17-Teilhaushalt Bürgerservice und Jugend
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17-Teilhaushalt Bürgerservice und Jugend
Stadt Cuxhaven 2013 Teilhaushalt 3.90 - Bürgerservice und Jugend Teilhaushalt 3.90 Bürgerservice und Jugend Betroffene Org-Einheiten: 9.1, 9.2 Produkt-Nr. Seite Teilhaushalt 3.90 – Bürgerservice und Jugend 245 – 280 122100 Bürgerbüro 250 – 252 122200 Personenstandswesen (Standesamt) 253 – 255 122300 Ausländerangelegenheiten 256 – 258 346100 Wohngeld 259 – 262 351900 Sonstige soziale Angelegenheiten 263 – 265 365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern Wesentliches Produkt gem. § 4 Abs. 7 GemHKVO 266 – 271 366100 Haus der Jugend und Jugendarbeit Wesentliches Produkt gem. § 4 Abs. 7 GemHKVO 272 – 280 245 2013 Stadt Cuxhaven Teilhaushalt 3.90 - Bürgerservice und Jugend 246 Stadt Cuxhaven 2013 Teilhaushalt 3.90 - Bürgerservice und Jugend A. Produkte des Teilhaushalts Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche: 12, 34, 35, 36 Im Teilhaushalt abgebildete Produkte: 122100 Bürgerbüro 122200 Personenstandswesen (Standesamt) 122300 Ausländerangelegenheiten 346100 Wohngeld 351900 Sonstige soziale Angelegenheiten 365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern 366100 Haus der Jugend und Jugendarbeit Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleitung FB 9 Budgetierungsbestimmungen: Budgets nach § 4 Abs. 3 GemHKVO sind nicht gebildet worden. Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO, sofern sie demselben Deckungskreis zugeordnet sind. Gleichzeitig ermächtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen. Für die Auszahlungs- und Einzahlungsansätze aus laufender Verwaltungstätigkeit gilt diese Regelung gem. § 19 Abs. 3 GemHKVO entsprechend. Hiervon abweichend sind in folgenden Bereichen produktübergreifende Deckungskreise gem. § 19 Abs. 2 u. 3 GemHKVO gebildet worden: a) für Personalaufwendungen und Personalkostenerstattungen aller Teilhaushalte b) für Dienstreisen aller Teilhaushalte c) für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung aller Teilhaushalte entsprechend der gebildeten Deckungskreise d) für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung aller Teilhaushalte entsprechend der gebildeten Deckungskreise e) für interne Leistungsverrechnung, Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aller Teilhaushalte f) für sämtliche Steuern, für die die Stadt Cuxhaven Steuerschuldnerin ist soweit sie von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden. Die Deckungsfähigkeiten bei Investitionsansätzen ergeben sich aus der Zugehörigkeit zu derselben Investitionsnummer. Übrige Erläuterungen: Produktbezogene Deckungskreise: Nr Typ 1063 echte und unechte Deckung Ist 9.1 - Bürgerbüro Bezeichnung 9.1 - Standesamt 1064 echte und unechte Deckung Ist 1065 echte und unechte Deckung Ist 9.1 - Ausländerangelegenheiten 1066 echte und unechte Deckung Ist 9.2 - Soziale Projekte 1067 echte und unechte Deckung Ist 9.2 - Sonst. soziale Angelegenheiten 1068 echte und unechte Deckung Ist 9.2 - Stiftung Ehler 1069 echte und unechte Deckung Ist 9.2 - Kitas 1070 echte und unechte Deckung Ist 9.2 - Haus der Jugend 1071 echte und unechte Deckung Ist 9.2 - Mehrgenerationenhaus 1097 echte und unechte Deckung Ist 9.2 - Stiftung Zorn 1098 echte und unechte Deckung Ist 9.2 - Stipendienkasse Altenbruch 1099 echte und unechte Deckung Ist 9.2 - Stiftung TBC 1100 echte und unechte Deckung Ist 9.2 - Stiftung Zorn 1990 1101 echte und unechte Deckung Ist 9.2 - Stiftung Franke Überschüsse der Dkr.-Nr. 1066, 1067 und 1070 sind zeitlich übertragbar gem. § 20 Abs. 2 GemHKVO und bleiben längstens 1 Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. 247 2013 Stadt Cuxhaven Teilhaushalt 3.90 - Bürgerservice und Jugend B. Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Rechnungsergebnis Ansatz Ansatz 2011 2012 2013 mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 2015 2016 5 6 7 -Euro1 2 3 4 Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 2.878.000 3.148.000 3.153.000 3.208.000 3.208.000 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 305.600 321.900 321.900 321.900 321.900 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 7.900 7.400 7.400 7.400 7.400 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 24.000 18.500 18.500 18.500 18.500 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 300 300 300 300 300 12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 3.257.800 3.538.100 3.543.100 3.598.100 3.598.100 13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 1.743.800 1.678.300 1.703.600 1.729.300 1.755.500 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 205.500 212.500 215.900 219.300 222.800 Ordentliche Aufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 265.700 384.100 236.100 236.100 236.100 18. Transferaufwendungen 0,00 13.312.400 14.133.900 14.174.000 14.621.000 14.931.000 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 158.800 181.800 181.800 181.800 181.800 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 15.686.200 16.590.600 16.511.400 16.987.500 17.327.200 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) 0,00 -12.428.400 -13.052.500 -12.968.300 -13.389.400 -13.729.100 22. außerordentliche Erträge 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 24. = außerordentliches Ergebnis 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 -12.426.400 -13.050.500 -12.966.300 -13.387.400 -13.727.100 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 10.000 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 97.200 98.200 98.200 98.200 98.200 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -87.200 -98.200 -98.200 -98.200 -98.200 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 -12.513.600 -13.148.700 -13.064.500 -13.485.600 -13.825.300 248 Stadt Cuxhaven 2013 Teilhaushalt 3.90 - Bürgerservice und Jugend C. Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1 Rechnungsergebnis Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung2) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 3 4 2013 - Euro5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 2.878.000 3.148.000 0 3.153.000 3.208.000 3.208.000 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 305.600 321.900 0 321.900 321.900 321.900 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 7.900 7.400 0 7.400 7.400 7.400 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 42.000 42.000 0 42.000 42.000 42.000 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 24.000 18.500 0 18.500 18.500 18.500 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 300 300 0 300 300 300 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 3.257.800 3.538.100 0 3.543.100 3.598.100 3.598.100 11. Auszahlungen für aktives Personal 0,00 1.743.800 1.678.300 0 1.703.600 1.729.300 1.755.500 12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 205.500 212.500 0 215.900 219.300 222.800 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 265.700 384.100 0 236.100 236.100 236.100 15. Transferauszahlungen 0,00 13.312.400 14.133.900 0 14.174.000 14.621.000 14.931.000 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 158.800 181.800 0 181.800 181.800 181.800 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 15.686.200 16.590.600 0 16.511.400 16.987.500 17.327.200 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 -12.428.400 -13.052.500 0 -12.968.300 -13.389.400 -13.729.100 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 477.600 377.700 0 350.000 350.000 10.000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 479.600 379.700 0 352.000 352.000 12.000 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 477.600 377.800 0 350.000 350.000 10.000 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 487.600 387.800 0 360.000 360.000 20.000 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -8.000 -8.100 0 -8.000 -8.000 -8.000 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag 0,00 -12.436.400 -13.060.600 0 -12.976.300 -13.397.400 -13.737.100 0,00 -12.436.400 -13.060.600 0 -12.976.300 -13.397.400 -13.737.100 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung 249 2013 Stadt Cuxhaven Teilhaushalt 3.90 - Bürgerservice und Jugend Produkthauptbereich Produktbereich Produkt: 1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 122100 Bürgerbüro Produktbeschreibungen Produkt 1221000000 Bürgerbüro Beschreibung des Produkts Meldewesen; Personalausweis- und Passwesen; Führungszeugnisse; (dazugehörige Leistungen) Fundsachen; allg. Auskünfte Auftragsgrundlage MRRG, NMG, MeldDÜV, PersonalausweisG, Nds. AGPAuswG, PassG, Globalziele Bürgerorientierte und kompetente Bedienung der Kunden Feinziele Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Maßnahmen Kennzahlen und weitere produktrelevante Daten 250 Kennzahlen werden zunächst nur für wesentliche Produkte nach § 4 Abs. 7 GemHKVO erstellt. Stadt Cuxhaven 2013 Teilhaushalt 3.90 - Bürgerservice und Jugend Produkthauptbereich Produktbereich Produkt: 1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 122100 Bürgerbüro B. Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Rechnungsergebnis Ansatz Ansatz 2011 2012 2013 mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 2015 2016 5 6 7 -Euro1 2 3 4 Ordentliche Erträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte * 0,00 216.000 216.000 216.000 216.000 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 0,00 219.300 219.300 219.300 219.300 219.300 13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 228.400 221.200 224.600 228.100 231.700 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 4.100 4.300 4.400 4.500 4.600 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 15.900 16.100 16.100 16.100 16.100 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * 0,00 140.000 142.000 142.000 142.000 142.000 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 388.400 383.600 387.100 390.700 394.400 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) 0,00 -169.100 -164.300 -167.800 -171.400 -175.100 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 -169.100 -164.300 -167.800 -171.400 -175.100 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 -169.100 -164.300 -167.800 -171.400 -175.100 12. = Summe ordentliche Erträge 216.000 Ordentliche Aufwendungen Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte Verwaltungsgebühren Ansatz 2013: 216.000 € Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen Personalausweise u. Reisepässe Ansatz 2013: 128.000 € Bund, Anteilige Verwaltungskosten Ansatz 2013: 14.000 € 251 2013 Stadt Cuxhaven Teilhaushalt 3.90 - Bürgerservice und Jugend Produkthauptbereich Produktbereich Produkt: 1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 122100 Bürgerbüro C. Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1 Rechnungsergebnis Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung2) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 3 4 2013 - Euro5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 216.000 216.000 0 216.000 216.000 216.000 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 3.300 3.300 0 3.300 3.300 3.300 0,00 219.300 219.300 0 219.300 219.300 219.300 11. Auszahlungen für aktives Personal 0,00 228.400 221.200 0 224.600 228.100 231.700 12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 4.100 4.300 0 4.400 4.500 4.600 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 15.900 16.100 0 16.100 16.100 16.100 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 140.000 142.000 0 142.000 142.000 142.000 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 388.400 383.600 0 387.100 390.700 394.400 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 -169.100 -164.300 0 -167.800 -171.400 -175.100 0,00 -169.100 -164.300 0 -167.800 -171.400 -175.100 0,00 -169.100 -164.300 0 -167.800 -171.400 -175.100 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung 252 Stadt Cuxhaven 2013 Teilhaushalt 3.90 - Bürgerservice und Jugend Produkthauptbereich Produktbereich Produkt: 1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 122200 Personenstandswesen (Standesamt) Produktbeschreibungen Produkt 1222000000 Personenstandswesen (Standesamt) Beschreibung des Produkts 1. Geburtsbeurkundungen: Beurkundung von Geburten, Klärung Abstammung und (dazugehörige Leistungen) Namensführung, Erstellen von Urkunden und Mitteilungen 2) Eheschließung einschl. Antragsverfahren: Prüfung der Ehevoraussetzungen, Vorbereitung und Durchführung der Eheschließung; Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen 3) Fortführen von Personenstandsbüchern (einschl.Testamentskartei): Beischreibung von Randvermerken und Hinweisen in Geburten-, Heirats-, Familienund Sterbebüchern; Bearbeitung von Berichtigungsanträgen und ggf. Weitergabe ans AG; Mitteilung in Nachlassangelegenheiten 4) Sterbefallbeurkundungen: rechtliche Prüfung der Sterbefallanzeigen, Beurkundung und Ausstellung von Urkunden, Erstellung von Mitteilungen an andere Behörden. 5) Sonstige Personenstandsbeurkundungen: Beratung/Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen, Kirchenaustrittserklärungen 6) Dienst-/Informationsleistungen aus Personenstandsbüchern: Auskunftserteilung an Beteiligte, Behörden und Dritte, Ausstellung von Personenstandsurkunden Auftragsgrundlage PStG, PStV, PStG-VwV, BGB, EGBGB, LPartG, FGG, StAG, TSG, KG, KiAustrG, FamRÄndG, AdWirkG, Ehe- u. Kindschaftsrechte aller Staaten Globalziele Zügige und fehlerfreie Beurkundung und zeitnahe Bereitstellung von Urkunden; bürgerorientierter Handlungsablauf z. B. bei Eheschließungen Feinziele Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, Brautpaare anderer Kommunen, Ausländische Stadtangehörige anderer Kommunen Maßnahmen Kennzahlen und weitere produktrelevante Daten Kennzahlen werden zunächst nur für wesentliche Produkte nach § 4 Abs. 7 GemHKVO erstellt. 253 2013 Stadt Cuxhaven Teilhaushalt 3.90 - Bürgerservice und Jugend Produkthauptbereich Produktbereich Produkt: 1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 122200 Personenstandswesen (Standesamt) B. Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Rechnungsergebnis Ansatz Ansatz 2011 2012 2013 mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 2015 2016 5 6 7 -Euro1 2 3 4 Ordentliche Erträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte * 0,00 67.000 63.300 63.300 63.300 6. privatrechtliche Entgelte 0,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0,00 70.500 66.800 66.800 66.800 66.800 13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 146.100 150.500 152.700 155.000 157.500 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 24.800 26.100 26.500 26.900 27.400 12. = Summe ordentliche Erträge 63.300 Ordentliche Aufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 0,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 174.400 180.100 182.700 185.400 188.400 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) 0,00 -103.900 -113.300 -115.900 -118.600 -121.600 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 -103.900 -113.300 -115.900 -118.600 -121.600 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 -103.900 -113.300 -115.900 -118.600 -121.600 Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte Verwaltungsgebühren Ansatz 2013: 63.300 € Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Stammbücher u. sonstiger besonderer Verwaltungsaufwand Ansatz 2013: 3.500 € 254 Stadt Cuxhaven 2013 Teilhaushalt 3.90 - Bürgerservice und Jugend Produkthauptbereich Produktbereich Produkt: 1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 122200 Personenstandswesen (Standesamt) C. Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1 Rechnungsergebnis Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung2) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 3 4 2013 - Euro5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 67.000 63.300 0 63.300 63.300 63.300 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500 0,00 70.500 66.800 0 66.800 66.800 66.800 11. Auszahlungen für aktives Personal 0,00 146.100 150.500 0 152.700 155.000 157.500 12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 24.800 26.100 0 26.500 26.900 27.400 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 174.400 180.100 0 182.700 185.400 188.400 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 -103.900 -113.300 0 -115.900 -118.600 -121.600 0,00 -103.900 -113.300 0 -115.900 -118.600 -121.600 0,00 -103.900 -113.300 0 -115.900 -118.600 -121.600 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung 255 2013 Stadt Cuxhaven Teilhaushalt 3.90 - Bürgerservice und Jugend Produkthauptbereich Produktbereich Produkt: 1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 122300 Ausländerangelegenheiten Produktbeschreibungen Produkt 1223000000 Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen) Ausländerangelegenheiten Staatsangehörigkeitsangelegenheiten wie Anspruchseinbürgerungen, Ermessenseinbürgerungen, Einbürgerung von Kindern (befristet) Stellungnahmen gegenüber dem Standesamt zum Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft bei Neugeborenen Entlassungen und Genehmigungen des Verzichts auf die deutsche Staatsangehörigkeit Erteilung von Staatsangehörigkeitsausweisen (Urkunden) Ausländer- und Asylangelegenheiten Bescheinigungen über das Aufenthaltsrecht von Unionsbürgern; Aufenthaltsgestattungen und Duldungen Ausstellen von deutschen Passersatzpapieren Auftragsgrundlage AufenthaltsG; AufenthaltsVO; FreizügG/EU; Schengener Durchführungsabkommen; StAG; AsylVfG; BeschV; BeschVerfV; VwVfG; VwGO Globalziele Bearbeitung von Anträgen (einschließlich Stellungnahmen externer Stellen) auf aufenthaltsrechtliche Verfügungen - z.B. Aufenthaltstitel, Arbeitserlaubnisse, Duldungen; Bearbeitung der von Anträgen (einschließlich Stellungnahmen externer Stellen) auf Einbürgerung Feinziele Zielgruppen Ausländer, Aussiedler Maßnahmen Kennzahlen und weitere produktrelevante Daten 256 Kennzahlen werden zunächst nur für wesentliche Produkte nach § 4 Abs. 7 GemHKVO erstellt. Stadt Cuxhaven 2013 Teilhaushalt 3.90 - Bürgerservice und Jugend Produkthauptbereich Produktbereich Produkt: 1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 122300 Ausländerangelegenheiten B. Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Rechnungsergebnis Ansatz Ansatz 2011 2012 2013 mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 2015 2016 5 6 7 -Euro1 2 3 4 Ordentliche Erträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte * 0,00 20.000 40.000 40.000 40.000 40.000 0,00 20.000 40.000 40.000 40.000 40.000 13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 239.200 234.700 238.200 241.700 245.300 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 67.200 69.100 70.200 71.300 72.400 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 19. sonstige ordentliche Aufwendungen * 0,00 4.000 25.000 25.000 25.000 25.000 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 311.900 330.300 334.900 339.500 344.200 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) 0,00 -291.900 -290.300 -294.900 -299.500 -304.200 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 -291.900 -290.300 -294.900 -299.500 -304.200 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 -291.900 -290.300 -294.900 -299.500 -304.200 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte Verwaltungsgebühren Ausländer u. Einbürgerungsbehörde Ansatz 2013: 40.000 € Erhöhung des Ansatzes aufgrund Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels (ebenso Erhöhung bei 122300.4431000) Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen Beschaffung von Vordrucken u. Etiketten Ansatz 2013: 25.000 € Erhöhung des Ansatzes aufgrund Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels (ebenso Erhöhung bei 122300.3311000) 257 2013 Stadt Cuxhaven Teilhaushalt 3.90 - Bürgerservice und Jugend Produkthauptbereich Produktbereich Produkt: 1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 122300 Ausländerangelegenheiten C. Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1 Rechnungsergebnis Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung2) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 3 4 2013 - Euro5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 20.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 20.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 11. Auszahlungen für aktives Personal 0,00 239.200 234.700 0 238.200 241.700 245.300 12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 67.200 69.100 0 70.200 71.300 72.400 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 4.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 311.900 330.300 0 334.900 339.500 344.200 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 -291.900 -290.300 0 -294.900 -299.500 -304.200 0,00 -291.900 -290.300 0 -294.900 -299.500 -304.200 0,00 -291.900 -290.300 0 -294.900 -299.500 -304.200 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung 258 Stadt Cuxhaven 2013 Teilhaushalt 3.90 - Bürgerservice und Jugend Produkthauptbereich Produktbereich Produkt: 3 Soziales und Jugend 34 Soziale Hilfen 346100 Wohngeld Produktbeschreibungen Produkt 3461000000 Wohngeld Beschreibung des Produkts Das Produkt umfasst Wohngeld (Lastenzuschuss/Mietzuschuss), (dazugehörige Leistungen) Wohnungsbauförderung, Wohnungsfehlbelegung, Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz Auftragsgrundlage WoGG, WoGV, Verordnung über die Übertragung von Zuständigkeiten nach dem 2. WoGG, StGB, SGB I, X Globalziele Rechtmäßige und zeitnahe Entscheidungen über Wohngeldanträge; Sicherung der Unterkunft Feinziele Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Maßnahmen Kennzahlen und weitere produktrelevante Daten Kennzahlen werden zunächst nur für wesentliche Produkte nach § 4 Abs. 7 GemHKVO erstellt. 259 2013 Stadt Cuxhaven Teilhaushalt 3.90 - Bürgerservice und Jugend Produkthauptbereich Produktbereich Produkt: 3 Soziales und Jugend 34 Soziale Hilfen 346100 Wohngeld B. Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Rechnungsergebnis Ansatz Ansatz 2011 2012 2013 mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 2015 2016 5 6 7 -Euro1 2 3 4 Ordentliche Erträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 500 500 500 500 500 11. sonstige ordentliche Erträge 0,00 300 300 300 300 300 12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 800 800 800 800 800 13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 248.900 249.300 253.100 256.900 260.800 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 40.100 42.600 43.300 44.000 44.700 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 289.000 291.900 296.400 300.900 305.500 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) 0,00 -288.200 -291.100 -295.600 -300.100 -304.700 22. außerordentliche Erträge 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 24. = außerordentliches Ergebnis 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 -286.200 -289.100 -293.600 -298.100 -302.700 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 -286.200 -289.100 -293.600 -298.100 -302.700 Ordentliche Aufwendungen 260 Stadt Cuxhaven 2013 Teilhaushalt 3.90 - Bürgerservice und Jugend Produkthauptbereich Produktbereich Produkt: 3 Soziales und Jugend 34 Soziale Hilfen 346100 Wohngeld C. Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1 Rechnungsergebnis Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung2) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 3 4 2013 - Euro5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 500 500 0 500 500 500 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 300 300 0 300 300 300 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 800 800 0 800 800 800 11. Auszahlungen für aktives Personal 0,00 248.900 249.300 0 253.100 256.900 260.800 12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 40.100 42.600 0 43.300 44.000 44.700 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 289.000 291.900 0 296.400 300.900 305.500 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 -288.200 -291.100 0 -295.600 -300.100 -304.700 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag 0,00 -286.200 -289.100 0 -293.600 -298.100 -302.700 0,00 -286.200 -289.100 0 -293.600 -298.100 -302.700 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung 261 2013 Stadt Cuxhaven Teilhaushalt 3.90 - Bürgerservice und Jugend Produkthauptbereich Produktbereich Produkt: 3 Soziales und Jugend 34 Soziale Hilfen 346100 Wohngeld D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. Investitionsmaßnahmen Gesamt Invsumme. Ansatz 2013 bisher bereitgestellt 2 3 4 VE 2014 VE 2015 VE 2016 5 6 7 -Euro1 Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 61210011003 Finanzwirtschaft - Gewährung von Ausleihungen 346100.6891000 Ausgleichsbeträge WoBindG 0,00 2.000 0,00 0 0 0 = Saldo 0,00 2.000 0,00 0 0 0 = Saldo oberhalb der Wertgrenze 0,00 2.000 0,00 0 0 0 262 Stadt Cuxhaven 2013 Teilhaushalt 3.90 - Bürgerservice und Jugend Produkthauptbereich Produktbereich Produkt: 3 Soziales und Jugend 35 Soziale Hilfen 351900 Sonstige soziale Angelegenheiten Produktbeschreibungen Produkt 3519000000 Sonstige soziale Angelegenheiten Beschreibung des Produkts Unterstützung von sozialen Verbänden, Einrichtungen, Vereinen und (dazugehörige Leistungen) Veranstaltungen, Heimaufsicht, Wohlfahrtspflege, Diverse Stiftungen, Stadtteilarbeit, Familienhilfen, Strafrechtliche Rehabilitierung Auftragsgrundlage Heimgesetz mit entsprechenden Verordnungen, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz sowie Entscheidungen der Organe Globalziele Schaffung, Stärkung und Unterstützung von Netzwerken und Einrichtungen, um in ressortübergreifenden Kooperationen die Lebensqualität benachteiligter Menschen und Gruppen zu verbessern, denen nicht ausreichend Ressourcen zur Verfügung stehen, um die eigenen Interessen selbstständig nachdrücklich vertreten zu können. Feinziele Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Maßnahmen Kennzahlen und weitere produktrelevante Daten Kennzahlen werden zunächst nur für wesentliche Produkte nach § 4 Abs. 7 GemHKVO erstellt. 263 2013 Stadt Cuxhaven Teilhaushalt 3.90 - Bürgerservice und Jugend Produkthauptbereich Produktbereich Produkt: 3 Soziales und Jugend 35 Soziale Hilfen 351900 Sonstige soziale Angelegenheiten B. Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Rechnungsergebnis Ansatz Ansatz 2011 2012 2013 mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 2015 2016 5 6 7 -Euro1 2 3 4 Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 90.000 80.000 5.000 5.000 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0,00 24.000 18.500 18.500 18.500 18.500 0,00 116.000 100.500 25.500 25.500 25.500 13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 514.300 451.900 458.600 465.400 472.200 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 66.900 57.700 58.600 59.500 60.400 12. = Summe ordentliche Erträge 5.000 Ordentliche Aufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 4.600 12.600 14.600 14.600 14.600 18. Transferaufwendungen * 0,00 296.300 279.800 204.800 204.800 204.800 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 300 300 300 300 300 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 882.400 802.300 736.900 744.600 752.300 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) 0,00 -766.400 -701.800 -711.400 -719.100 -726.800 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 -766.400 -701.800 -711.400 -719.100 -726.800 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 -766.400 -701.800 -711.400 -719.100 -726.800 Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen Zuschüsse für Stadtteilarbeit Ansatz 2013: 100.000 € davon für Altenbruch und Altenwalde je 15.000 € und für Ritzebüttel und Süderwisch je 35.000 € Zuschüsse für kulturelle Stadtteilprojekte Ansatz 2013: 15.000 € Zuschüsse für Projekt TFKS Ansatz 2013: 80.000 € Erstattung vom Bund in voller Höhe (siehe Zeile 2) Zuschuss an ProFamilia Ansatz 2013: 4.100 € Zuschuss an Lebensabendbewegung Ansatz 2013: 13.500 € Zuschüsse i.R. Gemeinwesenarbeit Lehfelde - Soz. Stadt Ansatz 2013: 40.000 € 264 Stadt Cuxhaven 2013 Teilhaushalt 3.90 - Bürgerservice und Jugend Produkthauptbereich Produktbereich Produkt: 3 Soziales und Jugend 35 Soziale Hilfen 351900 Sonstige soziale Angelegenheiten C. Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1 Rechnungsergebnis Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung2) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 3 4 2013 - Euro5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 90.000 80.000 0 5.000 5.000 5.000 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 24.000 18.500 0 18.500 18.500 18.500 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 116.000 100.500 0 25.500 25.500 25.500 11. Auszahlungen für aktives Personal 0,00 514.300 451.900 0 458.600 465.400 472.200 12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 66.900 57.700 0 58.600 59.500 60.400 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 4.600 12.600 0 14.600 14.600 14.600 15. Transferauszahlungen 0,00 296.300 279.800 0 204.800 204.800 204.800 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 300 300 0 300 300 300 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 882.400 802.300 0 736.900 744.600 752.300 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 -766.400 -701.800 0 -711.400 -719.100 -726.800 0,00 -766.400 -701.800 0 -711.400 -719.100 -726.800 0,00 -766.400 -701.800 0 -711.400 -719.100 -726.800 Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung 265 2013 Stadt Cuxhaven Teilhaushalt 3.90 - Bürgerservice und Jugend Produkthauptbereich Produktbereich Produkt: Produktbeschreibungen Produkt 3651000000 3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern Wesentliches Produkt gem. § 4 Abs. 7 GemHKVO Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern Beschreibung des Produkts Förderung von Kindern in Gruppen durch Fachpersonal gemäß der jeweiligen (dazugehörige Leistungen) Einrichtungskonzeption unter Berücksichtigung besonderer örtlicher Bedarfslagen durch Förderung freier Träger Auftragsgrundlage § 22 ff SGB VIII, Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) mit entsprechenden Verordnungen und diverse vertragliche Vereinbarungen Globalziele Sicherstellung von Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen durch Fachpersonal in Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten Feinziele * In den Kindertagesstätten soll ein bedarfsgerechtes Angebot vorgehalten werden. Um das Angebot auf sich verändernde Bedarfe anpassen zu können, ist das Angebot flexibel zu gestalten. * Ab 8/2013 soll für 35 % der Kinder unter drei Jahren ein Krippenplatz zur Verfügung stehen. * Dieses Ziel soll durch Anbauten an bestehende Kitas und Umwandlung von Regelgruppen erreicht werden. Zielgruppen Maßnahmen Träger freier Kindertagesstätten, Kinder, Erziehungsberechtigte, Erzieher(innen) • • • • • • • • • • • Kennzahlen und weitere produktrelevante Daten 266 Neubau Kita Altenbruch zuzüglich 1 Krippengruppe Neubau Kita Emmaus zuzüglich 1 Krippengruppe Kita Lummerland: Anbau für 1 Krippengruppe Neulummerland: Zusammenlegung der Gruppen in Ritzebüttler Schule Kita St. Willehad: Anbau für 1 Krippengruppe Kita Döse: Umbau und Umwandlung 1 Regelgruppe in 1 Krippengruppe Neubau für Kita Wilhelminenstr. auf der Rathauswiese, Umwandlung 1 Regelgruppe in 1 Krippengruppe Kita Lüderitzstr.: Energetische Sanierung und Umbau, Umwandlung 1 Regelgruppe in 1 Krippengruppe Umzug Hort Gorch-Fock-Schule in die Grandauerstr. (ab 8/2013) Ferienbetreuung: In den 12 Wochen Ferien werden vormittags insgesamt 177 Schulkinder betreut. Sprachförderung: Für 1.176 Kinder 3-6 jährige wird von der Sprachwerkstatt die Sprachförderung durchgeführt. Wesentliches Produkt nach § 4 Abs. 7 GemHKVO, Ratsbeschluss am 27.09.2012 Stadt Cuxhaven 2013 Teilhaushalt 3.90 - Bürgerservice und Jugend Produkthauptbereich Produktbereich Produkt: Produkt 3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern 3651000000 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern Kindertagesstätten in Cuxhaven 0- 3 Jahre Anzahl Kitas Vormittags 3-6 Jahre Vormittags GanzVorVormittags Ganz Essen tags mittags Essen -tags Schulkinder belegte freie Plätze Plätze * % Evang. Kitas 11 35 50 26 244 89 196 174 814 40 4,68 Kath. Kitas 2 4 1 24 21 25 61 57 193 5 2,53 DRK Kitas 8 19 13 41 162 73 141 101 550 45 7,56 AKB Kitas 5 12 1 6 67 17 34 77 214 25 10,4 6 Waldorf 1 15 30 16 61 2 3,17 Gesamt 27 85 524 220 409 1832 117 6,00 409 1832 65 247 97 1176 432 Bemerkungen Zuschuss Elternbeiträge: Das Land erstattet die Elternbeiträge im Jahr vor der Einschulung. *frei Plätze: Nach Stand vom 01.02.2012 konnten Plätze nicht belegt werden, weil durch Schließung von Einrichtungen und Reduzierung der Gruppen zum 01.08 die Anzahl der belegten Plätze reduziert werden musste. Freie Plätze für Rechtsanspruch ab 3 Jahren notwendig, wenn Kinder nach dem 01.02. das 3. Lebensjahr vollenden und in der Regelgruppe aufgenommen werden müssen 267 2013 Stadt Cuxhaven Teilhaushalt 3.90 - Bürgerservice und Jugend Produkthauptbereich Produktbereich Produkt: 3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern B. Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Rechnungsergebnis Ansatz Ansatz 2011 2012 2013 mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 2015 2016 5 6 7 -Euro1 2 3 4 Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * 0,00 2.750.000 3.030.000 3.110.000 3.200.000 3.200.000 0,00 2.750.000 3.030.000 3.110.000 3.200.000 3.200.000 18. Transferaufwendungen * 0,00 12.985.000 13.823.000 13.938.100 14.385.100 14.695.100 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 12.987.000 13.825.000 13.940.100 14.387.100 14.697.100 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) 0,00 -10.237.000 -10.795.000 -10.830.100 -11.187.100 -11.497.100 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 -10.237.000 -10.795.000 -10.830.100 -11.187.100 -11.497.100 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 -10.237.000 -10.795.000 -10.830.100 -11.187.100 -11.497.100 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen Land, Zuweisung für Elternbeiträge Ansatz 2013: 530.000 € Ansatz 2012: 550.000 € Rechnung 2011: 579.200 € Rechnung 2010: 619.320 € Landkreis Cuxhaven, Zuschuss für Kita`s im Stadtgebiet Ansatz 2013: 2.500.000 € Ansatz 2012: 2.220.000 € Rechnung 2011: 1.581.360 € Rechnung 2010: 1.317.360 € Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen Zuschüsse an evangelische Kita`s für Unterhaltung Ansatz 2013: 6.650.000 € (incl. 88.000 € (3. Fachkraft), 2 Schulkinderkrippen, Gehaltserhöhungen) - 65.200 HSK = 6.584.800 € Ansatz 2012: 6.190.000 € + 44.000 € (3. Fachkraft) = 6.234.000 € Rechnung 2011: 5.569.485,85 € Rechnung 2010: 4.600.400 € Zuschüsse an katholische Kita`s für Unterhaltung Ansatz 2013: 1.300.000 € (incl. 20.000 € (3. Fachkraft), 1 Kinderkrippengruppe, Gehaltserhöhungen) - 15.400 € HSK = 1.284.600 € Ansatz 2012: 1.220.000 € + 10.000 € (3. Fachkraft) = 1.230.000 € Rechnung 2011: 1.141.112,01 € Rechnung 2010: 1.083.500 € Zuschüsse an DRK Kita`s für Unterhaltung Ansatz 2013: 4.000.000 € (incl. 66.000 € (3. Fachkraft), 2 Schulkinderkrippengruppen, 2 Neubauten, Gehaltserhöhungen) - 44.400 € HSK = 3.955.600 € Ansatz 2012: 3.600.000 € + 33.000 € (3. Fachkraft) = 3.633.000 € Rechnung 2011: 3.368.533,19 € Rechnung 2010: 2.873.093 € Zuschüsse an AKB Kita`s für Unterhaltung Ansatz 2013: 1.180.000 € (incl. 20.000 € (3. Fachkraft), 2 neue Hortgruppen,1 Waldgruppe, Gehaltserhöhungen) - 17.100 € HSK = 1.162.900 € Ansatz 2012: 975.000 € + 10.000 € (3. Fachkraft) = 985.000 € Rechnung 2011: 908.200 € Rechnung 2010 : 860.387 € 268 Stadt Cuxhaven 2013 Teilhaushalt 3.90 - Bürgerservice und Jugend Produkthauptbereich Produktbereich Produkt: 3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern Zuschuss an Waldorfkindergarten für Unterhaltung Ansatz 2013: 210.000 € (incl. 20.000 € (3. Fachkraft)) - 4.900 € HSK = 205.100 € Ansatz 2012: 243.000 € + 10.000 € (3. Fachkraft) = 253.000 € Rechnung 2011: 181.628,32 € Rechnung 2010: 154.269 € Zuschüsse an Kita`s für Sprachförderung, Ferienbetreuung, u.ä. Ansatz 2013: 100.000 € Zuweisung Elternbeiträge vom Land an Kita`s Ansatz 2013: 530.000 € 269 2013 Stadt Cuxhaven Teilhaushalt 3.90 - Bürgerservice und Jugend Produkthauptbereich Produktbereich Produkt: 3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern C. Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1 Rechnungsergebnis Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung2) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 3 4 2013 - Euro5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 2.750.000 3.030.000 0 3.110.000 3.200.000 3.200.000 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 2.750.000 3.030.000 0 3.110.000 3.200.000 3.200.000 15. Transferauszahlungen 0,00 12.985.000 13.823.000 0 13.938.100 14.385.100 14.695.100 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 12.987.000 13.825.000 0 13.940.100 14.387.100 14.697.100 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 -10.237.000 -10.795.000 0 -10.830.100 -11.187.100 -11.497.100 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 477.600 377.700 0 350.000 350.000 10.000 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 477.600 377.700 0 350.000 350.000 10.000 29. Aktivierbare Zuwendungen 0,00 477.600 377.800 0 350.000 350.000 10.000 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 477.600 377.800 0 350.000 350.000 10.000 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -100 0 0 0 0 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag 0,00 -10.237.000 -10.795.100 0 -10.830.100 -11.187.100 -11.497.100 0,00 -10.237.000 -10.795.100 0 -10.830.100 -11.187.100 -11.497.100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung 270 Stadt Cuxhaven 2013 Teilhaushalt 3.90 - Bürgerservice und Jugend Produkthauptbereich Produktbereich Produkt: 3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365100 Tageseinrichtungen für Kinder bei freien Trägern D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. Investitionsmaßnahmen Gesamt Invsumme. Ansatz 2013 bisher bereitgestellt 2 3 4 VE 2014 VE 2015 VE 2016 5 6 7 -Euro1 Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 36510011001 Land. Investitionszuw. f. Krippenbau 365100.6811000 Land, Investitionszuw. f. Krippenbau 0,00 97.500 0,00 0 0 0 365100.7818000 Investitionszuweisungen Krippenbau 0,00 97.500 0,00 0 0 0 = Saldo 0,00 0 0,00 0 0 0 365100.6811100 Land, Investitionszuw. Energet. Sanierung 0,00 280.200 0,00 0 0 0 365100.7818100 Investitionszuw. Energet. Sanierung 0,00 280.300 0,00 0 0 0 = Saldo 0,00 -100 0,00 0 0 0 = Saldo oberhalb der Wertgrenze 0,00 -100 0,00 0 0 0 36510011002 Kitas - Zuwendungen Energ. Sanierung 271 2013 Stadt Cuxhaven Teilhaushalt 3.90 - Bürgerservice und Jugend Produkthauptbereich Produktbereich Produkt: Produktbeschreibungen Produkt 3661000000 3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 366100 Haus der Jugend und Jugendarbeit Wesentliches Produkt gem. § 4 Abs. 7 GemHKVO Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH Beschreibung des Produkts Angebote der Jugendarbeit zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung, die sich (dazugehörige Leistungen) an den Interessen von Kindern und Jugendlichen orientieren, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, Prävention und Beratung Durchführung von sinnvollen und abwechslungsreichen Freizeitangeboten, Ferienpass, Mehrgenerationenhaus Auftragsgrundlage § 11 SGB VIII, § 12 SGB VIII, Beschlüsse des Ausschusses für Jugend, Soziales und Gleichstellung, Entscheidungen der Organe Globalziele Gewährleistung eines differenzierten breiten Angebotes der Kinder- und Jugendarbeit in den Bereichen Jugendbildung, Jugendförderung, Jugendkultur, Freizeit und Erholung, internationaler Jugendarbeit und Jugendberatung mit dem Ziel der Gesundheitsförderung und -erziehung sowie der Vermittlung demokratischer Grundwerte Feinziele Die Feinziele dieses Produktes werden wie folgt unterteilt und zusammen mit den dazu gehörigen Maßnahmen unter "Maßnahmen" aufgeführt: * Prävention * Jugendarbeit mit Mädchen * Beteiligung von Kindern und Jugendlichen * Jugendarbeit in den Stadtteilen (Mobile Jugendarbeit) * Ferienpassaktion * Zuschüsse zur Jugendarbeit freier Träger * Internationale Jugendarbeit * Mehrgenerationenhaus (MGH) Zielgruppen Maßnahmen Menschen jeder Altersgruppe Ziele bei der Präventionsarbeit: • • 272 Information, Aufklärung und Sensibilisierung von Kindern, Jugendlichen, Eltern, Lehrkräften und Multiplikatoren zur Vermeidung von entwicklungsgefährdenden Einflüssen. Stärkung der Erziehungskompetenzen der Eltern und der sozialen Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen Stadt Cuxhaven 2013 Teilhaushalt 3.90 - Bürgerservice und Jugend Produkthauptbereich Produktbereich Produkt: Produkt 3661000000 3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 366100 Haus der Jugend und Jugendarbeit Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH Maßnahmen: • • • • Projekttage mit Schulen Elternabende Projekte im öffentlichen Raum Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt Cuxhaven (AK, Konferenzen und andere Gremien) • Begleitung und Mitwirkung bei Veranstaltungen anderer Träger • Organisation von Fortbildungen für Multiplikatoren ----------------------------Ziele bei der Jugendarbeit mit Mädchen: • • • • • • Auseinandersetzung mit traditionellem und modernem Rollenverständnis von Frauen Mädchen ermöglichen, öffentliche Räume für sich zu nutzen Erkennen eigener Stärken und damit Stärkung des Selbstvertrauens Vermittlung von Werten und sozialen Kompetenzen Mädchen unterschiedlicher Herkunft erreichen Interkultureller Austausch Maßnahmen: • • • Freizeitangebote speziell für Mädchen (Mädchenspektakel,-aktionswoche) Mehrtagesfahrten für Mädchen Bereitstellung eines Mädchenraums Beziehungsarbeit (Aufbau von Vertrauen) • Kostengünstige Angebote ------------------------Ziele bei Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: • • • Teilhabe von Kindern und Jugendlichen an der Entscheidungsfindung sie betreffende Maßnahmen in der Stadt Cuxhaven Non-formale politische Bildung auf kommunaler, Länder-, Bundes- und Europaebene Stärkung der Persönlichkeit junger Menschen und ihrer Schlüsselkompetenzen Maßnahmen: • • • • Bildung des Cuxhavener Jugendrates Planung und Durchführung von Plenartagungen Arbeitsgruppenarbeit Begleitung des Jugendrates bei Planung und Durchführung von eigenen Veranstaltungen • Begleitung und Mitwirkung bei Veranstaltungen anderer Träger • Workshops im Rahmen non-formaler Bildung • Informationsfahrten • Dialog mit den kommunalen Entscheidungsträgern -------------------------------- 273 2013 Stadt Cuxhaven Teilhaushalt 3.90 - Bürgerservice und Jugend Produkthauptbereich Produktbereich Produkt: Produkt 3661000000 3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 366100 Haus der Jugend und Jugendarbeit Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH Ziele bei der Jugendarbeit in den Stadtteilen: • • • • • • Vermittlung von sozialen Kompetenzen an Jugendliche Begleitung und Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen Inklusion und Teilhabe Vermeidung von Cliquenbildung und Isolation innerhalb der Stadtteile Jugendliche aus den Stadtteilen an das Haus der Jugend heranführen Unterstützung freier Träger von Jugendarbeit in den Stadtteilen Maßnahmen: • • • Gruppenangebote für Jugendliche vor Ort im Stadtteil Begleitung und Unterstützung von Angeboten freier Träger vor Ort Jugendliche aus den Stadtteilen über Angebote an das Haus der Jugend heranführen • Regelmäßige Teilnahme an Stadteilkonferenzen • Öffnungszeiten offener Treffs in Stadtteilen abdecken • Aktionen und Angebote für Jugendliche aus den Stadtteilen im Haus der Jugend --------------------------Ziele der Ferienpassaktion: • • • • • • • Familienentlastende Betreuung von Kindern in den Sommerferien Angebote zur Feriengestaltung für Kinder, die nicht verreisen (können) Anregungen für familiäre Freizeitmöglichkeiten geben, Übersicht über die Angebotspalette der Freizeitgestaltung außerhalb von Vereinen vermitteln Erlebnispädagogische Angebote, Sport, non-formale Bildung im kulturellen Bereich Kindern und Jugendlichen Gelegenheit verschaffen, sich auszuprobieren Schaffung eines Netzwerkes von haupt- und ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern, Einbindung von Verbänden, Vereinen und Initiativen Kinder und Jugendliche an Vereinsaktivitäten heranführen, sie zur Teilnahme an Angeboten bewegen Maßnahmen: • • Planung und Koordination der Ferienpassaktivitäten, Erstellen eines Programmheftes, Verkauf des Programmheftes und Durchführung des Anmeldeverfahrens, telefonische und zentrale Anmeldung • Logistische und finanzielle Abwicklung der Maßnahmen • Beratung der Eltern, Unterstützung der Ehrenamtlichen • Planung und Durchführung eigener Angebote • Netzwerktreffen aller Beteiligten ------------------------------Ziele bei Zuschüssen zur Jugendarbeit freier Träger: • 274 Förderung der Vielfalt von Jugendarbeit in der Stadt Cuxhaven zur Unterstützung der Aktivitäten von Jugendgruppen aus Verbänden, Vereinen und Initiativen Stadt Cuxhaven 2013 Teilhaushalt 3.90 - Bürgerservice und Jugend Produkthauptbereich Produktbereich Produkt: Produkt 3661000000 3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 366100 Haus der Jugend und Jugendarbeit Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH Maßnahmen: • Unterstützung der Aktivitäten von Jugendgruppen aus Verbänden, Vereinen und Initiativen • Herabsetzung der Teilnehmerbeiträge für Freizeiten, Fahrten, Begegnungen und internationalen Austausch gemäß den geltenden städtischen Richtlinien • Gewährung von Zuschüssen zur Aus- und Weiterbildung von Jugendgruppenleitern • Finanzielle Unterstützung bei Investitionen für die Jugendarbeit freier Träger ----------------------------Ziele der Internationalen Jugendarbeit: • • • • • Umsetzung der gesetzlich geforderten internationalen Jugendarbeit Vermittlung demokratischer Werte, Toleranz und Akzeptanz Non-formale politische Bildung Verständnis für die städtepartnerschaftlichen Aktivitäten der Stadt Cuxhaven vermitteln Interkulturelles Lernen Maßnahmen: • Planung und Durchführung von Fahrten mit Jugendlichen im Alter von 14 – 17 Jahren ins europäische Ausland • Planung und Durchführung von internationalen Jugendbegegnungen in Cuxhaven unter besonderer Berücksichtigung der Städtepartnerschaften • Begegnungsabende im Haus der Jugend -------------------------------Ziele beim Mehrgenerationenhaus: Handlungsfeld "Freiwilliges Engagement“: • Weiterarbeit an der Vernetzung von HA und EA, die Ehrenamtliche begleiten, betreuen und auch für ihre Einrichtungen und Aktivitäten akquirieren wollen Handlungsfeld „Haushaltsnahe Dienstleistungen“: • Fortsetzung und Ausbau der bisherigen Angebote Handlungsfeld „Alter und Pflege“: • • • • • • • • • Fortsetzung und Ausbau der bisherigen Angebote Probleme die sich aus dem demografischen Wandel ergeben in die Gesellschaft transportieren Öffentlichkeit für das Thema sensibilisieren Zur Entwicklung einer demenzfreundlichen Kommune beitragen Angebote zur Stärkung individueller Ressourcen älterer Manschen Gestaltung des eigenen Lebensraumes aktivieren Neue Kenntnisse vermitteln Teilhabe an moderner Gesellschaft ermöglichen Ressourcen der älteren Menschen erhalten 275 2013 Stadt Cuxhaven Teilhaushalt 3.90 - Bürgerservice und Jugend Produkthauptbereich Produktbereich Produkt: Produkt 3661000000 3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 366100 Haus der Jugend und Jugendarbeit Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH • • • • • • Aktive Mitgestaltung fördern Einbindung in lokale Vernetzungsstrukturen Möglichkeiten zur Verbesserung der Lebensqualität pflegebedürftiger und an Demenz erkrankter Menschen aufzeigen Förderung der Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf Möglichkeiten der Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit aufzeigen Übergang vom Arbeitsleben in die Rente erleichtern Maßnahmen: Handlungsfeld "Freiwilliges Engagement“: • • • • Fortsetzung des Runden Tisches in Kooperation mit dem Freiwilligenzentrum, mind. 1x im Quartal Mitgestaltung der in Planung befindlichen Aktion zur Gewinnung von Freiwilligen (noch offen, Freiwilligentag, Freiwilligenwoche, Freiwilligenwochenende) Klärung der Machbarkeit einer webbasierten Ehrenamtskartei Sommerfest für Ehrenamtliche (wie 2012) Handlungsfeld „Haushaltsnahe Dienstleistungen“: • • • • Gewinnung weiterer HelferInnen für Anti-Rost Fortsetzung der Fahrradselbsthilfewerkstatt Erneute Durchführung des Babysitterkurses in Kooperation mit der VHS; anschließende Vermittlung der Absolventinnen Initialisierung des Projekts „Hol- und Bringdienste“ Handlungsfeld „Alter und Pflege“: • • • • • • • • • • • • • • • • • 276 Aufbau einer Vortragsreihe aufgrund steigender Nachfrage nach pflegeund demenzbezogenen Angeboten Vernetzung von bestehenden Gruppen pflegender Angehöriger Verbesserung von Austausch und Kontakt betroffener Angehöriger Informations- und Beratungsangebote zur Familienpflegezeit und häuslichen Pflege in Kooperation mit ambulanten Pflegediensten Kompetenztraining für pflegende Angehörige in Kooperation mit Krankenkassen Vorstellung Krankheitsbild Demenz in Kooperation mit Facharzt Thema Hospiz / Palliative Versorgung Pflege bei Demenz Depressionen im Alter Praktische Hilfen im Alltag – Hilfsmittelmesse – in Kooperation mit Sanitätshäusern Rechtliche und finanzielle Aspekte – Pflegestufen, Betreuungs- und Vorsorgevollmachten, Patientenverfügung in Kooperation mit Betreuungsstelle und Krankenkasse Gesundheitsprophylaxen – Zahngesundheit, Ernährung, Bewegung in Kooperation mit Krankenkassen und Fachschule Fortführung der Computerkurse Fortführung der Hausaufgabenhilfe Fortführung Seniorenfrühstück Aufbau einer Schülerfirma – Unterstützung im Haushalt Ggf. Aufbau Demenzcafe Stadt Cuxhaven 2013 Teilhaushalt 3.90 - Bürgerservice und Jugend Produkthauptbereich Produktbereich Produkt: Produkt 3661000000 3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 366100 Haus der Jugend und Jugendarbeit Haus der Jugend, Jugendarbeit und MGH Handlungsfeld Integration und Bildung • Kennzahlen und weitere produktrelevante Daten Fortsetzung des Internationalen Frauencafés, 1x im Quartal (13.03., 15.06., 04.09. und 06.11.) Wesentliches Produkt nach § 4 Abs. 7 GemHKVO, Ratsbeschluss am 27.09.2012 Leistungen Projekttage mit Schulen Elternabende Projekte im öffentlichen Raum Anz.Tage Anz. Anz. Plan 2013 36 10 2 Netzwerkarbeit mit anderen Trägern in der Stadt Cuxhaven Anz. anderer Träger 12 Begleitung /Mitwirkung bei Veranstaltungen anderer Träger Anz. Veranstaltungen 2 Organisation von Fortbildungen für Multiplikatoren Anz. Veranstaltungen 2 HdJ / MGH - wöchentliche Öffnungsstunden bis 22:00 Uhr im offenen Bereich Anz. 30 Std. HdJ / MGH - Anzahl Öffnungstage mit Öffnung nach 22:00 Uhr und an Sonntagen Anz. 10 HdJ /MGH - jährliche Öffnungstage Anz. 225 Begleitung + Betreuung von Veranstaltungen Anz. wöchentl. 20 Jugendarbeit für Mädchen (Veranstaltungen) Anz. wöchentl. 2 Anz. 17 Beteiligung von Kindern + Jugendlichen (Maßnahmen) 277 2013 Stadt Cuxhaven Teilhaushalt 3.90 - Bürgerservice und Jugend Produkthauptbereich Produktbereich Produkt: 3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 366100 Haus der Jugend und Jugendarbeit B. Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Rechnungsergebnis Ansatz Ansatz 2011 2012 2013 mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 2015 2016 5 6 7 -Euro1 2 3 4 Ordentliche Erträge 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 6. privatrechtliche Entgelte 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen * 38.000 38.000 38.000 3.000 3.000 0,00 100 100 100 100 100 0,00 1.100 600 600 600 600 0,00 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 0,00 81.200 80.700 80.700 45.700 45.700 13. Aufwendungen für aktives Personal 0,00 366.900 370.700 376.400 382.200 388.000 14. Aufwendungen für Versorgung 0,00 2.400 12.700 12.900 13.100 13.300 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 0,00 240.200 350.400 200.400 200.400 200.400 18. Transferaufwendungen * 0,00 31.100 31.100 31.100 31.100 31.100 12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 Ordentliche Aufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 653.100 777.400 633.300 639.300 645.300 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) 0,00 -571.900 -696.700 -552.600 -593.600 -599.600 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 0,00 -571.900 -696.700 -552.600 -593.600 -599.600 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 10.000 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * 0,00 97.200 98.200 98.200 98.200 98.200 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -87.200 -98.200 -98.200 -98.200 -98.200 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 -659.100 -794.900 -650.800 -691.800 -697.800 Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen Bund, Zuweisungen für Mehrgenerationenhaus - Ansatz 2013: 30.000 € Land, Zuweisungen für Mehrgenerationenhaus - Ansatz 2013: 5.000 € Landkreis, Zuweisung zur Jugendarbeit - Ansatz 2013: 3.000 € Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattung Ferienpass - Ansatz 2013: 37.000 € Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bauliche Unterhaltung - Ansatz 2013: 202.100 € bauliche Unterhaltung incl. 150.000 € für Sanierung Sanitäreinrichtungen Bewirtschaftung - Ansatz 2013: 51.000 € Ferienpassaktion - Ansatz 2013: 43.000 €, dem stehen aber Kostenerstattungen i.H.v. ca. 37.000 € entgegen Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen Zuschüsse an Musikschule - Ansatz 2013: 25.000 € Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen Anteilige Verwaltungskosten Interne Leistungsverrechnungen an Personalservice, Allg. Verwaltung u. Organisation, EDV, Kämmerei, Stadtkasse, Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung, Hochbau und Planung Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh. Musikschule - Ansatz 2013: 47.500 € Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung für Musikschule an Produkt 211600 - Ritzebüttler Schule 278 Stadt Cuxhaven 2013 Teilhaushalt 3.90 - Bürgerservice und Jugend Produkthauptbereich Produktbereich Produkt: 3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 366100 Haus der Jugend und Jugendarbeit C. Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen 1 Rechnungsergebnis Ansatz Ansatz VE Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung Mittelfristige Ergebnisund Finanzplanung2) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 3 4 2013 - Euro5 6 7 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 38.000 38.000 0 38.000 3.000 3.000 100 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 100 100 0 100 100 5. privatrechtliche Entgelte 0,00 1.100 600 0 600 600 600 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 42.000 42.000 0 42.000 42.000 42.000 0,00 81.200 80.700 0 80.700 45.700 45.700 11. Auszahlungen für aktives Personal 0,00 366.900 370.700 0 376.400 382.200 388.000 12. Auszahlungen für Versorgung 0,00 2.400 12.700 0 12.900 13.100 13.300 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 0,00 240.200 350.400 0 200.400 200.400 200.400 15. Transferauszahlungen 0,00 31.100 31.100 0 31.100 31.100 31.100 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 12.500 12.500 0 12.500 12.500 12.500 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 653.100 777.400 0 633.300 639.300 645.300 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 0,00 -571.900 -696.700 0 -552.600 -593.600 -599.600 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / Fehlbetrag 0,00 -581.900 -706.700 0 -562.600 -603.600 -609.600 0,00 -581.900 -706.700 0 -562.600 -603.600 -609.600 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung 279 2013 Stadt Cuxhaven Teilhaushalt 3.90 - Bürgerservice und Jugend Produkthauptbereich Produktbereich Produkt: 3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 366100 Haus der Jugend und Jugendarbeit D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. Investitionsmaßnahmen Gesamt Invsumme. Ansatz 2013 bisher bereitgestellt 2 3 4 VE 2014 VE 2015 VE 2016 5 6 7 -Euro1 Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 36610000001 Haus der JugendEinrichtungsgegenstände 366100.7831100 Einrichtung über 1.000 € 0,00 5.000 0,00 0 0 0 366100.7831200 Einrichtung über 150 bis 1.000 € o.USt. = Saldo 0,00 5.000 0,00 0 0 0 0,00 -10.000 0,00 0 0 0 = Saldo oberhalb der Wertgrenze 0,00 -10.000 0,00 0 0 0 280