Ärende 01. Ekonomisk månadsrapport januar
Transcription
Ärende 01. Ekonomisk månadsrapport januar
Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-12-03 FHN 2015.0005 Handläggare Madelene Hedström Folkhälsonämnden Ekonomisk rapport januari – november 2015 Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat en ekonomisk rapport, januarinovember 2015, vilken är grundad på de ekonomiska ramar kommunfullmäktige fastställt. Folkhälsonämndens driftramar har under november justerats med 542 tkr för 2015 års meravskrivningar. Nämnden redovisar ett överskott på 1,1 mnkr mot budget efter november vilket motsvarar 0,8 % av omsättningen. Främsta orsaken till överskottet är den sparåtgärd som gjordes i början av året där 1 % av samtliga områdesbudgetar placerades centralt på staben. Personalkostnaderna är fortsatt högre än budgeterat och uppgår efter november till 94 %, livsmedelsbudgeten till 90 % och förvaltningens intäkter uppgår till 93 % av budget. Under förutsättning att personalkostnaderna inte överstiger budgeterade kostnader för december och att strikt återhållsamhet gällande inköp följs kommer folkhälsonämnden prognos för 2015 vara ett överskott på 553 tkr som helt avser Heltidsprojektet. Beslutsunderlag Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 december 2015. Ekonomisk rapport januari-november 2015, folkhälsonämnden. Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut Folkhälsonämnden godkänner den ekonomiska rapporten för januarinovember 2015. Madelene Hedström Ekonom Expedieras till Kontaktekonom Verksamhetschefer Ekonomisk rapport Januari – November 2015 2015.0005 www.karlskoga.se Driftredovisning Utfall 2015 jan-nov Prognos 2015 Budget 2015 Avvikelse 2015 130 030 71 555 5 011 -127 508 142 709 83 448 141 762 81 798 -947 -1 650 -139 301 -137 801 1 500 Nettokostnader 2 522 3 408 3 961 553 Nettobudget 3 631 3 961 3 961 0 Eventuella avvikelser 1 109 553 0 -553 3 408 814 788 205 0 2 154 3 961 553 Kostnader - varav personal - varav personal bemanningsenheten Intäkter Nettokostnader per verksamhet Nämnd Stab Kostverksamhet Städverksamhet Folkhälsa och barnkonvention Summa nettokostnader 595 -1 067 1 852 -701 1 843 2 522 Kommentarer till resultat och prognos vid eventuell avvikelse Folkhälsonämndens driftramar har under november justerats med 542 tkr för 2015 års meravskrivningar. Nämnden redovisar ett överskott på 1,1 mnkr mot budget efter november vilket motsvarar 0,8 % av omsättningen. Främsta orsaken till överskottet är den sparåtgärd som gjordes i början av året där 1 % av samtliga områdesbudgetar placerades centralt på staben. Folkhälsonämnden beslutade i samband med delårsredovisningen (jan-aug 2015) om strikt återhållssamhet gällande inköp resterande del av året för att motverka ett underskott för 2015. Personalkostnaderna är fortsatt högre än budgeterat och efter november är 94 % av personalbudgeten förbrukad. Orsakerna är utbetalt avgångsvederlag, högre vikariekostnader samt obudgeterad förflyttningstid inom städverksamheten under första halvåret. En organisationsöversyn har gjorts i förvaltningen för att få personalbudgeten i balans inför 2016 och några personalförändringar har redan genomförts under året. En liten del av de ökade personalkostnaderna avser utökade uppdrag inom städoch kostverksamheten som täcks helt av ökade intäkter. Inom städorganisationen har arbetet med sjukskrivningsprojektet samt minimering av förflyttningstiden märkts av genom lägre personalkostnader. Från augusti till november följer förvaltningens löneutbetalningar budget och det förväntade underskottet beräknas bli ca 1,6 mnkr beroende på löneutbetalningen i december. Även kostnader som inte finns budgeterade påverkar nämndens resultat såsom ökade leasing- och hyreskostnader, utbildningar i nytt kostdatasystem samt hämtning av miljöavfall. Efter november är 90 % av livsmedelsbudgeten förbrukad och förvaltningens intäkter uppgår till 93 % av budget. Under förutsättning att personalkostnaderna inte överstiger budgeterade kostnader för december (se bild över personalbudget 2015 nedan) och att strikt återhållsamhet gällande inköp följs kommer folkhälsonämnden prognos för 2015 vara ett överskott på 553 tkr som helt avser Heltidsprojektet. www.karlskoga.se Förvaltnings sjukfrånvaro för perioden januari-oktober 2015 presenteras nedan: www.karlskoga.se Uppföljning av treårsbudget Utifrån de direktiv som anges i beslutet för treårsbudgeten ska varje nämnd totalt redovisa ett nollresultat vid budgetperiodens utgång. Redovisning tkr Ingående balans 2014 Utfall 2014 Prognos 2015 Prognos 2014 - 2016 0 0 553 0 Resultat i förhållande till budget Kommentarer till åtgärdsplan Folkhälsonämnden hade 321 tkr som ingående balans och utfallet 2014 blev ett underskott på -2,7 mnkr. Underskottet avsåg endast verksamheterna i Karlskoga eftersom en reglering gjorts mot verksamheterna i Degerfors. I samband med att kommunfullmäktige beslutade Karlskoga kommuns årsredovisning för 2014, justerades folkhälsonämndens underskott så att balansen i treårsbudgeten blev noll. Förvaltningen har under 2015 arbetat med en genomlysning av personalkostnaderna, som bland annat orsakade det kraftiga underskottet 2014. Förslag på verksamhetsanpassningar som kan minska kostnaderna samt olika arbetstidsmodeller har utretts. Städverksamheten har haft uppdraget att se över personalens förflyttningstider mellan städobjekt för att minimera kostnaden för detta. Några förändringar som har genomförts från årsskiftet är bland annat ett sparbeting på 1 % för hela förvaltningen, ökad medvetenhet i beställarfunktioner, andra rutiner vid vikariat som bemannas av egen personal med syfte att få en budget i balans 2015. Några verksamhetsförändringar har genomförts i augusti, exempelvis mottagningskök på Karlbergsskolan. Prognosen för 2015 är ett överskott på 553 tkr som avser heltidsprojektet. Under förutsättning att folkhälsonämnden får kostnadstäckning för ökade personal- och råvarukostnader kommer ett nollresultat presenteras vid utgången av 2016. Redovisat löneutfall jämfört med 2014, netto Utfall jan-nov 2014 Utfall jan-nov 2015 70 931 71 555 Kommentarer Till ovanstående utfall tillkommer personalkostnader för vikarier via bemanningsenheten. Januarinovember 2015 uppgick kostnaden till 5 mnkr och motsvarande period föregående år 4,7 mnkr. www.karlskoga.se Investeringar Utfall 2015 jan-nov Prognos 2015 Budget 2015 Avvikelse 2015 Städmaskiner Köksutrustning Övriga investeringar Överfört från 2014 369 308 77 423 348 104 450 275 50 100 27 -73 -54 100 Summa investeringsutgifter 753 875 875 0 Investeringar tkr Varav överförs till nästa år 0 Kommentarer investeringar På grund av förseningar av planerade investeringar i köksutrustning 2014, har 100 tkr förts över till 2015 års budget. Extra investeringar av hyllor och bänkar har gjorts till Mårbackaköket då dessa inte ingick i projektet vid ombyggnation. Kostnaden uppgick till 115 tkr, vilket motsvarar 31 % av kostens investeringsbudget. Städverksamheten har hittills investerat i nya kombimaskiner, både mindre och större modeller. En IT-översyn har gjorts i förvaltningen under hösten och prognosen visar att investeringsbudgeten kommer att hållas 2015 om inget oförutsett inträffar. www.karlskoga.se