 Technischer Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen 7.000 Wartung der technischen Anlagen 900 Summe Schulgebäude 2.551.370 2.407.000 2.257.000 Gesamt 3.112.350 3.200.000 3.000.000 Für die Jahre 2016 und 2017 können derzeit keine konkreten Ansätze für einzelne Objekte gebildet werden. Um die nachhaltige Erhaltung eines Gebäudes dauerhaft zu gewährleisten, empfiehlt die KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement) für die Gebäudeunterhaltung pro Jahr 1,2 % des Gebäudeneuwertes aufzuwenden. Für das Jahr 2016 wird rund 1 % des Gebäudeneuwertes aller Liegenschaften des Landkreises veranschlagt. C-38 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 C 9 Gewährträgerschaften Der Landkreis Rastatt hat die Gewährträgerschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK) übernommen für: 1 Schwarzwald Tourismus GmbH Beschlussfassung: Verwaltungsausschuss am 15.05.1979 und AVF am 07.10.2003 Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 11.12.1979 und 17.11.2003 Die Gewährträgerschaft wurde auf die seinerzeit beim Fremdenverkehrsverband Schwarz-wald tätigen fünf Vollzeit-Angestellten und eine Teilzeitkraft beschränkt. Eine Haftungsbeteiligung wurde im Verhältnis der Fremdenübernachtungen aller beteiligter Landkreise vereinbart. Nachdem der Fremdenverkehrsverband zum 31.12.2002 aufgelöst wurde, gingen die Aufgaben auf die Schwarzwald Tourismus GmbH über. In der Rechtsnachfolge wurde für diese Gesellschaft die anteilige (1/15) Gewährträgerschaft übernommen. 2 Lebenshilfe Rastatt / Murgtal e.V. und Murgtal-Werkstätten und Wohngemeinschaften gGmbH Beschlussfassung: Kreistag am 07.05.1985 und 10.12.2013 Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 17.07.1985 und 16.01.2014 Zusätzlich zur Gewährträgerschaft für den Lebenshilfeverein aus dem Jahr 1985 wurde auch für die bereits 1997 in eine gGmbH ausgelagerten Geschäftsbereiche der Werkstätten und Wohngemeinschaften die Gewährträgerschaft übernommen. Die ZVK hat darauf hingewiesen, dass zur Fortführung der bestehenden Pflichtversicherungsverhältnisse eine gesonderte Einstandsverpflichtung speziell für die unter der neuen Rechtsform geführten Mitarbeiter/innen zwingend erforderlich ist. Allerdings wurde für die gGmbH eine Haftungsbegrenzung auf der Grundlage des Personalbestands vom 31.12.2013 festgeschrieben. 3 Klinikum Mittelbaden gGmbH Beschlussfassung: Kreistag am 03.12.2002 Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 30.01.2004 Die Übernahme der Gewährträgerschaft erfolgte entsprechend dem im Gesellschaftervertrag des Klinikums festgelegten Anteil von 60 %. Die restlichen 40 % trägt die Stadt Baden-Baden. 4 Lebenshilfe für das behinderte Kind, Kreisverein Bühl e.V. und WDL Nordschwarzwald gGmbH Beschlussfassung: Kreistag am 25.10.2005 Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 07.11.2005 Im Zuge der Verwaltungsreform Baden-Württemberg wurden beide Landeswohlfahrtsverbände aufgelöst. Das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz regelte in Art. 177, § 8 Abs. 2 die Verpflichtung der Stadt- und Landkreise zur Übernahme der Gewährträgerschaften der auf ihrem Gebiet ansässigen Lebenshilfevereine und Behindertenwerkstätten. C-39 Landkreis Rastatt 5 Haushalt 2015 Badischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation e.V. Beschlussfassung: Kreistag am 25.10.2005 Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 07.11.2005 Das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz regelt in Art. 177, § 8 Abs. 1 die Verpflichtung der Stadt- und Landkreise im Verbandsgebiet des früheren LWV Baden zur gesamtschuldnerischen Übernahme der Gewährträgerschaft für den Badischen Landesverband für Prävention und Rehabilitation e. V. Der Landkreistag hat in Verhandlungen mit der Zusatzversorgungskasse erreicht, dass die beteiligten Kreise lediglich mit ihrem jeweiligen Anteil zur Abgabe der Gewährleistungsbürgschaft verpflichtet werden. Für den Landkreis Rastatt erstreckt sich die Gewährträgerschaft auf einen Anteil von 4,39 %. Der Landkreis Rastatt hat die Gewährträgerschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK) und dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg übernommen für: 6 Karlsruher Verkehrsverbund GmbH Beschlussfassung: Kreistag am 07.11.1995 Genehmigung: Regierungspräsidium Karlsruhe am 21.11.1995 Die Übernahme der Gewährträgerschaft erfolgte entsprechend dem im Gesellschaftervertrag festgelegten Anteil am Stammkapital (10.000 DM/5.112,92 € von insgesamt 120.000 DM/ 61.355,03 €). C-40 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 C 10 Organe des Landkreises Landrat Jürgen Bäuerle, wiedergewählt am 14. Mai 2013 für die Dauer von weiteren 8 Jahren Allgemeiner Stellvertreter Erster Landesbeamter Dr. Jörg Peter Mitglieder des Kreistags des Landkreises Rastatt (Stand 07/2014): CDU Augustin, Andreas Braun, Hans-Peter Daalen, Johannes van Dehmelt, Reiner Felder, Sylvia Ganz, Ralph Götz, Dr. Michael Greilach, Christian Herz, Dr. Evelyn Huber, Toni Jochim, Horst Kiefer, Frank Maisch, Dorothea Merkel, Andreas Metzner, Hans Pfetzer, Jürgen Pütsch, Hans Jürgen Rihm, Hartwig Schäuble, Brigitte Schorpp, Helmut Steigerwald, Erich Striebel, Hans Wendenburg, Dr. Gerhard Werler, Peter Bürgermeister Bürgermeister Einzelhandelskaufmann Bürgermeister Rechtsanwältin Sparkassendirektor a. D. Tierarzt Bürgermeister HNO-Ärztin Bürgermeister Dipl.-Sozialarbeiter (FH) Bürgermeister selbst. Augenoptikerin, Coach und Trainerin Dipl.-Finanzwirt Bürgermeister a. D. Bürgermeister Oberbürgermeister Bürgermeister Bürgermeisterin, Dipl.-Ing. (FH) Diplom-Informatiker Bürgermeister Oberbürgermeister a. D. HNO-Arzt Bürgermeister Durmersheim Bühlertal Bühl Hügelsheim Gernsbach Ötigheim Rastatt Lichtenau Rastatt Weisenbach Rastatt Rastatt Gaggenau Gaggenau Sinzheim Ottersweier Rastatt Au am Rhein Gaggenau Durmersheim Loffenau Bühl Bühl Iffezheim Bürgermeister Oberbürgermeister Oberbürgermeister a. D. Geschäftsführer Einzelhandelskaufmann Buchhändlerin und Verlegerin Zimmerermeister Sparkassenfachwirt Bürgermeister Bürgermeister Bürgermeister (Beigeordneter) Oberbürgermeister Bürgermeister Bürgermeister Bürgermeister Sinzheim Gaggenau Forbach Gaggenau Rastatt Gernsbach Ottersweier Bühlertal Bischweier Rheinmünster Rastatt Bühl Muggensturm Rastatt Bischweier FW Ernst, Erik Florus, Christof Fritz, Bernhard Hurrle, Ferdinand Hüttlin, Klaus Katz, Sabine Kohler, Dieter Müll, Stefan Mußler, Karsten Pautler, Helmut Pfirrmann, Arne Schnurr, Hubert Späth, Dietmar Spiegelhalder, Rolf Wein, Robert C-41 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 SPD Bader, Laura Engelhardt, Dr. Jörg Fritz, Horst Ganter, Peter Heck-Fütterer, Ingrid Hirn, Peter Huck, Simon Jüngling, Walter Knittel, Dieter Kopp, Ernst Schwaab, Stefan Weber, Jonas Nicolas Studentin Arzt Dipl.-Ing. (FH) Elektrotechnik Betriebswirt Dipl.-Haushaltsökonomin Konrektor a. D. Realschullehreranwärter (RLA) Dipl.-Finanzwirt (FH) Bürgermeister Bürgermeister Techniker Politikwissenschaftler, Magister (M.A.) Rastatt Rastatt Forbach Bühlertal Elchesheim-Illingen Bühl Sinzheim Muggensturm Gernsbach Bietigheim Gaggenau Rastatt Ernährungsberaterin Fachoberlehrer Berufsschullehrer für Gartenbau Bürgermeister Richterin Gärtner Lehrerin Gernsbach Lichtenau Rastatt Bühl Gaggenau Sinzheim Bietigheim Geschäftsführer Rechtsanwalt Bühl Bühl Friseurmeisterin Rastatt Dipl.-Chemiker Pensionär Luftsicherheitsassistent Lichtenau Gernsbach Rastatt GRÜNE Benning-Gross, Beate Deibel, Gebhard Hummel, Manuel Jokerst, Wolfgang Lehnig, Dr. Kirsten Schmälzle, Matthias Zimmermann-Aubeck, Anna FDP Jäckel, Lutz Rassek, Dr. Jan Ernest FuR Walker, Simone AfD Leibnitz, Uwe Patzelt, Dr. Werner Wessbecher, Helmut C-42 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 C 11 Wirtschaftsplan 2015 Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rastatt Aufgrund der §§ 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 289) in Verbindung mit den §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581) und § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22) hat der Kreistag am 10. Februar 2015 den Wirtschaftsplan 2015 wie folgt festgesetzt: 1. Im Erfolgsplan mit - Erträgen in Höhe von 14.804.800 EUR - Aufwendungen in Höhe von 14.804.800 EUR - Jahresergebnis 0 EUR 2. Im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 3. Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 4. 5. Mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf Rastatt, den 10. Februar 2015 Der Vorsitzende des Kreistags gez. Jürgen Bäuerle - Landrat - C-43 4.975.200 EUR 0 EUR 2.500.000 EUR 500.000 EUR Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Erfolgsplan 2015 - G + V 1. Umsatzerlöse 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 3. Sonstige betriebliche Erträge 4. Materialaufwand a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren b) bezogene Leistungen 5. 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung c) davon für Altersversorgung Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 II Satz 3 HGB 11.899.700 € 0€ 2.644.800 € 434.400 € 10.857.900 € Sonstige betriebliche Aufwendungen 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 11.292.300 € 1.343.800 € 389.900 € 1.733.700 € 477.000 € 0€ b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 II Satz 3 HGB 7. 14.544.500 € 0€ 0€ 477.000 € 1.301.100 € 14.804.100 € 260.300 € 300 € 400 € 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11. Außerordentliche Erträge 0€ 12. Außerordentliche Aufwendungen 0€ 0€ 13. Außerordentliches Ergebnis 400 € 14. Steuern 0€ 15. Jahresergebnis C-44 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 C 12 Wirtschaftsplan 2015 Klinikum Mittelbaden gGmbH Gesamtwirtschaftsplan 2015 I. Klinikum Mittelbaden gGmbH Krankenhäuser Gernsbach Pflegeeinrichtungen II. Verbundene Unternehmen: Aspichhof gGmbH Klinikum Mittelbaden Service GmbH Klinikum Mittelbaden Catering GmbH Klinikum Mittelbaden MVZ GmbH Klinikum Mittelbaden MVZ Durmersheim gGmbH C-45 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Erfolgsplan 2015 für die Klinikum Mittelbaden gGmbH Betriebliche Erträge 205.472.000 € davon: Krankenhausleistungen 131.099.000 € Pflegeleistungen 25.364.000 € Wahlleistungen 3.064.000 € Ambulante Leistungen 3.911.000 € Nutzungsentgelte der Ärzte 7.709.000 € Sonstige betriebliche Erträge 24.671.000 € Fördermittel 3.029.000 € Sonstiges 6.625.000 € Gesamtaufwendungen 206.930.000 € davon: Personalaufwand 127.734.000 € Materialaufwand 47.429.000 € Sonstige betriebliche Aufwendungen 16.928.000 € Abschreibungen auf mit Eigenkapital finanziertes Anlagevermögen 4.086.000 € Darlehenszinsen 1.207.000 € Fördermittel 3.029.000 € Sonstiges 6.517.000 € Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+) Entnahme aus der Kapitalrücklage -1.458.000 € 3.105.000 € Bilanzverlust (-) / Bilanzgewinn (+) 1.647.000 € C-46 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Klinikum Mittelbaden gGmbH Erfolgsplan 2015 Ergebnisse der einzelnen Segmente: I. Krankenhäuser -1.851.000 € Gernsbach 88.000 € Pflegeeinrichtungen 305.000 € Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+) -1.458.000 € 3.105.000 € Entnahme aus der Kapitalrücklage 1.647.000 € Bilanzverlust (-) / Bilanzgewinn (+) II. Verbundene Unternehmen Aspichhof gGmbH 0€ Klinikum Mittelbaden Service GmbH 5.000 € Klinikum Mittelbaden Catering GmbH 4.000 € Klinikum Mittelbaden MVZ GmbH 99.000 € Klinikum Mittelbaden MVZ Durmersheim gGmbH Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+) Gesamtergebnis 0€ 108.000 € 1.755.000 € C-47 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Vermögensplan 2015 Klinikum Mittelbaden gGmbH Planansatz Planansatz 2015 2014 Rechnungsergebnis 2013 Euro Euro Euro Einnahmen 1. Förderung von Investitionen mittels 1.1 Einzelförderung 400.000 1.500.000 5.947.304 2.609.000 3.174.000 2.357.876 0 0 37.991 360.000 360.000 20.317 0 0 134.641 2. Nicht geförderte Investitionen mittels 0 0 0 2.1 Abschreibungen und Anlagenabgänge 3.237.500 2.584.000 4.976.347 62.000 60.000 203.349 1.068.000 1.030.000 4.500.000 7.736.500 8.708.000 18.177.825 400.000 1.650.000 5.947.304 0 0 134.641 1.2 Pauschalförderung (§ 15 LKHG) 1.3 Institutionelle Förderung 1.4 Spenden 1.5 Sonstige Fördermittel 2.2 Rücklagen 2.3 Darlehensaufnahme Gesamteinnahmen des Vermögensplanes Ausgaben 1. Investitionen mit Fördermitteln finanziert 1.1 Bauliche Maßnahmen und Techn. Anlagen - Krankenhäuser 1.2 Bauliche Maßnahmen und Techn. Anlagen in den Pflegeheimen / Reha-Einrichtungen 1.3 Bauliche Maßnahmen - Wohnbauten 0 0 0 1.4 Kauf von Grundstücken 0 0 0 2.969.000 3.525.000 2.325.895 Einrichtung und Ausstattung in den Pflegeheimen / Reha-Einrichtungen 0 0 18.651 1.7 Einrichtung und Ausstattung - Wohnbauten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.465.000 1.160.000 8.340.598 0 0 73.820 2.3 Bauliche Maßnahmen - Wohnbauten 0 0 0 2.4 Kauf von Grundstücken 0 0 0 1.5 Einrichtung und Ausstattung - Krankenhäuser 1.6 2. Nicht geförderte Investitionen 2.1 Bauliche Maßnahmen und Techn. Anlagen - Krankenhäuser 2.2 Bauliche Maßnahmen und Techn. Anlagen in den Pflegeheimen / Reha-Einrichtungen 2.5 Einrichtung und Ausstattung - Krankenhäuser 9.000 0 25.799 Einrichtung und Ausstattung 2.6 in den Pflegeheimen / Reha-Einrichtungen 173.500 57.000 118.785 2.7 Einrichtung und Ausstattung - Wohnbauten 10.000 10.000 0 2.710.000 2.306.000 1.192.332 7.736.500 8.708.000 18.177.825 3. Darlehenstilgung Gesamtausgaben des Vermögensplanes C-48 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Klinikum Mittelbaden gGmbH Mittelfristige Finanzplanung Ergebnisse der einzelnen Segmente Krankenhäuser 2014 2015 2016 2.250.000 € -1.851.000 € -1.379.000 € 2017 2018 -985.000 € -536.000 € 76.000 € 88.000 € 108.000 € 127.000 € 147.000 € 258.000 € 305.000 € 349.000 € 402.000 € 483.000 € 22.000 € 0€ 9.000 € 53.000 € 66.000 € Klinikum Mittelbaden Service GmbH 4.000 € 5.000 € 10.000 € 14.000 € 17.000 € Klinikum Mittelbaden Catering GmbH 5.000 € 4.000 € 5.000 € 6.000 € 7.000 € Klinikum Mittelbaden MVZ GmbH 5.000 € 99.000 € 116.000 € 135.000 € 156.000 € Klinikum Mittelbaden MVZ Durmersheim gGmbH 1.000 € 0€ 7.000 € 13.000 € 20.000 € 2.621.000 € -1.350.000 € -775.000 € -235.000 € 360.000 € Gernsbach Pflegeeinrichtungen Verbundene Unternehmen Aspichhof gGmbH Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+) Entnahme aus der Kapitalrücklage Bilanzgewinn 0€ 3.105.000 € 3.105.000 € 3.105.000 € 3.105.000 € 2.621.000 € 1.755.000 € 2.330.000 € 2.870.000 € 3.465.000 € C-49 Landkreis Rastatt Haushalt 2015 Investitionsprogramm 2015 Planjahr Klinikum Mittelbaden gGmbH Folgejahre 2014 2015 2016 2017 2018 Euro Euro Euro Euro Euro Einnahmen 1. Förderung von Investitionen mittels 1.1 Einzelförderung *) 1.500.000 400.000 0 0 0 1.2 Pauschalförderung (§ 15 LKHG) *) 3.174.000 2.609.000 2.609.000 2.609.000 2.609.000 0 0 0 0 0 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 Institutionelle Förderung 1.4 Spenden 1.5 Sonstige Fördermittel 2. Nicht geförderte Investitionen mittels 2.1 Abschreibungen und Anlagenabgänge *) 2.584.000 3.228.500 2.832.000 2.926.000 3.027.000 2.2 Rücklagen *) 60.000 71.000 82.000 88.000 94.000 2.3 Darlehensaufnahme *) 1.030.000 1.068.000 1.917.000 262.000 200.000 8.708.000 7.736.500 7.440.000 5.885.000 5.930.000 Gesamteinnahmen des Vermögensplanes Hierbei handelt es sich nicht um die bewilligten / geflossenen Mittel, sondern um die zur Finanzierung der Ausgaben benötigten Mittel. *) Ausgaben 1. Investitionen mit Fördermitteln finanziert 1.1 Bauliche Maßnahmen und Techn. Anlagen - Krankenhäuser 1.650.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 Bauliche Maßnahmen - Wohnbauten 0 0 0 0 0 1.4 Kauf von Grundstücken 0 0 0 0 0 1.2 Bauliche Maßnahmen und Techn. Anlagen in den Pflegeheimen / Reha-Einrichtungen 1.5 Einrichtung und Ausstattung - Krankenhäuser 3.525.000 2.969.000 2.609.000 2.609.000 2.609.000 Einrichtung und Ausstattung 1.6 in den Pflegeheimen / Reha-Einrichtungen 0 0 0 0 0 1.7 Einrichtung und Ausstattung - Wohnbauten 0 0 0 0 0 1.150.000 1.455.000 1.660.000 70.000 80.000 0 0 0 0 0 2.3 Bauliche Maßnahmen - Wohnbauten 0 0 0 0 0 2.4 Kauf von Grundstücken 0 0 0 0 0 2.5 Einrichtung und Ausstattung - Krankenhäuser 2. Nicht geförderte Investitionen 2.1 Bauliche Maßnahmen und Techn. Anlagen - Krankenhäuser 2.2 Bauliche Maßnahmen und Techn. Anlagen in den Pflegeheimen / Reha-Einrichtungen 0 9.000 0 0 0 Einrichtung und Ausstattung 2.6 in den Pflegeheimen / Reha-Einrichtungen 67.000 183.500 146.000 156.000 166.000 2.7 Einrichtung und Ausstattung - Wohnbauten 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2.306.000 2.710.000 3.015.000 3.040.000 3.065.000 0 0 0 0 0 8.708.000 7.736.500 7.440.000 5.885.000 5.930.000 3. Darlehenstilgung 4. Finanzierungsüberschuss Gesamtausgaben des Vermögensplanes C-50