Ohjelma - Sisäiset tarkastajat ry
Transcription
Ohjelma - Sisäiset tarkastajat ry
Sisäisten tarkastajien 39. syysseminaari Corporate Governance – Challenges and Trends in 2013 31.10.–1.11.2012 Tampere KOULUTUS Corporate Governance – Challenges and Trends in 2013 31.10.2012 08.00 – 09.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 09.00 – 09.15 Seminaarin avaus 09.15 – 10.30 Corporate Governance – Challenges and Trends in 2013 Vesa Puttonen 10.30 – 11.00 Verkostoituminen 11.00 – 11.45 Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta – case Nokia Kristiina Lagerstedt ✓✓ Mikä kuuluu sisäiselle tarkastukselle ja mikä riskien hallinnalle ✓✓ Voiko riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen yhdistää ✓✓ Lisäarvon tuottaminen riskienhallinnalle sisäisen tarkastuksen avulla 11.45 – 12.30 Kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö korruption vastaisessa työssä Pentti Mäkinen 12.30 – 13.30 Lounas 13.30 – 14.15 Corporate Governance ja organisaation sisäisen valvontaprosessin arviointi Jani Heikkala ✓✓ Corporate Governanceen kohdistuvat paineet ✓✓ Sisäisen valvonnan puitteet ✓✓ Varmuuden lähteillä – Assurance map ✓✓ Kokonaisuuden arviointi on hallituksen vastuulla 14.15 – 15.00 Sisäisen tarkastuksen kehittäminen – case UPM Arto Tenhula ✓✓ UPM – sisäinen tarkastus 90 vuotta, onko mikään muuttunut viimeisen vuoden aikana ✓✓ Mitä sidosryhmät odottavat sisäiseltä tarkastukselta ✓✓ Mihin asioihin tulisi ensisijaisesti keskittyä ✓✓ Mistä tietää onko onnistunut 15.00 – 15.30 Verkostoituminen 15.30 – 16.30 Johtaminen on tekoja – kehity ja kehitä Henrietta Aarnikoivu ✓✓ Paluu perusasioihin – yksinkertainen on kaunista myös johtamisessa ✓✓ Esimiehen rooli ja perustehtävä hallussa ✓✓ Työkaluna esimiestyön V10®-toimintamalli 19.00 – Illallinen Corporate Governance – Challenges and Trends in 2013 1.11.2012 08.30 – 09.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 09.00 – 09.45 Corporate Governance ja sisäinen tarkastus Lasse Oulasvirta ✓✓ Mitä on hyvä hallintotapa julkishallinnossa ja yrityshallinnossa, erot ja yhtäläisyydet ✓✓ Mikä on sisäisen tarkastuksen rooli ja tehtävät julkisella ja yksityisellä sektorilla ✓✓ Sisäisen tarkastuksen kehitys julkisella sektorilla, haasteet ja mahdollisuudet 09.45 – 10.30 Eettisten asioiden tarkastus – työkaluja, eettisten asioiden toimikunta Kari Storckovius ✓✓ Tunnista organisaation eettiset haasteet ✓✓ Monikulttuurisuus nostaa vaikeusastetta ✓✓ Benchmark-taulukon rakenne ja käyttö ✓✓ Tarkastus on muokattava organisaation mukaisesti 10.30 – 11.00 Verkostoituminen 11.00 – 12.00 Sisäinen tarkastus osana hyvää hallintotapaa Eero Suomela ✓✓ Sisäinen tarkastus – käytännöt Suomessa ✓✓ Sisäinen tarkastus ja tarkastusvaliokunta ✓✓ Yhteistyö ulkoisen tarkastuksen kanssa 12.00 – 13.00 Lounas 13.00 – 13.45 ReImagining Business Teppo Rantanen ✓✓ What gets us behave ethically? ReImagining the purpose of business beyond profit ✓✓ Ensuring ethical behavior beyond controls ✓✓ Making decisions aligned to purpose – ensuring ethical behavior beyond controls 13.45 – 14.30 Kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun strategiat ja muutosprosessit Susanna Perko ✓✓ Nousevien vastuullisuuteen liittyvien trendien tunnistaminen ja merkitys asiakkaille ✓✓ Miten onnistutaan strategiassa ✓✓ Miten muutosta johdetaan? 14.30 – 14.45 Verkostoituminen 14.45 – 15.30 Puheella vaikuttaminen – perustelutaidot ja viestintätilanteiden hallinta Elinita Mäki ✓✓ Puheen vaikuttavat osatekijät ✓✓ Perustelutaidot ja argumentaatiotekniikka ✓✓ Viestintätilanteiden johtaminen 15.30 Seminaarin päätös Luennoitsijat KEYNOTE SPEAKER Vesa Puttonen rahoituksen professori, Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulu Rahoituksen laitoksen johtaja, hallituksen jäsen viidessä yrityksessä Kirjoittanut 16 kirjaa, yli 30 kansainvälistä tieteellistä julkaisua. Henrietta Aarnikoivu ProTulos Oy Henrietta on koulutus- ja konsultointialan yrittäjä ja valmentaja. Hänen yrityksensä ProTulos Oy oikeuttaa olemassaolonsa monimutkaisessa maailmassa keskittymällä ja tekemällä näkyväksi ne perusasiat, jotka ovat ratkaisevassa roolissa työyhteisön hyvinvoinnin ja menestymisen kannalta. Koulutukseltaan Henrietta on yhteiskuntatieteiden maisteri. Ennen yrittäjyyttä Henrietta on toiminut pitkään erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja luotonhallinnan asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä. Hän arvostaa omaa käytännön kokemustaan, jota hän hyödyntää asioiden konkretisoimisessa. Valmentajana Henrietta keskittyy siihen, että osallistuja oivaltaa oman hyvinvointinsa, toimintansa ja kehittymisensä kannalta tärkeitä asioita. Oivaltamisen ohella Henrietta tarjoilee osallistujille konkreettisia työkaluja ja kannustaa toimintaan – toimintaan, joka tukee kehittymistä ja tavoitteiden saavuttamista. Jani Heikkala KTM, CIA, CCSA CAE Evli Pankki Oyj Jani on toiminut sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen sekä Corporate Governancen asiantuntijatehtävissä KPMG:llä ja Control Consultingilla. Hänellä on kokemusta myös controllerin tehtävistä konepajateollisuuden palveluksessa, minkä lisäksi hän on kirjoittanut sisäiseen valvontaan liittyen useita artikkeleita ja ollut puhujana lukuisissa seminaareissa. Nykyisin Jani vastaa Evli Pankki Oyj:n sisäisestä tarkastuksesta. Hän on myös Tilintarkastus -lehden toimitusneuvoston jäsen. Seminaariillallisen luennoitsija Ali Jahangiri Pentti Mäkinen OKT, varatuomari PK-johtaja Elinkeinoelämän keskusliitto EK Alin komiikka käsittelee hänelle tärkeitä asioita, kuten maahanmuutto, rasismi, tasa-arvo, perhe ja rakkaus. Ali pyrkii huumorin keinoin vaikuttamaan ihmisten ajattelutapaan. Lavalla Alin ainoa tavoite on saada ihmiset nauramaan. Ali on myös tv:stä tuttu juontaja ohjelmasta Viidakon tähtöset. Pentti on ollut Keskuskauppakamarissa eri tehtävissä vuosina 1984-2010 ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n PK-johtaja vuodesta 2010. Hän on Transparency Suomi ry:n hallituksen jäsen vuodesta 2003 ja puheenjohtaja vuosina 2011-2012. Pentti on Oikeusministeriön asettaman korruption vastaisen verkoston jäsen 2004-2012 Kristiina Lagerstedt Sisäisen tarkastuksen johtaja Nokia Oyj Kristiina on Nokia Oyj:n sisäisen tarkastuksen johtaja. Aiemmat työnantajat ovat mm. olleet Ernst & Young ja Deloitte. Hänellä on monipuolinen kokemus ulkoisesta ja sisäisestä tarkastuksesta sekä kansainvälisistä yrityskaupoista. Sisäiset tarkastajat ry:n hallituksen puheenjohtajana hän on toiminut vuodesta 2011. Elinita Mäki Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM), puheopin lehtori Tampereen yliopisto Elinita on toiminut Tampereen yliopistossa 30 vuotta aluksi päätoimisena tuntiopettajana, myöhemmin puheopin lehtorina. Opetusalaan on kuulunut puheviestintä: esiintymistaito ja ryhmissä tapahtuva viestintä, mm. neuvottelutaito, kokoustekniikka ja pienryhmäviestintä. Erityisinä kiinnostuksen kohteina opetuksessa ovat olleet argumentaatio- ja väittelytaitojen opettaminen ja poliittisen retoriikan tutkimus. Viime vuosina täydennyskoulutuksen puitteissa hän on pitänyt kursseja työyhteisöviestinnästä ja johtamisviestinnästä eri ammattialojen edustajille. Lasse Oulasvirta julkisyhteisöjen laskentatoimen professori Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu. Lasse on ollut vuodesta 1997 lähtien apulaisrofessorina ja professorina Tampereen yliopistossa, ensin hallintotieteiden laitoksella ja sittemmin yliopiston tiedekunnan rakenneuudistuksen jälkeen taloustieteiden laitoksella ja nykyisin johtamiskorkeakoulussa. Hän on suorittanut CIA-tutkinnon vuonna 2000, ja toiminut Sisäiset tarkastajat ry:ssä julkissektoritoimikunnassa ja koulutustoimikunnassa. Lasse on myös ollut Audiatorin hallituksen jäsen vuodesta 2009, sitä ennen hän on toiminut Kuntatarkastus Oy:n (nykyisin Audiapro) hallituksessa. Susanna Perko Toimitusjohtaja Kausaali Oy Susannalla on vahva strateginen ote kestävän kehityksen ajankohtaisiin kysymyksiin ja häntä innostaa löytää kansainvälisesti kiinnostavia ratkaisuja asiakkailleen. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus ympäristökysymyksistä, yhteiskuntavastuusta ja kestävästä kehityksestä Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja hän on väitellyt yritysten ja järjestöjen uusista yhteistyömalleista Georgia State Universityssä Atlantassa Teppo Rantanen SEP, KHT, KTM Country Managing Partner Teppo on toiminut Suomen Deloitten toimitusjohtajana vuodesta 2002. Ennen Deloittea hän toimi Arthur Andersenin organisaatiossa telekommunikaatiosta vastaavana partnerina Euroopan riskienhallintaryhmässä Tukholmassa ja Helsingissä. Teppo on toiminut Lead Client Service Partnerina useissa tilintarkastuksen, riskienhallinnan ja konsultoinnin toimeksiannoissa telekommunikaation, rahoituksen ja teollisuuden alan yrityksissä. Lisäksi hänellä on pitkäaikainen kokemus työskentelystä useiden kansainvälisten ja monikansallisten yhtiöiden parissa ja yritysjärjestelyistä eri toimialoilla. Teppo toimii Suomen lasten ja nuorten säätiön sekä Kiasman tukisäätiön puheenjohtajana sekä Unicefin hallituksessa. Aiemmin hän on toiminut mm. American Chamber of Commerce in Finland -kauppakamariyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. Kari Storckovius CIA Manager PricewaterhouseCoopers Oy Karilla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus konsultoinnista, varmennuksesta ja tarkastuksesta erikokoisissa yrityksissä maailmanlaajuisesti. Ensimmäiset kehityshankkeensa hän teki konsulttina paperiteollisuuden menetelmäkehityksessä. 90-luvun alussa hän konsultoi kymmeniä johtamisjärjestelmäprojekteja. Kari on osallistunut myös kansainväliseen johtamisjärjestelmien ja ilmastonmuutoksen hallintamenettelyjen standardisointiin. PwC:lle hän tuli UPM-Kymmeneltä vuonna 1999 ja palasi uudelleen 2008 työskenneltyään välillä 20 kuukautta sisäisenä tarkastajana Foster Wheelerillä. PwC:llä hän auttaa asiakkaita sisäisen tarkastuksen palveluissa ja yritysvastuun konsultoinnissa ja varmennuksessa. Kari vaikuttaa tarkastusalan kehitystyöhön myös Sisäiset tarkastajat ry:n hallituksen jäsenenä ja eettisen toimikunnan puheenjohtajana. Eero Suomela Hallituksen puheenjohtaja PricewaterhouseCoopers Oy Eerolla on yli 30 vuoden kokemus alalta. Hän on toiminut lukuisten merkittävien suomalaisten pörssiyhtiöiden ja muiden yhteisöjen päävastuullisena tilintarkastajana. Eero on ollut KHT-yhdistyksen puheenjohtajana 1993-1994. Arto Tenhula KTM, KHT, CIA Vice President, Internal Audit, UPM Kymmene Oyj Arto on kokenut ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen ammattilainen. Hänen lähes 20 vuotta jatkunut työuransa tarkastustoiminnan piirissä on sisältänyt lukemattomia erilaisia tarkastustehtäviä sekä kotimaassa että ulkomailla. Hän on mm. toiminut kahden eri pörssiyhtiön sisäisen tarkastuksen johdossa, PwC.llä sisäisen tarkastuksen asiantuntijatehtävissä sekä myös pörssiyhtiön vastuullisena tilintarkastajana sekä useiden pörssiyhtiöiden tarkastustiimissä. UPM:n sisäisen tarkastuksen johdossa hän on toiminut elokuusta 2011 alkaen, jolloin toiminnan pääpaino on ollut sisäisen tarkastuksen kehittämisessä. Corporate Governance – Challenges and Trends in 2013 Syysseminaari 31.10–1.11.2012, Scandic Tampere City 39. syysseminaari on sisäisen tarkastuksen ja sisäisen valvonnan ajankohtaistapahtuma, jossa käsitellään laaja-alaisesti johtamiseen ja hyvään hallintotapaan liittyviä teemoja. Asiantuntijoiden esitelmät ja puheenvuorot antavat vastauksia ja näkökulmia Corporate Governanceen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin sekä tarjoavat työvälineitä tarkastusammattilaisille. Seminaari on tarkoitettu sisäisille tarkastajille, tietojärjestelmätarkastajille, organisaation johdolle, riskienhallinnan ammattilaisille, tilintarkastajille sekä kaikille näiden ryhmien kanssa läheisessä yhteistyössä oleville asiantuntijoille. Seminaari tarjoaa monipuolisen asiasisällön lisäksi eriomaisen foorumin muiden kollegoiden tapaamiselle ja keskusteluille mottomme ”Progress through sharing” mukaisesti. Seminaarista saa yhteensä 13 CPE-pistettä (Continuing Professional Education). SEMINAARIN JÄRJESTÄJÄ Seminaarin järjestää Sisäiset tarkastajat ry:n täysin omistama Oy Inreviso Ab, jonka toimialana on sisäiseen tarkastukseen liittyvä koulutus-, konsultointi- ja kustannustoiminta. Seminaarin sisällöstä vastaa Sisäiset tarkastajat ry:n seminaaritoimikunta. ILMOITTAUTUMINEN Sitovat ilmoittautumiset 15.10.2012 internetin kautta: http://www.theiia.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä mainitaan osallistumisesta illallistilaisuuteen sekä tarvittaessa erityisruokavaliosta. SEMINAARIMAKSUT Sisäiset tarkastajat ry:n jäsenille 970 euroa, muut osallistujat 1150 euroa. Osallistuminen vain yhteen päivään vastaavasti 620 ja 720 euroa. Mikäli samasta organisaatiosta maksavia osallistujia on vähintään kolme, myönnämme 5 %:n alennuksen loppusummasta. Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. PERUUTUKSET Ilmoittautumisen voi peruuttaa veloituksetta 15.10.2012 saakka. Myöhemmistä peruutuksista laskutamme peruutuskuluina 100 euroa. Jos ilmoittautumista ei peruuteta eikä ilmoittautunut osallistu seminaariin, laskutamme koko seminaarimaksun. Estyneen osallistujan tilalle voidaan vaihtaa toinen henkilö veloituksetta. MAJOITTUMINEN Seminaarin järjestäjä on varannut rajallisen määrän hotellihuoneita Scandic Tampere Citystä. Huonehinta / yö on 125 euroa / 1 hh Standard Class. Huonevaraukset suoraan hotellista puh. (03) 2441 2210 tai sähköpostitse: tamperecity@scandichotels.com viimeistään 15.10.2012 mennessä. Kiintiötunnus OY1301012 mainitaan varauksen yhteydessä. LISÄTIEDOT Oy Inreviso Ab/Sisäiset tarkastajat ry, Tallberginkatu 2 A, 00180 Helsinki. Puhelin 010 423 6350, sähköposti: sisaiset.tarkastajat@theiia.fi, internet-sivut: www.theiia.fi Yhteistyössä: IIA-Finland Sisäiset tarkastajat ry Tallberginkatu 2 A FI-00180 Helsinki, Finland Puh. 010 423 6350 www.theiia.fi